Расширенный поиск

Постановление Правительства Москвы от 19.05.2015 № 298-ПП

     - определение  прогнозных  тепловых нагрузок по районам города
Москвы и городу Москве в целом на 2012-2018 годы;
     - снижение уровня износа подземных газопроводов;
     - снижение уровня износа коллекторного хозяйства;
     - повышение   надежности   работы   системы   водоснабжения  и
водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
     - создание  новых  и модернизация имеющихся мощностей объектов
поверхностного стока;
     - улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды
города Москвы в вечерне-ночное время в  соответствии  с  концепцией
единой световой среды;
     - обеспечение  инженерными   коммуникациями   существующих   и
строящихся объектов застройки города Москвы;
     - сохранение устойчивого функционирования  и  развитие  систем
инженерно-коммунальной инфраструктуры;
     - повышение   степени   использования   сырьевого   потенциала
коммунальных отходов;
     - совершенствование  централизованной  системы   обращения   с
отходами;
     - создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
города:    государственно-частное    партнерство,   энергосервисные
контракты (договора);
     - формирование  тарифной  политики,   стимулирующей   экономию
ресурсов;
     - снижение себестоимости производства  топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР);
     - сокращение   потребления   первичного   топлива  (газа)  при
производстве электрической и тепловой энергии;
     - снижение  удельных  показателей  потребления электрической и
тепловой  энергии,  воды  и  природного  газа,  сокращение   потерь
энергоресурсов;
     - сокращение  выбросов  продуктов   сгорания   при   выработке
тепловой  и  электрической  энергии,  в  том числе выбросов вредных
веществ;
     - повышение     осведомленности    населения    по    вопросам
энергосбережения.

      4. Сроки и этапы реализации Государственной программы и
      плановые значения конечных результатов Государственной
                      программы и подпрограмм

     Государственная    программа    города    Москвы     "Развитие
коммунально-инженерной  инфраструктуры   и   энергосбережение"   на
2012-2018 годы содержит одиннадцать  подпрограмм  и  реализуется  в
семь  этапов.   Сведения   о   прогнозных   значениях   натуральных
показателей Государственной программы  и  подпрограмм  приведены  в
приложении 2 к Государственной программе.

                         4.1. Первый этап

     Срок реализации: 01.01.2012-31.12.2012
     По  результатам  первого  этапа   реализации   Государственной
программы были достигнуты следующие конечные результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок сведено к нулю;
     - установленная электрическая мощность: 10687,2 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 65,4%;
     - износ тепловых сетей- разводящие сети: 43,8%,  магистральные
сети: 46,6%;
     - доля домов,  в которых летнее  отключение  горячей  воды  по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
     - износ коллекторного хозяйства: 19%;
     - подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 190 МВт;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока 44,7%;
     - доля  воды  в городе Москве,  обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,034 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  4,1 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная   экономия  электрической  энергии:  1153,00  млн.
кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,58 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 111,06 млн. куб. м;
     - суммарная экономия газа: 449,24 млн. куб. м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  657,66 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 826,0 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,02%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения: 0%.

                         4.2. Второй этап

     Срок реализации: 01.01.2013-31.12.2013
     По итогам реализации мероприятий второго этапа Государственной
программы достигнуты следующие конечные результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок держится на нулевом уровне;
     - установленная электрическая мощность: 10927,65 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 62,1%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,6%, магистральные
сети: 46,4%;
     - доля  домов,  в  которых  летнее  отключение горячей воды по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 36,7%;
     - износ коллекторного хозяйства: 18%;
     - подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 720 МВт;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,49%;
     - доля воды в городе Москве,  обеззараженной  новыми  методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,04 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  3,9 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 975,73 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,63 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 17,69 млн. куб. м;
     - суммарная экономия газа: 573,24 млн. куб. м;
     - сокращение выбросов парниковых газов: 1038,73 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 866,0 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,01%;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети  ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем
объеме проб,  отобранных по результатам производственного  контроля
качества питьевой воды: 28%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения: 0%.

                         4.3. Третий этап

     Срок реализации:01.01.2014-31.12.2014
     По    итогам    реализации    мероприятий    третьего    этапа
Государственной программы достигнуты следующие конечные результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок держится на нулевом уровне;
     - установленная электрическая мощность: 11367,9 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 60,6%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,5%, магистральные
сети: 45,3%;
     - доля  домов,  в  которых  летнее  отключение горячей воды по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 36,4%;
     - износ коллекторного хозяйства: 17%;
     - подача электрической мощности к потребителям через кабельные
коллекторы: 1 495 МВт;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,28%;
     - доля воды в городе Москве,  обеззараженной  новыми  методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,08 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  3,8 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 819,23 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,09 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 36,54 млн. куб. м;
     - суммарная экономия газа: 392,79 млн. куб. м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  991,73 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии: 0,75%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 1082,0 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,1%;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети  ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем
объеме проб,  отобранных по результатам производственного  контроля
качества питьевой воды: 14%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения - 0%.

                        4.4. Четвертый этап

     Срок реализации:
     01.01.2015-31.12.2015
     По   итогам   реализации    мероприятий    четвертого    этапа
Государственной  программы  будут  достигнуты  следующие   конечные
результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;
     - установленная электрическая мощность: 11 947,9 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 59,2%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,4%, магистральные
сети: 45,3%;
     - доля  домов,  в  которых  летнее  отключение горячей воды по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
     - износ коллекторного хозяйства: 17%;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 44,18%;
     - доля воды в городе Москве,  обеззараженной  новыми  методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,08 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  3,6 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 965,81 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,33 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 20,51 млн. куб.м;
     - суммарная экономия газа: 606,93 млн. куб.м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  425,52 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии: 2,5%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 1 261,0 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети  ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем
объеме проб,  отобранных по результатам производственного  контроля
качества питьевой воды: 31%;
     - доля сточных вод,  неподвергаюгцихся очистке, в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения - 0%.

                          4.5. Пятый этап

     Срок реализации: 01.01.2016-31.12.2016
     По итогам реализации мероприятий пятого этапа  Государственной
программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;
     - установленная электрическая мощность: 11 712,9 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 57,8%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные
сети: 45,2%;
     - доля  домов,  в  которых  летнее  отключение горячей воды по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 35,7%;
     - износ коллекторного хозяйства: 17%;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,97%;
     - доля воды в городе Москве,  обеззараженной  новыми  методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,08 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта): 3,4
кг у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 787,7 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 20,32 млн. куб.м;
     - суммарная экономия газа: 607,03 млн. куб.м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  851,03 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода)
     - потребление возобновляемой энергии: 3%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 1 303,5 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети  ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем
объеме проб,  отобранных по результатам производственного  контроля
качества питьевой воды: 31%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения: 0%.

                         4.6. Шестой этап

     Срок реализации: 01.01.2017-31,12.2017
     По итогам реализации мероприятий шестого этапа Государственной
программы будут достигнуты следующие конечные результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;
     - установленная электрическая мощность: 11 657,9 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 56,3%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,3%, магистральные
сети: 45,2%;
     - доля  домов,  в  которых  летнее  отключение горячей воды по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 35,6%;
     - износ коллекторного хозяйства: 17%;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,75%;
     - доля воды в городе Москве,  обеззараженной  новыми  методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,08 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  3,4 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 759,34 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 19,36 млн. куб.м;
     - суммарная экономия газа: 607,0 млн. куб.м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  931,34 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии: 3,5%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;
     - доля проб питьевой воды  в  распределительной  водопроводной
сети  ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем
объеме проб,  отобранных по результатам производственного  контроля
качества питьевой воды: 31%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных  вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные системы
водоотведения: 0%.

                         4.7. Седьмой этап

     Срок реализации: 01.01.2018-31.12.2018
     По    итогам    реализации    мероприятий    седьмого    этапа
Государственной  программы  будут  достигнуты  следующие   конечные
результаты:
     - количество заявок на подключение к сетям,  неудовлетворенных
в установленный срок сохранит свое значение равное нулю;
     - установленная электрическая мощность: 11 552,9 МВт;
     - износ сетей электроснабжения: 54,8%;
     - износ тепловых сетей - разводящие сети: 43,2%, магистральные
сети: 45,1%;
     - доля домов,  в которых летнее  отключение  горячей  воды  по
факту составляет 10 дней и менее: 100%;
     - износ газопровода: подземные сети: 35,4%;
     - износ коллекторного хозяйства: 17%;
     - износ сетей водоотведения поверхностного стока: 43,55%;
     - доля  воды  в городе Москве,  обеззараженной новыми методами
(гипохлорит натрия): 100%;
     - обеспеченность населения городскими общественными туалетами:
0,08 туалетов/1000 человек;
     - энергоемкость ВРП (валового регионального продукта):  3,4 кг
у.т./ тыс. рублей;
     - суммарная экономия электрической энергии: 709,78 млн. кВт.ч;
     - суммарная экономия тепловой энергии: 1,34 млн. Гкал;
     - суммарная экономия воды: 19,36 млн. куб.м;
     - суммарная экономия газа: 607,0 млн. куб.м;
     - сокращение выбросов парниковых газов:  841,58 тыс. тонн экв.
СО2 (диоксида углерода);
     - потребление возобновляемой энергии - 4%;
     - увеличение объемов твердых бытовых отходов жилищного сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы: 1 345,9 тыс.тонн;
     - доля  проб  питьевой  воды в распределительной водопроводной
сети,  несоответствующих установленным требованиям,  в общем объеме
проб, отобранных по результатам производственного контроля качества
питьевой воды (Москва без учёта ТиНАО): 0,5%;
     - доля  проб  питьевой  воды в распределительной водопроводной
сети ТиНАО,  несоответствующих установленным требованиям,  в  общем
объеме  проб,  отобранных по результатам производственного контроля
качества питьевой воды: 31%;
     - доля сточных вод,  неподвергающихся очистке,  в общем объеме
сточных вод,  сбрасываемых в централизованные общесплавные  системы
водоотведения: 0%.

