Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 15.10.2012 № 1126-п

|     |задолженности БУ  |кредиторской задолженности БУ и   | 0 > P > или = |  200   |          |ликвидации       |
|     |и АУ за отчетный  |АУ на 01 января текущего года;    |      50%      |  300   |          |просроченной     |
|     |год               |КЗ0 - объем просроченной          |     P = 0     |  400   |          |кредиторской     |
|     |                  |кредиторской задолженности БУ и   |0 > P > или = -|  500   |          |задолженности БУ |
|     |                  |АУ на 01 января отчетного года    |      50%      |        |          |и АУ             |
|     |                  |                                  |   -50% > P    |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|4.5. |Объем             |Р16 = КЗГУП + КЗКП,               |     P > 0     |   0    |   0,15   |оценка уровня    |
|     |просроченной      |где:                              |     P = 0     |  500   |          |просроченной     |
|     |кредиторской      |КЗГУП - объем просроченной        |               |        |          |кредиторской     |
|     |задолженности     |кредиторской задолженности        |               |        |          |задолженности    |
|     |ГУП (включая КП)  |ГУП;                              |               |        |          |ГУП (включая КП) |
|     |                  |КЗКП - объем просроченной         |               |        |          |                 |
|     |                  |кредиторской задолженности КП     |               |        |          |                 |
|     |                  |на 01 января текущего года        |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|4.6. |Изменение         |Р17 = 100 х (КЗПт - КЗП0)/КЗП0,   |   P > 100%    |   0    |   0,15   |оценка           |
|     |просроченной      |где:                              | 50% > P > или |  100   |          |деятельности     |
|     |кредиторской      |КЗПт - объем просроченной         |    = 100%     |        |          |ГРБС в части     |
|     |задолженности     |кредиторской задолженности ГУП    | 0 > P > или = |  200   |          |ликвидации       |
|     |ГУП (включая КП)  |(включая КП) на 01 января         |      50%      |  300   |          |просроченной     |
|     |                  |текущего года;                    |     P = 0     |  400   |          |кредиторской     |
|     |                  |КЗП0 - объем просроченной         | 0 > P > или = |        |          |задолженности    |
|     |                  |кредиторской задолженности ГУП    |     -50%      |  500   |          |ГУП (включая КП) |
|     |                  |(включая КП) на 01 января         |   -50% > P    |        |          |                 |
|     |                  |отчетного года                    |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.   |Оценка            |                                  |               |        |   0,2    |                 |
|     |результатов       |                                  |               |        |          |                 |
|     |исполнения        |                                  |               |        |          |                 |
|     |бюджета           |                                  |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.1. |Прирост расходов  |P18 = 100 х (ЕIV/Еср-1),          |   Р > 100%    |   0    |   0,2    |оценка наличия   |
|     |ГРБС в            |где:                              |100% > или = P |  100   |          |существенного    |
|     |IV квартале (без  |ЕIV - кассовые расходы ГРБС в     |     > 80%     |        |          |увеличения       |
|     |учета федеральных |IV квартале отчетного года без    | 80% > или = P |  200   |          |расходов в       |
|     |средств)          |учета расходования поступивших    |     > 60%     |        |          |IV квартале      |
|     |                  |федеральных средств;              | 60% > или = P |  300   |          |(неравномерность |
|     |                  |Еср - средний объем кассовых      |     > 40%     |        |          |расходов)        |
|     |                  |расходов ГРБС за I-III кварталы   | 40% > или = P |  400   |          |                 |
|     |                  |отчетного финансового года,       |     > 20%     |        |          |                 |
|     |                  |рассчитываемый по формуле:        | P > или = 20% |  500   |          |                 |
|     |                  |Еср = (Ф0 - EIV)/3,               |               |        |          |                 |
|     |                  |где Ф0 - кассовое исполнение      |               |        |          |                 |
|     |                  |расходов ГРБС в отчетном году     |               |        |          |                 |
|     |                  |без учета расходования            |               |        |          |                 |
|     |                  |поступивших федеральных           |               |        |          |                 |
|     |                  |средств                           |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.2. |Фактическая       |Р19 = 100 х (Рф/Рп)/(Фф/Фп)****,  |     P<90%     |   0    |   0,2    |оценка           |
|     |эффективность     |где:                              |  P> или =90%  |  300   |          |эффективности    |
|     |использования     |Рф - фактическое значение         | P> или =100%  |  500   |          |использования    |
|     |бюджетных         |показателей непосредственного     |               |        |          |бюджетных        |
|     |ассигнований в    |результата в отчетном году;       |               |        |          |ассигнований     |
|     |отчетном году*    |Рп - плановое значение            |               |        |          |                 |
|     |                  |показателей непосредственного     |               |        |          |                 |
|     |                  |результата (уточненное значение); |               |        |          |                 |
|     |                  |Фф - фактическая сумма            |               |        |          |                 |
|     |                  |бюджетных ассигнований за         |               |        |          |                 |
|     |                  |отчетный год;                     |               |        |          |                 |
|     |                  |Фп - плановая сумма бюджетных     |               |        |          |                 |
|     |                  |ассигнований (уточненное          |               |        |          |                 |
