Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 27.09.2011 № 733-пПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2011 N 733-п г. Ярославль О внесении изменений в постановление Администрации области от 12.09.2007 N 395-а ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести в областную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года, утвержденную постановлением Администрации области от 12.09.2007 N 395-а "Об областной целевой программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года", изменения согласно приложению. 2. Постановление вступает в силу с момента подписания. Губернатор области С.А. Вахруков Приложение к постановлению Правительства области от 27.09.2011 N 733-п ИЗМЕНЕНИЯ, вносимые в областную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Ярославской области" на 2008-2012 годы и перспективу до 2020 года 1. Раздел "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: "Объемы и источники 11312,257 млн. рублей* - всего, из них средства: финансирования - областного бюджета - 463,041 млн. рублей, Программы в том числе: 2008 год - 40,608 млн. рублей; 2009 год - 44,566 млн. рублей; 2010 год - 122,347 млн. рублей; 2011 год - 82,958 млн. рублей; 2012 год - 172,562 млн. рублей; - внебюджетных источников - 10493,599 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 220,685 млн. рублей; 2009 год - 306,159 млн. рублей; 2010 год - 3107,121 млн. рублей; 2011 год - 3163,469 млн. рублей; 2012 год - 3696,165 млн. рублей. * С учетом средств федерального бюджета при условии их выделения в 2011 году в размере 75 млн. рублей в рамках предоставления федеральных субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию региональных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. ** С учетом средств местных бюджетов при их выделении в установленном порядке. Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617 млн. рублей - всего, в том числе: 2008 год - 1,975 млн. рублей; 2009 год - 45,0 млн. рублей; 2010 год - 70,350 млн. рублей; 2011 год - 70,303 млн. рублей; год - 92,989 млн. рублей". 2. Таблицу "ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ" изложить в следующей редакции: "ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ресурсов | Единица | Потребность | | |измерения| | |----------------------------------------------------+---------+---------------------------------------------------------| | | | всего | в том числе по годам | |----------------------------------------------------+---------+----------+----------------------------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |Финансовые ресурсы - всего |млн. руб.|11312,257*|263,268*|395,725*|3299,818*|3391,73*|3961,716*| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет ** |млн. руб.| 463,041 | 40,608 | 44,566 | 122,347 | 82,958 | 172,562 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники |млн. руб.|10493,599 |220,685 |306,159 |3107,121 |3163,469|3696,165 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- федеральный бюджет |млн. руб.| 75 | | | | 75 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- местные бюджеты |млн. руб.| 280,617 | 1,975 | 45 | 70,35 | 70,303 | 92,989 | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |Затраты по направлениям расходов: | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- межотраслевые мероприятия по энергосбережению, |млн. руб.| | | | | | | |научно-исследовательские и опытно-конструкторские | | | | | | | | |работы в сфере энергоресурсосбережения - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | | 183,915 | 17,028 | 24,4 | 28,2 | 71,287 | 43,0 | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | 24,445 | 0,778 | 3,15 | 2,68 | 5,237 | 12,6 | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 122,47 | 16,25 | 21,25 | 25,52 | 29,05 | 30,4 | | | | | | | | | | |- федеральный бюджет | | 37,0 | | | | 37,0 | | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в | | | | | | | | | | | | | | | | | |промышленности - всего |млн. руб.| 577,41 | 45,55 | 57,2 | 132,76 | 158,98 | 182,92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 577,41 | 45,55 | 57,2 | 132,76 | 158,98 | 182,92 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в | | | | | | | | | | | | | | | | | |электроэнергетике - всего |млн. руб.| 373,299 | 57,6 | 70 | 73,064 | 82,172 | 90,488 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | 0,375 | 0,175 | 0,2 | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 372,924 | 57,4 | 69,8 | 73,064 | 82,172 | 90,488 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в |млн. руб.| 100,95 | 15,0 | 17,0 | 19,75 | 23,05 | 26,15 | |сельском хозяйстве - всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 100,95 | 15,0 | 17,0 | 19,75 | 23,05 | 26,15 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в | | | | | | | | | | | | | | | | | |социальной сфере - всего |млн. руб.| 211,095 | 37,735 | 17,216 | 40,062 | 19,916 | 96,166 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | 196,614 | 37,735 | 17,216 | 36,24 | 14,561 | 90,862 | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 14,481 | - | - | 3,822 | 5,355 | 5,304 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в |млн. руб.| | | | | | | |строительном комплексе - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | | 54,75 | 9,75 | 10 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 54,75 | 9,75 | 10 | 11,0 | 12,0 | 12,0 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в |млн. руб.| | | | | | | |транспортном комплексе - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | | 24,5 | - | - | - | - | 24,5 | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 24,5 | - | - | - | - | 24,5 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в | | | | | | | | |муниципальных образованиях | | | | | | | | | | | | | | | | | |Ярославской области - всего |млн. руб.|1300,914* | 61,66* |137,925*| 354,62* |381,317*|365,392* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | 239,687 | - | 24,0 | 83,427 | 63,16 | 69,1 | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 742,61 | 59,685 | 68,925 | 200,843 |209,854 | 203,303 | | | | | | | | | | |- федеральный бюджет | | 38,0 | | | | 38,0 | | | | | | | | | | | |- местные бюджеты | | 280,617 | 1,975* | 45,0* | 70,350* |70,303* | 92,989 | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- мероприятия по повышению энергоэффективности в |млн. руб.| | | | | | | |жилищно-коммунальном | | | | | | | | | | | | | | | | | |хозяйстве - всего | | 56,22* | 18,97* | 37,25 | - | - | - | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | 1,92 | 1,92 | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 54,3 | 17,05 | 37,25 | - | - | - | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- подпрограмма "Переход на отпуск коммунальных | | | | | | | | |ресурсов потребителям в соответствии с показаниями | | | | | | | | |коллективных (общедомовых) | | | | | | | | | | | | | | | | | |приборов учета" - всего |млн. руб.| 960,164 | - | 24,734 | 405,322 |530,108 | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 960,164 | - | 24,734 | 405,322 |530,108 | - | |----------------------------------------------------+---------+----------+--------+--------+---------+--------+---------| |- подпрограмма "Повышение энергоэффективности |млн. руб.| | | | | | | |топливно-энергетического комплекса Ярославской | | | | | | | | |области на базе развития когенерационной энергетики"| | | | | | | | |- всего | | | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | 7469,04 | - | - | 2235,04 | 2112,9 | 3121,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |- областной бюджет | | - | - | - | - | - | - | | | | | | | | | | |- внебюджетные источники | | 7469,04 | - | - | 2235,04 | 2112,9 | 3121,1 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * С учетом средств местных бюджетов при условии их выделения в установленном порядке. Справочно: объем затрат местных бюджетов составляет 280,617 млн. рублей - всего, в том числе: 2008 год - 1, 975 млн. рублей; 2009 год - 45,0 млн. рублей; 2010 год - 70,350 млн. рублей; 2011 год - 70,303 млн. рублей; 2012 год - 92,989 млн. рублей. В 2013 и 2014 годах на реализацию Программы из областного бюджета потребуется соответственно 130 млн. рублей и 143 млн. рублей.". 