Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 02.11.2010 № 820-п

                                                            Приложение
                     к соглашению об осуществлении совместных действий
                          по организации строительства (реконструкции)
                     и финансирования объектов, включенных в областную
                 целевую программу "Комплексная программа модернизации
                      и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
                                Ярославской области" на 2011-2014 годы

                                ФОРМЫ
   документов, прилагаемых к соглашению об осуществлении совместных
действий по организации строительства (реконструкции) и финансирования
   объектов, включенных в областную целевую программу "Комплексная
    программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
           хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы


                                                               Форма 1
                                                                     
                                                     Приложение 1
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____


     Перечень мероприятий 20__ года, финансируемых за счет
 субсидии из областного бюджета муниципальным образованиям области на
   реализацию мероприятий областной целевой программы "Комплексная
    программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального
           хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы
------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |       Наименование        |  Сметная  |                Объемы капитальных                |
|п/п|        мероприятий        | стоимость |              вложений на 20___ год               |
|   |(с указанием принадлежности|(тыс. руб.)|                   (тыс. руб.)                    |
|   | муниципальному району или |           |--------------------------------------------------|
|   |  сельскому (городскому)   |           | средства |средства бюджета|   средства бюджета   |
|   |    поселению) области     |           |областного| муниципального |сельского (городского)|
|   |                           |           | бюджета  |  образования   |      поселения       |
|---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------|
| 1 |             2             |     3     |    4     |       5        |          6           |
|---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------|
|   |                           |           |          |                |                      |
|---+---------------------------+-----------+----------+----------------+----------------------|
|   |Всего                      |           |          |                |                      |
------------------------------------------------------------------------------------------------

Директор департамента жилищно-коммунального
хозяйства и инфраструктуры Ярославской области    _____________  _______________________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи) 

     М.П.

Глава администрации
муниципального образования области                _____________  _______________________
                                                    (подпись)     (расшифровка подписи) 
     М.П.


                 
                                                               Форма 2
                                                                     
                                                     Приложение 2
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____
                                                     

Заявка на предоставление субсидии из областного бюджета на реализацию
    мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа
    модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
                         Ярославской области"
на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________
                  (наименование муниципального образования области)    (число, месяц, год)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование|    Лимит     | Объявление о |  Протокол   |    Наличие     |Реестр актов |  Заявка на   |
|п/п|мероприятия |финансирования|  размещении  | определения | муниципального | выполненных |финансирование|
|   |   плана    |мероприятия из|муниципального| подрядчика  |контракта (дата,|работ (номер,|из областного |
|   |            |   местного   | заказа (дата |(дата, номер,| номер, сумма)  |дата, объем, |   бюджета,   |
|   |            |   бюджета,   |  проведения  | подрядчик)  |                | тыс. руб.)  |тыс. руб.     |
|   |            |тыс. руб.     |   торгов)    |             |                |             |              |
|   |            |              |              |             |                |             |              |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------|
| 1 |     2      |      3       |      4       |      5      |       6        |      7      |      8       |
|---+------------+--------------+--------------+-------------+----------------+-------------+--------------|
|   |            |              |              |             |                |             |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"_____"_______________20____г.

Глава муниципального образования области  ________________  __________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи) 

                                     
                                                               Форма 3
                                                      
                                                     Приложение 3
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____


Отчет об использовании субсидии из областного бюджета, предоставляемой
муниципальным образованиям области на реализацию мероприятий областной
целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования
         жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области"
на 2011-2014 годы _________________________________________________ на ___________________
                  (наименование муниципального образования области)    (число, месяц, год)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование| Перечислено средств  |  Объем выполненных  |   Кредиторская    |    Дебиторская    |     Остаток      |
|п/п|мероприятия |подрядным организациям|работ за счет средств|   задолженность   |   задолженность   | неиспользованных |
|   |   плана    |----------------------+---------------------+-------------------+-------------------|средств областного|
|   |            |    из    |из местного|областного |местного |областного|местного|областного|местного|     бюджета      |
|   |            |областного|  бюджета  |  бюджета  | бюджета | бюджета  |бюджета | бюджета  |бюджета |                  |
|   |            | бюджета  |           |           |         |          |        |          |        |                  |
|---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------|
| 1 |     2      |    3     |     4     |     5     |    6    |    7     |   8    |    9     |   10   |        11        |
|---+------------+----------+-----------+-----------+---------+----------+--------+----------+--------+------------------|
|   |            |          |           |           |         |          |        |          |        |                  |
|   |            |          |           |           |         |          |        |          |        |                  |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"_____"_______________20____г.

Глава муниципального образования области  ________________  _________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)


Руководитель администратора
расходов местного бюджета                 ________________  _________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи) 


                                                               Форма 4
                 
                                                     Приложение 4
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____


       Отчет об исполнении квартального кассового плана бюджета
  муниципального образования области в разрезе мероприятий областной
целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011-2014 годы
        _______________________________________________________
           (наименование муниципального образования области)
             по состоянию на _____________________________
                                  (число, месяц, год)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|Наименование|    Лимит     |         Кассовый план         | Фактическое исполнение кассового плана |
|     |мероприятия |финансирования|-------------------------------+----------------------------------------|
|     |            | из местного  |   I   |  II   |  III  |  IV   | всего  |   I   |  II   |  III  |  IV   |
|     |            |   бюджета    |квартал|квартал|квартал|квартал|с начала|квартал|квартал|квартал|квартал|
|     |            |              |       |       |       |       |  года  |       |       |       |       |
|-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|  1  |     2      |      3       |   4   |   5   |   6   |   7   |   8    |   9   |  10   |  11   |  12   |
|-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|     |            |              |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
|-----+------------+--------------+-------+-------+-------+-------+--------+-------+-------+-------+-------|
|     |Итого       |              |       |       |       |       |        |       |       |       |       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глава муниципального образования области  ________________  _________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)

Руководитель администратора
расходов местного бюджета                 ________________  _________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)


                                                               Форма 5

                                                     Приложение 5
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____

                    Реестр актов выполненных работ
  по мероприятиям областной целевой программы "Комплексная программа
    модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
                Ярославской области" на 2011-2014 годы
     ___________________________________________________________
          (наименование муниципального образования области)
            по состоянию на _____________________________
                                 (число, месяц, год)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Наименование| Муниципальный | Подрядная |     Акт     |Сумма акта,|Перечислено|   Источник   |         Примечание          |
|п/п|мероприятия |контракт (дата,|организация| выполненных |тыс. руб.  |средств    |финансирования|-----------------------------|
|   |            | номер, сумма) |           |работ (номер,|           |подрядчику,|              |сумма         |сумма         |
|   |            |               |           |    дата)    |           |тыс. руб.  |              |дебиторской   |кредиторской  |
|   |            |               |           |             |           |           |              |задолженности,|задолженности,|
|   |            |               |           |             |           |           |              |тыс. руб.     |тыс. руб.     |
|   |            |               |           |             |           |           |              |              |              |
|---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------|
| 1 |     2      |       3       |     4     |      5      |     6     |     7     |      8       |      9       |      10      |
|---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------|
|   |            |               |           |             |           |           |              |              |              |
|---+------------+---------------+-----------+-------------+-----------+-----------+--------------+--------------+--------------|
|   |Итого       |               |           |             |           |           |              |              |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"_____"_______________20____г.

