Расширенный поиск

Постановление Правительства Ярославской области от 05.04.2010 № 187-п

     По указанным кредитам (займам), оформленным после 01 января  2010
года, возмещение  части  затрат  на  уплату  процентов  предполагается
осуществлять в пределах одной второй, но не менее одной  трети  ставки
рефинансирования  (учетной  ставки)  Центрального   банка   Российской
Федерации, действующей на дату заключения договора кредита (займа), но
не более фактических затрат на уплату процентов по кредиту (займу).
     Субсидии предполагается предоставлять на возмещение части  затрат
на уплату процентов по следующим видам кредитов (займов):
     - краткосрочные кредиты (займы), предоставляемые  на  срок  до  1
года сельскохозяйственным организациям, льносеющим предприятиям,  КФХ,
включая  индивидуальных  предпринимателей,  на  приобретение   горюче-
смазочных материалов, запасных частей, узлов и агрегатов, и материалов
для ремонта сельскохозяйственной техники и  оборудования,  минеральных
удобрений, средств защиты растений, кормов,  ветеринарных  препаратов,
электроэнергии и других материальных ресурсов для проведения  сезонных
работ, а  также  организациям  независимо  от  организационно-правовой
формы,   осуществляющим   первичную   и   последующую   (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, - на закупку льноволокна и
муки;
     - инвестиционные кредиты (займы), предоставляемые на  срок  до  8
лет сельскохозяйственным организациям  и  организациям  независимо  от
организационно-правовой формы, осуществляющим первичную и  последующую
(промышленную)  переработку   сельскохозяйственной   продукции,   КФХ,
включая   индивидуальных   предпринимателей,   -    на    приобретение
оборудования (российского и  зарубежного  производства),  оборудования
для перевода грузовых автомобилей,  тракторов  и  сельскохозяйственных
машин  на  газомоторное  топливо,  племенной  продукции   (материала),
специализированного  транспорта,  спецтехники   и   оборудования,   на
закладку  многолетних  насаждений,  строительство,   реконструкцию   и
модернизацию    животноводческих    комплексов    (ферм),     объектов
животноводства  и  кормопроизводства,  хранилищ  картофеля,  овощей  и
фруктов, тепличных комплексов по производству плодоовощной продукции в
закрытом  грунте,  предприятий  по  переработке  льна  и  льноволокна,
мясохладобоен, пунктов по первичной  переработке  сельскохозяйственных
животных и молока, включая холодильную обработку и хранение  мясной  и
молочной продукции молокоприемных пунктов, строительство  объектов  по
глубокой переработке  высокопротеиновых  сельскохозяйственных  культур
(cои, пшеницы, ржи, кукурузы, рапса, нута).
     Для  сельскохозяйственных   товаропроизводителей   прогнозируется
проведение мероприятий по развитию земельной ипотеки, размеры  которой
будут расти по мере увеличения количества земельных  долей,  прошедших
государственную регистрацию.
     Для увеличения  залоговой  базы  и,  соответственно,  доступности
кредитных ресурсов предусматривается предоставление субсидий  за  счет
средств   областного   бюджета   на   частичное   возмещение    затрат
сельскохозяйственных    товаропроизводителей    по     государственной
регистрации прав на недвижимое имущество, земельные доли  и  сделок  с
ними.
     Предполагается   пополнение    уставного    капитала    открытого
акционерного общества "Росагролизинг"  за  счет  средств  федерального
бюджета,  что  также  повысит  доступность  кредитных   ресурсов   для
организаций АПК, КФХ, ЛПХ и СПоК.
     Предусматривается   продолжение   реализации    мероприятий    по
реструктуризации финансовой задолженности в соответствии с Федеральным
законом  от  9  июля  2002  года  N 83-ФЗ  "О финансовом  оздоровлении
сельскохозяйственных товаропроизводителей".
     Прогнозируется, что при условии реализации мероприятий  Программы
и достижении устойчивого развития АПК снизится удельный вес  убыточных
предприятий  и  повысится  инвестиционная   привлекательность   данной
отрасли для потенциальных инвесторов.
     Предполагается участие Ярославской области в федеральном конкурсе
по разработке и финансированию экономически значимой областной целевой
программы.
     Предполагается  расширение  существующих   мер   господдержки   и
внедрение новых направлений и мероприятий поддержки,  направленных  на
решение задач Программы, в том числе:
     в   области   привлечения   инвестиций   в   сельскохозяйственное
производство:
     - с 2010 года предусмотреть  лимиты  бюджетных  ассигнований  для
субсидирования  кредитов,  направленных  на   строительство   объектов
промышленного рыбоводства и теплиц;
     - с  2010  года  компенсировать  часть  затрат  по  строительству
подъездных  путей  и   благоустройству   территорий   животноводческих
комплексов;
     - расширить перечень высокоэффективной  техники  и  прогрессивных
технологий в растениеводстве и животноводстве, затраты на приобретение
которых подлежат частичной компенсации;
     в области повышения финансовой устойчивости  с  целью  расширения
залоговой базы путем субсидирования кредитов, привлекаемых  на  оплату
работ, связанных с регистрацией объектов недвижимости и земли;
     в  области  развития  социальной  инфраструктуры  на  селе  путем
субсидирования  кредитов,  привлеченных  на  строительство  жилья  для
граждан, проживающих и работающих в сельской местности;
     в отраслях растениеводства и кормопроизводства:
     - компенсировать часть затрат на увеличение посевных площадей,  в
том  числе  за  счет  распашки  неиспользуемых   земель   под   урожай
сельскохозяйственных культур текущего года;
     - субсидировать увеличение посевов зерновых культур.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы.
     Задача по снижению рисков в АПК предусматривает  снижение  потерь
при производстве сельскохозяйственной продукции в  случае  наступления
неблагоприятных событий природного характера.
     Для  решения  указанной   задачи   предусматривается   выполнение
следующих мероприятий:
     - увеличение удельного веса застрахованных  посевных  площадей  в
общей посевной площади до 25 процентов;
     -  осуществление  государственной  поддержки  по   предоставлению
субсидий за счет средств  областного  бюджета  для  возмещения  до  25
процентов затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей  на  уплату
страховых  взносов  по  договорам  страхования,  заключенным  ими   со
страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого  вида
страхования.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы.
     Задача  по  использованию  консалтинговых  услуг  предусматривает
реализацию  мероприятий  по  оказанию  поддержки  организациям  АПК  в
изучении и внедрении прогрессивных технологий.
     В  связи   с   этим   предусматривается   привлечение   компаний,
оказывающих   консалтинговые   услуги   по   внедрению   прогрессивных
технологий в организациях АПК по следующим основным направлениям:
     - разработка системы племенной работы в молочном  скотоводстве  и
овцеводстве;
     - внедрение  элементов  селекции  коров,  повышающих  уровень  их
продуктивности;
     - внедрение системы кормления КРС, обеспечивающей  повышение  его
продуктивности;
     - внедрение беспривязной системы содержания скота;
     - семеноводство  зерновых,  зернобобовых  культур  и  многолетних
трав.
     Предусматривается оказание государственной поддержки  из  средств
областного бюджета по  возмещению  части  затрат  организациям  АПК  в
случаях использования консалтинговых услуг.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы.
     Задачу по развитию и  расширению  информационно-консультационного
обслуживания целесообразно решать в рамках  подпрограммы  "Развитие  и
расширение        информационно-консультационного         обслуживания
сельхозтоваропроизводителей Ярославской области".
     Задачу по созданию ЕСИА АПК предполагается  решать  по  следующим
направлениям:
     - формирование государственных информационных  ресурсов  в  сфере
АПК и обеспечение доступа к ним органов  государственной  власти  всех
уровней,   муниципальных   образований   области,   органов   местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов АПК и населения;
     -    обеспечение    информационного    взаимодействия     органов
государственной  власти  всех   уровней,   муниципальных   образований
области, органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов  АПК
и   населения   при   предоставлении   субъектам    АПК    электронных
государственных и муниципальных услуг;
     -    обеспечение     дистанционного     мониторинга     состояния
сельскохозяйственных угодий;
     - внедрение современных информационных технологий  в  обеспечение
деятельности   органов   управления   АПК   и   регулирование   рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
     В  2010-2014  годах  предполагается  полный  охват  муниципальных
органов   управления   агропромышленным    комплексом,    использующих
функциональные возможности, предоставляемые  ЕСИО  АПК.  Это  позволит
предоставлять  в  полном  объеме  государственные  электронные  услуги
сельхозтоваропроизводителям    и    сельскому     населению,     будет
способствовать  ускорению  темпов  роста  и  повышению   эффективности
сельскохозяйственного производства.
     Предусматривается  государственная   поддержка   мероприятий   по
созданию ЕСИО АПК из областного бюджета.
     Основные показатели и целевые индикаторы  по  созданию  ЕСИО  АПК
приведены в разделе IV Программы.
     Задачу  по  созданию  условий  для  обеспечения  предприятий  АПК
области  высококвалифицированными  специалистами  и  кадрами  массовых
профессий  предполагается  решать  в  рамках  подпрограммы   "Кадровое
обеспечение АПК".
