Расширенный поиск
Постановление Правительства Москвы от 30.07.2015 № 480-ППОценку степени освоения мероприятий и подпрограмм, результативность реализации которых при анализе в прошлые периоды не оценивалась, необходимо производить с учетом показателей их финансирования за прошлые периоды. Оценка эффективности реализации Государственной программы, подпрограмм и мероприятий в их составе осуществляется посредством сопоставления рангов результативности и освоения мероприятий, подпрограмм и Государственной программы в целом. В зависимости от сочетания рангов результативности и освоения по мероприятиям, подпрограммам и Государственной программе в целом присваивается качественная оценка эффективности и предлагаются общие рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы в соответствии с таблицей оценки эффективности и общих рекомендаций по итогам анализа (таблица 6). Мероприятию (подпрограмме) не присваивается качественная оценка, если данному мероприятию (подпрограмме) присвоен ранг результативности или ранг освоения "Нет оценки". Таблица 6. Оценка эффективности и общие рекомендации по итогам анализа |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------| |N |Ранг |Ранг освоения |Качественная |Рекомендации по коррекции параметров и мероприятий Государственной программы на будущие периоды | |п/п |результативности | |оценка |---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| | | | |эффективности |Плановые |Плановые |Направления дальнейшего |Направления дальнейшего | | | | | |значения |объемы |анализа и корректировки |анализа и корректировки | | | | | |показателей |финансирования |состава показателей |мероприятий | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |1 |Сверхрезультативно |Плановое освоение |Высокоэффективно |Значительное |Сокращение бюджета (в |- |Сокращение времени | | | | | |увеличение |случае | |реализации мероприятия (при | | | | | | |невозможности | |возможности) | | | | | | |увеличения | | | | | | | | |плановых | | | | | | | | |значений) | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |2 |Сверхрезультативно |Удовлетворительно |Высокоэффективно |Значительное |Сокращение |- |Сокращение времени | | | | | |увеличение |бюджета | |реализации мероприятия (при | | | | | | | | |возможности) | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |3 |Сверхрезультативно |Низкое исполнение |Эффективно |Значительное |Значительное |- |Сокращение времени | | | | | |увеличение |сокращение | |реализации мероприятия (при | | | | | | |бюджета | |возможности) | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |4 |Сверхрезультативно |Не освоено |Низкое качество |Достижение не |Значительное |Анализ |Анализ | | | | |планирования |зависит от |сокращение |необходимости |целесообразности | | | | | |реализации |бюджета |пересмотра |дальнейшей | | | | | |мероприятия | |показателей |реализации | | | | | | | |мероприятия |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |5 |Высокорезультативно |Плановое освоение |Высокоэффективно |Увеличение |- |- |- | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |6 |Высокорезультативно |Удовлетворительно |Высокоэффективно |Увеличение |Сокращение |- |- | | | | | | |бюджета | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |7 |Высокорезультативно |Низкое исполнение |Эффективно |Увеличение |Значительное |- |- | | | | | | |сокращение | | | | | | | | |бюджета | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |8 |Высокорезультативно |Не освоено |Низкое качество |Достижение не |Значительное |Анализ |Анализ | | | | |планирования |зависит от |сокращение |необходимости |целесообразности | | | | | |реализации |бюджета |пересмотра |дальнейшей | | | | | |мероприятия | |показателей |реализации | | | | | | | |мероприятия |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |9 |Плановое исполнение |Плановое освоение |Эффективно |- |- |- |- | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |10 |Плановое исполнение |Удовлетворительно |Эффективно |- |Сокращение |- |- | | | | | | |бюджета | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |11 |Плановое исполнение |Низкое исполнение |Эффективно |- |Значительное |- |- | | | | | | |сокращение | | | | | | | | |бюджета | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |12 |Плановое исполнение |Не освоено |Низкое качество |Достижение не |Значительное |Анализ |Анализ | | | | |планирования |зависит от |сокращение |необходимости |целесообразности | | | | | |реализации |бюджета |пересмотра |дальнейшей | | | | | |мероприятия | |показателей |реализации | | | | | | | |мероприятия |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |13 |Удовлетворительно |Плановое освоение |Эффективно |- |Анализ |- |Анализ причин | | | | | | |необходимости | |неэффективности | | | | | | |увеличения | |расходования | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |(в случае | | | | | | | | |подтверждения | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |расходования) | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |14 |Удовлетворительно |Удовлетворительно |Эффективно |- |- |- |Анализ причин реализации | | | | | | | | |мероприятия не в полном | | | | | | | | |объеме | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |15 |Удовлетворительно |Низкое исполнение |Низкоэффективно |- |Сокращение |- |Анализ причин реализации | | | | | | |бюджета | |мероприятия не в полном | | | | | | | | |объеме | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |16 |Удовлетворительно |Не освоено |Низкое качество |Достижение не |Значительное |Анализ |Анализ | | | | |планирования |зависит от |сокращение |необходимости |целесообразности | | | | | |реализации |бюджета |пересмотра |дальнейшей | | | | | |мероприятия | |показателей |реализации | | | | | | | |мероприятия |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |17 |Низкорезультативно |Плановое освоение |Низкоэффективно |- |Анализ |Анализ |Анализ причин | | | | | | |необходимости |необходимости |неэффективности | | | | | | |увеличения |пересмотра |расходования | | | | | | |финансирования |показателей | | | | | | | |(в случае |мероприятия | | | | | | | |подтверждения | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |расходования) | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |18 |Низкорезультативно |Удовлетворительно |Низкоэффективно |- |Анализ |Анализ |Анализ причин | | | | | | |необходимости |необходимости |неэффективности | | | | | | |увеличения |пересмотра |расходования | | | | | | |финансирования |показателей | | | | | | | |(в случае |мероприятия | | | | | | | |подтверждения | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | |расходования) | | | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |19 |Низкорезультативно |Низкое исполнение |Низкоэффективно |- |- |- |Анализ причин реализации | | | | | | | | |мероприятия не в полном | | | | | | | | |объеме | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |20 |Низкорезультативно |Не освоено |Низкоэффективно |- |Сокращение |- |Анализ причин реализации | | | | | | |бюджета | |мероприятия не в полном | | | | | | | | |объеме | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |21 |Нерезультативно |Плановое освоение |Неэффективно |- |Значительное |Анализ |Анализ причин | | | | | | |сокращение |необходимости |неэффективности | | | | | | |бюджета |пересмотра |расходования и | | | | | | | |показателей |целесообразности | | | | | | | |мероприятия |дальнейшей | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |22 |Нерезультативно |Удовлетворительно |Неэффективно |- |Значительное |Анализ |Анализ причин | | | | | | |сокращение |необходимости |неэффективности | | | | | | |бюджета |пересмотра |расходования и | | | | | | | |показателей |целесообразности | | | | | | | |мероприятия |дальнейшей | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |23 |Нерезультативно |Низкое исполнение |Неэффективно |- |Сокращение |Анализ |Анализ причин | | | | | | |бюджета |необходимости |неэффективности | | | | | | | |пересмотра |расходования и | | | | | | | |показателей |целесообразности | | | | | | | |мероприятия |дальнейшей | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| |24 |Нерезультативно |Не освоено |Неэффективно |- |- |Анализ |Анализ | | | | | | | |необходимости |целесообразности | | | | | | | |пересмотра |дальнейшей | | | | | | | |показателей |реализации | | | | | | | |мероприятия |мероприятия | |----|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------| Приложение 1 к Государственной программе города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы Таблица 1 По состоянию на 1 января 2015 года П А С П О Р Т подпрограммы "Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование подпрограммы |Обеспечение предоставления государственных услуг в электронной форме гражданам и юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской среды за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |Государственной программы | | |города Москвы | | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |Повышение качества жизни населения города Москвы и создание благоприятных условий для ведения бизнеса за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задачи |1. Повышение качества предоставления государственных услуг населению и бизнесу за счет их перевода в электронную форму. | |подпрограммы |2. Развитие инфраструктуры и сервисов электронных карт москвича. | | |3. Повышение уровня доверия граждан к органам государственной власти города Москвы за счет обеспечения открытого и эффективного взаимодействия между органами государственной власти города Москвы и гражданами. | | |4. Повышение уровня обеспечения безопасности в городе за счет развития системы видеонаблюдения | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| |Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы города |Единица |2010 год, |2011 год, |2012 год, факт |2013 год, факт|2014 год, факт|2015 год, прогноз |2016 год, |2017 год, |2018 год, | |подпрограммы с |Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения |факт |факт | | | | |прогноз |прогноз |прогноз | |разбивкой по годам реализации|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| |Государственной программы |Подпрограмма 12.01.000.000.00. Обеспечение предоставления | | | | | | | | | | | |города Москвы |государственных услуг в электронной форме гражданам и | | | | | | | | | | | | |юридическим лицам и развитие открытой и безопасной городской | | | | | | | | | | | | |среды за счет внедрения информационно-коммуникационных | | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| | |12.01.000.000.01. Уровень оперативности и качества |процентов |Х |Х |23,8 |43,1 |87,3 |74,3 |78,0 |81,7 |85,6 | | |предоставления государственных услуг | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| | |12.01.000.000.02. Уровень обеспечения видеонаблюдением города |процентов |Х |Х |43,2 |72,3 |75,8 |75,7 |76,0 |76,4 |76,8 | | |Москвы | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| | |12.01.000.000.03. Процент покрытия мест массового скопления |процентов |Х |Х |49,0 |50,0 |72,0 |74,0 |74,0 |74,0 |74,0 | | |людей средствами видеонаблюдения | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| | |12.01.000.000.04. Процент покрытия жилого сектора средствами |процентов |24,0 |36,0 |59,0 |84,0 |85,4 |90,0 |90,0 |90,0 |90,0 | | |видеонаблюдения | | | | | | | | | | | |-----------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|----------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|----------------| |Ответственный |Департамент информационных технологий города Москвы | |исполнитель | | |подпрограммы | | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Соисполнители |Департамент информационных технологий города Москвы, | |подпрограммы |Префектура восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, | | |Префектура Северного административного округа города Москвы, | | |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Центрального административного округа города Москвы, | | |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Южного административного округа города Москвы | |-----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Объем |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источник |2010 |2011 |Расходы (тыс. рублей) | |финансовых |Государственной программы и | |финансирования |год |год |--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |ресурсов |мероприятий подпрограммы | | | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |Итого | |подпрограммы и | | | | | |--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------| | |мероприятий | | | | | |факт |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | |подпрограммы по |-----------------------------------|-------|------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |годам реализации |Подпрограмма 12.01.000.000.00. |811 |Всего: |Х |Х |4 475 612,3 |5 263 850,5 |8 398 038,0 |7400 254,0 |7 463 108,0 |7 492 548,0 |7 492 548,0 |47 985 958,8 | |и по главным |Обеспечение предоставления | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |распорядителям |государственных услуг в электронной| |бюджет |Х |Х |4 475 612,3 |5 263 850,5 |8 376 204,6 |7400 254,0 |7 463 108,0 |7 492 548,0 |7 492 548,0 |47 964 125,4 | |бюджетных |форме гражданам и юридическим лицам| |города | | | | | | | | | | | |средств |и развитие открытой и безопасной | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |городской среды за счет внедрения | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |21 833,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |21 833,4 | | |информационно-коммуникационных | |федерального | | | | | | | | | | | | |технологий | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |юридических | | | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------|-------|------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |Мероприятие 12.01.001.000.00. |811 |Всего: |Х |Х |2 900 112,3 |2 039 264,9 |2 727 938,6 |2 082 301,0 |2 091 155,0 |2 120 595,0 |2 120 595,0 |16 081 961,8 | | |Обеспечение предоставления | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |государственных услуг в электронной| |бюджет |Х |Х |2 900 112,3 |2 039 264,9 |2 706 105,2 |2 082 301,0 |2 091 155,0 |2 120 595,0 |2 120 595,0 |16 060 128,4 | | |форме гражданам и юридическим лицам| |города | | | | | | | | | | | | |и развитие открытой городской среды| |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |за счет внедрения информационно- | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |21 833,4 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |21 833,4 | | |коммуникационных технологий | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |юридических | | | | | | | | | | | | | | |и | | | | | | | | | | | | | | |физических | | | | | | | | | | | | | | |лиц | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------|-------|------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |Мероприятие |811, |Всего: |Х |Х |1 575 500,0 |3 224 585,6 |5 670 099,4 |5 317 953,0 |5 371 953,0 |5 371 953,0 |5 371 953,0 |31 903 997,0 | | |12.01.002.000.00. |901, |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |Обеспечение функционирования |911, |бюджет города |Х |Х |1 575 500,0 |3 224 585,6 |5 670 099,4 |5 317 953,0 |5 317 953,0 |5 317 953,0 |5 317 953,0 |31 903 997,0 | | |городской системы видеонаблюдения |921, |Москвы | | | | | | | | | | | | | |931, |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | |941, |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |951, |федерального | | | | | | | | | | | | | |961, |бюджета | | | | | | | | | | | | | |971, |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | |981, |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |991 |бюджетов | | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных | | | | | | | | | | | | | | |фондов | | | | | | | | | | | | | | |------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | | | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |юридических и | | | | | | | | | | | | | | |физических лиц | | | | | | | | | | | |-----------------------------|-----------------------------------|-------|------------------|----------|----------|--------------|----------------|--------------|--------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 | |реализации |Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 | |подпрограммы |Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 | | |Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Таблица 2 По состоянию на 1 января 2015 года П А С П О Р Т подпрограммы "Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий" Государственной програмы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование подпрограммы |Повышение эффективности реализации функций органами исполнительной власти города Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных технологий | |Государственной программы | | |города Москвы | | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |3. Повышение качества жизни населения города Москвы за счет широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в сфере управления городским хозяйством, сфере обеспечения комплексной безопасности города| | |Москвы. | | |4. Повышение эффективности и прозрачности городского управления | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задачи |3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти, управления городским хозяйством и финансами за счет внедрения в деятельность органов исполнительной власти города Москвы передовых | |подпрограммы |информационно-коммуникационных технологий. | | |4. Повышение уровня обеспечения безопасности населения города Москвы за счет применения информационно-коммуникационных технологий. | | |5. Повышение доступности и качества медицинских и иных видов услуг в сфере здравоохранения за счет применения информационно-коммуникационных технологий. | | |6. Повышение доступности и качества образования за счет применения информационно-коммуникационных технологий. | | |7. Повышение пропускной способности улично-дорожной сети и безопасности дорожного движения<2> | |-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| |Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы |Единица |2010 |2011 |2012 год, факт|2013 год, факт |2014 год, факт |2015 год, прогноз |2016 год, прогноз |2017 год, прогноз |2018 год, прогноз | |подпрограммы с |города Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения |год, |год, | | | | | | | | |разбивкой по годам реализации | | |факт |факт | | | | | | | | |Государственной программы |---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| |города Москвы |Подпрограмма 12.02.000.000.00. Повышение эффективности | | | | | | | | | | | | |реализации функций органами исполнительной власти города | | | | | | | | | | | | |Москвы за счет внедрения информационно-коммуникационных | | | | | | | | | | | | |технологий | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| | |12.02.000.000.01. Уровень функционального и |процентов |Х |Х |46,5 |59,3 |84,4 |71,6 |74,2 |78,8 |80,5 | | |технологического развития интеллектуальной системы | | | | | | | | | | | | |управления городом Москвой | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| | |12.02.000.000.02. Уровень обеспечения мониторинга |процентов |Х |Х |0,0 |0,0 |35,5 |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 | | |безопасности граждан, достигаемый за счет проникновения | | | | | | | | | | | | |ИКТ | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| | |12.02.000.000.03. Уровень информатизации в сферах |процентов |Х |Х |53,5 |59,0 |76,6 |82,9 |86,5 |87,8 |87,8 | | |образования, здравоохранения и социальной защиты, | | | | | | | | | | | | |достигаемый за счет высокой доступности современной ИКТ- | | | | | | | | | | | | |среды | | | | | | | | | | | |-------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------|----------|----------|--------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------| |Ответственный |Департамент информационных технологий города Москвы | |исполнитель | | |подпрограммы | | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Соисполнители |Департамент информационных технологий города Москвы, | |подпрограммы |Департамент здравоохранения города Москвы, | | |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, | | |Департамент финансов города Москвы, | | |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, | | |Департамент экономической политики и развития города Москвы | |-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Объем финансовых ресурсов |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источник |2010 |2011 |Расходы (тыс. рублей) | |подпрограммы и мероприятий |Государственной программы и| |финансирования |год |год |----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| |подпрограммы по |мероприятий подпрограммы | | | | |2012 |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |Итого | |распорядителям бюджетных | | | | | |год | | | | | | | | |средств | | | | | |----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------| | | | | | | | |факт |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Подпрограмма |020, |Всего: |Х |Х |12 317137,2 |8 663 569,7 |9 268 243,1 |10 552 93 6,5 |9 961 848,7 |9 723 405,3 |9 723 405,3 |70 210 545, 8 | | |12.02.000.000.00. Повышение|054, |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |эффективности реализации |592, |бюджет города Москвы|Х |Х |10 070 513,2 |8 540 752,4 |9 268 243,1 |10 552 936,5 |9 961 848,7 |9 723 405,3 |9 723 405,3 |67 841 104, 5 | | |функций органами |780, |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |исполнительной власти |811, |средства |Х |Х |2 246 624,0 |122 817,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2 369 441,3 | | |города Москвы за счет |840 |федерального | | | | | | | | | | | | |внедрения | |бюджета | | | | | | | | | | | | |информационно-коммуникаци- | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |онных технологий | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |020, |Всего: |Х |Х |240 057,9 |174 827,1 |232 715,8 |881 000,0 |280 000,0 |200 000,0 |200 000,0 |2 208 600,8 | | |12.02.001.000.00. Повышение|811 |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |эффективности управления | |бюджет города Москвы|Х |Х |240 