|     |                  |значение)                         |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.3. |Степень           |Р20 = Ф/Рпл,                      |    Р < 30%    |   0    |   0,2    |степень освоения |
|     |использования     |где:                              | 30% > или = P |  100   |          |лимитов          |
|     |бюджетных         |Ф - кассовое исполнение расходов  |     < 60%     |        |          |бюджетных        |
|     |ассигнований      |ГРБС в отчетном году;             | 60% > или = P |  200   |          |обязательств     |
|     |ГРБС              |Рпл - плановые расходы ГРБС в     |     < 80%     |        |          |                 |
|     |                  |отчетном году согласно            | 80% > или = P |  300   |          |                 |
|     |                  |уточненной бюджетной росписи      |     < 90%     |        |          |                 |
|     |                  |(по бюджетной росписи с учетом    | 90% > или = P |  400   |          |                 |
|     |                  |всех уведомлений об изменениях)   |     < 95%     |        |          |                 |
|     |                  |                                  | P > или = 95% |  500   |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.4. |Прирост объема    |Р21 = 100 х Д0/Дп,                |  P > или = 0  |   0    |   0,1    |развитие         |
|     |доходов от        |где:                              |  5% > P > 0   |  100   |          |организационно-  |
|     |приносящей доход  0 - объем доходов от             | 10% > P > или |        |          |правовых форм    |
|     |деятельности БУ и |приносящей доход деятельности     |     = 5%      |  200   |          |функционировани- |
|     |АУ                |государственных АУ и БУ,          | 15% > P > или |        |          |я государственных|
|     |                  |функционально подчиненных         |     = 10%     |  300   |          |учреждений       |
|     |                  |ГРБС, за отчетный год;            |20% > P> или = |        |          |                 |
|     |                  |Дп - объем доходов от             |      15%      |  400   |          |                 |
|     |                  |приносящей доход деятельности     | P > или = 20% |        |          |                 |
|     |                  |государственных АУ и БУ,          |               |  500   |          |                 |
|     |                  |функционально подчиненных         |               |        |          |                 |
|     |                  |ГРБС, за год, предшествующий      |               |        |          |                 |
|     |                  |отчетному                         |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.5. |Доля фактических  |Р22 = (П1Т + П2Т)/РТ х 100,       |    P < 20%    |   0    |   0,2    |внедрение        |
|     |расходов на       |где:                              | P > или = 30% |  100   |          |программно-      |
|     |региональные,     |П1Т - сумма фактических           | P > или = 40% |  200   |          |целевого метода  |
|     |областные и       |расходов ОИВ на реализацию        | P > или = 60% |  300   |          |расходования     |
|     |ведомственные     |областных целевых и               | P > или = 80% |  400   |          |средств          |
|     |целевые           |региональных программ за          | P > или = 90% |  500   |          |областного       |
|     |программы в       |отчетный год;                     |               |        |          |бюджета          |
|     |общем объеме      |П2Т - сумма фактических           |               |        |          |                 |
|     |расходов ГРБС в   |расходов ОИВ на реализацию        |               |        |          |                 |
|     |отчетном году     |ведомственных целевых программ    |               |        |          |                 |
|     |                  |за отчетный год;                  |               |        |          |                 |
|     |                  |РТ - сумма общих фактических      |               |        |          |                 |
|     |                  |расходов ГРБС за отчетный год     |               |        |          |                 |
|     |                  |(за вычетом расходов на           |               |        |          |                 |
|     |                  |обслуживание государственного     |               |        |          |                 |
|     |                  |долга, расходов, осуществляемых   |               |        |          |                 |
|     |                  |из резервного фонда, а также      |               |        |          |                 |
|     |                  |расходов на содержание ОИВ)       |               |        |          |                 |
|-----+------------------+----------------------------------+---------------+--------+----------+-----------------|
|5.6. |Эффективность     |Р23 = В/Л (если Л > 0)            |     Р = 0     |   0    |   0,1    |оценка           |
|     |деятельности ГУП  |или                               |   0 < P < 1   |  300   |          |эффективности    |
|     |                  |Р23 = В (если Л = 0),             |  P > или = 1  |  500   |          |деятельности ГУП |
|     |                  |где:                              |               |        |          |с точки зрения   |
|     |                  |Л - объем безвозмездных и         |     Р = 0     |   0    |          |объема средств,  |
|     |                  |безвозвратных перечислений из     |     Р > 0     |  500   |          |предоставляемых  |
|     |                  |областного бюджета ГУП в          |               |        |          |ГУП из бюджета,  |
|     |                  |отчетном году;                    |               |        |          |и объема прибыли |
|     |                  |В - объем доходов областного      |               |        |          |ГУП,             |
|     |                  |бюджета от перечислений части     |               |        |          |перечисляемой в  |
|     |                  |прибыли ГУП, остающейся после     |               |        |          |бюджет           |
|     |                  |уплаты налогов и обязательных     |               |        |          |                 |
|     |                  |платежей, в отчетном финансовом   |               |        |          |                 |
|     |                  |году                              |               |        |          |                 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

