Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 03.06.2003 № 413-ПП

 



                            М О С К В А

                       ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

                     от 3 июня 2003  N 413-ПП

                                   Утратилo силу - Постановление
                                        Правительства Москвы
                                     от 21.03.2013 г. N 164-ПП

    О прогнозе социально-экономического развития города Москвы
       на 2004 год и на 3-летний  период,  проекте Адресной
    инвестиционной программы города Москвы и перечне городских
    целевых программ, предлагаемых к бюджетному финансированию
                            в 2004 году

          (В редакции Постановления Правительства Москвы
                    от 31.05.2005 г. N 393-ПП)

     Эффективная экономическая   и   социальная   политика  органов
государственной власти города Москвы  и  последовательные  меры  по
поддержке  основных  промышленных  производств,  малого  и среднего
предпринимательства,  привлечению инвестиций  создали  условия  для
сохранения в посткризисный период высоких темпов развития города.
     Валовой региональный  продукт  города  Москвы  в  сопоставимых
ценах  вырос в 2002 году по сравнению с предкризисным 1997 годом на
28,5%.  Основная часть предприятий  и  организаций  стабилизировала
свою   деятельность   в  рыночных  условиях.  Значительно  снизился
удельный  вес  нерыночных  расчетов,   особенно   с   естественными
монополиями. Активно решались задачи снижения налогового бремени на
производителей.
     Основные социальные   показатели   развития  города  Москвы  в
течение всего периода также имели  устойчивую  тенденцию  к  росту.
Реальная  среднемесячная заработная плата работающих в текущем году
на 37% выше по сравнению с 1997 годом.
     Опережающими темпами   по  сравнению  с  инфляцией  повышались
заработная плата работников бюджетной сферы,  городские  выплаты  к
назначенным   государственным  пенсиям  неработающим  москвичам,  в
полном  объеме  выполнялись  все  другие  социальные  обязательства
органов    государственной    власти   города   перед   москвичами.
Среднедушевые  доходы  населения   города   и   объемы   розничного
товарооборота вплотную приблизились к докризисному уровню.
     Важным фактором  роста  экономики   города   было   увеличение
использования  имеющихся  производственных мощностей.  Однако вклад
инвестиций  в  обновление   производственных   фондов   был   менее
существенным.
     В период 2000-2002 гг. выявились и некоторые другие негативные
тенденции,  в том числе снижение ценовой конкуренции и темпов роста
в  ряде  отраслей  промышленности,  ориентированных  на  внутренний
рынок,  ухудшение  финансового  состояния ряда ведущих предприятий.
Возрастающее потребление продукции на  внутреннем  рынке  города  в
значительной мере продолжает поддерживаться импортом.
     Меры, дополнительно принятые органами  исполнительной  власти,
позволили  поправить  ситуацию.  С  начала  текущего года устойчиво
работают  все  отрасли   экономики   и   социальной   сферы.   Темп
промышленного  производства в городе Москве за 4 месяца 2003 года в
сравнении с соответствующим периодом прошлого года составил 114,8%,
что  в  два  раза  выше,  чем  в среднем по России.  Среднемесячная
заработная плата работающих за  этот  период  превысила  10,5  тыс.
рублей, реальная заработная плата увеличилась на 15%.
     Прогнозные показатели  и  условия  функционирования   отраслей
экономики,  городского  хозяйства и социальной сферы на предстоящие
три года разработаны  на  основе  анализа  социально-экономического
развития   города  за  предшествующий  период,  целевых  параметров
Генерального плана развития города Москвы до 2020  года  и  заданий
городских целевых программ, утвержденных Правительством Москвы.
     Базовая задача предстоящего периода состоит в активизации всех
факторов,  обеспечивающих  устойчивый  рост  валового регионального
продукта города Москвы с темпами не  ниже  6%  в  2004-2006  гг.  и
наращивание  этих  темпов  до  8-11%  на  следующих  этапах в целях
устойчивого повышения жизненного уровня граждан и сбалансированного
решения всех узловых проблем развития города.
     Правительство Москвы постановляет:
     1. Согласиться         с         показателями         прогноза
социально-экономического развития города Москвы на 2004  год  и  на
период   до  2006  года,  разработанного  Комплексом  экономической
политики  и  развития  Правительства  Москвы  совместно  с  другими
органами   исполнительной   власти   города   Москвы  по  следующим
направлениям:
     1.1. О   прогнозе   социально-экономического  развития  города
Москвы на 2004 год и на период до 2006 года (приложение 1).
     1.2. Показатели   прогноза  социально-экономического  развития
города Москвы на 2004 год и на период до 2006 года (приложение 2).
     1.3. Прогноз  развития основных отраслей промышленности города
Москвы на 2004-2006 гг. (приложение 3).
     1.4. Прогноз доходов города Москвы от управления имуществом на
2004 год и на период 2004-2006 гг. (приложение 4).
     2. Принять  к  сведению,  что  проект бюджета города Москвы на
2004  год   и   перспективный   финансовый   план   на   три   года
разрабатывались    на    базе   основных   прогнозных   показателей
социально-экономического развития города Москвы на 2004-2006 годы.
     Исходными данными   для  составления  проекта  бюджета  города
Москвы на 2004 год являются:
     Темп роста валового регионального продукта           1.06
     Темп роста объемов производства                      1.08
     Темп роста фонда заработной платы                    1.18
     Темп роста розничного товарооборота                  1.055
     Индекс оптовых цен промышленности                    1.11
     Индекс потребительских цен                           1.12
     3. Органам   исполнительной   власти  города  Москвы  в  целях
сохранения  устойчивой   динамики   развития   отраслей   экономки,
городского  хозяйства  и  социальной  сферы,  дальнейшего повышения
уровня жизни граждан до 1 июля 2003 года  разработать  и  направить
руководителю    Комплекса   экономической   политики   и   развития
Правительства Москвы для обобщения предложения:
     3.1. По     созданию    условий    для    устойчивой    работы
подведомственных предприятий и организаций с долей  города  Москвы,
укреплению их финансового положения, росту производительности труда
в производственных отраслях.
     3.2. По  мероприятиям,  обеспечивающим экономное использование
бюджетных  средств,  снижение  энергоемкости  продукции  и   услуг,
сокращение  финансовых  и  материальных  затрат  за  счет внедрения
нормативных методов планирования,  конкурсного размещения  работ  и
услуг для городских нужд.
     3.3. По  дополнительным  мерам,  обеспечивающим  своевременное
поступление  в  городской  бюджет  реструктурированной  недоимки по
кругу   предприятий   и    организаций-недоимщиков,    закрепленных
Правительством  Москвы  за соответствующими органами исполнительной
власти.
     3.4. По  обеспечению  финансовой устойчивости города в связи с
осуществляемой   федеральными   органами   государственной   власти
реформой налоговой системы.
     3.5. По новым замещающим  источникам  финансирования  расходов
города  на  реализацию  программ  дорожного строительства в связи с
отменой налога на пользователей автомобильных дорог и по сохранению
налога с продаж как важной финансовой базы для обеспечения адресной
социальной поддержки малообеспеченных граждан.
     4. Департаменту   экономической  политики  и  развития  города
Москвы до 1 августа 2003 года обобщить представленные предложения и
после согласования с руководителем Комплекса экономической политики
и развития Правительства  Москвы  представить  их  в  Правительство
Москвы.
     5. Органам исполнительной власти города Москвы:
     5.1. На   основе   прогнозных   показателей   на  2004  год  и
среднесрочный   период   (2004-2006   гг.),   лимитов    бюджетного
финансирования,  утвержденных  Правительством  Москвы,  в недельный
срок  уточнить  перечень  городских  целевых  программ   и   объемы
финансирования   из   городского   бюджета   мероприятий,   которые
предлагаются к выполнению в 2004 году, (приложение 5) и представить
соответствующие  предложения  по  их  корректировке  в  Департамент
экономической политики  и  развития  города  Москвы  и  Департамент
финансов города Москвы.
     5.2. На основе  общегородского  прогноза  и  итогов  работы  в
первом   полугодии   2003  года  провести  уточнение  отраслевых  и
территориальных прогнозов на 2004-2006 гг. и до 1 октября 2003 года
представить предложения по их уточнению в Департамент экономической
политики и развития города Москвы.
     6. Департаменту   экономической  политики  и  развития  города
Москвы:
     6.1. Подготовить  до  16  июня 2003 года на основе предложений
органов исполнительной власти  города  Москвы  уточненный  перечень
городских    целевых    программ,    предлагаемых    к   бюджетному
финансированию в 2004 году, и Адресную инвестиционную программу для
представления в Московскую городскую Думу в установленном порядке.
     6.2. Провести  в  случае   необходимости   уточнение   базовых
параметров  прогноза  социально-экономического  развития  города на
2004 год и на период до 2006 года  на  основе  предложений  органов
исполнительной   власти  города  Москвы,  согласовать  изменения  с
руководителем   Комплекса   экономической   политики   и   развития
Правительства  Москвы  и до 1 ноября 2003 года направить уточненный
прогноз  в  Министерство   экономического   развития   и   торговли
Российской Федерации.
     7. Органам исполнительной власти  города  Москвы  и  городским
инвесторам  при  доработке Адресной инвестиционной программы города
Москвы на 2004 год  руководствоваться  необходимостью  концентрации
финансовых ресурсов на:
     - реализации городских жилищных программ и  программ  развития
социальной  инфраструктуры  в  районах  реконструкции  пятиэтажного
жилищного фонда первого индустриального домостроения;
     - комплексной  застройке  территории  города,  в том числе при
строительстве жилой площади в районах массовой жилой застройки;
     - реконструкции  центра  города,  включая объекты социальной и
инженерной инфраструктуры.
     8. Утвердить    представленные   Департаментом   экономической
политики и развития города Москвы:
     8.1. Задания  Адресной  инвестиционной программы города Москвы
по вводу в действие мощностей и объектов в  2004  году  (приложение
6).
     8.2. Лимиты  капитальных  вложений   Адресной   инвестиционной
программы   города  Москвы  на  2004  год  по  отраслям  городского
хозяйства,  финансируемой за счет  средств  бюджета  города  Москвы
(приложение 7).
     8.3. Основные направления  Адресной  инвестиционной  программы
города  Москвы  на  2004 год,  финансируемой за счет бюджета города
Москвы (приложение 8).
     9. Органам  исполнительной  власти  города  Москвы и городским
инвесторам на основе утвержденных настоящим постановлением  заданий
и   лимитов   капитальных  вложений  (п.8),  заданий,  утвержденных
целевыми программами города Москвы (п.5.1), и других правовых актов
Правительства Москвы до 15 июня 2003 года представить в Департамент
экономической политики и развития города Москвы:
     9.1. Предложения по пролонгации на 2005 и последующие годы или
приостановлении  сроков  исполнения  правовых  актов  Правительства
Москвы,    выполнение    которых    не    может   быть   обеспечено
предусмотренными  лимитами  капитальных  вложений,  по  прилагаемой
форме  (приложение  9)  для  подготовки Департаментом экономической
политики и  развития  города  Москвы  в  месячный  срок  обобщенных
предложений и внесения их в Правительство Москвы.
     9.2. Объемы затрат:
     - на приобретение оборудования, не входящего в сметы строек;
     - на проектно-изыскательские работы будущих  лет  по  отраслям
городского хозяйства.
     9.3. Пообъектный   перечень   по   форме   титульного   списка
переходящих  и  вновь  начинаемых  строек  со  справкой  о  наличии
утвержденной проектно-сметной документации.
     9.4. Обоснования объемов капитальных вложений,  финансирование
которых должно осуществляться за счет  средств  бюджета  Российской
Федерации (по федеральным программам).
     10. Руководителю   Комплекса    архитектуры,    строительства,
развития  и  реконструкции  города Правительства Москвы совместно с
префектурами административных округов города Москвы до 1 июля  2003
года подготовить адресный перечень объектов жилищного строительства
и график разработки предпроектной  документации  для  проведения  в
2004  году  инвестиционных  конкурсов  с  получением  доли города в
денежном выражении в объеме  не  менее  1  млн.  кв.м  общей  жилой
площади.
     11. Городской   конкурсной    комиссии    по    инвестированию
строительства и реконструкции жилых объектов:
     11.1. Обеспечить   проведение   конкурсов   по   коммерческому
жилищному  строительству  и  мобилизацию  средств  в  бюджет города
Москвы в 2004 году не менее 10 млрд.  рублей в виде компенсации  за
ранее   произведенные   затраты   со  стороны  города  на  создание
инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.
     11.2. До  1  сентября  2003  года  (с  учетом выполнения п.10)
разработать и утвердить графики подготовки и  проведения  конкурсов
по коммерческому жилищному строительству, устанавливающие сроки:
     - разработки конкурсной документации и формирования лотов;
     - проведения конкурсов;
     - перечисления  в  городской  бюджет  средств,  получаемых  по
итогам проводимых конкурсов.
     12. Руководителю   Комплекса    архитектуры,    строительства,
развития  и  реконструкции  города Правительства Москвы установить,
что  программа  реконструкции  и  реновации  зданий,  сооружений  и
территорий   сложившейся   застройки,   подлежащая   реализации   в
соответствии с постановлением Правительства  Москвы  от  21  января
2003 года N 28-ПП "О программе капитального ремонта,  модернизации,
реконструкции  и  реновации   зданий,   сооружений   и   территорий
сложившейся  застройки,  начиная  с 2003 года,  и основных объемных
показателях  на   2003-2004   годы",   должна   осуществляться   по
инвестиционной схеме и быть самоокупаемой без привлечения бюджетных
средств.
     13. Руководителю    Комплекса    архитектуры,   строительства,
развития и реконструкции города Правительства  Москвы  совместно  с
руководителями   Комплекса   экономической   политики   и  развития
Правительства  Москвы,  Комплекса  социальной  сферы  Правительства
Москвы   и  префектурами  административных  округов  города  Москвы
подготовить до 16 июня 2003 года и внести в  установленном  порядке
проект  распоряжения Мэра Москвы о регламенте формирования программ
жилищного строительства.
     14. Руководителю  Комплекса  экономической политики и развития
Правительства  Москвы  совместно   с   руководителем   Департамента
финансов     города     Москвы,    руководителем    Комплекса    по
имущественно-земельным   отношениям    Правительства    Москвы    и
Управлением  Министерства  Российской Федерации по налогам и сборам
по г. Москве в ходе работы по уточнению показателей проекта бюджета
города   на   2004   год   рассмотреть  возможность  дополнительной
мобилизации средств в доходы городского бюджета 31,2 млрд.рублей, в
том  числе  с  соответствующим  увеличением  объемов финансирования
заданий Адресной инвестиционной  программы  на  18,8  млрд.  рублей
(приложение 10).
     15. Городским инвесторам:
     15.1. Организовать   проведение   инвестиционных  конкурсов  и
подрядных торгов на  строительство  объектов  городского  заказа  с
формированием  предельной  договорной  цены  в  текущем  уровне цен
только   на   основе   утвержденной   в    установленном    порядке
проектно-сметной  и тендерной документации в строгом соответствии с
Законом города Москвы от  15  мая  2002  года  N  26  "О  городском
государственном заказе".
     15.2. Обеспечить  максимальную  экономию  средств   городского
бюджета.  Включать  объекты  в  Адресную инвестиционную программу в
соответствии с требованиями Закона города Москвы  от  15  мая  2002
года  N  26  "  О  городском  государственном  заказе"  с указанием
предельной договорной  цены,  а  также  лимитов  финансирования  на
планируемый год.
     15.3. В пообъектных титульных списках строек  на  2004  год  и
последующие  годы  указывать  твердую договорную цену строительства
объектов,  зафиксированную  по  результатам  проведения   конкурсов
(торгов).
     15.4. На  основе  предложений  органов  исполнительной  власти
города  Москвы  до  1  сентября 2003 года представить в Департамент
экономической  политики  и  развития   города   Москвы   уточненные
титульные  списки  строек  на  2004  год  в соответствии с лимитами
капитальных вложений,  утвержденными  настоящим  постановлением,  в
электронном виде с приложением сопроводительных документов.
     15.5. Обеспечить   регистрацию   договоров    и    контрактов,
заключаемых  в  рамках  выполнения городских заказов и программ,  в
единой базе данных Комплекса по  имущественно-земельным  отношениям
Правительства Москвы.
     16. Департаменту  экономической  политики  и  развития  города
Москвы  совместно  с  Департаментом  финансов  города  Москвы  в IV
квартале 2003 года внести предложения  в  Правительство  Москвы  по
формированию  городской  инвестиционной  программы,  начиная с 2005
года, на 3-летний период.
     17. (Утратил   силу   -   Постановление  Правительства  Москвы
от 31.05.2005 г. N 393-ПП)
     18. Управлению  бюджетного  планирования  и  городского заказа
города  Москвы,  Управлению  городского   заказа   города   Москвы,
Управлению  координации  экономической  политики  и  контроля за ее
реализацией  Правительства   Москвы,   Департаменту   экономической
политики  и  развития  города Москвы,  Департаменту финансов города
Москвы  совместно  с  отраслевыми   и   территориальными   органами
исполнительной власти города Москвы разработать программу повышения
заработной платы работникам  бюджетных  учреждений  и  организаций,
подведомственных   городу   Москве,   на  период  до  2006  года  и
представить ее на утверждение Правительства Москвы во  II  квартале
2004 года.
     19. Руководителям     комплексов     городского     управления
Правительства Москвы, Москомархитектуры  и  городским заказчикам до
1 сентября 2003 года  разработать  и  представить   предложения   в
Департамент  экономической  политики  и  развития  города Москвы по
объемам    предпроектных    градостроительных    работ,     включая
проектно-планировочные работы,  типовое проектирование, составление
схем   развития   отраслей,   подготовку    нормативно-методических
документов  и  исходно-разрешительной  документации  по  конкурсным
объектам  с  представлением  укрупненной  тематики   по   названным
разделам.
     20. Управлению городского заказа  города  Москвы  совместно  с
Департаментом  экономической  политики  и развития города Москвы до
1 июля 2003 года в установленном порядке внести изменения в порядок
и условия предоставления гражданам  субсидий  на  оплату жилищных и
коммунальных услуг исходя из норм федерального законодательства.
     21. Департаменту  природопользования и охраны окружающей среды
города  Москвы  за   счет   средств   компенсационного   озеленения
обеспечить  в 2004-2006 гг.  финансирование работ по озеленению при
создании   ландшафтных,    парковых    и    природоохранных    зон,
предусмотренных городской инвестиционной программой.
     22. Региональной энергетической комиссии города Москвы:
     22.1. До  1 июля 2003 года утвердить нормы потерь горячей воды
во  внутриквартальных   сетях   горячего   водоснабжения   при   ее
транспортировке.
     22.2. В  период  регулирования  тарифов  на  энергетические  и
водные  ресурсы  для  потребителей  города  предусматривать  учет в
инвестиционной  составляющей  тарифов  затраты  на   финансирование
строительства объектов по городскому заказу.
     22.3. Предусмотреть в инвестиционной составляющей  тарифов  на
энергоресурсы  затраты  в  объеме 3,2 млрд.рублей на финансирование
строительства питающих кабельных линий и теплосетей  по  городскому
заказу.
     23. Принять предложение  Комплекса  по  имущественно-земельным
отношениям  Правительства  Москвы по увеличению в 2004 году доходов
от  сдачи  в  аренду  объектов  нежилого  фонда  на  3,5  млрд.руб.
относительно  задания  на 2003 год за счет расширения арендной базы
на основе проведения мероприятий по инвентаризации,  сдачи в аренду
свободных  и неоформленных помещений,  сокращения сроков оформления
договоров.
     24. Согласиться    с    проектировками    развития   унитарных
предприятий, находящихся в собственности города Москвы, на 2003 год
и  на период 2004-2006 гг.,  разработанными Департаментом имущества
города Москвы совместно с отраслевыми и  территориальными  органами
исполнительной власти города (приложение 11).
     25. Департаменту имущества города Москвы:
     25.1. По   обоснованным   предложениям   Комплекса  городского
хозяйства Правительства Москвы и префектов административных округов
обеспечить   передачу   в   хозяйственное  ведение  государственным
унитарным предприятиям,  осуществляющим работы в  сфере  городского
хозяйства, арендуемых ими нежилых помещений.
     25.2. До 30 сентября 2003 года разработать  и  представить  на
утверждение   Правительства   Москвы   проект  комплексной  целевой
программы  приватизации  (продажи)  государственного  имущества   и
приобретения   имущества  в  государственную  собственность  города
Москвы на 2004-2006 годы,  предусматривающей сокращение  количества
государственных унитарных предприятий,  цели и предмет деятельности
которых не соответствуют Федеральному закону "О  государственных  и
муниципальных унитарных предприятиях".
     25.3. До  1   августа   2003   года   совместно   с   органами
исполнительной  власти города Москвы,  в ведении которых закреплены
унитарные  предприятия,  подготовить  и  представить   в   Комплекс
экономической  политики и развития Правительства Москвы обоснования
целесообразности   сохранения    права    хозяйственного    ведения
государственных  унитарных  предприятий  города  Москвы  на нежилые
помещения, сдаваемые ими в аренду.
     26. Руководителю     Комплекса    по    имущественно-земельным
отношениям Правительства Москвы:
     26.1. Обеспечить привлечение доходов от имущества, переданного
в доверительное управление,  в лизинг,  а также от представленных в
аренду оборудования, сооружений и других основных средств.
     Внести в установленном порядке  на  утверждение  Правительства
Москвы  предложения по установлению дополнительного задания на 2003
год по указанным доходам в срок до 15 сентября 2003 года.
     26.2. В  срок до 15 сентября 2003 года представить предложения
по  корректировке  показателей  прогноза  доходов   от   управления
имуществом на период 2004-2006 гг.  с учетом перехода на исчисление
земельных платежей от кадастровой стоимости земли.
     27. Постановление  Правительства  Москвы  от  4 июня 2002 года
N 418-ПП "О прогнозе социально-экономического развития г. Москвы на
2003   год   и   на  период  2003-2005  годов  и  проекте  адресной
инвестиционной программы Правительства Москвы на 2003 год" снять  с
контроля как выполненное.
     28. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на  Вице-мэра  Москвы  Шанцева  В.П.,  заместителя  Мэра  Москвы  в
Правительстве Москвы Росляка Ю.В.
     О выполнении постановления доложить Правительству Москвы во II
квартале 2004 года.