057,9 |174 827,1 |232 715,8 |881 000,0 |280 000,0 |200 000,0 |200 000,0 |2 208 600,8 | | |городским хозяйством за | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |счет применения | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |информационно-коммуникаци- | |федерального | | | | | | | | | | | | |онных технологий | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |592, |Всего: |Х |Х |514 764,5 |713 431,4 |704 607,6 |750 000,0 |700 000,0 |700 000,0 |700 000,0 |4 782 803,5 | | |12.02.002.000.00. Повышение|811 |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |эффективности системы | |бюджет города Москвы|Х |Х |514 764,5 |713 431,4 |704 607,6 |750 000,0 |700 000,0 |700 000,0 |700 000,0 |4 782 803,5 | | |управления финансовой и | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |экономической деятельностью| |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |города за счет внедрения | |федерального | | | | | | | | | | | | |информационно-коммуникаци- | |бюджета | | | | | | | | | | | | |онных технологий | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |811 |Всего: |Х |Х |709 314,6 |1 113 160,4 |542 555,6 |519 000,0 |512 000,0 |250 000,0 |250 000, |3 896 030,6 | | |12.02.003.000.00. Повышение| |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |уровня обеспечения | |бюджет города Москвы|Х |Х |709 314,6 |1 113 160,4 |542 555,6 |519 000,0 |512 000,0 |250 000,0 |250 000,0 |3 896 030,6 | | |безопасности жителей за | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |счет применения | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |информационно-коммуникаци- | |федерального | | | | | | | | | | | | |онных технологий | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |811, |Всего: |Х |Х |4 536 902,3 |3 019 564,4 |2 988 012,5 |2 836 936,5 |3 380 848,7 |3 590 405,3 |3 590 405,3 |23 943 075, 0 | | |12.02.004.000.00. Повышение|840 |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |эффективности реализации | |бюджет города Москвы|Х |Х |4 536 902,3 |3 019 564,4 |2 988 012,5 |2 836 936,5 |3 380 848,7 |3 590 405,3 |3 590 405,3 |23 943 075, 0 | | |функций отраслевыми и | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |функциональными органами | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |исполнительной власти | |федерального | | | | | | | | | | | | |города Москвы за счет | |бюджета | | | | | | | | | | | | |внедрения | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |информационно-коммуникаци- | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |онных технологий | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |780 |Всего: |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | | |12.02.005.000.00. | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Создание | |бюджет города Москвы|Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | | |информационно- | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |коммуникационной | |средства |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | | |компоненты | |федерального | | | | | | | | | | | | |интеллектуальной | |бюджета | | | | | | | | | | | | |транспортной | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |системы | |средства бюджетов |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х |Х | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |811 |Всего: |Х |Х |2 016 837,4 |2 248 412,4 |1 470 386,5 |2 440 000,0 |1 978 000,0 |2 033 000,0 |2 033 000,0 |14 219 636, 3 | | |12.02.006.000.00. Внедрение| |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |информационно-коммуникаци- | |бюджет города Москвы|Х |Х |2 016 837,4 |2 248 412,4 |1 470 386,5 |2 440 000,0 |1 978 000,0 |2 033 000,0 |2 033 000,0 |14 219 636, 3 | | |онных технологий в сферу | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |образования города Москвы, | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |включая образовательные | |федерального | | | | | | | | | | | | |организации | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |054, |Всего: |Х |Х |4 299 260,5 |1 394 174,0 |3 005 627,9 |2 706 000,0 |2 691 000,0 |2 600 000,0 |2 600 000,0 |19 296 062,4 | | |12.02.007.000.00. |811 |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Внедрение | |бюджет города Москвы|Х |Х |2 052 636,5 |1 271 356,7 |3 005 627,9 |2 706 000,0 |2 691 000,0 |2 600 000,0 |2 600 000,0 |16 926 621,1 | | |информационно-коммуникаци- | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |онных технологий в сферу | |средства |Х |Х |2 246 624,0 |122 817,3 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |2 369 441,3 | | |здравоохранения города | |федерального | | | | | | | | | | | | |Москвы, включая медицинские| |бюджета | | | | | | | | | | | | |организации | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |811 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |35 864,1 |180 000,0 |180 000,0 |150 000,0 |150 000,0 |695 864,1 | | |12.02.008.000.00. | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Внедрение | |бюджет города Москвы|Х |Х |0,0 |0,0 |35 864,1 |180 000,0 |180 000,0 |150 000,0 |150 000,0 |695 864,1 | | |информационно- | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |коммуникационных | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |технологий в социальною | |федерального | | | | | | | | | | | | |сферу города Москвы | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |Мероприятие |811 |Всего: |Х |Х |0,0 |0,0 |288 473,1 |240 000,0 |240 000,0 |200 000,0 |200 000,0 |1 168 473,1 | | |12.02.009.000.00. Внедрение| |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |информационно- | |бюджет