Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 15.10.2012 № 1126-п| |задолженности БУ |кредиторской задолженности БУ и | 0 > P > или = | 200 | |ликвидации | | |и АУ за отчетный |АУ на 01 января текущего года; | 50% | 300 | |просроченной | | |год |КЗ0 - объем просроченной | P = 0 | 400 | |кредиторской | | | |кредиторской задолженности БУ и |0 > P > или = -| 500 | |задолженности БУ | | | |АУ на 01 января отчетного года | 50% | | |и АУ | | | | | -50% > P | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |4.5. |Объем |Р16 = КЗГУП + КЗКП, | P > 0 | 0 | 0,15 |оценка уровня | | |просроченной |где: | P = 0 | 500 | |просроченной | | |кредиторской |КЗГУП - объем просроченной | | | |кредиторской | | |задолженности |кредиторской задолженности | | | |задолженности | | |ГУП (включая КП) |ГУП; | | | |ГУП (включая КП) | | | |КЗКП - объем просроченной | | | | | | | |кредиторской задолженности КП | | | | | | | |на 01 января текущего года | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |4.6. |Изменение |Р17 = 100 х (КЗПт - КЗП0)/КЗП0, | P > 100% | 0 | 0,15 |оценка | | |просроченной |где: | 50% > P > или | 100 | |деятельности | | |кредиторской |КЗПт - объем просроченной | = 100% | | |ГРБС в части |
| |задолженности |кредиторской задолженности ГУП | 0 > P > или = | 200 | |ликвидации | | |ГУП (включая КП) |(включая КП) на 01 января | 50% | 300 | |просроченной | | | |текущего года; | P = 0 | 400 | |кредиторской | | | |КЗП0 - объем просроченной | 0 > P > или = | | |задолженности | | | |кредиторской задолженности ГУП | -50% | 500 | |ГУП (включая КП) | | | |(включая КП) на 01 января | -50% > P | | | | | | |отчетного года | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5. |Оценка | | | | 0,2 | | | |результатов | | | | | | | |исполнения | | | | | | | |бюджета | | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.1. |Прирост расходов |P18 = 100 х (ЕIV/Еср-1), | Р > 100% | 0 | 0,2 |оценка наличия | | |ГРБС в |где: |100% > или = P | 100 | |существенного | | |IV квартале (без |ЕIV - кассовые расходы ГРБС в | > 80% | | |увеличения | | |учета федеральных |IV квартале отчетного года без | 80% > или = P | 200 | |расходов в | | |средств) |учета расходования поступивших | > 60% | | |IV квартале | | | |федеральных средств; | 60% > или = P | 300 | |(неравномерность |
| | |Еср - средний объем кассовых | > 40% | | |расходов) |
| | |расходов ГРБС за I-III кварталы | 40% > или = P | 400 | | | | | |отчетного финансового года, | > 20% | | | | | | |рассчитываемый по формуле: | P > или = 20% | 500 | | | | | |Еср = (Ф0 - EIV)/3, | | | | | | | |где Ф0 - кассовое исполнение | | | | | | | |расходов ГРБС в отчетном году | | | | | | | |без учета расходования | | | | | | | |поступивших федеральных | | | | | | | |средств | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.2. |Фактическая |Р19 = 100 х (Рф/Рп)/(Фф/Фп)****, | P<90% | 0 | 0,2 |оценка | | |эффективность |где: | P> или =90% | 300 | |эффективности | | |использования |Рф - фактическое значение | P> или =100% | 500 | |использования | | |бюджетных |показателей непосредственного | | | |бюджетных | | |ассигнований в |результата в отчетном году; | | | |ассигнований |
| |отчетном году* |Рп - плановое значение | | | | |
| | |показателей непосредственного | | | | | | | |результата (уточненное значение); | | | | | | | |Фф - фактическая сумма | | | | | | | |бюджетных ассигнований за | | | | | | | |отчетный год; | | | | | | | |Фп - плановая сумма бюджетных | | | | | | | |ассигнований (уточненное | | | | |