3. Таблицу "Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" раздела III изложить в следующей редакции: "Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателей | Единица | Значения целевых показателей по годам | | п/п | | измерения | | |------+---------------------------------------------------+------------+----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2020 | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |А.1. |Динамика энергоемкости валового регионального | кг у. т./ | 28,73 | 26,70 | 27,94 | 27,11 | 25,95 | 25,09 | 24,21 | 17,06 | | |продукта (по потреблению электрической и тепловой |тыс. руб. | | | | | | | | | | |энергии) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.2. |Доля объемов электрической энергии (далее - ЭЭ), | % | 89,5 | 90 | 91 | 93 | 95 | 98 | 98,5 | 100 | | |расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | |потребляемой ЭЭ | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.3. |Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), | % | 28,2 | 29,8 | 30,2 | 34 | 53,6 | 61 | 66 | 80 | | |расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов учета (в части | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | |потребляемой ТЭ | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.4. |Доля объемов воды, расчеты за которую | % | 32,9 | 34,1 | 38 | 61 | 92 | 96 | 97 | 100 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | | | |коллективных приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | |потребляемой воды | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.5. |Доля объемов природного газа, расчеты за который | % | 57 | 58 | 59 | 71 | 73 | 85 | 86 | 100 | | |осуществляются с использованием приборов учета | | | | | | | | | | | |(в части многоквартирных домов - с использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих приборов учета), в общем | | | | | | | | | | | |объеме потребляемого природного газа | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.6. |Изменение объема производства энергетических |т у. т. | 4800 | 5650 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | - | 10000 | | |ресурсов с использованием возобновляемых | | | | | | | | | | | |источников энергии и (или) вторичных | | | | | | | | | | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.7. |Доля энергетических ресурсов, производимых с | % | 15,9 | 16,1 | 16,3 | 16,5 | 16,8 | 17,2 | 17,3 | 18,8 | | |использованием возобновляемых источников | | | | | | | | | | | |энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | |в общем объеме энергетических ресурсов, | | | | | | | | | | | |производимых на территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |А.8. |Объем внебюджетных средств, используемых для | % | 0 | 83 | 77 | 93 | 95 | 96 | 96 | 96 | | |финансирования мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | | |и повышению энергетической эффективности, в | | | | | | | | | | | |общем объеме финансирования Программы | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов| |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |В.1. |Экономия ЭЭ в натуральном выражении |тыс. кВт. ч | 0 | 533,050 | 206,603 | 425,334 | 731,094 | 954,454 | 1183,569 | 3064,080 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.2. |Экономия ЭЭ в стоимостном выражении |тыс. руб. | 0 | 746270,3 | 289243,5 | 595468,3 | 1023531,8 | 1336235,9 | 1657004,2 | 4289712,4 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.3. |Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс. Гкал | 0 | 1294,3 | 501,6 | 1032,7 | 1775,1 | 2317,5 | 2737,2 | 7439,8 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.4. |Экономия ТЭ в стоимостном выражении |тыс. руб. | 0 | 688555,8 | 266874,2 | 549416,4 | 944374,7 | 1232895,1 | 1456172,7 | 3957957,9 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.5. |Экономия воды в натуральном выражении |тыс. куб. м | 0 | 11417,2 | 4425,1 | 9110,1 | 15659,0 | 20443,1 | 24145 | 65628,4 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.6. |Экономия воды в стоимостном выражении |тыс. руб. | 0 | 73070,1 | 28320,9 | 58304,5 | 100217,9 | 130835,9 | 154528 | 420021,9 | | | | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.7. |Экономия природного газа в натуральном |тыс. куб. м | 0 | 193478,8 | 74989,6 | 154381,8 | 265362,0 | 346434,0 | 409174 | 1112155,5 | | |выражении | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |В.8. |Экономия природного газа в стоимостном |тыс. руб. | 0 | 346327,1 | 134231,4 | 276343,3 | 474997,9 | 620116,8 | 732421 | 1990758,3 | | |выражении | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |C.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетным | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |учреждением (далее - БУ), расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | | |в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на | | | | | | | | | | | |территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.2. |Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за | % | 6,2 | 10,8 | 24,8 | 48,0 | 51,3 | 78,4 | 80,2 | 85,3 | | |которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |БУ на территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.3. |Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за | % | 33,4 | 35,6 | 43,9 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |БУ на территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.4. |Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | |расчеты за который осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |природного газа, потребляемого БУ на территории | | | | | | | | | | | |Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.5. |Доля расходов бюджета Ярославской области на | % | 3,4 | 3,7 | 4,25 | 4,7 | 5,3 | 5,8 | 6,3 | 9,0 | | |обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | | |сопоставимых условий) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.6. |Доля расходов бюджета Ярославской области на | % | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,5 | | |обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | | |фактических условий) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.7. |Динамика расходов бюджета Ярославской области |млн. руб. | 147 | 228,3 | 91 | 215,6 | 182,4 | 196,6 | 180,0 | 150 | | |на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | | |фактических условий) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |С.8. |Динамика расходов бюджета Ярославской области |млн. руб. | 0 | 228,3 | 307,2 | 489,4 | 685,6 | 857,6 | 1136,6 | 2057,6 | | |на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для | | | | | | | | | | | |сопоставимых условий) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.9. |Доля расходов бюджета Ярославской области на | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |предоставление субсидий организациям | | | | | | | | | | | |коммунального комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.10. |Динамика расходов бюджета Ярославской области |млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |на предоставление субсидий организациям | | | | | | | | | | | |коммунального комплекса на приобретение топлива | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.11. |Доля БУ, финансируемых за счет бюджета субъекта | % | 0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 50 | 100 | 100 | 100 | | |Ярославской области, в общем объеме БУ, в | | | | | | | | | | | |отношении которых проведено обязательное | | | | | | | | | | | |энергетическое обследование | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.12. |Число энергосервисных договоров, заключенных |шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 20 | 50 | | |государственными заказчиками | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.13. |Доля государственных заказчиков в общем объеме | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,78 | 3,9 | 7,5 | 19,6 | | |государственных заказчиков, которыми заключены | | | | | | | | | | | |энергосервисные договоры | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.14. |Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | | |государственных нужд в соответствии с | | | | | | | | | | | |требованиями энергетической эффективности, в | | | | | | | | | | | |общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг | | | | | | | | | | | |для государственных нужд | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |C.15. |Удельные расходы бюджета Ярославской области | тыс. руб./ | 13,8 | 16,7 | 17,8 | 7,3 | 7,6 | 7,9 | 7,9 | 7,9 | | |на предоставление социальной поддержки |чел. | | | | | | | | | | |гражданам по оплате жилого помещения и | | | | | | | | | | | |коммунальных услуг на 1 чел. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |D.1. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 | | |исключением многоквартирных домов), расчеты за | | | | | | | | | | | |которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |в жилых домах (за исключением многоквартирных | | | | | | | | | | | |домов) на территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.2. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных | % | 9 | 11 | 18,5 | 32 | 36,3 | 73,8 | 85 | 95 | | |домах, расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием коллективных (общедомовых) | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на территории субъекта | | | | | | | | | | | |Российской Федерации | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.3. |Доля объемов ЭЭ, потребляемой в многоквартирных | % | 99,6 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100 | | |домах, оплата которой осуществляется с | | | | | | | | | | | |использованием индивидуальных и общих (для | | | | | | | | | | | |коммунальной квартиры) приборов учета, в общем | | | | | | | | | | | |объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах на территории Ярославской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.4. |Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 81 | | |расчеты за которую осуществляются с | | | | | | | | | | | |использованием приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на | | | | | | | | | | | |территории Ярославской области (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.5. |Доля объемов ТЭ, потребляемой в многоквартирных | % | 6,0 | 6,5 | 7,8 | 12,8 | 45 | 66 | 68 | 86 | | |домах, оплата которой осуществляется с | | | | | | | | | | | |использованием коллективных (общедомовых) | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой | | | | | | | | | | | |в многоквартирных домах на территории | | | | | | | | | | | |Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.6. |Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах | % | 2,8 | 3,1 | 4,2 | 