города Москвы|Х |Х |0,0 |0,0 |288 473,1 |240 000,0 |240 000,0 |200 000,0 |200 000,0 |1 168 473,1 | | |коммуникационных технологий| |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | |в градостроительную сферу | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |города Москвы | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| | | | |средства юридических|Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | |-------------------------------|---------------------------|----------|--------------------|---------|------|----------------|--------------|------------------|--------------------|------------------|----------------|------------------|--------------------| |Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 | |реализации |Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 | |подпрограммы |Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 | | |Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 | |-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| ______________ <2> Задача выполняется в рамках государственной программы города Москвы в сфере развития транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры. Таблица 3 По состоянию на 1 января 2015 года П А С П О Р Т подпрограммы "Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве" Государственной программы города Москвы "Информационный город" на 2012-2018 годы |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Наименование подпрограммы |Развитие отрасли информационных технологий и связи и формирование общедоступной информационно-коммуникационной среды в городе Москве | |Государственной программы | | |города Москвы | | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Цели подпрограммы |Создание условий для широкомасштабного использования информационно-коммуникационных технологий в социальной сфере, в сфере обеспечения комплексной безопасности города, сфере управления городским хозяйством, а также в повседневной | | |жизни граждан | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Задачи |6. Обеспечение равноправного и недискриминационного доступа к современной информационно-коммуникационной среде на территории города Москвы. | |подпрограммы |7. Стимулирование развития отрасли информационных технологий и связи в городе Москве за счет снижения административных барьеров и создания благоприятных условий для развития отраслевого бизнеса. | | |8. Обеспечение непрерывной эксплуатации информационных систем и ресурсов города Москвы | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |Конечные результаты |Наименование подпрограммы Государственной программы города |Единица |2010 год, факт |2011 год, факт|2012 год, факт |2013 год, факт |2014 год, факт |2015 год, прогноз |2016 год, |2017 год, |2018 год, прогноз | |подпрограммы с разбивкой |Москвы, конечного результата подпрограммы |измерения | | | | | | |прогноз |прогноз | | |по годам реализации |-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |Государственной программы |Подпрограмма 12.03.000.000.00. Развитие отрасли | | | | | | | | | | | |города Москвы |информационных технологий и связи и формирование | | | | | | | | | | | | |общедоступной информационно-коммуникационной среды | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |12.03.000.000.01. Уровень развития сетей связи в Москве и |процентов |Х |Х |54,0 |73,2 |91,6 |85,3 |90,2 |93,0 |95,4 | | |обеспечения электросвязью городских потребностей | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| | |12.03.000.000.02. Уровень обеспечения потребности в |процентов |Х |Х |0,0 |6,7 |64,5 |46,7 |51,1 |54,2 |57,2 | | |эксплуатации городских ИСиР и задействования городского ЦОД | | | | | | | | | | | |-----------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------| |Ответственный |Департамент информационных технологий города Москвы | |исполнитель | | |подпрограммы | | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Соисполнители |Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, | |подпрограммы |Департамент экономической политики и развития города Москвы, | | |Главное архивное управление города Москвы, | | |Главное контрольное управление города Москвы, | | |Государственная жилищная инспекция города Москвы, | | |Государственная инспекция города Москвы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, | | |Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы, | | |Департамент города Москвы по конкурентной политике, | | |Департамент культуры города Москвы, | | |Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы, | | |Департамент градостроительной политики города Москвы, | | |Департамент жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, | | |Департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы, | | |Департамент здравоохранения города Москвы, | | |Департамент городского имущества города Москвы, | | |Департамент информационных технологий города Москвы, | | |Департамент капитального ремонта города Москвы, | | |Департамент культурного наследия города Москвы, | | |Департамент межрегионального сотрудничества, национальной политики и связей с религиозными организациями города Москвы, | | |Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, | | |Департамент образования города Москвы, | | |Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, | | |Департамент развития новых территорий города Москвы, | | |Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, | | |Департамент семейной и молодежной политики города Москвы, | | |Департамент социальной защиты населения города Москвы, | | |Департамент