      5. Обоснование состава и значений конечных результатов
   Государственной программы, конечных результатов подпрограмм и
    непосредственных результатов основных мероприятий по годам
               реализации Государственной программы

     Состав и   значения   конечных   результатов   Государственной
программы  и  подпрограмм  обусловлены необходимостью решения задач
Государственной программы,  которые позволяют достичь  к  окончанию
срока  ее реализации поставленной цели гарантированного обеспечения
к  2018  году  потребителей  города  Москвы   необходимым   набором
коммунальных услуг нормативного качества при надежной и эффективной
работе коммунальной инфраструктуры города Москвы,  а также снижения
энергоёмкости ВРП (валового регионального продукта).
     Показатели конечных  результатов  подпрограмм  непосредственно
связаны  с  выполняемыми   в   рамках   Государственной   программы
мероприятиями и позволяют проводить  оценку  эффективности  решения
поставленных  стратегических   задач   Государственной   программы.
Сведения   о   прогнозных   значениях    натуральных    показателей
Государственной   программы   приведены   в    приложении    2    к
Государственной программе.
     Конечным      результатом      Государственной      программы,
характеризующим    эффективность    ее     реализации,     являются
гарантированное обеспечение к 2018 году потребителей города  Москвы
необходимым набором коммунальных услуг  нормативного  качества  при
надежной и эффективной работе  коммунальной  инфраструктуры  города
Москвы и снижение энергоемкости ВРП, которое к  2018 году  составит
3,4 кг у.т./тыс. рублей.
     Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"
     Показателем   конечного   результата   подпрограммы   является
выработка электроэнергии в городе Москве.
     Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"
     Показатели конечного результата подпрограммы:
     - уровень  потерь  тепловой  энергии  в  сетях  теплоснабжения
(отношение суммарного объема потерь тепловой  энергии  к  суммарной
протяженности сетей): разводящие сети и магистральные сети;
     - количество повреждений и дефектов на  1  км  тепловой  сети:
разводящие сети и магистральные сети.
     Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"
     Показатели конечного результата подпрограммы:
     - снижение количества инцидентов на 100 км сети газопровода;
     - протяженность   подземных   газопроводов  не  защищенных  от
коррозии;
     - сдерживание роста количества ГРП (газорегуляторный пункт) со
сверхнормативным сроком службы;
     - количество  электрозащитных  установок  со  сверхнормативным
сроком службы.
     Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов коллекторного
хозяйства города Москвы"
     Показателем конечного результата подпрограммы  является  износ
коллекторного хозяйства.
     Подпрограмма      5       "Развитие       и       модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического водоснабжения"
     Показатели конечного результата подпрограммы:
     - удельное количество перерывов в подаче воды,  произошедших в
результате аварий,  повреждений и иных технологических нарушений  в
расчете на протяженность водопроводной сети в год;
     - удельное  количество  аварий  и   засоров   в   расчете   на
протяженность канализационной сети в год.
     Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов водоотведения
поверхностного стока"
     Показателем конечного результата подпрограммы  является  износ
сетей водоотведения поверхностного стока.
     Подпрограмма 7 "Развитие  единой  светоцветовой  среды  города
Москвы"
     Показателем   конечного   результата   подпрограммы   является
снижение количества опор со сверхнормативным сроком службы.
     Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"
     Показателем конечного результата  подпрограммы  является  доля
объектов  требующих  капитального  ремонта  от  общего   количества
стационарных туалетов.
     Подпрограмма  9  "Развитие  инженерных   коммуникаций   города
Москвы"
     Показателем   конечного   результата   подпрограммы   является
обеспечение инженерными коммуникациями  ввода  сооружений  адресной
инвестиционной программы.
     Подпрограмма     10     "Энергосбережение     и      повышение
энергоэффективности"
     В  соответствии  с  требованиями  к  региональным   программам
энергосбережения,   утвержденными   постановлением    Правительства
Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях  к
региональным и муниципальным программам в области  энергосбережения
и  повышения  энергетической  эффективности",  а   также   согласно
основным направлениям государственной политики  в  сфере  повышения
энергетической   эффективности    электроэнергетики    на    основе
возобновляемых  источников  энергии   на   период   до   2020 года,
утвержденных распоряжением Правительства  Российской  Федерации  от
8 января  2009 г.  N 1-р,  в   целях   сохранения   преемственности
достигнутых  показателей  реализации   программ   были   определены
следующие показатели конечного результата подпрограммы:
     - энергоёмкость ВРП (валового регионального продукта);
     - суммарная экономия электроэнергии;
     - суммарная экономия тепловой энергии;
     - суммарная экономия воды;
     - суммарная экономия газа;
     - сокращение выбросов парниковых газов;
     - потребление возобновляемой энергии;
     - отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к
ВРП;
     - доля  объема  электрической  энергии,  расчеты  за   которую
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме
электрической энергии,  потребляемой (используемой)  на  территории
субъекта Российской Федерации;
     - доля   объема   тепловой   энергии,   расчеты   за   которую
осуществляются  с  использованием  приборов  учета,  в общем объеме
тепловой  энергии,  потребляемой   (используемой)   на   территории
субъекта Российской Федерации;
     - доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются
с использованием приборов учета,  в общем объеме воды, потребляемой
(используемой) на территории субъекта Российской Федерации;
     - доля    объема   природного   газа,   расчеты   за   который
осуществляются с использованием  приборов  учета,  в  общем  объеме
природного   газа,   потребляемого  (используемого)  на  территории
субъекта Российской Федерации;
     - доля   объема   энергетических   ресурсов,   производимых  с
использованием возобновляемых источников энергии и (или)  вторичных
энергетических  ресурсов,  в  общем объеме энергетических ресурсов,
производимых на территории субъекта Российской Федерации;
     - доля объема производства электрической энергии генерирующими
объектами,  функционирующими на основе использования возобновляемых
источников энергии,  в совокупном объеме производства электрической
энергии на территории  субъекта  Российской  Федерации  (без  учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт);
     - ввод мощностей  генерирующих  объектов,  функционирующих  на
основе   использования   возобновляемых   источников   энергии,  на
территории    субъекта    Российской    Федерации    (без     учета
гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт).
     Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с отходами  и
противооползневые работы"
     Показателем   конечного   результата   подпрограммы   является
увеличение  объемов  твердых  бытовых  отходов  жилищного   сектора
города,  переработанных  и  выделенных  во  вторичные  материальные
ресурсы.

        6. Перечень подпрограмм Государственной программы с
                обоснованием выделения подпрограмм

     Государственная  программа  состоит  из  11   подпрограмм,   в
комплексе обеспечивающих достижения поставленных  целей  и  решения
программных  задач.  Для  каждой  подпрограммы  сформированы  цели,
задачи, целевые индикаторы и их прогнозные  значения,  указанные  в
приложении 1 к Государственной программе.
     Подпрограмма  (06А0000)  "Развитие   электроснабжения   города
Москвы" (таблица 1 приложения 1 к Государственной программе).
     Подпрограмма (06Б0000) "Развитие теплоснабжения города Москвы"
(таблица 2 приложения 1 к Государственной программе).
     Подпрограмма  (06В0000)  "Развитие  газоснабжения   в   городе
Москве" (таблица 3 приложения 1 к Государственной программе).
     Подпрограмма  (06Г0000)  "Развитие  и  модернизация   объектов
коллекторного хозяйства города Москвы" (таблица 4  приложения  1  к
Государственной программе).
     Подпрограмма    (06Д0000)     "Развитие     и     модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического   водоснабжения"   (таблица   5   приложения    1    к
Государственной программе).
     Подпрограмма  (06Е0000)  "Развитие  и  модернизация   объектов
водоотведения поверхностного  стока"  (таблица  6  приложения  1  к
Государственной программе).
     Подпрограмма (06Ж0000) "Развитие  единой  светоцветовой  среды
города  Москвы"  (таблица  7   приложения   1   к   Государственной
программе).
     Подпрограмма (0630000) "Развитие сети  общественных  туалетов"
(таблица 8 приложения 1 к Государственной программе).
     Подпрограмма  (06И0000)  "Развитие   инженерных   коммуникаций
города  Москвы"  (таблица  9   приложения   1   к   Государственной
программе).
     Подпрограмма   (06К0000)   "Энергосбережение    и    повышение
энергоэффективности" (таблица 10  приложения  1  к  Государственной
программе).
     Подпрограмма (06Л0000)  "Мероприятия  в  области  обращения  с
отходами и противооползневые работы" (таблица  11  приложения  1  к
Государственной программе).

         7. Описание подпрограмм Государственной программы

     7.1. Подпрограмма 1 "Развитие электроснабжения города Москвы"

     Подпрограмма   "Развитие   электроснабжения   города   Москвы"
предусматривает мероприятия, направленные на  создание  необходимых
условий  для  повышения  надежности,   доступности   электросетевой
инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
     Цель подпрограммы:
     - повышение     надежности,     доступности     электросетевой
инфраструктуры и качества оказываемых услуг.
     Задачи подпрограммы:
     - предотвращение критического уровня износа  объектов  системы
электроснабжения города Москвы;
     - снижение  потерь  в   электрических   сетях   при   передаче
электрической энергии;
     - снижение издержек на эксплуатацию действующей  электрической
сети;
     - повышение качества передачи электрической энергии;
     - разработка  и  реализация  программы реновации оборудования,
выработавшего установленные сроки службы;
     - увеличение доли телемеханизированных подстанций;
     - увеличение доли кабельных линий электропередачи и  воздушных
линий с использованием самонесущих изолированных проводов;
     - внедрение комплекса автоматизированного управления сетью;
     - ликвидация    дефицита   трансформаторной   мощности   путем
строительства новых центров питания;
     - обеспечение     надежности    электроснабжения    за    счет
строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ;
     - развитие распределительной сети 20 кВ.
     Подпрограмма включает 6 мероприятий:
     - мероприятие  1.1  Возмещение  затрат   по   функционированию
подразделений  Казенного  предприятия  "Московская   энергетическая
дирекция".       Ответственный       исполнитель:       Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 А 0100.
     - мероприятие    1.2    Реализация    мер    по    обеспечению
электроснабжением  объектов  инженерно-коммунальной инфраструктуры.
Ответственные  исполнители:  Департамент   топливно-энергетического
хозяйства  города Москвы и Департамент строительства города Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 А 0300.
     - мероприятие 1.3  Инвестиционная  программа  ОАО  "Мосэнерго.
Ответственный    исполнитель:    ОАО    "Мосэнерго".    Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие  1.4  Инвестиционная  программа   ОАО   "МОЭСК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭСК".  Мероприятие  финансируется
из внебюджетных источников.
     - мероприятие  1.5   Инвестиционная   программа   ОАО   "ОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "ОЭК". Мероприятие финансируется  из
внебюджетных источников.
     - мероприятие     1.6     Инвестиционная     программа     ОАО
"Энергокомплекс".  Ответственный исполнитель: ОАО "Энергокомплекс".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

     7.2. Подпрограмма 2 "Развитие теплоснабжения города Москвы"

     Подпрограмма   "Развитие   теплоснабжения    города    Москвы"
предусматривает  мероприятия,  направленные  на  формирование   зон
действия  теплоисточников,   определение   основных   характеристик
тепловых сетей города,  подготовку  и  согласование  инвестиционных
проектов нового строительства  и  реконструкции  теплоисточников  и
тепловых сетей.
     Цель подпрограммы:
     - разработка  надежного  и  экономически эффективного варианта
теплоснабжения города Москвы.
     Задачи подпрограммы:
     - определение прогнозных тепловых нагрузок по  районам  города
Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу;
     - определение перспектив развития ТЭЦ,  РТС,  и ГТЭС мощностью
более  100  Гкал/ч  с  размещением  нового  оборудования  на схемах
генеральных планов;
     - формирование зон действия теплоисточников;
     - определение основных характеристик тепловых сетей города;
     - подготовка  и  согласование  сводных  пакетов инвестиционных
предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников  и
тепловых сетей;
     - обеспечение  устойчивого  развития  города  Москвы  за  счет
эффективного  использования  энергетических и финансовых ресурсов в
развитии   объектов   теплового   хозяйства   города   Москвы   при
стабилизации  к  2016 году существующих годовых расходов топлива на
производство тепла и электроэнергии в городе Москве.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 5 мероприятий:
     - мероприятие  2.1  Разработка  и  актуализация  схем  тепло-,
электро- и внешнего газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на
период  до  2030 года.   Ответственный   исполнитель:   Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0100.
     - мероприятие    2.2    Реализация    мер    по    обеспечению
теплоснабжением   объектов  инженерно-коммунальной  инфраструктуры.
Ответственные исполнители: Департамент строительства города Москвы,
Департамент   топливно-энергетического   хозяйства  города  Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Б 0200.
     - мероприятие  2.3  Инвестиционная   программа   ОАО   "МОЭК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МОЭК". Мероприятие финансируется из
внебюджетных источников.
     - мероприятие  2.4  Производственная  программа   ОАО   "МТК".
Ответственный исполнитель: ОАО "МТК". Мероприятие финансируется  из
внебюджетных источников.
     - мероприятие 2.5 Инвестиционная  программа  ОАО  "Мосэнерго".
Ответственный    исполнитель:    ОАО    "Мосэнерго".    Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.