П.п.Мэр Москвы                                           Ю.М.Лужков


                               Приложение 1
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


           О прогнозе социально-экономического развития
        города Москвы на 2004 год и на период до 2006 года

     Прогнозные показатели   и  условия  функционирования  отраслей
экономики,  городского хозяйства и социальной сферы на  предстоящие
три  года  разработаны  на  основе анализа социально-экономического
развития  города  за  предшествующий  период,  целевых   параметров
Генерального  плана  развития  Москвы  и  заданий городских целевых
программ, утвержденных Правительством Москвы.
     I. Основные факторы развития города в посткризисный период.
     Эффективная бюджетно-финансовая политика городских  властей  и
меры  по  поддержке основных промышленных производств,  инвестиций,
малого  и  среднего   предпринимательства   создали   условия   для
сохранения  высоких темпов развития города и устойчивого наполнения
доходами городского бюджета.
     Объем валового  регионального  продукта  Москвы в сопоставимых
ценах вырос в 2002 году по сравнению с предкризисным 1997 годом  на
28,5%.
     Основная часть предприятий и организаций стабилизировала  свою
деятельность в рыночных условиях. Значительно снизился удельный вес
нерыночных расчетов, особенно с естественными монополиями.
     Активно решались   задачи   снижения   налогового  бремени  на
производителей.    Осуществлялось    своевременное     обслуживание
государственного долга города.
     Основные социальные показатели развития Москвы в течение всего
периода имели устойчивую тенденцию к росту. Реальная среднемесячная
заработная плата работающих в городе в I квартале т.г.  была на 37%
выше    соответствующего    периода   предкризисного   1997   года.
Опережающими темпами по сравнению с инфляцией повышались заработная
плата  работников бюджетной сферы,  городские выплаты к назначенным
государственным пенсиям неработающим  москвичам.  В  полном  объеме
выполнялись  все  другие  социальные  обязательства  властей города
перед москвичами.  Объем  розничного  товарооборота  приблизился  к
докризисному уровню.
     Вместе с тем возрастающее потребление продукции на  внутреннем
рынке  в  значительной  мере  продолжает  поддерживаться  импортом.
Объемы импортных поставок в город в 2002 году по сравнению  с  1999
годом возросли в 1,8 раза.
     Важным фактором роста экономики города в период 2000-2002  гг.
было увеличение использования имеющихся производственных мощностей.
Однако инвестиции в обновление производственных фондов  были  менее
существенными,  чем  в  предыдущие  годы.  Темпы роста инвестиций в
основной капитал составили:  в 2000 году - 114,5%;  в 2001  году  -
92,9%; в 2002 году - 100,8%.
     Замедление роста инвестиций в реальный сектор  экономики  было
вызвано  увеличением издержек производства и ухудшением финансового
состояния  многих  ведущих  предприятий  города.  Число   убыточных
предприятий и организаций в 2002 году увеличилось и составило 20,4%
от их общего числа.
     За последний  период  выявились и другие негативные тенденции.
Рост  мировых  цен  на  нефть  и  сырьевые  ресурсы   способствовал
укреплению  российской  валюты,  что  положительно сказывалось и на
экономике города,  однако при  этом  происходило  снижение  ценовой
конкуренции   и   темпов  роста  в  ряде  отраслей  промышленности,
ориентированных на внутренний рынок.  Объемы  производства  в  2002
году к уровню 1997 года составили:  в черной металлургии - 115%;  в
мукомольно-крупяной - 91%;  в легкой - 98%,  при общем темпе  роста
промышленного производства в городе - 167%.
     II. Приоритетные    направления    и     целевые     параметры
социально-экономического развития Москвы в 2004-2006 гг.
     Базовая задача предстоящего периода состоит в активизации всех
факторов,  обеспечивающих  условия  для  динамичного роста валового
регионального продукта Москвы с темпами не ниже 6%  в 2004-2006 гг.
и дальнейшее наращивание этих темпов до 8-11% на следующих этапах в
целях   устойчивого   повышения   жизненного   уровня   граждан   и
сбалансированного решения всех узловых проблем развития города, как
это предусмотрено программными документами Правительства Москвы.
     Эти показатели  являются  основой  среднесрочного  прогноза  и
будут  обеспечиваться  согласованными   действиями   всех   звеньев
городской    системы    управления    по   следующим   приоритетным
направлениям:
     - реализация мер государственного воздействия, направленных на
опережающий рост  доходов  всех  групп  населения  по  сравнению  с
инфляцией   и   расширение  потребительского  спроса  на  продукцию
отечественных производителей;
     - обеспечение  эффективной  занятости на основе стимулирования
развития малого предпринимательства,  создания новых рабочих мест с
достойной оплатой труда;
     - поддержка на системной основе реального сектора экономики  и
науки   с   целью   расширения  производства  продукции  с  высокой
добавленной стоимостью,  реализации  рентабельных  инновационных  и
инвестиционных проектов, осуществление мер по наращиванию объемов и
доступности  кредитных  ресурсов,   привлекаемых   для   увеличения
основного и оборотного капитала хозяйствующих субъектов;
     - мобилизация всех источников формирования инвестиций: средств
предприятий,  оборота недвижимости, сбережений граждан, иностранных
инвестиций,   привлечение   финансовых   ресурсов   путем   выпуска
облигационных  займов  предприятий,  средств  федерального бюджета,
других финансовых ресурсов на взаимовыгодной основе;
     - осуществление  мер  по  более  полной  мобилизации налоговых
платежей  и  экономии  бюджетных  средств   на   основе   улучшения
финансового  положения  предприятий  и  организаций,  в  том  числе
используя механизм экономического стимулирования организаций  путем
предоставления  компенсации  части  процентных платежей по долговым
корпоративным  ценным  бумагам  в  форме  бюджетного  кредита   или
субсидии,   снижения   неплатежей   и  просроченной  задолженности,
расширения  нормирования  расходов,   размещения   государственного
заказа на конкурсной основе;
     - наращивание   неналоговых   доходов   за   счет   расширения
применения  рыночных  механизмов в работе с землей и недвижимостью,
увеличения поступлений от государственных унитарных  предприятий  и
дивидендов от участия города в акционерном капитале;
     - активизация конкурентных рынков товаров,  услуг и финансовых
средств,  создание  условий  для  обоснованного применения процедур
банкротства неэффективных собственников;
     - реализация  новых подходов к размещению нового строительства
и реконструкции жилищного фонда,  приоритетная реализация  программ
по  социальной  поддержке малодоходных групп населения,  ветеранов,
инвалидов,  молодых семей  и  молодежи,  улучшению  демографической
ситуации   в   городе,   созданию   современной  материальной  базы
социальной сферы;
     - оздоровление окружающей среды;
     - реформирование   системы   финансирования    и    управления
жилищно-коммунальным  хозяйством  с  расширением адресной поддержки
малоимущих слоев населения;
     - проведение  сбалансированной  ценовой  и  тарифной политики,
увязанной    с    реформированием    естественных    монополий    и
жилищно-коммунального комплекса,  сдерживание роста потребительских
цен.
     Эффективным инструментом   обеспечения  прогнозных  параметров
являются городские целевые программы,  утвержденные  Правительством
Москвы  и  Мосгордумой.  В 2004 году органами городского управления
будут выполняться 66  целевых  программ,  направленных  на  решение
узловых проблем экономического и социального развития города.
     Демографическая ситуация, рынок труда.
     Общая численность  населения  Москвы по предварительным данным
Всероссийской переписи населения 2002 года составляет 10357,8  тыс.
чел.  За  период,  прошедший  после  предыдущей переписи 1989 года,
население города увеличилось на 17%  или на 1482,2 тыс. чел. Однако
получен он в основном за счет миграции населения.
     Прогноз изменения численности населения Москвы в 2004-2006 гг.
                                                        (тыс.чел.)
+----------------------------------------------------------------+
¦                       ¦  2002 ¦   2003 ¦  2004 ¦ 2005  ¦ 2006  ¦
¦                       ¦  факт ¦ оценка ¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦
+-----------------------+-------+--------+-------+-------+-------¦
¦Общая численность      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦(на конец года)        ¦10357,8¦10422,8 ¦10489,8¦10552,8¦10614,8¦
¦родившихся в течение   ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦года                   ¦   81  ¦   84   ¦   87  ¦   89  ¦   91  ¦
¦умерших в течение года ¦  136  ¦  132   ¦  129  ¦  127  ¦  125  ¦
¦Естественная убыль     ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦населения              ¦  -55  ¦  -48   ¦  -42  ¦  -38  ¦  -34  ¦
¦Ввоз иностранной       ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦рабочей силы           ¦   75  ¦   70   ¦   65  ¦   60  ¦   50  ¦
¦Миграционный приток по ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦семейным и другим      ¦       ¦        ¦       ¦       ¦       ¦
¦причинам               ¦   45  ¦   45   ¦   40  ¦   40  ¦   40  ¦
¦Общий прирост населения¦   65  ¦   67   ¦   63  ¦   62  ¦   56  ¦
+----------------------------------------------------------------+
     Выполнение в предстоящие три года целевых  городских  программ
по  поддержке  молодых  семей,  молодежи,  лиц  старших  возрастов,
реализация мер по оздоровлению населения и улучшению качества жизни
москвичей   позволят   сохранить  положительную  динамику  основных
демографических  характеристик.  Число  родившихся  будет  ежегодно
возрастать. Ожидается ежегодное сокращение общего числа умерших, но
как и в предыдущие  годы  оно  будет  превышать  число  родившихся.
Естественная  убыль городского населения составит 34-42 тыс.человек
ежегодно.  Восполнение  будет  происходить  за  счет  миграционного
притока  населения,  который сохранится на уровне 40-45 тыс.чел.  в
год.
     Будут осуществляться  меры регулирования трудовой миграции для
поддержания баланса экономически активного  населения.  Численность
иностранной рабочей силы, ежегодно привлекаемой в отрасли экономики
города, составит 50-75 тыс.чел.
     С учетом    прогнозируемой    динамики    естественной   убыли
собственного населения и миграционного притока в город  численность
постоянного населения Москвы в 2006 году составит 10614,8 тыс. чел.

