Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 10.12.2010 № 899-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.12.2010 N 899-п г. Ярославль О внесении изменений в постановление Правительства области от 05.04.2010 N 187-п В соответствии с постановлением Правительства области от 27.08.2008 N 449-п "О Порядке разработки, принятия и реализации областных целевых программ" ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы, утвержденную постановлением Правительства области от 05.04.2010 N 187-п "Об утверждении областной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области", изменения согласно приложению. 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. Первый заместитель Губернатора области В.Н. Ковальчук Приложение к постановлению Правительства области от 10.12.2010 N 899-п ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в областную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий Ярославской области" на 2010-2014 годы 1. В паспорте Программы: 1.1. Абзацы второй и третий позиции "Важнейшие индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации Программы" изложить в следующей редакции: -- "-повышение обеспеченности населения Ярославской области основными продуктами питания собственного производства до 57,0 процента; -повышение уровня удовлетворенности сельских жителей качеством жизни на сельских территориях - на 8 процентов;". -- 1.2. Позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Объемы и источники общая потребность в финансовых ресурсах финансирования составляет - 35805,89 млн. рублей, в том числе: Программы за счет средств областного бюджета - 8487,89 млн. рублей; за счет внебюджетных источников - 18954,05 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из федерального бюджета - 7881,65 млн. рублей; предполагаемое привлечение средств из местных бюджетов - 482,30 млн. рублей". 1.3. Позицию "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Ожидаемые конечные -увеличение объема производства продукции результаты реализации сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий - Программы на 23,7 процента по сравнению с уровнем 2008 года; -повышение производительности труда в хозяйствах всех категорий - на 35,2 процента по сравнению с уровнем 2008 года; -повышение доли прибыльных сельскохозяйственных предприятий на - 4,3 процента по сравнению с уровнем 2008 года; -комплексное обустройство населенных пунктов, где предполагается развитие сельскохозяйственного производства, - 74,1 процента; -уровень обеспеченности сельского населения учреждениями здравоохранения, отвечающими требуемым нормам, - 100 процентов; -уровень обеспеченности сельского населения спортивными сооружениями, отвечающими требуемым нормам, - 81,9 процента; -уровень обеспеченности сельского населения детскими дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым нормам, - 85,0 процента; -уровень обеспеченности сельского населения общеобразовательными учреждениями, - 100 процентов; -уровень обеспеченности сельского населения учреждениями культуры, отвечающими требуемым нормам, - 97,9 процента; -уровень газификации сельских населенных пунктов сетевым газом - 73,5 процента; -рост обеспеченности сельского населения жильем - на 0,41 процента". 2. Таблицу "Общая потребность в ресурсах" изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------- | Наименование |Едини-| Потребность | | ресурсов | ца |------------------------------------------| | |измер-| всего | в том числе по годам | | | ения | |----------------------------------| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| | Финансовые | млн. |35805,8|4434,4|5797,8|7200,2|8890,1|9483,2| |ресурсы, в том|рубле | 9 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | |числе: | й | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| |- областной | -//- |8487,89|699,19|857,85|2183,1|2331,6|2416,0| |бюджет | | | | | 5 | 2 | 8 | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| |- внебюджетные | -//- |18954,0|2299,3|3242,8|3541,5|4852,9|5017,3| |источники | | 5 | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| |- предполагаемое| -//- |7881,65|1409,9|1608,4|1351,0|1576,1|1936,0| |привлечение | | | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | |средств из | | | | | | | | |федерального | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | |----------------+------+-------+------+------+------+------+------| |- предполагаемое| -//- |482,30 |25,97 |88,83 |124,42|129,36|113,72| |привлечение | | | | | | | | |средств из | | | | | | | | |местных бюджетов| | | | | | | | -------------------------------------------------------------------- 3. Раздел II после абзаца триста шестьдесят четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "-оказание помощи в виде компенсации материального ущерба от стихийных бедствий.". 4. Раздел IV изложить в следующей редакции: IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Основные показатели и целевые | Единица |Значение |Всего | В том числе по годам | | п/п | индикаторы Программы |измерени |показате-| | | | | | я | ля за | |--------------------------------------| | | | |2008 год | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | (факт) | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Целевые индикаторы Программы | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Повышение обеспеченности | процент | 54,4 | 2,6 | 55,0 | 55,5 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | | |населения Ярославской области | | | | | | | | | | |основными продуктами питания | | | | | | | | | | |собственного производства* | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Повышение уровня | процент | | 8 | - | 1 | 2 | 3 | 8 | | |удовлетворенности сельских | | | | | | | | | | |жителей качеством жизни на | | | | | | | | | | |сельских территориях | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Основные показатели Программы | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского| | | хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечение роста доли прибыльных сельскохозяйственных | | | предприятий | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Индекс производства продукции | процент | 100,3 | х |104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | 104,1 | | |сельского хозяйства в хозяйствах | | | | | | | | | | |всех категорий (в сопоставимых | | | | | | | | | | |ценах) к предыдущему году | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Индекс производительности труда | процент | 103,6 | х |105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | | |в хозяйствах всех категорий к | | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Удельный вес прибыльных | процент | 57,5 | х | 51 | 55 | 58 | 59 | 60 | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | |предприятий в общем их числе | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. | Техническая и технологическая модернизация АПК | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Обновление техники (удельный вес) | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |тракторов | процент | 3,0 | х | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 7,0 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |зерноуборочных комбайнов | процент | 5,5 | х | 3,9 | 5,1 | 6,4 | 8,6 | 10,8 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |кормоуборочных комбайнов | процент | 8,1 | х | 5,6 | 7,2 | 8,8 | 11,5 | 13,8 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Приобретение сельскохозяйственной техники (ежегодно в эталонных единицах) | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |тракторов | штук | 144 | 700 | 80 | 100 | 130 | 170 | 220 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |зерноуборочных комбайнов | штук | 33 | 165 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |кормоуборочных комбайнов | штук | 33 | 165 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2. | Развитие отрасли животноводства и птицеводства | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство скота и птицы на | тысяч | 63,9 |427,5 | 72,1 | 80,0 | 85,2 | 91,2 | 99,0 | | |убой в живой массе в хозяйствах | тонн | | | | | | | | | |всех категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1| Развитие и поддержка молочного животноводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Удой на корову в хозяйствах всех | кг | 4034 | х | 4250 | 4350 | 4500 | 4550 | 4600 | | |категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство молока в хозяйствах | тысяч | 293,1 |1604,0|306,2 | 312,3 | 318,5 | 332,0 | 335,0 | | |всех категорий | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |в том числе в | тысяч | 233,9 |1317,0|243,0 | 255,0 | 262,0 | 275,0 | 282,0 | | |сельскохозяйственных | тонн | | | | | | | | | |предприятиях | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.2| Развитие и поддержка мясного животноводства КРС | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство мяса КРС на убой в | тысяч | 24,4 |104,3 | 20,4 | 20,9 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | | |живой массе в хозяйствах всех | тонн | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.3| Развитие и поддержка