Глава муниципального образования области  ________________  _________________________
                                             (подпись)        (расшифровка подписи)
М.П.

                                                               Форма 6

                                                     Приложение 6
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____

    Отчет о расходовании средств областного и местных бюджетов на
    реализацию областной целевой программы "Комплексная программа
    модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
               Ярославской области" на 2011-2014 годы
     ___________________________________________________________
          (наименование муниципального образования области)
            по состоянию на _____________________________
                                 (число, месяц, год)

                                                                                тыс. руб.
-----------------------------------------------------------------------------------------
|Наименование показателя| Остаток |Поступило|Перечислено|Возвращено|Возвращено| Остаток |
|                       | средств |         |  средств  | средств  | средств  | средств |
|                       |на начало|         | со счетов | на счета | в бюджет |на конец |
|                       |отчетного|         |  местных  | местных  | области  |отчетного|
|                       |  года   |         | бюджетов  | бюджетов |          | периода |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|           1           |    2    |    3    |     4     |    5     |    6     |    7    |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|Средства областного    |         |         |           |          |          |         |
|бюджета - всего        |         |         |           |          |          |         |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|в том числе по         |         |         |           |          |          |         |
|мероприятиям программы:|         |         |           |          |          |         |
|                       |         |         |           |          |          |         |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|                       |         |         |           |          |          |         |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|Средства местных       |         |         |           |          |          |         |
|бюджетов - всего       |         |         |           |          |          |         |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|в том числе по         |         |         |           |          |          |         |
|мероприятиям программы:|         |         |           |          |          |         |
|                       |         |         |           |          |          |         |
|-----------------------+---------+---------+-----------+----------+----------+---------|
|                       |         |         |           |          |          |         |
-----------------------------------------------------------------------------------------
"_____"_______________20____г.

Глава муниципального образования области  ________________  _________________________                               
                                             (подпись)        (расшифровка подписи) 


                                                               Форма 7

                                                     Приложение 7
                                                     к Соглашению
                                                     от__________N____

  Оценка эффективности и результативности использования субсидии из
 областного бюджета муниципальным образованиям области на реализацию
    мероприятий областной целевой программы "Комплексная программа
    модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства
                Ярославской области" на 2011-2014 годы
_________________________________________________за________________
(наименование муниципального образования области)   (отчетный год)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                 Показатель                  | Единица |    Значение    |Плановое значение|Фактическое значение|
|     |                                             |измерения| показателя на  |   показателя    |показателя на конец |
|     |                                             |         |начало отчетного|                 | отчетного периода  |
|     |                                             |         |    периода     |                 |                    |
|-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------|
|1.   |Уровень износа объектов коммунальной         |    %    |                |                 |                    |
|     |инфраструктуры                               |         |                |                 |                    |
|-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------|
|2.   |Удельный вес потерь тепловой энергии в       |    %    |                |                 |                    |
|     |процессе ее производства и транспортировки до|         |                |                 |                    |
|     |потребителей                                 |         |                |                 |                    |
|-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------|
|3.   |Удельный расход топлива на выработку тепловой|    %    |                |                 |                    |
|     |энергии                                      |         |                |                 |                    |
|-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------|
|4.   |Уровень газификации жилищного фонда в        |    %    |                |                 |                    |
|     |сельской местности                           |         |                |                 |                    |
|-----+---------------------------------------------+---------+----------------+-----------------+--------------------|
|5.   |Уровень газификации жилищного фонда в        |    %    |                |                 |                    |
|     |городах и поселках городского типа           |         |                |                 |                    |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Глава администрации муниципального образования области   _________________  _______________________
                                                             (подпись)       (расшифровка подписи)


                                                          Приложение 4
                                                           к Программе

                           ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
   по модернизации и реформированию жилищно-коммунального хозяйства
                Ярославской области на 2011-2014 годы