     Для  достижения  цели  немаловажное  значение  имеет  организация
соревнования в АПК.  Мероприятия  по  реализации  данного  направления
утверждены постановлением  Губернатора  области  от  20.08.2007  N 765
"Об организации соревнования в АПК  области  и  признании  утратившими
силу и частично утратившими силу отдельных  постановлений  Губернатора
области".  Условия  данного  соревнования  стимулируют   администрации
муниципальных районов и сельских  поселений,  коллективы  и  отдельных
работников     сельскохозяйственных     предприятий,      а      также
сельхозтоваропроизводителей малых  форм  хозяйствования  к  достижению
высоких показателей в развитии сельскохозяйственного производства.
     Для  развития  сельских  территорий  до   значений   индикативных
показателей  предполагается  развивать  социальную  инфраструктуру   в
местах   наиболее   вероятной    концентрации    сельскохозяйственного
производства.   Необходимо   создать    на    указанных    территориях
благоприятные условия для комфортного проживания  коренного  сельского
населения,  составляющего  основу  трудового   потенциала,   а   также
привлечения новых  квалифицированных  работников  и  специалистов  для
развития производства.
     В ходе  разработки  Программы  исследовались  различные  варианты
достижения  поставленных  целей.  Экономически  обоснованным  является
достижение целевых индикаторов  Программы  при  обеспечении  поддержки
предприятий, имеющих реальные предпосылки по развитию  производства  и
достаточно развитую инфраструктуру населенных пунктов, на которых  они
расположены.  Состав  сельскохозяйственных  предприятий   формировался
исходя  из  соответствия  финансовых  возможностей  (с   учетом   всех
источников   финансирования)   уровню    развития    производства    и
инфраструктуры  села  и  полученному  экономическому  эффекту  в  виде
достижения намеченных целей.
     В   результате   исследования   совместно    с    администрациями
муниципальных районов области и отраслевыми департаментами Ярославской
области сформирован перечень населенных  пунктов,  где  предполагается
развитие  сельскохозяйственного  производства.   Перечень   населенных
пунктов,    где    предполагается    развитие    сельскохозяйственного
производства, приведен в приложении 19 к Программе. Указанный перечень
состоит  из  116  сельскохозяйственных  предприятий  и  116   сельских
населенных  пунктов,  на  развитие  которых   направлены   мероприятия
Программы.  Сельскохозяйственные  предприятия,  включенные  в   данный
перечень, на сегодняшний день составляют основу производства продукции
сельского хозяйства (78,1 процента), имеют кадровый потенциал,  мощную
производственную базу,  а  сельские  населенные  пункты  -  лучшую  по
сравнению с остальными сельскими населенными  пунктами  инфраструктуру
сельских территорий. Кроме того, в данных предприятиях имеются  четкие
планы по развитию производства  на  основе  реализации  инвестиционных
проектов и внедрения прогрессивных технологий.
     В   связи   с   этим   Программой   предусматривается    развитие
инфраструктуры и социальное обустройство сельских населенных  пунктов,
на территории которых наиболее вероятна  концентрация  производства  и
которые обеспечат  выполнение  целей  и  задач  Программы.  Для  этого
необходимо решение следующих задач:
     - повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской
помощи сельскому населению области.
     В настоящее время в области действует областная целевая программа
"Развитие  материально-технической  базы  учреждений   здравоохранения
Ярославской области" на 2009-2015  годы,  утвержденная  постановлением
Правительства области от 01.09.2009 N 897-п "Об утверждении  областной
целевой программы "Развитие  материально-технической  базы  учреждений
здравоохранения Ярославской области"  на  2009-2015  годы  и  внесении
изменений в постановление Правительства области от  24.12.2008  N 703-
п",   направленная   на   повышение   эффективности   работы   системы
здравоохранения в сельской местности. Мероприятия указанной  программы
направлены на повышение доступности и  качества  оказания  медицинской
помощи для всего населения области независимо от места проживания.
     Основная цель проведения мероприятий в рамках настоящей Программы
- это проведение  перераспределения  объемов  оказываемой  медицинской
помощи со стационарного  на  амбулаторный  вид  с  повышением  роли  и
ответственности врача первичного звена за здоровье населения, развитие
профилактического направления на отобранной для  дальнейшего  развития
территории. Для повышения  доступности  медицинской  помощи  сельскому
населению планируется создание межмуниципальных  медицинских  центров,
офисов врачей общей практики,  строительство  и  реконструкция  зданий
учреждений здравоохранения  за  счет  средств  областного  и  местного
бюджетов.  Мероприятия  по  строительству  и  реконструкции   объектов
здравоохранения в сельской местности Ярославской области на  2010-2014
годы отражены в приложении 20 к Программе.
     Основные показатели и целевые индикаторы по повышению доступности
и улучшению качества оказания медицинской помощи  сельскому  населению
области приведены в разделе IV Программы;
     -   создание   условий   для   укрепления   здоровья,    развития
инфраструктуры спорта и приобщения к  регулярным  занятиям  физической
культурой и спортом сельского населения.
     Данное  мероприятие   предусматривает   строительство   новых   и
реконструкцию имеющихся спортивных сооружений  в  сельской  местности.
Мероприятия  по  строительству  и  реконструкции  объектов  физической
культуры и спорта в сельской местности Ярославской области отражены  в
приложении 21 к Программе.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы;
     - развитие инфраструктуры образования сельских территорий.
     Данная задача предусматривает  строительство  новых,  расширение,
реконструкцию, капитальный ремонт сельских дошкольных  образовательных
учреждений и общеобразовательных  учреждений  Ярославской  области,  а
также  использование  высвобождающихся  площадей   общеобразовательных
учреждений  под  детские   дошкольные   учреждения.   Мероприятия   по
строительству и реконструкции дошкольных образовательных учреждений  и
школ в сельской местности Ярославской области отражены  в  приложениях
22, 23 к Программе.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы;
     - модернизация сферы культуры на селе.
     Данная задача предусматривает  строительство  новых,  расширение,
реконструкцию, капитальный ремонт сельских объектов культуры, создание
сельских  музеев  и  улучшение  библиотечной  деятельности,   развитие
сельского  туризма.  Мероприятия  по  строительству  и   реконструкции
объектов культуры в сельской местности Ярославской области отражены  в
приложении 24 к Программе.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы;
     - повышение уровня  газо-  и  водоснабжения  сельских  населенных
пунктов.    Мероприятия    по    строительству     межпоселковых     и
распределительных   газопроводов   и   по    реконструкции    объектов
водоснабжения в сельской  местности  Ярославской  области  отражены  в
приложениях 25, 26 к Программе.
     Реализация мероприятий по газификации населенных пунктов позволит
обеспечить к концу 2014 года природным газом  86  сельских  населенных
пунктов из 116, включенных в Программу.
     В  целях  повышения  уровня  газификации  в  сельской   местности
предусматривается  привлечение   средств   федерального,   областного,
местного бюджетов и внебюджетных источников.
     Основные показатели и целевые индикаторы по газификации  сельских
населенных пунктов указаны в разделе IV Программы;
     - улучшение жилищных  условий  граждан,  проживающих  в  сельской
местности.
     В целях улучшения жилищных условий сельских жителей,  привлечения
в  сельское   хозяйство   молодых   семей   и   молодых   специалистов
предусматривается  выплата  субсидий  за  счет  средств  федерального,
областного и местного бюджетов на приобретение (строительство) жилья в
сельской местности в  соответствии  с  условиями  федеральной  целевой
программы  "Социальное  развитие  села  до  2012  года".  Кроме  того,
предусматривается   строительство   жилых    домов,    преимущественно
усадебного типа, за  счет  средств  сельскохозяйственных  организаций,
фермерских хозяйств, предприятий, учреждений и граждан, осуществляющих
свою деятельность в населенных пунктах с развитым сельскохозяйственным
производством.    Мероприятия    по    строительству    жилых    домов
сельскохозяйственными  организациями  в  сельских  населенных  пунктах
Ярославской  области  отражены  в  приложении  27  к  Программе.   При
реализации мероприятий  по  улучшению  жилищных  условий  приоритетным
направлением является обеспечение жильем граждан, проживающих в ветхом
и аварийном государственном, муниципальном и частном жилом фонде.
     Основные показатели и целевые индикаторы  по  улучшению  жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, указаны  в  разделе
IV Программы;
     - поддержка комплексной компактной  застройки  и  благоустройства
сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов.
     Государственная  поддержка  комплексной  компактной  застройки  и
благоустройства  сельских  поселений  в   рамках   пилотных   проектов
осуществляется в виде субсидий, в соответствии с условиями федеральной
целевой программы "Социальное развитие  села  до  2012  года".  Размер
субсидий определяется исходя из стоимости пилотных проектов  с  учетом
предельного  ее  значения,  устанавливаемого  Министерством  сельского
хозяйства Российской Федерации, объемов средств федерального  бюджета,
выделяемых на очередной финансовый год  на  государственную  поддержку
комплексной застройки, размера средств областного  бюджета  и  местных
бюджетов, а также внебюджетных источников.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы;
     -   укрепление   материальной   базы    учреждений    социального
обслуживания на селе.