     *  Данный  показатель    не   применяется   при оценке   качества
финансового   менеджмента  за  2013  год.    редакции  Постановления
Правительства Ярославской области от 29.04.2014 № 392-п)
     **  Для  показателей,  направленных  на  уменьшение,  применяется
обратная формула: P2 = 100 х (Рт/Ро)/(Фо/Фт).
     *** Данный показатель применяется для сфер, указанных в пункте  1
статьи  2  Федерального  закона  от  3  ноября  2006 года N 174-ФЗ "Об 
автономных учреждениях".
     **** Для показателей,  направленных  на  уменьшение,  применяется
обратная формула: Р19 = 100 х (Рп/Рф)/(Фф/Фп).

 

 

                      Список используемых сокращений
     АИС - автоматизированная информационная система
     АУ - автономные учреждения
     БУ - бюджетные учреждения
     ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
     ГУП - государственные унитарные предприятия
     КП - казенные предприятия
     КУ - казенные учреждения
     ОИВ - органы исполнительной власти
     ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности

 

                                                          Приложение 2
                                                            к Методике

 

                                 ПЕРЕЧЕНЬ
        исходных данных для проведения оценки качества финансового
         менеджмента главных распорядителей бюджетных средств

 

      (В редакции Постановления Правительства Ярославской области     

                        от 29.04.2014 № 392-п)                        

 

                          Оцениваемый ГРБС -
    ______________________________________________________________
       (наименование главного распорядителя бюджетных средств)