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                  Мероприятия                   |     Сроки      |   Исполнители   |      Сумма финансирования, млн. рублей      |
|     |           (в установленном порядке)            |   исполнения   |(в установленном |                                             |
|     |                                                |                |    порядке)     |                                             |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------------------------------------------|
|     |                                                |                |                 |  всего  |       в том числе по годам        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+-----------------------------------|
|     |                                                |                |                 |         |  2011  |  2012  |  2013  |  2014  |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|  1  |                       2                        |       3        |        4        |    5    |   6    |   7    |   8    |   9    |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.   |                        Цели - обеспечение к 2014 году собственников помещений в МКД всеми коммунальными                         |
|     |               услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной                |
|     |                                               работе коммунальной инфраструктуры                                                |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.   |            Задача 1 - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества             |
|     |                      в МКД с участием средств собственников помещений в МКД, средств бюджетов всех уровней                      |
|     |                                                      и кредитных ресурсов                                                       |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1. |Разработка нормативных правовых актов           |    2011 год    |ДЖКХиИ, ДФ, ДИЗО,|    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Ярославской области, обеспечивающих учреждение  |                |       ОМС       |         |        |        |        |        |
|     |и функционирование регионального фонда          |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |капитального ремонта МКД                        |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|2.2. |Обеспечение софинансирования регионального      |в течение 2011- |  ДФ, ДИЗО, ОМС  |ОБ 540,0 |   -    |ОБ 100,0|ОБ 220,0|ОБ 220,0|
|     |фонда капитального ремонта МКД                  |   2014 годов   |                 |МБ 441,0 |   -    |МБ 45,0 |МБ 198,0|МБ 198,0|
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|2.3. |Оказание содействия в работе регионального      |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |фонда капитального ремонта МКД                  |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.   |      Задача 2 - отработка механизма предоставления льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме       |
|     |                                                                                                                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Координация работы ОМС, методическая и          |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |консультационная работа по вопросам             |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |предоставления мер социальной поддержки на      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |оплату жилого помещения и коммунальных услуг в  |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |денежной форме                                  |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.   |              Задача 3 - развитие конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживании, привлечение бизнеса               |
|     |                                         к управлению и инвестированию в жилищную сферу                                          |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1. |Оказание содействия, методической и практической|    2011 год    |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |помощи муниципальным образованиям области в     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |реализации условия в части доведения доли       |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |частных организаций по управлению и             |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |обслуживанию жилищного фонда до параметров,     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |установленных Федеральным законом от 21 июля    |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия          |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |реформированию жилищно-коммунального            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |хозяйства"                                      |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|4.2. |Проведение оценки деятельности управляющих      |   один раз в   |   ОМС, ДЖКХиИ   |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |организаций по управлению МКД в соответствии с  |   полугодие    |                 |         |        |        |        |        |
|     |постановлением Правительства области от         |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |13.07.2009 N 724-п "Об утверждении рекомендаций |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |по оценке качества работы управляющих           |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |организаций для управления многоквартирными     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |домами в Ярославской области", обобщение и      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |размещение результатов оценки на странице       |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |ДЖКХиИ официального портала органов             |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |государственной власти Ярославской области в    |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |целях содействия увеличению количества          |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |участников, добросовестно работающих на рынке   |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |жилищных услуг                                  |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|4.3. |Оказание содействия в работе саморегулируемой   |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |организации - Некоммерческого партнерства       |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |субъектов по управлению и эксплуатации МКД      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |Ярославской области "Ярославия"                 |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|4.4. |Проведение работы по увеличению доли МКД, в     |в течение 2011- |       ОМС       |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |которых цена за содержание и ремонт жилого      |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |помещения устанавливается отдельно по каждому   |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |МКД в зависимости от уровня износа данного дома,|                |                 |         |        |        |        |        |
|     |и согласованных с собственниками помещений      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |мероприятий по содержанию и ремонту общего      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |имущества                                       |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.   |                  Задача 4 - развитие механизмов частно-государственного партнерства в сфере предоставления ЖКУ                  |
|     |                                                                                                                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1. |Оказание содействия, методической и практической|    2011 год    |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |помощи муниципальным образованиям области в     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |реализации условия по доведению доли            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |коммерческих организаций коммунального          |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |комплекса до параметров, установленных          |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |Федеральным законом от 21 июля 2007 года        |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |жилищно-коммунального хозяйства"                |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|5.2. |Проведение мониторинга выполнения ОМС условий   |    2011 год    |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185- |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |ФЗ "О Фонде содействия реформированию           |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |жилищно-коммунального хозяйства"                |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|5.3. |Формирование условий для привлечения частных    |в течение 2011- |   ДЖКХиИ, ОМС   |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |инвестиций в проекты по развитию и модернизации |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |систем коммунальной инфраструктуры              |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|5.4. |Организационная и правовая поддержка при        |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |реорганизации муниципальных унитарных           |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |предприятий ЖКХ в предприятия с частной формой  |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |собственности                                   |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.   |                  Задача 5 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий                  |
|     |                 и организаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных                  |
|     |                                                экономически обоснованных тарифов                                                |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1. |Формирование тарифов на услуги субъектов        |   в течение    |     ДТЭиРТ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |естественных монополий и организаций            |2012-2014 годов |                 |         |        |        |        |        |
|     |коммунального комплекса на долгосрочный период  |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |в порядке, установленном федеральным            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |законодательством                               |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|6.2. |Обучение специалистов ДТЭиРТ по вопросам        |в течение 2011- |     ДТЭиРТ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |установления тарифов на услуги субъектов        |   2012 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |естественных монополий и организаций            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |коммунального комплекса на долгосрочный период, |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |в том числе на основе метода доходности на      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |инвестированный капитал                         |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.   |                             Задача 6 - финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса                              |