     Развитие сети стационарных  учреждений  социального  обслуживания
престарелых и инвалидов расположенных в сельской местности Ярославской
области  предусматривает   мероприятия   по   строительству   объектов
социального обслуживания в  сельской  местности  Ярославской  области,
которые отражены в приложении 28 к Программе.
     Основные показатели и целевые индикаторы приведены в  разделе  IV
Программы.

                   III. Сроки реализации Программы

     Достижение показателей и целевых индикаторов, указанных в разделе
IV Программы, предусматривается в течение 2010-2014 годов.

        IV. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

     Основные показатели и целевые индикаторы Программы
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |                     Наименование раздела,                     |      Единица       |     Значение      |  Всего   |                   В том числе по годам                    |
|  п/п  |                показатели и целевые индикаторы                |     измерения      |   показателя за   |          |                                                           |
|       |                                                               |                    |  2008 год (факт)  |          |                                                           |
|       |                                                               |                    |                   |          |-----------------------------------------------------------|
|       |                                                               |                    |                   |          |   2010    |   2011    |   2012    |   2013    |   2014    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|   1   |                               2                               |         3          |         4         |    5     |     6     |     7     |     8     |     9     |    10     |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.     |Достижение запланированных уровня производительности труда и объемов производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий и обеспечении роста доли прибыльных|
|       |                                                                       сельскохозяйственных предприятий                                                                        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Индекс производства продукции сельского хозяйства в            |      процент       |       100,3       |    х     |   104,1   |   104,1   |   104,1   |   104,1   |   104,1   |
|       |хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |предыдущему году                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Индекс производительности труда в хозяйствах всех категорий    |      процент       |       103,6       |    х     |   105,2   |   105,2   |   105,2   |   105,2   |   105,2   |
|       |к предыдущему году                                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных предприятий       |      процент       |       57,5        |    х     |    51     |    55     |    58     |    59     |    60     |
|       |в общем их числе                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.   |                                                                Техническая и технологическая модернизация АПК                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                              Обновление техники                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |тракторов                                                      |      процент       |        3,0        |    х     |    2,0    |    2,7    |    3,8    |    5,3    |    7,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |зерноуборочных комбайнов                                       |      процент       |        5,5        |    х     |    3,9    |    5,1    |    6,4    |    8,6    |   10,8    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |кормоуборочных комбайнов                                       |      процент       |        8,1        |    х     |    5,6    |    7,2    |    8,8    |   11,5    |   13,8    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                       Приобретение сельскохозяйственной техники (в эталонных единицах)                                                        |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |тракторов                                                      |        штук        |        144        |   700    |    80     |    100    |    130    |    170    |    220    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |зерноуборочных комбайнов                                       |        штук        |        33         |   165    |    20     |    25     |    30     |    40     |    50     |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |кормоуборочных комбайнов                                       |        штук        |        33         |   165    |    20     |    25     |    30     |    40     |    50     |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.   |                                                                Развитие отрасли животноводства и птицеводства                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство скота и птицы на убой в живой массе в             |     тысяч тонн     |       63,9        |  427,5   |   72,1    |   80,0    |   85,2    |   91,2    |   99,0    |
|       |хозяйствах всех категорий                                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. |                                                                 Развитие и поддержка молочного животноводства                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Удой на корову в хозяйствах всех категорий                     |         кг         |       4034        |    х     |   4250    |   4350    |   4500    |   4550    |   4600    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство молока в хозяйствах всех категорий                |     тысяч тонн     |       293,1       |  1604,0  |   306,2   |   312,3   |   318,5   |   332,0   |   335,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе в сельскохозяйственных предприятиях                |     тысяч тонн     |       233,9       |  1317,0  |   243,0   |   255,0   |   262,0   |   275,0   |   282,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Рост производства молока в хозяйствах всех категорий к 2008    |      процент       |         -         |    х     |   104,0   |   106,6   |   108,7   |   113,3   |   114,3   |
|       |году                                                           |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе в сельскохозяйственных предприятиях                |      процент       |         -         |    х     |   103,9   |   109,0   |   112,0   |   117,6   |   120,6   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.2. |                                                                Развитие и поддержка мясного животноводства КРС                                                                |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство мяса КРС на убой в живой массе в хозяйствах       |     тысяч тонн     |       24,4        |  104,3   |   20,4    |   20,9    |   21,0    |   21,0    |   21,0    |
|       |всех категорий                                                 |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.3. |                                                                Развитие и поддержка овцеводства и козоводства                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство мяса овец и коз на убой в живой массе в           |     тысяч тонн     |        1,9        |   9,1    |    1,7    |    1,7    |    1,8    |    1,9    |    2,0    |
|       |хозяйствах всех категорий                                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.4. |                                                                       Развитие и поддержка свиноводства                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство мяса свиней на убой в живой массе в хозяйствах    |     тысяч тонн     |       10,8        |   61,9   |   11,0    |   11,5    |   11,8    |   13,3    |   14,3    |
|       |всех категорий                                                 |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.5. |                                                                             Развитие птицеводства                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство яиц в хозяйствах всех категорий                   |     млн. штук      |       840,4       |  7442,6  |  1212,3   |  1346,1   |  1505,3   |  1596,2   |  1782,7   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство мяса птицы на убой в живой массе в хозяйствах     |     тысяч тонн     |       26,4        |  252,2   |   39,0    |   45,9    |   50,6    |   55,0    |   61,7    |
|       |всех категорий                                                 |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.6. |                                                                             Развитие рыбоводства                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство товарной рыбы осетровых пород                     |        тонн        |         -         |  1564,4  |   268,8   |   483,8   |   412,5   |   336,4   |   62,9    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство пищевой икры осетровых рыб                        |        тонн        |         -         |    5     |     -     |     -     |     -     |     -     |     5     |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.7. |                                                                             Развитие пчеловодства                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство меда                                              |        тонн        |        272        |   1430   |    260    |    275    |    290    |    300    |    305    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.8. |                                                                Развитие племенной базы отраслей животноводства                                                                |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Удельный вес племенного КРС в общем поголовье в пересчете      |      процент       |        9,0        |    х     |   26,0    |   27,0    |   28,0    |   29,0    |   30,0    |
|       |на условные головы                                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Прирост (к предыдущему году) реализации племенного             |      процент       |                   |    х     |    8,7    |    9,0    |   10,0    |   10,0    |   10,0    |
|       |молодняка в пересчете на условные головы                       |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Удельный вес племенных романовских овец в хозяйствах всех      |      процент       |        26         |    х     |    27     |    28     |    30     |    32     |    40     |
|       |категорий от общего поголовья овец                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.9. |                                           Строительство подъездных путей к животноводческим помещениям и благоустройство территорий                                           |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Количество объектов по строительству подъездных путей к        |       единиц       |         -         |    х     |    15     |    25     |    30     |    35     |    40     |
|       |животноводческим помещениям и благоустройству территорий       |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.10.|                                                                Осуществление противоэпизоотических мероприятий                                                                |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Уровень заболеваемости животных гиподерматозом                 |      процент       |       11,0        |    х     |    4,0    |    3,0    |    2,0    |    1,0    |    0,5    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Вакцинация маточного поголовья КРС против пастереллеза         |      процент       |       45,0        |    х     |   50,0    |   55,0    |   60,0    |   68,0    |   75,0    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.   |                                                                       Развитие отрасли растениеводства                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. |                                                        Вовлечение в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных земель                                                         |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Посевная площадь под сельскохозяйственными культурами          |      тысяч га      |       368,5       |    х     |   358,3   |   361,9   |   367,6   |   380,0   |   391,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Агрохимическое обследование почв                               |      тысяч га      |       103,0       |    х     |   82,0    |   80,0    |   80,0    |   78,0    |   78,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Известкование и фосфоритование почв                            |      тысяч га      |        1,5        |    х     |    5,6    |    6,9    |    8,7    |   10,0    |   10,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Внесение минеральных удобрений в действующем веществе          |     тысяч тонн     |        5,8        |    х     |    8,0    |    9,0    |   11,0    |   11,3    |   11,5    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Внесение органических удобрений                                |     тысяч тонн     |       615,9       |    х     |    630    |    645    |    660    |    370    |    675    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.2. |                                                            Развитие кормовой базы сельскохозяйственных организаций                                                            |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Посевные площади высокобелковых культур - всего                |      тыс. га       |       30,7        |    х     |   33,0    |   34,5    |   36,0    |   36,3    |   36,5    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе:                                                   |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |                                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- рапс                                                         |      тыс. га       |        4,0        |    х     |    6,0    |    7,0    |    8,0    |    8,2    |    8,3    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- козлятник восточный                                          |      тыс. га       |        1,1        |    х     |    2,0    |    2,5    |    3,0    |    3,1    |    3,2    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- подсев многолетних бобовых трав                              |      тыс. га       |       25,6        |    х     |   25,0    |   25,0    |   25,0    |   25,0    |   25,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Заготовка кормов по прогрессивным технологиям - всего          |     тыс. тонн      |       48,0        |  552,5   |   83,6    |   96,4    |   120,0   |   124,5   |   128,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе:                                                   |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |                                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- зерносенаж                                                   |     тыс. тонн      |       41,0        |   458    |   70,0    |   80,0    |   100,0   |   103,0   |   105,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- сенаж в упаковке                                             |     тыс. тонн      |        5,0        |   68,5   |   10,0    |   12,0    |   15,0    |   15,5    |   16,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |- плющеное консервированное зерно                              |     тыс. тонн      |        2,0        |    26    |    3,6    |    4,4    |    5,0    |    6,0    |    7,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Заготовка кормов всех видов на зимовку в расчете на 1          |         ц          |       22,4        |    х     |   24,0    |   25,0    |   28,0    |   29,0    |   30,0    |