средств массовой информации и рекламы города Москвы, | | |Департамент строительства города Москвы, | | |Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, | | |Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы, | | |Департамент торговли и услуг города Москвы, | | |Департамент труда и занятости населения города Москвы, | | |Департамент физической культуры и спорта города Москвы, | | |Департамент финансов города Москвы, | | |Комитет ветеринарии города Москвы, | | |Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области | | |долевого строительства, | | |Комитет города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов, | | |Комитет государственного строительного надзора города Москвы, | | |Комитет государственных услуг города Москвы, | | |Комитет общественных связей города Москвы, | | |Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, | | |Комитет по делам казачества города Москвы, | | |Комитет по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы, | | |Объединение административно-технических инспекций города Москвы, | | |Префектура Восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Зеленоградского административного округа города Москвы, | | |Префектура Северного административного округа города Москвы, | | |Префектура Северо-Восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Северо-Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы, | | |Префектура Центрального административного округа города Москвы, | | |Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы, | | |Префектура Юго-Западного административного округа города Москвы, | | |Префектура Южного административного округа города Москвы, | | |Региональная энергетическая комиссия города Москвы, | | |Управление делами Мэра и Правительства Москвы, | | |Управление записи актов гражданского состояния города Москвы, | | |Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы, | | |Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты города Москвы | |-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Объем финансовых ресурсов |Наименование подпрограммы |ГРБС |Источник |2010 |2011 |Расходы (тыс. рублей) | |подпрограммы и мероприятий |Государственной программы и | |финансирования |год |год |----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| |подпрограммы по годам |мероприятий подпрограммы | | | | |2012 год |2013 год |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год |Итого | |реализации и по главным | | | | | |----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------| | |распорядителям бюджетных | | | | | |факт |факт |факт |прогноз |прогноз |прогноз |прогноз | | |средств |---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Подпрограмма 12.03.000.000.00. |020, |Всего: |Х |Х |27 930 296,9 |34 203 736,3 |33 406 94 9,2 |36 306 57 8,1 |36 062 30 2,5 |36 120 86 2,0 |36 120 86 2,0 |240 151 5 87,0 | | |Развитие отрасли информационных |054, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |технологий и связи с формирование|056, |бюджет города Москвы |Х |Х |9 180 296,9 |9 203 736,3 |8 246 949,2 |10 206 57 8,1 |9 962 302,5 |10 020 86 2,0 |10 020 86 2,0 |66 841 58 7,0 | | |общедоступной |071, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |информационнокоммуникационной |075, |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |среды |148, |федерального | | | | | | | | | | | | | |154, |бюджета | | | | | | | | | | | | | |162, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | |164, |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |262, |государственных | | | | | | | | | | | | | |509, |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | |592, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | |725, |средства юридических |Х |Х |18 750 000,0 |25 000 000,0 |25 160 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |173 310 000,0 | | | |730, |и физических лиц | | | | | | | | | | | | | |734, | | | | | | | | | | | | | | |761, | | | | | | | | | | | | | | |768, | | | | | | | | | | | | | | |773, | | | | | | | | | | | | | | |778, | | | | | | | | | | | | | | |780, | | | | | | | | | | | | | | |781, | | | | | | | | | | | | | | |788, | | | | | | | | | | | | | | |789, | | | | | | | | | | | | | | |803, | | | | | | | | | | | | | | |805 | | | | | | | | | | | | | | |806, | | | | | | | | | | | | | | |809, | | | | | | | | | | | | | | |811, | | | | | | | | | | | | | | |813, | | | | | | | | | | | | | | |814, | | | | | | | | | | | | | | |817, | | | | | | | | | | | | | | |822, | | | | | | | | | | | | | | |824, | | | | | | | | | | | | | | |825, | | | | | | | | | | | | | | |826, | | | | | | | | | | | | | | |827, | | | | | | | | | | | | | | |830, | | | | | | | | | | | | | | |833, | | | | | | | | | | | | | | |836, | | | | | | | | | | | | | | |839, | | | | | | | | | | | | | | |840, | | | | | | | | | | | | | | |841, | | | | | | | | | | | | | | |843, | | | | | | | | | | | | | | |901, | | | | | | | | | | | | | | |911, | | | | | | | | | | | | | | |921, | | | | | | | | | | | | | | |931, | | | | | | | | | | | | | | |941, | | | | | | | | | | | | | | |951, | | | | | | | | | | | | | | |961, | | | | | | | | | | | | | | |971, | | | | | | | | | | | | | | |981, | | | | | | | | | | | | | | |991, | | | | | | | | | | | | | | |992 | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Мероприятие 12.03.001.000.00. |811, |Всего: |Х |Х |20 939 183,8 |25 593 055,8 |25 504 23 1,8 |26 300 00 0,0 |26 357 00 0,0 |26 352 00 0,0 |26 352 00 0,0 |177 397 4 71,4 | | |Создание условий для формирования|843 |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |и развития | |бюджет