Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 14.05.2014 № 250-ПП

     - обеспечение  устойчивого  развития  города  Москвы  за  счет
эффективного использования энергетических и финансовых  ресурсов  в
развитии   объектов   теплового   хозяйства   города   Москвы   при
стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов  топлива  на
производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 5 мероприятий:
     Мероприятие 2.1 Актуализация схем тепло-,  электро- и внешнего
газоснабжения.      Ответственный      исполнитель:     Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Б
0100.
     Мероприятие 2.2  Реализация мер по обеспечению теплоснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.
     Ответственные исполнители:  Департамент  строительства  города
Москвы.  Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06  Б
0200.
     Мероприятие 2.3   Инвестиционная   программа    ОАО    "МОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК". Мероприятие финансируется из
внебюджетных источников.
     Мероприятие 2.4 Производственная программа ОАО "МТК".
     Ответственный исполнитель: ОАО "МТК".
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 2.5  Инвестиционная  программа  ОАО   "Мосэнерго".
Ответственный    исполнитель:    ОАО    "Мосэнерго".    Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве".
     Подпрограмма "Развитие   газоснабжения   в    городе    Москве
предусматривает   мероприятия,  направленные  на  создание  условий
надежной и безопасной  эксплуатации  газораспределительной  системы
города  Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и комфорта
жизни жителей города Москвы.
     Цели подпрограммы:
     - повышение  уровня  безопасности  и  комфорта  жизни  жителей
города Москвы;
     - обеспечение    надежной    и     безопасной     эксплуатации
газораспределительной системы города Москвы;
     - формирование  сбалансированной  программы  проектирования  и
строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы
на территории города Москвы.
     Задачи подпрограммы:
     - обеспечение безаварийного и бесперебойного  снабжения  газом
объектов   энергетики,   промышленности,   городского  хозяйства  и
населения города Москвы;
     - сокращение  числа  объектов  газораспределительной системы с
предельными сроками эксплуатации;
     - сокращение    протяженности   подземных   газопроводов,   не
защищенных от коррозии;
     - повышение        энергоэффективности        функционирования
газораспределительной системы;
     - снижение   издержек  на  эксплуатацию  газораспределительной
системы.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 3 мероприятия:
     Мероприятие 3.1  Актуализация Генеральной схемы газоснабжения.
Ответственный  исполнитель:  Департамент   топливно-энергетического
хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  В
0100.
     Мероприятие 3.2 Реализация комплекса мер по развитию  газового
хозяйства города Москвы.
     Ответственные исполнители:  Департамент  строительства  города
Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  В
0200.
     Мероприятие 3.3   Инвестиционная   программа   ОАО   "Мосгаз".
Ответственный исполнитель:  ОАО "Мосгаз". Мероприятие финансируется
из внебюджетных источников.
     7.4. Подпрограмма   4   "Развитие   и   модернизация  объектов
коллекторного хозяйства города Москвы".
     Подпрограмма "Развитие  и  модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия,  направленные
на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации
инженерных  коммуникаций  города  Москвы,  позволяющей   обеспечить
качество   и   доступность   услуг   потребителям   по  технической
эксплуатации коммуникационных коллекторов.
     Цели подпрограммы:
     - создание  инфраструктуры   для   прокладки   и   технической
эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
     - обеспечение комфортных условий для проживания жителей города
Москвы;
     - обеспечение качества и  доступности  услуг  потребителям  по
технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.
     Задачи подпрограммы:
     - обеспечение    надежного    безаварийного   функционирования
коллекторного хозяйства города Москвы;
     - обеспечение  условий  для развития инженерной инфраструктуры
городского хозяйства;
     - повышение  безопасности,  антитеррористической  защищенности
объектов инженерной инфраструктуры.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     Мероприятие 4.1  Реализация  комплекса  мер,  направленных  на
развитие коллекторного хозяйства города Москвы.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы.  Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06  Г
0100.
     Мероприятие 4.2 Производственная программа ГУП "Москоллектор".
Ответственные    исполнители:   ГУП   "Москоллектор".   Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     7.5. Подпрограмма      5      "Развитие     и     модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического водоснабжения".
     Подпрограмма "Развитие             и              модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического    водоснабжения"     предусматривает     мероприятия,
обеспечивающие  удовлетворение  потребностей  жителей и организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в  соответствии
с установленными нормативами.
     Цель подпрограммы:
     Обеспечение удовлетворения  потребностей жителей и организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в  соответствии
с установленными нормативами качества.
     Задачи подпрограммы:
     - создание  новых  и  модернизация  имеющихся производственных
мощностей;
     - уменьшение     среднего     уровня    износа    коммунальной
инфраструктуры  водопроводно-канализационного  хозяйства  и  систем
технического водоснабжения;
     - уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     Мероприятие 5.1  Реализация  комплекса  мер,  направленных  на
развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы, Департамент городского имущества города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Д
0100.
     Мероприятие 5.2 Инвестиционная программа  ОАО  "Мосводоканал".
Ответственные    исполнители:   ОАО   "Мосводоканал".   Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     7.6. Подпрограмма   6   "Развитие   и   модернизация  объектов
водоотведения поверхностного стока".
     Подпрограмма "Развитие  и  модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока" предусматривает мероприятия,  направленные на
создание   условий  для  повышения  качества  и  доступности  услуг
водоотведения поверхностного стока.
     Цель подпрограммы:
     Повышение качества   и   доступности    услуг    водоотведения
поверхностного стока.
     Задачи подпрограммы:
     - создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
     - уменьшение    среднего    уровня     износа     коммунальной
инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
     - уменьшение себестоимости услуг водоотведения  поверхностного
стока;
     - повышение  уровня  благоустройства  объектов  поверхностного
стока.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 4 мероприятия:
     Мероприятие 6.1 Водоотведение поверхностных сточных вод.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Е
0100.
     Мероприятие 6.2  Реализация комплекса мер по развитию объектов
водоотведения поверхностного стока.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы,    Департамент    жилищно-коммунального     хозяйства     и
благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой
статье расходов 06 Е 0300.
     Мероприятие 6.3  Производственная программа ГУП "Мосводосток".
     Ответственные исполнители:  ГУП   "Мосводосток".   Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 6.4    Субсидия    Государственному     унитарному
предприятию  города Москвы по эксплуатации московских водоотводящих
систем  "Мосводосток"  в  целях  возмещения  затрат,  связанных   с
проведением     оценки    безопасности    выявленных    бесхозяйных
гидротехнических сооружений и их временным содержанием.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Е
0800.
     7.7. Подпрограмма   7  "Развитие  единой  светоцветовой  среды
города Москвы".
     Подпрограмма "Развитие   единой   светоцветовой  среды  города
Москвы"  предусматривает  мероприятия,  направленные  на  повышение
эффективности  и  надежности  работы установок наружного освещения,
архитектурно-художественной  подсветки  и  праздничного  оформления
города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за
счет применения энергосберегающих технологий.  Также  подпрограммой
предусмотрено  достижение экономии средств бюджета города Москвы за
счет снижения эксплуатационных  расходов  в  результате  применения
современных технологий и материалов.
     Цели подпрограммы:
     - обеспечение  условий  комфортного и безопасного проживания в
городе Москве в соответствии с современными требованиями;
     - повышение   эффективности   и  надежности  работы  установок
наружного  освещения,   архитектурно-художественной   подсветки   и
праздничного оформления города Москвы;
     - снижение   показателей   энергопотребления   в    установках
наружного,  архитектурнохудожественного  освещения  и  праздничного
оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;
     - обеспечение  экономии  средств бюджета города Москвы за счет
снижения  эксплуатационных   расходов   в   результате   применения
современных технологий и материалов.
     Задачи подпрограммы:
     - приведение наружного, архитектурно-художественного освещения
и  праздничного  оформления  города   Москвы   в   соответствие   с
нормативными требованиями;
     - сокращение количества отказов в работе  установок  наружного
освещения,  архитектурно-художественной  подсветки  и  праздничного
оформления города Москвы;
     - улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды
города в вечерне-ночное время в соответствии  с  концепцией  единой
световой среды;
     - модернизация оборудования на основе современных технологий.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 8 мероприятий:
     Мероприятие 7.1   Содержание   объектов  наружного  освещения.
Ответственный  исполнитель:  Департамент   топливно-энергетического
хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Ж
0100.
     Мероприятие 7.2 Ремонт объектов наружного освещения.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0200.
     Мероприятие 7.3               Содержание              объектов
архитектурно-художественного освещения.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0300.
     Мероприятие 7.4  Ремонт  объектов архитектурно-художественного
освещения.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0400.
     Мероприятие 7.5  Реализация комплекса мер по совершенствованию
наружного   освещения   и   развитию    архитектурно-художественной
подсветки города Москвы.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Ж
0500.
     Мероприятие 7.6 Праздничное световое оформление города Москвы.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0600.
     Мероприятие 7.7  Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию города Москвы "Моссвет" по  осуществлению  технического
надзора  за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного освещения и
архитектурно-художественной подсветки.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0800.
     Мероприятие 7.8  Возмещение затрат Государственному унитарному
предприятию  города  Москвы  "Моссвет"  на   оплату   электрической
энергии,     потребляемой    установками    наружного    освещения,
архитектурно-художественной  подсветки,   праздничной   иллюминации
города   Москвы,   находящимися  на  праве  хозяйственного  ведения
Государственного унитарного предприятия города Москвы "Моссвет".
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Ж
0900.
     7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов".
     Подпрограмма "Развитие     сети     общественных     туалетов"
предусматривает     мероприятия,    направленные    на    повышение
эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии
снижения  показателей  энергопотребления  общественных  туалетов за
счет применения энергосберегающих технологий.
     Цели подпрограммы:
     - обеспечение условий комфортного и безопасного  проживания  в
городе в соответствии с современными требованиями;
     - повышение эффективности  и  надежности  работы  общественных
туалетов;
     - снижение  показателей   энергопотребления   в   общественных
туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;
     - обеспечение экономии средств бюджета города Москвы  за  счет
снижения   эксплуатационных   расходов   в   результате  применения
современных технологий и материалов.
     Задачи подпрограммы:
     - капитальный ремонт и модернизация существующих  общественных
туалетов;
     - расширение сети общественных туалетов города Москвы;
     - обеспечение    доступности   услуги,   в   том   числе   для
маломобильных групп населения;
     - улучшение   информирования  населения  о  местах  размещения
общественных туалетов;
     - внедрение  новых  технологий,  в  том  числе  обеспечивающих
решения по  энергосбережению  и  антитеррористической  защищенности
граждан.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 3 мероприятия:
     Мероприятие 8.1 Эксплуатация и ремонт  общественных  туалетов.
Ответственный    исполнитель:   Департамент   жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 З