| | |значение) | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.3. |Степень |Р20 = Ф/Рпл, | Р < 30% | 0 | 0,2 |степень освоения | | |использования |где: | 30% > или = P | 100 | |лимитов | | |бюджетных |Ф - кассовое исполнение расходов | < 60% | | |бюджетных | | |ассигнований |ГРБС в отчетном году; | 60% > или = P | 200 | |обязательств | | |ГРБС |Рпл - плановые расходы ГРБС в | < 80% | | | | | | |отчетном году согласно | 80% > или = P | 300 | | |
| | |уточненной бюджетной росписи | < 90% | | | | | | |(по бюджетной росписи с учетом | 90% > или = P | 400 | | |
| | |всех уведомлений об изменениях) | < 95% | | | | | | | | P > или = 95% | 500 | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.4. |Прирост объема |Р21 = 100 х Д0/Дп, | P > или = 0 | 0 | 0,1 |развитие | | |доходов от |где: | 5% > P > 0 | 100 | |организационно- | | |приносящей доход |Д0 - объем доходов от | 10% > P > или | | |правовых форм | | |деятельности БУ и |приносящей доход деятельности | = 5% | 200 | |функционировани- | | |АУ |государственных АУ и БУ, | 15% > P > или | | |я государственных| | | |функционально подчиненных | = 10% | 300 | |учреждений | | | |ГРБС, за отчетный год; |20% > P> или = | | | | | | |Дп - объем доходов от | 15% | 400 | | | | | |приносящей доход деятельности | P > или = 20% | | | | | | |государственных АУ и БУ, | | 500 | | | | | |функционально подчиненных | | | | | | | |ГРБС, за год, предшествующий | | | | | | | |отчетному | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.5. |Доля фактических |Р22 = (П1Т + П2Т)/РТ х 100, | P < 20% | 0 | 0,2 |внедрение | | |расходов на |где: | P > или = 30% | 100 | |программно- | | |региональные, |П1Т - сумма фактических | P > или = 40% | 200 | |целевого метода | | |областные и |расходов ОИВ на реализацию | P > или = 60% | 300 | |расходования | | |ведомственные |областных целевых и | P > или = 80% | 400 | |средств | | |целевые |региональных программ за | P > или = 90% | 500 | |областного | | |программы в |отчетный год; | | | |бюджета | | |общем объеме |П2Т - сумма фактических | | | | | | |расходов ГРБС в |расходов ОИВ на реализацию | | | | | | |отчетном году |ведомственных целевых программ | | | | |
| | |за отчетный год; | | | | | | | |РТ - сумма общих фактических | | | | | | | |расходов ГРБС за отчетный год | | | | | | | |(за вычетом расходов на | | | | |
| | |обслуживание государственного | | | | | | | |долга, расходов, осуществляемых | | | | | | | |из резервного фонда, а также | | | | | | | |расходов на содержание ОИВ) | | | | | |-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------| |5.6. |Эффективность |Р23 = В/Л (если Л > 0) | Р = 0 | 0 | 0,1 |оценка | | |деятельности ГУП |или | 0 < P < 1 | 300 | |эффективности | | | |Р23 = В (если Л = 0), | P > или = 1 | 500 | |деятельности ГУП | | | |где: | | | |с точки зрения | | | |Л - объем безвозмездных и | Р = 0 | 0 | |объема средств, | | | |безвозвратных перечислений из | Р > 0 | 500 | |предоставляемых | | | |областного бюджета ГУП в | | | |ГУП из бюджета, | | | |отчетном году; | | | |и объема прибыли |
| | |В - объем доходов областного | | | |ГУП, | | | |бюджета от перечислений части | | | |перечисляемой в | | | |прибыли ГУП, остающейся после | | | |бюджет | | | |уплаты налогов и обязательных | | | | | | | |платежей, в отчетном финансовом | | | | | | | |году | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * Данный показатель не применяется при оценке качества финансового менеджмента за 2013 год. (В редакции Постановления Правительства Ярославской области от 29.04.2014 № 392-п)
** Для показателей, направленных на уменьшение, применяется обратная формула: P2 = 100 х (Рт/Ро)/(Фо/Фт). *** Данный показатель применяется для сфер, указанных в пункте 1 статьи 2 Федерального закона от 3 ноября 2006 года N 174-ФЗ "Об автономных учреждениях".