     Прогноз численности занятого населения в отраслях экономики
     Москвы
                                                      (тыс.чел.)
+--------------------------------------------------------------------+
¦                  ¦2001¦    2002     ¦ 2003 ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦
¦                  ¦факт¦   оценка    ¦оценка¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦
¦                  ¦    +-------------¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦без   ¦с уче-¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦данных¦том   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦пере- ¦дан-  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦писи  ¦ных   ¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦      ¦пере- ¦      ¦       ¦       ¦       ¦
¦                  ¦    ¦      ¦писи  ¦      ¦       ¦       ¦       ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦Всего занято       5417 5431   6606    6621   6657    6705    6736  ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                1098    983    721     409     164   ¦
¦Промышленность     717  663    700     668    666     665     664   ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                37      32     28      22      16    ¦
¦Строительство      824  765    1000    1001   1002    1002    1003  ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                235     210    150     80      30    ¦
¦Транспорт          338  313    390     393    395     396     397   ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                77      72     40      20      14    ¦
¦Связь              87   90     90      94     97      99      100   ¦
¦Торговля,                                                           ¦
¦общепит; мат.                                                       ¦
¦тех. снабжение     1051 1295   1870    1872   1875    1880    1883  ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                575     530    410     230     80    ¦
¦Общая коммерческая                                                  ¦
¦деятельность       242  210    359     360    363     365     366   ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                149     119    80      50      20    ¦
¦ЖКХ; непроизвод-                                                    ¦
¦ственное обслу-                                                     ¦
¦живание                                                             ¦
¦населения          270  227    252     253    255     256     260   ¦
¦в том числе                                                         ¦
¦без регистрации                25      20     13      7       4     ¦
¦Здравоохранение,                                                    ¦
¦физкультура и                                                       ¦
¦социальное                                                          ¦
¦обеспечение        324  311    311     312    313     316     320   ¦
¦Образование,                                                        ¦
¦культура и                                                          ¦
¦искусство          488  490    490     491    492     494     499   ¦
¦Наука и научное                                                     ¦
¦обслуживание       409  393    393     393    390     387     386   ¦
¦Прочие             667  674    751     784    809     845     858   ¦
+--------------------------------------------------------------------+
     Реализация городских программ содействия  занятости  населения
Москвы  в  2004-2006  гг.  позволит  обеспечить комплексное решение
вопросов занятости,  развитие самозанятости,  повышение качества  и
конкурентоспособности городских трудовых ресурсов.
     За предстоящий трехлетний период предусмотрено создать 60 тыс.
новых  рабочих  мест.  Уровень  зарегистрированной  безработицы  не
превысит 0,8% общего числа занятых в экономике города.
     Меры по  обеспечению  эффективного использования рабочей силы,
повышению стимулирующих функций заработной платы,  усилению  охраны
труда  будут  осуществляться  на  основе  соответствующих городских
законов  и  городских  целевых  программ  и  ежегодных   московских
Трехсторонних соглашений.
     В среднесрочной перспективе предусматривается осуществлять  на
программной  основе  комплексные  меры по развитию качества рабочей
силы,  подготовке  высококвалифицированных  работников,  приведению
профессионально-квалификационной   структуры  подготовки  кадров  в
соответствие с текущими и  перспективными  потребностями  экономики
города.
     С учетом  нехватки  трудовых  ресурсов  в   отдельных   сферах
экономики   города   особое   внимание   будет  уделено  проведению
взвешенной  миграционной  политики,   усилению   взаимодействия   с
правоохранительными органами по осуществлению действенного контроля
за  привлечением  и   использованием   иностранной   рабочей   силы
предприятиями  и  организациями  города,  обеспечению приоритетного
права москвичей на занятие вакантных рабочих мест.

      Прогноз спроса и предложения рабочей силы по г. Москве

                                                        (тыс.чел.)
------------------------------------------------------------------
                      ¦2001 ¦ 2002 ¦ 2003 ¦ 2004  ¦ 2005  ¦  2006
                      ¦факт ¦ факт ¦оценка¦прогноз¦прогноз¦прогноз
------------------------------------------------------------------
Занятые в экономике
города - всего         5417  6606    6621   6657    6705    6736
в том числе без
регистрации                  1098    983    721     409     164
Численность безработ-
ных по методике МОТ
(все группы населения,
желающие приступить к
работе, включая
пенсионеров, студентов
и другие категории
граждан)               93    84      110    120     130     130
в том числе зарегист-
рированных как безра-
ботные в соответствии
с действующим законо-
дательством            34    34      40     45      50      50
Доля зарегистрирован-
ных безработных в %
к общему числу занятых
в экономике города
(без теневого сектора) 0,63  0,62    0,7    0,76    0,79    0,77
------------------------------------------------------------------
     Предусмотренное в 2004-2005 гг.  федеральным законодательством
дополнительное   снижение   налоговой  нагрузки  на  производителей
положительно  скажется  на  росте  заработной  платы  и  увеличении
поступлений  соответствующих  налоговых доходов в городской бюджет.
Среднемесячная заработная плата в городе увеличится в 2006 году  по
сравнению с 2002 годом в 1,9 раза, ее покупательная способность - в
1,3 раза.
     Будут созданы условия для ежегодного опережающего по сравнению
с инфляцией роста заработной платы  работающих  во  всех  бюджетных
учреждениях и организациях,  подведомственных Правительству Москвы,
доведения к 2007 году минимального размера оплаты труда  работников
этих организаций до прожиточного минимума работающих москвичей.
     Поэтапное повышение минимальных гарантий  по  оплате  труда  в
сочетании  с  предстоящим  существенным  снижением  ставок  единого
социального налога создаст условия для сокращения теневого  сектора
экономики и постепенной "легализации" занятых в этом секторе.

  Прогноз поэтапного повышения минимального размера оплаты труда
 работников подведомственных организаций до прожиточного минимума
                       работающего москвича
                                                          (рублей)
-------------------------------------------------------------------
                     ¦2002  ¦ 2003 ¦ 2004  ¦ 2005  ¦ 2006  ¦ 2007
                     ¦факт  ¦оценка¦прогноз¦прогноз¦прогноз¦прогноз
-------------------------------------------------------------------
Прожиточный минимум
трудоспособного
населения             3020,0 3440,0 3852,0  4151,0  4440,0  4770,0
Среднемесячная
зарплата 1 разряда
ЕТС (с доплатами из
городского бюджета)   1220,0 1706,0 2273,0  3114,0  3907,0  4770,0
Доля от прожиточного
минимума трудоспособ-
ного населения (%)    40,0   50,0*) 59,0    75,0    88,0    100,0
------------------------------------------------------------------
     *) доля во втором полугодии - 52%  с учетом повышения  размера
ежемесячных доплат из городского бюджета с 1500 до 1800 рублей.

     Будут осуществляться  экономические,  организационные и другие
меры  по  обеспечению  своевременной  и  в  полном  объеме  выплаты
заработной платы, а также погашению задолженности по оплате труда в
организациях всех форм собственности.
     Росту заработной   платы   работающих   будет   способствовать
поддержка     малого     бизнеса,     реализация     других     мер
социально-экономической  политики.  Вместе  с  тем  деформированная
структура распределения доходов сохранится,  что потребует создания
дополнительных    условий    для    опережающего    роста   доходов
малообеспеченных групп населения города.
     Реальные располагаемые  доходы  населения  города  в 2006 году
увеличатся по сравнению 2002 годом на 18%.
     Снижение инфляции. Сохраняется как определяющий фактор влияния
на динамику цен федеральная тарифная политика в сфере регулирования
цен естественных монополий. Согласно федеральному прогнозу, прирост
реальных цен на газ (без учета инфляции) по годам должен составить:
в  2004  году  -  10%;  в  2005  -  17%;  в  2006 - 6-8%.  С учетом
проектируемого роста цен на газ рост  тарифов  в  электроэнергетике
(без учета инфляции) в целом за 2004-2006 гг. составит 16-21%. Рост
тарифов на железнодорожные перевозки предусматривается  федеральным
прогнозом также на 1-2% выше инфляции.
     С учетом  федеральных   прогнозных   проектировок   в   Москве
ожидается  следующая  динамика роста оптовых цен:  2004 год - 111%;
2005 год - 108%;  2006  год  -  107,5%.  Рост  потребительских  цен
составит соответственно 112%, 108% и 107,5%.
     Для сдерживания роста инфляции в городе продолжится реализация
комплексных  мер по дальнейшему развитию конкуренции,  более четкой
организации конкурсного размещения городского заказа, регулированию
цен  на те виды продукции и услуг,  которые определены федеральными
нормативными актами,  а также  по  насыщению  продукцией  товарного
рынка города.
     В предстоящий период предусматривается практическая ликвидация
перекрестного  субсидирования  в  жилищном  хозяйстве и постепенное
подведение   размера   платежей   населения   за   отдельные   виды
коммунальных услуг к уровню,  обеспечивающему компенсацию затрат по
их поставке,  с одновременным развитием системы адресной социальной
защиты    малообеспеченных   слоев   населения.   Будет   сохранено
финансирование за счет бюджета города работ по капитальному ремонту
жилищного  фонда,  повышаться  качество содержания и ремонта жилья,
поставки коммунальных услуг и обеспечиваться проведение перерасчета
платежей  при  оказании  услуг  в  меньшем объеме или ненадлежащего
качества; проводиться дальнейшая дифференциация платы за наем жилья
в зависимости от его качества; реализовываться программы по учету и
регулированию объема потребления ресурсов,  в т.ч.  воды и тепловой
энергии;     расширяться     практика    применения    энерго-    и
ресурсосберегающих технологий,  осуществляться  постепенная  замена
дотирования    организаций    жилищно-коммунального   хозяйства   в
возмещение  расходов  на  содержание,  ремонт  жилья   и   оказание
коммунальных услуг адресными жилищными субсидиями.
     Инвестиции. Увеличение реальных  доходов  горожан  в  условиях
снижения  инфляции  в  возрастающей  степени  будет  способствовать
направлению средств не на  потребление,  а  на  сбережение,  что  в
совокупности с улучшением финансового состояния предприятий создаст
необходимые условия для дополнительного роста инвестиций.
     Расширение инвестиционного   спроса  будет  связано  в  первую
очередь с возрастанием собственных доходов предприятий.  Уменьшение
ставки  налога на прибыль до 24%,  рост амортизационных отчислений,
другие налоговые изменения в  целях  стимулирования  инвестиционной
деятельности,    позволят    увеличить   источники   финансирования
инвестиций  за  счет  средств  предприятий.  Ожидается,  что  объем
прибыли  увеличится  за  период  2003-2006  гг.  в 1,5 раза,  объем
амортизации - в 1,64 раза.  С учетом повышения доли прибыли и  доли
амортизационных отчислений, используемых на инвестиции, собственные
средства предприятий,  направляемые на эти цели,  возрастут.  Будут
увеличиваться и объемы привлеченных средств.
     Темпы роста  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет   всех
источников финансирования составят 103%  в 2004 году,  104%  - 2005
году,  105%  - 2006 году.  Рост инвестиций в отрасли,  производящей
товары, с 2005 года будет выше, чем в отрасли, оказывающей услуги.
     Инвестиционная программа города Москвы на 2004 год.
     Задания инвестиционной программы города сформированы исходя из
целевых   городских   программ,   постановлений   и    распоряжения
Правительства  Москвы  и сбалансированы с финансовыми возможностями
города.
     Прогноз лимита  капитальных  вложений,  финансируемых  за счет
бюджета города,  составит 73,4 млрд. рублей, в том числе 18,8 млрд.
рублей за счет дополнительного изыскания источников финансирования,
в основном будет направлен  на  финансирование  приоритетных  задач
города.
     Средства городского бюджета будут сконцентрированы на  вводных
объектах  социальной,  дорожной  и  инженерной  инфраструктуры,  на
решении  задач,   обеспечивающих   комплексное   развитие   города,
реализацию жилищных программ,  первоочередными их которых являются:
реконструкция пятиэтажного и ветхого жилищного  фонда,  обеспечение
жильем  молодых  семей,  обеспечение жильем нуждающихся в улучшении
жилищных условий.
     В рамках   инвестиционной  программы  планируется  осуществить
строительство  и  обеспечить   ввод   по   следующим   направлениям
городского хозяйства Москвы:
     Жилищное строительство.
     С учетом решений,  принятых Правительством Москвы в 2002 году,
намечена  переориентация  размещения  жилищного   строительства   с
территорий  массовой  застройки  на  территорию  центральной  части
города и сложившейся застройки районов,  подлежащих  реконструкции,
включая   снос   жилых   домов   первого   периода  индустриального
домостроения.
     В 2004  году  будет  увеличен  объем  финансирования жилищного
строительства за счет городского бюджета,  что  позволит  увеличить
ввод жилой площади по городскому заказу до 1295,1 тыс.кв.метров,  в
том числе по следующим направлениям:

Жилая площадь, направляемая для обеспечения     400,9 тыс.кв.метров
нуждающихся в улучшении жилищных условий
Жилье для предоставления "молодым семьям"       205,6 тыс.кв.метров
Жилье для переселения жителей из сносимых
домов по программе реконструкции пятиэтажного
и ветхого жилищного фонда                       566,4 тыс.кв.метров
Ликвидация ветхого и аварийного жилищного
фонда на территории ЦАО                          91,0 тыс.кв.метров
Жилье для бюджетных организаций                  31,2 тыс.кв.метров

     Всего в 2004 году будет  введено  4500,0  тыс.кв.метров  общей
площади жилых домов.
     Кроме того   в   2004   году   будет   продолжено   дальнейшее
предоставление  безвозмездных  субсидий  гражданам на строительство
или приобретение жилья в объеме 1120 млн.рублей.
     Коммунальное строительство и объекты охраны окружающей среды и
природных  ресурсов.   Для   инженерного   обеспечения   городского
хозяйства   в   2004  году  будут  введены  в  действие  инженерные
коммуникации в  районах  комплексной  жилой  застройки  (Марьинский
парк, Южное и Северное Бутово, Бирюлево-Загорье, Куркино, Ходынское
поле,  Ломоносовский  проспект  и  другие),  районах  реконструкции
пятиэтажек и центре города.
     Продолжится строительство районных тепловых  станций  Кунцево,
Чертаново, ГПЗ Люблино и другие.
     Введутся в действие РТС в Терешково и Коломенское.
     Намечен ввод   в   эксплуатацию   инженерных   коммуникаций  к
"стартовым" домам в микрорайонах:  Ховрино,  Обручевский, Чертаново
Южное,  Коптево,  Северное  и  Южное  Медведково,  Бутырский Хутор,
Северное и Южное Тушино.
     В Юго-Западном  административном  округе  предусмотрен  ввод в
эксплуатацию  трех  пешеходных  переходов  в   районе   пересечения
Балаклавского и Севастопольского проспектов.
     В центре  города  намечается  ввести  в  действие   инженерные
коммуникации    по    Б.Козихинскому   пер.,   ул.  Земляной   Вал,
ул. Гиляровского и  коллектор  подземных   коммуникаций   в  районе
Больничного пер.
     Будут продолжены работы по расширению Рублевской водопроводной
станции, II блока Ново-Люберецкой станции аэрации.
     Здравоохранение. Средства   предусмотренные   на   2004    год
позволят:
     - ввести 2 поликлиники на 1820 посещений в смену и необходимый
задел поликлиник в районах массовой жилой застройки;
     - ввести  2  хосписа  по   30   коек   (Куркинское   шоссе   и
г. Зеленоград);
     - ввести подстанцию скорой медицинской помощи;
     - завершить строительство лечебно-диагностического корпуса ГКБ
36;
     - продолжить  строительство  лечебно-диагностического  корпуса
ГКБ им.  Боткина,  НПЦ медицинской помощи детям с пороками развития
черепно-лицевой области на 310 коек, реконструкции корпусов 1, 2, 5
ГКБ  1   им.  Пирогова,   бюро    судмедэкспертизы,    роддома    в
г. Зеленограде,    станции    переливания   крови    в    Царицыно,
клинико-диагностического корпуса МНИОН им. П.А.Герцена;
     - начать строительство ГКБ 24, медико-реабилитационного центра
для слепых и слабовидящих детей, очистных сооружений МГОБ 62.
     Образование. В  городе будет введено 19 школ на 12730 мест,  6
блоков  начальных  классов  -  1530  мест,  18  детских  дошкольных
учреждений на 3760 мест.
     Будет продолжено строительство объектов высшей школы  (учебные
здания  для  Московского  городского педагогического университета),
специального  учебно-воспитательного   учреждения   для   детей   с
девиантным  поведением,  школы-интерната  для детей с заболеваниями
сахарным диабетом и гемофилией, с детским церебральным параличом, а
также начать строительство пристройки учебного и спального корпусов
1 Кадетского корпуса.
     Культура, искусство  и кинематография.  В 2004 году завершится
реконструкция и строительство  Московского  театра  "ET  CETERA"  и
библиотеки-фонда  "Русское зарубежье",  продолжится строительство и
реконструкция    Музыкального    театра    им. Станиславского     и
Немировича-Данченко,   фольклорного   центра   Рюминой,  МТКМО  под
руководством А.Градского.
     По отрасли    Физическая    культура    и   спорт   завершится
строительство:
     - крытого конькобежного центра в Крылатском;
     - 2 универсальных спортсооружений для дворовых территорий;
     - 2    физкультурно-оздоровительных    комплексов   и   начато
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ЮАО.
     Дорожное и  транспортное  строительство.  В 2004 году в городе
будет     продолжено      строительство      Люблинско-Дмитровской,
Замоскворецкой,     Митинско-Строгинской     линий    традиционного
метростроения.  Намечается   ввод   второго   пускового   комплекса
"Бунинская   аллея-Потапово"   Бутовской   линии   легкого   метро.
Планируется начать строительство Солнцевской линии легкого метро.
     Продолжится строительство  троллейбусных парков в Ново-Косино,
Митино.  Будет  осуществлена   закупка   автобусов,   троллейбусов,
трамваев для наземного городского пассажирского транспорта.
     Поступления иностранных инвестиций в город в  2002  году  были
восстановлены  на  докризисном  уровне.  К 2006 году по сравнению с
2002 годом эти поступления достигнут 9,5 млрд.  долларов США, в том
числе прямые иностранные инвестиции возрастут на 40%.
     Промышленное производство.  Рост инвестиций,  промежуточного и
конечного   спроса,   в   том   числе  потребительского,  обеспечат
устойчивые   темпы   роста   промышленности.   Рост   промышленного
производства за трехлетний период составит 29%  к уровню 2003 года.
Темп роста прибыли промышленных предприятий за этот период составит
160%,  темп  роста  налоговых  платежей - 150%.  Заработная плата в
промышленности за 2004-2006 гг. увеличится на 60%.
     Предполагается осуществление  сдвигов  в  отраслевой структуре
промышленности, связанных с модернизацией производственного сектора
экономики города,  более активной ориентацией производителей города
на возрастающий потребительский  спрос  и  продвижением  московской
продукции на региональные и внешние рынки. Опережающими темпами, по
сравнению  с  другими  отраслям  промышленности,  в  городе   будут
развиваться машиностроение и металлообработка (2006 год в %  к 2002
году - 134,7%);  пищевая промышленность (137,9%);  нефтепереработка
(117,5%).   В   промышленном  производстве  города  возрастет  доля
предприятий оборонного комплекса,  отраслей,  производящих конечную
продукцию.
     Основными факторами увеличения в  предстоящий  период  объемов
промышленного   производства   являются  формирование  условий  для
расширения  масштабов  выпуска  конкурентоспособной   продукции   и
создание    новых    высокотехнологичных    производств   за   счет
реструктуризации научно-производственного потенциала города.
     Реализация промышленной политики в городе будет осуществляться
на   основе   мероприятий   Комплексной   программы    промышленной
деятельности   в   г.   Москве   на   2004-2006  гг.,  утвержденной
Правительством Москвы по следующим основным направлениям:
     - стимулирование       выпуска       импортозамещающей       и
экспортоориентированной продукции с высокой добавленной стоимостью;
     - расширение    производства   научно-технической   продукции,
создаваемой в интересах города;
     - содействие созданию и реализации инновационной продукции;
     - техническое перевооружение базовых производств;
     - повышение  эффективности  деятельности  ГУП  и организаций с
долевым участием города;
     - стимулирование   применения  энерго-  и  ресурсосберегающих,
экологичных  технологий   в   производстве,   отраслях   городского
хозяйства и социальной сферы;
     - оптимизация  территориального   размещения   предприятий   и
организаций;
     - финансовое оздоровление  социально  значимых  организаций  и
осуществление  мер  противодействия попыткам их банкротства в ущерб
интересам города;
     - содействие  сохранению  и развитию предприятий,  применяющих
труд инвалидов;
     - развитие   системы   подготовки   и  переподготовки  кадров,
отвечающих потребностям экономики города.
     Программные мероприятия,   направленные   на  развитие  малого
предпринимательства,  позволят  повысить  экономическую  активность
населения,    будут   стимулировать   рост   реальных   доходов   и
потребительского спроса.
     В предстоящий    период    меры    государственной   поддержки
предусматриваются  для  120  тыс.   малых   предприятий.   Намечена
первоочередная   поддержка  малых  предприятий,  функционирующих  в
городском  и  жилищно-коммунальном   хозяйстве,   экологии,   малой
энергетике.
     Получат дальнейшее развитие объекты малого предпринимательства
в   инновационной   сфере,   в  том  числе  работающие  по  проекту
"Электронная  Москва".  Продолжится  реализация  очередного   этапа
Городской   целевой  программы  по  обеспечению  малых  предприятий
нежилыми помещениями, рассчитанной на 2002-2010 гг.
     В 2006     году     прогнозируется     рост     доли    малого
предпринимательства  в  выпуске  валового  регионального   продукта
города  до  30%,  число занятых в этом секторе увеличится до 2 млн.
человек.
     Рост промышленного  производства,  инвестиций  и товарооборота
потребуют увеличения объемов грузовых перевозок на 11,9%. Перевозки
городским  пассажирским  транспортом  сохранятся в объеме 7,8 млрд.
пассажиров в год.
     Наземным пассажирским   транспортом  бесплатно  перевозится  в
среднем около 60%  пассажиров,  метрополитеном - около 45%.  Доходы
городского  пассажирского  транспорта  в  текущем году компенсируют
только 56% затрат предприятий на перевозку пассажиров.
     Для решения   финансовых   проблем   городского  пассажирского
транспорта предусмотрено увеличение бюджетных дотаций этой отрасли.
Наряду с этим транспортными организациями будут осуществляться меры
по экономии затрат,  увеличению доходов за счет  расширения  услуг,
развитию автоматизированных систем оплаты проезда,  усилению других
форм контроля на городском пассажирском транспорте.
     Ожидается, что  в  2004  году  от  управления имуществом город
получит 32,0 млрд.  рублей,  что в 1,2 раза больше,  чем в  текущем
году.  Предусматривается  реализация мер по увеличению доли доходов
города от  возобновляемых  источников  (арендная  плата,  земельный
налог).  К  2006  году эти источники обеспечат 91,4%  имущественных
доходов  (в  2003  году-87,7%).  Рост  предусматривается  за   счет
расширения  арендной  базы  на  основе  проведения  мероприятий  по
инвентаризации  нежилых  помещений,  сдачи  в  аренду  свободных  и
неоформленных  помещений,  сокращения  сроков оформления договоров,
реализации мероприятий по увеличению собираемости арендной платы за
землю,  расширению  доходной  базы  по земельному налогу.  При этом
намечается   сохранение   льгот   стимулирующего   характера    для
предприятий реального сектора и малого бизнеса.
     Начиная с 2004 года,  будет осуществляться активный переход на
исчисление  земельных  платежей  от кадастровой стоимости земельных
участков.
     Предусматриваются дополнительные     меры     по     повышению
результативности работы предприятий  и  организаций  госсектора.  В
2006  году объем промышленной продукции,  выпускаемой предприятиями
этого сектора,  составит 15,1%  общего объема по городу,  розничный
товарооборот - 0,8%, платные услуги населения - 3,5%.
     Развитие отраслей   социальной    сферы    ориентировано    на
последовательное   повышение   уровня   жизни   населения   города,
расширение  адресной  поддержки   малодоходных   групп   населения,
сохранение  доступности для всех граждан гарантированных социальных
услуг.
     В целях     активного     развития    социального    комплекса
предусматривается увеличение  разнообразия  организационно-правовых
форм  учреждений  социальной  сферы,  формирование новых механизмов
финансирования организаций,  повышение эффективности  использования
финансовых  и  инвестиционных  ресурсов,  направляемых в социальные
отрасли, их концентрация на приоритетных направлениях.
     Демографическая политика  городских  властей  на среднесрочную
перспективу направлена на  осуществление  мер  по  снижению  уровня
смертности   населения  и  создание  предпосылок  для  стабилизации
показателей   рождаемости,   для   чего    будут    последовательно
осуществляться  мероприятия по повышению реальных доходов граждан и
укреплению института московской семьи.  Определена система  мер  по
охране репродуктивного здоровья материнства и детства.
     Целью политики  по  оздоровлению  населения  в  2004-2006  гг.
является  повышение  качества  предоставляемых  медицинских  услуг,
укрепление      научно-медицинского      потенциала      городского
здравоохранения,     гарантированное    предоставление    населению
бесплатной   медицинской   помощи   и   льготного    лекарственного
обеспечения, противодействие необоснованному росту цен на лекарства
и медицинские услуги, проведение структурных преобразований с целью
оптимизации  сети  лечебных  учреждений,  расширение  хозяйственной
самостоятельности медицинских организаций.
     В рамках  развития  городской системы ОМС будет осуществляться
переход   к   преимущественно   страховой   форме,   что   позволит
экономически   стимулировать   эффективные  варианты  использования
финансовых ресурсов и осуществлять более  действенный  контроль  за
объемом и качеством предоставляемых медицинских услуг.
+----------------------------------------------------------------+
¦Основные показатели развития  ¦Ед.   ¦ 2002г. ¦ 2003г. ¦  2004г.¦
¦системы здравоохранения       ¦измер.¦ факт   ¦ оценка ¦ прогноз¦
¦и соц. защиты                 ¦      ¦        ¦        ¦        ¦
+----------------------------------------------------------------¦
¦Количество больничных                                           ¦
¦учреждений (всего)              учр.    237      239      240   ¦
¦в т.ч. Департамента образова-                                   ¦
¦ния города Москвы               учр.    158      159      162   ¦
¦Количество амбулаторно-поли-                                    ¦
¦клинических учреждений (всего)  учр.    1159     1164     1167  ¦
¦в т.ч. Департамента здраво-                                     ¦
¦охранения города Москвы         учр.    594      598      600   ¦
¦Обеспеченность:                                                 ¦
¦Больничными койками (всего)     коек    107613   107643   108733¦
¦в т.ч. Департамента здраво-                                     ¦
¦охранения города Москвы         - " -   81613    81643    81733 ¦
¦Амбулаторно-поликлиническими    пос.                            ¦
¦учреждениями                    в смену 386552   383812   390132¦
¦в т.ч. Департамента здраво-                                     ¦
¦охранения города Москвы         - " -   291552   293312   294932¦
¦Врачами - всего                 тыс.чел 101127   101420   101629¦
¦в т.ч. Департамента здраво-                                     ¦
¦охранения города Москвы         - " -    61627    61920    62129¦
¦Средним медицинским                                             ¦
¦персоналом - всего              - " -   158332   158442   160177¦
¦в т.ч. Департамента здраво-                                     ¦
¦охранения города Москвы         - " -   122332   122342   123977¦
¦Стационарными учреждениями                                      ¦
¦социального обслуживания                                        ¦
¦престарелых и инвалидов                                         ¦
¦(взрослых и детей)              мест     15871    16131    16431¦
+----------------------------------------------------------------+
     Основными задачами городской системы образования в предстоящий
период являются сохранение равного доступа к образованию всех слоев
населения  города,  в  том  числе  дальнейшее развитие специального
образования для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  и
приведение  системы  образования  в  соответствие  с перспективными
потребностями рынка труда города.
     В связи с этим в учреждениях начального и среднего образования
намечается провести оптимизацию перечня профессий и специальностей,
по   которым  осуществляется  подготовка  кадров.  Для  опережающей
подготовки высококвалифицированных  специалистов  по  направлениям,
связанным с повышением инновационной активности предприятий города,
предусматриваются меры по  расширению  сети  научно-образовательных
центров, развитию городской системы поддержки ведущих ВУЗов страны,
активизации  научных  исследований  в  интересах  города,  развитию
городской  системы  государственных  заказов  и грантов для учебных
заведений.
     В системе   общего  среднего  образования  города  продолжится
работа по индивидуализации  образовательного  процесса,  расширению
многообразия образовательных учреждений и образовательных программ,
направленных на  развитие  способностей  мышления,  формирование  у
обучающихся умения учиться,  выработку практических навыков. Москва
подключается  к  федеральным  экспериментам  по  введению   единого
госэкзамена и профильного обучения в старших классах.
     Продолжится работа по приближению  к  нормативным  показателям
наполняемости   классов,   уменьшению   числа   учебных  заведений,
работающих в две смены.  В 2004 году число занимающихся  во  вторую
смену составит 2,8 % от общего числа обучающихся.
+----------------------------------------------------------------+
¦Основные показатели развития          ¦2002г.   ¦2003г.¦ 2004г. ¦
¦системы образования                   ¦факт     ¦оценка¦ прогноз¦
+--------------------------------------+---------+------+--------¦
¦Дневные государственные общеобразова- ¦         ¦      ¦        ¦
¦тельные школы, ед.                    ¦         ¦      ¦        ¦
¦по состоянию на 1 сентября  - всего   ¦ 1584    ¦ 1596 ¦ 1608   ¦
¦в т.ч. Департамента образования       ¦ 1566    ¦ 1578 ¦ 1590   ¦
¦города Москвы                         ¦         ¦      ¦        ¦
¦Число учащихся в дневных государствен-¦         ¦      ¦        ¦
¦ных общеобразовательных школах        ¦         ¦      ¦        ¦
¦по состоянию на 1 сентября, тыс.чел.  ¦ 928,9   ¦ 902,6¦ 907,3  ¦
¦в т.ч. Департамента образования       ¦ 920,8   ¦ 894,5¦ 899,2  ¦
¦города Москвы                         ¦         ¦      ¦        ¦
¦из них обучаются в первую смену, %    ¦  96,4   ¦  97,0¦  97,2  ¦
¦Дошкольные учреждения (ед.) - всего   ¦ 2120    ¦ 2115 ¦ 2110   ¦
¦в т.ч. Департамента образования       ¦ 1939    ¦ 1949 ¦ 1959   ¦
¦города Москвы                         ¦         ¦      ¦        ¦
¦Число детей в дошкольных учреждениях  ¦         ¦      ¦        ¦
¦(тыс.чел.) - всего                    ¦ 226,9   ¦ 227,9¦ 228,9  ¦
¦в т.ч. Департамента образования       ¦ 214,5   ¦ 221,4¦ 224,1  ¦
¦города Москвы                         ¦         ¦      ¦        ¦
+----------------------------------------------------------------+
     Базовыми направлениями   государственной  политики  в  области
социальной  поддержки  населения  города  на   предстоящий   период
являются   снижение   социального   неравенства   и  предотвращение
социального  иждивенчества,  адресная   направленность   социальной
поддержки  на основе проверки малообеспеченности.  Получат развитие
все направления и виды  сложившейся  в  городе  системы  социальной
помощи.
     Опережающими темпами  будут  расти   доходы   низко   доходных
социальных  групп.  Тем  самым будет создана основа для устойчивого
расширения массового внутреннего спроса и перехода в  дальнейшем  к
потребительски  ориентированному  экономическому росту.  Увеличение
среднего размера государственных пенсий в  реальном  исчислении  за
период   2003-2005   гг.   составит   9,5%.  Наряду  с  этим  будет
совершенствоваться система финансовой поддержки пенсионеров.  Число
горожан,  имеющих  доходы  ниже  прожиточного минимума,  снизится в
городе с 21,1% в 2002 году до 15% в 2006 году.
     Реализация целевых  городских программ по созданию современных
систем  оптовой  и  розничной  торговли   обеспечит   условия   для
дальнейшего наращивания товарооборота в городе,  улучшения качества
торгового обслуживания и сдерживания на экономической основе  роста
потребительских цен.
     Прогнозируется увеличение физического объема  товарооборота  в
Москве  на уровне 4 - 5,5%  в год и активное развитие сферы платных
услуг. Ежегодный прирост объемов услуг превысит 10%.
     Предусмотрено дальнейшее    расширение   сети   мелкорозничных
магазинов   "шаговой"   доступности,   системы   супермаркетов   на
"вылетных"  магистралях города.  Будут созданы условия для широкого
внедрения  опыта  города  Зеленограда   по   продаже   товаров   по
предварительным заказам, что позволит существенно улучшить качество
обслуживания и за  счет  уменьшения  издержек  обеспечить  снижение
уровня цен на 10-15%.  Расширится общегородская социальная торговая
сеть.
     С учетом  внутренних и внешних факторов темп роста объемов ВРП
по городу Москве увеличится с 105,2%  в 2002 году до 106,3%  в 2006
году.