5,5 | 6,8 | 20 | 30 | 100 | | |(за исключением многоквартирных домов), расчеты | | | | | | | | | | | |за которую осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |приборов учета, в общем объеме воды, | | | | | | | | | | | |потребляемой (используемой) в жилых домах (за | | | | | | | | | | | |исключением многоквартирных домов) на | | | | | | | | | | | |территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.7. |Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в | % | 14 | 16,4 | 27,4 | 42 | 95 | 98 | 98 | 100 | | |многоквартирных домах, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием коллективных | | | | | | | | | | | |(общедомовых) приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |воды, потребляемой (используемой) в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах на территории Ярославской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.8. |Доля объемов воды, потребляемой в | % | 4,2 | 4,8 | 5,6 | 6,6 | 7,6 | 23 | 30 | 100 | | |многоквартирных домах, расчеты за которую | | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием индивидуальных | | | | | | | | | | | |и общих (для коммунальной квартиры) приборов | | | | | | | | | | | |учета, в общем объеме воды, потребляемой | | | | | | | | | | | |(используемой) в многоквартирных домах на | | | | | | | | | | | |территории Ярославской области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.9. |Доля объемов природного газа, потребляемого | % | 25 | 37 | 43 | 48 | 51 | 75 | 80 | 100 | | |(используемого) в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов), расчеты за который | | | | | | | | | | | |осуществляются с использованием приборов учета, | | | | | | | | | | | |в общем объеме природного газа, потребляемого | | | | | | | | | | | |(используемого) в жилых домах (за исключением | | | | | | | | | | | |многоквартирных домов) на территории Ярославской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.10. |Доля объемов природного газа, потребляемого | % | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 1 | 1,3 | 10 | 20 | 100 | | |(используемого) в многоквартирных домах, расчеты | | | | | | | | | | | |за который осуществляются с использованием | | | | | | | | | | | |индивидуальных и общих (для коммунальной | | | | | | | | | | | |квартиры) приборов учета, в общем объеме | | | | | | | | | | | |природного газа, потребляемого (используемого) в | | | | | | | | | | | |многоквартирных домах на территории Ярославской | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.11. |Число жилых домов, в отношении которых |шт. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 520 | 16000 | | |проведено энергетическое обследование (далее - | | | | | | | | | | | |ЭО) | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |D.12. |Доля жилых домов, в отношении которых проведено | % | н/д | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3,25 | 100 | | |ЭО, в общем числе жилых домов | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |E.1. |Динамика количества высокоэкономичных по |шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | | |использованию моторного топлива (в том числе | | | | | | | | | | | |относящихся к объектам с высоким классом | | | | | | | | | | | |энергетической эффективности) транспортных | | | | | | | | | | | |средств, относящихся к общественному транспорту, | | | | | | | | | | | |регулирование тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | | | | |котором осуществляется Ярославской областью | | | | | | | | | | |------+---------------------------------------------------+------------+-------+----------+----------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------| |E.2. |Динамика количества общественного транспорта, |шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | | |регулирование тарифов на услуги по перевозке на | | | | | | | | | | | |котором осуществляется Ярославской областью, в | | | | | | | | | | | |отношении которых проведены мероприятия по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и повышению энергетической | | | | | | | | | | | |эффективности, в том числе по замещению бензина, | | | | | | | | | | | |используемого транспортными средствами в | | | | | | | | | | | |качестве моторного топлива, природным газом | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. В разделе V: 4.1. В абзаце четвертом слова "на электрическую и тепловую энергию" заменить словами "на энергетические ресурсы", слова "0,8 процента" - словами "до 2,5 процента". 4.2. Абзац шестой дополнить предложением: "Информация о ходе проведения программных мероприятий и отчеты об их выполнении представляются в соответствии с требованиями постановления Правительства области от 01.06.2011 N 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области. Внесение изменений в Программу осуществляется в соответствии с указанным постановлением.". 5. Абзац второй раздела VI изложить в следующей редакции: "В перечень межотраслевых мероприятий на 2011-2012 годы включена разработка технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации для последующей реализации демонстрационного типового (пилотного) проекта высокой энергетической эффективности в бюджетных учреждениях социальной сферы области. Объемы финансирования и перечень мероприятий Программы приведены в приложении 3 к Программе.". 6. В подпрограмме "Переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета": 6.1. Таблицы 1, 2 раздела I изложить в следующей редакции: "Таблица 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Общедомовые приборы |Общее количество|Установлено, шт.| Количество и стоимость общедомовых приборов учета ресурсов, которые планируется установить | | учета ресурсов |общедомовых | | | | |приборов учета | | | | |ресурсов, шт. | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | |в 2009 г. |в 2010 г. |в 2011 г. | всего | | | | | | | | | | | | |-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------+-------------------------------| | | | |количество, шт.|стоимость, тыс.|количество, шт.|стоимость, тыс.|количество, шт.|стоимость, тыс.|количество, шт.|стоимость, тыс.| | | | | | рублей | | рублей | | рублей | | рублей | |-----------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Отопления | 4404 | 636 | 217 | 47591 | 179 | 50162 | 3372 | 1008020 | 3768 | 1105772 | |-----------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Горячего водоснабжения | 1074 | 40 | 66 | 1050 | 17 | 621 | 951 | 23863 | 1034 | 25533 | |-----------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Холодного водоснабжения| 10827 | 1358 | 529 | 12996 | 227 | 6061 | 8713 | 217563 | 9469 | 236620 | |-----------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Электроснабжения | 14471 | 863 | 2487 | 28598 | 2287 | 33769 | 8834 | 132508 | 13608 | 194875 | |-----------------------+----------------+----------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------+---------------| |Итого | 30776 | 2897 | 3299 | 90234 | 2710 | 90613 | 21870 | 1381954 | 27879 | 1562801 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Таблица 2 --------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ресурсов |Единица измерения| Финансирование* | | | |--------------------------------| | | | всего | в том числе по годам | | | | |----------------------| | | | |2009 | 2010 | 2011 | |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |- средства, выделяемые из | тыс. рублей | 72728 |45716| 21974 | 5038 | |федерального бюджета | | | | | | |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |- областной бюджет | тыс. рублей | 11478 |8291 | 1721 | 1466 | |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |- местные бюджеты | тыс. рублей | 10990,7 |8214 | 936,7 | 1840 | |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |- внебюджетные источники | тыс. рублей |1803103,9|24737|405321,9|1373045| |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |- средства ТСЖ, ЖК, ЖСК либо| тыс. рублей | 5126,4 |3276 | 1296,4 | 564 | |собственников помещений в | | | | | | |многоквартирных домах | | | | | | |----------------------------+-----------------+---------+-----+--------+-------| |Итого | тыс. рублей | 1903437 |90234| 431250 |1381954| --------------------------------------------------------------------------------- *Установка и ввод в эксплуатацию (коллективных) общедомовых приборов учета в многоквартирных домах должны быть обеспечены исполнителями по возмездным договорам, содержащим положения о предоставлении коммунальных услуг, которые заключаются с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354-п "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов". Расходы на приобретение и установку коллективного (общедомового) прибора учета включаются в плату за содержание и ремонт жилого помещения в соответствии с подпунктом "с" статьи 31 главы IV указанного постановления. Лицам, которым в соответствии с действующим в этой сфере законодательством Российской Федерации предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг, указанные расходы будут компенсироваться в общем порядке.". 