     7.3. Подпрограмма 3 "Развитие газоснабжения в городе Москве"

     Подпрограмма  "Развитие   газоснабжения   в   городе   Москве"
предусматривает  мероприятия,  направленные  на  создание   условий
надежной и безопасной  эксплуатации  газораспределительной  системы
города Москвы и тем самым повышения уровня безопасности и  комфорта
жизни жителей города Москвы.
     Цели подпрограммы:
     - повышение  уровня  безопасности  и  комфорта  жизни  жителей
города Москвы;
     - обеспечение     надежной     и    безопасной    эксплуатации
газораспределительной системы города Москвы;
     - формирование  сбалансированной  программы  проектирования  и
строительства газопроводов и объектов газораспределительной системы
на территории города Москвы.
     Задачи подпрограммы:
     - обеспечение  безаварийного  и бесперебойного снабжения газом
объектов  энергетики,  промышленности,   городского   хозяйства   и
населения города Москвы;
     - сокращение числа объектов  газораспределительной  системы  с
предельными сроками эксплуатации;
     - сокращение   протяженности   подземных   газопроводов,    не
защищенных от коррозии;
     - повышение        энергоэффективности        функционирования
газораспределительной системы;
     - снижение  издержек  на  эксплуатацию   газораспределительной
системы.
     Подпрограмма включает 3 мероприятия:
     - мероприятие 3.1 Разработка и актуализация Генеральной  схемы
газоснабжения   города   Москвы   до    2030 года.    Ответственный
исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства  города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов  06  В
0100.
     - мероприятие  3.2  Реализация  комплекса  мер   по   развитию
газового   хозяйства   города  Москвы.  Ответственные  исполнители:
Департамент строительства  города  Москвы,  Департамент  городского
имущества города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году по
целевой статье расходов 06 В 0200.
     - мероприятие 3.3 Инвестиционная программа ОАО "Мосгаз". Ответ
ственный исполнитель:  ОАО "Мосгаз".  Мероприятие финансируется  из
внебюджетных источников.

       7.4. Подпрограмма 4 "Развитие и модернизация объектов
              коллекторного хозяйства города Москвы"

     Подпрограмма "Развитие и модернизация  объектов  коллекторного
хозяйства города Москвы" предусматривает мероприятия,  направленные
на создание инфраструктуры для прокладки и технической эксплуатации
инженерных  коммуникаций  города  Москвы,  позволяющей   обеспечить
качество  и   доступность   услуг   потребителям   по   технической
эксплуатации коммуникационных коллекторов.
     Цели подпрограммы:
     - создание   инфраструктуры   для   прокладки   и  технической
эксплуатации городских инженерных коммуникаций;
     - обеспечение комфортных условий для проживания жителей города
Москвы;
     - обеспечение  качества  и  доступности  услуг потребителям по
технической  эксплуатации  коммуникационных   коллекторов.   Задачи
подпрограммы:
     - обеспечение   надежного    безаварийного    функционирования
коллекторного хозяйства города Москвы;
     - обеспечение условий для развития  инженерной  инфраструктуры
городского хозяйства;
     - повышение  безопасности,  антитеррористической  защищенности
объектов инженерной инфраструктуры.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 3 мероприятия:
     - мероприятие 4.1 Реализация комплекса  мер,  направленных  на
развитие  коллекторного  хозяйства  города  Москвы.   Ответственный
исполнитель: Департамент строительства города  Москвы.  Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Г 0100
     - мероприятие 4.2  Мероприятия  по  реализации  инвестиционной
программы  Государственного  унитарного  предприятия  города Москвы
"Москоллектор"  по   проектированию   и   строительству   кабельных
коллекторов.       Ответственный      исполнитель:      Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансировалось в 2014 году по целевой статье расходов 06 Г 0300.
     - мероприятие    4.3    Производственная     программа     ГУП
"Москоллектор".   Ответственные  исполнители:  ГУП  "Москоллектор".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

           7.5. Подпрограмма 5 "Развитие и модернизация
  водопроводно-канализационного хозяйства города Москвы и систем
                    технического водоснабжения"

     Подпрограмма         "Развитие         и          модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического    водоснабжения"     предусматривает     мероприятия,
обеспечивающие удовлетворение потребностей  жителей  и  организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в  соответствии
с установленными нормативами.
     Цель подпрограммы:
     Обеспечение удовлетворения потребностей жителей и  организаций
города Москвы в услугах водоснабжения и канализации в  соответствии
с установленными нормативами качества.
     Задачи подпрограммы:
     - создание новых  и  модернизация  имеющихся  производственных
мощностей;
     - повышение   надежности   работы   систем   водоснабжения   и
водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;
     - уменьшение себестоимости услуг водопроводно-канализационного
хозяйства и систем технического водоснабжения.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     - мероприятие 5.1 Реализация комплекса  мер,  направленных  на
развитие  водопроводноканализационного  хозяйства  города   Москвы.
Ответственный исполнитель: Департамент строительства города Москвы,
Департамент  городского  имущества   города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Д 0100.
     - мероприятие 5.2 Инвестиционная программа АО  "Мосводоканал".
Ответственные    исполнители:    АО   "Мосводоканал".   Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.

       7.6. Подпрограмма 6 "Развитие и модернизация объектов
                водоотведения поверхностного стока"

     Подпрограмма "Развитие и модернизация  объектов  водоотведения
поверхностного стока" предусматривает мероприятия, направленные  на
создание  условий  для  повышения  качества  и  доступности   услуг
водоотведения поверхностного стока.
     Цель подпрограммы:
     Задачи подпрограммы:
     - создание новых и модернизация имеющихся мощностей;
     - уменьшение    среднего    уровня     износа     коммунальной
инфраструктуры водоотведения поверхностного стока;
     - уменьшение себестоимости услуг водоотведения  поверхностного
стока;
     - повышение  уровня  благоустройства  объектов  поверхностного
стока.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 5 мероприятий:
     - мероприятие 6.1  Водоотведение  поверхностных  сточных  вод.
Ответственный   исполнитель:   Департамент    жилищно-коммунального
хозяйства   и   благоустройства    города    Москвы.    Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0100.
     - мероприятие  6.2  Реализация  комплекса  мер   по   развитию
объектов   водоотведения   поверхностного   стока.    Ответственный
исполнитель: Департамент строительства города  Москвы,  Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства  города  Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Е 0300.
     - мероприятие  6.3  Реализация  комплекса  мер   по   развитию
объектов водоотведения поверхностного  стока  в  городах  субъектов
Российской  Федерации.   Ответственный   исполнитель:   Департамент
строительства города Москвы. Мероприятие финансируется  по  целевой
статье расходов 06 Е 0900.
     - мероприятие    6.4    Производственная     программа     ГУП
"Мосводосток".   Ответственные   исполнители:   ГУП  "Мосводосток".
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие   6.5   Субсидия   Государственному   унитарному
предприятию города Москвы по эксплуатации московских  водоотводящих
систем  "Мосводосток"  в  целях  возмещения  затрат,  связанных   с
проведением    оценки    безопасности    выявленных     бесхозяйных
гидротехнических   сооружений   и   их    временным    содержанием.
Ответственный   исполнитель:   Департамент    жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства города Москвы.
     Мероприятие финансировалось  в  2014 году  по  целевой  статье
расходов 06 Е 0800.

     7.7. Подпрограмма 7 "Развитие единой светоцветовой среды
                          города Москвы".

     Подпрограмма  "Развитие  единой  светоцветовой  среды   города
Москвы"  предусматривает  мероприятия,  направленные  на  повышение
эффективности и надежности работы  установок  наружного  освещения,
архитектурно-художественной  подсветки  и  праздничного  оформления
города Москвы при условии снижения показателей энергопотребления за
счет применения энергосберегающих технологий.  Также  подпрограммой
предусмотрено достижение экономии средств бюджета города Москвы  за
счет снижения эксплуатационных  расходов  в  результате  применения
современных технологий и материалов.
     Цели подпрограммы:
     Обеспечение условий комфортного  и  безопасного  проживания  в
городе Москве в соответствии с современными требованиями;
     - повышение  эффективности  и  надежности   работы   установок
наружного   освещения,   архитектурно-художественной   подсветки  и
праздничного оформления города Москвы;
     - снижение    показателей   энергопотребления   в   установках
наружного,  архитектурнохудожественного  освещения  и  праздничного
оформления города за счет применения энергосберегающих технологий;
     - обеспечение экономии средств бюджета города Москвы  за  счет
снижения   эксплуатационных   расходов   в   результате  применения
современных технологий и материалов.
     Задачи подпрограммы:
     - приведение наружного, архитектурно-художественного освещения
и   праздничного   оформления   города   Москвы  в  соответствие  с
нормативными требованиями;
     - сокращение  количества  отказов в работе установок наружного
освещения,  архитектурно-художественной  подсветки  и  праздничного
оформления города Москвы;
     - улучшение архитектурно-художественных качеств световой среды
города  в  вечерне-ночное  время в соответствии с концепцией единой
световой среды;
     - модернизация оборудования на основе современных технологий.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 6 мероприятий:
     - мероприятие 7.1  Возмещение  затрат  Открытого  акционерного
общества  "Объединенная  энергетическая  компания",   связанных   с
оказанием  услуг  по  эксплуатации  и  ремонту  объектов  наружного
освещения,  архитектурно-художественной  подсветки  и   праздничной
иллюминации города Москвы. Ответственный  исполнитель:  Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0100.
     - мероприятие  7.2  Комплекс   мер   по   развитию   наружного
освещения,  архитектурнохудожественной  подсветки   и   праздничной
иллюминации города Москвы. Ответственный  исполнитель:  Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0300.
     - мероприятие   7.3   Возмещение    затрат    Государственному
унитарному предприятию города  Москвы  "Моссвет"  по  осуществлению
технического надзора за эксплуатацией и ремонтом объектов наружного
освещения и  архитектурно-художественной  подсветки.  Ответственный
исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства  города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов  06  Ж
0500.
     - мероприятие   7.4   Возмещение    затрат    Государственному
унитарному  предприятию   города   Москвы   "Моссвет"   на   оплату
электрической   энергии,   потребляемой    установками    наружного
освещения,   архитектурно-художественной   подсветки,   праздничной
иллюминации города Москвы,  находящимися  на  праве  хозяйственного
ведения  Государственного  унитарного  предприятия  города   Москвы
"Моссвет".       Ответственный       исполнитель:       Департамент
топливно-энергетического  хозяйства  города   Москвы.   Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 0600.
     - мероприятие   7.5   Возмещение    затрат    Государственному
унитарному  предприятию  города  Москвы  "Моссвет"   по   временной
эксплуатации   бесхозяйных   объектов   наружного    освещения    и
архитектурно-художественной подсветки.  Ответственный  исполнитель:
Департамент  топливно-энергетического  хозяйства   города   Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Ж 1100.
     - мероприятие   7.6   Возмещение    затрат    Государственному
унитарному     предприятию     "Моссвет"     по      восстановлению
работоспособности  бесхозяйных  объектов  наружного   освещения   и
архитектурно-художественной подсветки.  Ответственный  исполнитель:
Департамент  топливно-энергетического  хозяйства   города   Москвы.
Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье  расходов
06 Ж 1200.