|       |условную голову скота в кормовых единицах                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.3. |                                                   Развитие элитного и первичного семеноводства сельскохозяйственных культур                                                   |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Удельный вес элитносеменоводческих посевов                     |      процент       |       14,7        |    х     |    12     |    14     |    15     |    15     |    15     |
|       |сельскохозяйственных культур в общей площади посевов           |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.4. |                                                                    Развитие производства зерновых культур                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство зерна                                             |     тысяч тонн     |       102,8       |  731,0   |   109,3   |   121,8   |   132,7   |   167,2   |   200,0   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.5. |                                                                             Развитие льноводства                                                                              |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Площадь посева льна                                            |         га         |       4098        |    х     |   3400    |   3700    |   4200    |   4800    |   5200    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Валовый сбор льноволокна                                       |        тонн        |       2218        |  14312   |   2006    |   2294    |   2856    |   3360    |   3796    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство льносемян                                         |        тонн        |        596        |   2570   |    410    |    445    |    510    |    580    |    625    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Урожайность льноволокна                                        |        ц/га        |        5,4        |    х     |    5,9    |    6,2    |    6,8    |    7,0    |    7,3    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.6. |                                                                          Развитие производства рапса                                                                          |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Площадь посева рапса на семена                                 |         га         |       1127        |    х     |   1500    |   1800    |   3000    |   4000    |   5000    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Валовый сбор семян рапса                                       |        тонн        |        302        |  24170   |   1950    |   2520    |   4800    |   6400    |   8500    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Урожайность семян рапса                                        |        ц/га        |        3,9        |    х     |   13,0    |   14,0    |   16,0    |   16,0    |   17,0    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.7. |                                                                             Развитие овощеводства                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Валовый сбор овощей открытого грунта                           |     тыс. тонн      |       124,4       |  682,7   |   132,8   |   135,2   |   136,4   |   138,3   |   140,0   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Валовый сбор овощей закрытого грунта                           |        тонн        |       3006        |  21200   |   3300    |   3300    |   4000    |   4800    |   5800    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.8. |                                                                           Развитие картофелеводства                                                                           |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Валовый сбор картофеля                                         |     тыс. тонн      |       181,0       |  1045,0  |   190,0   |   200,0   |   210,0   |   215,0   |   230,0   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.   |                                                              Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности                                                               |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Производство муки                                              |     тысяч тонн     |       64,3        |  336,0   |   65,5    |   66,5    |   67,0    |   68,0    |   69,0    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство хлеба и хлебобулочных изделий                     |     тысяч тонн     |       74,3        |  406,2   |   76,5    |   78,8    |   81,2    |   83,6    |   86,1    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство цельномолочной продукции                          |     тысяч тонн     |       75,3        |  411,9   |   77,6    |   79,9    |   82,3    |   84,8    |   87,3    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство колбасных изделий                                 |     тысяч тонн     |       17,2        |   94,0   |   17,7    |   18,2    |   18,8    |   19,4    |   19,9    |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Выпуск консервов (условных банок)                              |млн.                |       46,3        |  240,9   |   47,2    |   47,7    |   48,2    |   48,7    |   49,1    |
|       |                                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе мясных                                             |млн.                |        6,4        |   35,1   |    6,7    |    6,8    |    7,0    |    7,2    |    7,4    |
|       |                                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Производство комбикорма                                        |     тысяч тонн     |       273,3       |  1585,7  |   287,0   |   301,3   |   316,4   |   332,2   |   348,8   |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5.   |                                                    Организация закупок сельскохозяйственной продукции и сырья у КФХ и ЛПХ                                                     |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Темп роста объема закупаемой сельскохозяйственной              |      процент       |       100,4       |    х     |   107,0   |   106,2   |   106,2   |   106,0   |   106,0   |
|       |продукции и сырья в КФХ и ЛПХ населения области к уровню       |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |предшествующего года                                           |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.   |                                                                      Развитие малых форм хозяйствования                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.1. |                                                 Развитие системы сельскохозяйственной потребительской и кредитной кооперации                                                  |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Численность кооперативов                                       |       единиц       |        34         |    х     |    35     |    36     |    38     |    40     |    42     |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.2. |                                                                                 Поддержка КФХ                                                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Рост производства продукции сельского хозяйства в              |      процент       |       109,1       |    х     |   109,8   |   115,3   |   115,5   |   116,0   |   116,5   |
|       |действующих ценах к уровню предыдущего года                    |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.3. |                                                 Обеспечение устойчивого производства сельскохозяйственной продукции ЛПХ и НО                                                  |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Рост производства продукции сельского хозяйства в              |      процент       |       91,0        |    х     |   108,0   |   107,0   |   107,0   |   107,0   |   107,0   |
|       |действующих ценах к уровню предыдущего года                    |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.7.   |                                                 Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК                                                 |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства        |    млн. рублей     |       3112        |  16800   |   3100    |   3250    |   3350    |   3480    |   3620    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8.   |                                                                    Достижение финансовой устойчивости АПК                                                                     |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Объем субсидированных кредитов и займов всего                  |    млн. рублей     |       4563        |    х     |   6040    |   6540    |   7730    |   8500    |   9090    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.9.   |                                                                             Снижение рисков в АПК                                                                             |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Удельный вес застрахованных посевных площадей                  |      процент       |         -         |    х     |   15,0    |   20,0    |   25,0    |   25,0    |   25,0    |
|       |сельскохозяйственных культур в общей посевной площади          |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.10.  |                                                                      Использование консалтинговых услуг                                                                       |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Количество сельскохозяйственных предприятий,                   |       единиц       |         4         |    х     |     5     |     6     |     6     |     6     |     6     |
|       |использующих консалтинговые услуги                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.11.  |                                                            Расширение информационно-консультационного обслуживания                                                            |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Консультирование сельских товаропроизводителей                 |     количество     |       18000       |    х     |   22000   |   25000   |   25000   |   25000   |   25000   |
|       |индивидуально, с использованием групповых методов, средств     |    консультаций    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |массовой информации, Интернета                                 |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.12.  |                                                                               Создание ЕСИО АПК                                                                               |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Количество органов управления АПК муниципальных районов,       |       единиц       |         0         |    х     |     9     |    13     |    17     |    17     |    17     |
|       |использующих функциональные возможности,                       |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |предоставляемые ЕСИО АПК                                       |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.13.  |                         Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий                          |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Подготовка специалистов с высшим и средним                     |      человек       |        160        |   1000   |    200    |    200    |    200    |    200    |    200    |
|       |профессиональным образованием                                  |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Переподготовка и повышение квалификации руководителей и        |      человек       |        500        |   3100   |    550    |    600    |    600    |    650    |    700    |
|       |специалистов                                                   |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Подготовка, переподготовка и повышение квалификации            |      человек       |                   |   540    |    100    |    100    |    100    |    120    |    120    |
|       |кадров массовых профессий                                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Количество молодых специалистов, приступивших к работе на      |      человек       |        37         |   275    |    45     |    50     |    55     |    60     |    65     |
|       |сельскохозяйственных предприятиях и получивших пособия на      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |хозяйственное обзаведение                                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.     |                                                       Развитие сельских территорий до значений индикативных показателей                                                       |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Обустройство населенных пунктов, где предполагается            |      процент       |       21,6        |          |   24,2    |   27,4    |   40,5    |   54,3    |   74,1    |
