Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 14.03.2011 № 150-пПриложение 7 к Программе РАСЧЕТ интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения, газоснабжения на 2011 год I. Переславский муниципальный район ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой |Значение |Газификация с.| Реконструкция | |п/п| | балл |коэффициент| по | Нагорье и | мазутной | | | | | (ki) |критерию | населенных | котельной с | | | | | |(ki)х(qi)|пунктов в зоне| переводом на | | | | | | |газопровода до| природный газ и | | | | | | | с. Нагорье | оптимизация | | | | | | | |тепловых сетей с.| | | | | | | | Нагорье | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | 0,03 | | |развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |6. |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации| 1 | 0,32 | 0,32 | 0,320 | 0 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |10.|Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |11.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |12.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,973 | 0,623 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Ростовский муниципальный район ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение |Реконструкция |Строительство | | | | балл |Коэффициент|по критерию| с переводом |газопровода до| | | | | (ki) | (ki)х(qi) | на природный | с. Климатино | | | | | | |газ котельной | | | | | | | |"751 ремонтный| | | | | | | | завод" | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | 0 | | 0 | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | | |целевых программ | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,069 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | | |результатов реализацииинвестиционного | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) | | | | | | | |объекта капитального строительства к | | | | | | | |мощности, необходимой для производства | | | | | | | |продукции (услуг) в объеме, | | | | | | | |предусмотренном для государственных | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0,037 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0 | 0,022 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,579 | 0,882 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Ярославский муниципальный район -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение | Строительство | | | | балл |кэффициент|по критерию| гзопровода | | | | | (ki) | (ki)х(qi) |высокого давления от | | | | | | |газораспределительной| | | | | | | станции Климовское | | | | | | | до дер. Высоко | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | | | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | |результатов реализации инвестиционного | | | | | | |проекта | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,028 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | 0 | | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,964 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- IV. Борисоглебский муниципальный район -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение | Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция |Реконструкция | Реконструкция | Реконструкция | |п/п | | балл |Коэффициент|по критерию| котельной | котельной | котельной | котельной | котельной | Котельной музея | | | | | (ki) | (ki)х(qi) | детского сада | детского сада | кинотеатра | детской | родильного |МУК "Борисоглебский | | | | | | | "Теремок" | "Звездочка" | "Спутник" | библиотеки | отделения |РКДЦ" с переводом на| | | | | | | с переводом | с переводом | МУК |с переводом на|МУЗ "Борисоглебская| природный газ | | | | | | |на природный газ|на природный газ|"Борисоглебский|природный газ |ЦРБ" с переводом на| в раб. пос. | | | | | | | в раб. пос. | в раб. пос. | РКДЦ" | в раб. пос. | природный газ | Борисоглебский | | | | | | | Борисоглебский | Борисоглебский |с переводом на |Борисоглебский| в раб. пос. | | | | | | | | | | природный газ | | Борисоглебский | | | | | | | | | | в раб. пос. | | | | | | | | | | | |Борисоглебский | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | | | | | | |средств федерального (местного) бюджета | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | | | | | | |количественных показателей результатов | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | | |----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+---------------+--------------+-------------------+--------------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | 0,589 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- V. Брейтовский муниципальный район ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение |Реконструкция | |п/п| | балл |Коэффициент|по критерию|тепловых сетей| | | | | (ki) | (ki)х(qi) | центральной | | | | | | | котельной | | | | | | |в с. Брейтово | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | 0 | | 0 | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | |целевых программ | | | | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | |результатов реализации инвестиционного | | | | | | |проекта | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |10.|Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |11.|Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | 0 | | 0 | | |---+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------| |12.|Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | 0 | | 0 | | |-------------------------------------------------------------------------------+--------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,623 | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Список используемых сокращений МУК - муниципальное учреждение культуры МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения РКДЦ - районный культурно-досуговый центр ЦРБ - центральная районная больница Приложение 8 к Программе Объем финансирования реализации мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения, газоснабжения на 2012- 2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Наименование муниципальных |Источник финансирования|2012 г., |2013 г., |2014 г., | Всего, | |/п | образований Ярославской области | |тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб.| | | | | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |1. |Городской округ г. Рыбинск |всего | 16944,0 | 14143,0 | 82147,0 |113234,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 16944,0 | 14143,0 | 82147,0 |113234,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |2. |Рыбинский муниципальный район |всего | 21860,0 | 17839,0 | 5260,0 | 44959,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 21860,0 | 17839,0 | 5260,0 | 44959,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |3. |Ростовский муниципальный район |всего |141904,0 |139627,0 | 46591,0 |328122,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 29904,0 | 27627,0 | 46591,0 |104122,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники |112000,0 |112000,0 | |224000,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |4. |Городской округ г. Переславль-Залесский|всего | 3978,0 | 6000,0 | 5792,0 | 15770,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 3978,0 | 6000,0 | 5792,0 | 15770,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |5. |Угличский муниципальный район |всего | 28713,0 | 18052,0 | 43654,0 | 90419,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 28713,0 | 18052,0 | 43654,0 | 90419,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |6. |Тутаевский муниципальный район |всего | 20600,0 | 21900,0 | 25200,0 | 67700,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 20600,0 | 21900,0 | 25200,0 | 67700,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |7. |Большесельский муниципальный район |всего | 4955,0 | 15950,0 | 8047,0 | 28952,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 4955,0 | 15950,0 | 8047,0 | 28952,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |8. |Борисоглебский муниципальный район |всего | 82944,0 | 0,0 | 7113,0 | 90057,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 3844,0 | 0,0 | 7113,0 | 10957,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | 79100,0 | | | 79100,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |9. |Брейтовский муниципальный район |всего | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6500,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 500,0 | 6500,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |10.|Гаврилов-Ямский муниципальный район |всего | 10520,0 | 9864,0 | 16800,0 | 37184,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 10520,0 | 9864,0 | 16800,0 | 37184,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |11.|Даниловский муниципальный район |всего | 9600,0 | 9510,0 |169230,0 |188340,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 9600,0 | 9510,0 | 30630,0 | 49740,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | |138600,0 |138600,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |12.|Любимский муниципальный район |всего | 2725,0 | 0,0 | 0,0 | 2725,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 2725,0 | 0,0 | 0,0 | 2725,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |13.|Мышкинский муниципальный район |всего | 7550,0 | 0,0 | 840,0 | 8390,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 7550,0 | 0,0 | 840,0 | 8390,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |14.|Некоузский муниципальный район |всего |288411,0 | 15241,0 | 28000,0 |331652,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 25911,0 | 15241,0 | 28000,0 | 69152,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники |262500,0 | | |262500,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |15.|Некрасовский муниципальный район |всего | 4000,0 | 2500,0 | 12000,0 | 18500,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 4000,0 | 2500,0 | 12000,0 | 18500,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |16.|Первомайский муниципальный район |всего | 3150,0 | 2650,0 |185950,0 |191750,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 3150,0 | 2650,0 | 10950,0 | 16750,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | |175000,0 |175000,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |17.|Переславский муниципальный район |всего |142560,0 |131000,0 | 26300,0 |299860,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 23560,0 | 24600,0 | 26300,0 | 74460,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники |119000,0 |106400,0 | |225400,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |18.|Пошехонский муниципальный район |всего | 3978,0 |117282,0 | 12312,0 |133572,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 3978,0 | 7382,0 | 12312,0 | 23672,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | |109900,0 | |109900,0 | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| |19.|Ярославский муниципальный район |всего | 12078,0 | 40612,0 | 47588,0 |100278,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет | 12078,0 | 40612,0 | 47588,0 |100278,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники | | | | | |---+---------------------------------------+-----------------------+---------+---------+---------+---------| | |Итого |всего |806470,0 |562170,0 |729324,0 |2097964,0| | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |областной бюджет |233870,0 |233870,0 |415724,0 |883464,0 | | | |-----------------------+---------+---------+---------+---------| | | |внебюджетные источники |572600,0 |328300,0 |313600,0 |1214500,0| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|