     7.8. Подпрограмма 8 "Развитие сети общественных туалетов"

     Подпрограмма    "Развитие    сети    общественных    туалетов"
предусматривает    мероприятия,    направленные    на     повышение
эффективности и надежности работы общественных туалетов при условии
снижения показателей  энергопотребления  общественных  туалетов  за
счет применения энергосберегающих технологий.
     Цели подпрограммы:
     - обеспечение условий комфортного и безопасного  проживания  в
городе Москве в соответствии с современными требованиями;
     - повышение эффективности  и  надежности  работы  общественных
туалетов;
     - снижение  показателей   энергопотребления   в   общественных
туалетах за счет применения энергосберегающих технологий;
     - обеспечение экономии средств бюджета города Москвы  за  счет
снижения   эксплуатационных   расходов   в   результате  применения
современных технологий и материалов.
     Задачи подпрограммы:
     - капитальный ремонт и модернизация существующих  общественных
туалетов;
     - расширение сети общественных туалетов города Москвы;
     - обеспечение    доступности   услуги,   в   том   числе   для
маломобильных групп населения;
     - улучшение   информирования  населения  о  местах  размещения
общественных туалетов;
     - внедрение  новых  технологий,  в  том  числе  обеспечивающих
решения по  энергосбережению  и  антитеррористической  защищенности
граждан.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     - мероприятие  8.1  Оказание   государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности  государственных  казенных  учреждений.  Ответственный
исполнитель:   Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства    и
благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой
статье расходов 0630181.
     - мероприятие  8.2  Инвестиционные   средства.   Ответственный
исполнитель:  ГУП  "Сантехработ".  Мероприятие   финансируется   из
внебюджетных источников.

       7.9. Подпрограмма 9 "Развитие инженерных коммуникаций
                          города Москвы"

     Подпрограмма "Развитие инженерных коммуникаций города  Москвы"
предусматривает мероприятия, направленные на  обеспечение  надежным
тепло-,  водо-  и  электроснабжением  существующих   и   строящихся
объектов застройки города Москвы.
     Цель подпрограммы:
     - обеспечение  надежным  тепло-,  водо-  и   электроснабжением
существующих и строящихся объектов застройки города Москвы.
     Задача подпрограммы:
     - прокладка   около   1350   км  инженерных  сетей  различного
назначения (водопроводов,  канализационных коллекторов,  тепловых и
газовых сетей, кабельных коллекторов и кабельных линий).
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 2 мероприятия:
     - мероприятие 9.1 Реализация мероприятий по  проектированию  и
строительству  объектов   внешней   инженерной   инфраструктуры   и
инновационного   центра   Сколково.   Ответственный    исполнитель:
Департамент строительства города Москвы. Мероприятие  финансируется
по целевой статье расходов 0698118 (за  счет  средств  федерального
бюджета).
     - мероприятие  9.2  Реализация  комплекса  мер   по   развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры.  Ответственный  исполнитель:
Департамент строительства города Москвы, Департамент развития новых
территорий города  Москвы.  Мероприятие  финансируется  по  целевой
статье расходов 06 И 0100.

        7.10. Подпрограмма 10 "Энергосбережение и повышение
                       энергоэффективности"

     Подпрограмма  "Энергосбережение   по   объектам   Департамента
топливно-энергетического хозяйства города  Москвы"  предусматривает
мероприятия,  направленные  на  снижение   энергоемкости   валового
регионального продукта  (ВРП),  создание  условий  для  сдерживания
роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги  и  энергоносители  за
счет    внедрения    энергосберегающих    технологий,     улучшение
экологической обстановки за  счет  снижения  выбросов  в  атмосферу
парниковых газов в городе Москве.
     Цели подпрограммы:
     - снижение   энергоемкости   ВРП    (валового    регионального
продукта);
     - повышение   эффективности    использования    энергетических
ресурсов потребителями города;
     - обеспечение    надежного,    безопасного,     бездефицитного
энергоснабжения;
     - повышение качества жизни  населения  и  снижение  затрат  на
оплату жилищно-коммунальных услуг.
     Задачи подпрограммы:
     - создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру
города:   государственно-частное    партнерство,    энергосервисные
контракты (договора);
     - формирование  тарифной  политики,   стимулирующей   экономию
ресурсов;
     - снижение себестоимости производства  топливно-энергетических
ресурсов (ТЭР);
     - сокращение  потребления  первичного   топлива   (газа)   при
производстве электрической и тепловой энергии;
     - снижение удельных показателей  потребления  электрической  и
тепловой   энергии,  воды  и  природного  газа,  сокращение  потерь
энергоресурсов;
     - сокращение   выбросов   продуктов   сгорания  при  выработке
тепловой и электрической энергии,  в  том  числе  выбросов  вредных
веществ;
     - повышение    осведомленности    населения    по     вопросам
энергосбережения.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 36 мероприятий:
     - мероприятие    10.1     Мероприятия,     направленные     на
энергосбережение и энергоэффективность. Ответственный  исполнитель:
Департамент  топливно-энергетического  хозяйства   города   Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0100.
     - мероприятие  10.2  Оказание  государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности государственных учреждений. Ответственный исполнитель:
Департамент  топливно-энергетического  хозяйства   города   Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 К 0200.
     - мероприятие  10.3  Оказание  государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности  государственных  казенных  учреждений.  Ответственный
исполнитель: Департамент топливно-энергетического хозяйства  города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов  06  К
0281.
     - мероприятие 10.4 Реализация региональных программ в  области
энергосбережения   и   повышения   энергетической    эффективности.
Ответственный  исполнитель:  Департамент   топливно-энергетического
хозяйства  города  Москвы.  Мероприятие  финансируется  по  целевой
статье расходов 06 Б 8117 (за счет средств федерального бюджета).
     - мероприятие  10.5  Научно-исследовательские  разработки   по
стимулированию  энергетической   и   экологической   эффективности.
Ответственный  исполнитель:  Департамент   топливно-энергетического
хозяйства  города  Москвы.  Мероприятие  финансируется  по  целевой
статье расходов 06 К 0300.
     - мероприятие 10.6 Мероприятия  энергосбережения  и  повышения
энергетической   эффективности   на   объектах    ресурсоснабжающих
организаций. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.7 Внедрение энергосберегающих мероприятий  на
объектах   Департамента   городского   имущества   города   Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие  10.8 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента  градостроительной  политики  города  Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.9 Внедрение энергосберегающих мероприятий  на
объектах    Департамента    жилищно-коммунального    хозяйства    и
благоустройства  города  Москвы.   Мероприятие   финансируется   из
внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.10 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  здравоохранения города Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.11 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  информационных  технологий  города  Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.12 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах   Департамента   капитального   ремонта   города   Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.13 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах   Департамента   культуры   города   Москвы.   Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.14 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах    Департамента    науки,    промышленной    политики    и
предпринимательства города  Москвы.  Мероприятие  финансируется  из
внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.15 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах   Департамента   образования  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.16 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента природопользования и охраны окружающей  среды
города    Москвы.   Мероприятие   финансируется   из   внебюджетных
источников.
     - мероприятие 10.17 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента средств массовой информации и рекламы  города
Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.18 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  социальной  защиты населения города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.19 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  строительства  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.20 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  транспорта  и развития дорожно-транспортной
инфраструктуры  города   Москвы.   Мероприятие   финансируется   из
внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.21 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Департамента  физической культуры и спорта города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.22 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Департамента торговли и услуг города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.23 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Комитета  по  архитектуре  и  градостроительству   города
Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.24 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах  Комитета  города   Москвы   по   обеспечению   реализации
инвестиционных  проектов  в  строительстве  и  контролю  в  области
долевого строительства. Мероприятие финансируется  из  внебюджетных
источников.
     - мероприятие 10.25 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах Комитета  государственного  строительного  надзора  города
Москвы. Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.26 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Центрального  административного  округа города Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.27 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Северного   административного  округа  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.28 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Северо-Восточного    административного    округа   города   Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.29 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Восточного  административного  округа  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.30 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Юго-Восточного административного округа города Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.31 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Южного   административного   округа   города   Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.32 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Юго-Западного  административного округа города Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.33 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Западного   административного  округа  города  Москвы.  Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.34 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Северо-Западного    административного    округа    города   Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.35 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Зеленоградского административного округа города Москвы. Мероприятие
финансируется из внебюджетных источников.
     - мероприятие 10.36 Внедрение энергосберегающих мероприятий на
объектах жилищного фонда и подведомственных  учреждений  префектуры
Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы.
Мероприятие финансируется из внебюджетных источников.