овцеводства и козоводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство мяса овец и коз на | тысяч | 1,9 | 9,1 | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | | |убой в живой массе в хозяйствах | тонн | | | | | | | | | |всех категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.4| Развитие и поддержка свиноводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство мяса свиней на убой | тысяч | 10,8 | 61,9 | 11,0 | 11,5 | 11,8 | 13,3 | 14,3 | | |в живой массе в хозяйствах всех | тонн | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.5| Развитие птицеводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство яиц в хозяйствах | млн. | 840,4 |7442,6|1212,3|1346,1 |1505,3 |1596,2 |1782,7 | | |всех категорий | штук | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство мяса птицы на убой | тысяч | 26,4 |252,2 | 39,0 | 45,9 | 50,6 | 55,0 | 61,7 | | |в живой массе в хозяйствах всех | тонн | | | | | | | | | |категорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.6| Развитие рыбоводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство товарной рыбы | тонн | - |135,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | | |осетровых пород | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство пищевой икры | тонн | - | 5 | - | - | - | - | 5 | | |осетровых рыб | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.7| Развитие пчеловодства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство меда | тонн | 272 | 1430 | 260 | 275 | 290 | 300 | 305 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.8| Развитие племенной базы отраслей животноводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Удельный вес племенного КРС в | процент | 9,0 | х | 26,0 | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | | |общем поголовье в пересчете на | | | | | | | | | | |условные головы | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Прирост (к предыдущему году) | процент | | х | 8,7 | 9,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | |реализации племенного молодняка | | | | | | | | | | |в пересчете на условные головы | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Удельный вес племенных | процент | 26 | х | 27 | 28 | 30 | 32 | 40 | | |романовских овец в хозяйствах | | | | | | | | | | |всех категорий от общего | | | | | | | | | | |поголовья овец | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.9| Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Количество объектов по | единиц | - | х | 15 | 25 | 30 | 35 | 40 | | |строительству подъездных путей к | | | | | | | | | | |животноводческим помещениям и | | | | | | | | | | |благоустройству территорий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1| Осуществление противоэпизоотических мероприятий | |0. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Уровень заболеваемости животных | процент | 11,0 | х | 4,0 | 3,0 | 2,0 | 1,0 | 0,5 | | |гиподерматозом | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Вакцинация маточного поголовья | процент | 45,0 | х | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 68,0 | 75,0 | | |КРС против пастереллеза | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3. | Развитие отрасли растениеводства | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1| Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Посевная площадь под |тысяч га | 368,5 | х |358,3 | 361,9 | 367,6 | 380,0 | 391,0 | | |сельскохозяйственными | | | | | | | | | | |культурами | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Агрохимическое обследование |тысяч га | 103,0 | х | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 78,0 | 78,0 | | |почв | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Известкование и фосфоритование |тысяч га | 1,5 | х | 5,6 | 6,9 | 8,7 | 10,0 | 10,0 | | |почв | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Внесение минеральных удобрений | тысяч | 5,8 | х | 8,0 | 9,0 | 11,0 | 11,3 | 11,5 | | |в действующем веществе | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Внесение органических удобрений | тысяч | 615,9 | х | 630 | 645 | 660 | 670 | 675 | | | | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.2| Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Посевные площади | тыс. га | 30,7 | х | 33,0 | 34,5 | 36,0 | 36,3 | 36,5 | | |высокобелковых культур - всего | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- рапс | тыс. га | 4,0 | х | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,2 | 8,3 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- козлятник восточный | тыс. га | 1,1 | х | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- подсев многолетних бобовых трав | тыс. га | 25,6 | х | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Заготовка кормов по |тыс. тонн| 48,0 |552,5 | 83,6 | 96,4 | 120,0 | 124,5 | 128,0 | | |прогрессивным технологиям - | | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- зерносенаж |тыс. тонн| 41,0 | 458 | 70,0 | 80,0 | 100,0 | 103,0 | 105,0 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- сенаж в упаковке |тыс. тонн| 5,0 | 68,5 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 15,5 | 16,0 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |- плющеное консервированное |тыс. тонн| 2,0 | 26 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | | |зерно | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Заготовка кормов всех видов на | ц | 22,4 | х | 24,0 | 25,0 | 28,0 | 29,0 | 30,0 | | |зимовку в расчете на 1 условную | | | | | | | | | | |голову скота в кормовых единицах | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.3| Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Удельный вес | процент | 14,7 | х | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | | |элитносеменоводческих посевов | | | | | | | | | | |сельскохозяйственных культур в | | | | | | | | | | |общей площади посевов | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.4| Развитие производства зерновых культур | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство зерна | тысяч | 102,8 |731,0 |109,3 | 121,8 | 132,7 | 167,2 | 200,0 | | | | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.5| Развитие льноводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Площадь посева льна | га | 4098 | х | 3400 | 3700 | 4200 | 4800 | 5200 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Валовой сбор льноволокна | тонн | 2218 |14312 | 2006 | 2294 | 2856 | 3360 | 3796 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство льносемян | тонн | 596 | 2570 | 410 | 445 | 510 | 580 | 625 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Урожайность льноволокна | ц/га | 5,4 | х | 5,9 | 6,2 | 6,8 | 7,0 | 7,3 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.6| Развитие производства рапса | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Площадь посева рапса на семена | га | 1127 | х | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Валовой сбор семян рапса | тонн | 302 |24170 | 1950 | 2520 | 4800 | 6400 | 8500 | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Урожайность семян рапса | ц/га | 3,9 | х | 13,0 | 14,0 | 16,0 | 16,0 | 17,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.7| Развитие овощеводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Валовой сбор овощей открытого |тыс. тонн| 124,4 |682,7 |132,8 | 135,2 | 136,4 | 138,3 | 140,0 | | |грунта | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Валовой сбор овощей закрытого | тонн | 3006 |21200 | 3300 | 3300 | 4000 | 4800 | 5800 | | |грунта | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.8| Развитие картофелеводства | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Валовой сбор картофеля |тыс. тонн| 181,0 |1045,0|190,0 | 200,0 | 210,0 | 215,0 | 230,0 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4. | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Производство муки | тысяч | 64.3 |336,0 | 65,5 | 66,5 | 67,0 | 68,0 | 69,0 | | | | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство хлеба и | тысяч | 74,3 |406,2 | 76,5 | 78,8 | 81,2 | 83,6 | 86,1 | | |хлебобулочных изделий | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство цельномолочной | тысяч | 75,3 |411,9 | 77,6 | 79,9 | 82,3 | 84,8 | 87,3 | | |продукции | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство колбасных изделий | тысяч | 17,2 | 94,0 | 17,7 | 18,2 | 18,8 | 19,4 | 19,9 | | | | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Выпуск консервов (условных | млн | 46,3 |240,9 | 47,2 | 47,7 | 48,2 | 48,7 | 49,1 | | |банок) |. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Производство комбикорма | тысяч | 273,3 |1585,7|287,0 | 301,3 | 316,4 | 332,2 | 348,8 | | | | тонн | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.5. | Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Темп роста объема закупаемой | процент | 100,4 | х |107,0 | 106,2 | 106,2 | 106,0 | 106,0 | | |сельскохозяйственной продукции и | | | | | | | | | | |сырья в КФХ и ЛПХ населения | | | | | | | | | | |области к уровню | | | | | | | | | | |предшествующего года | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6. | Развитие малых форм хозяйствования | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6.1| Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Численность кооперативов | единиц | 34 | х | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6.2| Поддержка КФХ | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Рост производства продукции | процент | 109,1 | х |109,8 | 115,3 | 115,5 | 116,0 | 116,5 | | |сельского хозяйства в | | | | | | | | | | |действующих ценах к уровню | | | | | | | | | | |предыдущего года | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6.3| Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО | |. | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Рост производства продукции | процент | 91,0 | х |108,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | | |сельского хозяйства в | | | | | | | | | | |действующих ценах к уровню | | | | | | | | | | |предыдущего года | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7. | Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Объем инвестиций в основной | млн. | 3112 |16800 | 3100 | 3250 | 3350 | 3480 | 3620 | | |капитал сельского хозяйства | рублей | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.8. | Достижение финансовой устойчивости АПК | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Объем субсидированных кредитов | млн. | 4563 | х | 6040 | 6540 | 7730 | 8500 | 9090 | | |и займов всего | рублей | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9. | Снижение рисков в АПК | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Удельный вес застрахованных | процент | - | х | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | | |посевных площадей | | | | | | | | | | |сельскохозяйственных культур в | | | | | | | | | | |общей посевной площади | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.10.| Использование консалтинговых услуг | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Количество сельскохозяйственных | единиц | 4 | х | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | | |предприятий, использующих | | | | | | | | | | |консалтинговые услуги | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.11.| Расширение информационно-консультационного обслуживания | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Консультирование сельских |количест-| 18000 | х |22000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | | |товаропроизводителей | во | | | | | | | | | |индивидуально, с использованием |консульт-| | | | | | | | | |групповых методов, средств | аций | | | | | | | | | |массовой информации, Интернета | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.12.| Создание ЕСИО АПК | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Количество органов управления | единиц | 0 | х | 9 | 13 | 17 | 17 | 17 | | |АПК муниципальных районов, | | | | | | | | | | |использующих функциональные | | | | | | | | | | |возможности, предоставляемые | | | | | | | | | | |ЕСИО АПК | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.13.| Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и | | | кадрами массовых профессий | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Подготовка специалистов с | человек | 160 | 1000 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | | |высшим и средним | | | | | | | | | | |профессиональным образованием | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Переподготовка и повышение | человек | 500 | 3100 | 550 | 600 | 600 | 650 | 700 | | |квалификации руководителей и | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Подготовка, переподготовка и | человек | | 540 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | | |повышение квалификации кадров | | | | | | | | | | |массовых профессий | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Количество молодых специалистов, | человек | 37 | 275 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | | |приступивших к работе на | | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | |предприятиях и получивших | | | | | | | | | | |пособия на хозяйственное | | | | | | | | | | |обзаведение | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Обустройство населенных пунктов, | процент | 21,6 | | 24,2 | 27,4 | 40,5 | 54,3 | 74,1 | | |где предполагается развитие | | | | | | | | | | |сельскохозяйственного | | | | | | | | | | |производства. Показатели уровня | | | | | | | | | | |обустройства сельских населенных | | | | | | | | | | |пунктов, где планируется | | | | | | | | | | |осуществить преимущественное | | | | | | | | | | |производство | | | | | | | | | | |сельскохозяйственной продукции, | | | | | | | | | | |отражены в приложении 29 к | | | | | | | | | | |Программе | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. | Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство и реконструкция | единиц | х | 21 | - | 1 | 11 | 3 | 6 | | |объектов здравоохранения | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Уровень обеспеченности сельского | процент | 81,5 | х | 81,5 | 82,3 | 91,8 | 94,2 | 100,0 | | |населения учреждениями | | | | | | | | | | |здравоохранения, отвечающими | | | | | | | | | | |требуемым нормам | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2. | Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным | | | занятиям физической культурой и спортом сельского населения | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство и реконструкция | единиц | х | 28 | - | - | 9 | 13 | 6 | | |спортивных сооружений в сельской | | | | | | | | | | |местности | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Уровень обеспеченности сельского | процент | 56,7 | х | 56,7 | 56,7 | 64,8 | 76,5 | 81,9 | | |населения спортивными | | | | | | | | | | |сооружениями, отвечающими | | | | | | | | | | |требуемым нормам | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.3. | Развитие инфраструктуры образования | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство и реконструкция | единиц | х | 7 | - | - | 3 | 1 | 3 | | |детских дошкольных учреждений | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Уровень обеспеченности сельского | процент | 83,2 | х | 83,2 | 83,2 | 84,2 | 84,3 | 85,0 | | |населения детскими дошкольными | | | | | | | | | | |учреждениями, отвечающими | | | | | | | | | | |требуемым нормам | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Строительство и реконструкция | единиц | х | 7 | - | - | 2 | 3 | 2 | | |общеобразовательных учреждений | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Уровень обеспеченности сельского | процент | 100,0 | х |100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | |населения общеобразовательными | | | | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4. | Модернизация сферы культуры на селе | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство и реконструкция | единиц | х | 14 | - | - | 6 | 6 | 4 | | |учреждений культуры в сельской | | | | | | | | | | |местности | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Уровень обеспеченности сельского | процент | 84,1 | х | 84,1 | 84,1 | 89,3 | 94,5 | 97,9 | | |населения учреждениями | | | | | | | | | | |культуры, отвечающими | | | | | | | | | | |требуемым нормам | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.5. | Развитие газо- и водоснабжения | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Уровень газификации сельских | процент | 36,2 | х | 36,2 | 38,8 | 50,0 | 60,8 | 73,5 | | |населенных пунктов сетевым | | | | | | | | | | |газом** | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.6. | Развитие жилищного строительства | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство и приобретение |тысяч кв.| 10,20 |121,61|13,57 | 21,10 | 27,01 | 30,33 | 29,60 | | |жилья - всего | метров | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |в том числе: | | | | | | | | | | |строительство и приобретение |тысяч кв.| 3,50 |42,48 | 6,07 | 7,20 | 9,21 | 10,00 | 10,00 | | |жилья для граждан, проживающих | метров | | | | | | | | | |в сельской местности Ярославской | | | | | | | | | | |области, в рамках федеральной | | | | | | | | | | |целевой программы "Социальное | | | | | | | | | | |развитие села до 2012 года" - всего| | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |из них: |тысяч кв.