6.2. Таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции: "Таблица 3 --------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя | Начальное |Значение показателя по годам| | | | значение | нарастающим итогом (%) | | | |показателя (%)| | |-----+-----------------------------------+--------------+----------------------------| | |Установлено приборов учета, шт. | | 2009 | 2010 | 2011 | |-----+-----------------------------------+--------------+--------+---------+---------| | 1. |На системах отопления | 14,4 | 19,4 | 23,4 | 100 | |-----+-----------------------------------+--------------+--------+---------+---------| |2. |На системах горячего водоснабжения | 3,7 | 9,9 | 11,5 | 100 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+--------------+--------+---------+---------| |3. |На системах холодного водоснабжения| 12,5 | 17,4 | 19,5 | 100 | | | | | | | | |-----+-----------------------------------+--------------+--------+---------+---------| |4. |На системах электроснабжения | 6,0 | 23,1 | 39,0 | 100 | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------- 6.3. Разделы V и VI изложить в следующей редакции: "V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1. В реализации мероприятий по установке КПУ предусматривается участие органов исполнительной власти Ярославской области, органов местного самоуправления, управляющих компаний, товариществ собственников жилья, жилищных, энергоснабжающих организаций. Установка коллективных приборов учета осуществляется по следующей схеме: - при проведении капитального ремонта многоквартирных домов; - за счет средств энергоснабжающих компаний; - за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах. 2. В муниципальных образованиях, выполнивших условия предоставления финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предусмотренные статьей 14 Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства", реализация подпрограммы частично обеспечивается за счет проведения мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках указанного федерального закона и финансируется в рамках реализации региональной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Ярославской области. 3. Установка общедомовых приборов учета электрической энергии производится электросетевыми организациями за счет средств, предусмотренных в тарифах указанных организаций. 4. В соответствии с положениями Федерального закона от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" установка общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов будет также осуществляться и за счет средств собственников помещений. Собственники помещений в многоквартирных домах проводят с участием управляющих компаний и органов местного самоуправления общие собрания, на которых принимаются решения по установке приборов учета. На этом же собрании собственниками помещения определяется решение по оплате расходов на установку приборов учета (единовременно, равными долями сроком до пяти лет с даты установки), при этом управляющей компанией или администрацией муниципального образования области доводятся предложения заинтересованных организаций по предоставлению рассрочки платежей. При принятии решения об установке КПУ рекомендуется проводить оценку эффективности и доступности мероприятий по организации узла учета коммунальных ресурсов. В том случае, если плата за установку узла коммерческого учета коммунальных ресурсов превышает размеры ожидаемой экономии за 5 лет, должны приниматься меры к снижению затрат для населения по установке узла учета коммунальных ресурсов. С этой целью будет проводиться корректировка проекта установки общедомовых приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов для уменьшения стоимости установки. 5. Полномочия исполнителей. 5.1. Ответственный исполнитель Программы (департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области): - осуществляет контроль над выполнением мероприятий, предусмотренных данной подпрограммой; - ведет сводный список домов, участвующих в реализации подпрограммы; - организует проведение информационной поддержки реализации подпрограммы; - организует работу по привлечению внебюджетных средств, необходимых для выполнения мероприятий подпрограммы; - координирует деятельность органов местного самоуправления, управляющих компаний, подрядных организаций по реализации подпрограммы; - принимает меры по обеспечению экономической эффективности и доступности для населения области мероприятий по установке узлов учета коммунальных ресурсов; - запрашивает и анализирует информацию об объемах потребления коммунальных ресурсов в многоквартирных домах и стоимости установки узлов учета; - вырабатывает основные принципы технической политики в отношении приборов учета и создания автоматизированной системы коммерческого учета и управления (диспетчеризации) потребления коммунальных ресурсов; - организует контроль над установкой узлов учета и проводит проверки обоснованности затрат на установку приборов учета, включаемых в плату за жилищно-коммунальные услуги. 5.2. Исполнители подпрограммы: 5.2.1. Некоммерческая организация Фонд "Энергоэффективность" (далее - Фонд): - осуществляет привлечение внебюджетных средств для финансирования мероприятий по установке КПУ; - осуществляет разработку и внедрение системы автоматизированного учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах; - осуществляет технический надзор над установкой КПУ в многоквартирных домах; - проводит мероприятия по информационному обеспечению реализации подпрограммы и пропаганде энергосбережения; - осуществляет разработку типовой проектно-сметной документации на установку узлов коммерческого учета коммунальных ресурсов; - осуществляет разработку и внедрение демонстрационных (пилотных) проектов высокой энергоэффективности по организации приборного учета потребляемых коммунальных ресурсов. 5.2.2. Органы местного самоуправления реализуют мероприятия подпрограммы по установке приборов учета, в том числе: - совместно с Фондом участвуют в разработке и внедрении системы автоматизированного учета потребляемых коммунальных ресурсов в многоквартирных домах; - организуют совместно с управляющими компаниями собрания собственников помещений в многоквартирных домах; - проводят мероприятия по пропаганде энергосбережения в многоквартирных жилых домах, в том числе установки КПУ. Исполнители Программы отчитываются перед ответственным исполнителем Программы о ходе реализации подпрограммы. VI. МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование мероприятия | Объем затрат, | Источник | Исполнители | |п/п| |млн. руб. |финансирования (в| и участники (в | | | | | установленном | установленном порядке) | | | | | порядке) | | |---+-----------------------------+--------------------------------+-----------------+--------------------------| | | | всего | в том числе по годам | | | |---+-----------------------------+---------+----------------------+-----------------+--------------------------| | | | |2009 | 2010 | 2011 | | | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |1. |Формирование ежегодного | - | - | - | - | - |департамент жилищно- | | |перечня многоквартирных | | | | | |коммунального хозяйства и | | |домов, в которых установка | | | | | |инфраструктуры | | |приборов учета производится в| | | | | |Ярославской области | | |рамках региональной | | | | | | | | |программы капитального | | | | | | | | |ремонта домов | | | | | | | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |2. |Формирование инвестиционных | - | - | - | - | - |департамент топлива, | | |программ электросетевых | | | | | |энергетики и регулирования| | |организаций в части установки| | | | | |тарифов Ярославской | | |общедомовых приборов учета | | | | | |области, энергоснабжающие | | |электрической энергии | | | | | |организации | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |3. |Проведение собраний | - | - | - | - | - |управляющие организации, | | |собственников помещений в | | | | | |товарищества собственников| | |многоквартирных домах и | | | | | |жилья, жилищные и | | |подача предложений от | | | | | |жилищно-строительные | | |собственников жилья по | | | | | |кооперативы, органы | | |установке общедомовых | | | | | |местного самоуправления | | |приборов учета органам | | | | | | | | |местного самоуправления | | | | | | | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |4. |Формирование муниципальных | - | - | - | - | - |органы местного | | |программ энергосбережения в | | | | | |самоуправления | | |части установки приборов | | | | | | | | |учета в жилых домах | | | | | | | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |5. |Отбор подрядных организаций | - | - | - | - | - |Фонд, | | |путем проведения закупочных | | | | | |управляющие организации, | | |процедур и заключение | | | | | |товарищества собственников| | |договоров на выполнение | | | | | |жилья, жилищные и | | |работ по установке приборов | | | | | |жилищно-строительные | | |учета | | | | | |кооперативы, энерго- и | | | | | | | | |ресурсоснабжающие | | | | | | | | |организации | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |6. |Установка приборов учета, |1803103,9|24737|405321,9|1373045| внебюджетные |Фонд, | | |включенных в подпрограмму | | | | | источники |управляющие организации, | | | | | | | | |товарищества собственников| | | | | | | | |жилья, жилищные и | | | | | | | | |жилищно-строительные | | | | | | | | |кооперативы, энерго- и | | | | | | | | |ресурсоснабжающие | | | | | | | | |организации | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |7. |Проведение ежеквартального | - | - | - | - | - |департамент топлива, | | |мониторинга реализации | | | | | |энергетики и регулирования| | |подпрограммы | | | | | |тарифов Ярославской | | | | | | | | |области, департамент | | | | | | | | |жилищно-коммунального | | | | | | | | |хозяйства и инфраструктуры| | | | | | | | |Ярославской области | |---+-----------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| |8. |Ведение