**** Для показателей, направленных на уменьшение, применяется обратная формула: Р19 = 100 х (Рп/Рф)/(Фф/Фп). Список используемых сокращений АИС - автоматизированная информационная система
АУ - автономные учреждения
БУ - бюджетные учреждения
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
ГУП - государственные унитарные предприятия
КП - казенные предприятия КУ - казенные учреждения
ОИВ - органы исполнительной власти
ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности
Приложение 2
к Методике ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных для проведения оценки качества финансового
менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
(В редакции Постановления Правительства Ярославской области
от 29.04.2014 № 392-п)
Оцениваемый ГРБС -
______________________________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п| Буквенное | Наименование исходных данных | Единица | Источник информации | |/п |обозначение| | измерения | | | |показателей| | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |1. | С1 |плановый объем бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |ГРБС на текущий год, для которых в | | | | | |отчетном году были представлены показатели | | |
| | |непосредственных результатов деятельности, | | | | | |по состоянию на 01 января текущего года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |2. | С |общая сумма бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |ГРБС, запланированная в отчетном году в | | | | | |бюджете на текущий год, по состоянию на | | | | | |01 января текущего года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |3. | Ро |значение показателей непосредственного |в соответствии с|АИС "Планирование" | | | |результата на очередной год | АИС | | | | | | "Планирование" | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |4. | Рт |значение показателей непосредственного |в соответствии с|АИС "Планирование" | | | |результата на текущий год | АИС | | | | | | "Планирование" | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |5. | Фо |сумма бюджетных ассигнований на | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |очередной год в сопоставимых ценах (без | | |
| | |учета коэффициента индексации по | | | | | |протоколу Бюджетной комиссии) | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |6. | Фт |сумма бюджетных ассигнований на текущий | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |финансовый год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |7. | П1 |сумма расходов ОИВ на реализацию | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |областных целевых и региональных | | | | | |программ, запланированная в отчетном году | | | | | |на текущий год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |8. | П2 |сумма расходов ОИВ на реализацию | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |ведомственных целевых программ, | | | | | |запланированная в отчетном году на текущий | | | | | |год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |9. | Р |сумма общих расходов ГРБС, | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |запланированная в отчетном году на текущий | | | | | |год (за вычетом расходов на обслуживание | | |
| | |государственного долга, расходов, | | | | | |осуществляемых из резервного фонда, а | | | | | |также расходов на содержание ОИВ) | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |10.| ВP |сумма средств утвержденных передвижек | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи | | | | | |в отчетном году, за исключением передвижек | | | | | |по коду 02.03.0, 02.06.0 и 02.07.0 и 02.15.0 (в| | |
| | |соответствии с АИС "Планирование") | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |11.| Г |сумма объемов бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный | | | | | |год, по состоянию на 31 декабря отчетного | | | | | |года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |12.| СТ1 |сумма субсидий и иных межбюджетных | тыс. руб. |АИС "Планирование", | | | |трансфертов ГРБС, запланированная в | |справочно-правовые системы | | | |бюджете на текущий год в соответствии с | | | | | |методиками, которые были утверждены | | | | | |нормативными правовыми актами в сроки, | | | | | |установленные законодательством | | | | | |Ярославской области | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |13.| СТ |общая сумма субсидий и иных | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |межбюджетных трансфертов ГРБС, | | | | | |запланированная в бюджете на текущий год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |14.