Расширенный поиск
Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-пПриложение к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в областную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ФОРМЫ документов, прилагаемых к соглашению об осуществлении совместных действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования объектов, включенных в областную целевую программу "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы Форма 1 Приложение 1 к Соглашению от__________N____ Перечень мероприятий 20__ года, финансируемых за счет субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Сметная | Объемы капитальных | |п/п| мероприятий | стоимость | вложений на 20___ год | | |(с указанием принадлежности|(тыс. руб.)| (тыс. руб.) | | | муниципальному району или | |--------------------------------------------------| | | сельскому (городскому) | | средства |средства бюджета| средства бюджета | | | поселению) области | |областного| муниципального |сельского (городского)| | | | | бюджета | образования | поселения | |---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------| | | | | | | | |---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------| | |Всего | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области _____________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Глава администрации муниципального образования области _____________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Форма 2 Приложение 2 к Соглашению от__________N____ Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________ (наименование муниципального образования области) (число, месяц, год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Наименование| Лимит | Объявление о | Протокол | Наличие |Реестр актов | Заявка на | |п/п|мероприятия |финансирования| размещении | определения | муниципального | выполненных |финансирование| | | плана |мероприятия из|муниципального| подрядчика |контракта (дата,|работ (номер,|из областного | | | | местного | заказа (дата |(дата, номер,| номер, сумма) |дата, объем, | бюджета, | | | | бюджета, | проведения | подрядчик) | | тыс. руб.) |тыс. руб. | | | |тыс. руб. | торгов) | | | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ __________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 3 Приложение 3 к Соглашению от__________N____ Отчет об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________ (наименование муниципального образования области) (число, месяц, год) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование| Перечислено средств | Объем выполненных | Кредиторская | Дебиторская | Остаток | |п/п|мероприятия |подрядным организациям|работ за счет средств| задолженность | задолженность | неиспользованных | | | плана |----------------------+---------------------+-------------------+-------------------|средств областного| | | | из |из местного|областного |местного |областного|местного|областного|местного| бюджета | | | |областного| бюджета | бюджета | бюджета | бюджета |бюджета | бюджета |бюджета | | | | | бюджета | | | | | | | | | |---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель администратора расходов местного бюджета ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 4 Приложение 4 к Соглашению от__________N____ Отчет об исполнении квартального кассового плана бюджета муниципального образования области в разрезе мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _______________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п|Наименование| Лимит | Кассовый план | Фактическое исполнение кассового плана | | |мероприятия |финансирования|-------------------------------+----------------------------------------| | | | из местного | I | II | III | IV | всего | I | II | III | IV | | | | бюджета |квартал|квартал|квартал|квартал|с начала|квартал|квартал|квартал|квартал| | | | | | | | | года | | | | | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | | | | | | | | | | | | | |-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------| | |Итого | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Руководитель администратора расходов местного бюджета ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 5 Приложение 5 к Соглашению от__________N____ Реестр актов выполненных работ по мероприятиям областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ___________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Наименование| Муниципальный | Подрядная | Акт |Сумма акта,|Перечислено| Источник | Примечание | |п/п|мероприятия |контракт (дата,|организация| выполненных |тыс. руб. |средств |финансирования|-----------------------------| | | | номер, сумма) | |работ (номер,| |подрядчику,| |сумма |сумма | | | | | | дата) | |тыс. руб. | |дебиторской |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности,|задолженности,| | | | | | | | | |тыс. руб. |тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | | | | | | | | | | | |---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------| | |Итого | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) М.П. Форма 6 Приложение 6 к Соглашению от__________N____ Отчет о расходовании средств областного и местных бюджетов на реализацию областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы ___________________________________________________________ (наименование муниципального образования области) по состоянию на _____________________________ (число, месяц, год) тыс. руб. ----------------------------------------------------------------------------------------- |Наименование показателя| Остаток |Поступило|Перечислено|Возвращено|Возвращено| Остаток | | | средств | | средств | средств | средств | средств | | |на начало| | со счетов | на счета | в бюджет |на конец | | |отчетного| | местных | местных | области |отчетного| | | года | | бюджетов | бюджетов | | периода | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |Средства областного | | | | | | | |бюджета - всего | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |в том числе по | | | | | | | |мероприятиям программы:| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |Средства