|     |                                                                                                                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1. |Проведение мониторинга дебиторской и            |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |кредиторской задолженности организаций          |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |коммунального комплекса с целью оптимизации     |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |структуры оборотных средств, направленных на    |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |стабилизацию финансово-экономического           |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |состояния организаций ЖКХ                       |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|7.2. |Проведение проверок и оказание практической     |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |помощи по организации работы по сокращению      |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |дебиторской и кредиторской задолженности        |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |населения в организациях ЖКХ                    |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|7.3. |Оказание методической помощи предприятиям ЖКХ   |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |по организации и проведению претензионной       |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |работы по взысканию задолженности за            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |предоставленные услуги и разработке мероприятий |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |по финансовому оздоровлению предприятий         |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|7.4. |Создание в муниципальных образованиях области   |    2011 год    |       ОМС       |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |территориальных комиссий по работе с            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |неплательщиками                                 |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |ЖКУ                                             |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|7.5. |Проведение ежегодной инвентаризации             |в течение 2011- |       ОМС       |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |задолженности организаций ЖКК на основании      |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |актов сверки, свидетельствующих о взаимном      |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |признании сторонами, подписывающими акт,        |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |размеров и периода образования задолженности    |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|7.6. |Реструктуризация задолженности организаций ЖКК  |в течение 2011- |       ОМС       |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |в соответствии с соглашениями, заключаемыми     |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |между организацией ЖКК и соответствующими       |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |дебиторами и кредиторами                        |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.   |                  Задача 7 - сокращение дотирования предприятий ЖКК и переход к оплате населением стоимости ЖКУ                  |
|     |                                              по экономически обоснованным тарифам                                               |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Доведение уровня платежей населения за ЖКУ до   |в течение 2011- | ДЖКХиИ, ДФ, ОМС |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |возмещения экономически обоснованных затрат     |      2013      |                 |         |        |        |        |        |
|     |                                                |     годов      |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.   |                               Задача 8 - информационно-пропагандистское сопровождение реформы ЖКХ                               |
|     |                                                                                                                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|9.1. |Организация и проведение ежегодного областного  |    ежегодно    |     ДЖКХиИ      | 0,75 ОБ | 0,1 ОБ |0,15 ОБ | 0,2 ОБ | 0,3 ОБ |
|     |конкурса на лучшую публикацию в СМИ             |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |Ярославской области по информационно-           |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |пропагандистскому сопровождению реформы ЖКХ     |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.2. |Организация обучающих семинаров по вопросам     | не реже одного |     ДЖКХиИ      |1,135 ОБ |0,185 ОБ|0,25 ОБ | 0,3 ОБ | 0,4 ОБ |
|     |деятельности управляющих организаций и создания |раза в полугодие|                 |         |        |        |        |        |
|     |ТСЖ с целью повышения квалификации и            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |подготовки кадров по управлению МКД             |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.3. |Распространение через электронные СМИ           |    2011 год    |   ОМС, ДЖКХиИ   |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |видеороликов по вопросам управления МКД         |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.4. |Доведение до населения буклетов по вопросам     |    2011 год    |   ОМС, ДЖКХиИ   |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |оплаты ЖКУ и проведения капитального ремонта    |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |МКД                                             |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.5. |Разработка и актуализация документов и          |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |методических материалов по вопросам создания и  |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |функционирования ТСЖ                            |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |                                                |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.6. |Подготовка публикаций для освещения в СМИ       |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |    -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |вопросов модернизации и реформирования ЖКХ      |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|9.7. |Организация и проведение ежегодного конкурса на |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      |2,280 ОБ | 0,2 ОБ |0,63 ОБ | 0,7 ОБ |0,75 ОБ |
|     |лучшую организацию сферы ЖКХ Ярославской        |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |области в целях выявления наиболее эффективно   |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |работающих организаций ЖКХ, пропаганды и        |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |распространения передового опыта, мобилизации   |                |                 |         |        |        |        |        |
|     |коллективов на осуществление реформы ЖКХ        |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
| 9.8 |Организация и проведение областного конкурса    |в течение 2011- |     ДЖКХиИ      | 0,9 ОБ  |0,15 ОБ | 0,2 ОБ |0,25 ОБ | 0,3 ОБ |
|     |профессионального мастерства среди работников   |   2014 годов   |                 |         |        |        |        |        |
|     |ЖКК области                                     |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|10.  |                    Задача 9 - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и                     |
|     |                ресурсосберегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики                |
|     |                                     и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов                                     |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Реализация Плана мероприятий по строительству,  |в течение 2011- |       ОМС       |443,4 ОБ |116,9 ОБ|78,5 ОБ |78,4 ОБ |169,6 ОБ|
|     |реконструкции систем и объектов теплоснабжения  |   2014 годов   |                 | 88,4 МБ |20,1 МБ |16,0 МБ |17,6 МБ |34,7 МБ |
|     |на 2011-2014 годы                               |                |                 |115,0 ФБ |   -    |30,0 ФБ |37,0 ФБ |48,0 ФБ |
|     |                                                |                |                 |         |        |        |        |        |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|11.  |                   Задача 10 - повышение уровня газификации населенных пунктов, особенно в сельской местности                    |
|     |                                                                                                                                 |
|-----+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |Реализация Плана мероприятий по строительству   |в течение 2011- |       ОМС       |768,3 ОБ |211,4 ОБ|155,4 ОБ|155,4 ОБ|246,1 ОБ|
|     |объектов газоснабжения                          |   2014 годов   |                 |1642,2 ВИ|427,7 ВИ|572,6 ВИ|328,3 ВИ|313,6 ВИ|
|     |                                                |                |                 | 128,2МБ |26,8 МБ |25,9 МБ |28,8 МБ |46,7 МБ |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|     |Итого                                           |                |                 |1757,0 ОБ|329,0 ОБ|335,2 ОБ|455,3 ОБ|637,5 ОБ|
|     |                                                |                |                 |1642,2 ВИ|427,7 ВИ|572,6 ВИ|328,3 ВИ|313,6 ВИ|
|     |                                                |                |                 |657,6 МБ |46,9 МБ |86,9 МБ |244,4 МБ|279,4 МБ|
|     |                                                |                |                 |115,0 ФБ |   -    |30,0 ФБ |37,0 ФБ |48,0 ФБ |
|-----+------------------------------------------------+----------------+-----------------+---------+--------+--------+--------+--------|
|     |Всего                                           |                |                 | 4171,8  | 803,6  | 1024,7 | 1065,0 | 1278,5 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Список используемых сокращений
     ВИ - внебюджетные источники
     ДЖКХиИ   -   департамент   жилищно-коммунального   хозяйства    и
инфраструктуры Ярославской области
     ДФ - департамент финансов Ярославской области
     ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования  тарифов
Ярославской области
     ДИЗО  -   департамент   имущественных   и   земельных   отношений
Ярославской области
     ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
     ЖКК - жилищно-коммунальный комплекс
     ЖКУ - жилищно-коммунальные услуги
     МКД - многоквартирный дом
     МБ - местный бюджет
     ОМС - органы местного  самоуправления  муниципальных  образований
области
     ОБ - областной бюджет
     СМИ - средства массовой информации
     ТСЖ - товарищество собственников жилья
     ФБ - федеральный бюджет