0100.
     Мероприятие 8.2    Оказание    государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  З
0381.
     Мероприятие 8.3   Инвестиционные    средства.    Ответственный
исполнитель:   ГУП   "Сантехработ".  Мероприятие  финансируется  из
внебюджетных источников.
     7.9. Подпрограмма  9  "Развитие инженерных коммуникаций города
Москвы".
     Подпрограмма "Развитие  инженерных коммуникаций города Москвы"
предусматривает мероприятия,  направленные на обеспечение  надежным
тепло-,   водо-   и  электроснабжением  существующих  и  строящихся
объектов застройки города Москвы.
     Цель подпрограммы:
     - обеспечение  надежным  тепло-,  водо-  и   электроснабжением
существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
     Задачи подпрограммы:
     - прокладка   около   1350   км  инженерных  сетей  различного
назначения (водопроводов,  канализационных коллекторов,  тепловых и
газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     Мероприятие 9.1 Реализация  мероприятий  по  проектированию  и
строительству   объектов   внешней   инженерной   инфраструктуры  и
инновационного   центра   Сколково.   Ответственный    исполнитель:
Департамент строительства города Москвы.  Мероприятие финансируется
по целевой статье расходов 0923103 (за  счет  средств  федерального
бюджета).
     Мероприятие 9.2   Реализация   комплекса   мер   по   развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы, Департамент развития новых территорий.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  И
0100.
     7.10. Подпрограмма   10    "Энергосбережение    по    объектам
Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы"
     Подпрограмма "Энергосбережение   по   объектам    Департамента
топливно-энергетического  хозяйства  города Москвы" предусматривает
мероприятия,  направленные  на  снижение   энергоемкости   валового
регионального  продукта  (ВРП),  создание  условий  для сдерживания
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги  и  энергоносители  за
счет     внедрения    энергосберегающих    технологий,    улучшение
экологической обстановки за  счет  снижения  выбросов  в  атмосферу
парниковых газов в городе Москве.
     Цели подпрограммы:
     - снижение    энергоемкости    ВРП   (валового   регионального
продукта);
     - повышение    эффективности    использования   энергетических
ресурсов потребителями города;
     - обеспечение     надежного,    безопасного,    бездефицитного
энергоснабжения;
     - повышение  качества  жизни  населения  и  снижение затрат на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
     Задачи подпрограммы:
     - создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
города:    государственно-частное    партнерство,   энергосервисные
контракты (договора);
     - формирование   тарифной   политики,  стимулирующей  экономию
ресурсов;
     - снижение  себестоимости производства топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР);
     - сокращение   потребления   первичного   топлива  (газа)  при
производстве электрической и тепловой энергии;
     - снижение  удельных  показателей  потребления электрической и
тепловой  энергии,  воды  и  природного  газа,  сокращение   потерь
энергоресурсов;
     - сокращение  выбросов  продуктов   сгорания   при   выработке
тепловой и электрической энергии, в т.ч. выбросов вредных веществ;
     - повышение    осведомленности    населения    по     вопросам
энергосбережения.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 36 мероприятий:
     Мероприятие 10.1 Мероприятия, направленные на энергосбережение
и энергоэффективность.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  К
0100.
     Мероприятие 10.2   Оказание   государственными    учреждениями
государственных  услуг,  выполнение  работ,  финансовое обеспечение
деятельности государственных учреждений.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 К
0200.
     Мероприятие 10.3    Оказание   государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  К
0281.
     Мероприятие 10.4 Реализация региональных  программ  в  области
энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 5013
(за счет средств федерального бюджета).
     Мероприятие 10.5   Научно-исследовательские   разработки    по
стимулированию энергетической и экологической эффективности.
     Ответственный исполнитель:                         Департамент
топливно-энергетического хозяйства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  К
0300.
     Мероприятие 10.6  Мероприятия  энергосбережения  и   повышения
энергетической    эффективности   на   объектах   ресурсоснабжающих
организаций.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.7 Внедрение  энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента городского имущества города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.8  Внедрение  энергосберегающих  мероприятий на
объектах Департамента градостроительной политики города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.9 Внедрение  энергосберегающих  мероприятий  на
объектах    Департамента    жилищно-коммунального    хозяйства    и
благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента здравоохранения города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.11  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента информационных технологий города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента капитального ремонта города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.13  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента культуры города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах    Департамента    науки,    промышленной    политики    и
предпринимательства города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента образования города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.16  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента природопользования и охраны окружающей  среды
города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.17  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента средств массовой информации и рекламы  города
Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.18  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента социальной защиты населения города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента строительства города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.20  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента транспорта  и  развития  дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.21  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента физической культуры и спорта города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах Департамента торговли и услуг города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.23  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах  Комитета  по  архитектуре  и  градостроительству   города
Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.24  Внедрение  энергосберегающих мероприятий на
объектах  Комитета  города   Москвы   по   обеспечению   реализации
инвестиционных  проектов  в  строительстве  и  контролю  в  области
долевого строительства.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  Комитета  государственного  строительного  надзора города
Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Центрального административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северо-Восточного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Восточного  административного  округа  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Юго-Восточного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Южного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Юго-Западного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Западного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Северо-Западного административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     Мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих  мероприятий  на
объектах  жилищного  фонда и подведомственных учреждений префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
     Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     7.11. Подпрограмма  11  "Мероприятия  в  области  обращения  с
отходами и противооползневые работы"
     Подпрограмма "Мероприятия в области  обращения  с  отходами  и
противооползневые  работы" предусматривает реализацию комплекса мер
по  проведению  противооползневых  мероприятий,  а  также  развитие
материально-технической   базы   городской   системы   обращения  с
коммунальными отходами,  обеспечение безопасной утилизации  опасных
компонентов  коммунальных  отходов,  сокращение объемов захоронения
коммунальных  отходов  на  полигонах  и   улучшение   экологической
обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
     Цели подпрограммы:
     - развитие   материально-технической  базы  городской  системы
обращения с коммунальными отходами;
     - обеспечение   безопасной   утилизации   опасных  компонентов
коммунальных отходов;
     - сокращение   объемов  захоронения  коммунальных  отходов  на
полигонах;
     - улучшение   экологической   обстановки  в  городе  Москве  и
Московском регионе в целом. Задачи подпрограммы:
     - создание   новых  производств  по  комплексной  переработке,
сортировке и  депонированию  отходов  на  территории  Московской  и
прилегающих к Московскому региону областей;
     - развитие  действующих  в  городе  систем   централизованного
сбора,    транспортировки,    обезвреживания    и/или   захоронения
ртутьсодержащих и медицинских отходов;
     - обеспечение радиационной безопасности населения;
     - развитие  действующей  системы  раздельного  сбора   отходов
(расширение  парка  специализированных  контейнеров  и сети пунктов
платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
     - эксплуатация   действующих   городских  объектов  санитарной
очистки. Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 13 мероприятий:
     Мероприятие 11.1   Оказание   государственными    учреждениями
государственных  услуг,  выполнение  работ,  финансовое обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0181.
     Мероприятие 11.2   Промышленная  переработка  твердых  бытовых
отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате
за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым
из   домовладений   (от   населения),   Государственным   унитарным
предприятием города Москвы "Экотехпром".
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
0200.
     Мероприятие 11.3  Промышленная  переработка  твердых   бытовых
отходов,    образуемых   населением,   Обществом   с   ограниченной
ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3".
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0300.
     Мероприятие 11.4  Расходы  на транспортировку и обезвреживание
медицинских отходов.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0400.
     Мероприятие 11.5   Мероприятия   по  обеспечению  радиационной
безопасности населения города Москвы.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0500.
     Мероприятие 11.6 Мероприятия по очистке промливневых стоков.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
0600.
     Мероприятие 11.7 Вывоз и  хранение  автотранспортных  средств,
подлежащих утилизации.
     Ответственные исполнители:       Префектура       Центрального
административного   округа   города  Москвы,  Префектура  Северного
административного     округа     города     Москвы,      Префектура
Северо-Восточного    административного    округа   города   Москвы,
Префектура  Восточного  административного  округа  города   Москвы,
Префектура  Юго-Восточного  административного округа города Москвы,
Префектура   Южного   административного   округа   города   Москвы,
Префектура  Юго-Западного  административного  округа города Москвы,
Префектура  Западного  административного  округа   города   Москвы,
Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0801.
     Мероприятие 11.8    Оказание   государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности государственных казенных учреждений.
     Ответственный исполнитель:     Префектура      Зеленоградского
административного округа города Москвы,  Префектура Зеленоградского
административного округа города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
0881.
     Мероприятие 11.9 Прочие расходы в области обращения с отходами
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
0900.
     Мероприятие 11.10  Реализация  комплекса  мер  по  хранению  и
утилизации отходов
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
1000.
     Мероприятие 11.11 Расходы по  обращению  с  твердыми  бытовыми
отходами    и    крупногабаритным    мусором,    образующимися    в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территориях   отдельных
административных округов города Москвы.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
1100.
     Мероприятие 11.12 Реализация комплекса  мер,  направленных  на
проведение противооползневых мероприятий.
     Ответственный исполнитель:  Департамент  строительства  города
Москвы.
     Мероприятие финансируется по  целевой  статье  расходов  06  Л
1200.
     Мероприятие 11.13    Возмещение    затрат     Государственному
унитарному  предприятию  города  Москвы  "Экотехпром"  по временной
эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево".
     Ответственный исполнитель:  Департамент  жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансируется  по  целевой  статье  расходов  06 Л
1300.