|       |развитие сельскохозяйственного производства. Показатели        |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |уровня обустройства сельских населенных пунктов, где           |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |планируется осуществить преимущественное производство          |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |сельскохозяйственной продукции, отражены в приложении 29 к     |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |Программе                                                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.   |                                                    Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи                                                     |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство и реконструкция объектов здравоохранения         |       единиц       |         х         |    20    |     -     |     3     |     7     |     3     |     7     |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями        |      процент       |       81,5        |    х     |   81,5    |   84,3    |   90,7    |   93,5    |   100,0   |
|       |здравоохранения, отвечающими требуемым нормам                  |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.   |        Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения         |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство и реконструкция спортивных сооружений в          |       единиц       |         х         |    45    |     8     |    10     |    11     |    11     |     5     |
|       |сельской местности                                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Уровень обеспеченности сельского населения спортивными         |      процент       |       56,7        |    х     |   64,4    |   74,0    |   84,6    |   96,2    |   100,0   |
|       |сооружениями, отвечающими требуемым нормам                     |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.   |                                                                      Развитие инфраструктуры образования                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство и реконструкция детских дошкольных               |       единиц       |         х         |    6     |     -     |     -     |     3     |     1     |     2     |
|       |учреждений                                                     |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Уровень обеспеченности сельского населения детскими            |      процент       |       89,2        |    х     |   89,2    |   89,2    |   93,8    |   94,3    |   100,0   |
|       |дошкольными учреждениями, отвечающими требуемым                |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |нормам                                                         |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Строительство и реконструкция общеобразовательных              |       единиц       |         х         |    6     |     -     |     -     |     1     |     2     |     3     |
|       |учреждений                                                     |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Уровень обеспеченности сельского населения                     |      процент       |       95,5        |    х     |   95,5    |   95,5    |   96,3    |   96,7    |   100,0   |
|       |общеобразовательными учреждениями, отвечающими                 |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |требуемым нормам                                               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.   |                                                                      Модернизация сферы культуры на селе                                                                      |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство и реконструкция учреждений культуры в            |       единиц       |         х         |    17    |     -     |     1     |     7     |     3     |     6     |
|       |сельской местности                                             |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Уровень обеспеченности сельского населения учреждениями        |      процент       |       84,1        |    х     |   84,1    |   85,0    |   91,6    |   94,4    |   100,0   |
|       |культуры, отвечающими требуемым нормам                         |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.   |                                                                        Развитие газо- и водоснабжения                                                                         |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Уровень газификации сельских населенных пунктов сетевым        |      процент       |       36,2        |    х     |   36,2    |   38,8    |   50,0    |   60,8    |   73,5    |
|       |газом*                                                         |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6.   |                                                                       Развитие жилищного строительства                                                                        |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство и приобретение жилья - всего                     |  тысяч кв. метров  |       10,20       |  121,61  |   13,57   |   21,10   |   27,01   |   30,33   |   29,60   |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе:                                                   |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |строительство и приобретение жилья для граждан,                |  тысяч кв. метров  |       3,50        |  42,48   |   6,07    |   7,20    |   9,21    |   10,00   |   10,00   |
|       |проживающих в сельской местности Ярославской области, в        |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |рамках федеральной целевой программы "Социальное               |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |развитие села до 2012 года" - всего                            |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |из них:                                                        |  тысяч кв. метров  |       1,60        |  17,63   |   2,31    |   2,87    |   3,45    |   4,50    |   4,50    |
|       |ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых          |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|       |специалистов                                                   |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |количество семей, улучшивших свои жилищные условия в           |       единиц       |        59         |   705    |    105    |    125    |    155    |    160    |    160    |
|       |сельской местности - всего                                     |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |в том числе количество молодых семей и молодых                 |       единиц       |        30         |   295    |    45     |    50     |    60     |    70     |    70     |
|       |специалистов, обеспеченных жильем на селе                      |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+---------------------------------------------------------------+--------------------+-------------------+----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|       |Рост обеспеченности сельского населения жильем                 |      процент       |       0,14        |   1,7    |   0,19    |   0,29    |   0,38    |   0,42    |   0,41    |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7.   |                                                                  Поддержка комплексной компактной застройки                                                                   |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Количество площадок под комплексную компактную застройку       |       единиц       |         -         |    9     |     0     |     2     |     0     |     1     |     6     |
|       |и благоустройство сельских населенных пунктов                  |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.8.   |                                                                 Развитие учреждений социального обслуживания                                                                  |
|       |                                                                                                                                                                               |
|-------+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство спального корпуса дома-интерната для             |       единиц       |         х         |    1     |     -     |     -     |     -     |     -     |     1     |
|       |престарелых и инвалидов                                        |                    |                   |          |           |           |           |           |           |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     Основные показатели и целевые индикаторы обеспеченности  сельских
населенных  пунктов  определены  с  учетом  имеющихся  и  вводимых   в
эксплуатацию объектов, а по населенным пунктам с числом проживающих до
200 человек - с учетом пешеходной  доступности  (до  5  километров)  и
транспортного сообщения для перевозки детей в  дошкольные  и  школьные
учреждения на основе использования школьных автобусов.
     По результатам реализации Программы существенно  изменится  общее
состояние выбранной территории. При достижении целевых показателей  по
производству сельскохозяйственной  продукции  укрепится  экономическое
положение  сельскохозяйственных  предприятий.  Одновременно  улучшится
состояние сельской инфраструктуры, будут созданы благоприятные условия
для   притока   квалифицированных   кадров   в    сельскохозяйственное
производство.  После   такой   стабилизации   производства   повысится
инвестиционная привлекательность сельскохозяйственного бизнеса.
     В  дальнейшем  возникает  необходимость  и  возможность  развития
оставшихся сельских территорий и доведения их до состояния  охваченных
мероприятиями данной Программы.
     Методика  оценки  эффективности  и  результативности   реализации
Программы (подпрограммы) приведена в приложении 30 к Программе.
     * Показатели определены с  учетом  реализации  областных  целевых
программ  "Чистая  вода"   и   "Модернизация   объектов   коммунальной
инфраструктуры  Ярославской  области"  в  части  объектов   населенных
пунктов, приведенных в приложении 19 к Программе.

                   V. Механизм реализации Программы

     Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  реализации  Программы
осуществляет заказчик Программы - Правительство Ярославской области. В
рамках  мероприятий  по  контролю  за   ходом   реализации   Программы
формируется   межфункциональная   рабочая   группа.   Административный
контроль дополняется текущим финансовым  контролем  за  использованием
средств федерального и областного бюджетов, осуществляемым финансовыми
органами.
     Реализация Программы осуществляется:  ответственным  исполнителем
Программы   -   департаментом   АПК;   исполнителями   Программы   (по
подведомственным  направлениям)  -  департаментом  здравоохранения   и
фармации  Ярославской  области;  департаментом  культуры   Ярославской
области; департаментом образования Ярославской области;  департаментом
промышленности, предпринимательства, потребительского рынка и  туризма
Ярославской  области;  департаментом  труда  и  социальной   поддержки
населения  Ярославской  области;  департаментом  по  делам   молодежи,
физической  культуре  и  спорту  Ярославской  области;   департаментом
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской  области;
департаментом   строительства   Ярославской   области;   департаментом
топлива,  энергетики  и  регулирования  тарифов  Ярославской  области;
департаментом по  управлению  государственным  имуществом  Ярославской
области;  органами  местного  самоуправления   муниципальных   районов
области;     участниками     Программы     -     сельскохозяйственными
товаропроизводителями всех  форм  собственности;  предприятиями  малых
форм  хозяйствования;   предприятиями   пищевой   и   перерабатывающей
промышленности;   Ярославским    областным    союзом    садоводческих,
огороднических и НО; ассоциацией КФХ; гражданами.
     Ответственный исполнитель Программы:
     -  проводит  согласование  с  Министерством  сельского  хозяйства
Российской Федерации, департаментом  финансов  Ярославской  области  и
органами  местного  самоуправления   муниципальных   районов   области
возможных сроков  выполнения  мероприятий  Программы,  предложений  по
объемам и источникам их финансирования  и  подготовку  соответствующих
проектов соглашений по контролируемым им направлениям;
     -  несет  ответственность   за   своевременную   и   качественную
разработку   и   реализацию   Программы,   обеспечивает    эффективное
использование средств, выделяемых на ее реализацию;
     - разрабатывает проекты нормативных правовых актов и методические
рекомендации по реализации Программы в случае отсутствия правовой базы
в  части  мероприятий,  по  которым  наделен   полномочиями   главного
распорядителя бюджетных средств;
     - участвует в организации финансирования  мероприятий  Программы,
по  которым  наделен  полномочиями  главного  распорядителя  бюджетных
средств;
     -  в  соответствии   с   установленным   порядком   разрабатывает
предложения по внесению изменений в Программу, в  том  числе  в  части
содержания мероприятий, назначения исполнителей, объемов и  источников
финансирования Программы;
     -  осуществляет  организацию  информационной  и   разъяснительной
работы, направленной на освещение целей и задач Программы;
     - обобщает и анализирует ход  реализации  мероприятий  Программы,
использование бюджетных средств на основе  данных  службы  статистики,
годовых  и  квартальных  отчетов  предприятий  и  организаций  АПК   и
соответствующих сводных отчетов  исполнителей  Программы  в  целом  по
области;
     - представляет  отчеты  о  реализации  Программы  в  Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации и в Правительство Ярославской
области.
     Исполнители Программы:
     - представляют предложения по внесению изменений в Программу;
     - осуществляют координацию деятельности участников  Программы  по
контролируемым ими направлениям;
     - в соответствии с компетенцией главного распорядителя  бюджетных
средств участвует в организации финансирования  мероприятий  Программы
по контролируемым ими направлениям;
     - несут ответственность  за  эффективное  использование  средств,
выделяемых на реализацию Программы по контролируемым ими направлениям;
     -  разрабатывают  новые  либо  приводят  в   соответствие   целям
Программы муниципальные целевые  программы  развития  АПК  и  сельских
территорий, а также областные и  ведомственные  целевые  программы  по
контролируемым ими направлениям;
     -  осуществляют  организацию  информационной  и   разъяснительной
работы, направленной на освещение  целей  и  задач  разработанных  ими
программ;
     -   обобщают   и   анализируют   ход   реализации    мероприятий,
разработанных ими программ, использование бюджетных средств на  основе
показателей  государственной  статистической  отчетности,  годовых   и
квартальных отчетов предприятий и организаций  АПК  и  соответствующих
сводных отчетов муниципальных районов области;
     - представляют отчеты о реализации мероприятий разработанных  ими
программ в департамент АПК.