местных | | | | | | | |бюджетов - всего | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| |в том числе по | | | | | | | |мероприятиям программы:| | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------| | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- "_____"_______________20____г. Глава муниципального образования области ________________ _________________________ (подпись) (расшифровка подписи) Форма 7 Приложение 7 к Соглашению от__________N____ Оценка эффективности и результативности использования субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы _________________________________________________за________________ (наименование муниципального образования области) (отчетный год) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Показатель | Единица | Значение |Плановое значение|Фактическое значение| | | |измерения| показателя на | показателя |показателя на конец | | | | |начало отчетного| | отчетного периода | | | | | периода | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |1. |Уровень износа объектов коммунальной | % | | | | | |инфраструктуры | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |2. |Удельный вес потерь тепловой энергии в | % | | | | | |процессе ее производства и транспортировки до| | | | | | |потребителей | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |3. |Удельный расход топлива на выработку тепловой| % | | | | | |энергии | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |4. |Уровень газификации жилищного фонда в | % | | | | | |сельской местности | | | | | |-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------| |5. |Уровень газификации жилищного фонда в | % | | | | | |городах и поселках городского типа | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Глава администрации муниципального образования области _________________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) Приложение 4 к Программе ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области на 2011-2014 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Мероприятия | Сроки | Исполнители | Сумма финансирования, млн. рублей | | | (в установленном порядке) | исполнения |(в установленном | | | | | | порядке) | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------------| | | | | | всего | в том числе по годам | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+-----------------------------------| | | | | | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Цели - обеспечение к 2014 году собственников помещений в МКД всеми коммунальными | | | услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной | | | работе коммунальной инфраструктуры | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2. | Задача 1 - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества | | | в МКД с участием средств собственников помещений в МКД, средств бюджетов всех уровней | | | и кредитных ресурсов | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.1. |Разработка нормативных правовых актов | 2011 год |ДЖКХиИ, ДФ, ДИЗО,| - | - | - | - | - | | |Ярославской области, обеспечивающих учреждение | | ОМС | | | | | | | |и функционирование регионального фонда | | | | | | | | | |капитального ремонта МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |2.2. |Обеспечение софинансирования регионального |в течение 2011- | ДФ, ДИЗО, ОМС |ОБ 540,0 | - |ОБ 100,0|ОБ 220,0|ОБ 220,0| | |фонда капитального ремонта МКД | 2014 годов | |МБ 441,0 | - |МБ 45,0 |МБ 198,0|МБ 198,0| |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |2.3. |Оказание содействия в работе регионального |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |фонда капитального ремонта МКД | 2014 годов | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3. | Задача 2 - отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Координация работы ОМС, методическая и |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |консультационная работа по вопросам | 2014 годов | | | | | | | | |предоставления мер социальной поддержки на | | | | | | | | | |оплату жилого помещения и коммунальных услуг в | | | | | | | | | |денежной форме | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. | Задача 3 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса | | | к управлению и инвестированию в жилищную сферу | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4.1. |Оказание содействия, методической и практической| 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |помощи муниципальным образованиям области в | | | | | | | | | |реализации условия в части доведения доли | | | | | | | | | |частных организаций по управлению и | | | | | | | | | |обслуживанию жилищного фонда до параметров, | | | | | | | | | |установленных Федеральным законом от 21 июля | | | | | | | | | |2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия | | | | | | | | | |реформированию жилищно-коммунального | | | | | | | | | |хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |4.2. |Проведение оценки деятельности управляющих | один раз в | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |организаций по управлению МКД в соответствии с | полугодие | | | | | | | | |постановлением Правительства области от | | | | | | | | | |13.07.2009 N 724-п "Об утверждении рекомендаций | | | | | | | | | |по оценке качества работы управляющих | | | | | | | | | |организаций для управления многоквартирными | | | | | | | | | |домами в Ярославской области", обобщение и | | | | | | | | | |размещение результатов оценки на странице | | | | | | | | | |ДЖКХиИ официального портала органов | | | | | | | | | |государственной власти Ярославской области в | | | | | | | | | |целях содействия увеличению количества | | | | | | | | | |участников, добросовестно работающих на рынке | | | | | | | | | |жилищных услуг | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |4.3. |Оказание содействия в работе саморегулируемой |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |организации - Некоммерческого партнерства | 2014 годов | | | | | | | | |субъектов по управлению и эксплуатации