                               Приложение 2
                               к постановлению Правительства Mосквы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


           Показатели прогноза социально-экономического
   развития города Москвы на 2004 год и на период  до 2006 года

+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                           ¦ Единица     ¦ Отчет  ¦ Оценка  ¦      п р о г н о з          ¦
¦             Показатели                    ¦ измере-     ¦        ¦         +-----------------------------¦
¦                                           ¦  ния        ¦ 2002 г.¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г. ¦
+----------------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Общая численность (на конец года)           тыс.чел.      10357,8   10422,8   10489,8   10552,8   10614,8
 родившихся в течение года                   тыс.чел.      81        84        87        89        91
 умерших в течение года                      тыс.чел.      136       132       129       127       125

 Валовой региональный продукт                млрд.руб.     2113,4    2526,6    2986,2    3418,6    3906,5
 - всего                                     в % к
                                             пред.году     105,2     105,8     106,0     106,0     106,3
 Объем промышленной продукции                млрд.руб.     346,7     407,7     488,8     575,4     680,4
 (работ и услуг) в оптовых це-               в % к
  нах предприятий                            пред.году     114,2     105,0     108,0     109,0     110,0

 Производство потребительских                млрд.руб.     130,6     146,3     170,1     192,5     217,7
 товаров - всего
      в том числе:
   пищевые продукты (без стои-
   мости вино-водочных изделий и             млрд.руб.     66,9      74,9      88,3      98,3      106,2
   пива)
   вино-водочные изделия и пиво              млрд.руб.     19,5      23,8      29,4      33,8      38,3

 Транспорт
 Коммерческий объем перевозок (отправ-       млн.тонн      37,9      39,8      41,8      44,3      46,7
 ление) по всем видам транспорта

 Малое предпринимательство
 Количество малых предприятий - всего        тыс.ед.       189,4     192,2     195,3     200,6     205,9
 по состоянию на 31.12.

 Среднесписочная численность работников
 (без внешних совместителей) по малым
 предприятиям - всего                        тыс.чел.      1707,7    1830,7    1879,7    1980,1    2085,9

 Среднесписочная численность внешних
 совместителей по малым предприятиям
  - всего                                    тыс.чел.      108,6     108,6     108,4     108,2     108,0

 Выпуск товаров и услуг малыми пред-         млрд.руб.     219,8     266,7     322,2     371,0     431,6
 приятиями по всем видам деятель-            % к пред.     100,5     107,4     108,4     106,6     108,2
 ности (без  НДС и акциза)                   году

 Объем инвестиций в основной капитал         млрд.руб.     205,4     248,5     285,6     325,4     367,3
 за счет всех источников финансиро-          % к пред.     100,8     103,0     104,0     105,0     105,0
 вания-территория                            году

  в том числе поступило инвести-
  ций в крупные и средние пред-              млрд.руб.     183,3     221,2     254,2     289,6     326,9
  приятия:

    в отрасли, производящие товары           млрд.руб.     19,9      24,1      27,9      32,4      36,6

    в отрасли, оказывающие услуги            млрд.руб.     163,4     197,1     226,2     257,2     290,3

 Объем инвестиций в основной капитал         млрд.руб.     161,29    167,97    154,25    161,96    170,06
 по программе Правительства Москвы           % к пред.     114,53    93,5      84,2      97,2      99,96
 за счет всех источников финансиро-          году
 вания - всего
  Иностранные инвестиции                     млн.долл.США  8441,1    11000     11500     12000     12500
                                             % к пред.     149,3     130,3     104,5     104,3     104,2
                                             году
    в том числе прямые                       млн.долл.США  1508,7    2000      2050      2100      2200
                                             % к пред.     130,6     132,6     102,5     102,4     104,8
                                             году
 Сводный финансовый баланс территории
 Доходы
 Прибыль (убыток) - сальдо                   млн.руб.      462263    554716    615762    665024    708258
 Амортизационные отчисления                  млн.руб.      229846    234632    240457    246622    253054

 Доходы, зачисляемые в федеральный
 и городской бюджеты                         млн.руб.      349540    408124    440378    486010    524309
 Доходы целевых бюджетных фондов             млн.руб.      59588     46035     41333     45579     50779
 Средства для образования государственных    млн.руб.      120480    123649    148015    169508    192971
 внебюджетных фондов (единый социальный
 налог)
 Средства, перечисляемые в федеральный бюд-
 жет и государственные внебюджетные фонды    млн.руб.      332506    339473    378509    418467    450588
 Средства, получаемые из федерального
 бюджета                                     млн.руб.      8612      16653     14067     14968     15895
 Всего доходов                               млн.руб.      897823    1044336   1121503   1209244   1294671

 Расходы
 Расходы предприятий за счет прибыли,
 остающейся после уплаты налога на прибыль,
 а также амортизации                         млн.руб.      550933    650491    702082    745177    784016
 Расходы за счет средств городского и        млн.руб.      242560    292244    306106    339131    369845
 федерального бюджетов
 Расходы целевых бюджетных фондов            млн.руб.      61370     59693     40533     45579     50779
 Расходы за счет средств государственных
 внебюджетных фондов                         млн.руб.      65035     77637     95371     103249    120880
 Итого расходов                              млн.руб.      919898    1080065   1144092   1233136   1325520
 Профицит (+)/дефицит (-) городского бюд-    млн.руб.      -22075    -35729    -22589    -23892    -30849
 жета
 Источники покрытия дефицита
     в том числе:
     свободные остатки бюджетных средств     млн.руб.      5917      13325
     поступления от приватизации государ-    млн.руб.      2865      2343      2150      2158      2159
     ственного имущества
     привлеченные заемные средства           млн.руб.      13293     20061     20439     21734     28690

 Трудовые ресурсы                            тыс.чел.      7879      7920      7965      8022      8052

 Численность занятых в экономике             тыс.чел.      6606      6621      6657      6705      6736
 (среднегодовая) - всего
     в том числе:
  в материальном производстве                тыс.чел.      4409      4388      4398      4407      4413
  в непроизводственной сфере                 тыс.чел.      2197      2233      2259      2298      2323
 Уровень общей безработицы                   в  %          1,4       1,7       1,8       1,9       1,9
 (по методологии МОТ)
 в том числе официально                      в  %          0,62      0,6       0,67      0,75      0,74
 зарегистрированных

 Среднемесячная заработная плата:
 - номинальная                               % к пред.году 138,1     125,0     118,0     115,0     114,0
 - реальная                                  % к пред.году 115,9     108,7     105,4     106,5     106,0

 Денежные доходы населения  - всего          млн.руб.      1541718   1814140   2124000   2416000   2755000
    в том числе:
    доходы от предпринимательской
    деятельности                             млн.руб.      258247    308400    358000    400800    459900
    фонд заработной платы и
    выплаты социального характера            млн.руб.      566918    680301    802750    923160    1052400
    социальные трансферты - всего            млн.руб.      162059    194110    224920    252520    289080
       из них:
       пенсии и пособия                      млн.руб.      61446     71890     82890     93500     104600
       стипендии                             млн.руб.      221       250       280       310       340
    другие доходы                            млн.руб.      554494    631329    738330    839520    953620

 Реальные располагаемые денежные             % к пред.     104,9     101,7     104,3     105,0     105,8
 доходы населения                            году

 Денежные расходы и сбережения
 населения                                   млн.руб.      1727683   2046000   2436000   2778300   3172870
      в том числе:
    покупка товаров и оплата услуг           млн.руб.      1357657   1606300   1921700   2201000   2534300
    обязательные платежи и разнооб-
    разные взносы                            млн.руб.      200560    244900    290000    336950    389400
    прирост вкладов в банках, приоб-
    ретение недвижимости, валюты,
    облигаций, государственных займов,
    ценных бумаг, изменение задолжен-
    ности по ссудам                          млн.руб.      169466    194800    224300    240350    249170

 Прожиточный минимум  в среднем
 на душу населения в месяц (для 4 зоны)      рублей        2698      3100      3470      3740      4000

 Оборот розничной торговли (во всех кана-
 лах реализации)
  в ценах соответствующих лет                млн.руб.      1034743   1200200   1388400   1523600   1672900
                                             % к пред.     103,0     104,0     105,5     104,0     104,5
                                             году
 Объем платных услуг населению               млн.руб.      290230    362800    478000    610000    781000
                                             % к пред.     98,3      110,0     111,0     112,0     114,0
                                             году
 Развитие отраслей социальной сферы
 Ввод в эксплуатацию жилых домов за          тыс.кв.м      4469,6    4500      4500      4500      4500
 счет всех источников финансирования         общ.площади
 Численность детей в учрежде-
 ниях дошкольного образования                тыс.чел.      226,9     227,9     228,9     229,9     230,9

 Численность учащихся в учреж-
 дениях общего образования
 (дневные государственные
 общеобразовательные школы)                  тыс.чел.      928,9     902,6     907,3     910,7     911,8

 Обеспеченность:
  больничными койками                        коек          107613    107643    108733    110523    111043

  амбулаторно-поликлиническими               посещ. в      386552    383812    390132    392672    397212
  учреждениями                               смену

  врачами                                    чел.          101127    101420    101629    101879    102139

  средним медицинским персо-                 чел.          158332    158442    160177    161912    163612
  налом

  стационарными учреждениями                 мест          15871     16131     16431     16931     17181
  социального обслуживания
  престарелых и инвалидов
  (взрослых и детей)

  дошкольными образовательны-                мест          282092    277092    277092    277092    277092
  ми учреждениями

 Охрана окружающей среды
 Объем вредных веществ,выбрасываемых
 в атмосферный воздух стационарными
 источниками загрязнения                     тыс.т         93,0      90,0      88,0      86,5      82,0

 Объем сброса загрязненных сточных вод       млн.куб.м     2167      2156,2    2145,4    2134,7    2124
 Объем водопотребления                       млн.куб.м     2719      2720,4    2721,7    2735,3    2749,0
 Внешнеэкономическая деятельность
 Экспорт  -  всего                           млн.долл.США  6932,2    7278      7174      7569      7909
 Импорт  -  всего                            млн.долл.США  13816,6   14646     15524     16403     17355

 Индекс потребительских цен
  в среднем за год                              %          119,2     115       112       108       107,5
  декабрь к декабрю                             %          117,2     116,5     108,1     107,5     108,5

 Индекс оптовых цен
  в среднем за год                              %          110,3     112       111       108       107,5
  декабрь к декабрю                             %          110,7     110,4     111,9     106,0     108,1



                               Приложение 3
                               к постановлению правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


               Прогноз развития основных отраслей промышленности
                         города Москвы на 2004-2006 гг.