                                                          Приложение 5
                                                           к Программе

                                 ПЛАН
    мероприятий по строительству, реконструкции систем и объектов
                      теплоснабжения на 2011 год


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |   Наименование муниципального района (городского    |   Объем    |Сметная   |Лимит     | Ожидаемая  |    Повышение    |
|п/п|        округа) области, мероприятия, объекта        |   работ,   |стоимость,|областного| экономия в |   надежности    |
|   |                                                     |  мощность  |тыс. руб. |бюджета,  | расчете на | предоставления  |
|   |                                                     |            |          |тыс. руб. |отопительный|  коммунальных   |
|   |                                                     |            |          |          |  период,   | услуг жилищного |
|   |                                                     |            |          |          |тыс. руб.   |     фонда и     |
|   |                                                     |            |          |          |            |социальной сферы,|
|   |                                                     |            |          |          |            |      кв. м      |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
| 1 |                          2                          |     3      |    4     |    5     |     6      |        7        |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|1. |Борисоглебский муниципальный район                   |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной детского сада "Теремок" с    |    0,08    |   2332   |   2100   |    210     |      1700       |
|   |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский|  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной детского сада "Звездочка" с  |    0,12    |   2087   |   1880   |    200     |      1641       |
|   |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский|  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной кинотеатра "Спутник" МУК     |    0,08    |   1778   |   1600   |    180     |      2500       |
|   |"Борисоглебский РКДЦ" с переводом на природный газ в |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |раб. пос. Борисоглебский                             |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной детской библиотеки с         |    0,01    |   1088   |   980    |    110     |      1300       |
|   |переводом на природный газ в раб. пос. Борисоглебский|  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной родильного отделения МУЗ     |    0,02    |   1436   |   750    |    110     |      1200       |
|   |"Борисоглебская ЦРБ" с переводом на природный газ в  |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |раб. пос. Борисоглебский                             |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной музея МУК "Борисоглебский    |    0,01    |   770    |   690    |     75     |       980       |
|   |РКДЦ" с переводом на природный газ в раб. пос.       |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |Борисоглебский                                       |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной МУП ЖКХ "Акватерм-сервис" с  |    0,07    |   1950   |   298    |    200     |      4600       |
|   |переводом на природный газ в с. Вощажниково, ул.     |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |Советская д.41 (проектные работы)                    |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной Вощажниковского СДК с        |    0,06    |   1628   |   282    |    190     |      4100       |
|   |переводом на природный газ с. Вощажниково            |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |(проектные работы)                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной МОУ Вощажниковская СОШ с     |    0,07    |   2230   |   300    |    200     |      2300       |
|   |переводом на природный газ с. Вощажниково            |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |(проектные работы)                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной больницы с переводом на      |    0,07    |   1950   |   298    |    200     |      2600       |
|   |природный газ в с. Вощажниково, ул. Советская д.1    |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |(проектные работы)                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной МОУ Юркинская ООШ с          |    0,05    |   2230   |   300    |    180     |      1700       |
|   |переводом на природный газ в дер. Юркино (проектные  |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |работы)                                              |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной детского сада МОУ Юркинская  |    0,05    |   2230   |   300    |    180     |      1500       |
|   |ООШ с переводом на природный газ в дер. Юркино       |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |(проектные работы)                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной с переводом на природный газ |    0,04    |   1628   |   281    |    170     |      1200       |
|   |ФАП в дер. Юркино (проектные работы)                 |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной Неверковского СДК с          |    0,07    |   2230   |   282    |    200     |      3200       |
|   |переводом на природный газ в с. Неверково (проектные |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |работы)                                              |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной МОУ Неверковская ООШ с       |    0,05    |   1360   |   300    |    180     |      2400       |
|   |переводом на природный                               |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |газ в с. Неверково (проектные работы)                |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной с переводом на природный газ |    0,04    |   1360   |   290    |    170     |      1800       |
|   |ФАП в с. Неверково (проектные работы)                |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |  28287   |  10931   |    2755    |      34721      |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|2. |Даниловский муниципальный район                      |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |    0,96    |   6740   |   4300   |    211     |      1300       |
|   |МОУ ДОД Детско-юношеской спортивной школы N 2        |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |г. Данилова                                          |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |   6740   |   4300   |    211     |      1300       |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|3. |Мышкинский муниципальный район                       |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной с переводом на природный газ |0,2 Гкал/час|   7500   |   2957   |    144     |      2203       |
|   |в дер. Коптево                                       |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция котельной                              |0,1 Гкал/час|   2548   |   2293   |    120     |      2100       |
|   |МОУ "Рождественская средняя общеобразовательная      |            |          |          |            |                 |
|   |школа"                                               |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |  10048   |   5250   |    264     |      4303       |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|4. |Переславский муниципальный район                     |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Техническое перевооружение мазутной котельной с      |5,1 Гкал/час|  18200   |  14249   |    6540    |      15727      |
|   |переводом на природный газ и оптимизация тепловых    |            |          |          |            |                 |
|   |сетей в с. Нагорье                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция мазутной котельной с переводом на      |5,8 Гкал/час|   927    |   927    |            |                 |
|   |природный газ, с. Кубринск (кредиторская             |            |          |          |            |                 |
|   |задолженность)                                       |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |2,5 Гкал/час|   4000   |   3540   |    700     |      9365       |
|   |дер. Горки                                           |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |5,6 Гкал/час|   7000   |   6380   |    1000    |      31618      |
|   |пос. Купанское                                       |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |    1,83    |   5000   |   4380   |    800     |      11248      |
|   |с. Бектышево                                         |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |  35127   |  29476   |    9040    |      67958      |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|5. |Ростовский муниципальный район                       |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Реконструкция с переводом на природный газ котельной |9,0 Гкал/час|  14510   |  10157   |    800     |      23800      |
|   |"751 ремонтный завод"                                |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |0,4 Гкал/час|   5000   |   4000   |    500     |      5417       |
|   |с. Дмитриановское                                    |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |0,8 Гкал/час|   5000   |   4000   |    500     |      8900       |
|   |с. Караш                                             |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Модернизация котельной                               |1,1 Гкал/час|   5625   |   4500   |    550     |      8100       |
|   |с. Марково                                           |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |  30135   |  22657   |    2350    |      46217      |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|6. |Городской округ г. Рыбинск                           |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Перевод котельной школы-интерната N 2 с жидкого      |    2,24    |   8400   |   4940   |    4374    |      7100       |
|   |топлива на природный газ с учетом строительства      |  Гкал/час  |          |          |            |                 |
|   |блочно-модульной газовой котельной по ул. Свердлова, |            |          |          |            |                 |
|   |д. 26                                                |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |   8400   |   4940   |    4374    |      7100       |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|7. |Рыбинский муниципальный район                        |            |          |          |            |                 |
|   |                                                     |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Строительство модульной газовой котельной в          |6,5 Гкал/час|  37500   |  19971   |    6525    |      42862      |
|   |пос. Октябрьский (Октябрьского сельского поселения)  |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Строительство модульной газовой котельной в          |2,6 Гкал/час|  16140   |   4802   |    949     |      9816       |
|   |пос. Красная Горка                                   |            |          |          |            |                 |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Итого                                                |            |  53640   |  24773   |    7474    |      52678      |
|---+-----------------------------------------------------+------------+----------+----------+------------+-----------------|
|   |Всего по теплоснабжению                              |            |  172377  |  102327  |   26468    |     214277      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    Список используемых сокращений
     МОУ    ДОД    -    муниципальное    образовательное    учреждение
дополнительного образования детей
     МУК - муниципальное учреждение культуры
     МУЗ - муниципальное учреждение здравоохранения
     ООШ - общеобразовательная школа
     РКДЦ - районный культурно-досуговый центр
     СДК - сельский дом культуры
     ФАП - фельдшерско-акушерский пункт
     ЦРБ - центральная районная больница

                                                          Приложение 6
                                                           к Программе