МКД | | | | | | | | | |Ярославской области "Ярославия" | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |4.4. |Проведение работы по увеличению доли МКД, в |в течение 2011- | ОМС | - | - | - | - | - | | |которых цена за содержание и ремонт жилого | 2014 годов | | | | | | | | |помещения устанавливается отдельно по каждому | | | | | | | | | |МКД в зависимости от уровня износа данного дома,| | | | | | | | | |и согласованных с собственниками помещений | | | | | | | | | |мероприятий по содержанию и ремонту общего | | | | | | | | | |имущества | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5. | Задача 4 - развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления ЖКУ | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |5.1. |Оказание содействия, методической и практической| 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |помощи муниципальным образованиям области в | | | | | | | | | |реализации условия по доведению доли | | | | | | | | | |коммерческих организаций коммунального | | | | | | | | | |комплекса до параметров, установленных | | | | | | | | | |Федеральным законом от 21 июля 2007 года | | | | | | | | | |N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию | | | | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |5.2. |Проведение мониторинга выполнения ОМС условий | 2011 год | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185- | | | | | | | | | |ФЗ "О Фонде содействия реформированию | | | | | | | | | |жилищно-коммунального хозяйства" | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |5.3. |Формирование условий для привлечения частных |в течение 2011- | ДЖКХиИ, ОМС | - | - | - | - | - | | |инвестиций в проекты по развитию и модернизации | 2014 годов | | | | | | | | |систем коммунальной инфраструктуры | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |5.4. |Организационная и правовая поддержка при |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |реорганизации муниципальных унитарных | 2014 годов | | | | | | | | |предприятий ЖКХ в предприятия с частной формой | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6. | Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий | | | и организаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных | | | экономически обоснованных тарифов | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |6.1. |Формирование тарифов на услуги субъектов | в течение | ДТЭиРТ | - | - | - | - | - | | |естественных монополий и организаций |2012-2014 годов | | | | | | | | |коммунального комплекса на долгосрочный период | | | | | | | | | |в порядке, установленном федеральным | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |6.2. |Обучение специалистов ДТЭиРТ по вопросам |в течение 2011- | ДТЭиРТ | - | - | - | - | - | | |установления тарифов на услуги субъектов | 2012 годов | | | | | | | | |естественных монополий и организаций | | | | | | | | | |коммунального комплекса на долгосрочный период, | | | | | | | | | |в том числе на основе метода доходности на | | | | | | | | | |инвестированный капитал | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7. | Задача 6 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |7.1. |Проведение мониторинга дебиторской и |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |кредиторской задолженности организаций | 2014 годов | | | | | | | | |коммунального комплекса с целью оптимизации | | | | | | | | | |структуры оборотных средств, направленных на | | | | | | | | | |стабилизацию финансово-экономического | | | | | | | | | |состояния организаций ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |7.2. |Проведение проверок и оказание практической |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |помощи по организации работы по сокращению | 2014 годов | | | | | | | | |дебиторской и кредиторской задолженности | | | | | | | | | |населения в организациях ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |7.3. |Оказание методической помощи предприятиям ЖКХ |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |по организации и проведению претензионной | 2014 годов | | | | | | | | |работы по взысканию задолженности за | | | | | | | | | |предоставленные услуги и разработке мероприятий | | | | | | | | | |по финансовому оздоровлению предприятий | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |7.4. |Создание в муниципальных образованиях области | 2011 год | ОМС | - | - | - | - | - | | |территориальных комиссий по работе с | | | | | | | | | |неплательщиками | | | | | | | | | |ЖКУ | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |7.5. |Проведение ежегодной инвентаризации |в течение 2011- | ОМС | - | - | - | - | - | | |задолженности организаций ЖКК на основании | 2014 годов | | | | | | | | |актов сверки, свидетельствующих о взаимном | | | | | | | | | |признании сторонами, подписывающими акт, | | | | | | | | | |размеров и периода образования задолженности | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |7.6. |Реструктуризация задолженности организаций ЖКК |в течение 2011- | ОМС | - | - | - | - | - | | |в соответствии с соглашениями, заключаемыми | 2014 годов | | | | | | | | |между организацией ЖКК и соответствующими | | | | | | | | | |дебиторами и кредиторами | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |8. | Задача 7 - сокращение дотирования предприятий ЖКК и переход к оплате населением стоимости ЖКУ | | | по экономически обоснованным тарифам | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Доведение уровня платежей населения за ЖКУ до |в течение 2011- | ДЖКХиИ, ДФ, ОМС | - | - | - | - | - | | |возмещения экономически обоснованных затрат | 2013 | | | | | | | | | | годов | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9. | Задача 8 - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |9.1. |Организация и проведение ежегодного областного | ежегодно | ДЖКХиИ | 0,75 ОБ | 0,1 ОБ |0,15 ОБ | 0,2 ОБ | 0,3 ОБ | | |конкурса на лучшую публикацию в СМИ | | | | | | | | | |Ярославской области по информационно- | | | | | | | | | |пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.2. |Организация