     8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
        реализации Государственной программы и подпрограмм

     Финансирование мероприятий    Государственной    программы   и
подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств  бюджета
города Москвы и внебюджетных источников.
     Общий объем   финансирования   Государственной   программы   в
2010-2018 годах составляет 1 375 026 889,30 тыс. рублей:
     - расходы бюджеты города Москвы в 2010-2018 годах  -  414  708
340,1 тыс. рублей;
     - средства федерального бюджета в  2012-2018  годах  -  4  658
618,6 тыс. рублей;
     - средства юридических и физических лиц в  2012-2018  годах  -
955 659 930,60 тыс. рублей.
     Предусматривается следующее      распределение      ресурсного
обеспечения по годам реализации Государственной программы:
     - на 2012 год - 235 738 660,9 тыс. рублей;
     - на 2013 год - 257 916 583,5 тыс. рублей;
     - на 2014 год - 179 650 558,7 тыс. рублей;
     - на 2015 год - 163 683 674,0 тыс. рублей;
     - на 2016 год - 151 303 150,1 тыс. рублей;
     - на 2017 год - 145 373 284,9 тыс. рублей;
     - на 2018 год - 147 413 353,5 тыс. рублей.
     В том числе по подпрограммам:
     - по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города  Москвы"
объем   финансирования   за  счет  средств  бюджета  города  Москвы
составляет 3 265 524,9 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы  направляются на возмещение затрат по функционированию
подразделений  Казенного  предприятия  "Московская   энергетическая
дирекция"   и   реализацию  мер  по  обеспечению  электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.  При этом  основным
источником  реализации подпрограммы являются внебюджетные источники
финансирования  399   793   397,5   тыс.   рублей.   Это   средства
инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго",  ОАО "МОЭСК",  ОАО "ОЭК" и
ОАО "Энергокомплекс";
     - по  подпрограмме  2  "Развитие теплоснабжения города Москвы"
объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета   города   Москвы
составляет  3  810  585,3 тыс.  рублей.  Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на актуализацию схем тепло-,  электро-  и
внешнего    газоснабжения   и   реализацию   мер   по   обеспечению
теплоснабжением объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры. При
этом   основным   источником   реализации   подпрограммы   являются
внебюджетные источники финансирования 205 996  354,4  тыс.  рублей.
Это средства инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";
     - по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в  городе  Москве"
объем   финансирования   за  счет  средств  бюджета  города  Москвы
составляет 1 387 590,9 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы   направляются   на   актуализацию  Генеральной  схемы
газоснабжения и  реализацию  комплекса  мер  по  развитию  газового
хозяйства  города  Москвы.  При этом основным источником реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 22  936
207,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");
     - по  подпрограмме  4  "Развитие   и   модернизация   объектов
коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 6 799 784,2  тыс.  рублей.
Основные  средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию
комплекса мер,  направленных на  развитие  коллекторного  хозяйства
города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы
являются внебюджетные источники финансирования 22  079  625,0  тыс.
рублей. (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");
     - по    подпрограмме    5     "Развитие     и     модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического водоснабжения" объем финансирования  за  счет  средств
бюджета города Москвы составляет 24 414 567,4 тыс. рублей. Основные
средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса
мер,   направленных   на   развитие   водопроводно-канализационного
хозяйства города Москвы.  При этом основным  источником  реализации
подпрограммы  являются внебюджетные источники финансирования 92 980
442,0  тыс.  рублей.   (средства   инвестиционной   программы   ОАО
"Мосводоканал");
     - по  подпрограмме  6  "Развитие   и   модернизация   объектов
водоотведения  поверхностного  стока"  объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 62 980 370,9 тыс.  рублей.
Основные  средства  в  рамках подпрограммы направляются на развитие
водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному
унитарному  предприятию  города  Москвы  по эксплуатации московских
водоотводящих  систем  "Мосводосток"  в  целях  возмещения  затрат,
связанных  с проведением оценки безопасности выявленных бесхозяйных
гидротехнических сооружений и их  временным  содержанием.  Средства
внебюджетных источников финансирования составляют 14 541 663,3 тыс.
рублей. (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводсток");
     - по  подпрограмме  7  "Развитие  единой  светоцветовой  среды
города Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета  города
Москвы  составляет  63 618 623,3 тыс.  рублей.  Основные средства в
рамках подпрограммы направляются на содержание,  капитальный ремонт
и   устройство   наружного  освещения,  архитектурно-художественной
подсветки и праздничного освещения.  С  учетом  задач,  решаемых  в
рамках подпрограммы, привлечение средств из внебюджетных источников
не предусмотрено;
     - по  подпрограмме  8  "Развитие  сети  общественных туалетов"
объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета   города   Москвы
составляет  4  210  589,4 тыс.  рублей.  Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на  эксплуатацию  и  ремонт  общественных
туалетов.    Средства    внебюджетных   источников   финансирования
составляют 1 810 500,0 тыс. рублей;
     - по  подпрограмме  9 "Развитие инженерных коммуникаций города
Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города  Москвы
составляет  85  612 565,1 тыс.  рублей.  Основные средства в рамках
подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер  по  развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки.  Также в
2013 году 4 500 000,0 тыс.  рублей были направлены из  федерального
бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству
объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного  центра
Сколково.   С   учетом   задач,  решаемых  в  рамках  подпрограммы,
привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;
     - по    подпрограмме    10   "Энергосбережение   по   объектам
Департамента  топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы"
объем   финансирования   за  счет  средств  бюджета  города  Москвы
составляет 2 884 008,5 тыс.  рублей. Также в 2012 и 2013 годах была
получена  субсидия из федерального бюджета в размере 158 618,6 тыс.
рублей.  При   этом   основные   основным   источником   реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 195 521
740,7 тыс. рублей;
     - по  подпрограмме  11  "Мероприятия  в  области  обращения  с
отходами и противооползневые работы" объем финансирования  за  счет
средств бюджета города Москвы составляет 61 776 506,5 тыс.  рублей.
С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств
из внебюджетных источников не предусмотрено.
     Объемы финансового обеспечения  Государственной  программы  за
счет  средств  бюджета  города  Москвы  приведены  в приложении 3 к
Государственной программе,  а общие объемы финансового  обеспечения
Государственной    программы    приведены    в   приложении   4   к
Государственной программе.