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п| Буквенное |         Наименование исходных данных          |    Единица     |     Источник информации      |
|/п |обозначение|                                               |   измерения    |                              |
|   |показателей|                                               |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
| 1 |     2     |                       3                       |       4        |              5               |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|1. |    С1     |плановый объем бюджетных ассигнований          |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |ГРБС на текущий год, для которых в             |                |                              |
|   |           |отчетном году были представлены показатели     |                |                              |
|   |           |непосредственных результатов деятельности,     |                |                              |
|   |           |по состоянию на 01 января текущего года        |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|2. |     С     |общая сумма бюджетных ассигнований             |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |ГРБС, запланированная в отчетном году в        |                |                              |
|   |           |бюджете на текущий год, по состоянию на        |                |                              |
|   |           |01 января текущего года                        |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|3. |    Ро     |значение показателей непосредственного         |в соответствии с|АИС "Планирование"            |
|   |           |результата на очередной год                    |      АИС       |                              |
|   |           |                                               | "Планирование" |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|4. |    Рт     |значение показателей непосредственного         |в соответствии с|АИС "Планирование"            |
|   |           |результата на текущий год                      |      АИС       |                              |
|   |           |                                               | "Планирование" |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|5. |    Фо     |сумма бюджетных ассигнований на                |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |очередной год в сопоставимых ценах (без        |                |                              |
|   |           |учета коэффициента индексации по               |                |                              |
|   |           |протоколу Бюджетной комиссии)                  |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|6. |    Фт     |сумма бюджетных ассигнований на текущий        |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |финансовый год                                 |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|7. |    П1     |сумма расходов ОИВ на реализацию               |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |областных целевых и региональных               |                |                              |
|   |           |программ, запланированная в отчетном году      |                |                              |
|   |           |на текущий год                                 |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|8. |    П2     |сумма расходов ОИВ на реализацию               |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |ведомственных целевых программ,                |                |                              |
|   |           |запланированная в отчетном году на текущий     |                |                              |
|   |           |год                                            |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|9. |     Р     |сумма общих расходов ГРБС,                     |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |запланированная в отчетном году на текущий     |                |                              |
|   |           |год (за вычетом расходов на обслуживание       |                |                              |
|   |           |государственного долга, расходов,              |                |                              |
|   |           |осуществляемых из резервного фонда, а          |                |                              |
|   |           |также расходов на содержание ОИВ)              |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|10.|    ВP     |сумма средств утвержденных передвижек          |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |бюджета ГРБС в сводной бюджетной росписи       |                |                              |
|   |           |в отчетном году, за исключением передвижек     |                |                              |
|   |           |по коду 02.03.0, 02.06.0 и 02.07.0 и 02.15.0 (в|                |                              |
|   |           |соответствии с АИС "Планирование")             |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|11.|     Г     |сумма объемов бюджетных ассигнований           |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |ГРБС, утвержденная в бюджете за отчетный       |                |                              |
|   |           |год, по состоянию на 31 декабря отчетного      |                |                              |
|   |           |года                                           |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|12.|    СТ1    |сумма субсидий и иных межбюджетных             |   тыс. руб.    |АИС "Планирование",           |
|   |           |трансфертов ГРБС, запланированная в            |                |справочно-правовые системы    |
|   |           |бюджете на текущий год в соответствии с        |                |                              |
|   |           |методиками, которые были утверждены            |                |                              |
|   |           |нормативными правовыми актами в сроки,         |                |                              |
|   |           |установленные законодательством                |                |                              |
|   |           |Ярославской области                            |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|13.|    СТ     |общая сумма субсидий и иных                    |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |межбюджетных трансфертов ГРБС,                 |                |                              |
|   |           |запланированная в бюджете на текущий год       |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|14.|   Сюл1    |сумма субсидий юридическим лицам,              |   тыс. руб.    |АИС "Планирование",           |
|   |           |некоммерческим организациям, КП,               |                |справочно-правовые системы    |
|   |           |запланированная в бюджете на текущий год в     |                |                              |
|   |           |соответствии с методиками, которые по          |                |                              |