обучающих семинаров по вопросам | не реже одного | ДЖКХиИ |1,135 ОБ |0,185 ОБ|0,25 ОБ | 0,3 ОБ | 0,4 ОБ | | |деятельности управляющих организаций и создания |раза в полугодие| | | | | | | | |ТСЖ с целью повышения квалификации и | | | | | | | | | |подготовки кадров по управлению МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.3. |Распространение через электронные СМИ | 2011 год | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |видеороликов по вопросам управления МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.4. |Доведение до населения буклетов по вопросам | 2011 год | ОМС, ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |оплаты ЖКУ и проведения капитального ремонта | | | | | | | | | |МКД | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.5. |Разработка и актуализация документов и |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |методических материалов по вопросам создания и | 2014 годов | | | | | | | | |функционирования ТСЖ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.6. |Подготовка публикаций для освещения в СМИ |в течение 2011- | ДЖКХиИ | - | - | - | - | - | | |вопросов модернизации и реформирования ЖКХ | 2014 годов | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| |9.7. |Организация и проведение ежегодного конкурса на |в течение 2011- | ДЖКХиИ |2,280 ОБ | 0,2 ОБ |0,63 ОБ | 0,7 ОБ |0,75 ОБ | | |лучшую организацию сферы ЖКХ Ярославской | 2014 годов | | | | | | | | |области в целях выявления наиболее эффективно | | | | | | | | | |работающих организаций ЖКХ, пропаганды и | | | | | | | | | |распространения передового опыта, мобилизации | | | | | | | | | |коллективов на осуществление реформы ЖКХ | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| | 9.8 |Организация и проведение областного конкурса |в течение 2011- | ДЖКХиИ | 0,9 ОБ |0,15 ОБ | 0,2 ОБ |0,25 ОБ | 0,3 ОБ | | |профессионального мастерства среди работников | 2014 годов | | | | | | | | |ЖКК области | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10. | Задача 9 - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и | | | ресурсосберегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики | | | и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Реализация Плана мероприятий по строительству, |в течение 2011- | ОМС |443,4 ОБ |116,9 ОБ|78,5 ОБ |78,4 ОБ |169,6 ОБ| | |реконструкции систем и объектов теплоснабжения | 2014 годов | | 88,4 МБ |20,1 МБ |16,0 МБ |17,6 МБ |34,7 МБ | | |на 2011-2014 годы | | |115,0 ФБ | - |30,0 ФБ |37,0 ФБ |48,0 ФБ | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11. | Задача 10 - повышение уровня газификации населенных пунктов, особенно в сельской местности | | | | |-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | |Реализация Плана мероприятий по строительству |в течение 2011- | ОМС |768,3 ОБ |211,4 ОБ|155,4 ОБ|155,4 ОБ|246,1 ОБ| | |объектов газоснабжения | 2014 годов | |1642,2 ВИ|427,7 ВИ|572,6 ВИ|328,3 ВИ|313,6 ВИ| | | | | | 128,2МБ |26,8 МБ |25,9 МБ |28,8 МБ |46,7 МБ | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| | |Итого | | |1757,0 ОБ|329,0 ОБ|335,2 ОБ|455,3 ОБ|637,5 ОБ| | | | | |1642,2 ВИ|427,7 ВИ|572,6 ВИ|328,3 ВИ|313,6 ВИ| | | | | |657,6 МБ |46,9 МБ |86,9 МБ |244,4 МБ|279,4 МБ| | | | | |115,0 ФБ | - |30,0 ФБ |37,0 ФБ |48,0 ФБ | |-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------| | |Всего | | | 4171,8 | 803,6 | 1024,7 | 1065,0 | 1278,5 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений ВИ - внебюджетные источники ДЖКХиИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области ДФ - департамент финансов Ярославской области ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области ДИЗО - департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство ЖКК - жилищно-коммунальный комплекс ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги МКД - многоквартирный дом МБ - местный бюджет ОМС - органы местного самоуправления муниципальных образований области ОБ - областной бюджет СМИ - средства массовой информации ТСЖ - товарищество собственников жилья ФБ - федеральный бюджет Приложение 5 к Программе ПЛАН мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения на 2011 год ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование муниципального района (городского | Объем |Сметная |Лимит | Ожидаемая | Повышение | |п/п| округа) области, мероприятия, объекта | работ, |стоимость,|областного| экономия в | надежности | | | | мощность |тыс. руб. |бюджета, | расчете на | предоставления | | | | | |тыс. руб. |отопительный| коммунальных | | | | | | | период, | услуг жилищного | | | | | | |тыс. руб. | фонда и | | | | | | | |социальной сферы,| | | | | | | | кв. м | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |1. |Борисоглебский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной детского сада "Теремок" с | 0,08 | 2332 | 2100 | 210 | 1700 | | |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский| Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной детского сада "Звездочка" с | 0,12 | 2087 | 1880 | 200 | 1641 | | |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский| Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной кинотеатра "Спутник" МУК | 0,08 | 1778 | 1600 | 180 | 2500 | | |"Борисоглебский РКДЦ" с переводом на природный газ в | Гкал/час | | | | | | |раб. пос. Борисоглебский | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной детской библиотеки с | 0,01 | 1088 | 980 | 110 | 1300 | | |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский| Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной родильного отделения МУЗ | 0,02 | 1436 | 750 | 110 | 1200 | | |"Борисоглебская ЦРБ" с переводом на природный газ в | Гкал/час | | | | | | |раб. пос. Борисоглебский | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной музея МУК "Борисоглебский | 0,01 | 770 | 690 | 75 | 980 | | |РКДЦ" с переводом на природный газ в раб. пос. | Гкал/час | | | | | | |Борисоглебский | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" с | 0,07 | 1950 | 298 | 200 | 4600 | | |переводом на природный газ в с. Вощажниково, ул. | Гкал/час | | | | | | |Советская д.41 (проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной Вощажниковского СДК с | 0,06 | 1628 | 282 | 190 | 4100 | | |переводом на природный газ с. Вощажниково | Гкал/час | | | | | | |(проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной МОУ Вощажниковская СОШ с | 0,07 | 2230 | 300 | 200 | 2300 | | |переводом на природный газ с. Вощажниково | Гкал/час | | | | | | |(проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной больницы с переводом на | 0,07 | 1950 | 298 | 200 | 2600 | | |природный газ в с. Вощажниково, ул. Советская д.1 | Гкал/час | | | | | | |(проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной МОУ Юркинская ООШ с | 0,05 | 2230 | 300 | 180 | 1700 | | |переводом на природный газ в дер. Юркино (проектные | Гкал/час | | | | | | |работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной детского сада МОУ Юркинская | 0,05 | 2230 | 300 | 180 | 1500 | | |ООШ с переводом на природный газ в дер. Юркино | Гкал/час | | | | | | |(проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной с переводом на природный газ | 0,04 | 1628 | 281 | 170 | 1200 | | |ФАП в дер. Юркино (проектные работы) | Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной Неверковского СДК с | 0,07 | 2230 | 282 | 200 | 3200 | | |переводом на природный газ в с. Неверково (проектные | Гкал/час | | | | | | |работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной МОУ Неверковская ООШ с | 0,05 | 1360 | 300 | 180 | 2400 | | |переводом на природный | Гкал/час | | | | | | |газ в с. Неверково (проектные работы) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной с переводом на природный газ | 0,04 | 1360 | 290 | 170 | 1800 | | |ФАП в с. Неверково (проектные работы) | Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 28287 | 10931 | 2755 | 34721 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |2. |Даниловский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной | 0,96 | 6740 | 4300 | 211 | 1300 | | |МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы N 2 | Гкал/час | | | | | | |г. Данилова | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 6740 | 4300 | 211 | 1300 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |3. |Мышкинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной с переводом на природный газ |0,2 Гкал/час| 7500 | 2957 | 144 | 2203 | | |в дер. Коптево | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция котельной |0,1 Гкал/час| 2548 | 2293 | 120 | 2100 | | |МОУ "Рождественская средняя общеобразовательная | | | | | | | |школа" | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 10048 | 5250 | 264 | 4303 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |4. |Переславский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Техническое перевооружение мазутной котельной с |5,1 Гкал/час| 18200 | 14249 | 6540 | 15727 | | |переводом на природный газ и оптимизация тепловых | | | | | | | |сетей в с. Нагорье | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция мазутной котельной с переводом на |5,8 Гкал/час| 927 | 927 | | | | |природный газ, с. Кубринск (кредиторская | | | | | | | |задолженность) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной |2,5 Гкал/час| 4000 | 3540 | 700 | 9365 | | |дер. Горки | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной |5,6 Гкал/час| 7000 | 6380 | 1000 | 31618 | | |пос. Купанское | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной | 1,83 | 5000 | 4380 | 800 | 11248 | | |с. Бектышево | Гкал/час | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 35127 | 29476 | 9040 | 67958 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |5. |Ростовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Реконструкция с переводом на природный газ котельной |9,0 Гкал/час| 14510 | 10157 | 800 | 23800 | | |"751 ремонтный завод" | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной |0,4 Гкал/час| 5000 | 4000 | 500 | 5417 | | |с. Дмитриановское | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной |0,8 Гкал/час| 5000 | 4000 | 500 | 8900 | | |с. Караш | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Модернизация котельной |1,1 Гкал/час| 5625 | 4500 | 550 | 8100 | | |с. Марково | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 30135 | 22657 | 2350 | 46217 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |6. |Городской округ г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Перевод котельной школы-интерната N 2 с жидкого | 2,24 | 8400 | 4940 | 4374 | 7100 | | |топлива на природный газ с учетом строительства | Гкал/час | | | | | | |блочно-модульной газовой котельной по ул. Свердлова, | | | | | | | |д. 26 | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 8400 | 4940 | 4374 | 7100 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| |7. |Рыбинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Строительство модульной газовой котельной в |6,5 Гкал/час| 37500 | 19971 | 6525 | 42862 | | |пос. Октябрьский (Октябрьского сельского поселения) | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Строительство модульной газовой котельной в |2,6 Гкал/час| 16140 | 4802 | 949 | 9816 | | |пос. Красная Горка | | | | | | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Итого | | 53640 | 24773 | 7474 | 52678 | |---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------| | |Всего по теплоснабжению | | 172377 | 102327 | 26468 | 214277 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Список используемых сокращений МОУ ДОД - муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей МУК - муниципальное учреждение культуры МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения ООШ - общеобразовательная школа РКДЦ - районный культурно-досуговый центр СДК - сельский дом культуры ФАП - фельдшерско-акушерский пункт ЦРБ - центральная районная больница Приложение 6 к Программе ПЛАН мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011 год --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование мероприятия, |Объем работ,|Сметная |Источник финансирования|Потребность в| Повышение | | | объекта | мощность |стоимость, тыс.