     7.11. Подпрограмма 11 "Мероприятия в области обращения с
               отходами и противооползневые работы"

     Подпрограмма "Мероприятия в области  обращения  с  отходами  и
противооползневые работы" предусматривает реализацию комплекса  мер
по  проведению  противооползневых  мероприятий,  а  также  развитие
материально-технической  базы   городской   системы   обращения   с
коммунальными отходами, обеспечение безопасной  утилизации  опасных
компонентов коммунальных отходов,  сокращение  объемов  захоронения
коммунальных  отходов  на  полигонах  и   улучшение   экологической
обстановки в городе Москве и Московском регионе в целом.
     Цели подпрограммы:
     - развитие  материально-технической  базы  городской   системы
обращения с коммунальными отходами;
     - обеспечение  безопасной   утилизации   опасных   компонентов
коммунальных отходов;
     - сокращение  объемов  захоронения  коммунальных  отходов   на
полигонах;
     - улучшение  экологической  обстановки  в  городе   Москве   и
Московском регионе в целом.
     Задачи подпрограммы:
     - создание  новых  производств  по  комплексной   переработке,
сортировке и  депонированию  отходов  на  территории  Московской  и
прилегающих к Московскому региону областей;
     - развитие    действующих    в    городе     Москве     систем
централизованного  сбора,  транспортировки,  обезвреживания   и/или
захоронения ртутьсодержащих и медицинских отходов;
     - обеспечение радиационной безопасности населения;
     - развитие  действующей  системы  раздельного  сбора   отходов
(расширение парка специализированных  контейнеров  и  сети  пунктов
платного приема вторичных материальных ресурсов от населения);
     - эксплуатация  действующих  городских   объектов   санитарной
очистки.
     Характеристика мероприятий подпрограммы.
     Подпрограмма включает 15 мероприятий:
     - мероприятие  11.1  Оказание  государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности  государственных  казенных  учреждений.  Ответственный
исполнитель:   Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства    и
благоустройства города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой
статье расходов 06 Л 0181.
     - мероприятие 11.2 Промышленная  переработка  твердых  бытовых
отходов, образуемых населением, а также возмещение затрат по оплате
за негативное воздействие на окружающую среду по отходам, вывозимым
из   домовладений   (от   населения),   Государственным   унитарным
предприятием города Москвы "Экотехпром". Ответственный исполнитель:
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов
06 Л 0200.
     - мероприятие  11.3  Промышленная  переработка твердых бытовых
отходов,   образуемых   населением,   Обществом   с    ограниченной
ответственностью "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3". Ответственный исполнитель:
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов
06 Л 0300.
     - мероприятие  11.4  Мероприятия  по  обеспечению радиационной
безопасности населения города  Москвы.  Ответственный  исполнитель:
Департамент   жилищно-коммунального   хозяйства  и  благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов
06 Л 0500.
     - мероприятие 11.5 Мероприятия по очистке промливневых стоков.
Ответственный   исполнитель:   Департамент    жилищно-коммунального
хозяйства   и   благоустройства    города    Москвы.    Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0600.
     - мероприятие 11.6 Вывоз и хранение автотранспортных  средств,
подлежащих  утилизации.   Ответственные   исполнители:   префектура
Центрального административного  округа  города  Москвы,  префектура
Северного  административного  округа  города   Москвы,   префектура
Северо-Восточного   административного   округа    города    Москвы,
префектура  Восточного  административного  округа  города   Москвы,
префектура Юго-Восточного административного округа  города  Москвы,
префектура   Южного   административного   округа   города   Москвы,
префектура Юго-Западного административного  округа  города  Москвы,
префектура  Западного  административного  округа   города   Москвы,
префектура Северо-Западного административного округа города Москвы,
префектура Зеленоградского административного округа города  Москвы.
Мероприятие до 2015 года финансировалось по целевой статье расходов
06 Л 0801.
     - мероприятие  11.7  Оказание  государственными   учреждениями
государственных услуг,  выполнение  работ,  финансовое  обеспечение
деятельности  государственных  казенных  учреждений.  Ответственный
исполнитель:  Префектура  Центрального   административного   округа
города Москвы, Префектура Северного административного округа города
Москвы,  Префектура  Северо-Восточного   административного   округа
города  Москвы,  Префектура  Восточного  административного   округа
города Москвы, Префектура Юго-Восточного  административного  округа
города Москвы, Префектура Южного  административного  округа  города
Москвы, Префектура Юго-Западного  административного  округа  города
Москвы,  Префектура  Западного  административного   округа   города
Москвы, Префектура Северо-Западного административного округа города
Москвы, Префектура Зеленоградского административного округа  города
Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов  06  Л
0881.
     - мероприятие  11.8  Прочие  расходы  в  области  обращения  с
отходами.       Ответственный       исполнитель:        Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства  города  Москвы.
Мероприятие финансируется по целевой статье расходов 06 Л 0900.
     - мероприятие  11.9  Реализация  комплекса  мер  по хранению и
утилизации   отходов.   Ответственный   исполнитель:    Департамент
строительства  города Москвы.  Мероприятие финансируется по целевой
статье расходов 06 Л 1000.
     - мероприятие 11.10 Расходы по обращению с  твердыми  бытовыми
отходами    и    крупногабаритным    мусором,    образующимися    в
многоквартирных  домах,  расположенных  на  территориях   отдельных
административных округов города Москвы. Ответственный  исполнитель:
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов
06 Л 1100.
     - мероприятие 11.11 Реализация комплекса мер, направленных  на
проведение     противооползневых     мероприятий.     Ответственный
исполнитель: Департамент строительства города  Москвы.  Мероприятие
финансируется по целевой статье расходов 06 Л 1200.
     - мероприятие   11.12   Возмещение   затрат   Государственному
унитарному предприятию  города  Москвы  "Экотехпром"  по  временной
эксплуатации полигона ТПБО "Саларьево". Ответственный  исполнитель:
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансируется по целевой статье расходов
06 Л 1300.
     - мероприятие   11.13   Возмещение   затрат   Государственному
унитарному предприятию  города  Москвы  "Экотехпром",  связанных  с
выполнением  первоочередных  аварийно-восстановительных  работ   на
полигоне ТПБО "Саларьево". Ответственный  исполнитель:  Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и  благоустройства  города  Москвы.
Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье  расходов
06 Л 1400.
     - мероприятие   11.14   Возмещение   затрат   Государственному
унитарному предприятию  города  Москвы  "Экотехпром",  связанных  с
временной    эксплуатацией   полигона   твердых   бытовых   отходов
"Хметьево".      Ответственный       исполнитель:       Департамент
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства города Москвы.
Мероприятие финансировалось в 2014 году по целевой статье  расходов
06 Л 1500.
     - мероприятие   11.15   Возмещение   затрат   Государственному
унитарному предприятию  города  Москвы  "Экотехпром",  связанных  с
вывозом и утилизацией твердых  бытовых  отходов,  образующихся  при
проведении общегородских  мероприятий.  Ответственный  исполнитель:
Департамент  жилищно-коммунального  хозяйства   и   благоустройства
города Москвы. Мероприятие финансировалось в 2014 году  по  целевой
статье расходов 06 Л 1600.

    8. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
        реализации Государственной программы и подпрограмм

     Финансирование   мероприятий   Государственной   программы   и
подпрограмм предусматривается осуществлять за счет средств  бюджета
города Москвы и внебюджетных источников.
     Общий  объем  финансирования   Государственной   программы   в
2012-2018 годах составляет 1 269 629 015,5 тыс. рублей:
     - расходы бюджеты города Москвы в  2012-2018  годах:  319  193
933,8 тыс. рублей;
     - средства федерального бюджета в 2012-2018 годах: 4 658 618,6
тыс. рублей;
     - средства юридических и физических лиц в  2012-2018  годах  -
945 776 463,1 тыс. рублей.
     Предусматривается    следующее    распределение     ресурсного
обеспечения по годам реализации Государственной программы:
     - на 2012 год - 235 438 001,8 тыс. рублей;
     - на 2013 год - 257 682 130,9 тыс. рублей;
     - на 2014 год - 161 119 374,8 тыс. рублей;
     - на 2015 год - 175 013 376,8 тыс. рублей;
     - на 2016 год - 150 879 510,0 тыс. рублей;
     - на 2017 год - 146 364 098,1 тыс. рублей;
     - на 2018 год - 143 132 523,1 тыс. рублей.
     В том числе по подпрограммам:
     - по подпрограмме 1 "Развитие электроснабжения города  Москвы"
объем   финансирования   за  счет  средств  бюджета  города  Москвы
составляет 5 837 094,5 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы  направляются на возмещение затрат по функционированию
подразделений  Казенного  предприятия  "Московская   энергетическая
дирекция"   и   реализацию  мер  по  обеспечению  электроснабжением
объектов инженерно-коммунальной инфраструктуры.  При этом  основным
источником  реализации подпрограммы являются внебюджетные источники
финансирования  436   345   138,2   тыс.   рублей.   Это   средства
инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго",  ОАО "МОЭСК",  ОАО "ОЭК" и
ОАО "Энергокомплекс";
     - по подпрограмме 2 "Развитие  теплоснабжения  города  Москвы"
объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета   города   Москвы
составляет 3 317 665,3 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы направляются на  разработку  и  последующую  ежегодную
актуализацию  схем  тепло-,  электро-  и  внешнего   газоснабжения,
водоснабжения и водоотведения на период до 2030 года с учетом ТиНАО
и  реализацию   мер   по   обеспечению   теплоснабжением   объектов
инженерно-коммунальной инфраструктуры. При этом основным источником
реализации    подпрограммы    являются    внебюджетные    источники
финансирования  179   791   094,9   тыс.   рублей.   Это   средства
инвестиционных программ ОАО "Мосэнерго" и ОАО "МОЭК";
     - по подпрограмме 3 "Развитие газоснабжения в  городе  Москве"
объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета   города   Москвы
составляет 1 547 168,5 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы направляются на  разработку  и  последующую  ежегодную
актуализацию Генеральной схемы газоснабжения на период до 2030 года
с учетом ТиНАО и реализацию  комплекса  мер  по  развитию  газового
хозяйства города Москвы. При этом  основным  источником  реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 19  250
833,9 тыс. рублей (средства инвестиционной программы ОАО "МОСГАЗ");
     - по  подпрограмме  4  "Развитие   и   модернизация   объектов
коллекторного хозяйства города Москвы" объем финансирования за счет
средств бюджета города Москвы составляет 5 030 455,1  тыс.  рублей.
Основные средства в рамках подпрограммы направляются на  реализацию
комплекса мер, направленных  на  развитие  коллекторного  хозяйства
города Москвы. При этом основным источником реализации подпрограммы
являются внебюджетные источники финансирования 20  782  934,0  тыс.
рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Москоллектор");
     - по    подпрограмме    5     "Развитие     и     модернизация
водопроводно-канализационного  хозяйства  города  Москвы  и  систем
технического водоснабжения" объем финансирования  за  счет  средств
бюджета города Москвы составляет 26 800 202,8 тыс. рублей. Основные
средства в рамках подпрограммы направляются на реализацию комплекса
мер,   направленных   на   развитие    водопроводноканализационного
хозяйства города Москвы. При этом  основным  источником  реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 125 851
077,0   тыс.   рублей   (средства   инвестиционной   программы   АО
"Мосводоканал");
     - по  подпрограмме  6  "Развитие   и   модернизация   объектов
водоотведения поверхностного стока" объем  финансирования  за  счет
средств бюджета города Москвы составляет 55 330 275,5 тыс.  рублей.
Основные средства в рамках подпрограммы  направляются  на  развитие
водоотведения поверхностных сточных вод и субсидию Государственному
унитарному предприятию города  Москвы  по  эксплуатации  московских
водоотводящих  систем  "Мосводосток"  в  целях  возмещения  затрат,
связанных с проведением оценки безопасности выявленных  бесхозяйных
гидротехнических сооружений и их  временным  содержанием.  Средства
внебюджетных источников финансирования составляют 16 182 563,1 тыс.
рублей (средства инвестиционной программы ГУП "Мосводосток");
     - по  подпрограмме  7  "Развитие  единой  светоцветовой  среды
города  Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города
Москвы составляет 56 807 457,3 тыс.  рублей.  Основные  средства  в
рамках  подпрограммы  направляются  на  возмещение затрат Открытого
акционерного  общества  "Объединенная   энергетическая   компания",
связанных  с  оказанием  услуг  по  эксплуатации и ремонту объектов
наружного  освещения,   архитектурно-художественной   подсветки   и
праздничной иллюминации города Москвы;  на реализацию комплекса мер
по  развитию   наружного   освещения,   архитектурно-художественной
подсветки  и  праздничной  иллюминации  города  Москвы;  возмещение
затрат  Государственному  унитарному  предприятию   города   Москвы
"Моссвет"  по осуществлению технического надзора за эксплуатацией и
ремонтом объектов наружного освещения и архитектурно-художественной
подсветки;    возмещение    затрат    Государственному   унитарному
предприятию  города  Москвы  "Моссвет"  на   оплату   электрической
энергии,     потребляемой    установками    наружного    освещения,
архитектурно-художественной  подсветки,   праздничной   иллюминации
города   Москвы,   находящимися  на  праве  хозяйственного  ведения
Государственного унитарного предприятия  города  Москвы  "Моссвет";
возмещение затрат Государственному унитарному предприятию "Моссвет"
по восстановлению работоспособности бесхозяйных объектов  наружного
освещения и архитектурно-художественной подсветки;
     - по подпрограмме  8  "Развитие  сети  общественных  туалетов"
объем  финансирования  за  счет  средств  бюджета   города   Москвы
составляет 4 194 953,6 тыс.  рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы направляются на  эксплуатацию  и  ремонт  общественных
туалетов.   Средства   внебюджетных    источников    финансирования
составляют 543 000,0 тыс. рублей;
     - по подпрограмме 9 "Развитие инженерных  коммуникаций  города
Москвы" объем финансирования за счет средств бюджета города  Москвы
составляет 95 346 194,0 тыс. рублей.  Основные  средства  в  рамках
подпрограммы направляются на реализацию комплекса мер  по  развитию
коммунально-инженерной инфраструктуры для новой застройки. Также  в
2013 году 4 500 000,0 тыс. рублей были направлены  из  федерального
бюджета на реализацию мероприятий по проектированию и строительству
объектов внешней инженерной инфраструктуры и инновационного  центра
Сколково.  С  учетом  задач,  решаемых   в   рамках   подпрограммы,
привлечение средств из внебюджетных источников не предусмотрено;
     - по   подпрограмме   10   "Энергосбережение    и    повышение
энергоэффективности" объем финансирования за счет  средств  бюджета
города Москвы составляет 2 871 337,3 тыс. рублей. Также  в  2012  и
2013 годах была получена субсидия из федерального бюджета в размере
158 618,6 тыс. рублей.  При  этом  основным  источником  реализации
подпрограммы являются внебюджетные источники финансирования 147 029
822,0 тыс. рублей;
     - по  подпрограмме  11  "Мероприятия  в  области  обращения  с
отходами и противооползневые работы" объем финансирования  за  счет
средств бюджета города Москвы составляет 62 111 129,9 тыс.  рублей.
С учетом задач, решаемых в рамках подпрограммы, привлечение средств
из  внебюджетных  источников  не предусмотрено.  Объемы финансового
обеспечения  Государственной  программы  за  счет  средств  бюджета
города Москвы приведены в приложении 3 к Государственной программе,
а общие объемы финансового  обеспечения  Государственной  программы
приведены в приложении 4 к Государственной программе.