сводного перечня | - | - | - | - | - |органы местного | | |домов, в которых | | | | | |самоуправления, | | |устанавливаются приборы | | | | | |департамент топлива, | | |учета | | | | | |энергетики и регулирования| | | | | | | | |тарифов Ярославской | | | | | | | | |области | |---------------------------------+---------+-----+--------+-------+-----------------+--------------------------| | Всего |1803103,9|24737|405321,9|1373045| | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. В подпрограмме "Повышение энергоэффективности энергетического комплекса Ярославской области на базе развития когенерационной энергетики": 7.1. Таблицу "Потребность в ресурсах" раздела I изложить в следующей редакции: "Потребность в ресурсах ------------------------------------------------------------------------ | Наименование ресурсов |Единица измерения|Всего |В том числе по годам| |------------------------+-----------------+------+--------------------| | | | |2010| 2011 | 2012 | |------------------------+-----------------+------+----+-------+-------| |Финансовые ресурсы: |млн. руб. |5328,7|94,7|2112,9 |3121,1 | | | | | | | | |------------------------+-----------------+------+----+-------+-------| |- внебюджетные источники|млн. руб. |5328,7|94,7|2112,9 |3121,1 | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------ 7.2. Таблицу "Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы" раздела III изложить в следующей редакции: "Основные показатели и индикаторы, позволяющие оценить ход реализации подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование показателя |Начальное |Значение показателя| | | | значение | (по годам) | | | |показателя| | |-----+----------------------------------------------------+----------+-------------------| | | | |2010 |2011 | 2012 | |-----+----------------------------------------------------+----------+-----+-----+-------| |1. |Объем экономии ТЭР (т у. т.) | 0 | 0 | 56 | 350 | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+----------+-----+-----+-------| |2. |Ввод мощностей когенерационных установок, МВт | 0 | 0,2 | 0,8 | 57 | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------+----------+-----+-----+-------| |3. |Выработка электроэнергии, | 0 | 907 |3498 | 28641 | | |тыс. кВт/ч | | | | | |-----+----------------------------------------------------+----------+-----+-----+-------| |4. |Ежегодный отпуск тепловой энергии от когенерационных| 6037 |6041 |6047 | 6067 | | |установок (в сопоставимых условиях), тыс. Гкал | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------- 7.3. Раздел IV изложить в следующей редакции: "IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ КОГЕНЕРАЦИИ Основными ожидаемыми конечными результатами реализации подпрограммы когенерации являются: 1. Ввод в эксплуатацию когенерационных установок общей установленной электрической мощностью 58 МВт. 2. Повышение эффективности использования ТЭР в энергетическом комплексе Ярославской области на 18 процентов на модернизируемых энергетических объектах. 3. Увеличение производства электроэнергии на территории области к 2012 году на 33 млн. кВт/ч. 4. Отработка механизма государственно-частного партнерства при реализации проектов развития региональной энергетической инфраструктуры. 5. Повышение надежности электроснабжения потребителей, расположенных на территории Ярославской области и ликвидация "узких" мест энергосистемы Ярославской области. 6. Повышение экологической эффективности на модернизируемых энергетических объектах (котельных) Ярославской области на 18-20 процентов (оценка экспертов). 7. Создание на территории Ярославской области кластера энергетического машиностроения.". 7.4. Подразделы 1-3 раздела VI изложить в следующей редакции: "1. Мероприятия подпрограммы когенерации ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование мероприятия |Объем затрат, млн. руб. | Источник | Исполнители (в |Плановая экономия ТЭР, т у.| |п/п| | |финансирования (в| установленном |т. | | | | | установленном | порядке) | | | | | | порядке) | | | |---+-----------------------------+---------------------------+-----------------+----------------+---------------------------| | | |всего |в том числе по годам| | |всего|в том числе по годам | |---+-----------------------------+------+--------------------+-----------------+----------------+-----+---------------------| | | | |2010| 2011 | 2012 | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |1. |Учреждение компании- | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ, ДЭР | | | | | | |оператора | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |2. |Принятие нормативного акта об| | | | | | ДТЭиРТ | | | | | | |изменении размера отчислений | | | | | | | | | | | | |на мероприятия по | | | | | | | | | | | | |энергосбережению для | | | | | | | | | | | | |участников подпрограммы | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |3. |Привлечение средств для | 325 | 50 | 125 | 150 | внебюджетные | Фонд | | | | | | |оплаты уставного капитала | | | | | источники | | | | | | | |компании-оператора | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |4. |Заключение соглашений между | - | - | - | - | - | ДТЭиРТ | | | | | | |Правительством Ярославской | | | | | | | | | | | | |области и участниками | | | | | | | | | | | | |реализации мероприятий | | | | | | | | | | | | |подпрограммы | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |5. |Организационно-правовая и | 20 | 20 | - | - | внебюджетные |ДТЭиРТ, компания| | | | | | |технико-экономическая | | | | | источники | - оператор | | | | | | |подготовка проектов | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |6. |Разработка проектной |4983,7|24,7|1987,9 |2971,1 | внебюджетные | компания - | 406 | 0 | 56 | 350 | | |документации и строительство | | | | | источники | оператор | | | | | | |когенерационных установок | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |7. |Заключение договоров | | | | | |органы местного | | | | | | |реализации тепловой и | | | | | | самоуправления | | | | | | |электрической энергии от | | | | | | | | | | | | |когенерационных установок | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| |8. |Ввод когенерационных | | | | | | компания - | | | | | | |установок в эксплуатацию | | | | | | оператор | | | | | |---------------------------------+------+----+-------+-------+-----------------+----------------+-----+------+------+-------| | Всего |5328,7|94,7|2112,9 |3121,1 | | | 406 | 0 | 56 | 350 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Перечень объектов для строительства газотурбинных когенерационных установок --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование объекта |Тип установки|Мощность установки,| Объем |Финансирование, стоимость строительства по годам, млн.| | | | | МВт | затрат, |руб. | | | | | |млн. руб.| | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+------------------------------------------------------| | | | | | |2010 |2011 |2012 | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 очередь. Начало строительства - 2011 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Организационно-правовая и технико-экономическая подготовка|- |- |20,00 |20,00 |- |- | | |проектов | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| |2. |МУП "Теплоэнергосеть", г. Тутаев |ПГУ-52 |52 |1967,486 |- |1573,988 |393,498 | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| |3. |ООО "РОМЗЭНЕРГО", г. Ростов |ПГУ-26 |26 |1033,055 |- |70,0 |963,055 | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| |4. |г. Переславль-Залесский |ПГУ-26 |26 |681,845 |- |5,0 |676,845 | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| |5. |ОАО "НПО "Сатурн", г. Рыбинск |ГТЭС-6 |6 |413,6 |- |- |413,6 | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| |6. |ОАО "ТГК-2", Ляпинская котельная |ГТЭС-12 |12 |432,7 |- |150,0 |282,7 | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------+-------------+-------------------+---------+---------------+------------------+-------------------| | Итого | |122 |4095,986 | |1798,988 |2729,698 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий по второй очереди строительства газотурбинных установок запланирована на 2013-2015 годы, всего 4 объекта общей мощностью 94 МВт. 3. Перечень объектов для строительства газопоршневых когенерационных установок ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование объекта | Мощность | Объем |Финансирование, стоимость | | | |установки, кВт|финансирования -|строительства по годам, млн. руб.