     9. Характеристика мер правового регулирования в сфере
        коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
        направленных на достижение целей и результатов
        Государственной программы

     В рамках  Государственной  программы  предусмотрена реализация
требований  действующих  правовых  актов  Российской  Федерации   и
совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:
     - в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта
2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики
в  переходный  период  и   о   внесении   изменений   в   некоторые
законодательные  акты  Российской Федерации и признании утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике",  Федерального
закона  от  27  июля  2010  г.   N   190-ФЗ   "О   теплоснабжении",
постановления  Правительства Москвы от 2 декабря 2008 г.  N 1075-ПП
"Об Энергетической стратегии города Москвы на период до 2025 года",
постановления Правительства  Российской  Федерации  от  17  октября
2009 г.  N 823  "О  схемах  и  программах  перспективного  развития
электроэнергетики"  требуется  актуализация схем тепло-,  электро-,
газоснабжения. Срок: 2 квартал 2014 года;
     - в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
22 февраля 2012 г.  N 154 "О требованиях к  схемам  теплоснабжения,
порядку  их  разработки  и  утверждения"  планируется осуществление
корректировки  схемы  теплоснабжения  города  Москвы,  утвержденной
постановлением Правительства  города  Москвы  от 29 декабря 2009 г.
N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения города Москвы на период  до  2020
года с выделением двух этапов 2010 и 2015 гг.". В целях обеспечения
проведения  корректировки  схемы   теплоснабжения   города   Москвы
планируется  принятие соответствующего правового акта Правительства
Москвы;
     - в  порядке  статьи  15 Градостроительного кодекса Российской
Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы,
предусматривающего  утверждение схемы территориального планирования
присоединенных    территорий    Новомосковского     и     Троицкого
административных округов города Москвы. Срок: 2 квартал 2014 года;
     - с учетом положений  постановления  Правительства  Российской
Федерации  от  30  декабря  2013  г.  N 1314 "Об утверждении Правил
подключения (технологического присоединения) объектов  капитального
строительства  к  сетям  газораспределения,  а также об изменении и
признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской
Федерации"  предусмотрено  утверждение  Региональной энергетической
комиссией города Москвы платы за  технологическое  присоединение  к
сетям газоснабжения. Срок: 3 квартал 2014 года;
     - в  целях  реализации  положений  Федерального  закона  от  7
декабря   2011  г.  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и  водоотведении"
предусматривается  принятие  правых  актов  Правительства   Москвы,
утверждающих схемы водоснабжения и водоотведения.  Срок:  2 квартал
2014 года;
     - утверждение  Региональной  энергетической  комиссией  города
Москвы платы за технологическое присоединение  к  сетям  водостока.
Срок: 3 квартал 2014 года.
     На 2013 год приказами  Региональной  энергетической  комиссией
города   Москвы   утверждены   инвестиционные   и  производственные
программы    организаций,    осуществляющих    регулируемые    виды
деятельности  в  сфере  тепло-,  газо-,  электро-,  водоснабжения и
водоотведения   (ОАО   "Мосэнергосбыт",   ОАО   "Мосэнерго",    ОАО
"Объединенная энергетическая компания",  ОАО "Энергокомплекс",  ГУП
"Москоллектор" и другие), принимаемые, в том числе в целях развития
систем инженерно-коммунальной инфраструктуры города Москвы.
     Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации  и
систематизации   правовых  актов  города  Москвы,  регламентирующих
вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

     10. Методы оценки эффективности и результативности реализации
         Государственной программы

     Оценка эффективности    и   результативности   Государственной
программы учитывает:
     - степень   достижения  конечных  результатов  Государственной
программы;
     - степень    достижения   конечных   результатов   подпрограмм
Государственной программы;
     - степень  достижения непосредственных результатов мероприятий
подпрограмм
     Государственной программы;
     - степень соответствия запланированному уровню затрат;
     - степень соответствия запланированным срокам.
     Оценка эффективности  и  результативности  предназначена   для
анализа  уровня  соответствия результатов Государственной программы
поставленным задачам и измеряется в процентах.
     Показатель степени    достижения   целей   и   решения   задач
Государственной программы рассчитывается по  формуле  (для  каждого
года реализации Государственной программы):
     ПДЦ = Ирез/n, где:
     ПДЦ -  значение  показателя степени достижения целей и решения
задач Государственной программы (подпрограммы);
     Ирез -  сумма  соотношений  фактического  и планового значения
показателя  (индикатора)   достижения   целей   и   решения   задач
Государственной программы (подпрограммы);
     n - число показателей (индикаторов) достижения целей и решения
задач Государственной программы.
     Оценка эффективности    использования    финансовых    средств
Государственной программы (Оэф).
     Оэф = Фф/Фп, где:
     Фф - фактические затраты по всем источникам;
     Фп - плановые затраты по всем источникам.
     Расчет эффективности     Государственной    программы    (ЭГП)
производится по формуле ЭГП = ПДЦ/Оэф.
     Основным критерием    оценки    результативности    реализации
Государственной    программы    является     полнота     достижения
запланированного (требуемого) результата программы.



                            Приложение 1
                            к Государственной программе города
                            Москвы "Развитие коммунально-инженерной
                            инфраструктуры и энергосбережение" на
                            2012-2018 годы

     Таблица 1

                           П А С П О Р Т
     Подпрограммы 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"
              Государственной программы города Москвы
        "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
              энергосбережение" на 2012-2018 годы