+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                           ¦ Единица ¦ Отчет  ¦ Оценка  ¦      п р о г н о з         ¦
¦             Показатели                    ¦ измере- ¦        ¦         +----------------------------¦
¦                                           ¦  ния    ¦ 2002 г.¦ 2003 г. ¦ 2004 г. ¦ 2005 г. ¦ 2006 г.¦
+-----------------------------------------------------------------------------------------------------+
 Объем промышленной продукции (работ и
 услуг) в оптовых ценах предприятий          млн.руб.  346694,7 407713,0  488766,4   575375,8 680381,8
                                             в % к
                                             пред.году 114,2    105,0     108,0      109,0    110,0
       в то числе по отраслям:
 электроэнергетика                           млн.руб.  36387,3  44482,1   53725,8    63416,0  75310,4
                                             в % к
                                             пред.году 101,3    103,0     103,5      104,0    105,5

 топливная промышленность                    млн.руб.  6206,3   6862,9    7540,7     8222,8   8914,9
                                             в % к
                                             пред.году 97,9     103,0     104,0      104,5    105,0

 черная металлургия                          млн.руб.  3102,5   3894,8    4584,0     4944,6   5296,8
                                             в % к
                                             пред.году 91,2     100,0     102,5      103,0    103,5

 цветная металлургия                         млн.руб.  5475,0   6255,3    7080,4     7765,9   8496,8
                                             в % к
                                             пред.году 87,3     100,0     103,5      104,0    104,5

 химическая и нефтехимическая                млн.руб.  9841,3   12508,8   15108,3    18166,4  21681,6
 промышленность                              в % к
                                             пред.году 139,3    114,5     109,0      109,5    110,0

 машиностроение и металлообработка           млн.руб.  99885,4  117688,7  141497,1   167132,9 197280,2
                                             в % к
                                             пред.году 119,8    105,0     108,0      108,5    109,5

 промышленность строительных                 млн.руб.  14474,7  16942,0   20433,6    24495,9  29179,6
 материалов                                  в % к
                                             пред.году 102,0    105,0     108,5      109,0    109,5

 лесная, деревообрабатывающая и              млн.руб.  8166,8   8984,7    10119,9    11180,0  12355,2
 целлюлозно-бумажная промышленность          в % к
                                             пред.году 98,1     100,0     103,5      104,0    104,5

 легкая промышленность                       млн.руб.  9417,3   10219,1   11349,0    12465,3  13642,8
                                             в % к
                                             пред.году 79,8     100,0     103,0      103,5    104,0

 пищевая промышленность, включая             млн.руб.  113399,1 131776,4  158263,0   184013,2 213647,9
 мукомольно-крупяную                         в % к
                                             пред.году 107,1    105,0     109,0      109,5    110,0

 микробиологическая промышленность           млн.руб.  25,7     29,8      34,2       39,0     44,2

 медицинская промышленность                  млн.руб.  6831,8   8092,8    9340,9     10600,4  11963,7
                                             в % к
                                             пред.году 92,9     102,4     103,5      104,0    104,5

 полиграфическая промышленность              млн.руб.  11444,4  14842,1   18442,1    21355,6  24732,8
                                             в % к
                                             пред.году 101,4    105,0     106,0      107,0    108,0

 прочие отрасли                              млн.руб.  22037,0  25133,5   31247,5    41577,8  57834,9


                               Приложение 4
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


                      Прогноз доходов города Москвы
     от управления имуществом на 2004 год и на период 2004-2006 г.г.

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦                                                         ¦  2002  ¦  2003  ¦  2004  ¦  2005  ¦  2006  ¦
¦                                                         ¦ отчет  ¦ оценка ¦ прогноз¦ прогноз¦ прогноз¦
+---------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------¦
¦                             1                           ¦    2   ¦    3   ¦    4   ¦    5   ¦    6   ¦
+---------------------------------------------------------+--------+--------+--------+--------+--------¦
¦Всего                                                    ¦21353,17¦27021,27¦32025,59¦34220,00¦36216,78¦
¦в том числе                                              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦1.Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в     ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦  государственной собственности в т.ч.                   ¦ 7416,75¦14000,00¦17500,00¦18900,00¦20100,00¦
¦1.1. Арендная плата за нежилые помещения, *)             ¦ 7396,59¦14000,00¦17500,00¦18900,00¦20100,00¦
¦в т.ч. за помещения,арендуемые предприятиями малого      ¦ 2321,20¦ 4950,00¦ 4986,00¦ 4986,00¦ 4986,00¦
¦ бизнеса                                                 ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦1.2. Доходы от сдачи в аренду иного недвижимого имущества¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦1.3. Средства от лизинговых платежей                     ¦   20,16¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦1.4. Доходы от сдачи в аренду движимого имущества        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦2. Средства от продажи нежилых помещений, находящихся в  ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   собственности г. Москвы                               ¦ 2342,81¦ 1577,00¦ 1570,00¦ 1575,00¦ 1580,00¦
¦3. Продажа прав на аренду нежилых помещений              ¦  164,20¦    0,00¦    0,00¦    0,00¦    0,00¦
¦4. Дивиденды                                             ¦  690,20¦  682,00¦  680,00¦  680,00¦  680,00¦
¦5. Средства от продажи СГУП пакетов акций и              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   незавершенного строительства                          ¦  420,07¦  168,00¦  120,00¦  185,00¦  250,00¦
¦6. Доходы от имущества, переданного в доверительное      ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   управление                                            ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦7. Отчисления части чистой прибыли унитарных             ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦   предприятий, являющихся собственностью г. Москвы**    ¦  210,50¦  200,00¦  200,00¦  200,00¦  200,00¦
¦8. Арендная плата за землю:                              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦8.1. 1 вариант, индексы 2004,05,06 гг.=1,12; 1,08; 1,075 ¦ 6098,47¦ 8500,00¦10223,43¦11021,30¦11829,15¦
¦9. Земельный налог                                       ¦  602,57¦ 1190,93¦ 1190,93¦ 1190,93¦ 1190,93¦
¦10. Средства от продажи прав аренды земельных участков   ¦ 3407,60¦  703,34¦  541,23¦  467,77¦  386,71¦
¦11. Средства от продажи земельных участков               ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦* в том числе средства балансодержателям нежилых         ¦  206,63¦  443,50¦  612,50¦  661,50¦  703,50¦
¦  помещений                                              ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
¦* в том числе Китай-город                                ¦  128,17¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  ** в условиях 2002 г. без учета требований закона N 161-ФЗ


                               Приложение 5
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


                    ПЕРЕЧЕНЬ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ,
       ПРЕДЛАГАЕМЫХ К ФИНАНСИРОВАНИЮ ИЗ ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА В 2004 ГОДУ

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦     Объем финансирования на 2004 год, млн.руб.    ¦
¦  ¦                             ¦            ¦      +---------------------------------------------------¦
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦         ¦        ¦        в  том  числе:          ¦
¦NN¦  Наименование программы,    ¦ Правовое   ¦Сроки ¦         ¦        +--------------------------------¦
¦п/¦       госзаказчик           ¦ основание  ¦реали-¦         ¦ Бюджет,¦      ¦  Капитальные   ¦        ¦
¦п ¦                             ¦            ¦зации ¦  Всего  ¦ всего  ¦      ¦ расходы, из них¦        ¦
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦         ¦        ¦ НИОКР+----------------¦ Прочие ¦
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦         ¦        ¦      ¦ центр. ¦отрасл.¦ расходы¦
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦         ¦        ¦      ¦ инвес- ¦капит. ¦        ¦
¦  ¦                             ¦            ¦      ¦         ¦        ¦      ¦ тиции  ¦расходы¦        ¦
+--+-----------------------------+------------+------+---------+--------+------+--------+-------+--------¦
¦ 1¦             2               ¦     3      ¦   4  ¦    5    ¦    6   ¦   7  ¦    8   ¦   9   ¦   10   ¦
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
    КОМПЛЕКС ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
  1 Программа  развития  реформы  865-ПП       2002   363,1      363,1                            363,1
    ЖКХ г. Москвы                 25.09.01     2007
    Управление городского заказа
    города Москвы

  2 Долгосрочная программа капи-  Программа не 2004
    тального ремонта, модерниза-  утверждена.  2010
    ции, реконструкции и ренова-  Планируется
    ции  зданий  и сооружений на  рассмотрение
    территории сложившейся заст-  в сентябре
    ройки города Москвы  до 2010  т.г.
    года

  3 Комплексная программа "Обес-  945-ПП       2001   2849,1     753,6           46,6             707,0
    печение радиационной безопас- 28.11.00     2003   (заявка
    ности населения г. Москвы на                      на 2004
    2001-2003 гг."                                    год)
    Департамент   жилищно-комму-
    нального хозяйства  и благо-
    устройства города Москвы


  4 Комплексная целевая програм-  Программа не 2004   432,7      432,7   5,5     427,2
    ма освоения производства вы-  утверждена.  2005
    сокоэффективного  оборудова-  Рассматрива-
    ния и машин для  ЖКХ  города  ется на Пра-
    на основе научно-производст-  вительстве
    венной кооперации московских  Москвы 03.06
    предприятий на 2004-2005 гг.  т.г.
    Департамент   жилищно-комму-
    нального хозяйства  и благо-
    устройства города Москвы

  5 Программа   "Мой  двор,  мой  Программа не 2004   3207,1     3207,1                  707,1    2500,0
    подъезд"                      утверждена.  2004
    Департамент   жилищно-комму-
    нального хозяйства  и благо-
    устройства города Москвы

  6 Программа развития Московско- 337-ПП       2002   4800,0     4800,0          4800,0
    го метрополитена и других ви- 07.05.02     2015
    дов  скоростного внеуличного
    транспорта до 2015 года
    Управление транспорта и свя-
    зи города Москвы

  7 Программа развития наземного  Программа не 2003
    общественного  транспорта  и  утверждена.  2015
    его  материально-технической  Рассматрива-
    базы до 2015 года             ется на Пра-
    Управление транспорта и свя-  вительстве
    зи города Москвы              Москвы 10.06
                                  т.г.

  8 Городская целевая  программа  170-ПП       2002
    использования альтернативных  12.03.02     2004
    видов моторного  топлива  на
    автомобильном транспорте  на
    2002-2004 годы

    Управление транспорта и свя-
    зи города Москвы

  9 Программа развития  и модер-  Программа не 2003
    низации  Московской телефон-  утверждена.  2004
    ной сети на 2003-2004 гг.     Рассмотрена
    Управление транспорта и свя-  на Правитель-
    зи города Москвы              стве Москвы
                                  06.05.03 г.

 10 Комплексная целевая програм-  Программа не 2003
    ма"Система навигации и теле-  утверждена.  2005
    матики для городского управ-  Рассматрива-
    ления  и населения  на 2003-  ется на Пра-
    2005 гг."                     вительстве
    Управление транспорта и свя-  Москвы в мае
    зи города Москвы              т.г.

 11 Городская целевая  программа  Программа не 2004
    дальнейшего развития системы  утверждена.  2006
    утилизации  автотранспортных  Проект поста-
    средств                       новления - в
    Управление транспорта и свя-  стадии согла-
    зи города Москвы              сования.

 12 Программа  развития  оптовой  306-ПП       2002   1633,0     258,6   10,0    55,6             193,0
    торговли  продовольствием  в  23.04.02     2004
    г. Москве на 2002-2004
    Департамент  продовольствен-
    ных ресурсов города Москвы

 13 Комплексная целевая програм-  47-ЗК        2001   47,8       47,8                             47,8
    ма развития  Московской  го-  24.10.01     2005
    родской системы предупрежде-
    ния  и ликвидации чрезвычай-
    ных ситуаций на 2001-2005гг.
    Главное управление  по делам
    ГОЧС Москвы


 14 Городская программа"Химичес-  591-ПП       2002   333,0      333,0                            333,0
    кая безопасность  Москвы  на  30.07.02     2004
    2002-2004 гг."
    Главное управление  по делам
    ГОЧС Москвы

 15 Городская целевая  программа  780-ПП       2000
    "Создание спасательно-оздоро- 24.08.99     2010
    вительных комплексов на воде
    до 2010 года"
    Главное управление  по делам
    ГОЧС Москвы

 16 Программа "Юный спасатель"    47-ЗК        2001   35,0       35,0                             35,0
    Главное управление  по делам  24.10.01     2005
    ГОЧС Москвы

 17 Городская целевая  программа  Программа не 2004   1986,2     1806,9  33,1    1637,6  125,2    11,0
    "Развитие гражданской оборо-  утверждена.  2008
    ны г. Москвы на 2004-2008 го- Рассматрива-
    ды"                           ется на Пра-
    Главное управление  по делам  вительстве
    ГОЧС Москвы                   Москвы в ию-
                                  ле т.г.