|   |           |состоянию на 01 января текущего года были      |                |                              |
|   |           |утверждены нормативными правовыми              |                |                              |
|   |           |актами                                         |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|15.|    Сюл    |общая сумма субсидий юридическим лицам,        |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |некоммерческим организациям, КП,               |                |                              |
|   |           |запланированная в бюджете на текущий год       |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|16.|    ПР1    |сумма бюджетных расходов ГРБС,                 |   тыс. руб.    |АИС "Планирование",           |
|   |           |запланированная в бюджете на текущий год       |                |справочно-правовые системы    |
|   |           |на программы, которые были утверждены          |                |                              |
|   |           |нормативными правовыми актами в сроки,         |                |                              |
|   |           |установленные законодательством                |                |                              |
|   |           |Ярославской области                            |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|17.|    ПР     |общая сумма бюджетных ассигнований             |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |(ПР=П1+П2) |ГРБС, запланированная в бюджете на             |                |                              |
|   |           |текущий год на реализацию областных            |                |                              |
|   |           |целевых и региональных программ, а также       |                |                              |
|   |           |ведомственных целевых программ                 |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|18.|    Т0     |количество выполненных в методике              | шт.            |Правила формирования,         |
|   |           |требований, предъявляемых бюджетным            |                |предоставления и              |
|   |           |законодательством к методикам                  |                |распределения субсидий из     |
|   |           |предоставления и распределения субсидий,       |                |областного бюджета местным    |
|   |           |утвержденным нормативными правовыми            |                |бюджетам Ярославской          |
|   |           |актами в сроки, установленные                  |                |области, утвержденные         |
|   |           |законодательством Ярославской области          |                |постановлением Правительства  |
|   |           |                                               |                |области от 09.10.2008 N 523-п |
|   |           |                                               |                |"О формировании,              |
|   |           |                                               |                |предоставлении и              |
|   |           |                                               |                |распределении субсидий из     |
|   |           |                                               |                |областного бюджета местным    |
|   |           |                                               |                |бюджетам Ярославской          |
|   |           |                                               |                |области"                      |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|19.|    T1     |количество требований, предъявляемых           | шт.            |Правила формирования,         |
|   |           |бюджетным законодательством к методикам        |                |предоставления и              |
|   |           |предоставления и распределения субсидий        |                |распределения субсидий из     |
|   |           |                                               |                |областного бюджета местным    |
|   |           |                                               |                |бюджетам Ярославской          |
|   |           |                                               |                |области, утвержденные         |
|   |           |                                               |                |постановлением Правительства  |
|   |           |                                               |                |области от 09.10.2008 N 523-п |
|   |           |                                               |                |"О формировании,              |
|   |           |                                               |                |предоставлении и              |
|   |           |                                               |                |распределении субсидий из     |
|   |           |                                               |                |областного бюджета местным    |
|   |           |                                               |                |бюджетам Ярославской          |
|   |           |                                               |                |области"                      |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|20.|     Н     |количество методик формирования,               | шт.            |справочно-правовые системы    |
|   |           |предоставления и                               |                |                              |
|   |           |распределения субсидий местным бюджетам        |                |                              |
|   |           |из областного бюджета                          |                |                              |
|   |           |                                               |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|21.|    НЗ     |количество услуг (работ), для которых          | шт.            |приказы ГРБС, определяющие    |
|   |           |утверждены нормативы затрат, на 01 января      |                |нормативы затрат для БУ и АУ  |
|   |           |текущего года                                  |                |на предоставление             |
|   |           |                                               |                |государственных услуг         |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|22.|     П     |количество услуг (работ) из ведомственного     | шт.            |приказы ГРБС, утверждающие    |
|   |           |перечня на 01 января текущего года             |                |ведомственные перечни услуг   |
|   |           |                                               |                |(работ)                       |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|23.|    К1     |число КУ, функционально подчиненных            | шт.            |приказы ГРБС о выдаче         |
|   |           |ГРБС, для которых установлены                  |                |государственных заданий КУ    |
|   |           |государственные задания                        |                |                              |