     Участники Программы  несут  ответственность  за  своевременную  и
качественную реализацию порученных им мероприятий Программы.
     Государственную поддержку за счет средств  областного  бюджета  в
рамках Программы предусматривается осуществлять  в  течение  2010-2014
годов на основании закона Ярославской области об областном бюджете  на
очередной финансовый год и плановый период. В  пределах  этих  лимитов
ответственный  исполнитель  и  исполнители   Программы   начисляют   и
выплачивают  субсидии,  компенсации  и  другие  меры   государственной
поддержки, в том числе осуществляют прямое финансирование  мероприятий
Программы в соответствии с утвержденными порядками.
     Привлечение средств из  федерального  бюджета  осуществляется  на
основе   федеральных   нормативных   правовых   актов   и   выполнения
софинансирования за счет средств областного  и  местного  бюджетов,  а
также внебюджетных  источников.  Средства  из  муниципальных  бюджетов
привлекаются  на  основе  соответствующих  соглашений,  заключаемых  в
установленном порядке. Внебюджетные источники формируются  из  заемных
(кредиты банков и прочие) и собственных  средств  сельскохозяйственных
предприятий.
     В целях улучшения жилищных условий сельских жителей,  привлечения
в  сельское   хозяйство   молодых   семей   и   молодых   специалистов
предусматривается  выплата  субсидий  за  счет  средств  федерального,
областного и местного бюджетов на приобретение (строительство) жилья в
сельской местности. Правила предоставления  и  распределения  субсидий
муниципальным районам области на улучшение жилищных  условий  граждан,
проживающих в сельской местности на территории Ярославской области,  в
том числе молодых  семей  и  молодых  специалистов,  за  счет  средств
областного бюджета отражены в приложении 31 к Программе.
     Правила предоставления и  распределения  субсидий  из  областного
бюджета местным бюджетам на проведение мероприятий по строительству  и
(или) реконструкции объектов газификации и  водоснабжения  в  сельской
местности отражены в приложении 32 к Программе.
     Государственная  поддержка  комплексной  компактной  застройки  и
благоустройства сельских поселений, в  том  числе  в  рамках  пилотных
проектов, осуществляется в виде субсидий. Размер субсидий определяется
исходя  из  стоимости  проектов  с  учетом  предельного  ее  значения,
устанавливаемого   Министерством   сельского   хозяйства    Российской
Федерации,  объемов  средств  федерального  бюджета,   выделяемых   на
очередной финансовый  год  на  государственную  поддержку  комплексной
застройки, размера средств областного бюджета и  местных  бюджетов,  а
также внебюджетных источников. Методика предоставления  из  областного
бюджета  субсидий  органам   местного   самоуправления   муниципальных
образований области на поддержку комплексной  компактной  застройки  и
благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов отражена
в приложении 33 к Программе.
     Предполагается,  что  в  муниципальных  районах  области  порядок
предоставления субсидий за  счет  средств  муниципальных  бюджетов  на
развитие  сельского  хозяйства  разрабатывается  и  утверждается   при
разработке и утверждении муниципальных программ.
     Контроль  целевого  использования  выделяемых  бюджетных  средств
осуществляется в соответствии  с  порядком,  установленным  главой  26
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
     Информация о Программе и ходе ее реализации  будет  размещена  на
сайте департамента АПК: http://www.adm.yar.ru/apk/.

                 VI. Перечень программных мероприятий

     Мероприятия  по  организационному  обеспечению  и  финансированию
Программы
                                                           млн. рублей
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   N   |                                                                           |   Срок   | Исполнитель |   Всего    |          В том числе по годам          |
|  п/п  |           Наименование мероприятия в структуре задач (подзадач)           |реализации|             |по Программе|                                        |
|       |                                                                           |          |             |            |----------------------------------------|
|       |                                                                           |          |             |            | 2010  | 2011  | 2012  | 2013  |  2014  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|   1   |                                     2                                     |    3     |      4      |     5      |   6   |   7   |   8   |   9   |   10   |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.   |Техническая и технологическая модернизация АПК                                                                                                            |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.1. |Компенсация части затрат в форме субсидий на приобретение                  |в течение |    ДАПК     |  5940,44   |640,94 |795,00 |854,50 |1700,00|1950,00 |
|       |сельскохозяйственной техники и технологического оборудования за счет       |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |средств:                                                                   |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |  1463,44   |163,94 |275,00 |294,50 |340,00 | 390,00 |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |  4477,00   |477,00 |520,00 |560,00 |1360,00|1560,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.1.2. |Предоставление субсидий за счет средств областного бюджета на частичное    |в течение |    ДАПК     |   194,00   | 4,00  | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00  |
|       |погашение лизинговых платежей организациям АПК                             |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.1.3. |Пополнение уставного фонда на приобретение техники по областному лизингу   |в течение | ДУГИ, ДАПК  |   510,00   | 30,00 | 90,00 |110,00 |130,00 | 150,00 |
|       |за счет средств областного бюджета                                         |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.1.4. |Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества              |в течение |             |   378,50   | 64,00 | 66,50 | 72,00 | 82,00 | 94,00  |
|       |"Росагролизинг" за счет средств федерального бюджета                       |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.1.5. |Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на приобретение    |в течение |    ДАПК     |   436,00   | 42,00 | 62,00 | 77,00 |120,00 | 135,00 |
|       |техники и оборудования                                                     |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |в том числе за счет средств:                                               |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |   173,00   | 9,00  | 29,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   179,00   | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 45,00 | 50,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   84,00    | 6,00  | 5,00  | 8,00  | 30,00 | 35,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.   |Развитие животноводства и птицеводства                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.2.1. |Возмещение части затрат на содержание племенного поголовья                 |в течение |    ДАПК     |  1446,68   |209,68 |246,00 |277,00 |333,00 | 381,00 |
|       |сельскохозяйственных животных из расчета учтенного племенного поголовья за |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |счет средств:                                                              |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   149,50   | 26,50 | 25,00 | 27,00 | 33,00 | 38,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   187,18   | 15,18 | 37,00 | 39,00 | 45,00 | 51,00  |
|       |                                                                           |          |             |  1110,00   |168,00 |184,00 |211,00 |255,00 | 292,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.2. |Возмещение части затрат на содержание племенных быков-производителей в     |в течение |    ДАПК     |   88,83    | 11,38 | 15,40 | 16,50 | 20,15 | 25,40  |
|       |организациях по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных    |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |за счет средств:                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |    5,25    | 0,80  | 0,90  | 1,00  | 1,15  |  1,40  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   22,58    | 2,58  | 4,50  | 4,50  | 5,00  |  6,00  |
|       |                                                                           |          |             |   61,00    | 8,00  | 10,00 | 11,00 | 14,00 | 18,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.3. |Возмещение части затрат на приобретение (реализацию) семени быков-         |в течение |    ДАПК     |   138,20   | 18,00 | 26,10 | 26,50 | 31,00 | 36,60  |
|       |производителей за счет средств:                                            |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   38,10    | 5,00  | 9,10  | 7,00  | 8,00  |  9,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   15,10    |   -   | 3,00  | 3,50  | 4,00  |  4,60  |
|       |                                                                           |          |             |   85,00    | 13,00 | 14,00 | 16,00 | 19,00 | 23,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.4. |Возмещение части затрат на приобретение быков-производителей за счет       |в течение |    ДАПК     |   47,00    | 5,50  | 9,20  | 9,20  | 10,80 | 12,30  |
|       |средств:                                                                   |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   19,00    | 1,50  | 4,00  | 4,00  | 4,50  |  5,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |    1,00    |   -   | 0,20  | 0,20  | 0,30  |  0,30  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   27,00    | 4,00  | 5,00  | 5,00  | 6,00  |  7,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.5. |Возмещение части затрат на приобретение племенных животных за счет         |в течение |    ДАПК     |  1636,40   |215,20 |279,20 |350,50 |375,30 | 416,20 |
|       |средств:                                                                   |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   278,20   | 20,20 | 50,00 | 60,00 | 69,00 | 79,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   24,20    |   -   | 5,20  | 5,50  | 6,30  |  7,20  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |  1334,00   |195,00 |224,00 |285,00 |300,00 | 330,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.6. |Возмещение части затрат на проведение научных исследований и разработку    |в течение |    ДАПК     |    3,00    | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |  0,00  |
|       |селекционно-племенных мероприятий за счет средств областного бюджета       |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.7. |Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидий на       |в течение |    ДАПК     |   61,11    | 30,25 | 30,86 |   -   |   -   |   -    |
|       |молоко, реализованное сверх уровня прошлого года:                          |2010-2012 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областной бюджет;                                                        |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федеральный бюджет                                                       |          |             |   20,60    | 10,00 | 10,60 |   -   |   -   |   -    |
|       |                                                                           |          |             |   40,51    | 20,25 | 20,26 |   -   |   -   |   -    |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.8. |Возмещение части затрат на строительство подъездных путей к                |в течение |    ДАПК     |   505,30   | 65,30 | 88,00 |105,00 |117,00 | 130,00 |
|       |животноводческим помещениям и благоустройство территорий вокруг            |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |животноводческих объектов за счет средств:                                 |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   145,30   | 15,30 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00  |
|       |                                                                           |          |             |   360,00   | 50,00 | 63,00 | 75,00 | 82,00 | 90,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.9. |Возмещение части затрат на проведение противоэпизоотических мероприятий    |в течение |    ДАПК     |   80,20    | 10,40 | 14,73 | 16,17 | 18,90 | 20,00  |