    КОМПЛЕКС СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
 18 Программа жилищного строите-  494-ПП       2003   40058,5    39358,5         39358,5
    льства  по городскому заказу  02.07.02     2005
    на период до 2005 года
    (включая инженерную инфраст-
    руктуру)
    Департамент жилищной полити-
    ки и  жилищного фонда города
    Москвы,Управление бюджетного
    планирования и городского за-
    каза города Москвы


 19 Комплексная городская  прог-  690-ПП       2000
    рамма формирования  кондоми-  29.08.00     2004
    ниумов  и  создания  условий
    для образования и деятельно-
    сти ТСЖ
    Департамент жилищной полити-
    ки и жилищного фонда  города
    Москвы

 20 Развитие  материально-техни-  236-ПП       2001   9524,7     7365,4          5843,0  1522,4
    ческой базы  системы образо-  28.03.00     2005
    вания
    Департамент образования  го-
    рода Москвы

 21 Программа оснащения  образо-  449-ПП       2001   1459,0     1459,0                  1459,0
    вательных учреждений  Москвы  13.06.00     2005
    компьютерной техникой и про-
    граммным обеспечением
    Департамент образования  го-
    рода Москвы

 22 Программа развития кадетско-  466-ПП       2001   148,6      148,6           100,0            48,6
    го образования в г. Москве на 22.05.01     2005
    2001-2005 гг.
    Департамент образования  го-
    рода Москвы

 23 Городская целевая  программа  1047-ПП      2002   767,8      767,8                            767,8
    "Модернизация московского об- 20.11.01     2004
    разования (Столичное образо-
    вание-3)"
    Департамент образования  го-
    рода Москвы

 24 Программа"Патриотическое вос- 228-ПП       2002   206,8      206,8                            206,8
    питание  молодежи Москвы  на  26.03.02     2004
    2002-2004 гг."
    Департамент образования  го-
    рода Москвы

 25 Программа обеспечения  меди-  Программа не 2004
    цинской  помощью   населения  утверждена.
    г. Москвы
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы

 26 Улучшение материально-техни-  1156-ПП      2002   4102,5     4102,5          4102,5
    ческой  базы  лечебно-профи-  17.12.01     2005
    лактических учреждений Коми-
    тета здравоохранения Москвы
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы

 27 Комплексная целевая програм-  Программа не 2004   200,0      200,0                            200,0
    ма по предупреждению распро-  утверждена.  2006
    странения в Москве заболева-  Рассмотрена
    ния, вызываемого вирусом им-  на Правитель-
    мунодефицита человека  (ВИЧ-  стве Москвы
    инфекция) "АнтиВИЧ/СПИД"  на  13.05.03 г.
    2004-2006 годы
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы

 28 Программа "Антигепатит"       Программа не 2004
    Департамент  здравоохранения  утверждена.  2005
    города Москвы

 29 Программа "Целевая диспансе-  682-ПП       2002
    ризация населения  г. Москвы  24.07.01     2004
    на 2002-2004 гг."
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы


 30 Городская программа  "Здоро-  572-ПП       2003   370,1      370,1                            370,1
    вье детей" на 2003-2005 гг.   23.07.02     2005
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы

 31 Программа медицинской, меди-  Программа не 2004
    ко-психологической и медико-  утверждена.  2005
    социальной профилактики нар-
    комании в г. Москве
    Департамент  здравоохранения
    города Москвы

 32 Городская целевая  комплекс-  487-ПП       2002   2068,6     2068,6          2061,4           7,2
    ная программа "Культура Мос-  02.07.02     2004
    квы (2002-2004 гг.)"
    Комитет  по культуре  города
    Москвы

 33 Комплексная целевая програм-  18-ЗМ        2003   10,0       10,0            10,0
    ма развития Государственного  12.03.03     2007
    художественного,историко-ар-
    хитектурного и природно-ланд-
    шафтного   музея-заповедника
    "Коломенское"  на  2003-2007
    годы
    Правительство Москвы

 34 Городская целевая  программа  Программа не 2004   1630,5     1630,5          1630,5
    развития объектов физической  утверждена.  2006
    культуры  и спорта  в Москве  Рассматрива-
    на период 2004-2006 гг.       ется на Пра-
    Комитет физической  культуры  вительстве
    и спорта города Москвы        Москвы 01.07
                                  т.г.

 35 Комплексная целевая програм-  Программа не 2004   4109,5     4109,5                           4109,5
    ма "Спорт Москвы"             утверждена.  2006
    Комитет физической  культуры  Рассматрива-
    и спорта города Москвы        ется на Пра-
                                  вительстве
                                  Москвы 24.06
                                  т.г.

 36 Комплексная целевая програм-  Программа не 2004   791,0      791,0           239,9            551,1
    ма реабилитации инвалидов г.  утверждена.  2006
    Москвы на 2004-2006 гг.
    Департамент социальной защи-
    ты населения города Москвы

 37 Комплексная   программа  мер  Программа не 2004   26024,9    26024,9         472,2            25552,7
    социальной  защиты   жителей  утверждена.  2004
    Москвы на 2004 год
    Департамент социальной защи-
    ты населения города Москвы

 38 Среднесрочная городская  це-  955-ПП       2002   84,0       57,6                             57,6
    левая  программа  "Москва на  19.11.02     2004
    пути к культуре мира: форми-
    рование  установок толерант-
    ного сознания,  профилактика
    экстремизма,воспитание куль-
    туры мира (2002-2004 годы)"
    Комитет межрегиональных свя-
    зей  и национальной политики
    города Москвы

 39 Комплексная целевая  средне-  Программа не 2003   118,3      118,3                            118,3
    срочная программа  межрегио-  утверждена.  2005
    нального сотрудничества Мос-  Рассматрива-
    квы на период до 2005 года    ется на Пра-
    Комитет межрегиональных свя-  вительстве
    зей  и национальной политики  Москвы 24.06
    города Москвы                 т.г.


 40 Городская программа по охра-  419-ПП       2002   25,5       25,5                             25,5
    не труда на 2002-2004 годы    04.06.02     2004
    Комитет общественных  связей
    города Москвы

 41 Программа содействия занято-  548-ПП       2002   63,6       63,6                             63,6
    сти населения  г. Москвы  на  16.07.02     2005
    на 2002-2005 годы-региональ-
    ная программа
    Департамент федеральной  го-
    сударственной службы занято-
    сти населения по г. Москве

    КОМПЛЕКС ПО ИМУЩЕСТВЕННО-ЗЕМЕЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ
 42 Комплексная целевая програм-  Программа не 2004   2405,7     2405,7                           2405,7
    ма приватизации(продажи) го-  утверждена.  2006
    сударственного  имущества  и  Планируется
    приобретения имущества в го-  рассмотрение
    сударственную  собственность  во II кварта-
    Департамент имущества города  ле т.г.
    Москвы

 43 Программа реновации объектов  Программа не 2004   1386,7     1386,7          1386,7
    нежилого фонда                утверждена.  2006
    Департамент имущества города  Планируется
    Москвы                        рассмотрение
                                  в III кв.
                                  т.г.

 44 Программа  повышения  эффек-  Программа не 2004
    тивности  работы  государст-  утверждена.  2006
    венного  сектора  экономики   Срок подгото-
    города                        вки - I квар-
    Департамент имущества города  тал 2004 г.
    Москвы

 45 Программа работ  по проведе-  Программа не 2004
    нию  земельной реформы  в г.  утверждена.  2005
    Москве на 2004-2005 годы      Разработка
    Московский земельный комитет  планируется
                                  в 2003 г.

    КОМПЛЕКС ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
 46 Московская  агропромышленная  158-ПП       2000
    программа на 2000-2005 гг.    20.02.01     2005
    Департамент науки  и промыш-
    ленной политики города Москвы

 47 Программа развития  науки  и  230-ПП       2002   866,0      866,0   866,0
    технологий в интересах горо-  02.04.02     2004
    да Москвы на 2002-2004 годы
    Департамент науки  и промыш-
    ленной политики города Москвы

 48 Комплексная программа промыш- Программа не 2004   2906,1     2906,1                           2906,1
    ленной деятельности в г. Мос- утверждена.  2006
    кве на 2004-2006 гг.          Повторное
    Департамент науки и промыш-   рассмотрение
    ленной политики города Моск-  на Правитель-
    вы                            стве Москвы
                                  03.06.2003

 49 Программа строительства и ре- 493-ПП       2003   30,5       30,5            30,5
    конструкции бань и банно-оз-  11.06.96     2005
    доровительных комплексов  на
    период 2003-2005 гг.
    Департамент потребительского
    рынка и услуг города Москвы

 50 Программа "Мини-торгсервис"   Программа не 2004
    Департамент потребительского  утверждена.  2006
    рынка и услуг города Москвы   Планируется
                                  рассмотрение
                                  в IV кварта-
                                  ле т.г.


 51 Программа  развития  оптовой  Программа не
    торговли непродовольственны-  утверждена.
    ми товарами                   Срок утверж-
    Департамент потребительского  дения-2003г.
    рынка и услуг города Москвы

 52 Программа  размещения  малых  Программа не
    предприятий потребительского  утверждена.
    рынка и услуг социальной зна- Срок утверж-
    чимости  с учетом пешеходной  дения-2003г.
    доступности,комфортности про-
    живания и создания конкурент-
    ной среды
    Департамент потребительского
    рынка и услуг города Москвы

 53 Городская  программа  совер-  546-ПП       2003   31,3       31,3            31,3
    шенствования организации пи-  18.07.00     2005
    тания учащихся общеобразова-
    тельных учреждений на период
    с 2003 до 2005 гг.
    Департамент потребительского
    рынка и услуг города Москвы

 54 Программа развития  потреби-  Программа не 2004
    тельского  рынка  и услуг г.  утверждена.  2006
    Москвы на 2004-2006 годы      Срок утверж-
    Департамент потребительского  дения-2003г.
    рынка и услуг города Москвы

 55 Программа строительства и ре- 642-ПП       2001   425,0      425,0           425,0
    конструкции объектов ритуаль- 15.08.00     2010
    го назначения на период 2001-
    2010 гг.
    Департамент потребительского
    рынка и услуг города Москвы

 56 Генеральная схема размещения  436-ПП       2002   2,5        2,5             2,5
    крупных  торговых   объектов  08.05.01     2020
    городского значения в Москве
    до  2020 года  и механизм ее
    реализации
    Департамент потребительского
    рынка и услуг города Москвы

 57 Комплексная программа разви-  Программа не 2004   1200,0     1200,0                           1200,0
    тия и поддержки малого пред-  утверждена.  2006
    принимательства  в г. Москве  Рассмотрена
    на 2004-2006 гг.              на Правитель-
    в т.ч.:                       стве Москвы
    - подпрограмма   "Подготовка  11.03.03 г.
    кадров рыночной экономики  в
    г. Москве на 2004-2006 гг.";
    - Комплексная программа под-
    держки  малого  предпринима-
    тельства Москвы в инновацион-
    ной сфере на 2002-2003 годы
    Департамент поддержки и раз-
    вития  малого   предпринима-
    тельства города Москвы

 58 Городская целевая  программа  Программа не 2002
    по  обеспечению  малых пред-  утверждена.  2010
    приятий нежилыми помещениями  Срок утверж-
    на 2002-2010 годы             дения-2003г.
    Департамент поддержки и раз-
    вития  малого   предпринима-
    тельства города Москвы

 59 Московская городская програм- 707-ПП       2002   7,9        7,9                              7,9
    ма регулирования миграции на  31.07.01     2004
    2002-2004 годы
    Управление координации  эко-
    номической политики  и конт-
    роля за ее реализацией


    ДЕПАРТАМЕНТЫ, КОМИТЕТЫ И УПРАВЛЕНИЯ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКСЫ
 60 Программа "Электронная Моск-  367-ПП       2003   500,0      500,0                   500,0
    ва"                           13.05.03     2007
    Управление    информатизации
    города Москвы

 61 Комплексная целевая  средне-  785-ПП       2003   158,0      158,0                            158,0
    срочная программа  поддержки  24.09.02     2005
    соотечественников за рубежом
    на 2003-2005 годы
    Департамент    международных
    связей города Москвы

 62 Комплексная среднесрочная     102-ПП       2003   4227,9     4227,9  20,9    2453,8           1753,2
    экологическая программа горо- 25.02.03     2005
    да Москвы на 2003-2005 годы
    Департамент природопользова-
    ния и охраны окружающей сре-
    ды города Москвы

 63 Городская  целевая программа  45-ПП        2002   500,0      500,0                            500,0
    создания отечественных теле-  22.01.02     2004
    фильмов  в  городе Москве на
    2002-2004 гг.
    Комитет по телекоммуникациям
    и средствам  массовой инфор-
    мации города Москвы

 64 Программа  развития  туризма  602-ПП       2000   270,0      270,0                            270,0
    в г. Москве на период до 2010 08.08.00     2010
    года
    Комитет  по  туризму  города
    Москвы


 65 Комплексная городская целе-   88-ПП        2003   5912,1     5912,1  9,0             3467,0   2436,1
    вая программа борьбы с прес-  18.02.03     2005
    тупностью в г. Москве на 2003-
    2005 годы  и ее подпрограмма
    "Безопасность москвичей"
    Управление по работе с орга-
    нами обеспечения безопаснос-
    ти

 66 Комплексная целевая  средне-  Программа не 2003
    срочная  программа   шефства  утверждена.  2005
    Москвы  над   Военно-морским
    флотом  Российской Федерации
    на 2003-2005 годы
    Управление учета и регистра-
    ции  инвестиционных контрак-
    тов  и методического обеспе-
    чения   инвестиционной  дея-
    тельности Правительства Мос-
    квы (Москонтрактрегистрация)

                          Итого:                      128280,6   121745,7 944,5  65114,8 7780,7   47905,7


                               Приложение 6
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


        Задания Адресной инвестиционной программы города Москвы
         по вводу в действие мощностей и объектов в 2004 году

+----------------------------------------------------------------+
¦                            ¦        ¦       ¦   в том числе:   ¦
¦       Наименование         ¦Единица ¦ 2004  +------------------¦
¦        мощностей           ¦измере- ¦ год   ¦ Город- ¦ Дополни-¦
¦                            ¦  ния   ¦       ¦  ской  ¦ тельные ¦
¦                            ¦        ¦       ¦ бюджет ¦источники¦
+----------------------------+--------+-------+--------+---------¦
¦Жилые корпуса (за счет всех ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦источников финансирования)  ¦тыс.кв.м¦4500,00¦ 1263,90¦  31,20  ¦
¦в том числе:                ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦1295,10¦ 1263,90¦  31,20  ¦
¦Из общего объема по         ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦направлениям:               ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Жилье для решения обще-     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦городских социальных задач  ¦тыс.кв.м¦ 400,90¦  400,90¦         ¦
¦из них:                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦ 400,90¦  400,90¦         ¦
¦                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Жилье для бюджетных органи- ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦заций                       ¦тыс.кв.м¦  31,20¦   31,20¦         ¦
¦из них:                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦  31,20¦   31,20¦         ¦
¦                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Программа реконструкции     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦пятиэтажного жилищного фонда¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦первого периода индустриаль-¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦ного домостроения под цели  ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦переселения                 ¦тыс.кв.м¦1300,00¦566,40*)¦         ¦
¦из них:                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦ 566,40¦  566,40¦         ¦
¦                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Программа  "Молодой семье - ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦доступное жилье"            ¦тыс.кв.м¦ 205,60¦  205,60¦         ¦
¦из них:                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦ 205,60¦  205,60¦         ¦
¦                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Ликвидация ветхого и аварий-¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦ного жилищного фонда на     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦территории ЦАО              ¦тыс.кв.м¦  91,00¦   91,00¦         ¦
¦из них:                     ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦- за счет средств городского¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦бюджета                     ¦тыс.кв.м¦  91,00¦   91,00¦         ¦
¦                            ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦Школьное строительство      ¦ зданий/¦  19/  ¦ 14/9540¦  5/3190 ¦
¦                            ¦  мест  ¦ 12730 ¦        ¦         ¦
¦Детские сады                ¦ зданий/¦18/3760¦ 18/3760¦         ¦
¦                            ¦  мест  ¦       ¦        ¦         ¦
¦БНК                         ¦зданий/ ¦ 6/1530¦ 5/1530 ¦    1/-  ¦
¦                            ¦ мест   ¦       ¦        ¦         ¦
¦Поликлиники                 ¦ единиц/¦ 2/1820¦ 2/1820 ¦         ¦
¦                            ¦ посеще-¦       ¦        ¦         ¦
¦                            ¦ ний  в ¦       ¦        ¦         ¦
¦                            ¦ смену  ¦       ¦        ¦         ¦
¦Хосписы                     ¦зданий/ ¦  2/60 ¦        ¦   2/60  ¦
¦                            ¦ коек   ¦       ¦        ¦         ¦
¦Подстанции скорой           ¦        ¦       ¦        ¦         ¦
¦медицинской помощи          ¦зданий  ¦   1   ¦        ¦     1   ¦
+----------------------------------------------------------------+