| 1,60 |17,63 | 2,31 | 2,87 | 3,45 | 4,50 | 4,50 | | |ввод и приобретение жилья для | метров | | | | | | | | | |молодых семей и молодых | | | | | | | | | | |специалистов | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |количество семей, улучшивших | единиц | 59 | 705 | 105 | 125 | 155 | 160 | 160 | | |свои жилищные условия в сельской | | | | | | | | | | |местности, - всего | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |в том числе количество молодых | единиц | 30 | 295 | 45 | 50 | 60 | 70 | 70 | | |семей и молодых специалистов, | | | | | | | | | | |обеспеченных жильем на селе | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+---------+---------+------+------+-------+-------+-------+-------| | |Рост обеспеченности сельского | процент | 0,14 | 1,7 | 0,19 | 0,29 | 0,38 | 0,42 | 0,41 | | |населения жильем | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.7. | Поддержка комплексной компактной застройки | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Количество площадок под | единиц | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | | |комплексную компактную | | | | | | | | | | |застройку и благоустройство | | | | | | | | | | |сельских населенных пунктов | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.8. | Развитие учреждений социального обслуживания | | | | |-----+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство спального корпуса | единиц | х | 1 | - | - | - | - | 1 | | |дома-интерната для престарелых и | | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Методика расчета показателя приведена в приложении 29-1 к Программе. Основные показатели и целевые индикаторы уровня обеспеченности сельских населенных пунктов объектами сельской инфраструктуры определены с учетом имеющихся и вводимых в эксплуатацию объектов, а по населенным пунктам с числом проживающих до 200 человек - с учетом пешеходной доступности (до 5 километров) и транспортного сообщения для перевозки детей в дошкольные и школьные учреждения на основе использования школьных автобусов. По результатам реализации Программы существенно изменится общее состояние развиваемой территории. При достижении целевых показателей по производству сельскохозяйственной продукции укрепится экономическое положение сельскохозяйственных предприятий. Одновременно улучшится состояние сельской инфраструктуры, будут созданы благоприятные условия для притока квалифицированных кадров в сельскохозяйственное производство. После такой стабилизации производства повысится инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного бизнеса. В дальнейшем возникает необходимость и возможность развития всех сельских территорий и доведения их до состояния охваченных мероприятиями Программы. Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы (подпрограммы) приведена в приложении 30 к Программе. ** Показатели определены с учетом реализации областных целевых программ "Чистая вода" и "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ярославской области" в части объектов населенных пунктов, приведенных в приложении 19 к Программе.". 5. Раздел VI изложить в следующей редакции: "VI. Перечень программных мероприятий млн. рублей --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия в | Срок |Исполнитель |Всего по| В том числе по годам | | п/п | структуре задач (подзадач) |реализа-| |Программ|----------------------------------------| | | | ции | | е | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Развитие сельскохозяйственного производства | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. | Техническая и технологическая модернизация АПК | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1.1. |Компенсация части затрат в | в | ДАПКиПР |5279,50 |308,19|466,81|854,50 | 1700,0 | 1950,0 | | |форме субсидий на |течение | | | | | | 0 | 0 | | |приобретение | 2010- | | | | | | | | | |сельскохозяйственной | 2014 | | | | | | | | | |техники и технологического | годов | | | | | | | | | |оборудования за счет средств:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | |1269,50 |98,19 |146,81|294,50 | 340,00 | 390,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |4010,00 |210,00|320,00|560,00 | 1360,0 | 1560,0 | | | | | | | | | | 0 | 0 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.1.2. |Предоставление субсидий за | в | ДАПКиПР | 172,40 |17,10 | 5,30 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | |счет средств областного |течение | | | | | | | | | |бюджета на частичное | 2010- | | | | | | | | | |погашение лизинговых | 2014 | | | | | | | | | |платежей организациям АПК | годов | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.1.3. |Пополнение уставного фонда | в | ДУГИ, | 420,00 |30,00 | 0,00 |110,00 | 130,00 | 150,00 | | |на приобретение техники по |течение | ДАПКиПР | | | | | | | | |областному лизингу за счет | 2010- | | | | | | | | | |средств областного бюджета | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.1.4. |Пополнение уставного | в | | 378,50 |64,00 |66,50 | 72,00 | 82,00 | 94,00 | | |капитала открытого |течение | | | | | | | | | |акционерного общества | 2010- | | | | | | | | | |"Росагролизинг" за счет | 2014 | | | | | | | | | |средств федерального | годов | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.1.5. |Возмещение части затрат на | в | ДАПКиПР | 409,82 |32,82 |45,00 | 77,00 | 120,00 | 135,00 | | |уплату процентов по кредитам |течение | | | | | | | | | |на приобретение техники и | 2010- | | | | | | | | | |оборудования | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |в том числе за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 154,00 | 9,00 |10,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 169,82 |17,82 |28,00 | 29,00 | 45,00 | 50,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 86,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 30,00 | 35,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2. | Развитие животноводства и птицеводства | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.2.1. |Возмещение части затрат на | в | ДАПКиПР |1443,86 |206,86|246,00|277,00 | 333,00 | 381,00 | | |содержание племенного |течение | | | | | | | | | |поголовья | 2010- | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | 2014 | | | | | | | | | |животных из расчета | годов | | | | | | | | | |учтенного племенного | | | | | | | | | | |поголовья за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 147,10 |24,10 |25,00 | 27,00 | 33,00 | 38,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 186,76 |14,76 |37,00 | 39,00 | 45,00 | 51,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |1110,00 |168,00|184,00|211,00 | 255,00 | 292,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.2. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 88,95 |11,60 |15,30 | 16,50 | 20,15 | 25,40 | | |содержание племенных|течение | | | | | | | | | |быков-производителей в| 2010- | | | | | | | | | |организациях по| 2014 | | | | | | | | | |искусственному осеменению| годов | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | |животных за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 4,95 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,15 | 1,40 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 23,00 | 3,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 61,00 | 8,00 |10,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.3. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 138,60 |20,00 |24,50 | 26,50 | 31,00 | 36,60 | | |приобретение (реализацию)|течение | | | | | | | | | |семени быков-производителей| 2010- | | | | | | | | | |за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 38,50 | 7,00 | 7,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 15,10 | 0,00 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,60 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 85,00 |13,00 |14,00 | 16,00 | 19,00 | 23,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.4. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 47,80 | 7,30 | 8,20 | 9,20 | 10,80 | 12,30 | | |приобретение быков-|течение | | | | | | | | | |производителей за счет| 2010- | | | | | | | | | |средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 19,80 | 3,30 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 1,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,30 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 27,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.5. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР |1609,50 |215,00|252,50|350,50 | 375,30 | 416,20 | | |приобретение племенных|течение | | | | | | | | | |животных за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 251,30 |20,00 |23,30 | 60,00 | 69,00 | 79,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 24,20 | 0,00 | 5,20 | 5,50 | 6,30 | 7,20 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |1334,00 |195,00|224,00|285,00 | 300,00 | 330,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.6. |Возмещение части затрат на | в | ДАПКиПР | 1,40 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | | |проведение научных |течение | | | | | | | | | |исследований и разработку | 2010- | | | | | | | | | |селекционно-племенных | 2014 | | | | | | | | | |мероприятий за счет средств | годов | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.7. |Предоставление | в | ДАПКиПР | 60,26 |20,00 |40,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |сельскохозяйственным |течение | | | | | | | | | |товаропроизводителям | 2010- | | | | | | | | | |субсидий на молоко,| 2012 | | | | | | | | | |реализованное сверх уровня| годов | | | | | | | | | |прошлого года: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | | 40,00 |20,00 |20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- федеральный бюджет | | | 20,26 | 0,00 |20,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.8. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 503,00 |73,00 |78,00 |105,00 | 117,00 | 130,00 | | |строительство подъездных|течение | | | | | | | | | |путей к животноводческим| 2010- | | | | | | | | | |помещениям и| 2014 | | | | | | | | | |благоустройство территорий| годов | | | | | | | | | |вокруг животноводческих| | | | | | | | | | |объектов за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 143,00 |23,00 |15,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 360,00 |50,00 |63,00 | 75,00 | 82,00 | 90,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.9. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 76,87 |10,40 |11,40 | 16,17 | 18,90 | 20,00 | | |проведение |течение | | | | | | | | | |противоэпизоотических | 2010- | | | | | | | | | |мероприятий за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 12,87 | 1,40 | 1,40 | 6,17 | 1,90 | 2,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 64,00 | 9,00 |10,00 | 10,00 | 17,00 | 18,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.10.|Строительство и | в | ДАПКиПР | 7,30 | 0,00 | 0,00 | 2,35 | 2,45 | 2,50 | | |реконструкция объектов |течение | | | | | | | | | |государственной | 2010- | | | | | | | | | |ветеринарной службы за счет | 2014 | | | | | | | | | |средств областного бюджета | годов | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.2.11.|Предоставление субсидий на| в | ДАПКиПР | 387,50 |187,50|200,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |поддержку животноводства за|течение | | | | | | | | | |счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2011 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 155,00 |75,00 |80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 232,50 |112,50|120,00| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3. | Развитие растениеводства | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.3.1. |Оформление права | в | ДУГИ | 5,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | | |собственности Ярославской |течение | | | | | | | | | |области на земельные | 2010- | | | | | | | | | |участки, образованные в счет | 2014 | | | | | | | | | |невостребованных земельных | годов | | | | | | | | | |долей за счет областного | | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.2. |Компенсация части затрат в| в | ДАПКиПР | 399,00 | 0,00 |45,00 |102,00 | 117,00 | 135,00 | | |форме субсидий на|течение | | | | | | | | | |увеличение площади посева| 2010- | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | 2014 | | | | | | | | | |культур за счет вовлечения в| годов | | | | | | | | | |оборот части неиспользуемых| | | | | | | | | | |земель за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 133,00 | 0,00 |15,00 | 34,00 | 39,00 | 45,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 266,00 | 0,00 |30,00 | 68,00 | 78,00 | 90,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.3. |Компенсация части затрат на| в | ДАПКиПР | 860,24 |132,24|149,00|152,30 | 196,70 | 230,00 | | |приобретение средств|течение | | | | | | | | | |химизации за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 299,30 |53,00 |53,00 | 53,30 | 65,00 | 75,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 84,94 | 1,24 |18,00 | 19,00 | 21,70 | 25,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 476,00 |78,00 |78,00 | 80,00 | 110,00 | 130,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.4. |Компенсация части затрат на | в | ДАПКиПР | 29,80 | 4,85 | 4,85 | 6,70 | 6,70 | 6,70 | | |агрохимическое обследование |течение | | | | | | | | | |почв за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета | годов | | 6,80 | 0,85 | 0,85 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 23,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.5. |Поддержка элитного| в | ДАПКиПР | 248,66 |29,00 |46,29 | 52,07 | 57,50 | 63,80 | | |семеноводства и питомников|течение | | | | | | | | | |размножения плодово-| 2010- | | | | | | | | | |ягодных культур за счет| 2014 | | | | | | | | | |средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 115,37 |12,01 |21,79 | 25,57 | 27,00 | 29,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 35,29 | 1,99 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 9,80 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 98,00 |15,00 |17,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.6. |Компенсация части затрат в| в | ДАПКиПР | 332,00 | 0,00 |50,00 | 81,00 | 93,00 | 108,00 | | |форме субсидии на|течение | | | | | | | | | |увеличение посевов| 2010- | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | 2014 | | | | | | | | | |культур за счет средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 104,00 | 0,00 |10,00 | 27,00 | 31,00 | 36,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 228,00 | 0,00 |40,00 | 54,00 | 62,00 | 72,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.7. |Компенсация части затрат в| в | ДАПКиПР | 122,00 |12,60 |23,50 | 25,00 | 28,90 | 32,00 | | |форме субсидии на|течение | | | | | | | | | |производство и реализацию| 2010- | | | | | | | | | |сырья льна за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 64,60 |12,60 |11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 57,40 | 0,00 |12,50 | 13,00 | 14,90 | 17,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.8. |Поддержка развития| в | ДАПКиПР | 339,50 |47,00 |56,00 | 86,50 | 70,00 | 80,00 | | |производства льна за счет|течение | | | | | | | | | |средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 316,00 |47,00 |56,00 | 63,00 | 70,00 | 80,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.9. |Компенсация части затрат на| в | ДАПКиПР | 85,33 |10,30 |12,20 | 18,23 | 22,30 | 22,30 | | |приобретение средств|течение | | | | | | | | | |химизации для выращивания| 2010- | | | | | | | | | |рапса за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 14,73 | 0,00 | 0,00 | 4,73 | 5,00 | 5,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 64,60 |10,30 |12,20 | 13,50 | 14,30 | 14,30 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.10.|Поддержка элитного | в | ДАПКиПР | 27,54 | 3,00 | 4,00 | 5,54 | 7,50 | 7,50 | | |семеноводства рапса |течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | |в том числе за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,50 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 24,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.3.11.|Затраты на модернизацию и | в | ДАПКиПР | 41,45 |18,40 |18,60 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | | |реконструкцию цехов по |течение | | | | | | | | | |первичной переработке сырья | 2010- | | | | | | | | | |льна | 2012 | | | | | | | | | |в том числе за счет средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-областного бюджета | | | 9,00 | 8,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 5,50 | 5,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 26,95 | 5,40 |17,10 | 4,45 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.4. | Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Поддержка предприятий| в | ДАПКиПР, |2180,61 |402,90|714,26|389,93 | 481,13 | 192,39 | | |пищевой и перерабатывающей|течение | ОМС | | | | | | | | |промышленности за счет| 2010- | | | | | | | | | |средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 95,10 | 0,00 |95,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 50,00 | 0,00 |50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |2034,51 |402,90|568,16|389,93 | 481,13 | 192,39 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.5. | Организация заготовительной деятельности | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Поддержка заготовительной| в | ДАПКиПР |1592,89 | 0,00 |369,63|390,50 | 411,38 | 421,38 | | |деятельности за счет средств:|течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета; | годов | | 8,59 | 0,00 | 1,93 | 2,10 | 2,28 | 2,28 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета; | | | 34,30 | 0,00 | 7,70 | 8,40 | 9,10 | 9,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |1550,00 | 0,00 |360,00|380,00 | 400,00 | 410,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6. | Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.6.1. |Возмещение ЛПХ, КФХ и | в | ДАПКиПР | 86,51 |11,01 |11,00 | 17,50 | 22,00 | 25,00 | | |СПоК части затрат на уплату |течение | | | | | | | | | |процентов по кредитам, | 2010- | | | | | | | | | |полученным в российских | 2014 | | | | | | | | | |кредитных организациях, и | годов | | | | | | | | | |займам, полученным в | | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | |кредитных потребительских | | | | | | | | | | |кооперативах, | | | | | | | | | | |за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |- областного бюджета | | | 27,50 | 1,50 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 34,81 | 6,81 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 8,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 24,20 | 2,70 | 3,00 | 3,50 | 7,00 | 8,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.6.2. |Компенсация части затрат по| в | ДАПКиПР | 84,50 | 9,00 |14,50 | 17,00 | 20,00 | 24,00 | | |уплате процентов по|течение | | | | | | | | | |кредитам, привлекаемым| 2010- | | | | | | | | | |СПоК, за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 26,00 | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 22,50 | 0,00 | 4,50 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 36,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 