|       |за счет средств:                                                           |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   16,20    | 1,40  | 4,73  | 6,17  | 1,90  |  2,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   64,00    | 9,00  | 10,00 | 10,00 | 17,00 | 18,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.2.10.|Строительство и реконструкция объектов государственной ветеринарной        |в течение |    ДАПК     |   10,28    |   -   | 2,98  | 2,35  | 2,45  |  2,50  |
|       |службы за счет средств областного бюджета                                  |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.   |Развитие растениеводства                                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.3.1. |Оформление права собственности Ярославской области на земельные участки,   |в течение |    ДУГИ     |    5,00    | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 1,50  |  2,00  |
|       |образованные в счет невостребованных земельных долей за счет областного    |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |бюджета                                                                    |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.2. |Компенсация части затрат в форме субсидий на увеличение площади посева     |в течение |    ДАПК     |   444,00   | 0,00  | 90,00 |102,00 |117,00 | 135,00 |
|       |сельскохозяйственных культур за счет вовлечения в оборот части             |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |неиспользуемых земель за счет средств:                                     |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   148,00   | 0,00  | 30,00 | 34,00 | 39,00 | 45,00  |
|       |                                                                           |          |             |   296,00   | 0,00  | 60,00 | 68,00 | 78,00 | 90,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.3. |Компенсация части затрат на приобретение средств химизации за счет средств:|в течение |    ДАПК     |   847,20   |128,00 |140,20 |152,30 |196,70 | 230,00 |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |  годов   |             |   281,50   | 40,00 | 48,20 | 53,30 | 65,00 | 75,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   101,70   | 18,00 | 18,00 | 19,00 | 21,70 | 25,00  |
|       |                                                                           |          |             |   464,00   | 70,00 | 74,00 | 80,00 |110,00 | 130,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.4. |Компенсация части затрат на агрохимическое обследование почв за счет       |в течение |    ДАПК     |   30,45    | 4,85  | 5,50  | 6,70  | 6,70  |  6,70  |
|       |средств:                                                                   |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |    7,45    | 0,85  | 1,50  | 1,70  | 1,70  |  1,70  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   23,00    | 4,00  | 4,00  | 5,00  | 5,00  |  5,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.5. |Поддержка элитного семеноводства и питомников размножения плодово-         |в течение |    ДАПК     |   248,15   | 28,49 | 46,29 | 52,07 | 57,50 | 63,80  |
|       |ягодных культур за счет средств:                                           |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   114,86   | 11,50 | 21,79 | 25,57 | 27,00 | 29,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   35,29    | 1,99  | 7,50  | 7,50  | 8,50  |  9,80  |
|       |                                                                           |          |             |   98,00    | 15,00 | 17,00 | 19,00 | 22,00 | 25,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.6. |Компенсация части затрат в форме субсидии на увеличение посевов зерновых   |в течение |    ДАПК     |            |       |       |       |       |        |
|       |культур за счет средств:                                                   |2010-2014 |             |   354,00   | 0,00  | 72,00 | 81,00 | 93,00 | 108,00 |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   118,00   | 0,00  | 24,00 | 27,00 | 31,00 | 36,00  |
|       |                                                                           |          |             |   236,00   | 0,00  | 48,00 | 54,00 | 62,00 | 72,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.7. |Компенсация части затрат в форме субсидии на производство и реализацию     |в течение |    ДАПК     |   132,20   | 22,80 | 23,50 | 25,00 | 28,90 | 32,00  |
|       |сырья льна за счет средств:                                                |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета                                                     |          |             |   62,80    | 10,80 | 11,00 | 12,00 | 14,00 | 15,00  |
|       |                                                                           |          |             |   69,40    | 12,00 | 12,50 | 13,00 | 14,90 | 17,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.8. |Поддержка развития производства льна за счет средств:                      |в течение |    ДАПК     |   359,50   | 47,00 | 76,00 | 86,50 | 70,00 | 80,00  |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |  годов   |             |   43,50    | 0,00  | 20,00 | 23,50 | 0,00  |  0,00  |
|       |                                                                           |          |             |   316,00   | 47,00 | 56,00 | 63,00 | 70,00 | 80,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.9. |Компенсация части затрат на приобретение средств химизации для             |в течение |    ДАПК     |   383,53   | 53,00 | 65,80 | 78,73 | 93,00 | 93,00  |
|       |выращивания рапса за счет средств:                                         |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   18,53    | 0,00  | 3,80  | 4,73  | 5,00  |  5,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |    6,00    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 3,00  |  3,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   359,00   | 53,00 | 62,00 | 74,00 | 85,00 | 85,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.10.|Поддержка элитного семеноводства рапса                                     |в течение |    ДАПК     |   28,05    | 3,00  | 4,51  | 5,54  | 7,50  |  7,50  |
|       |в том числе за счет средств:                                               |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |    1,25    | 0,00  | 0,11  | 0,14  | 0,50  |  0,50  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |    2,80    | 0,00  | 0,40  | 0,40  | 1,00  |  1,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   24,00    | 3,00  | 4,00  | 5,00  | 6,00  |  6,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.3.11.|Затраты на модернизацию и реконструкцию цехов по первичной переработке     |в течение |    ДАПК     |   36,95    | 15,40 | 17,10 | 4,45  |   -   |   -    |
|       |сырья льна в том числе за счет средств:                                    |2010-2012 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- местного бюджета;                                                        |          |             |    5,00    | 5,00  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |    5,00    | 5,00  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|       |                                                                           |          |             |   26,95    | 5,40  | 17,10 | 4,45  |   -   |   -    |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.4.   |                                                    Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности                                                    |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Поддержка предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности за         |в течение |  ДАПК, ОМС  |  2271,61   |640,00 |568,16 |389,93 |481,13 | 192,39 |
|       |счет средств:                                                              |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   58,97    | 58,97 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   128,13   |128,13 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|       |- местного бюджета;                                                        |          |             |   50,00    | 50,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |  2034,51   |402,90 |568,16 |389,93 |481,13 | 192,39 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.5.   |Организация заготовительной деятельности                                                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Поддержка заготовительной деятельности за счет средств:                    |в течение |     ДП      |  1814,64   |221,75 |369,63 |390,50 |411,38 | 421,38 |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |  годов   |             |    8,94    | 0,35  | 1,93  | 2,10  | 2,28  |  2,28  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   35,70    | 1,40  | 7,70  | 8,40  | 9,10  |  9,10  |
|       |                                                                           |          |             |  1770,00   |220,00 |360,00 |380,00 |400,00 | 410,00 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.   |Развитие и поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.6.1. |Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в      |в течение |    ДАПК     |   89,91    | 11,41 | 14,00 | 17,50 | 22,00 | 25,00  |
|       |российских кредитных организациях, и займам, полученным в                  |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах ЛПХ, КФХ и     |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |СПоК за счет средств:                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   31,50    | 2,50  | 5,00  | 7,00  | 8,00  |  9,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   34,21    | 6,21  | 6,00  | 7,00  | 7,00  |  8,00  |
|       |                                                                           |          |             |   24,20    | 2,70  | 3,00  | 3,50  | 7,00  |  8,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.6.2. |Компенсация части затрат по уплате процентов по кредитам, привлекаемым     |в течение |    ДАПК     |   91,00    | 15,00 | 15,00 | 17,00 | 20,00 | 24,00  |
|       |СПоК за счет средств:                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   27,50    | 5,00  | 4,50  | 5,00  | 6,00  |  7,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   27,50    | 5,00  | 4,50  | 5,00  | 6,00  |  7,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   36,00    | 5,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  | 10,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.6.3. |Поддержка СПоК за счет средств:                                            |в течение |    ДАПК     |   999,10   |177,10 |195,00 |198,00 |209,00 | 220,00 |
|       |- областного бюджета (пополнение фондов сельскохозяйственных кредитных     |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |кооперативов);                                                             |  годов   |             |   37,10    | 2,10  | 8,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   962,00   |175,00 |187,00 |190,00 |200,00 | 210,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.6.4. |Поддержка НО за счет средств:                                              |в течение |    ДАПК     |   308,00   | 48,00 | 58,00 | 63,00 | 69,00 | 70,00  |
|       |- областного бюджета - всего                                               |2010-2014 |             |   38,00    | 4,00  | 7,00  | 8,00  | 9,00  | 10,00  |
|       |в том числе:                                                               |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |обеспечение минеральными и органическими удобрениями;                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |компенсация части затрат на электрификацию и реконструкцию электрических   |          |             |   13,30    | 1,60  | 2,80  | 2,90  | 3,00  |  3,00  |
|       |сетей садоводческих объединений;                                           |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |компенсация части затрат на водоснабжение и реконструкцию водопроводных    |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |сетей;                                                                     |          |             |   17,90    | 1,90  | 3,00  | 3,90  | 4,30  |  4,80  |