| | средствах, | надежности и | | | | |руб. | |тыс. руб. | комфортности | | | | | | | |жилищного фонда и| | | | | | | |социальной сферы,| | | | | | | | кв. м | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |1. |Большесельский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация правобережной части с. Большое Село (1 очередь) в квартале | 1,6 км, | 2946 |всего | 2651 | 8148 | | |улиц Заречная, |173 д. | | | | | | |1 - я Строителей, 2 - я Строителей, | | | | | | | |3 - я Строителей, Крестьянская, Труда | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 2651 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 2946 |всего | 2651 | 8148 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 2651 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |2. |Борисоглебский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство межпоселкового газопровода | 37,1 км | 259700 |всего | 259700 | | | |газораспределительная станция Борисоглебская - дер. Варусово - с. | | | | | | | |Вощажниково - дер. Юркино - | | | | | | | |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к | | | | | | | |с. Неверково | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 259700 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация с. Вощажниково и населенных пунктов, находящихся в зоне | 27,5 км, | 50784 |всего | 48245 | 65657 | | |газопровода газораспределительная станция Борисоглебская - дер. Варусово|1394 кв. | | | | | | |- с. Вощажниково - дер. Юркино - | | | | | | | |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к с. Неверково | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 48245 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 310484 |всего | 307945 | 65657 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 48245 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 259700 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |3. |Гаврилов-Ямский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация жилых домов по улицам Комарова и |247 кв. | 6113 |всего | 4890 | 11634 | | |Зои Зубрицкой г. Гаврилов-Яма | | | | | | | |(городское поселение Гаврилов-Ям) | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 4890 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство газопровода дер. Поляна - | 3,5 км, | 4788 |всего | 3830 | 1696 | | |санаторий - профилакторий "Сосновый Бор" |36 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3830 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 10900 |всего | 8720 | 13330 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 8720 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |4. |Даниловский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство межпоселкового газопровода | 6,5 км, | 16250 |всего | 13000 | 2591 | | |с. Дмитриевское - дер. Костюшино |55 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 13000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 16250 |всего | 13000 | 2591 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 13000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |5. |Любимский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Закольцовка газопровода г. Любима (улицы Трефолева, Ленина, Набережная | 0,9 км | 1000 |всего | 900 | | | |р. Обноры, | | | | | | | |Карла Либкнехта) | | | | | | | |(городское поселение Любим) | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 900 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация г. Любима | 0,2 км | 222 |всего | 200 | 283 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | |6 д. | |областной бюджет | 200 | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 1222 |всего | 1100 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1100 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |6. |Мышкинский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация ул. Солнечной, г. Мышкин | 1,1 км, | 1444 |всего | 1300 | 1649 | | | |35 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1300 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 1444 |всего | 1300 | 1649 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1300 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |7. |Некоузский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация жилых домов в пос. Волга | 3,7 км, | 3656 |всего | 3290 | 2920 | | | |62 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3290 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 3656 |всего | 3290 | 2920 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3290 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |8. |Некрасовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация | 3,1 км, | 3127 |всего | 2814 | 5181 | | |раб. пос. Некрасовское |110 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 2814 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация раб. пос. Бурмакино | 1,61 км, | 1556 |всего | 1400 | 1507 | | | |32 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1400 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация жилого дома N 25 по ул. Набережной в раб. пос. Красный | 0,1 км, | 844 |всего | 760 | 565 | | |Профинтерн |12 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 760 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 5527 |всего | 4974 | 7253 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 4974 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |9. |Первомайский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация раб. пос. Пречистое | 1,2 км, | 1778 |всего | 1600 | 4851 | | | |103 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1600 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 1778 |всего | 1600 | 4851 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1600 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |10. |Городской округ г. Переславль-Залесский | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация района Грачковская Слобода (улиц Лабазной, Большой | 2,8 км, | 6875 |всего | 5500 | 17521 | | |Протечной, Малой Протечной, Советской, Комитетской, Валовое кольцо, |372 кв. | | | | | | |переулков