      9. Характеристика мер правового регулирования в сферах
     коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережения,
  направленных на достижение целей и результатов Государственной
                             программы

     В рамках Государственной  программы  предусмотрена  реализация
требований  действующих  правовых  актов  Российской  Федерации   и
совершенствование нормативно-правовой базы города Москвы:
     - в целях реализации положений Федерального закона от 26 марта
2003 г. N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики
в   переходный   период   и   о   внесении  изменений  в  некоторые
законодательные акты Российской Федерации и  признании  утратившими
силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона "Об электроэнергетике", постановления
Правительства   Москвы   от   2  декабря  2008  г.  N  1075-ПП  "Об
Энергетической стратегии города Москвы на  период  до  2025  года",
постановления Правительства  Российской  Федерации  от  17  октября
2009 г.  N 823  "О  схемах  и  программах  перспективного  развития
электроэнергетики",   постановления   Правительства  Москвы  от  14
декабря 2010 г.  N 1067-ПП "О Схеме электроснабжения города  Москвы
на  период до 2020 года (распределительные сети напряжением 6-10-20
кВ)" требуется разработка и последующая ежегодная актуализация схем
электроснабжения  на период до 2030 года с учетом ТиНАО,  ежегодная
актуализация схемы и программы развития электроэнергетики,  а также
энергетической стратегии города Москвы. Срок IV квартал 2015 года.
     - в целях  реализации  положений  постановления  Правительства
Москвы  от  24  августа  2010  г.  N 741-ПП "О схемах газоснабжения
города Москвы на период  до  2020  года",  требуется  разработка  и
последующая  ежегодная  актуализация схем внешнего газоснабжения на
период  до  2030  года  с  учетом   ТиНАО   и   Генеральной   схемы
газоснабжения  на  период  до  2030  года  с учетом ТиНАО.  Срок IV
квартал 2015 года;
     - в  целях реализации положений Федерального закона от 27 июля
2010 г.  N 190-ФЗ "О теплоснабжении",  постановления  Правительства
Москвы  от  29  декабря  2009 г.  N 1508-ПП "О Схеме теплоснабжения
города Москвы на период до 2020 года с выделением двух этапов  2010
и 2015 гг.", постановления Правительства Российской Федерации от 22
февраля 2012 г.  N 154  "О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,
порядку   их  разработки  и  утверждения"  требуется  разработка  и
последующая ежегодная актуализация схемы теплоснабжения  на  период
до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок IV квартал 2015 года;
     - в порядке статьи 15  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации планируется принятие правового акта Правительства Москвы,
предусматривающего утверждение схемы территориального  планирования
присоединенных     территорий     Новомосковского    и    Троицкого
административных округов города Москвы. Срок II квартал 2015 года;
     - в  целях  реализации  положений  Федерального  закона  от  7
декабря  2011  г.  N  416-ФЗ  "О  водоснабжении  и  водоотведении",
постановления Правительства Москвы от 14 марта 2006 г.  N 176-ПП "О
развитии систем водоснабжения и канализации города Москвы на период
до 2020 года",  постановления Правительства Российской Федерации от
5 сентября 2013 г.  N 782 "О схемах водоснабжения и  водоотведения"
требуется  разработка  схем водоснабжения и водоотведения на период
до 2030 года с учетом ТиНАО. Срок II квартал 2015 года.
     На 2015 год  приказами  Региональной  энергетической  комиссии
города  Москвы   утверждены   инвестиционные   и   производственные
программы    организаций,    осуществляющих    регулируемые    виды
деятельности в  сфере  тепло-,  газо-,  электро-,  водоснабжения  и
водоотведения   (ОАО   "Мосэнергосбыт",   ОАО   "Мосэнерго",    ОАО
"Объединенная   энергетическая   компания",   ОАО   "МОСГАЗ"    ОАО
"Энергокомплекс", ГУП "Москоллектор" и другие), принимаемые, в  том
числе в целях развития систем инженерно-коммунальной инфраструктуры
города Москвы.
     Исполнителями подпрограмм продолжена работа по актуализации  и
систематизации  правовых  актов  города  Москвы,   регламентирующих
вопросы развития систем коммунально-инженерной инфраструктуры.

   10. Методы оценки эффективности и результативности реализации
                     Государственной программы

     Методика  оценки  эффективности   реализации   Государственной
программы представляет собой алгоритм расчета оценки  эффективности
реализации  Государственной   программы,   основанный   на   оценке
результативности  Государственной   программы   с   учетом   объема
ресурсов, направленных на ее реализацию,  а  также  реализовавшихся
рисков.
     Методика  оценки  эффективности   реализации   Государственной
программы учитывает необходимость проведения оценок:
     1) степени достижения целей и  решения  задач  Государственной
программы в целом;
     2) степени исполнения запланированного уровня расходов;
     3) степени своевременности реализации мероприятий  подпрограмм
и (или) основных мероприятий Государственной программы  (достижение
непосредственных результатов их реализации);
     4) эффективности использования финансовых средств.
     Проведение  оценки  эффективности  реализации  Государственной
программы заключается в расчете интегральной  оценки  эффективности
реализации    Государственной    программы,    который     проводит
ответственный исполнитель Государственной программы.
     Интегральная оценка эффективности  реализации  Государственной
программы проводится ответственным исполнителем ежегодно по  итогам
ее  реализации.  Результаты   интегральной   оценки   эффективности
реализации  Государственной  программы  используются  для  внесения
ответственным исполнителем предложений о необходимости  прекращения
или необходимости внесения изменений в Государственную программу.
     Для  расчета  интегральной  оценки  эффективности   реализации
Государственной программы определяются:
     1) оценка   степени   достижения   целей   и   решения   задач
Государственной программы;
     2) оценка степени исполнения запланированного уровня расходов;
     3) оценка  степени  своевременности   реализации   мероприятий
подпрограмм и (или) основных мероприятий Государственной  программы
(достижение непосредственных результатов их реализации).
     Обязательным   условием   оценки   эффективности    реализации
Государственной программы  является  успешное  (полное)  достижение
запланированных    показателей    (индикаторов)     Государственной
программы,  в  том  числе  подпрограмм   и   основных   мероприятий
Государственной программы, в установленные сроки.
     Оценка степени достижения цели и решения задач Государственной
программы рассчитывается по формуле:

                         Ф1   Ф2       Фк
                         -- + -- +...+ --
                         П1   П2       Пк
                   СДЦ=------------------, где:
                                 k

     СДЦ -  показатель  достижения  плановых  значений  показателей
(индикаторов) Государственной программы;
     Ф -    фактическое    значение     показателя     (индикатора)
Государственной программы за отчетный период;
     П - планируемое значение  достижения  показателя  (индикатора)
Государственной программы за отчетный период;
     k -  количество  показателей   (индикаторов)   Государственной
программы.
     В случае, когда уменьшение  значения  показателя  (индикатора)
является положительной  динамикой,  показатели  Ф  и  П  в  формуле
меняются местами.
     В случае когда при расчете Ф / П (П / Ф) <  0,  то  считается,
что Ф / П (П / Ф) = 0. В случае когда при расчете Ф / П (П /  Ф)  >
1, то считается, что Ф / П (П / Ф) = 1. Таким образом, если хотя бы
один показатель (индикатор) не выполнен,  то  СДЦ  <  1,  если  все
показатели (индикаторы) выполнены на 100,0 процентов  и  более,  то
СДЦ = 1.
     Оценка степени  исполнения  запланированного  уровня  расходов
финансовых средства (РФС) рассчитывается по формуле:

                                 О
                           РФС = -, где:
                                 Л

     РФС - показатель исполнения запланированного  уровня  расходов
финансовых средств;
     О - фактическое освоение финансовых средств по Государственной
программе в отчетном периоде;
     Л -  плановое  финансирование  на  реализацию  Государственной
программы в отчетном периоде.
     В случае когда РФС < 1 за счет экономии бюджетных средств  при
условии выполнения всех мероприятий и индикаторов (показателей), то
считается, что РФС = 1.
     Оценка степени    своевременности    реализации    мероприятий
Государственной программы:

                          ССНфакт+ССЗфакт
                    ССм = ---------------' где:
                                2хм

     ССм -  показатель   своевременности   реализации   мероприятий
Государственной программы;
     ССНфакт - количество  мероприятий  Государственной  программы,
выполненных с соблюдением установленных сроков начала реализации;
     ССЗфакт - количество  мероприятий  Государственной  программы,
завершенных с соблюдением установленных сроков;
     м - количество мероприятий Государственной программы.
     Расчет   интегральной    оценки    эффективности    реализации
Государственной программы осуществляется по формуле:

          Ои = 0,6 х СДЦ + 0,25 х РФС + 0,15 х ССм, где:

     Ои - показатель интегральной оценки  эффективности  реализации
Государственной программы;
     СДЦ -  показатель  достижения  плановых  значений  показателей
(индикаторов) Государственной программы;
     РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых
расходов;
     ССм -  показатель   своевременности   реализации   мероприятий
Государственной программы.
     Государственная программа считается:
     - эффективной при 0,8<= Ои <= 1,0;
     - недостаточно эффективной при <= Ои <= 0,8;
     - неэффективной при Ои < 0,6.
     Для проведения  комплексной  оценки  эффективности  реализации
Государственной  программы  учитывается   показатель   интегральной
оценки  эффективности  реализации   Государственной   программы   и
показатель эффективности использования финансовых средств (ЭИ).
     Оценка   эффективности   использования   финансовых    средств
показывает  качество  управления   Государственной   программой   и
является дополнительным  оценочным  показателем,  используемым  при
подведении итогов оценки эффективности  реализации  Государственной
программы.
     Оценка эффективности использования финансовых средств (ЭИ)  за
отчетный период рассчитывается по формуле:

                       ЭИ = СДЦ / РФС, где:

     ЭИ -   показатель   эффективности   использования   финансовых
средств;
     СДЦ -  показатель  достижения  плановых  значений  показателей
(индикаторов) Государственной программы;
     РФС - показатель исполнения запланированного уровня финансовых
расходов.
     Оценка эффективности использования  финансовых  средств  будет
тем выше, чем выше уровень достижения плановых значений показателей
(индикаторов)   Государственной   программы    и    меньше    объем
использования финансовых средств.


                                 Приложение 1
                                 к Государственной программе города
                                 Москвы "Развитие
                                 коммунально-инженерной
                                 инфраструктуры и энергосбережение"
                                 на 2012-2018 годы


                                   по состоянию на 1 января 2015 г.


Таблица 1

                              ПАСПОРТ
      подпрограммы "Развитие электроснабжения города Москвы"
              Государственной программы города Москвы
         "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
                энергосбережение" на 2012-2018 годы

|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование          |Развитие электроснабжения города Москвы                                                                                                                              |
|подпрограммы          |                                                                                                                                                                     |
|Государственной       |                                                                                                                                                                     |
|программы города      |                                                                                                                                                                     |
|Москвы                |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели                  |Повышение надежности, доступности электросетевой инфраструктуры и качества оказываемых услуг                                                                         |
|подпрограммы          |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи                |1. Предотвращение критического уровня износа объектов системы электроснабжения.                                                                                      |
|подпрограммы          |2. Снижение потерь в электрических сетях при передаче электрической энергии.                                                                                         |
|                      |3. Снижение издержек на эксплуатацию действующей электрической сети.                                                                                                 |
|                      |4. Повышение качества передачи электрической энергии.                                                                                                                |
|                      |5. Увеличение телемеханизированных подстанций.                                                                                                                       |
|                      |6. Увеличение протяженности кабельных линий электропередачи и воздушных линий с использованием самонесущих изолированных проводов.                                   |
|                      |7. Ликвидация дефицита трансформаторной мощности путем строительства новых центров питания.                                                                          |
|                      |8. Обеспечение надежности электроснабжения за счет строительства новых кабельных линий 110 кВ и 220 кВ.                                                              |
|                      |9. Развитие распределительной сети 20 кВ.                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные результаты   |Наименование подпрограммы Государственной программы |Единица          |                                                                                      Значения|
|подпрограммы с        |города Москвы, конечного результата подпрограммы    |измерения        |---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|разбивкой по годам    |                                                    |                 |    2010 |    2011 |    2012 |    2013 |     2014 |     2015 |      2016 |     2017 |     2018|
|реализации            |                                                    |                 |     год |     год |     год |     год |      год |      год |       год |      год |      год|
|                      |                                                    |                 |    факт |    факт |    факт |    факт |     факт |  прогноз |   прогноз |  прогноз |  прогноз|
|                      |----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|                      |Подпрограмма 06А0000. "Развитие электроснабжения    |                 |         |         |         |         |          |          |           |          |         |
|                      |города Москвы"                                      |                 |         |         |         |         |          |          |           |          |         |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|Государственной       |06А0000.01. Выработка электроэнергии в городе       |млрд. кВт.ч      |    52,6 |    53,2 |   54,73 |    55,7 |    60,63 |       61 |        61 |       61 |       61|
|программы города      |Москве                                              |                 |         |         |         |         |          |          |           |          |         |
|Москвы                |                                                    |                 |         |         |         |         |          |          |           |          |         |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-----------|----------|---------|
|Ответственный         |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                                                                         |
|исполнитель           |                                                                                                                                                                     |
|подпрограммы          |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители         |Департамент строительства города Москвы                                                                                                                              |
|подпрограммы          |                                                                                                                                                                     |
|----------------------|------------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем                 |Наименование            |ГРБ     |Источник       |                                                                                              Расходы (тыс. рублей)|
|финансовых            |подпрограммы            |        |финансирования |----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|ресурсов              |Государственной         |        |               |     2010 |      2011 |     2012 |     2013 |      2014 |     2015 |      2016 |     2017 |      2018 |       Итого|
|подпрограммы          |программы города Москвы |        |               |      год |       год |      год |      год |       год |      год |       год |      год |       год |            |
|и мероприятий         |и мероприятий           |        |               |     факт |      факт |     факт |     факт |      факт |  прогноз |   прогноз |  прогноз |   прогноз |            |
|подпрограммы          |подпрограммы            |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|по годам              |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|реализации и по       |Подпрограмма 06А0000.   |020,    |Всего:         |        X |         X |   76 330 |   87 959 |    73 212 |   68 359 |    52 914 |   44 274 |    39 131 |     442 182|
|главным               |"Развитие               |806     |               |          |           |    169,9 |    070,6 |     789,7 |    300,0 |     770,5 |    136,0 |     996,0 |       232,7|
|распорядителям        |электроснабжения города |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|бюджетных             |Москвы"                 |        |бюджет         |        X |         X |    1 024 |      858 |       756 |    1 208 |       889 |      550 |       550 | 5 837 094,5|
|средств               |                        |        |города         |          |           |    685,7 |    413,2 |     601,2 |    250,1 |     144,3 |    000,0 |     000,0 |            |
|                      |                        |        |Москвы         |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |                        |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |                        |        |средства       |        X |         X |   75 305 |   87 100 |    72 456 |   67 151 |    52 025 |   43 724 |    38 581 |     436 345|
|                      |                        |        |юридических и  |          |           |    484,2 |    657,4 |     188,5 |    049,9 |     626,2 |    136,0 |     996,0 |       138,2|
|                      |                        |        |физических лиц |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие             |020     |Всего:         |        X |         X |      410 |      175 |       271 |      550 |       550 |      550 |       550 | 3 057 435,0|
|                      |06А0100. "Возмещение    |        |               |          |           |    421,7 |    948,6 |     064,7 |    000,0 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |            |
|                      |затрат по               |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |функционированию        |        |бюджет         |        X |         X |      410 |      175 |       271 |      550 |       550 |      550 |       550 | 3 057 435,0|
|                      |подразделений Казенного |        |города         |          |           |    421,7 |    948,6 |     064,7 |    000,0 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |            |
|                      |предприятия "Московская |        |Москвы         |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |энергетическая          |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |дирекция"               |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие 06А0300.    |020,    |Всего:         |        X |         X |      614 |      682 |       485 |      658 |       339 |      0,0 |       0,0 | 2 779 659,5|
|                      |"Реализация мер         |806     |               |          |           |    264,0 |    464,6 |     536,5 |    250,1 |     144,3 |          |           |            |
|                      |                        |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |                        |        |бюджет         |        X |         X |      614 |      682 |       485 |      658 |       339 |      0,0 |       0,0 |       2 779|
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |по обеспечению          |        |города         |          |           |    264,0 |    464,6 |     536,5 |    250,1 |     144,3 |          |           |       659,5|
|                      |электроснабжением       |        |Москвы         |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |объектов инженерно      |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |-коммунальной           |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |инфраструктуры"         |        |               |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие 06А0400.    |000     |Всего:         |        X |         X |   24 125 |   38 810 |    26 948 |   17 330 |     4 404 |    3 800 |     3 800 |     119 221|
|                      |"Инвестиционная         |        |               |          |           |    104,0 |    728,4 |     498,5 |    869,9 |     346,2 |    966,0 |     966,0 |       479,0|
|                      |программа ОАО           |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |"Мосэнерго"             |        |средства       |        X |         X |   24 125 |   38 810 |    26 948 |   17 330 |     4 404 |    3 800 |     3 800 |     119 221|
|                      |                        |        |юридических и  |          |           |    104,0 |    728,4 |     498,5 |    869,9 |     346,2 |    966,0 |     966,0 |       479,0|
|                      |                        |        |физических лиц |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие 06А0500.    |000     |Всего:         |        X |         X |   23 578 |   24 536 |    24 515 |   28 559 |    26 556 |   26 744 |    26 505 |     180 994|
|                      |"Инвестиционная         |        |               |          |           |    852,6 |    199,4 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |       052,0|
|                      |программа ОАО "МОЭСК"   |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |                        |        |средства       |        X |         X |   23 578 |   24 536 |    24 515 |   28 559 |    26 556 |   26 744 |    26 505 |     180 994|
|                      |                        |        |юридических и  |          |           |    852,6 |    199,4 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |    000,0 |     000,0 |       052,0|
|                      |                        |        |физических лиц |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие 06А0600.    |000     |Всего:         |        X |         X |   12 296 |    9 282 |    11 961 |   14 609 |    11 105 |    7 802 |     5 118 |72 177 300,0|
|                      |"Инвестиционная         |        |               |          |           |    970,0 |    940,0 |     790,0 |    290,0 |     620,0 |    290,0 |     400,0 |            |
|                      |программа ОАО "ОЭК"     |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |                        |        |средства       |        X |         X |   12 296 |    9 282 |    11 961 |   14 609 |    11 105 |    7 802 |     5 118 |72 177 300,0|
|                      |                        |        |юридических и  |          |           |    970,0 |    940,0 |     790,0 |    290,0 |     620,0 |    290,0 |     400,0 |            |
|                      |                        |        |физических лиц |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|                      |------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |Мероприятие             |000     |Всего:         |        X |         X |   15 304 |   14 470 |     9 030 |    6 651 |     9 959 |    5 376 |     3 157 |63 952 307,2|
|                      |06А0700.                |        |               |          |           |    557,6 |    789,6 |     900,0 |    890,0 |     660,0 |    880,0 |     630,0 |            |
|                      |"Инвестиционная         |        |---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|                      |программа               |        |средства       |        X |         X |   15 304 |   14 470 |     9 030 |    6 651 |     9 959 |    5 376 |     3 157 |63 952 307,2|
|                      |ОАО                     |        |юридических и  |          |           |    557,6 |    789,6 |     900,0 |    890,0 |     660,0 |    880,0 |     630,0 |            |
|                      |"Энергокомплекс"        |        |физических лиц |          |           |          |          |           |          |           |          |           |            |
|----------------------|------------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------|
|Этапы и сроки         |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                                                                      |
|реализации            |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                                                                      |
|подпрограммы          |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                                                                      |
|                      |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                                                                      |
|                      |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                                                                      |
|                      |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                                                                      |
|                      |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                                                                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблица 2
                              ПАСПОРТ
        подпрограммы "Развитие теплоснабжения города Москвы"
              Государственной программы города Москвы
         "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и
                энергосбережение" на 2012-2018 годы