 

24.

 

К

 

общее число КУ, функционально подчиненных ГРБС

 

шт.

 

постановление Правительства области от 14.02.2013 N114-п «О функциональной подчиненности государственных унитарных предприятий и государственных учреждений Ярославской области»

|25.|    НУ     |фактический объем расходов ГРБС в              |   тыс. руб.    |АС "Бюджет": КВР 621, 622     |
|   |           |отчетном году на финансирование услуг и        |                |                              |
|   |           |работ, оказываемых АУ, на 31 декабря           |                |                              |
|   |           |отчетного года                                 |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|26.|     У     |фактический объем расходов ГРБС в              |   тыс. руб.    |АС "Бюджет": КВР 611, 612,    |
|   |           |отчетном году на финансирование услуг и        |                |621, 622                      |
|   |           |работ по состоянию на 31 декабря отчетного     |                |                              |
|   |           |года                                           |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|27.|    КЗ     |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |бухгалтерская отчетность ГРБС |
|   |           |задолженности ГРБС с учетом КУ на 01           |                |и КУ, данные мониторинга      |
|   |           |января текущего года                           |                |кредиторской задолженности    |
|   |           |                                               |                |по постановлению              |
|   |           |                                               |                |Правительства области от      |
|   |           |                                               |                |26.12.2011 N 1110-п           |
|   |           |                                               |                |"Об утверждении Порядка       |
|   |           |                                               |                |проведения мониторинга        |
|   |           |                                               |                |кредиторской задолженности и  |
|   |           |                                               |                |признании утратившим силу     |
|   |           |                                               |                |постановления Правительства   |
|   |           |                                               |                |области от 24.06.2009 N 602-п"|
|   |           |                                               |                |(далее - постановление        |
|   |           |                                               |                |Правительства области от      |
|   |           |                                               |                |26.12.2011 N 1110-п)          |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|28.|     Е     |кассовое исполнение расходов ГРБС с учетом     |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |КУ в отчетном году                             |                |                              |
|   |           |                                               |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|29.|     А     |количество подведомственных БУ и АУ,           |   тыс. руб.    |бухгалтерская отчетность БУ и |
|   |           |превысивших установленные предельно            |                |АУ, данные мониторинга        |
|   |           |допустимые значения просроченной               |                |кредиторской задолженности    |
|   |           |кредиторской задолженности                     |                |по постановлению              |
|   |           |                                               |                |Правительства области от      |
|   |           |                                               |                |26.12.2011 N 1110-п           |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|30.|    КЗт    |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |бухгалтерская отчетность БУ и |
|   |           |задолженности БУ и АУ на 01 января             |                |АУ, данные мониторинга        |
|   |           |текущего года                                  |                |кредиторской задолженности    |
|   |           |                                               |                |по постановлению              |
|   |           |                                               |                |Правительства области от      |
|   |           |                                               |                |26.12.2011 N 1110-п           |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|31.|    ФО     |объем финансового обеспечения БУ и АУ в        |   тыс. руб.    |отчеты БУ и АУ об исполнении  |
|   |           |соответствии с отчетом об исполнении           |                |ПФХД за отчетный год          |
|   |           |ПФХД                                           |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|32.|    КЗ0    |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |бухгалтерская отчетность БУ и |
|   |           |задолженности БУ и АУ на 01 января             |                |АУ, данные мониторинга        |
|   |           |отчетного года                                 |                |кредиторской задолженности    |
|   |           |                                               |                |по постановлению              |
|   |           |                                               |                |Правительства области от      |
|   |           |                                               |                |26.12.2011 N 1110-п           |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|33.|   КЗГУП   |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |отчет о деятельности ГУП      |
|   |           |задолженности ГУП                              |                |Ярославской области по        |
|   |           |                                               |                |запросу департамента          |
|   |           |                                               |                |финансов Ярославской области  |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|34.|   КЗКП    |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |отчет о деятельности ГУП      |
|   |           |задолженности КП на 01 января текущего         |                |Ярославской области по        |
|   |           |года                                           |                |запросу департамента          |
|   |           |                                               |                |финансов Ярославской области  |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|35.|   КЗПт    |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |отчет о деятельности ГУП      |