|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование    |Развитие электроснабжения города Москвы                                                                                   |
|подпрограммы    |                                                                                                                          |
|Государственной |                                                                                                                          |
|программы       |                                                                                                                          |
|города Москвы   |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели            |Повышение надежности, доступности электросетевой                                                                          |
|подпрограммы    |инфраструктуры и качества оказываемых услуг                                                                               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи          |1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.                                           |
|подпрограммы    |2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.                                              |
|                |3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.                                                      |
|                |4. Повышение качества передачи электрической энергии.                                                                     |
|                |5. Увеличение телемеханизированных подстанций.                                                                            |
|                |6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих                |
|                |изолированных проводов.                                                                                                   |
|                |7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.                               |
|                |8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 1110 кВ и 220 кВ.                  |
|                |9. Развитие распределительной сети 20 кВ.                                                                                 |
|----------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|Конечные        |Наименование подпрограммы             |Единица     |                     Значения                                         |
|подпрограммы с  |Государственной программы города      |измерения   |                                                                      |
|разбивкой по    |Москвы, конечного результата          |            |                                                                      |
|годам           |подпрограммы                          |            |                                                                      |
|реализации      |                                      |            |                                                                      |
|Государственной |                                      |            |                                                                      |
|программы       |                                      |            |                                                                      |
|города Москвы   |                                      |            |                                                                      |
|                |                                      |            |-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                |                                      |            |2010   |2011   |2012  |2013  |2014   |2015   |2016    |2017   |2018   |
|                |                                      |            |год    |год    |год   |год   |год    |год    |год     |год    |год    |
|                |                                      |            |факт   |факт   |факт  |факт  |прогноз|прогноз|прогноз |прогноз|прогноз|
|                |--------------------------------------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
|                |Подпрограмма 06А0000.                 |  млрд. кВтч|52,6   |53,2   |54,73 |55,7  |57,28  |59,02  |60,99   |60,99  |60,99  |
|                |Развитие электроснабжения города      |            |       |       |      |      |       |       |        |       |       |
|                |Москвы                                |            |       |       |      |      |       |       |        |       |       |
|                |06А0000.01. Выработка электроэнергии  |            |       |       |      |      |       |       |        |       |       |
|                |в Москве                              |            |       |       |      |      |       |       |        |       |       |
|----------------|--------------------------------------|------------|-------|-------|------|------|-------|-------|--------|-------|-------|
|Ответственный   |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                              |
|исполнитель     |                                                                                                                          |
|подпрограммы    |                                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители   |Департамент строительства города Москвы                                                                                   |
|подпрограммы    |                                                                                                                          |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем           |Наименование      |ГРБС |Источник   |                        Расходы (тыс. руб.)                                          |
|финансовых      |подпрограммы      |     |финансиров |                                                                                     |
|ресурсов        |Государственной   |     |ания       |                                                                                     |
|подпрограммы и  |программы города  |     |           |                                                                                     |
|мероприятий     |Москвы и          |     |           |                                                                                     |
|подпрограммы    |мероприятий       |     |           |                                                                                     |
|по годам        |подпрограммы      |     |           |                                                                                     |
|реализации и по |                  |     |           |                                                                                     |
|главным         |                  |     |           |                                                                                     |
|распорядителям  |                  |     |           |                                                                                     |
|бюджетных       |                  |     |           |                                                                                     |
|средств         |                  |     |           |                                                                                     |
|                |                  |     |           |-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |           |2010   |2011    |2012   |2013   |2014 год|2015   |2016 год|2017 год|2018   |Итого    |
|                |                  |     |           |год    |год     |год    |год    |прогноз |год    |прогноз |прогноз |год    |         |
|                |                  |     |           |факт   |факт    |факт   |факт   |        |прогноз|        |        |прогноз|         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Подпрограмма      |020, |Всего:     |Х      |Х       |76 330 |87 959 |75 002  |53 273 |40 545  |34 676  |35 270 |403 058  |
|                |06А0000. Развитие |806  |           |       |        |169,9  |070,6  |415,0   |966,4  |717,9   |839,6   |743,0  |922,4    |
|                |электроснабжения  |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |города Москвы     |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |бюджет     |Х      |Х       |1 024  |858    |955     |426    |0,0     |0,0     |0,0    |3 265    |
|                |                  |     |города     |       |        |685,7  |413,2  |599,0   |827,0  |        |        |       |524,9    |
|                |                  |     |Москвы     |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х       |75 305 |87 100 |74 046  |52 847 |40 545  |34 676  |35 270 |399 793  |
|                |                  |     |юридических|       |        |484,2  |657,4  |816,0   |139,4  |717,9   |839,6   |743,0  |397,5    |
|                |                  |     |и          |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |физических |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |лиц        |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |Всего:     |       |Х       |410    |Х      |332     |0,0    |0,0     |0,0     |0,0    |918 691,4|
|                |                  |     |           |       |        |421,7  |       |321,1   |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |бюджет     |Х      |Х       |410    |175    |332     |0,0    |0,0     |0,0     |0,0    |918 691,4|
|                |                  |     |города     |       |        |421,7  |948,6  |321,1   |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |Москвы     |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Мероприятие       |020, |Всего:     |Х      |Х       |614    |682    |623     |426    |0,0     |0,0     |0,0    |2 346    |
|                |06А0300.          |806  |           |       |        |264,0  |464,6  |277,9   |827,0  |        |        |       |833,5    |
|                |Реализация мер по |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |обеспечению       |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |электроснабжением |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |объектов          |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |инженерно-        |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |коммунальной      |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |инфраструктуры    |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |бюджет     |Х      |Х       |614    |682    |623     |426    |0,0     |0,0     |0,0    |2 346    |
|                |                  |     |города     |       |        |264,0  |464,6  |277,9   |827,0  |        |        |       |833,5    |
|                |                  |     |Москвы     |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Мероприятие       |000  |Всего:     |Х      |Х       |24 125 |38 810 |29 751  |10 660 |3 853   |4 040   |4 231  |115 473  |
|                |06А0400.          |     |           |       |        |104,0  |728,4  |898,6   |175,0  |961,9   |493,6   |609,0  |970,5    |
|                |Инвестиционная    |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |программа ОАО     |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |"Мосэнерго"       |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х       |24 125 |38 810 |29 751  |10 660 |3 853   |4 040   |4 231  |115 473  |
|                |                  |     |юридических|       |        |104,0  |728,4  |898,6   |175,0  |961,9   |493,6   |609,0  |970,5    |
|                |                  |     |и          |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |физических |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |лиц        |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Мероприятие       |000  |Всего:     |Х      |Х       |23 578 |24 536 |24 228  |24 458 |22 402  |19 679  |20 288 |159 171  |
|                |06А0500.          |     |           |       |        |852,6  |199,4  |213,0   |008,0  |346,0   |406,0   |334,0  |359,0    |
|                |Инвестиционная    |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |программа ОАО     |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |"МОЭСК"           |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х       |23 578 |24 536 |24 228  |24 458 |22 402  |19 679  |20 288 |159 171  |
|                |                  |     |юридических|       |        |852,6  |199,4  |213,0   |008,0  |346,0   |406,0   |334,0  |359,0    |
|                |                  |     |и          |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |физических |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |лиц        |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Мероприятие       |000  |Всего:     |Х      |Х       |12 296 |9 282  |9 462   |8 564  |9 427   |7 444   |8 046  |64 525   |
|                |06А0600.          |     |           |       |        |970,0  |940,0  |680,0   |780,0  |980,0   |360,0   |060,0  |770,0    |
|                |Инвестиционная    |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |программа ОАО     |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |"ОЭК"             |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х       |12 296 |9 282  |9 462   |8 564  |9 427   |7 444   |8 046  |64 525   |
|                |                  |     |юридических|       |        |970,0  |940,0  |680,0   |780,0  |980,0   |360,0   |060,0  |770,0    |
|                |                  |     |и          |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |физических |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |лиц        |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |Мероприятие       |000  |Всего:     |Х      |Х       |15 304 |14 470 |10 604  |9 164  |4 861   |3 512   |2 704  |60 622   |
|                |06А0700.          |     |           |       |        |557,6  |789,6  |024,4   |176,4  |430,0   |580,0   |740,0  |298,0    |
|                |Инвестиционная    |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |программа ОАО     |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |"Энергокомплекс"  |     |           |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х       |15 304 |14 470 |10 604  |9 164  |4 861   |3 512   |2 704  |60 622   |
|                |                  |     |юридических|       |        |557,6  |789,6  |024,4   |176,4  |430,0   |580,0   |740,0  |298,0    |
|                |                  |     |и          |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |физических |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|                |                  |     |лиц        |       |        |       |       |        |       |        |        |       |         |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|---------|
|Этапы и сроки   |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                           |
|реализации      |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                           |
|подпрограммы    |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                           |
|                |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                           |
|                |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                           |
|                |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                           |
|                |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                           |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

        Подпрограммы 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"
                Государственной программы города Москвы
           "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
                  энергосбережение" на 2012-2018 годы