                                 ПЛАН
   мероприятий по строительству объектов газоснабжения на 2011 год


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|                       Наименование мероприятия,                        |Объем работ,|Сметная        |Источник финансирования|Потребность в|    Повышение    |
|     |                                объекта                                 |  мощность  |стоимость, тыс.|                       | средствах,  |  надежности и   |
|     |                                                                        |            |руб.           |                       |тыс. руб.    |  комфортности   |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |жилищного фонда и|
|     |                                                                        |            |               |                       |             |социальной сферы,|
|     |                                                                        |            |               |                       |             |      кв. м      |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|  1  |                                   2                                    |     3      |       4       |           5           |      6      |        7        |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|1.   |Большесельский муниципальный район                                      |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация правобережной части с. Большое Село (1 очередь) в квартале  |  1,6 км,   |     2946      |всего                  |    2651     |      8148       |
|     |улиц Заречная,                                                          |173 д.      |               |                       |             |                 |
|     |1 - я Строителей, 2 - я Строителей,                                     |            |               |                       |             |                 |
|     |3 - я Строителей, Крестьянская, Труда                                   |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    2651     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     2946      |всего                  |    2651     |      8148       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    2651     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|2.   |Борисоглебский муниципальный район                                      |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство межпоселкового газопровода                                |  37,1 км   |    259700     |всего                  |   259700    |                 |
|     |газораспределительная станция Борисоглебская - дер. Варусово - с.       |            |               |                       |             |                 |
|     |Вощажниково - дер. Юркино -                                             |            |               |                       |             |                 |
|     |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к                        |            |               |                       |             |                 |
|     |с. Неверково                                                            |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |   259700    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация с. Вощажниково и населенных пунктов, находящихся в зоне     |  27,5 км,  |     50784     |всего                  |    48245    |      65657      |
|     |газопровода газораспределительная станция Борисоглебская - дер. Варусово|1394 кв.    |               |                       |             |                 |
|     |- с. Вощажниково - дер. Юркино -                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |дер. Погорелка - воинская часть 9804 с отводом к с. Неверково           |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    48245    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |    310484     |всего                  |   307945    |      65657      |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    48245    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |   259700    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|3.   |Гаврилов-Ямский муниципальный район                                     |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация жилых домов по улицам Комарова и                            |247 кв.     |     6113      |всего                  |    4890     |      11634      |
|     |Зои Зубрицкой г. Гаврилов-Яма                                           |            |               |                       |             |                 |
|     |(городское поселение Гаврилов-Ям)                                       |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    4890     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство газопровода дер. Поляна -                                 |  3,5 км,   |     4788      |всего                  |    3830     |      1696       |
|     |санаторий - профилакторий "Сосновый Бор"                                |36 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3830     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     10900     |всего                  |    8720     |      13330      |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    8720     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|4.   |Даниловский муниципальный район                                         |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство межпоселкового газопровода                                |  6,5 км,   |     16250     |всего                  |    13000    |      2591       |
|     |с. Дмитриевское - дер. Костюшино                                        |55 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    13000    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     16250     |всего                  |    13000    |      2591       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    13000    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|5.   |Любимский муниципальный район                                           |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Закольцовка газопровода г. Любима (улицы Трефолева, Ленина, Набережная  |   0,9 км   |     1000      |всего                  |     900     |                 |
|     |р. Обноры,                                                              |            |               |                       |             |                 |
|     |Карла Либкнехта)                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |(городское поселение Любим)                                             |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |     900     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация г. Любима                                                   |   0,2 км   |      222      |всего                  |     200     |       283       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |6 д.        |               |областной бюджет       |     200     |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     1222      |всего                  |    1100     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1100     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|6.   |Мышкинский муниципальный район                                          |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация ул. Солнечной, г. Мышкин                                    |  1,1 км,   |     1444      |всего                  |    1300     |      1649       |
|     |                                                                        |35 д.       |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1300     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     1444      |всего                  |    1300     |      1649       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1300     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|7.   |Некоузский муниципальный район                                          |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация жилых домов в пос. Волга                                    |  3,7 км,   |     3656      |всего                  |    3290     |      2920       |
|     |                                                                        |62 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3290     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     3656      |всего                  |    3290     |      2920       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3290     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|8.   |Некрасовский муниципальный район                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация                                                             |  3,1 км,   |     3127      |всего                  |    2814     |      5181       |
|     |раб. пос. Некрасовское                                                  |110 д.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    2814     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация раб. пос. Бурмакино                                         |  1,61 км,  |     1556      |всего                  |    1400     |      1507       |
|     |                                                                        |32 д.       |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1400     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация жилого дома N 25 по ул. Набережной в раб. пос. Красный      |  0,1 км,   |      844      |всего                  |     760     |       565       |
|     |Профинтерн                                                              |12 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |     760     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     5527      |всего                  |    4974     |      7253       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    4974     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|9.   |Первомайский муниципальный район                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация раб. пос. Пречистое                                         |  1,2 км,   |     1778      |всего                  |    1600     |      4851       |
|     |                                                                        |103 д.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1600     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     1778      |всего                  |    1600     |      4851       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1600     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|10.  |Городской округ г. Переславль-Залесский                                 |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация района Грачковская Слобода (улиц Лабазной, Большой          |  2,8 км,   |     6875      |всего                  |    5500     |      17521      |
|     |Протечной, Малой Протечной, Советской, Комитетской, Валовое кольцо,     |372 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |переулков Грачковского, Чернореченского, Горсоветского)                 |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    5500     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство газовых сетей низкого давления по ул. Свободы             |  0,4 км,   |      625      |всего                  |     500     |      3391       |
|     |                                                                        |72 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |     500     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     7500      |всего                  |    6000     |      20912      |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    6000     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|11.  |Переславский муниципальный район                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство межпоселкового газопровода                                |   24 км    |    168000     |всего                  |   168000    |                 |
|     |с. Кубринск - с. Нагорье                                                |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |   168000    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация с. Нагорье и населенных пунктов в зоне газопровода до с.    |   12 км,   |     60684     |всего                  |    57650    |      46017      |
|     |Нагорье                                                                 |977 д.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    57650    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |    228684     |всего                  |   225650    |      46017      |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    57650    |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |   168000    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|12.  |Пошехонский муниципальный район                                         |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация района между реками Сога и Согожа,                          |   4 км,    |     8744      |всего                  |    7870     |      7065       |
|     |г. Пошехонье                                                            |150 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    7870     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     8744      |всего                  |    7870     |      7065       |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    7870     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|13.  |Ростовский муниципальный район                                          |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство газопровода до с. Климатино                               |  1,2 км,   |     2250      |всего                  |    1800     |      9279       |
|     |                                                                        |197 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    1800     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация раб. пос. Поречье-Рыбное                                    |  2,33 км,  |     4625      |всего                  |    3700     |      3627       |
|     |(сельское поселение Поречье-Рыбное)                                     |77 кв.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3700     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация раб. пос. Петровское                                        |  1,96 км,  |     4813      |всего                  |    3850     |      4757       |
|     |                                                                        |101 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3850     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация г. Ростова                                                  |  1,9 км,   |     3444      |всего                  |    3100     |      5652       |
|     |(городское поселение Ростов)                                            |120 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3100     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     15132     |всего                  |    12450    |      23315      |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    12450    |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|14.  |Городской округ г. Рыбинск                                              |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация Заволжского района                                          |  5,5 км,   |     13750     |всего                  |    11000    |      10409      |
|     |                                                                        |221 д.      |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    11000    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация Запахомовского района                                       |  1,75 км,  |     4375      |всего                  |    3500     |      3768       |
|     |                                                                        |80 д.       |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3500     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     18125     |всего                  |    14500    |      14177      |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    14500    |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|15.  |Тутаевский муниципальный район                                          |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация левобережного района г. Тутаева                             |  3,8 км,   |     7500      |всего                  |    6000     |      7065       |
|     |                                                                        |150 кв.     |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    6000     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     7500      |всего                  |    6000     |      7065       |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    6000     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|16.  |Угличский муниципальный район                                           |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация г. Углича                                                   |  2,5 км,   |     4256      |всего                  |    3830     |      3391       |
|     |                                                                        |72 д.       |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3830     |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     4256      |всего                  |    3830     |      3391       |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3830     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|17.  |Ярославский муниципальный район                                         |            |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Газификация раб. пос. Красные Ткачи (3 этап)                            |   2 км,    |     3905      |всего                  |    3124     |      2543       |
|     |                                                                        |54 д.       |               |                       |             |                 |
|     |                                                                        |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    3124     |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Строительство газопровода высокого давления от газораспределительной    |    5 км    |     13875     |всего                  |    11100    |                 |
|     |станции Климовское до дер. Высоко                                       |            |               |                       |             |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    11100    |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Итого                                                                   |            |     17780     |всего                  |    14224    |      2543       |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |    14224    |                 |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |      0      |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |Всего                                                                   |            |    661928     |всего                  |   635104    |     231167      |
|     |------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |областной бюджет       |   207404    |                 |
|-----+------------------------------------------------------------------------+------------+---------------+-----------------------+-------------+-----------------|
|     |                                                                        |            |               |внебюджетные источники |   427700    |                 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 7
                                                           к Программе