|   |           |задолженности ГУП (включая КП) на              |                |Ярославской области по        |
|   |           |01 января текущего года                        |                |запросу департамента          |
|   |           |                                               |                |финансов Ярославской области  |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|36.|   КЗП0    |объем просроченной кредиторской                |   тыс. руб.    |отчет о деятельности ГУП      |
|   |           |задолженности ГУП (включая КП) на              |                |Ярославской области по        |
|   |           |01 января отчетного года                       |                |запросу департамента          |
|   |           |                                               |                |финансов                      |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|37.|    ЕIV    |кассовые расходы ГРБС в IV квартале            |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |отчетного года без учета расходования          |                |                              |
|   |           |поступивших федеральных средств                |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|38.|    Еср    |средний объем кассовых расходов ГРБС за I -    |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |III кварталы отчетного финансового года        |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|39.|    Рф     |фактическое значение показателей               |в соответствии с|АИС "Планирование"            |
|   |           |непосредственного результата в отчетном        |      АИС       |                              |
|   |           |году                                           | "Планирование" |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|40.|    Рп     |плановое значение показателей                  |в соответствии с|АИС "Планирование"            |
|   |           |непосредственного результата (уточненное       |      АИС       |                              |
|   |           |значение)                                      | "Планирование" |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|41.|    Фф     |фактическая сумма бюджетных ассигнований       |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |за отчетный год                                |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|42.|    Фп     |плановая сумма бюджетных ассигнований          |   тыс. руб.    |АИС "Планирование"            |
|   |           |(уточненное значение)                          |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|43.|     Ф     |кассовое исполнение расходов ГРБС в            |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |отчетном году                                  |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|44.|    Рпл    |плановые расходы ГРБС в отчетном году          |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |согласно уточненной бюджетной росписи (по      |                |                              |
|   |           |бюджетной росписи с учетом всех                |                |                              |
|   |           |уведомлений об изменениях)                     |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|45.|    Дп     |объем доходов от приносящей доход              |   тыс. руб.    |отчеты АУ и БУ об исполнении  |
|   |           |деятельности государственных АУ и БУ,          |                |ПФХД за год,                  |
|   |           |функционально подчиненных ГРБС, за год,        |                |предшествующий отчетному,     |
|   |           |предшествующий отчетному                       |                |информация ГРБС               |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|46.|    До     |объем доходов от приносящей доход              |   тыс. руб.    |отчеты АУ и БУ об исполнении  |
|   |           |деятельности государственных АУ и БУ,          |                |ПФХД за отчетный год,         |
|   |           |функционально подчиненных ГРБС, за             |                |информация ГРБС               |
|   |           |отчетный год                                   |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|47.|    П1Т    |сумма расходов ОИВ на реализацию               |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |областных целевых и региональных               |                |                              |
|   |           |программ за отчетный год                       |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|48.|    П2Т    |сумма расходов ОИВ на реализацию               |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |ведомственных целевых программ за              |                |                              |
|   |           |отчетный год                                   |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|49.|    РТ     |сумма общих расходов ГРБС за отчетный год      |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |(за вычетом расходов на обслуживание           |                |                              |
|   |           |государственного долга, расходов,              |                |                              |
|   |           |осуществляемых из резервного фонда, а          |                |                              |
|   |           |также расходов на содержание ОИВ)              |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|50.|     В     |объем доходов областного бюджета от            |   тыс. руб.    |отчет о деятельности ГУП      |
|   |           |перечислений части прибыли ГУП,                |                |Ярославской области по        |
|   |           |остающейся после уплаты налогов и              |                |запросу департамента          |
|   |           |обязательных платежей, в отчетном              |                |финансов Ярославской области  |
|   |           |финансовом году                                |                |                              |
|---+-----------+-----------------------------------------------+----------------+------------------------------|
|51.|     Л     |объем безвозмездных и безвозвратных            |   тыс. руб.    |АС "Бюджет"                   |
|   |           |перечислений из областного бюджета ГУП в       |                |                              |
|   |           |отчетном году                                  |                |                              |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                      Список используемых сокращений