| Сюл1 |сумма субсидий юридическим лицам, | тыс. руб. |АИС "Планирование", | | | |некоммерческим организациям, КП, | |справочно-правовые системы | | | |запланированная в бюджете на текущий год в | | | | | |соответствии с методиками, которые по | | | | | |состоянию на 01 января текущего года были | | | | | |утверждены нормативными правовыми | | | | | |актами | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |15.| Сюл |общая сумма субсидий юридическим лицам, | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |некоммерческим организациям, КП, | | | | | |запланированная в бюджете на текущий год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |16.| ПР1 |сумма бюджетных расходов ГРБС, | тыс. руб. |АИС "Планирование", | | | |запланированная в бюджете на текущий год | |справочно-правовые системы | | | |на программы, которые были утверждены | | | | | |нормативными правовыми актами в сроки, | | | | | |установленные законодательством | | | | | |Ярославской области | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |17.| ПР |общая сумма бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | |(ПР=П1+П2) |ГРБС, запланированная в бюджете на | | | | | |текущий год на реализацию областных | | | | | |целевых и региональных программ, а также | | | | | |ведомственных целевых программ | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |18.| Т0 |количество выполненных в методике | шт. |Правила формирования, | | | |требований, предъявляемых бюджетным | |предоставления и | | | |законодательством к методикам | |распределения субсидий из | | | |предоставления и распределения субсидий, | |областного бюджета местным | | | |утвержденным нормативными правовыми | |бюджетам Ярославской | | | |актами в сроки, установленные | |области, утвержденные | | | |законодательством Ярославской области | |постановлением Правительства | | | | | |области от 09.10.2008 N 523-п | | | | | |"О формировании, | | | | | |предоставлении и | | | | | |распределении субсидий из | | | | | |областного бюджета местным | | | | | |бюджетам Ярославской | | | | | |области" | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |19.| T1 |количество требований, предъявляемых | шт. |Правила формирования, | | | |бюджетным законодательством к методикам | |предоставления и | | | |предоставления и распределения субсидий | |распределения субсидий из | | | | | |областного бюджета местным | | | | | |бюджетам Ярославской | | | | | |области, утвержденные | | | | | |постановлением Правительства | | | | | |области от 09.10.2008 N 523-п | | | | | |"О формировании, | | | | | |предоставлении и | | | | | |распределении субсидий из | | | | | |областного бюджета местным | | | | | |бюджетам Ярославской | | | | | |области" | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |20.| Н |количество методик формирования, | шт. |справочно-правовые системы | | | |предоставления и | | | | | |распределения субсидий местным бюджетам | | | | | |из областного бюджета | | | | | | | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |21.| НЗ |количество услуг (работ), для которых | шт. |приказы ГРБС, определяющие | | | |утверждены нормативы затрат, на 01 января | |нормативы затрат для БУ и АУ | | | |текущего года | |на предоставление | | | | | |государственных услуг | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |22.| П |количество услуг (работ) из ведомственного | шт. |приказы ГРБС, утверждающие | | | |перечня на 01 января текущего года | |ведомственные перечни услуг | | | | | |(работ) | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |23.| К1 |число КУ, функционально подчиненных | шт. |приказы ГРБС о выдаче | | | |ГРБС, для которых установлены | |государственных заданий КУ | | | |государственные задания | | |
|25.| НУ |фактический объем расходов ГРБС в | тыс. руб. |АС "Бюджет": КВР 621, 622 | | | |отчетном году на финансирование услуг и | | |
| | |работ, оказываемых АУ, на 31 декабря | | | | | |отчетного года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |26.| У |фактический объем расходов ГРБС в | тыс. руб. |АС "Бюджет": КВР 611, 612, | | | |отчетном году на финансирование услуг и | |621, 622 |
| | |работ по состоянию на 31 декабря отчетного | | | | | |года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |27.| КЗ |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |бухгалтерская отчетность ГРБС | | | |задолженности ГРБС с учетом КУ на 01 | |и КУ, данные мониторинга | | | |января текущего года | |кредиторской задолженности | | | | | |по постановлению | | | | | |Правительства области от | | | | | |26.12.2011 N 1110-п | | | | | |"Об утверждении Порядка | | | | | |проведения мониторинга | | | | | |кредиторской задолженности и | | | | | |признании утратившим силу | | | | | |постановления Правительства | | | | | |области от 24.06.2009 N 602-п"| | | | | |(далее - постановление |