                                РАСЧЕТ
     интегральной оценки эффективности инвестиционных проектов по
    строительству, реконструкции систем и объектов теплоснабжения,
                      газоснабжения на 2011 год

                 I. Переславский муниципальный район
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |                                                       Критерий оценки                                                        |Допустимый|  Весовой  |Значение |Газификация с.|  Реконструкция  |
|п/п|                                                                                                                              |   балл   |коэффициент|   по    |  Нагорье и   |    мазутной     |
|   |                                                                                                                              |          |   (ki)    |критерию |  населенных  |   котельной с   |
|   |                                                                                                                              |          |           |(ki)х(qi)|пунктов в зоне|  переводом на   |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |газопровода до| природный газ и |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |  с. Нагорье  |   оптимизация   |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |тепловых сетей с.|
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |     Нагорье     |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
| 1 |                                                              2                                                               |    3     |     4     |    5    |      6       |        7        |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|1. |Наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта                                                                   |    1     |   0,034   |  0,034  |    0,034     |      0,034      |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|2. |Соответствие цели инвестиционного проекта приоритетам и целям, определенным в стратегии и программах социально-экономического |    1     |   0,03    |  0,03   |    0,023     |      0,03       |
|   |развития области, концепциях областных целевых программ на среднесрочный и долгосрочный периоды                               |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,75   |           |  0,023  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,015  |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|3. |Комплексный подход к решению конкретной проблемы в рамках инвестиционного проекта во взаимосвязи с программными               |    1     |   0,03    |  0,03   |     0,03     |      0,03       |
|   |мероприятиями, реализуемыми в рамках долгосрочных целевых программ                                                            |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|4. |Обоснование необходимости реализации инвестиционного проекта с привлечением средств местного бюджета                          |    1     |   0,04    |  0,04   |     0,02     |      0,02       |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,02   |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|5. |Отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и услуг), производимой иными организациями                        |    1     |   0,137   |  0,137  |    0,137     |      0,137      |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,069  |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|6. |Значения количественных показателей (показателя) результатов реализации инвестиционного проекта                               |    1     |   0,028   |  0,028  |    0,028     |      0,028      |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|7. |Отношение сметной стоимости инвестиционного проекта к значениям количественных показателей (показателя) результатов реализации|    1     |   0,32    |  0,32   |    0,320     |        0        |
|   |инвестиционного проекта                                                                                                       |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,16   |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|8. |Количество потребителей продукции (услуг), создаваемой (ых) в результате реализации инвестиционного проекта, в объеме,        |    1     |   0,095   |  0,095  |    0,095     |      0,095      |
|   |достаточном для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использования проектной мощности объекта капитального        |          |           |         |              |                 |
|   |строительства                                                                                                                 |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,048  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|9. |Отношение проектной мощности создаваемого (реконструируемого) объекта капитального строительства к мощности, необходимой для  |    1     |   0,068   |  0,068  |    0,068     |      0,068      |
|   |производства продукции (услуг) в объеме, предусмотренном для государственных нужд                                             |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|10.|Объем инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимый для реализации инвестиционного проекта                            |    1     |   0,137   |  0,137  |    0,137     |      0,137      |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,75   |           |  0,103  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|11.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории области                                                  |    1     |   0,037   |  0,037  |    0,037     |        0        |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,75   |           |  0,028  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,019  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|---+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------+-----------+---------+--------------+-----------------|
|12.|Актуальность решения проблем в сфере внедрения проекта на территории муниципального образования области                       |    1     |   0,044   |  0,044  |    0,044     |      0,044      |
|   |                                                                                                                              |          |           |         |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,75   |           |  0,033  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |   0,5    |           |  0,022  |              |                 |
|   |                                                                                                                              |    0     |           |    0    |              |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+--------------+-----------------|
|                                                                   Интегральная оценка (Э инт.)                                                                    |    0,973     |      0,623      |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                  II. Ростовский муниципальный район
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|            Критерий оценки             |Допустимый|  Весовой  | Значение  |Реконструкция |Строительство |
|     |                                        |   балл   |Коэффициент|по критерию| с переводом  |газопровода до|
|     |                                        |          |   (ki)    | (ki)х(qi) | на природный | с. Климатино |
|     |                                        |          |           |           |газ котельной |              |
|     |                                        |          |           |           |"751 ремонтный|              |
|     |                                        |          |           |           |    завод"    |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|  1  |                   2                    |    3     |     4     |     5     |      6       |      7       |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|1.   |Наличие четко сформулированной цели     |    1     |   0,034   |   0,034   |    0,034     |    0,034     |
|     |инвестиционного проекта                 |    0     |           |     0     |              |              |
|     |                                        |          |           |           |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|2.   |Соответствие цели инвестиционного       |    1     |   0,03    |   0,03    |     0,03     |    0,023     |
|     |проекта приоритетам и целям,            |          |           |           |              |              |
|     |определенным в стратегии и программах   |          |           |           |              |              |
|     |социально-экономического развития       |          |           |           |              |              |
|     |области, концепциях областных целевых   |          |           |           |              |              |
|     |программ на среднесрочный и             |          |           |           |              |              |
|     |долгосрочный периоды                    |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,75   |           |   0,023   |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,015   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|3.   |Комплексный подход к решению            |    1     |   0,03    |   0,03    |     0,03     |     0,03     |
|     |конкретной проблемы в рамках            |    0     |           |     0     |              |              |
|     |инвестиционного проекта во взаимосвязи с|          |           |           |              |              |
|     |программными мероприятиями,             |          |           |           |              |              |
|     |реализуемыми в рамках долгосрочных      |          |           |           |              |              |
|     |целевых программ                        |          |           |           |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|4.   |Обоснование необходимости реализации    |    1     |   0,04    |   0,04    |     0,02     |     0,02     |
|     |инвестиционного проекта с привлечением  |          |           |           |              |              |
|     |средств местного бюджета                |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,02    |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном объеме         |    1     |   0,137   |   0,137   |    0,137     |    0,069     |
|     |замещающей продукции (работ и услуг),   |          |           |           |              |              |
|     |производимой иными организациями        |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,069   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|6.   |Значения количественных показателей     |    1     |   0,028   |   0,028   |    0,028     |    0,028     |
|     |(показателя) результатов реализации     |          |           |           |              |              |
|     |инвестиционного проекта                 |          |           |           |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости             |    1     |   0,32    |   0,32    |      0       |     0,32     |
|     |инвестиционного проекта к значениям     |          |           |           |              |              |
|     |количественных показателей (показателя) |          |           |           |              |              |
|     |результатов реализацииинвестиционного   |          |           |           |              |              |
|     |проекта                                 |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |           |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|8.   |Количество потребителей продукции       |    1     |   0,095   |   0,095   |    0,095     |    0,095     |
|     |(услуг), создаваемой (ых) в результате  |          |           |           |              |              |
|     |реализации инвестиционного проекта, в   |          |           |           |              |              |
|     |объеме, достаточном для обеспечения     |          |           |           |              |              |
|     |проектируемого (нормативного) уровня    |          |           |           |              |              |
|     |использования проектной мощности        |          |           |           |              |              |
|     |объекта капитального строительства      |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,048   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|9.   |Отношение проектной мощности            |    1     |   0,068   |   0,068   |    0,068     |    0,068     |
|     |создаваемого (реконструируемого)        |          |           |           |              |              |
|     |объекта капитального строительства к    |          |           |           |              |              |
|     |мощности, необходимой для производства  |          |           |           |              |              |
|     |продукции (услуг) в объеме,             |          |           |           |              |              |
|     |предусмотренном для государственных     |          |           |           |              |              |
|     |нужд                                    |          |           |           |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|10.  |Объем инженерной и транспортной         |    1     |   0,137   |   0,137   |    0,137     |    0,137     |
|     |инфраструктуры, необходимый для         |          |           |           |              |              |
|     |реализации инвестиционного проекта      |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,75   |           |   0,103   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|11.  |Актуальность решения проблем в сфере    |    1     |   0,037   |   0,037   |      0       |    0,037     |
|     |внедрения проекта на территории области |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,75   |           |   0,028   |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,019   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|-----+----------------------------------------+----------+-----------+-----------+--------------+--------------|
|12.  |Актуальность решения проблем в сфере    |    1     |   0,044   |   0,044   |      0       |    0,022     |
|     |внедрения проекта на территории         |          |           |           |              |              |
|     |муниципального образования области      |          |           |           |              |              |
|     |                                        |   0,75   |           |   0,033   |              |              |
|     |                                        |   0,5    |           |   0,022   |              |              |
|     |                                        |    0     |           |     0     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------+--------------+--------------|
|                          Интегральная оценка (Э инт.)                           |    0,579     |    0,882     |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                 III. Ярославский муниципальный район