| | | | | всего, | | | | | |млн. руб. | | | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------------------------------| | | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1очередь. Начало строительства - 2010-2011 годы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Котельная, дер. Сельцо, | 195 | 9,037 | 9,037 | - | - | | |Большесельский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |2. |Котельная, пос. Искра Октября, | 195 | 8,947 | 8,947 | - | - | | |Рыбинский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |3. |Котельная, пос. Микляиха, | 195 | 8,947 | 8,947 | - | - | | |Тутаевский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |4. |Котельная ЦРБ, | 195 | 28,504 | 4,864 | 23,640 | - | | |Угличский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |5. |Котельная ЦРБ, Мышкинский МР | 195 | 25,462 | 1,942 | 23,52 | - | | | | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |Итого | 975 | 80,897 | 33,737 | 47,16 | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2 очередь. Начало строительства -2011-2012 годы | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. |Котельная, мкр. Солнечный, | 1222 | 76,7 | - | 76,7 | | | |Угличский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |7. |Котельная, | 195 | 20,92 | - | 20,92 | | | |пос. Семибратово, | | | | | | | |Ростовский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |8. |Котельная, | 344 | 18,2 | - | 18,2 | | | |пос. Алтыново, | | | | | | | |Угличский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |9. |Котельная, | 195 | 11,42 | - | 11,42 | | | |пос. Отрадный, | | | | | | | |Угличский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |10. |Котельная, | 1222 | 65,2 | - | 3,26 | 61,94 | | |пос. Ивняки, | | | | | | | |Ярославский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |11. |Котельная, | 611 | 44,1 | - | 2,205 | 41,895 | | |пос. Щедрино, | | | | | | | |Ярославский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |12. |Котельная, | 1222 | 69,0 | - | 3,45 | 65,55 | | |пос. Дубки, | | | | | | | |Ярославский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |13. |Котельная, | 142 | 8,6 | - | 0,86 | 7,74 | | |пос. ДСУ | | | | | | | |Угличский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |14. |Котельная, пос. Констатиновский,| 1222 | 47,0 | - | 4,7 | 42,3 | | |Тутаевский МР | | | | | | |-----+--------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |15. |Котельная, 26 квартал, | 344 | 22,0 | - | - | 22,0 | | |Мышкинский МР | | | | | | |--------------------------------------+--------------+----------------+---------+-----------+-----------| |Итого | 6719 | 383,14 | - | 141,715 | 241,425 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Реализация мероприятий по третьей очереди строительства газопоршневых установок запланирована на 2013-2015 годы, всего 11 объектов общей мощностью 2,15 МВт.". 8. Приложение 2 к Программе изложить в следующей редакции: "Приложение 2 к Программе РАСПРЕДЕЛЕНИЕ средств областного бюджета, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы на 2008-2012 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование главных распорядителей и |Объем финансирования за счет средств областного бюджета (тыс. рублей) по годам| | | направлений расходования бюджетных | | | | средств | | |-----+----------------------------------------+------------------------------------------------------------------------------| | | | всего | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1. |Департамент топлива, энергетики и | 364233,2 | 2873 | 27350 | 87966 | 73482,7 | 172561,5 | | |регулирования тарифов Ярославской | | | | | | | | |области - всего | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1.1. |Межотраслевые мероприятия по | 24445,1 | 778 | 3150 | 2680 | 5237,1 | 12600 | | |энергосбережению, научно- | | | | | | | | |исследовательским и опытно- | | | | | | | | |конструкторским работам в сфере | | | | | | | | |энергоресурсосбережения | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1.2. |Мероприятия по повышению | 375 | 175 | 200 | | | | | |энергоэффективности в электроэнергетике | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1.3. |Мероприятия по повышению | 490 | 490 | | | | | | |энергоэффективности в жилищно- | | | | | | | | |коммунальном хозяйстве | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1.4. |Мероприятия по повышению | 99236,6 | 1430 | | 1859 | 5085,6 | 90862 | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |1.5. |Мероприятия по повышению | 239687 | | 24000 | 83427 | 63160 | 69100 | | |энергоэффективности в муниципальных | | | | | | | | |образованиях Ярославской области | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |2. |Правительство Ярославской области - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | 2383,2 | 297 | 991 | 930 | 165,2 | | | | | | | | | | | | |в том числе управление делами - | 2383,2 | 297 | 991 | 930 | 165,2 | | | |мероприятия по повышению | | | | | | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |3. |Департамент жилищно-коммунального | | | | | | | | |хозяйства и инфраструктуры Ярославской | | | | | | | | |области - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | 1040 | 1040 | | | | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |3.1. |Мероприятия по повышению | 750 | 750 | | | | | | |энергоэффективности в жилищно- | | | | | | | | |коммунальном хозяйстве | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |3.2. |Мероприятия по повышению | 290 | 290 | | | | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |4. |Департамент труда и социальной поддержки| | | | | | | | |населения Ярославской | | | | | | | | | | | | | | | | | |области - всего | 12868,9 | 5440 | 3000 | 3203 | 1225,9 | | | | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |4.1. |Мероприятия по повышению | 12498,9 | 5070 | 3000 | 3203 | 1225,9 | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |4.2. |Мероприятия по повышению | 370 | 370 | | | | | | |энергоэффективности в жилищно- | | | | | | | | |коммунальном хозяйстве | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |5. |Департамент здравоохранения и фармации | | | | | | | | |Ярославской | | | | | | | | | | | | | | | | | |области - всего | 31562 | 16327 | 6225 | 4975 | 4035 | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по повышению | 31562 | 16327 | 6225 | 4975 | 4035 | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |6. |Департамент культуры Ярославской области| | | | | | | | |- | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | 6573,2 | 3700 | | 2304 | 569,2 | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по повышению | 6573,2 | 3700 | | 2304 | 569,2 | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |7. |Департамент образования Ярославской | 39673,02 | 10931 | 7000 | 18262 | 3480,02 | | | |области - всего | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |7.1. |Мероприятия по повышению | 39363,02 | 10621 | 7000 | 18262 | 3480,02 | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |7.2. |Мероприятия по повышению | 310 | 310 | | | | | | |энергоэффективности в жилищно- | | | | | | | | |коммунальном хозяйстве | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |8. |Департамент государственного | | | | | | | | |регулирования хозяйственной деятельности| | | | | | | | |Ярославской области - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | 337 | | | 337 | | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по повышению | 337 | | | 337 | | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |9. |Главное управление МЧС России по | | | | | | | | |Ярославской области | | | | | | | | | | | | | | | | | |- всего | 2466 | | | 2466 | | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по повышению | 2466 | | | 2466 | | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |-----+----------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| |10. |Департамент агропромышленного комплекса | | | | | | | | |и потребительского рынка Ярославской | | | | | | | | |области - | | | | | | | | | | | | | | | | | |всего | 1904 | | | 1904 | | | | | | | | | | | | | |в том числе мероприятия по повышению | 1904 | | | 1904 | | | | |энергоэффективности в социальной сфере | | | | | | | |----------------------------------------------+--------------+----------+----------+-----------+--------------+--------------| | ИТОГО | 463041,02 | 40608 | 44566 | 122347 | 82958,02 | 172562 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. В приложении 3 к Программе: 9.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: "Таблица 1 1. Перечень межотраслевых мероприятий Программы по энергосбережению, научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам в сфере энергоресурсосбережения ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование мероприятия |Объем финансирования, тыс. руб. | Срок | Источник | Исполнители | | п/п | по энергосбережению | |выполнения,| финансирования | и участники | | | | | годы | (в установленном | (в установленном порядке) | | | | | | порядке) | | |-----+-----------------------------------------------+----------------------------------------+-----------+-------------------+---------------------------| | | | всего | в том числе по годам | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-------------------------------+-----------+-------------------+---------------------------| | | | |2008 |2009 |2010 | 2011 |2012 | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Организационно-правовые мероприятия | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Организация и ведение мониторинга потребления | 3300 | - | - |1000 | 1100 |1200 | 2009-2012 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |энергетических ресурсов | | | | | | | | источники | Фонд | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.2. |Принятие нормативных правовых актов в сфере | - | - | - | - | - | - | 2008-2012 | | ДТЭиРТ | | |энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.3. |Определение и продвижение типовых | - | - | - | - | - | - | 2008-2010 | | ДТЭиРТ, | | |быстроокупаемых мероприятий по | | | | | | | | | Фонд | | |энергосбережению | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.4. |Обследование технического состояния энерго- | 4650 | - | - |1400 | 1550 |1700 | 2009-2012 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |ресурсоснабжающих предприятий с разработкой | | | | | | | | источники | Фонд | | |мероприятий по экономии энергетических | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.5. |Нормирование потерь и расходов топливно- | 400 | - | - | - | 400 | - | 2011 | областной бюджет | ДТЭиРТ | | |энергетических ресурсов в энергоснабжающих | | | | | | | | | | | |организациях, в том числе разработка | | | | | | | | | | | |программного обеспечения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.6. |Разработка и внедрение соглашений с | - | - | - | - | - | - | 2008-2012 | | ДТЭиРТ, | | |регулируемыми организациями о финансировании | | | | | | | | | Фонд | | |мероприятий по энергосбережению | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.7. |Разработка и продвижение типовых | - | - | - | - | - | - | 2008-2012 | | ДТЭиРТ, | | |инвестиционных проектов в сфере | | | | | | | | | ДЭР | | |энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.8. |Внедрение принципов и механизмов | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | | ДТЭиРТ, | | |государственно-частного партнерства для | | | | | | | | | ДЭР | | |реализации энергоэффективных проектов | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.9. |Разработка и внедрение типовых энергосевисных | | | | | | | 2010-2012 | | ДТЭиРТ, | | |контрактов | | | | | | | | | Фонд | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |1.10.