| | | | |Правительства области от | | | | | |26.12.2011 N 1110-п) |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |28.| Е |кассовое исполнение расходов ГРБС с учетом | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |КУ в отчетном году | | | | | | | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |29.| А |количество подведомственных БУ и АУ, | тыс. руб. |бухгалтерская отчетность БУ и | | | |превысивших установленные предельно | |АУ, данные мониторинга | | | |допустимые значения просроченной | |кредиторской задолженности | | | |кредиторской задолженности | |по постановлению | | | | | |Правительства области от | | | | | |26.12.2011 N 1110-п | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |30.| КЗт |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |бухгалтерская отчетность БУ и | | | |задолженности БУ и АУ на 01 января | |АУ, данные мониторинга | | | |текущего года | |кредиторской задолженности | | | | | |по постановлению | | | | | |Правительства области от | | | | | |26.12.2011 N 1110-п | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |31.| ФО |объем финансового обеспечения БУ и АУ в | тыс. руб. |отчеты БУ и АУ об исполнении | | | |соответствии с отчетом об исполнении | |ПФХД за отчетный год | | | |ПФХД | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |32.| КЗ0 |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |бухгалтерская отчетность БУ и | | | |задолженности БУ и АУ на 01 января | |АУ, данные мониторинга | | | |отчетного года | |кредиторской задолженности | | | | | |по постановлению | | | | | |Правительства области от | | | | | |26.12.2011 N 1110-п | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |33.| КЗГУП |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |отчет о деятельности ГУП | | | |задолженности ГУП | |Ярославской области по | | | | | |запросу департамента | | | | | |финансов Ярославской области | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |34.| КЗКП |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |отчет о деятельности ГУП | | | |задолженности КП на 01 января текущего | |Ярославской области по | | | |года | |запросу департамента | | | | | |финансов Ярославской области | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |35.| КЗПт |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |отчет о деятельности ГУП | | | |задолженности ГУП (включая КП) на | |Ярославской области по | | | |01 января текущего года | |запросу департамента | | | | | |финансов Ярославской области | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |36.| КЗП0 |объем просроченной кредиторской | тыс. руб. |отчет о деятельности ГУП | | | |задолженности ГУП (включая КП) на | |Ярославской области по | | | |01 января отчетного года | |запросу департамента | | | | | |финансов | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |37.| ЕIV |кассовые расходы ГРБС в IV квартале | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |отчетного года без учета расходования | | | | | |поступивших федеральных средств | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |38.| Еср |средний объем кассовых расходов ГРБС за I - | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |III кварталы отчетного финансового года | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |39.| Рф |фактическое значение показателей |в соответствии с|АИС "Планирование" | | | |непосредственного результата в отчетном | АИС | | | | |году | "Планирование" | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |40.| Рп |плановое значение показателей |в соответствии с|АИС "Планирование" | | | |непосредственного результата (уточненное | АИС | |
| | |значение) | "Планирование" | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |41.| Фф |фактическая сумма бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |за отчетный год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |42.| Фп |плановая сумма бюджетных ассигнований | тыс. руб. |АИС "Планирование" | | | |(уточненное значение) | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |43.| Ф |кассовое исполнение расходов ГРБС в | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |отчетном году | | |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |44.| Рпл |плановые расходы ГРБС в отчетном году | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |согласно уточненной бюджетной росписи (по | | |