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N п/п|            Критерий оценки             |Допустимый| Весовой  | Значение  |    Строительство    |
|     |                                        |   балл   |кэффициент|по критерию|     гзопровода      |
|     |                                        |          |   (ki)   | (ki)х(qi) |высокого давления от |
|     |                                        |          |          |           |газораспределительной|
|     |                                        |          |          |           | станции Климовское  |
|     |                                        |          |          |           |   до дер. Высоко    |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|  1  |                   2                    |    3     |    4     |     5     |          6          |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|1.   |Наличие четко сформулированной цели     |    1     |  0,034   |   0,034   |        0,034        |
|     |инвестиционного проекта                 |          |          |           |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|2.   |Соответствие цели инвестиционного       |    1     |   0,03   |   0,03    |        0,023        |
|     |проекта приоритетам и целям,            |          |          |           |                     |
|     |определенным в стратегии и программах   |          |          |           |                     |
|     |социально-экономического развития       |          |          |           |                     |
|     |области, концепциях областных целевых   |          |          |           |                     |
|     |программ на среднесрочный и             |          |          |           |                     |
|     |долгосрочный периоды                    |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,75   |          |   0,023   |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,015   |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|3.   |Комплексный подход к решению            |    1     |   0,03   |   0,03    |        0,03         |
|     |конкретной проблемы в рамках            |          |          |           |                     |
|     |инвестиционного проекта во взаимосвязи с|          |          |           |                     |
|     |программными мероприятиями,             |          |          |           |                     |
|     |реализуемыми в рамках долгосрочных      |          |          |           |                     |
|     |целевых программ                        |          |          |           |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|4.   |Обоснование необходимости реализации    |    1     |   0,04   |   0,04    |        0,02         |
|     |инвестиционного проекта с привлечением  |          |          |           |                     |
|     |средств местного бюджета                |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,02    |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|5.   |Отсутствие в достаточном объеме         |    1     |  0,137   |   0,137   |        0,137        |
|     |замещающей продукции (работ и услуг),   |          |          |           |                     |
|     |производимой иными организациями        |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |           |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|6.   |Значения количественных показателей     |    1     |  0,028   |   0,028   |        0,028        |
|     |(показателя) результатов реализации     |          |          |           |                     |
|     |инвестиционного проекта                 |          |          |           |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|7.   |Отношение сметной стоимости             |    1     |   0,32   |   0,32    |        0,32         |
|     |инвестиционного проекта к значениям     |          |          |           |                     |
|     |количественных показателей (показателя) |          |          |           |                     |
|     |результатов реализации инвестиционного  |          |          |           |                     |
|     |проекта                                 |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,16    |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|8.   |Количество потребителей продукции       |    1     |  0,095   |   0,095   |        0,095        |
|     |(услуг), создаваемой (ых) в результате  |          |          |           |                     |
|     |реализации инвестиционного проекта, в   |          |          |           |                     |
|     |объеме, достаточном для обеспечения     |          |          |           |                     |
|     |проектируемого (нормативного) уровня    |          |          |           |                     |
|     |использования проектной мощности        |          |          |           |                     |
|     |объекта капитального строительства      |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,048   |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|9.   |Отношение проектной мощности            |    1     |  0,068   |   0,068   |        0,068        |
|     |создаваемого (реконструируемого) объекта|          |          |           |                     |
|     |капитального строительства к мощности,  |          |          |           |                     |
|     |необходимой для производства продукции  |          |          |           |                     |
|     |(услуг) в объеме, предусмотренном для   |          |          |           |                     |
|     |государственных нужд                    |          |          |           |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|10.  |Объем инженерной и транспортной         |    1     |  0,137   |   0,137   |        0,137        |
|     |инфраструктуры, необходимый для         |          |          |           |                     |
|     |реализации инвестиционного проекта      |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,75   |          |   0,103   |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|11.  |Актуальность решения проблем в сфере    |    1     |  0,037   |   0,037   |        0,028        |
|     |внедрения проекта на территории области |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,75   |          |   0,028   |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,019   |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|-----+----------------------------------------+----------+----------+-----------+---------------------|
|12.  |Актуальность решения проблем в сфере    |    1     |  0,044   |   0,044   |        0,044        |
|     |внедрения проекта на территории         |          |          |           |                     |
|     |муниципального образования области      |          |          |           |                     |
|     |                                        |   0,75   |          |   0,033   |                     |
|     |                                        |   0,5    |          |   0,022   |                     |
|     |                                        |    0     |          |     0     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------+---------------------|
|                          Интегральная оценка (Э инт.)                          |        0,964        |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также