Грачковского, Чернореченского, Горсоветского) | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 5500 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство газовых сетей низкого давления по ул. Свободы | 0,4 км, | 625 |всего | 500 | 3391 | | | |72 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 500 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 7500 |всего | 6000 | 20912 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 6000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |11. |Переславский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство межпоселкового газопровода | 24 км | 168000 |всего | 168000 | | | |с. Кубринск - с. Нагорье | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 168000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация с. Нагорье и населенных пунктов в зоне газопровода до с. | 12 км, | 60684 |всего | 57650 | 46017 | | |Нагорье |977 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 57650 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 228684 |всего | 225650 | 46017 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 57650 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 168000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |12. |Пошехонский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация района между реками Сога и Согожа, | 4 км, | 8744 |всего | 7870 | 7065 | | |г. Пошехонье |150 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 7870 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 8744 |всего | 7870 | 7065 | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 7870 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |13. |Ростовский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство газопровода до с. Климатино | 1,2 км, | 2250 |всего | 1800 | 9279 | | | |197 кв. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 1800 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация раб. пос. Поречье-Рыбное | 2,33 км, | 4625 |всего | 3700 | 3627 | | |(сельское поселение Поречье-Рыбное) |77 кв. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3700 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация раб. пос. Петровское | 1,96 км, | 4813 |всего | 3850 | 4757 | | | |101 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3850 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация г. Ростова | 1,9 км, | 3444 |всего | 3100 | 5652 | | |(городское поселение Ростов) |120 кв. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3100 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 15132 |всего | 12450 | 23315 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 12450 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |14. |Городской округ г. Рыбинск | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация Заволжского района | 5,5 км, | 13750 |всего | 11000 | 10409 | | | |221 д. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 11000 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация Запахомовского района | 1,75 км, | 4375 |всего | 3500 | 3768 | | | |80 д. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3500 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 18125 |всего | 14500 | 14177 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 14500 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |15. |Тутаевский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация левобережного района г. Тутаева | 3,8 км, | 7500 |всего | 6000 | 7065 | | | |150 кв. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 6000 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 7500 |всего | 6000 | 7065 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 6000 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |16. |Угличский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация г. Углича | 2,5 км, | 4256 |всего | 3830 | 3391 | | | |72 д. | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3830 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 4256 |всего | 3830 | 3391 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3830 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| |17. |Ярославский муниципальный район | | | | | | | | | | | | | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Газификация раб. пос. Красные Ткачи (3 этап) | 2 км, | 3905 |всего | 3124 | 2543 | | | |54 д. | | | | | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 3124 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной | 5 км | 13875 |всего | 11100 | | | |станции Климовское до дер. Высоко | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 11100 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Итого | | 17780 |всего | 14224 | 2543 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 14224 | | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 0 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | |Всего | | 661928 |всего | 635104 | 231167 | | |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |областной бюджет | 207404 | | |-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------| | | | | |внебюджетные источники | 427700 | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 7 к Программе РАСЧЕТ интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения, газоснабжения на 2011 год I. Переславский муниципальный район ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Критерий оценки |Допустимый| Весовой |Значение |Газификация с.| Реконструкция | |п/п| | балл |коэффициент| по | Нагорье и | мазутной | | | | | (ki) |критерию | населенных | котельной с | | | | | |(ki)х(qi)|пунктов в зоне| переводом на | | | | | | |газопровода до| природный газ и | | | | | | | с. Нагорье | оптимизация | | | | | | | |тепловых сетей с.| | | | | | | | Нагорье | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | 0,03 | | |развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |6. |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | | | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации| 1 | 0,32 | 0,32 | 0,320 | 0 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме, | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального | | | | | | | |строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |9. |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |10.|Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |11.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,037 | 0 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------| |12.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | | | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,973 | 0,623 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ II. Ростовский муниципальный район ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение |Реконструкция |Строительство | | | | балл |Коэффициент|по критерию| с переводом |газопровода до| | | | | (ki) | (ki)х(qi) | на природный | с. Климатино | | | | | | |газ котельной | | | | | | | |"751 ремонтный| | | | | | | | завод" | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | 0 | | 0 | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | | |целевых программ | | | | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,069 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | | 0,5 | | 0,069 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | | |результатов реализацииинвестиционного | | | | | | | |проекта | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) | | | | | | | |объекта капитального строительства к | | | | | | | |мощности, необходимой для производства | | | | | | | |продукции (услуг) в объеме, | | | | | | | |предусмотренном для государственных | | | | | | | |нужд | | | | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0 | 0,037 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | | 0 | | 0 | | | |-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0 | 0,022 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | | 0 | | 0 | | | |---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,579 | 0,882 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. Ярославский муниципальный район -------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Критерий оценки |Допустимый| Весовой | Значение | Строительство | | | | балл |кэффициент|по критерию| гзопровода | | | | | (ki) | (ki)х(qi) |высокого давления от | | | | | | |газораспределительной| | | | | | | станции Климовское | | | | | | | до дер. Высоко | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |1. |Наличие четко сформулированной цели | 1 | 0,034 | 0,034 | 0,034 | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |2. |Соответствие цели инвестиционного | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,023 | | |проекта приоритетам и целям, | | | | | | |определенным в стратегии и программах | | | | | | |социально-экономического развития | | | | | | |области, концепциях областных целевых | | | | | | |программ на среднесрочный и | | | | | | |долгосрочный периоды | | | | | | | | 0,75 | | 0,023 | | | | | 0,5 | | 0,015 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |3. |Комплексный подход к решению | 1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | | |конкретной проблемы в рамках | | | | | | |инвестиционного проекта во взаимосвязи с| | | | | | |программными мероприятиями, | | | | | | |реализуемыми в рамках долгосрочных | | | | | | |целевых программ | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |4. |Обоснование необходимости реализации | 1 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | | |инвестиционного проекта с привлечением | | | | | | |средств местного бюджета | | | | | | | | 0,5 | | 0,02 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |5. |Отсутствие в достаточном объеме | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |замещающей продукции (работ и услуг), | | | | | | |производимой иными организациями | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |6. |Значения количественных показателей | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | | |(показателя) результатов реализации | | | | | | |инвестиционного проекта | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |7. |Отношение сметной стоимости | 1 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | | |инвестиционного проекта к значениям | | | | | | |количественных показателей (показателя) | | | | | | |результатов реализации инвестиционного | | | | | | |проекта | | | | | | | | 0,5 | | 0,16 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |8. |Количество потребителей продукции | 1 | 0,095 | 0,095 | 0,095 | | |(услуг), создаваемой (ых) в результате | | | | | | |реализации инвестиционного проекта, в | | | | | | |объеме, достаточном для обеспечения | | | | | | |проектируемого (нормативного) уровня | | | | | | |использования проектной мощности | | | | | | |объекта капитального строительства | | | | | | | | 0,5 | | 0,048 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |9. |Отношение проектной мощности | 1 | 0,068 | 0,068 | 0,068 | | |создаваемого (реконструируемого) объекта| | | | | | |капитального строительства к мощности, | | | | | | |необходимой для производства продукции | | | | | | |(услуг) в объеме, предусмотренном для | | | | | | |государственных нужд | | | | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |10. |Объем инженерной и транспортной | 1 | 0,137 | 0,137 | 0,137 | | |инфраструктуры, необходимый для | | | | | | |реализации инвестиционного проекта | | | | | | | | 0,75 | | 0,103 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |11. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,028 | | |внедрения проекта на территории области | | | | | | | | 0,75 | | 0,028 | | | | | 0,5 | | 0,019 | | | | | 0 | | 0 | | |-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------| |12. |Актуальность решения проблем в сфере | 1 | 0,044 | 0,044 | 0,044 | | |внедрения проекта на территории | | | | | | |муниципального образования области | | | | | | | | 0,75 | | 0,033 | | | | | 0,5 | | 0,022 | | | | | 0 | | 0 | | |--------------------------------------------------------------------------------+---------------------| | Интегральная оценка (Э инт.) | 0,964 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|