     *) Кроме того: 733,6 тыс.кв.м за счет средств инвесторов


                               Приложение 7
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


 Лимиты капитальных вложений Адресной инвестиционной программы
  города Москвы на 2004 год по отраслям городского хозяйства,
       финансируемой за счет средств бюджета города Москвы

                                                    млн.рублей
+----------------------------------------------------------------+
¦                               ¦   Лимит   ¦    в том числе:    ¦
¦         Отрасль               ¦капитальных+--------------------¦
¦                               ¦  вложений ¦Городской¦ Дополни- ¦
¦                               ¦           ¦ бюджет  ¦ тельные  ¦
¦                               ¦           ¦         ¦ источники¦
+-------------------------------+-----------+---------+----------¦
¦Всего по Правительству Москвы  ¦  73400,00 ¦ 54617,76¦ 18782,24 ¦
¦в том числе по отраслям:       ¦           ¦         ¦          ¦
¦                               ¦           ¦         ¦          ¦
¦Жилищное строительство         ¦  21520,00 ¦ 20820,00¦   700,00 ¦
¦Коммунальное строительство     ¦  20057,28 ¦ 18675,04¦  1382,24 ¦
¦Транспорт, дорожное хозяйство, ¦           ¦         ¦          ¦
¦связь и информатика            ¦   8863,10 ¦  3958,10¦  4905,00 ¦
¦в том числе:                   ¦           ¦         ¦          ¦
¦- транспорт, связь             ¦   3963,10 ¦   958,10¦  3005,00 ¦
¦- метрополитен                 ¦   4800,00 ¦  3000,00¦  1800,00 ¦
¦- информатика                  ¦    100,00 ¦         ¦   100,00 ¦
¦Охрана окружающей среды        ¦   3612,23 ¦         ¦  3612,23 ¦
¦Промышленность, энергетика,    ¦           ¦         ¦          ¦
¦строительство                  ¦    655,85 ¦         ¦   655,85 ¦
¦в том числе:                   ¦           ¦         ¦          ¦
¦- промышленность строительных  ¦           ¦         ¦          ¦
¦  материалов                   ¦    165,60 ¦         ¦   165,60 ¦
¦- Мосгосэкспертиза             ¦     63,35 ¦         ¦    63,35 ¦
¦- стройиндустрия               ¦    324,90 ¦         ¦   324,90 ¦
¦Правоохранительная деятельность¦           ¦         ¦          ¦
¦и обеспечение безопасности     ¦           ¦         ¦          ¦
¦государства                    ¦    800,00 ¦   455,00¦   345,00 ¦
¦Образование                    ¦   5943,00 ¦  4353,00¦  1590,00 ¦
¦Здравоохранение                ¦   4102,47 ¦  1580,45¦  2522,02 ¦
¦Культура, искусство и кине-    ¦           ¦         ¦          ¦
¦матография                     ¦   2071,40 ¦  1151,40¦   920,00 ¦
¦Социальная политика            ¦    712,14 ¦   712,14¦          ¦
¦Физическая культура и спорт    ¦   1630,54 ¦  1434,22¦   196,32 ¦
¦Сельское хозяйство             ¦     78,48 ¦    78,48¦          ¦
¦Торговля и общественное питание¦     87,70 ¦         ¦    87,70 ¦
¦Бытовое обслуживание населения ¦    485,52 ¦   410,03¦    75,49 ¦
¦из них:                        ¦           ¦         ¦          ¦
¦- гаражное строительство       ¦     30,00 ¦    30,00¦          ¦
¦Прочие отрасли хозяйства       ¦   1982,76 ¦   192,37¦  1790,39 ¦
¦Прочие расходы в рамках инвес- ¦           ¦         ¦          ¦
¦тиционной программы            ¦    750,00 ¦   750,00¦          ¦
¦Туризм                         ¦     40,00 ¦    40,00¦          ¦
¦Газон                          ¦      7,53 ¦     7,53¦          ¦
+----------------------------------------------------------------+


                               Приложение  8
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


      Основные направления Адресной инвестиционной программы
              города Москвы на 2004 год, финансируемой
                  за счет бюджета города Москвы
                                                  млн.рублей
+------------------------------------------------------------------+
¦                                 ¦   Лимит   ¦    в том числе:    ¦
¦        Направления              ¦капитальных+--------------------¦
¦                                 ¦  вложений ¦Городской¦ Дополни- ¦
¦                                 ¦           ¦ бюджет  ¦ тельные  ¦
¦                                 ¦           ¦         ¦источники ¦
+------------------------------------------------------------------+
 ВСЕГО                             73400,00    54617,76   18782,24

    I РАЗДЕЛ. ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С ЗАТРАТАМИ ПО КОМПЛЕКСНОМУ
    СОЦИАЛЬНОМУ И ИНЖЕНЕРНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ (включая "пятиэтажки")

 Ввод общей площади жилых домов,
 тыс.кв.м за счет всех источников  4500,00     4500,00
 финансирования
 Капитальные вложения              44025,50    44025,50

     По направлениям:

   Комплексная застройка районов массового жилищного строительства

 Ввод общей  площади жилых домов,
 только за счет средств городского 606,5       606,5
 бюджета, тыс.кв.м
 Капитальные вложения              17908,23    17908,23

       Реконструкция жилых домов первого этапа индустриального
                          домостроения

 Ввод общей площади жилых домов,
 только за счет средств городского 566,4       566,4
 бюджета, тыс.кв.м
 Капитальные вложения              23199,38    23199,38

                     Реконструкция центра

 Ввод общей площади жилых домов,
 только за счет средств городского 91,00       91,00
 бюджета, тыс.кв.м
 Капитальные вложения              2917,89     2917,89

                      II РАЗДЕЛ. ДРУГИЕ ПРОГРАММЫ

 Капитальные вложения, всего       29374,50    10592,26   18782,24
 в том числе по отраслям:

 Жилищное строительство            494,50                 494,50
 Коммунальное строительство        1690,75     308,51     1382,24
 Охрана окружающей среды           3612,23                3612,23
 Образование                       2230,00     690,00     1540,00
 Транспорт, связь, информатика     8355,00     3450,00    4905,00
 Промышленность,энергетика,
 строительство                     655,85                 655,85
 Объекты ГУВД города Москвы        770,00      425,00     345,00
 Здравоохранение                   3464,60     942,58     2522,02
 Социальная политика               712,14      712,14
 Физическая культура и спорт       1630,54     1434,22    196,32
 Культура, искусство и
 кинематография                    2071,40     1151,40    920,00
 Административное строительство    1982,76     192,37     1790,39
 Прочие расходы - Газон            7,53        7,53
 Торговля и общественное питание   87,70                  87,70
 Прочие отрасли - Туризм           40,00       40,00
 Бытовое обслуживание населения    485,52      410,03     75,49
 Сельское хозяйство и рыболовство  78,48       78,48

               Обязательства города перед другими регионами

 Капитальные вложения,всего        255,50                 255,50

 Кроме того: целевые займы под программы Дорожного фонда

 Всего                             8000,00     8000,00
 в том числе:
 Шереметьевская ул.,тоннель        2600,00     2600,00
 Ленинградский пр.,развязка        2600,00     2600,00
 Краснопресненский пр.,тоннель
 закрытый                          1700,00     1700,00
 Звенигородское шоссе -
 Магистральная ул.                 1100,00     1100,00




                               Приложение 9
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


                           ПРЕДЛОЖЕНИЯ
                      О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЙ,
      УСТАНОВЛЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЯМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ И
        РАСПОРЯЖЕНИЯМИ МЭРА МОСКВЫ, В ПРЕДЕЛАХ ВЫДЕЛЕННЫХ
              ЛИМИТОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 2004 ГОДА

        по________________________________________________
               (Наименование городского инвестора,
            по программам, отраслям и другим проблемам)

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦N  ¦Номер, дата и   ¦Номер и ¦Сроки ¦Объем        ¦Ожидаемое  ¦Остаток до¦Предус-      ¦Предложения   ¦
¦п/п¦наименование    ¦содер-  ¦реали-¦капитальных  ¦выполнение ¦конца     ¦мотрено в    ¦по пролон-    ¦
¦   ¦постановления,  ¦жание   ¦зации ¦вложений     ¦на         ¦строитель-¦инвестицион- ¦гации или     ¦
¦   ¦распоряжения    ¦пункта  ¦      ¦для реализа- ¦01.01.2004 ¦ства (млн.¦ной программе¦приостанов-   ¦
¦   ¦Правительства и ¦        ¦      ¦ции          ¦(млн.рублей¦рублей в  ¦на 2004 год  ¦лении ранее   ¦
¦   ¦Мэра Москвы и   ¦        ¦      ¦постановления¦в ценах    ¦ценах     ¦(млн.рублей  ¦принятых      ¦
¦   ¦других норматив-¦        ¦      ¦(млн.рублей  ¦1998 года) ¦1998 года)¦в ценах 1998 ¦постановлений,¦
¦   ¦ных актов       ¦        ¦      ¦в ценах 1998 ¦           ¦          ¦года         ¦распоряжений и¦
¦   ¦Правительства   ¦        ¦      ¦года)        ¦           ¦          ¦             ¦других норма- ¦
¦   ¦Москвы          ¦        ¦      ¦             ¦           ¦          ¦             ¦тивных актов  ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+


                               Приложение 10
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


                                Перечень
             отложенных расходов, предлагаемых в последующем
               к включению в проект бюджета города Москвы
            на 2004 год при наличии дополнительных источников

+------------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦  Отрасли и направления отложенных расходов                ¦    Возможные дополнительные источники    ¦
¦                                                           +------------------------------------------¦
¦                                                           ¦     ИТОГО    ¦ в том числе :             ¦
¦                                                           ¦дополнительные+---------------------------¦
¦                                                           ¦   источники  ¦сохранение  ¦ субвенции из ¦
¦                                                           ¦              ¦или компен- ¦ федерального ¦
¦                                                           ¦              ¦сация налога¦   бюджета    ¦
¦                                                           ¦              ¦ с продаж   ¦              ¦
+------------------------------------------------------------------------------------------------------+

 Социальная сфера - всего                                          3,6           3,0            0,6
 в том числе:
 - увеличение оплаты труда в бюджетной сфере
   к уровню 2003 года на 30%                                       2,4           2,4
 - увеличение доплат к пенсиям (2 раза по 100 рублей)              0,6           0,6
 - дополнительная потребность
   (полная реализация целевых программ и решений)                  0,6                          0,6
 Городское хозяйство - всего
 в том числе дополнительная потребность                            7,6           5,2            2,4
 - выполнение полного объема работ по озеленению
   под действующие расценки                                        0,2           0,2
 - капитальный ремонт жилфонда                                     2,0           2,0
 - капитальный и текущий ремонт дорог
   ( 11 млн.кв.м.. с ростом расценок в 1,4 раза)                   2,4                          2,4
 - ремонт и содержание других объектов благоустройства             1,4           1,4
 - капитальный ремонт мостов, тоннелей, набережных и др.           1,6           1,6
 Остальные расходы - всего
  в том числе дополнительная потребность                           1,2           1,2
 - наука                                                           0,4           0,4
 - приобретение импортного оборудования и реализация
   международных проектов                                          0,8           0,8
 Капитальные вложения                                              18,8          18,8
 ИТОГО по всем направлениям                                        31,2          28,3           3,0
 Кроме того, привлечение заемных средств
 на дорожно-мостовое строительство                                 8,0           8,0



                               Приложение 11
                               к постановлению Правительства Москвы
                               от 3 июня 2003 года
                               N 413-ПП


               Проектировки развития унитарных предприятий,
                находящихся в собственности города Москвы,
                 на 2003 г. и на период 2004 - 2006 годов

                                                               (в действующих ценах каждого года)
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
¦ N ¦              Показатели                   ¦ Единица¦ Отчет ¦ План  ¦ Проект¦    Прогноз     ¦
¦п/п¦                                           ¦ измерен¦ 2002г ¦ 2003г ¦ плана +----------------¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦  2004г¦ 2005г ¦  2006г ¦
+---+-------------------------------------------+--------+-------+-------+-------+-------+--------¦
¦1. ¦Объем промышленной продукции (работ, услуг)¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦без НДС и акциза                           ¦млн.руб.¦ 83100 ¦ 86840 ¦ 91600 ¦ 97000 ¦ 102400 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦2. ¦Оборот розничной торговли                  ¦млн.руб.¦ 12300 ¦ 12790 ¦ 13500 ¦ 14000 ¦  14600 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦3. ¦Объем платных услуг населению              ¦млн.руб.¦ 17900 ¦ 20600 ¦ 23000 ¦ 25000 ¦  27000 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦4. ¦Инвестиции в основной капитал предприятия  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦за счет всех источников финансирования,    ¦млн.руб.¦  9320 ¦  9500 ¦ 10000 ¦ 10500 ¦  11000 ¦
¦   ¦в том числе за счет бюджета г. Москвы      ¦млн.руб.¦  7900 ¦  8050 ¦  8500 ¦  8900 ¦   9300 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦5. ¦Численность работников                     ¦тыс.чел.¦   211 ¦   211 ¦   211 ¦   209 ¦    209 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦6. ¦Фонд заработной платы работников           ¦млн.руб.¦  8000 ¦  9600 ¦ 11800 ¦ 13570 ¦  15500 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦7. ¦Сумма отчислений чистой прибыли в бюджет   ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦г. Москвы*                                 ¦млн.руб.¦ 210,5 ¦   200 ¦   200 ¦   200 ¦    200 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦8. ¦Количество предприятий на конец года*      ¦ единиц ¦  1292 ¦   934 ¦   866 ¦   796 ¦    726 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦9. ¦Количество приватизируемых предприятий*    ¦ единиц ¦    35 ¦   214 ¦    68 ¦    70 ¦     70 ¦
¦   ¦                                           ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦10.¦Сумма средств, получаемых от приватизации  ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦предприятий, перечисляемых в бюджет        ¦        ¦       ¦       ¦       ¦       ¦        ¦
¦   ¦г. Москвы*                                 ¦млн.руб.¦ 319,8 ¦ 955,3 ¦   520 ¦   500 ¦    500 ¦
+-------------------------------------------------------------------------------------------------+
     * данные Департамента имущества города Москвы


Информация по документу
Читайте также