|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование     |Развитие теплоснабжения города Москвы                                                                                   |
|подпрограммы     |                                                                                                                        |
|Государственной  |                                                                                                                        |
|программы города |                                                                                                                        |
|Москвы           |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели             |Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы                                  |
|подпрограммы     |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи           |1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую         |
|подпрограммы     |перспективу.                                                                                                            |
|                 |2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на     |
|                 |схемах генеральных планов.                                                                                              |
|                 |3. Формирование зон действия теплоисточников.                                                                           |
|                 |4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.                                                            |
|                 |5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции            |
|                 |теплоисточников и тепловых сетей.                                                                                       |
|                 |6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых        |
|                 |ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых        |
|                 |расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.                                                |
|-----------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные         |Наименование           |Единица |                           Значения                                                    |
|результаты       |подпрограммы           |измере- |                                                                                       |
|подпрограммы с   |Государственной        |ния     |                                                                                       |
|разбивкой        |программы города       |        |                                                                                       |
|по годам         |Москвы, конечного      |        |                                                                                       |
|реализации       |результата подпрограммы|        |                                                                                       |
|Государственной  |                       |        |                                                                                       |
|программы города |                       |        |                                                                                       |
|Москвы           |                       |        |                                                                                       |
|                 |                       |        |----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |                       |        |2010 год  |2011 год  |2012    |2013     |2014    |2015     |2016 год |2017    |2018    |
|                 |                       |        |факт      |факт      |год     |год      |год     |год      |прогноз  |год     |год     |
|                 |                       |        |          |          |факт    |факт     |прогноз |прогноз  |         |прогноз |прогноз |
|                 |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |Подпрограмма 06Б0000.  |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |Развитие теплоснабжения|        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |города Москвы          |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |06Б0000.01. Уровень    |Гкал/   |Х         |Х         |0,03756 |0,0373   |0,0370  |0,0368   |0,0365   |0,0362  |0,0361  |
|                 |потерь тепловой энергии|(км-ч)  |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |в сетях теплоснабжения |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |(отношение суммарного  |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |объема потерь тепловой |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |энергии к суммарной    |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |протяженности сетей):  |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |разводящие сети        |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |06Б0000.02. Уровень    |Гкал/   |Х         |Х         |0,1132  |0,1129   |0,1128  |0,1126   |0,1124   |0,1122  |0,112   |
|                 |потерь тепловой энергии|(км-ч)  |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |в сетях теплоснабжения |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |(отношение суммарного  |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |объема потерь тепловой |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |энергии к суммарной    |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |протяженности сетей):  |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |магистральные сети     |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |06Б0000.03. Количество |ед/1 км |Х         |Х         |0,09    |0,081    |0,088   |0,087    |0,086    |0,085   |0,081   |
|                 |повреждений и дефектов |трубопр.|          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |на 1 км тепловой сети: |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |разводящие сети        |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|                 |06Б0000.04. Количество |ед/1 км |Х         |Х         |1       |0,91     |0,94    |0,93     |0,92     |0,91    |0,82    |
|                 |повреждений и дефектов |трубопр.|          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |на 1 км тепловой сети: |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|                 |магистральные сети     |        |          |          |        |         |        |         |         |        |        |
|-----------------|-----------------------|--------|----------|----------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|--------|
|Ответственный    |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                            |
|исполнитель      |                                                                                                                        |
|подпрограммы     |                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители    |Департамент строительства города Москвы                                                                                 |
|подпрограммы     |                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------|------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
|Объем            |Наименование        |ГРБС  |Источник |Расходы (тыс. руб.)                                                               |
|финансовых       |подпрограммы        |      |финансиро|                                                                                  |
|ресурсов         |Государственной     |      |вания    |                                                                                  |
|подпрограммы и   |программы города    |      |         |                                                                                  |
|мероприятий      |                    |      |         |                                                                                  |
|подпрограммы     |                    |      |         |                                                                                  |
|по годам         |                    |      |         |                                                                                  |
|реализации и по  |                    |      |         |                                                                                  |
|главным          |                    |      |         |                                                                                  |
|распорядителям   |                    |      |         |                                                                                  |
|бюджетных средств|                    |      |         |                                                                                  |
|                 |                    |      |         |-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |         |2010   |2011    |2012    |2013  |2014 год|2015   |2016   |2017 год|2018  |Итого   |
|                 |                    |      |         |год    |год     |год     |год   |прогноз |год    |год    |прогноз |год   |        |
|                 |                    |      |         |факт   |факт    |факт    |факт  |        |прогноз|прогноз|        |прог- |        |
|                 |                    |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |ноз   |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Москвы и мероприятий|      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |подпрограммы        |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Подпрограмма        |020,  |Всего:   |Х      |Х       |35 172  |25 747|27 113  |29 105 |30 854 |30 888  |30 923|209 806 |
|                 |06Б0000. Развитие   |806   |         |       |        |669,1   |885,0 |811,4   |204,5  |931,1  |845,4   |593,2 |939,7   |
|                 |теплоснабжения      |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |города Москвы       |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |бюджет   |Х      |Х       |1 553   |323   |117     |419    |465    |465     |465   |3 810   |
|                 |                    |      |города   |       |        |272,4   |967,0 |841,4   |658,2  |282,1  |282,1   |282,1 |585,3   |
|                 |                    |      |Москвы   |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |средства |Х      |Х       |33 619  |25 423|26 995  |28 685 |30 389 |30 423  |30 458|205 996 |
|                 |                    |      |юридическ|       |        |396,7   |918,0 |970,0   |546,3  |649,0  |563,3   |311,1 |354,4   |
|                 |                    |      |их и     |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |физически|       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |х лиц    |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Мероприятие 06Б0100.|020   |Всего:   |Х      |Х       |158     |104   |107     |119    |125    |125     |125   | 866    |
|                 |Актуализация схем   |      |         |       |        |847,5   |473,9 |841,4   |658,2  |282,1  |282,1   |282,1 |667,3   |
|                 |тепло-,электро- и   |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |внешнего            |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |газоснабжения       |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |бюджет   |Х      |Х       |158     |104   |107     |119    |125    |125     |125   | 866    |
|                 |                    |      |города   |       |        |847,5   |473,9 |841,4   |658,2  |282,1  |282,1   |282,1 |667,3   |
|                 |                    |      |Москвы   |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Мероприятие 06Б0200.|806   |Всего:   |Х      |Х       |1 394   |219   |10 000,0|300    |340    |340     |340   |2 943   |
|                 |Реализация мер по   |      |         |       |        |424,9   |493,1 |        |000,0  |000,0  |000,0   |000,0 |918,0   |
|                 |обеспечению         |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |теплоснабжением     |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |объектов            |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |инженерно-коммунальн|      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |ой инфраструктуры   |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |бюджет   |Х      |Х       |1 394   |219   |10 000,0|300    |340    |340     |340   |2 943   |
|                 |                    |      |города   |       |        |424,9   |493,1 |        |000,0  |000,0  |000,0   |000,0 |918,0   |
|                 |                    |      |Москвы   |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Мероприятие 06Б0300.|000   |Всего:   |Х      |Х       |12 014  |24 857|26 423  |28 008 |29 688 |29 688  |29 688|180 370 |
|                 |Инвестиционная      |      |         |       |        |840,0   |133,0 |050,0   |433,0  |939,0  |939,0   |939,0 |272,9   |
|                 |программа ОАО "МОЭК"|      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |средства |Х      |Х       |12 014  |24 857|26 423  |28 008 |29 688 |29 688  |29 688|180 370 |
|                 |                    |      |юридическ|       |        |840,0   |133,0 |050,0   |433,0  |939,0  |939,0   |939,0 |272,9   |
|                 |                    |      |их и     |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |физически|       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |х лиц    |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Мероприятие 06Б0400.|000   |Всего:   |Х      |Х       |20 954  |0,0   |0,0     |0,0    |0,0    |0,0     |0,0   |20 954  |
|                 |Производственная    |      |         |       |        |556,7   |      |        |       |       |        |      |556,7   |
|                 |программа           |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |ОАО "МТК"           |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |средства |Х      |Х       |20 954  |0,0   |0,0     |0,0    |0,0    |0,0     |0,0   |20 954  |
|                 |                    |      |юридическ|       |        |556,7   |      |        |       |       |        |      |556,7   |
|                 |                    |      |их и     |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |физически|       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |х лиц    |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |Мероприятие 06Б0500.|000   |Всего:   |Х      |Х       |650     |566   |572     |677    |700    |734     |769   |4 671   |
|                 |Инвестиционная      |      |         |       |        |000,0   |785,0 |920,0   |113,3  |710,0  |624,4   |372,1 |524,8   |
|                 |программа ОАО       |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |"Мосэнерго"         |      |         |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|                 |                    |      |средства |Х      |Х       |650     |566   |572     |677    |700    |734     |769   |4 671   |
|                 |                    |      |юридическ|       |        |000,0   |785,0 |920,0   |113,3  |710,0  |624,4   |372,1 |524,8   |
|                 |                    |      |их и     |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |физически|       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|                 |                    |      |х лиц    |       |        |        |      |        |       |       |        |      |        |
|-----------------|--------------------|------|---------|-------|--------|--------|------|--------|-------|-------|--------|------|--------|
|Этапы и сроки    |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                         |
|реализации       |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                         |
|подпрограммы     |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                         |
|                 |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                         |
|                 |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                         |
|                 |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                         |
|                 |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

       Подпрограммы 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"
             Государственной программы города Москвы
        "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
               энергосбережение" на 2012-2018 годы