10,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.6.3. |Поддержка СПоК за счет| в | ДАПКиПР | 993,40 |177,10|189,30|198,00 | 209,00 | 220,00 | | |средств: |течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета | годов | | 31,40 | 2,10 | 2,30 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | | |(пополнение фондов | | | | | | | | | | |сельскохозяйственных | | | | | | | | | | |кредитных кооперативов) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 962,00 |175,00|187,00|190,00 | 200,00 | 210,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.6.4. |Поддержка НО за счет| в | ДАПКиПР | 305,80 |46,80 |57,00 | 63,00 | 69,00 | 70,00 | | |средств: |течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета - всего | годов | | 35,80 | 2,80 | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 10,00 | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |обеспечение минеральными и | | | 13,41 | 1,61 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | | |органическими удобрениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |компенсация части затрат на | | | 15,73 | 1,10 | 1,63 | 3,90 | 4,30 | 4,80 | | |электрификацию и | | | | | | | | | | |реконструкцию электрических | | | | | | | | | | |сетей садоводческих | | | | | | | | | | |объединений | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |компенсация части затрат на | | | 5,87 | 0,00 | 1,37 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | | |водоснабжение и | | | | | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | | |водопроводных сетей, | | | | | | | | | | |строительство подъездных | | | | | | | | | | |путей к садоводческим | | | | | | | | | | |товариществам | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |организация выставок, | | | 0,79 | 0,09 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | | |ярмарок, конференций, | | | | | | | | | | |награждение Почетным | | | | | | | | | | |знаком "Золотое яблоко", | | | | | | | | | | |консультационные услуги | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 270,00 |44,00 |51,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.6.5. |Поддержка ЛПХ за счет| в | ДАПКиПР | 918,33 |166,33|183,80|185,80 | 191,20 | 191,20 | | |средств: |течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета | годов | | 4,33 | 0,33 | 0,80 | 0,80 | 1,20 | 1,20 | | |(предоставление грантов | | | | | | | | | | |сельским поселениям на | | | | | | | | | | |развитие личных подсобных | | | | | | | | | | |хозяйств) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 914,00 |166,00|183,00|185,00 | 190,00 | 190,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.7. | Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Оказание финансовой помощи | в | ДАПКиПР | 350,00 | 0,00 |50,00 |100,00 | 100,00 | 100,00 | | |муниципальным районам в |течение | | | | | | | | | |зависимости от вклада в | 2010- | | | | | | | | | |работу АПК Ярославской | 2014 | | | | | | | | | |области за счет областного | годов | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.8. | Достижение финансовой устойчивости АПК | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.8.1. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР |4619,91 |758,53|748,77|778,61 | 1100,0 | 1234,0 | | |уплату процентов по|течение | | | | | | 0 | 0 | | |инвестиционным кредитам за| 2010- | | | | | | | | | |счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | |1399,58 |128,30|143,07|324,21 | 380,00 | 424,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | |1799,33 |458,23|391,70|199,40 | 350,00 | 400,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |1421,00 |172,00|214,00|255,00 | 370,00 | 410,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.8.2. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 550,33 |87,83 |84,50 |106,00 | 126,00 | 146,00 | | |уплату процентов по|течение | | | | | | | | | |краткосрочным кредитам за| 2010- | | | | | | | | | |счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 106,50 | 9,00 |10,50 | 25,00 | 29,00 | 33,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 344,83 |66,83 |60,00 | 63,00 | 72,00 | 83,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 99,00 |12,00 |14,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.8.3. |Компенсация части затрат на| в | ДАПКиПР | 256,70 |32,00 |36,70 | 55,00 | 64,00 | 69,00 | | |регистрацию прав на|течение | | | | | | | | | |недвижимое имущество,| 2010- | | | | | | | | | |земельные доли и сделок с| 2014 | | | | | | | | | |ними за счет средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 78,70 | 6,00 | 6,70 | 20,00 | 22,00 | 24,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 178,00 |26,00 |30,00 | 35,00 | 42,00 | 45,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.8.4. |Пополнение уставного | в | |3522,65 |719,80|700,00|693,00 | 656,75 | 753,10 | | |капитала открытого |течение | | | | | | | | | |акционерного общества | 2010- | | | | | | | | | |"Россельхозбанк" за счет | 2014 | | | | | | | | | |средств федерального | годов | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9. | Снижение рисков в АПК | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.9.1. |Возмещение части затрат на| в | ДАПКиПР | 404,65 |26,05 |65,10 | 92,50 | 103,00 | 118,00 | | |уплату страховых взносов по|течение | | | | | | | | | |договорам страхования| 2010- | | | | | | | | | |урожая сельскохозяйственных| 2014 | | | | | | | | | |культур, заключенным со| годов | | | | | | | | | |страховыми организациями,| | | | | | | | | | |имеющими лицензию на| | | | | | | | | | |проведение такого вида| | | | | | | | | | |страхования, за счет средств:| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 42,43 | 1,83 | 1,10 | 12,50 | 13,00 | 14,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 215,22 | 2,22 |40,00 | 50,00 | 57,00 | 66,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 147,00 |22,00 |24,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.9.2. |Компенсация материального |2010 год| ДАПКиПР | 31,96 |31,96 | | | | | | |ущерба, причиненного | | | | | | | | | | |ураганом, за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 10,66 |10,66 | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 21,30 |21,30 | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.9.3. |Компенсация материального|2010 год| ДАПКиПР | 109,52 |109,52| | | | | | |ущерба, причиненного| | | | | | | | | | |засухой, за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 10,00 |10,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 8,14 | 8,14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 91,38 |91,38 | | | | | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.9.4. |Компенсация материального |2010 год| ДАПКиПР | 0,30 | 0,30 | | | | | | |ущерба, причиненного | | | | | | | | | | |пожаром, за счет средств | | | | | | | | | | |областного бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.10. | Использование консалтинговых услуг | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Компенсация части затрат на| в | ДАПКиПР | 44,80 | 4,50 | 6,50 | 10,00 | 11,30 | 12,50 | | |консалтинговые услуги за|течение | | | | | | | | | |счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 10,80 | 0,50 | 0,50 | 3,00 | 3,30 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 34,00 | 4,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.11. | Развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Поддержка мероприятий по| в | ДАПКиПР | 99,94 |18,04 |19,50 | 21,60 | 20,60 | 20,20 | | |развитию информационно-|течение | | | | | | | | | |консультационного | 2010- | | | | | | | | | |обслуживания в сельской| 2014 | | | | | | | | | |местности за счет средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 84,64 |16,04 |17,00 | 18,60 | 17,00 | 16,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |- федерального бюджета | | | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 13,50 | 2,00 | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,50 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.12. | Создание ЕСИО АПК | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.12.1.|Поддержка организационного,| в | ДАПКиПР, | 2,50 | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | | |нормативного, методического|течение | ОМС | | | | | | | | |и научно-технического| 2010- | | | | | | | | | |обеспечения системы за счет| 2014 | | | | | | | | | |средств: | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 2,50 | 0,00 | 0,10 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.12.2.|Формирование материально-| в | ДАПКиПР, | 6,13 | 0,00 | 1,40 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | | |технической базы за счет|течение | ОМС | | | | | | | | |средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 6,13 | 0,00 | 1,40 | 4,73 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |1.12.3.