|Разработка методики по распределению и обмену | - | - | - | - | - | - | 2010-2012 | | ДТЭиРТ | | |электрической и тепловой мощности между | | | | | | | | | | | |потребителями коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| | ВСЕГО | 8350 | - | - |2400 | 3050 |2900 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Информационное обеспечение энергосбережения | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Разработка технико-экономических обоснований и | | | | | | | 2008-2012 | | ДТЭиРТ, ДПП, | | |проектно-сметной документации для | | | | | | | |средства областного| ДАПК, ДС, ДЗиФ, ДО, ОМСУ, | | |последующей реализации демонстрационных |10876,1 | 123 |1000 | 116 | 937,1 |8700 | | бюджета | промышленные и сельско- | | |типовых (пилотных) проектов высокой | | | | | | | | | хозяйственные предприятия | | |энергетической эффективности в бюджетных | | | | | | | | внебюджетные | | | |учреждениях социальной сферы области | 22220 |4000 |4000 |4420 | 4900 |4900 | | источники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | федеральный | | | | | 20500 | - | - | - | 20500 | | | бюджет | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |2.2. |Проведение выставки "Энергоэффективные | | - | | | | | 2008-2012 |средства областного| ЦНТИ, | | |оборудование и технологии", участие | | | | | | | | бюджета | ОГВ | | |представителей области в конференциях, | 1300 | | 500 | 200 | 300 | 300 | | | | | |выставках и семинарах по энергосбережению | | | | | | | | внебюджетные | | | | | | | | | | | | источники | | | | | 9000 |1500 |1500 |1800 | 2100 |2100 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |2.3. |Ведение информационного портала | 900 | - | 300 | | 300 | 300 | 2008-2009 |средства областного| ДТЭиРТ | | |"Энергосбережение в Ярославской области" и | | | | | | | | бюджета | | | |пропаганда в сфере энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |2.4. |Выпуск ежеквартального тематического сборника | | 500 | 500 | | 500 | 500 | 2008-2012 | | ДТЭиРТ, | | |"Региональная энергетика и энергосбережение", в| | | | | | | | | Фонд | | |том числе совместный выпуск с Министерством | | | | | | | | | | | |энергетики Российской Федерации журнала "ТЭК - | 2500 | | | | | | | внебюджетные | | | |стратегии развития" с разделом, посвященным | | | | | | | | источники | | | |вопросам энергосбережения в Ярославской | | | | 500 | | | | | | | |области | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | областной бюджет | | | | | | | | 199 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |2.5. |Проведение конкурсов среди учащихся, | 800 | - | 200 | - | 300 | 300 | 2009-2012 |средства областного| ДТЭиРТ | | |студентов, средств массовой информации, | | | | | | | | бюджета | | | |организаций в сфере энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |2.6. |Внедрение государственной информационной | 10000 | - | - | - | 10000 | - | 2011 | федеральный | ДТЭиРТ | | |системы в сфере энергосбережения | | | | | | | | бюджет | | |-----------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| | ВСЕГО |78495,1 |6123 |8000 |7235 |40037,1|17100| | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Образование в сфере энергосбережения | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Разработка учебного пособия для | 950 | 450 | 500 | - | - | - | 2008-2009 |средства областного| ДТЭиРТ | | |преподавателей средних общеобразовательных | | | | | | | | бюджета | | | |учебных заведений по вопросу преподавания | | | | | | | | | | | |основ энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |3.2. |Издание учебного пособия для преподавателей | 1600 | 500 | 500 | 600 | - | - | 2008-2010 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |средних общеобразовательных учебных | | | | | | | | источники | Фонд | | |заведений по вопросу преподавания основ | | | | | | | | | | | |энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |3.3. |Обучение государственных гражданских и | 3400 | - | 400 | - | 1500 |1500 | |средства областного| ДТЭиРТ, | | |муниципальных служащих области и работников | | | | | | | 2008-2012 | бюджета | УГС, ОГВ | | |учреждений бюджетной сферы по вопросам | | | | | | | | | | | |эффективного использования энергетических | | | | | | | | | | | |ресурсов | | | | | | | | | | | | | 1500 | - | - | - | 1500 | | 2011 | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | |-----------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |ВСЕГО | 7450 | 950 |1400 | 600 | 3000 |1500 | | | | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Проведение НИОКР по повышению эффективности использования ресурсов | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Организация и проведение ежегодных научно- | | | | | | | |средства областного| ДТЭиРТ, | | |практических конференций по энергосбережению | | | | | | | | бюджета |Фонд, научные организации, | | |с участием представителей Российской академии | 4540 | 205 | 250 |1085 | 1500 |1500 | | | организации-производители | | |наук | | | | | | | 2008-2012 | | энергоресурсов | | | | | | | | | | | внебюджетные | | | | | 4700 | 250 | 250 |1300 | 1400 |1500 | | источники | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |4.2. |Проведение НИОКР на тему "Применение | 6000 |3000 |3000 | - | - | - | 2008-2009 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |теплонасосных установок на основе | | | | | | | | источники |Фонд, научные организации, | | |использования геотермальной энергии | | | | | | | | | организации-производители | | |приповерхностного грунта" | | | | | | | | | энергоресурсов | | | | | | | | | | | | | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |4.3. |Проведение НИОКР на тему "Разработка и | 7000 |2500 |2500 | - | 2000 | - | 2008-2011 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |внедрение информационно-аналитической | | | | | | | | источники |Фонд, научные организации, | | |системы ведения топливно-энергетического | | | | | | | | | организации-производители | | |баланса области" | | | | | | | | | энергоресурсов | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |4.4. |Разработка и внедрение пилотных проектов по | 44500 | - | - |12500| 15500 |16500| 2010-2012 | внебюджетные | ДТЭиРТ, | | |использованию возобновляемых видов топлива и | | | | | | | | источники |Фонд, научные организации, | | |альтернативных источников энергии | | | | | | | | | промышленные и другие | | | | | | | | | | | | предприятия | |-----+-----------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------+-------------------+---------------------------| |4.5. |Выполнение исследовательских работ по | 19000 |4000 |9000 |2000 | 2000 |2000 | 2008-2012 | внебюджетные | ДТЭиРТ, Фонд, научные | | |следующим направлениям: | | | | | | | | источники |организации, промышленные и| | |- перевод объектов водопроводно- | | | | | | | | | другие предприятия | | |канализационного хозяйства в сельской | | | | | | | | | | | |местности области с конвективного | 5000 | - | - | - | 5000 | - | 2011 | федеральный | | | |электроотопления на другие источники отопления;| | | | | | | | бюджет | | | |- автоматизация управления поставками | | | | | | | | | | | |коммунальных ресурсов | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------------------------------------------------------| |ВСЕГО | 90740 |9955 |15000|16885| 27400 |21500| | |-----------------------------------------------------+--------+-----+-----+-----+-------+-----+-----------------------------------------------------------| |ИТОГО |184835,1|17028|24400|27120|73287,1|43000| | |в том числе: | | | | | | | | |- областной бюджет |23365,1 | 778 |3150 |1600 |5237,1 |12600| | |- внебюджетные источники | 124470 |16250|21250|25520| 31050 |30400| | |- федеральный бюджет | 37000 | - | - | - | 37000 | - | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 9.2. В сноске к таблице 4 цифры "2010" заменить цифрами "2012". 