|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование     |Развитие газоснабжения в городе Москве                                                                              |
|подпрограммы     |                                                                                                                    |
|Государственной  |                                                                                                                    |
|программы города |                                                                                                                    |
|Москвы           |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели             |1. Повышение уровня безопасности и комфорта жизни жителей города Москвы.                                            |
|подпрограммы     |2. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации газораспределительной системы города Москвы.                      |
|                 |3. Формирование сбалансированной программы проектирования и строительства газопроводов и объектов                   |
|                 |газораспределительной системы на территории города Москвы.                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи           |1. Обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения газом объектов энергетики, промышленности, городского       |
|подпрограммы     |хозяйства и населения города Москвы.                                                                                |
|                 |2. Сокращение числа объектов газораспределительной системы с предельными сроками эксплуатации.                      |
|                 |3. Сокращение протяженности подземных газопроводов, не защищенных от коррозии.                                      |
|                 |4. Повышение энергоэффективности функционирования газораспределительной системы.                                    |
|                 |5. Снижение издержек на эксплуатацию газораспределительной системы.                                                 |
|-----------------|--------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
|Конечные         |Наименование подпрограммы       |Единиц |                       Значения                                            |
|результаты       |Государственной программы города|а      |                                                                           |
|подпрограммы с   |Москвы, конечного результата    |измерен|                                                                           |
|разбивкой        |подпрограммы                    |ия     |                                                                           |
|по годам         |                                |       |                                                                           |
|реализации       |                                |       |                                                                           |
|Государственной  |                                |       |                                                                           |
|программы города |                                |       |                                                                           |
|Москвы           |                                |       |                                                                           |
|                 |                                |       |-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |                                |       |2010   |2011   |2012   |2013  |2014    |2015    |2016     |2017    |2018   |
|                 |                                |       |год    |год    |год    |год   |год     |год     |год      |год     |год    |
|                 |                                |       |факт   |факт   |факт   |факт  |прогноз |прогноз |прогноз  |прогноз |прогноз|
|                 |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |Подпрограмма 06В0000. Развитие  |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |газоснабжения в городе Москве   |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |06В0000.01. Снижение количества |ед/100 |0,64   |0,70   |0,71   |0,71  |0,7     |0,7     |0,69     |0,67    |0,65   |
|                 |инцидентов на 100 км сети       |км сети|       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |газопровода                     |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |06В0000.02. Протяженность       |км     |308    |242    |242    |242   |184     |184     |184      |184     |184    |
|                 |подземных газопроводов не       |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |защищенных от коррозии          |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |06В0000.03. Сдерживание роста   |штук   |178    |175    |175    |178   |160     |166     |162      |158     |156    |
|                 |количества ГРП (газорегуляторный|       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |пункт) со сверхнормативным      |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |сроком службы                   |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|                 |06В0000.04. Количество          |штук   |928    |923    |997    |1064  |1283    |1375    |1310     |1228    |1112   |
|                 |электрозащитных установок со    |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|                 |сверхнормативным сроком службы  |       |       |       |       |      |        |        |         |        |       |
|-----------------|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|--------|--------|---------|--------|-------|
|Ответственный    |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                        |
|исполнитель      |                                                                                                                    |
|подпрограммы     |                                                                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители    |Департамент городского имущества города Москвы, Департамент строительства города Москвы                             |
|подпрограммы     |                                                                                                                    |
|-----------------|----------------|------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|
|Объем            |Наименование    |ГРБС  |Источник  |                      Расходы (тыс. руб.)                                        |
|финансовых       |подпрограммы    |      |финансиров|                                                                                 |
|ресурсов         |Государственной |      |ания      |                                                                                 |
|подпрограммы и   |программы города|      |          |                                                                                 |
|мероприятий      |Москвы и        |      |          |                                                                                 |
|подпрограммы по  |мероприятий     |      |          |                                                                                 |
|годам реализации |подпрограммы    |      |          |                                                                                 |
|и по главным     |                |      |          |                                                                                 |
|распорядителям   |                |      |          |                                                                                 |
|бюджетных        |                |      |          |                                                                                 |
|средств          |                |      |          |                                                                                 |
|                 |                |      |          |-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |          |2010   |2011    |2012   |2013   |2014 год|2015   |2016   |2017   |2018   |Итого  |
|                 |                |      |          |год    |год     |год    |год    |прогноз |год    |год    |год    |год    |       |
|                 |                |      |          |факт   |факт    |факт   |факт   |        |прогноз|прогноз|прогноз|прогноз|       |
|                 |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |Подпрограмма    |020,  |Всего:    |Х      |Х       |3 493  |2 571  |3 552   |3 583  |3 707  |3 707  |3 707  |24 323 |
|                 |06В0000.        |071,  |          |       |        |765,9  |528,4  |803,7   |332,3  |456,2  |456,2  |456,2  |798,8  |
|                 |Развитие        |806   |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |газоснабжения в |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |городе Москве   |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |бюджет    |Х      |Х       |1 143  |110    |96 438,6|10     |9 029,0|9 029,0|9 029,0|1 387  |
|                 |                |      |города    |       |        |765,9  |270,4  |        |029,0  |       |       |       |590,9  |
|                 |                |      |Москвы    |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |средства  |Х      |Х       |2 350  |2 461  |3 456   |3 573  |3 698  |3 698  |3 698  |22 936 |
|                 |                |      |юридически|       |        |000,0  |258,0  |365,1   |303,3  |427,2  |427,2  |427,2  |207,9  |
|                 |                |      |х         |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |и         |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |физических|       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |лиц       |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |Мероприятие     |020   |Всего:    |Х      |Х       |7 508,6|9 171,0|9 968,6 |9 029,0|9 029,0|9 029,0|9 029,0|62     |
|                 |06В0100.        |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |764,2  |
|                 |Актуализация    |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |Генеральной     |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |схемы           |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |газоснабжения   |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |бюджет    |Х      |Х       |7 508,6|9 171,0|9 968,6 |9 029,0|9 029,0|9 029,0|9 029,0|62     |
|                 |                |      |города    |       |        |       |       |        |       |       |       |       |764,2  |
|                 |                |      |Москвы    |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |Мероприятие     |071,  |Всего:    |Х      |Х       |1 136  |101    |86 470,0|1 000,0|0,0    |0,0    |0,0    |1 324  |
|                 |06В0200.        |806   |          |       |        |257,3  |099,4  |        |       |       |       |       |826,7  |
|                 |Реализация      |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |комплекса мер по|      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |развитию        |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |газового        |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |хозяйства города|      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |Москвы          |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |бюджет    |Х      |Х       |1 136  |101    |86 470,0|1 000,0|0,0    |0,0    |0,0    |1 324  |
|                 |                |      |города    |       |        |257,3  |099,4  |        |       |       |       |       |826,7  |
|                 |                |      |Москвы    |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |Мероприятие     |000   |Всего:    |Х      |Х       |2 350  |2 461  |3 456   |3 573  |3 698  |3 698  |3 698  |22 936 |
|                 |06В0300.        |      |          |       |        |000,0  |258,0  |365,1   |303,3  |427,2  |427,2  |427,2  |207,9  |
|                 |Инвестиционная  |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |программа ОАО   |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |"Мосгаз"        |      |          |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                 |                |      |средства  |Х      |Х       |2 350  |2 461  |3 456   |3 573  |3 698  |3 698  |3 698  |22 936 |
|                 |                |      |юридически|       |        |000,0  |258,0  |365,1   |303,3  |427,2  |427,2  |427,2  |207,9  |
|                 |                |      |х         |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |и         |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |физических|       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|                 |                |      |лиц       |       |        |       |       |        |       |       |       |       |       |
|-----------------|----------------|------|----------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|Этапы и сроки    |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                     |
|реализации       |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                     |
|подпрограммы     |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                     |
|                 |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                     |
|                 |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                     |
|                 |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                     |
|                 |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                     |
|-----------------|------ ---------- ----- ---------- ------- -------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- ------- -------|

              Подпрограммы 4 "Развитие и модернизация
          объектов коллекторного хозяйства города Москвы"
              Государственной программы города Москвы
         "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
                энергосбережение" на 2012-2018 годы

|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование        |Развитие и модернизация объектов коллекторного хозяйства города Москвы                                                   |
|подпрограммы        |                                                                                                                         |
|Государственной     |                                                                                                                         |
|программы города    |                                                                                                                         |
|Москвы              |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели                |1. Создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации городских инженерных коммуникаций.                   |
|подпрограммы        |2. Обеспечение комфортных условий для проживания жителей города Москвы.                                                  |
|                    |3. Обеспечение качества и доступности услуг потребителям по технической эксплуатации коммуникационных коллекторов.       |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи              |1. Обеспечение надежного безаварийного функционирования коллекторного хозяйства города Москвы.                           |
|подпрограммы        |2. Обеспечение условий для развития инженерной инфраструктуры городского хозяйства.                                      |
|                    |3. Повышение безопасности, антитеррористической защищенности объектов инженерной инфраструктуры.                         |
|--------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|Конечные результаты |Наименование подпрограммы            |Единица     |                      Значения                                        |
|подпрограммы с      |Государственной программы города     |измерения   |                                                                      |
|разбивкой по годам  |Москвы, конечного результата         |            |                                                                      |
|реализации          |подпрограммы                         |            |                                                                      |
|Государственной     |                                     |            |                                                                      |
|программы города    |                                     |            |                                                                      |
|Москвы              |                                     |            |                                                                      |
|                    |                                     |            |------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
|                    |                                     |            |2010  |2011 |2012 г|2013 |2014 год |2015   |2016    |2017   |2018 год |
|                    |                                     |            |год   |год  |од    |год  |прогноз  |год    |год     |год    |прогноз  |
|                    |                                     |            |факт  |факт |факт  |факт |         |прогноз|прогноз |прогноз|         |
|                    |-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
|                    |Подпрограмма 06Г0000. Развитие и     |            |      |     |      |     |         |       |        |       |         |
|                    |модернизация объектов коллекторного  |            |      |     |      |     |         |       |        |       |         |
|                    |хозяйства города Москвы              |            |      |     |      |     |         |       |        |       |         |
|                    |-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
|                    |06Г0000.01. Износ коллекторного      |процентов   |25    |25   |19    |18   |17       |17     |17      |17     |17       |
|                    |хозяйства                            |            |      |     |      |     |         |       |        |       |         |
|--------------------|-------------------------------------|------------|------|-----|------|-----|---------|-------|--------|-------|---------|
|Ответственный       |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                             |
|исполнитель         |                                                                                                                         |
|подпрограммы        |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители       |Департамент строительства города Москвы                                                                                  |
|подпрограммы        |                                                                                                                         |
|--------------------|----------------|------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем финансовых    |Наименование    |ГРБС  |Источник  |                        Расходы (тыс. руб.)                                           |
|ресурсов            |подпрограммы    |      |финансиров|                                                                                      |
|подпрограммы и      |Государственной |      |ания      |                                                                                      |
|мероприятий         |программы города|      |          |                                                                                      |
|подпрограммы        |Москвы и        |      |          |                                                                                      |
|по годам реализации |мероприятий     |      |          |                                                                                      |
|и                   |подпрограммы    |      |          |                                                                                      |
|по главным          |                |      |          |                                                                                      |
|распорядителям      |                |      |          |                                                                                      |
|бюджетных средств   |                |      |          |                                                                                      |
|                    |                |      |          |-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |                |      |          |2010   |2011    |2012   |2013 год|2014   |2015 год|2016   |2017 год|2018   |Итого     |
|                    |                |      |          |год    |год     |год    |факт    |год    |прогноз |год    |прогноз |год    |          |
|                    |                |      |          |факт   |факт    |факт   |        |прогноз|        |прогноз|        |прогноз|          |
|                    |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |Подпрограмма    |806   |Всего:    |Х      |Х       |1 552  |3 370   |3 444  |4 378   |5 648  |5 000   |5 483  |28 879    |
|                    |06Г0000.        |      |          |       |        |604,2  |766,5   |986,7  |617,0   |190,6  |752,6   |491,6  |409,2     |
|                    |Развитие и      |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |модернизация    |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |объектов        |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |коллекторного   |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |хозяйства города|      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |Москвы          |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |                |      |бюджет    |Х      |Х       |540    |1 273   |732    |905     |1 116  |1 116   |1 116  |6 799     |
|                    |                |      |города    |       |        |106,2  |490,5   |630,7  |000,0   |185,6  |185,6   |185,6  |784,2     |
|                    |                |      |Москвы    |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |                |      |средства  |Х      |Х       |1 012  |2 097   |2 712  |3 473   |4 532  |3 884   |4 367  |22 079    |
|                    |                |      |юридичес- |       |        |498,0  |276,0   |356,0  |617,0   |005,0  |567,0   |306,0  |625,0     |
|                    |                |      |ких и     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |физических|       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |лиц       |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |Мероприятие     |806   |Всего:    |Х      |Х       |540    |1 273   |732    |905     |1 116  |1 116   |1 116  |6 799     |
|                    |06Г0100.        |      |          |       |        |106,2  |490,5   |630,7  |000,0   |185,6  |185,6   |185,6  |784,0     |
|                    |Реализация      |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |комплекса мер,  |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |направленных    |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |на развитие     |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |коллекторного   |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |хозяйства города|      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |Москвы          |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |                |      |бюджет    |Х      |Х       |540    |1 273   |732    |905     |1 116  |1 116   |1 116  |6 799     |
|                    |                |      |города    |       |        |106,2  |490,5   |630,7  |000,0   |185,6  |185,6   |185,6  |784,0     |
|                    |                |      |Москвы    |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |Мероприятие     |      |Всего:    |Х      |Х       |1 012  |2 097   |2 712  |3 473   |4 532  |3 884   |4 367  |22 079    |
|                    |06Г0400.        |      |          |       |        |498,0  |276,0   |356,0  |617,0   |005,0  |567,0   |306,0  |625,0     |
|                    |Производственная|      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |программа ГУП   |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |"Москоллектор"  |      |          |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|                    |                |000   |средства  |Х      |Х       |1 012  |2 097   |2 712  |3 473   |4 532  |3 884   |4 367  |22 079    |
|                    |                |      |юридичес- |       |        |498,0  |276,0   |356,0  |617,0   |005,0  |567,0   |306,0  |625,0     |
|                    |                |      |ких и     |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |физических|       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|                    |                |      |лиц       |       |        |       |        |       |        |       |        |       |          |
|--------------------|----------------|------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|----------|
|Этапы и сроки       |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                          |
|реализации          |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                          |
|подпрограммы        |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                          |
|                    |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                          |
|                    |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                          |
|                    |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                          |
|                    |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