города Москвы |Х |Х |2 189 183,8 |593 055,8 |344 231,8 |200 000,0 |257 000,0 |252 000,0 |252 000,0 |4 087 471,4 | | |отрасли | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |информационных технологий и связи| |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |в городе Москве | |федерального |---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |средства юридических |Х |Х |18 750 000,0 |25 000 000,0 |25 160 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |26 100 000,0 |173 310 000,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Мероприятие |811 |Всего: |Х |Х |332 888,1 |290 100,5 |281 471,6 |291 572,0 |291 572,0 |291 572,0 |291 572,0 |2 070 748,2 | | |12.03.002.000.00. | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Оказание | |бюджет города Москвы |Х |Х |332 888,1 |290 100,5 |281 471,6 |291 572,0 |291 572,0 |291 572,0 |291 572,0 |2 070 748,2 | | |государственными учреждениями | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |государственных услуг, выполнение| |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |работ, финансовое обеспечение | |федерального | | | | | | | | | | | | |деятельности государственных | |бюджета | | | | | | | | | | | | |учреждений в области | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |информационно-коммуникационных | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |технологий | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |средства юридических |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Мероприятие 12.03.003.000.00. |811 |Всего: |Х |Х |2 653 526,1 |4 508 951,7 |4 355 577,4 |4 071 100,0 |4 000 000,0 |4 000 000,0 |4 000 000,0 |27 589 155,2 | | |Оказание услуг электросвязи для | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |органов | |бюджет города Москвы |Х |Х |2 653 526,1 |4 508 951,7 |4 355 577,4 |4 071 100,0 |4 000 000,0 |4 000 000,0 |4 000 000,0 |27 589 155,2 | | |исполнительной власти города | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Москвы и государственных | |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |учреждений города Москвы | |федерального | | | | | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | | |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | | |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | | |средства юридических |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | | |и физических лиц | | | | | | | | | | | | |---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Мероприятие |020, |Всего: |Х |Х |4 004 698,9 |3 811 628,3 |3 265 668,4 |5 643 906,1 |5 413 730,5 |5 477 290,0 |5 477 290,0 |33 094 212,2 | | |12.03.004.000.00. |054, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |Организация эксплуатации |056, |бюджет города Москвы |Х |Х |4 004 698,9 |3 811 628,3 |3 265 668,4 |5 643 906,1 |5 413 730,5 |5 477 290,0 |5 477 290,0 |33 094 212,2 | | |информационных систем и ресурсов |071, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | |органов |075, |средства |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | |исполнительной власти города |148, |федерального | | | | | | | | | | | | |Москвы |154, |бюджета | | | | | | | | | | | | | |162, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | |164, |средства бюджетов |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |509, |государственных | | | | | | | | | | | | | |592, |внебюджетных фондов | | | | | | | | | | | | | |725, |---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| | | |730, |средства юридических |Х |Х |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |0,0 | | | |734, |и физических лиц | | | | | | | | | | | | | |734, | | | | | | | | | | | | | | |761, | | | | | | | | | | | | | | |768, | | | | | | | | | | | | | | |768, | | | | | | | | | | | | | | |773, | | | | | | | | | | | | | | |778, | | | | | | | | | | | | | | |780, | | | | | | | | | | | | | | |781, | | | | | | | | | | | | | | |788, | | | | | | | | | | | | | | |789, | | | | | | | | | | | | | | |803, | | | | | | | | | | | | | | |804, | | | | | | | | | | | | | | |805, | | | | | | | | | | | | | | |803, | | | | | | | | | | | | | | |809, | | | | | | | | | | | | | | |811, | | | | | | | | | | | | | | |813, | | | | | | | | | | | | | | |814, | | | | | | | | | | | | | | |817, | | | | | | | | | | | | | | |817, | | | | | | | | | | | | | | |822, | | | | | | | | | | | | | | |824, | | | | | | | | | | | | | | |825, | | | | | | | | | | | | | | |826, | | | | | | | | | | | | | | |827, | | | | | | | | | | | | | | |828, | | | | | | | | | | | | | | |830, | | | | | | | | | | | | | | |833, | | | | | | | | | | | | | | |836, | | | | | | | | | | | | | | |839, | | | | | | | | | | | | | | |840, | | | | | | | | | | | | | | |841, | | | | | | | | | | | | | | |843, | | | | | | | | | | | | | | |824, | | | | | | | | | | | | | | |901, | | | | | | | | | | | | | | |911, | | | | | | | | | | | | | | |921, | | | | | | | | | | | | | | |931, | | | | | | | | | | | | | | |941, | | | | | | | | | | | | | | |951, | | | | | | | | | | | | | | |961, | | | | | | | | | | | | | | |971, | | | | | | | | | | | | | | |981, | | | | | | | | | | | | | | |991, | | | | | | | | | | | | | | |992 | | | | | | | | | | | | |-----------------------------|---------------------------------|-------|---------------------|---------|----------|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------| |Этапы и сроки |Этап 1: 01.01.2012 - 31.12.2013 | |реализации |Этап 2: 01.01.2014 - 31.12.2014 | |подпрограммы |Этап 3: 01.01.2015 - 31.12.2016 | | |Этап 4: 01.01.2017 - 31.12.2018 | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|