9.3. Таблицу 6 изложить в следующей редакции: "Таблица 6 6. Объемы финансирования мероприятий по повышению энергоэффективности в муниципальных образованиях Ярославской области ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятия по энергосбережению |Объем финансирования, тыс. руб. | Срок | Источник | Исполнители и участники | | | | |выполнения,| финансирования (в |(в установленном порядке)| | | | | годы |установленном порядке)| | |-----+---------------------------------------------------+----------------------------------------------+-----------+----------------------+-------------------------| | | | всего | в том числе по годам | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+--------------------------------------+-----------+----------------------+-------------------------| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+----------------------------------+-------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. Организационные мероприятия, подготовка кадров и принятие целевых программ по повышению эффективности использования энергии | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.1. |Совершенствование нормативной базы и | - | - | - | - | - | - |- | |ОМСУ, ДЖКХиИ, ДТЭиРТ | | |методического обеспечения энергосбережения | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |1.2. |Подготовка кадров в области энергосбережения и | 800* | | 500* | 300* | | |2008-2010|местные бюджеты |ДЖКХиИ, ОМСУ, | | |обеспечение доступа населения муниципального | | | | | | | |внебюджетные источники |организации, | | |образования к информации по энергосбережению | 500 | 500 | | | | | | |финансируемые из местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |1.3. |Организация работы органов регулирования тарифов в | 500* | | 500* | | | |2008-2009| |ОМСУ, организации, | | |муниципальных образованиях и подготовка кадров | | | | | | | | |финансируемые из местных | | |органов регулирования муниципальных образований | 500 | 500 | | | | | |внебюджетные источники |бюджетов | | |области в соответствии с Федеральным законом от 30 | | | | | | | | | | | |декабря 2004 года N 210-ФЗ "Об основах | | | | | | | | | | | |регулирования тарифов организаций коммунального | | | | | | | | | | | |комплекса" | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| | ВСЕГО | 2300* | 1000 | 1000* | 300* | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Применение энергосберегающих технологий в муниципальных образованиях | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Реализация комплекса энергоресурсосберегающих |74745* | | 9000* |12095* |25248* |28402* |2008-2012|местные бюджеты |ОМСУ, МУП, управляющие | | |мероприятий для снижения расходов топливно- | | | | | | | | |компании | | |энергетических ресурсов при модернизации и | | | | | | | |областной бюджет | | | |капитальном ремонте основных фондов | 32680 | | | 6705 | - | 14200 | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | | | | |480589 |15000 | 20000 |157396 |147862 |140331 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |2.2. |Разработка проектов и проведение работ по |93043* | | 5000* |27093* | 5000* |31250* |2008-2012|местные бюджеты |ОМСУ, МУП | | |оптимизации систем теплоснабжения населенных | | | | | | | | | | | |пунктов | | | | | | | |областной бюджет | | | | | 90529 | | 3785 | 1157 | 1200 | 3850 | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | | | | | 68265 | | | 13035 | 28480 | 26750 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |2.3. |Внедрение энергосберегающих светильников в |14550* | | 2000* | 1940* | 5205* | 5405* |2008-2012|местные бюджеты |ОМСУ, организации, | | |учреждениях, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | |финансируемые из местных | | | | | | | | | | |областной бюджет |бюджетов | | | | 13104 | | 704 | 1254 | 2698 | 5355 | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные источники | | | | | | | | | | | | | | | | | 986 | | | 362 | 312 | 312 | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |ВСЕГО |868491*|15000 |40489* |221037*|216005*|255855*| | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. Проведение энергоаудита, энергетических обследований, ведение энергетических паспортов | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.1. |Проведение энергетических обследований в |14785* | | 5000* | 775* | 5005* | 4005* |2008-2012|местные бюджеты | | | |организациях, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |областной бюджет |ОМСУ | | | | 73272 | | 1104 | 1003 | 40235 | 30930 | | | | | | | | | | | | | |внебюджетные источники | | | | | | | | | | - | | | | | | | 25050 |20000 | 5000 | 50 | - | | |федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8000 | | | |8000** | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |3.2. |Разработка и ведение энергетических паспортов | | | | | | | | |ДТЭиРТ, | | |организаций, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | |ОМСУ | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |3.3. |Ревизия договорных и расчет прогнозных нагрузок по | | | | | | | | | | | |электрической и тепловой энергии, внесение | | | | | | | | | | | |изменений в договоры с энергоснабжающими | | | | | | | | |ОМСУ, организации, | | |организациями, приведение заявленной договорной | | | | | | | | |финансируемые из местных | | |мощности к реальным значениям нагрузки | | | | | | | | |бюджетов | |---------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| | ВСЕГО |50349* |20000*|11104* | 1828* |53240* | 34935 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. Учет энергетических ресурсов | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Оснащение современными приборами учета |99173* |1975* |22000* |28147* |29845* |23927* |2008-2012|местные бюджеты | | | |коммунальных ресурсов и устройствами | | | | | | | | | | | |регулирования потребления энергоресурсов, замена | | | | | | | |областной бюджет |ОМСУ, организации, | | |устаревших счетчиков на счетчики повышенного |900054 | | 18407 | 60534 | 19027 | 14765 | | |финансируемые из местных | | |класса точности в органах местного самоуправления и| | | | | | | |внебюджетные источники |бюджетов | | |организациях, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | | | | | |115760 |14025 | 38985 | 20200 | 20800 | 21810 | |федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |30000**| | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |4.2. |Оснащение МУП современными техническими | 1000* | | 1000* | | | |2008-2012|местные бюджеты | | | |средствами учета и контроля потребления на всех | | | | | | | | | | | |этапах выработки, передачи и потребления ТЭР | | | | | | | |внебюджетные источники |МУП | | | | 31260 | 4660 | 5000 | 6000 | 7500 | 8100 | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |4.3. |Внедрение автоматизированной системы | 19700 | 5000 | | 3800 | 4900 | 6000 |2008-2012|внебюджетные источники |ОМСУ, МУП, организации, | | |коммерческого учета электроэнергии в муниципальных | | | | | | | | |финансируемые из местных | | |организациях и предприятиях | | | | | | | | |бюджетов | | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| | ВСЕГО |357007*|25660*|85392* |118681*|112072*|74602* | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5. Разработка и ведение топливно-энергетических балансов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Ведение топливно-энергетических балансов в МУП и | | | | | | | | |ОМСУ, организации, | | |организациях, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | |финансируемые из местных | | | | | | | | | | | |бюджетов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. Нормирование потребления энергетических ресурсов | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Разработка и установление лимитов и норм | | | | | | | | |ОМСУ, организации, | | |потребления энергии и ресурсов для всех органов | | | | | | | | |финансируемые из местных | | |местного самоуправления муниципальных районов и | | | | | | | | |бюджетов | | |городских округов области и организаций, | | | | | | | | | | | |финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |6.2. |Установление нормативов и лимитов | | | | | | | | | | | |энергопотребления и предельных энергопотерь для | | | | | | | | | | | |МУП, в том числе утверждение в Минпромэнерго | | | | | | | | | | | |России нормативов потерь, расходов и запасов, | | | | | | | | |ОМСУ, | | |образующихся при выработке и передаче тепловой и | | | | | | | | |МУП | | |электрической энергии для МУП - энергоснабжающих | | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7. Мониторинг потребления энергетических ресурсов и их эффективного использования | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Введение форм мониторинга потребления ресурсов в | | | | | | | | | | | |ОМСУ, МУП и организациях, финансируемых из | | | | | | | | | | | |местных бюджетов | | | | | | | | |ОМСУ | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| |7.2. |Подготовка ежегодного доклада о потреблении | | | | | | | | |ОМСУ, МУП, организации, | | |энергетических ресурсов в ОМСУ, МУП и | | | | | | | | |финансируемые | | |организациях, финансируемых из местных бюджетов | | | | | | | | |из местных бюджетов, | | | | | | | | | | | |УМСУ | |-----+---------------------------------------------------+-------+------+-------+-------+-------+-------+---------+------------------------+-------------------------| | |ИТОГО: |1288140|61660*|137925*|341846*|381317*|365392*| | | | | |в том числе | | | | | | | | | | | |местные бюджеты |280617 |1975* |45000* |70350* |70303* |92989* | | | | | |областной бюджет |226913 |-59685| 24000 | 70653 | 63160 | 69100 | | | | | |внебюджетные источники |742610 | | 68925 |200843 |209854 |203303 | | | | | |федеральный бюджет | 38000 | | | |38000**| | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|