                   Подпрограммы 5 "Развитие и модернизация
     водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
      технического водоснабжения" Государственной программы города
        Москвы "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
                     энергосбережение" на 2012-2018 годы

|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование    |Развитие и модернизация водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем технического водоснабжения            |
|подпрограммы    |                                                                                                                             |
|Государственной |                                                                                                                             |
|программы города|                                                                                                                             |
|Москвы          |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели            |Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и организаций города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в          |
|подпрограммы    |соответствии с установленными нормативами качества                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи          |1. Создание новых и модернизация имеющихся производственных мощностей.                                                       |
|подпрограммы    |2. Уменьшение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры водопроводно-канализационного хозяйства и систем            |
|                |технического водоснабжения.                                                                                                  |
|                |3. Уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного хозяйства и систем технического водоснабжения.               |
|----------------|-----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные        |Наименование подпрограммы    |Единица   |                           Значения                                                 |
|результаты      |Государственной программы    |измерения |                                                                                    |
|подпрограммы с  |города Москвы, конечного     |          |                                                                                    |
|разбивкой       |результата подпрограммы      |          |                                                                                    |
|по годам        |                             |          |                                                                                    |
|реализации      |                             |          |                                                                                    |
|Государственной |                             |          |                                                                                    |
|программы города|                             |          |                                                                                    |
|Москвы          |                             |          |                                                                                    |
|                |                             |          |-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|                |                             |          |2010   |2011    |2012    |2013    |2014 год  |2015     |2016    |2017    |2018 год  |
|                |                             |          |год    |год     |год     |год     |прогноз   |год      |год     |год     |прогноз   |
|                |                             |          |факт   |факт    |факт    |факт    |          |прогноз  |прогноз |прогноз |          |
|                |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|                |Подпрограмма 06Д0000.        |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |Развитие и модернизация      |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |водопроводно-канализационного|          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |хозяйства                    |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |города Москвы и систем       |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |технического водоснабжения   |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|                |06Д0000.01. Интенсивность    |ав./г.км  |0,33   |0,29    |0.31    |0.30    |0.37      |0.36     |0.36    |0.36    |0.36      |
|                |отказов на водопроводных     |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |сетях                        |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|                |06Д0000.02. Интенсивность    |ав./г.км  |0,01   |0,01    |1.55    |1.53    |1.30      |1,54     |1,53    |1,52    |1,51      |
|                |отказов на канализационных   |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|                |сетях                        |          |       |        |        |        |          |         |        |        |          |
|----------------|-----------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|----------|
|Ответственный   |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                                 |
|исполнитель     |                                                                                                                             |
|подпрограммы    |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители   |Департамент строительства города Москвы, Департамент городского имущества города Москвы                                      |
|подпрограммы    |                                                                                                                             |
|----------------|------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем           |Наименование      |ГРБС |Источник   |                         Расходы (тыс. руб.)                                            |
|финансовых      |подпрограммы      |     |финансирова|                                                                                        |
|ресурсов        |Государственной   |     |ния        |                                                                                        |
|подпрограммы    |программы города  |     |           |                                                                                        |
|и мероприятий   |Москвы и          |     |           |                                                                                        |
|подпрограммы    |мероприятий       |     |           |                                                                                        |
|по годам        |подпрограммы      |     |           |                                                                                        |
|реализации и по |                  |     |           |                                                                                        |
|главным         |                  |     |           |                                                                                        |
|распорядителям  |                  |     |           |                                                                                        |
|бюджетных       |                  |     |           |                                                                                        |
|средств         |                  |     |           |                                                                                        |
|                |                  |     |           |-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |                  |     |           |2010   |2011   |2012 год|2013   |2014   |2015   |2016   |2017 год|2018   |Итого         |
|                |                  |     |           |год    |год    |факт    |год    |год    |год    |год    |прогноз |год    |              |
|                |                  |     |           |факт   |факт   |        |факт   |прогноз|прогноз|прогноз|        |прогноз|              |
|                |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |Подпрограмма      |806, |Всего:     |Х      |Х      |17 078  |19 503 |16 671 |17 177 |15 186 |15 648  |16 129 |117 395 009,4 |
|                |06Д0000.          |071  |           |       |       |504,2   |483,3  |230,1  |261,2  |060,2  |735,2   |735,2  |              |
|                |Развитие и        |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |модернизация      |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |водопроводно-канал|     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |изационного       |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |хозяйства города  |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |Москвы и систем   |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |технического      |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |водоснабжения     |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |                  |     |бюджет     |Х      |Х      |4 979   |3 939  |3 888  |4 394  |2 403  |2 403   |2 403  |24 414 567,4  |
|                |                  |     |города     |       |       |894,2   |626,3  |905,1  |936,2  |735,2  |735,2   |735,2  |              |
|                |                  |     |Москвы     |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х      |12 098  |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245  |13 726 |92 980 442,0  |
|                |                  |     |юридических|       |       |610,0   |857,0  |325,0  |325,0  |325,0  |000,0   |000,0  |              |
|                |                  |     |и          |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |физических |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |лиц        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |Мероприятие       |806, |Всего:     |Х      |Х      |4 979   |3 939  |3 888  |4 394  |2 403  |2 403   |2 403  |24 414 567,4  |
|                |06Д0100.          |071  |           |       |       |894,2   |626,3  |905,1  |936,2  |735,2  |735,2   |735,2  |              |
|                |Реализация        |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |комплекса мер,    |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |направленных на   |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |развитие          |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |водопроводно-канал|     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |изационного       |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |хозяйства города  |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |Москвы            |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |                  |     |бюджет     |Х      |Х      |4 979   |3 939  |3 888  |4 394  |2 403  |2 403   |2 403  |24 414 567,4  |
|                |                  |     |города     |       |       |894,2   |626,3  |905,1  |936,2  |735,2  |735,2   |735,2  |              |
|                |                  |     |Москвы     |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |Мероприятие       |000  |Всего:     |Х      |Х      |12 098  |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245  |13 726 |92 980 442,0  |
|                |06Д0300.          |     |           |       |       |610,0   |857,0  |325,0  |325,0  |325,0  |000,0   |000,0  |              |
|                |Инвестиционная    |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |программа ОАО     |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |"Мосводоканал"    |     |           |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|                |                  |     |средства   |Х      |Х      |12 098  |15 563 |12 782 |12 782 |12 782 |13 245  |13 726 |92 980 442,0  |
|                |                  |     |юридических|       |       |610,0   |857,0  |325,0  |325,0  |325,0  |000,0   |000,0  |              |
|                |                  |     |и          |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |физических |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|                |                  |     |лиц        |       |       |        |       |       |       |       |        |       |              |
|----------------|------------------|-----|-----------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|
|Этапы и сроки   |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                              |
|реализации      |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                              |
|подпрограммы    |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                              |
|                |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                              |
|                |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                              |
|                |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                              |
|                |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                              |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


Информация по документу
Читайте также