| | |бюджетной росписи с учетом всех | | | | | |уведомлений об изменениях) | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |45.| Дп |объем доходов от приносящей доход | тыс. руб. |отчеты АУ и БУ об исполнении | | | |деятельности государственных АУ и БУ, | |ПФХД за год, | | | |функционально подчиненных ГРБС, за год, | |предшествующий отчетному, | | | |предшествующий отчетному | |информация ГРБС | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |46.| До |объем доходов от приносящей доход | тыс. руб. |отчеты АУ и БУ об исполнении | | | |деятельности государственных АУ и БУ, | |ПФХД за отчетный год, | | | |функционально подчиненных ГРБС, за | |информация ГРБС | | | |отчетный год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |47.| П1Т |сумма расходов ОИВ на реализацию | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |областных целевых и региональных | | | | | |программ за отчетный год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |48.| П2Т |сумма расходов ОИВ на реализацию | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |ведомственных целевых программ за | | | | | |отчетный год | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |49.| РТ |сумма общих расходов ГРБС за отчетный год | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |(за вычетом расходов на обслуживание | | |
| | |государственного долга, расходов, | | | | | |осуществляемых из резервного фонда, а | | | | | |также расходов на содержание ОИВ) | | | |---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |50.| В |объем доходов областного бюджета от | тыс. руб. |отчет о деятельности ГУП | | | |перечислений части прибыли ГУП, | |Ярославской области по | | | |остающейся после уплаты налогов и | |запросу департамента | | | |обязательных платежей, в отчетном | |финансов Ярославской области | | | |финансовом году | | |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------| |51.| Л |объем безвозмездных и безвозвратных | тыс. руб. |АС "Бюджет" | | | |перечислений из областного бюджета ГУП в | | | | | |отчетном году | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений
АИС - автоматизированная информационная система
АС - автоматизированная система
АУ - автономные учреждения
БУ - бюджетные учреждения
ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
ГУП - государственные унитарные предприятия
КП - казенные предприятия
КУ - казенные учреждения
ОИВ - органы исполнительной власти области
ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности
Приложение 3
к Методике
РЕЗУЛЬТАТЫ
анализа качества финансового менеджмента --------------------------------- |N п/|Наименование|901|902|:|948|
| п |направлений |---+---+-+---| | | оценки и |ДО |ДК |:|ДРБ| | |показателей | | | | | |----+------------+---+---+-+---| | 1 | 2 | 3 | 4 |5| 6 | |----+------------+---+---+-+---| |1. | | | | | | | | | | | | | |----+------------+---+---+-+---| |1.1.| | | | | | | | | | | | | |----+------------+---+---+-+---| |1.2.| | | | | | | | | | | | | |----+------------+---+---+-+---| |: | | | | | | |----+------------+---+---+-+---| |2. | | | | | | | | | | | | | |----+------------+---+---+-+---| |: | | | | | | --------------------------------- 500 - наилучший показатель;
400 - хороший;
300 - средний;
200 - неудовлетворительный;
100 - низкий;
0 - наихудший;
"-" - не применим.
Список используемых сокращений
ДК - департамент культуры Ярославской области
ДО - департамент образования Ярославской области ДРБ - департамент региональной безопасности Ярославской области
Приложение 4 к Методике
Форма
СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового менеджмента
--------------------------------------------------------------------- |N |Наименовани-|Рейтинго-|Интеграль-| Максима- | Уровень | Коэффи- | |п/| е ГРБС | вая | ная | льная |качества | циент | |п | | оценка | оценка | оценка |финансо- |сложнос- | | | | (R) | качества | качества | вого | ти | | | | R=КФМ/ |финансов- |финансов- | менедж- |управле- | | | | MAX x | ого | ого |мента (Q | ния | | | | 400 x k |менеджме- | менеджм- | = |финанса- | | | | | нта | ента | КФМ/M- | ми (k) | | | | | (КФМ) | (MAX) | AX) | |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------| |ГРБС, получившие высокие рейтинговые оценки (R>=400) |
|-------------------------------------------------------------------| |1.| | | | | | | | | | | | | | | |--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |2.| | | | | | | | | | | | | | | |--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |: | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| |ГРБС, получившие удовлетворительные рейтинговые оценки (400>R>=300)| |-------------------------------------------------------------------| |: | | | | | | | |--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |: | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------| |ГРБС, получившие неудовлетворительные рейтинговые оценки (300>R) |
|-------------------------------------------------------------------| |: | | | | | | | |--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |: | | | | | | | |--+------------+---------+----------+----------+---------+---------| |: | | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|