 

     АИС - автоматизированная информационная система
     АС - автоматизированная система
     АУ - автономные учреждения
     БУ - бюджетные учреждения
     ГРБС - главные распорядители бюджетных средств
     ГУП - государственные унитарные предприятия
     КП - казенные предприятия
     КУ - казенные учреждения
     ОИВ - органы исполнительной власти области
     ПФХД - план финансово-хозяйственной деятельности

 

                                                          Приложение 3
                                                            к Методике

 

                                РЕЗУЛЬТАТЫ
                 анализа качества финансового менеджмента

 

 

 

---------------------------------
|N п/|Наименование|901|902|:|948|
| п  |направлений |---+---+-+---|
|    |  оценки и  |ДО |ДК |:|ДРБ|
|    |показателей |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
| 1  |     2      | 3 | 4 |5| 6 |
|----+------------+---+---+-+---|
|1.  |            |   |   | |   |
|    |            |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
|1.1.|            |   |   | |   |
|    |            |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
|1.2.|            |   |   | |   |
|    |            |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
|:   |            |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
|2.  |            |   |   | |   |
|    |            |   |   | |   |
|----+------------+---+---+-+---|
|:   |            |   |   | |   |
---------------------------------

 

     500 - наилучший показатель;
     400 - хороший;
     300 - средний;
     200 - неудовлетворительный;
     100 - низкий;
       0 - наихудший;
     "-" - не применим.

 

                      Список используемых сокращений

 

     ДК - департамент культуры Ярославской области
     ДО - департамент образования Ярославской области
     ДРБ - департамент региональной безопасности Ярославской области

 

                                                          Приложение 4
                                                            к Методике

 

                                                                 Форма

 

                           СВОДНЫЙ РЕЙТИНГ
   главных распорядителей бюджетных средств по качеству финансового
                             менеджмента

 

 

---------------------------------------------------------------------
|N |Наименовани-|Рейтинго-|Интеграль-| Максима- | Уровень | Коэффи- |
|п/|   е ГРБС   |   вая   |   ная    |  льная   |качества |  циент  |
|п |            | оценка  |  оценка  |  оценка  |финансо- |сложнос- |
|  |            |   (R)   | качества | качества |  вого   |   ти    |
|  |            | R=КФМ/  |финансов- |финансов- | менедж- |управле- |
|  |            |  MAX x  |   ого    |   ого    |мента (Q |   ния   |
|  |            | 400 x k |менеджме- | менеджм- |    =    |финанса- |
|  |            |         |   нта    |   ента   | КФМ/M-  | ми (k)  |
|  |            |         |  (КФМ)   |  (MAX)   |   AX)   |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|1 |     2      |    3    |    4     |    5     |    6    |    7    |
|-------------------------------------------------------------------|
|ГРБС, получившие высокие рейтинговые оценки (R>=400)               |
|-------------------------------------------------------------------|
|1.|            |         |          |          |         |         |
|  |            |         |          |          |         |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|2.|            |         |          |          |         |         |
|  |            |         |          |          |         |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|: |            |         |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|
|ГРБС, получившие удовлетворительные рейтинговые оценки (400>R>=300)|
|-------------------------------------------------------------------|
|: |            |         |          |          |         |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|: |            |         |          |          |         |         |
|-------------------------------------------------------------------|
|ГРБС, получившие неудовлетворительные рейтинговые оценки (300>R)   |
|-------------------------------------------------------------------|
|: |            |         |          |          |         |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|: |            |         |          |          |         |         |
|--+------------+---------+----------+----------+---------+---------|
|: |            |         |          |          |         |         |


Информация по документу
Читайте также