|Отработка опытной| в | ДАПКиПР, | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | | |эксплуатации и внедрение|течение | ОМС | | | | | | | | |системы за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 8,90 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 3,00 | 3,50 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.13. | Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и | | | кадрами массовых профессий | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Мероприятия по подготовке и | в | ДАПКиПР, | 46,90 | 6,00 | 6,40 | 10,00 | 11,50 | 13,00 | | |переподготовке кадров, |течение | ОМС | | | | | | | | |повышению их квалификации | 2010- | | | | | | | | | |и закреплению молодых | 2014 | | | | | | | | | |специалистов на производстве | годов | | | | | | | | | |в сельской местности за счет | | | | | | | | | | |средств областного бюджета | | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.14. | Подведение итогов областного соревнования в АПК | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Чествование победителей | в | ДАПКиПР | 15,60 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,30 | 3,30 | | |соревнования |течение | | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Развитие сельских территорий* | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. | Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению области | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство объектов| в |ДЗФ, ДС, ОМС| 159,23 | 0,00 | 4,93 | 73,30 | 31,00 | 50,00 | | |здравоохранения в сельской|течение | | | | | | | | | |местности за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 143,50 | 0,00 | 4,50 | 66,10 | 27,90 | 45,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 15,73 | 0,00 | 0,43 | 7,20 | 3,10 | 5,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.2. | Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения сельского | | | населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство объектов| в | ДС, ДМФС, | 159,10 | 0,00 | 0,00 | 64,50 | 67,60 | 27,00 | | |физической культуры и|течение | ОМС | | | | | | | | |спорта в сельской местности| 2010- | | | | | | | | | |за счет средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 134,30 | 0,00 | 0,00 | 54,00 | 57,10 | 23,20 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 24,80 | 0,00 | 0,00 | 10,50 | 10,50 | 3,80 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.3. | Развитие инфраструктуры образования сельских территорий | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.3.1. |Строительство дошкольных| в |ДО, ДС, ОМС | 294,00 | 0,00 |27,00 | 82,00 | 75,00 | 110,00 | | |образовательных учреждений|течение | | | | | | | | | |в сельской местности за счет| 2010- | | | | | | | | | |средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 264,50 | 0,00 |23,00 | 74,00 | 67,50 | 100,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 29,50 | 0,00 | 4,00 | 8,00 | 7,50 | 10,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |2.3.2. |Строительство школ в| в |ДО, ДС, ОМС | 617,70 | 0,00 |42,00 |277,50 | 228,20 | 70,00 | | |сельской местности за счет|течение | | | | | | | | | |средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 563,40 | 0,00 |35,00 |253,90 | 211,50 | 63,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 54,30 | 0,00 | 7,00 | 23,60 | 16,70 | 7,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.4. | Модернизация сферы культуры на селе | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство объектов| в |ДК, ДС, ОМС | 581,70 | 0,00 | 0,00 |195,50 | 221,20 | 165,00 | | |культуры в сельской|течение | | | | | | | | | |местности за счет средств: | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 465,40 | 0,00 | 0,00 |156,20 | 177,20 | 132,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 116,30 | 0,00 | 0,00 | 39,30 | 44,00 | 33,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.5. | Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.5.1. |Газификация в сельской| в | ДАПКиПР, | 264,40 |45,30 |53,00 | 54,40 | 58,20 | 53,50 | | |местности за счет средств: |течение | ОМС | | | | | | | | | | 2010- | | | | | | | | | | | 2014 | | | | | | | | | |- областного бюджета | годов | | 176,93 |29,48 |34,60 | 37,90 | 39,90 | 35,05 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 13,17 | 2,22 | 2,65 | 2,72 | 2,91 | 2,67 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 74,30 |13,60 |15,75 | 13,78 | 15,39 | 15,78 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| |2.5.2. |Строительство и|2010 год| ДАПКиПР, | 4,95 | 4,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |реконструкция сетей| | ОМС | | | | | | | | |водоснабжения в сельской| | | | | | | | | | |местности за счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 3,20 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 0,25 | 0,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.6. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Мероприятия по развитию| в |ДАПКиПР, ДС,|3213,80 |311,89|539,39|709,85 | 811,74 | 840,93 | | |жилищного строительства в|течение | ОМС | | | | | | | | |сельской местности за счет| 2010- | | | | | | | | | |средств: | 2014 | | | | | | | | | | | годов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 479,80 |48,50 |51,30 |110,00 | 126,00 | 144,00 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 444,00 |30,00 |85,00 | 95,00 | 109,00 | 125,00 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 137,25 |18,50 |24,25 | 27,50 | 31,00 | 36,00 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | |2152,75 |214,89|378,84|477,35 | 545,74 | 535,93 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.7. |Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках| | | пилотных проектов | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Поддержка комплексной| в |ДАПКиПР, ДС,| 607,40 | 0,00 | 0,00 | 60,20 | 142,30 | 404,90 | | |компактной застройки и|течение | ОМС | | | | | | | | |благоустройства сельских| 2010- | | | | | | | | | |поселений, в том числе в| 2014 | | | | | | | | | |рамках пилотных проектов, за| годов | | | | | | | | | |счет средств: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областного бюджета | | | 180,04 | 0,00 | 0,00 | 18,85 | 42,24 | 118,95 | | | | | | | | | | | | | |- федерального бюджета | | | 278,50 | 0,00 | 0,00 | 22,40 | 56,60 | 199,50 | | | | | | | | | | | | | |- местного бюджета | | | 35,50 | 0,00 | 0,00 | 5,60 | 13,65 | 16,25 | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетных источников | | | 113,36 | 0,00 | 0,00 | 13,35 | 29,81 | 70,20 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.8. | Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания на селе | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Строительство специального | в | ДТ, ДС | 155 | 0 | 0 | 40 | 60 | 55 | | |дома-интерната для |течение | | | | | | | | | |престарелых и инвалидов за | 2010- | | | | | | | | | |счет средств областного | 2014 | | | | | | | | | |бюджета | годов | | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Итого по мероприятиям | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Областной бюджет | | |8487,89 |699,19|857,85|2183,1 | 2331,6 | 2416,0 | | | | | | | | | 5 | 2 | 8 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |Федеральный бюджет | | |7881,65 |1409,9|1608,4|1351,0 | 1576,1 | 1936,0 | | | | | | | 4 | 1 | 8 | 4 | 8 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |Местный бюджет | | | 482,30 |25,97 |88,83 |124,42 | 129,36 | 113,72 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |Внебюджетные источники | | |18954,05|2299,3|3242,8|3541,5 | 4852,9 | 5017,3 | | | | | | | 7 | 0 | 8 | 8 | 2 | |-------+-----------------------------+--------+------------+--------+------+------+-------+--------+---------| | |Всего | | |35805,89|4434,4|5797,8|7200,2 | 8890,1 | 9483,2 | | | | | | | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Предоставление и распределение субсидий муниципальным образованиям области на проведение мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов социальной сферы в сельской местности Ярославской области производится в соответствии с Методикой, приведенной в приложении 35 к Программе. Используемые сокращения: ДАПКиПР - департамент агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области ДК - департамент культуры Ярославской области ДУГИ - департамент по управлению государственным имуществом Ярославской области ДС - департамент строительства Ярославской области ДФ - департамент финансов Ярославской области ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области ДМФС - департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области ДО - департамент образования Ярославской области ДТ - департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области ОМС - органы местного самоуправления муниципальных районов области". 6. В подпрограмме "Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК Ярославской области": 6.1. Из абзаца второго раздела I слова ", постановлением Правительства Ярославской области от 23.09.2009 N 946-п "Об областной целевой программе "Развитие сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Ярославской области" на 2008-2012 годы и признании утратившим силу постановления Правительства Ярославской области от 04.06.2008 N 260-п"" исключить. 6.2. Из раздела II абзац второй исключить. 