|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Наименование           |Развитие теплоснабжения города Москвы                                                                                                                              |
|подпрограммы           |                                                                                                                                                                   |
|Государственной        |                                                                                                                                                                   |
|программы города Москвы|                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Цели                   |Разработка надежного и экономически эффективного варианта теплоснабжения города Москвы                                                                             |
|подпрограммы           |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Задачи                 |1. Определение прогнозных тепловых нагрузок по районам города Москвы и городу Москве в целом на рассматриваемую перспективу.                                       |
|подпрограммы           |2. Определение перспектив развития ТЭЦ, РТС, и ГТЭС мощностью более 100 Гкал/ч с размещением нового оборудования на схемах генеральных планов.                     |
|                       |3. Формирование зон действия теплоисточников.                                                                                                                      |
|                       |4. Определение основных характеристик тепловых сетей города.                                                                                                       |
|                       |5. Подготовка и согласование сводных пакетов инвестиционных предложений нового строительства и реконструкции теплоисточников и тепловых сетей.                     |
|                       |6. Обеспечение устойчивого развития города Москвы за счет эффективного использования энергетических и финансовых ресурсов в развитии объектов теплового хозяйства  |
|                       |города Москвы при стабилизации к 2016 году существующих годовых расходов топлива на производство тепла и электроэнергии в городе Москве.                           |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Конечные результаты    |Наименование подпрограммы       |Единица      |                                                                                                            Значения|
|подпрограммы с         |Государственной программы города|измерения    |------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|разбивкой по годам     |Москвы, конечного результата    |             |        2010|         2011|         2012|        2013|       2014|         2015|        2016|       2017|       2018|
|реализации             |подпрограммы                    |             |         год|          год|          год|         год|        год|          год|         год|        год|        год|
|Государственной        |                                |             |        факт|         факт|         факт|        факт|       факт|      прогноз|     прогноз|    прогноз|    прогноз|
|программы города Москвы|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                       |Подпрограмма 06Б0000. "Развитие |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |теплоснабжения города Москвы"   |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                       |06Б0000.01. Уровень потерь      |Гкал/        |           X|            X|       0,0376|      0,0373|     0,0370|       0,0368|      0,0365|     0,0362|     0,0361|
|                       |тепловой энергии в сетях        |(км.ч)       |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |теплоснабжения (отношение       |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |суммарного объема потерь        |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |тепловой энергии к суммарной    |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |протяженности сетей): разводящие|             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |сети                            |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                       |06Б0000.02. Уровень потерь      |Гкал/        |           X|            X|       0,1132|      0,1129|     0,1128|       0,1126|      0,1124|     0,1122|      0,112|
|                       |тепловой энергии в сетях        |(км.ч)       |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |теплоснабжения (отношение       |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |суммарного объема потерь        |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |тепловой энергии к суммарной    |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |протяженности сетей):           |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |магистральные сети              |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                       |06Б0000.03. Количество          |ед/1 км      |           X|            X|         0,09|       0,081|      0,088|        0,087|       0,086|      0,085|      0,081|
|                       |повреждений и дефектов на 1 км  |трубопр.     |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |тепловой сети: разводящие сети  |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|                       |06Б0000.04.                     |ед/1 км      |           X|            X|            1|        0,91|       0,94|         0,93|        0,92|       0,91|       0,82|
|                       |Количество повреждений и        |трубопр.     |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |дефектов на 1 км тепловой сети: |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|                       |магистральные сети              |             |            |             |             |            |           |             |            |           |           |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-----------|-----------|
|Ответственный          |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы                                                                                                       |
|исполнитель            |                                                                                                                                                                   |
|подпрограммы           |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Соисполнители          |Департамент строительства города Москвы                                                                                                                            |
|подпрограммы           |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|Объем                  |Наименование подпрограммы    |ГРБС   |Источник     |                                                                                          Расходы (тыс. рублей)|
|финансовых             |Государственной программы    |       |финансирова- |----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|ресурсов               |города Москвы и мероприятий  |       |ния          |      2010|       2011|      2012|      2013|      2014|       2015|      2016|      2017|      2018|     Итого|
|подпрограммы и         |подпрограммы                 |       |             |       год|        год|       год|       год|       год|        год|       год|       год|       год|          |
|мероприятий            |                             |       |             |      факт|       факт|      факт|      факт|      факт|    прогноз|   прогноз|   прогноз|   прогноз|          |
|подпрограммы           |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|по годам               |Подпрограмма 06Б0000.        |020,   |Всего:       |         X|          X|    35 172|    25 747|    16 528|     31 025|    25 319|    24 299|    25 015|   183 108|
|реализации и по        |"Развитие теплоснабжения     |806    |             |          |           |     669,1|     885,0|     959,7|      379,2|     756,4|     049,4|     061,4|     760,2|
|главным                |города Москвы"               |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|распорядителям         |                             |       |бюджет       |         X|          X|     1 553| 323 967,0| 267 967,0|  766 612,6| 155 282,1| 125 282,1| 125 282,1|     3 317|
|бюджетных              |                             |       |города       |          |           |     272,4|          |          |           |          |          |          |     665,3|
|средств                |                             |       |Москвы       |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |                             |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |                             |       |средства     |         X|          X|    33 619|    25 423|    16 260|     30 258|    25 164|    24 173|    24 889|   179 791|
|                       |                             |       |юридических и|          |           |     396,7|     918,0|     992,7|      766,6|     474,3|     767,3|     779,3|     094,9|
|                       |                             |       |физических   |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |                             |       |лиц          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |Мероприятие                  |020    |Всего:       |         X|          X| 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3|  650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1|     1 389|
|                       |06Б0100.                     |       |             |          |           |          |          |          |           |          |          |          |     597,0|
|                       |"Разработка и актуализация   |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |схем тепло-, электро- и      |       |бюджет       |         X|          X| 158 847,5| 104 473,9| 100 429,3|  650 000,0| 125 282,1| 125 282,1| 125 282,1|     1 389|
|                       |внешнего газоснабжения,      |       |города       |          |           |          |          |          |           |          |          |          |     597,0|
|                       |водоснабжения и водоотведения|       |Москвы       |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |на период до 2030 года"      |       |             |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |Мероприятие 06Б0200.         |020,   |Всего:       |         X|          X|     1 394| 219 493,1| 167 537,7|  116 612,6|  30 000,0|       0,0|       0,0|     1 928|
|                       |"Реализация мер по           |806    |             |          |           |     424,9|          |          |           |          |          |          |     068,3|
|                       |обеспечению теплоснабжением  |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |объектов                     |       |бюджет       |         X|          X|     1 394| 219 493,1| 167 537,7|  116 612,6|  30 000,0|       0,0|       0,0|     1 928|
|                       |инженерно-коммунальной       |       |города       |          |           |     424,9|          |          |           |          |          |          |     068,3|
|                       |инфраструктуры"              |       |Москвы       |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |Мероприятие 06Б0300.         |000    |Всего:       |         X|          X|    12 014|    24 857|    15 683|     30 109|    24 910|    23 867|    24 583|   156 025|
|                       |"Инвестиционная программа ОАО|       |             |          |           |     840,0|     133,0|     422,0|      256,6|     504,3|     067,3|     079,3|     302,5|
|                       |"МОЭК"                       |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |                             |       |средства     |         X|          X|    12 014|    24 857|    15 683|     30 109|    24 910|    23 867|    24 583|   156 025|
|                       |                             |       |юридических и|          |           |     840,0|     133,0|     422,0|      256,6|     504,3|     067,3|     079,3|     302,5|
|                       |                             |       |физических   |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |                             |       |лиц          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |Мероприятие 06Б0400.         |000    |Всего:       |         X|          X|       650|       566|       577|        149|       253|       306|       306|     2 811|
|                       |"Производственная программа  |       |             |          |           |     000,0|     785,0|     570,7|      510,0|     970,0|     700,0|     700,0|     235,7|
|                       |ОАО "Мосэнерго"              |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |                             |       |средства     |         X|          X|       650|       566|       577|        149|       253|       306|       306|     2 811|
|                       |                             |       |юридических и|          |           |     000,0|     785,0|     570,7|      510,0|     970,0|     700,0|     700,0|     235,7|
|                       |                             |       |физических   |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |                             |       |лиц          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |Мероприятие 06Б0500.         |000    |Всего:       |         X|          X|    20 954|       0,0|       0,0|        0,0|       0,0|       0,0|       0,0|    20 954|
|                       |"Инвестиционная программа ОАО|       |             |          |           |     556,7|          |          |           |          |          |          |     556,7|
|                       |"МТК"                        |       |-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|                       |                             |       |средства     |         X|          X|    20 954|       0,0|       0,0|        0,0|       0,0|       0,0|       0,0|    20 954|
|                       |                             |       |юридических и|          |           |     556,7|          |          |           |          |          |          |     556,7|
|                       |                             |       |физических   |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|                       |                             |       |лиц          |          |           |          |          |          |           |          |          |          |          |
|-----------------------|-----------------------------|-------|-------------|----------|-----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|
|Этапы и сроки          |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2012                                                                                                                                    |
|реализации             |Этап 2: 01.01.2013 - 31.12.2013                                                                                                                                    |
|подпрограммы           |Этап 3: 01.01.2014 - 31.12.2014                                                                                                                                    |
|                       |Этап 4: 01.01.2015 - 31.12.2015                                                                                                                                    |
|                       |Этап 5: 01.01.2016 - 31.12.2016                                                                                                                                    |
|                       |Этап 6: 01.01.2017 - 31.12.2017                                                                                                                                    |
|                       |Этап 7: 01.01.2018 - 31.12.2018                                                                                                                                    |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Таблица 3

Информация по документу
Читайте также