6.3. Таблицу "Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года" раздела IV изложить в следующей редакции: "Значения показателей и целевых индикаторов Подпрограммы 1 в целом по Ярославской области по итогам работы за 6 и 12 месяцев года ------------------------------------------------------------------- | N | Показатели |Период |2010 г|2011 |2012 г|2013 |2014 | |п/п| | |. |г. |. |г. |г. | | | | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 |8 | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |1. |Произведено молока, |12 | 243 | 250 | 260 |275 |282 | | |тыс. тонн |месяцев| | | | | | | | | | | | | | | | | |6 |119,5 |121,8|122,5 |125,3|131,2| | | |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |2. |Произведено мяса |12 | 58,2 |66,2 | 72,2 |78,4 |86,8 | | |скота (в живом весе),|месяцев| | | | | | | |тыс. тонн | | | | | | | | | |6 | 26,1 |29,1 | 32,4 |35,2 |42,0 | | | |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |3. |Заготовлено кормов|12 | 24 | 25 | 28 |29 |30 | | |на 1 условную голову|месяцев| | | | | | | |скота, ц к. ед. | | | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |4. |Объем инвестиций в |12 | 3100 |3250 | 3350 |3480 |3620 | | |основной капитал |месяцев| | | | | | | |сельского хозяйства, | | | | | | | | |млн. рублей |6 | 1130 |1150 | 1220 |1350 |1390 | | | |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |5. |Индекс прироста |12 | 1,10 |1,11 | 1,12 |1,13 |1,15 | | |выручки от |месяцев| | | | | | | |реализации | | | | | | | | |сельскохозяйственно- |6 | 1,09 |1,12 | 1,12 |1,13 |1,14 | | |й продукции |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |6. |Удельный вес |12 | 51 | 55 | 58 |59 |60 | | |прибыльных |месяцев| | | | | | | |сельскохозяйственны- | | | | | | | | |х предприятий в |6 | 51 | 54 | 57 |58 |60 | | |общем их числе, % |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |7. |Посевная площадь |12 |358,3 |361,9|367,6 |380,0|391,1| | |сельскохозяйственны- |месяцев| | | | | | | |х культур, тыс. га | | | | | | | | | |6 |358,3 |361,9|367,6 |380,0|391,1| | | |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |8. |Использование |12 | 78,6 |78,9 | 80,1 |80,9 |81,6 | | |пашни, % |месяцев| | | | | | | | | | | | | | | | | |6 | 78,6 |78,9 | 80,1 |80,9 |81,6 | | | |месяцев| | | | | | |---+---------------------+-------+------+-----+------+-----+-----| |9. |Получено выручки от |12 |451,7 |475,2|499,9 |525,9|553,2| | |реализации на 1 |месяцев| | | | | | | |работника, тыс. | | | | | | | | |рублей |6 |224,2 |231,2|245,2 |251,4|262,3| | | |месяцев| | | | | | ------------------------------------------------------------------- 6.4. Раздел VI изложить в следующей редакции: "VI. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1. Порядок предоставления и методика расчета грантов муниципальным районам области 1. Мероприятия по реализации Подпрограммы 1 ------------------------------------------------------------------- |N | Наименование | Сроки |Исполни-| Объемы финансирования | |п | мероприятия |исполн-| тель |------------------------------| |/ | | ения | |всег |201-|201-|201-|201-|201-| |п | | | | о |0г. |1г. |2г. |3г. |4г. | | | | | | | | | | | | |--+--------------+-------+--------+-----+----+----+----+----+----| |1.|Разработка и |в | ДАПКи- | | | | | | | | |утверждение |течени-| ПР | | | | | | | | |форм |е 2010-| | | | | | | | | |предоставлени-|2014 | | | | | | | | | |я информации |годов | | | | | | | | | |о реализации | | | | | | | | | | |Подпрограммы | | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | |--+--------------+-------+--------+-----+----+----+----+----+----| |2.|Сбор и |в | ДАПКи- | | | | | | | | |обработка |течени-| ПР | | | | | | | | |информации о |е 2010-| | | | | | | | | |реализации |2014 | | | | | | | | | |Подпрограммы |годов, | | | | | | | | | |1 | | | | | | | | | |--+--------------+-------+--------+-----+----+----+----+----+----| |3.|Расчет и |в | ДАПКи- |350,0| |50,0|100,|100,|100,| | |выплата |течени-| ПР, ДФ | | | | 0 | 0 | 0 | | |грантов |е 2010-| | | | | | | | | |муниципальны- |2014 | | | | | | | | | |м районам |годов | | | | | | | | | |области - | | | | | | | | | | |всего, млн. | | | | | | | | | | |рублей | | | | | | | | | |--+--------------+-------+--------+-----+----+----+----+----+----| | |в том числе | | |350,0| |50,0|100,|100,|100,| | |областной | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |бюджет, | | | | | | | | | | |млн. рублей | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------- На мероприятия по реализации Подпрограммы 1 планируется использовать средства областного бюджета, предусмотренные по разделу, подразделу "Сельское хозяйство и рыбоводство". 2. Порядок предоставления грантов муниципальным районам области 2.1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления из областного бюджета грантов местным бюджетам в зависимости от результатов работы АПК Ярославской области (далее - грант, гранты). 2.2. Грант предоставляется на основании показателей развития сельскохозяйственного производства в каждом муниципальном районе области (далее - показатели) при условии, что не менее 4 из 9 показателей, указанных в разделе IV Подпрограммы 1, не ниже 100 процентов. 2.3. Администрация муниципального района области представляет информацию о показателях в ДАПКиПР. 2.4. ДАПКиПР на основании представленной администрацией муниципального района информации в соответствии с методикой расчета грантов муниципальным районам области рассчитывает количество и сумму грантов. 2.5. Размер грантов рассчитывается по периодам: - во втором квартале - по результатам работы за предыдущий год; - в третьем квартале - по результатам работы за I полугодие текущего года. Финансирование грантов производится по тем же периодам из расчета: - лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области во втором квартале - 60 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1; - лимит бюджетных ассигнований на выплату грантов муниципальным районам области в третьем квартале - 40 процентов от суммы, указанной в подразделе 1 данного раздела Подпрограммы 1. 2.6. Использование гранта осуществляется в следующих пропорциях: - от 30 до 40 процентов от общей суммы гранта направляется на расходы, связанные с развитием сельскохозяйственного производства муниципального района области в рамках муниципальных программ; - от 60 до 70 процентов от общей суммы гранта направляется на развитие объектов социальной и инженерной инфраструктуры в рамках муниципальных программ. Конкретные мероприятия по использованию гранта определяются представительным органом муниципального образования области. 2.7. Предоставление гранта муниципальному району области осуществляется на основании соглашения о предоставлении гранта, заключаемого в письменной форме между администрацией муниципального района области и ДАПКиПР, предусматривающего: - сведения о размере гранта; - целевое назначение гранта; - порядок осуществления контроля за исполнением условий соглашения; - ответственность сторон за нарушение условий соглашения; - сроки выплаты гранта. 2.8. Перечисление гранта бюджету муниципального района области осуществляется в порядке, установленном законодательством, регулирующим межбюджетные отношения, в пределах лимитов бюджетных обязательств. 2.9. Ответственность за достоверность представляемых в ДАПКиПР сведений и целевое использование грантов возлагается на администрации муниципальных районов области. 3. Методика расчета грантов муниципальным районам области 3.1. Настоящая методика разработана в целях определения размера и количества грантов, предоставляемых муниципальным районам области. 3.2. За достигнутые показатели каждому муниципальному району области присваиваются баллы, по которым определяется вклад в результаты работы АПК Ярославской области. Размер гранта i-му муниципальному району области (РФi) определяется по формуле: РФi = ЛБА/SUMБК х БКi, где: ЛБА - лимит бюджетных обязательств за соответствующий календарный период; SUMБК - суммарный объем баллов с учетом коэффициента эффективности по всем муниципальным районам области; БКi - количество баллов с учетом коэффициента эффективности i-ого муниципального района. При определении суммы баллов по каждому показателю применяется коэффициент значимости показателя. Размер коэффициента значимости по каждому показателю указан в таблице коэффициентов значимости показателей. Сумма баллов по i-му муниципальному району области (БКi) определяется по следующей формуле: БКi=(Бмол+Бмяс+Бкорм+ Бинв+Бвыр+Бприб+ Бплощ+Бпаш+ Бпроизв)хКэф, где: Бмол - балл, полученный за объем производства молока; Бмяс - балл, полученный за объем производства мяса скота и птицы в живом весе; Бкорм - балл, полученный за объем кормов, заготовленных в расчете на 1 условную голову скота; Бинв - балл, полученный за объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства; Бвыр - балл, полученный за индекс прироста выручки от реализации сельскохозяйственной продукции; Бприб - балл, полученный за удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий в общем их числе; Бплощ - балл, полученный за посевную площадь сельскохозяйственных культур; Бпаш - балл, полученный за уровень использования пашни; Бпроизв - балл, полученный за объем выручки от реализации на одного работника; Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|