|       |организация выставок, ярмарок, конференций, награждение Почетным знаком    |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |"Золотое яблоко", консультационные услуги;                                 |          |             |    5,90    | 0,40  | 1,00  | 1,00  | 1,50  |  2,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |          |             |    0,90    | 0,10  | 0,20  | 0,20  | 0,20  |  0,20  |
|       |                                                                           |          |             |   270,00   | 44,00 | 51,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.6.5. |Поддержка ЛПХ за счет средств:                                             |в течение |    ДАПК     |   918,80   |166,80 |183,80 |185,80 |191,20 | 191,20 |
|       |- областного бюджета (предоставление грантов сельским поселениям на        |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |развитие личных подсобных хозяйств);                                       |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |    4,80    | 0,80  | 0,80  | 0,80  | 1,20  |  1,20  |
|       |                                                                           |          |             |   914,00   |166,00 |183,00 |185,00 |190,00 | 190,00 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.7.   |Повышение заинтересованности муниципальных районов в эффективном развитии АПК                                                                             |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Оказание финансовой помощи муниципальным районам в зависимости от          |в течение |    ДАПК     |   500,00   |100,00 |100,00 |100,00 |100,00 | 100,00 |
|       |вклада в работу АПК Ярославской области за счет областного бюджета         |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8.   |Достижение финансовой устойчивости АПК                                                                                                                    |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.8.1. |Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам за  |в течение |    ДАПК     |  4552,51   |790,08 |649,85 |778,61 |1100,00|1234,00 |
|       |счет средств:                                                              |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |  1514,36   |142,00 |244,15 |324,21 |380,00 | 424,00 |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |  1617,15   |476,05 |191,70 |199,40 |350,00 | 400,00 |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |  1391,00   |172,00 |214,00 |255,00 |370,00 | 410,00 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.8.2. |Возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам за   |в течение |    ДАПК     |   569,83   | 97,83 | 94,00 |106,00 |126,00 | 146,00 |
|       |счет средств:                                                              |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   116,00   | 9,00  | 20,00 | 25,00 | 29,00 | 33,00  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   354,83   | 76,83 | 60,00 | 63,00 | 72,00 | 83,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   99,00    | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 25,00 | 30,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.8.3. |Компенсация части затрат на регистрацию прав на недвижимое имущество,      |в течение |    ДАПК     |            |       |       |       |       |        |
|       |земельные доли и сделок с ними за счет средств:                            |2010-2014 |             |   265,00   | 32,00 | 45,00 | 55,00 | 64,00 | 69,00  |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   87,00    | 6,00  | 15,00 | 20,00 | 22,00 | 24,00  |
|       |                                                                           |          |             |   178,00   | 26,00 | 30,00 | 35,00 | 42,00 | 45,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.8.4. |Пополнение уставного капитала открытого акционерного общества              |в течение |             |            |       |       |       |       |        |
|       |"Россельхозбанк" за счет средств федерального бюджета                      |2010-2014 |             |  3522,65   |719,80 |700,00 |693,00 |656,75 | 753,10 |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.9.   |Снижение рисков в АПК                                                                                                                                     |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Возмещение части затрат на уплату страховых взносов по договорам           |в течение |    ДАПК     |   411,50   | 24,00 | 74,00 | 92,50 |103,00 | 118,00 |
|       |страхования урожая сельскохозяйственных культур, заключенным со            |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |страхования за счет средств:                                               |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   50,50    | 1,00  | 10,00 | 12,50 | 13,00 | 14,00  |
|       |                                                                           |          |             |   214,00   | 1,00  | 40,00 | 50,00 | 57,00 | 66,00  |
|       |                                                                           |          |             |   147,00   | 22,00 | 24,00 | 30,00 | 33,00 | 38,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.10.  |Использование консалтинговых услуг                                                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Компенсация части затрат на консалтинговые услуги за счет средств:         |в течение |    ДАПК     |   46,80    | 4,50  | 8,50  | 10,00 | 11,30 | 12,50  |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- внебюджетных источников                                                  |  годов   |             |   12,80    | 0,50  | 2,50  | 3,00  | 3,30  |  3,50  |
|       |                                                                           |          |             |   34,00    | 4,00  | 6,00  | 7,00  | 8,00  |  9,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.11.  |Развитие и расширение информационно-консультационного обслуживания сельского населения                                                                    |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Поддержка мероприятий по развитию информационно-консультационного          |в течение |    ДАПК     |   100,90   | 18,50 | 20,00 | 21,60 | 20,60 | 20,20  |
|       |обслуживания в сельской местности за счет средств:                         |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   84,60    | 16,00 | 17,00 | 18,60 | 17,00 | 16,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |    2,80    | 0,50  | 0,50  | 0,50  | 0,60  |  0,70  |
|       |                                                                           |          |             |   13,50    | 2,00  | 2,50  | 2,50  | 3,00  |  3,50  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.12.  |Создание ЕСИО АПК                                                                                                                                         |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.12.1.|Поддержка организационного, нормативного, методического и научно-          |в течение |  ДАПК, ОМС  |    5,73    | 1,61  | 1,72  | 2,40  | 0,00  |  0,00  |
|       |технического обеспечения системы за счет средств:                          |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета                                                     |          |             |    5,13    | 1,01  | 1,72  | 2,40  | 0,00  |  0,00  |
|       |                                                                           |          |             |    0,60    | 0,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.12.2.|Формирование материально-технической базы за счет средств:                 |в течение |  ДАПК, ОМС  |   12,03    | 3,80  | 3,50  | 4,73  | 0,00  |  0,00  |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета                                                     |  годов   |             |   10,03    | 1,80  | 3,50  | 4,73  | 0,00  |  0,00  |
|       |                                                                           |          |             |    2,00    | 2,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|1.12.3.|Отработка опытной эксплуатации и внедрение системы за счет средств:        |в течение |  ДАПК, ОМС  |   12,22    | 1,60  | 1,72  | 2,40  | 3,00  |  3,50  |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета                                                     |  годов   |             |   11,62    | 1,00  | 1,72  | 2,40  | 3,00  |  3,50  |
|       |                                                                           |          |             |    0,60    | 0,60  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  0,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.13.  |Создание условий для обеспечения предприятий АПК области высококвалифицированными специалистами и кадрами массовых профессий                              |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Мероприятия по подготовке и переподготовке кадров, повышению их            |в течение |  ДАПК, ОМС  |   49,50    | 6,00  | 9,00  | 10,00 | 11,50 | 13,00  |
|       |квалификации и закреплению на производстве молодых специалистов в          |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |сельской местности за счет средств областного бюджета                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Подведение итогов областного соревнования в АПК                                                                                                           |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Чествование победителей соревнования                                       |2010-2014 |    ДАПК     |   15,60    | 3,00  | 3,00  | 3,00  | 3,30  |  3,30  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.   |                            Повышение доступности и улучшение качества оказания медицинской помощи сельскому населению области                            |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство объектов здравоохранения в сельской местности за счет        |в течение |ДЗФ, ДС, ОМС |   159,30   |   -   | 20,30 | 58,00 | 31,00 | 50,00  |
|       |средств:                                                                   |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   143,37   |   -   | 18,27 | 52,20 | 27,90 | 45,00  |
|       |- местного бюджета                                                         |          |             |   15,93    |   -   | 2,03  | 5,80  | 3,10  |  5,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.2.   |Создание условий для укрепления здоровья, развития инфраструктуры спорта                                                                                  |
|       |                                  и приобщения к регулярным занятиям физической культурой и спортом сельского населения                                   |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство объектов физической культуры и спорта в сельской местности   |в течение |  ДМФС, ДС,  |   300,00   | 44,00 | 20,00 | 65,00 | 84,00 | 87,00  |
|       |за счет средств:                                                           |2010-2014 |     ОМС     |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   254,70   | 36,00 | 14,85 | 54,45 | 72,00 | 77,40  |
|       |- местного бюджета                                                         |          |             |   45,30    | 8,00  | 5,15  | 10,55 | 12,00 |  9,60  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.   |                                                 Развитие инфраструктуры образования сельских территорий                                                  |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.3.1. |Строительство дошкольных образовательных учреждений в сельской местности   |в течение | ДО, ДС, ОМС |   299,00   |   -   | 74,00 | 55,00 | 75,00 | 95,00  |
|       |за счет средств:                                                           |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   239,20   |   -   | 59,20 | 44,00 | 60,00 | 76,00  |
|       |- местного бюджета                                                         |          |             |   59,80    |   -   | 14,80 | 11,00 | 15,00 | 19,00  |
|       |                                                                           |          |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|2.3.2. |Строительство школ в сельской местности за счет средств:                   |в течение | ДО, ДС, ОМС |   535,00   |   -   | 85,00 |100,00 |160,00 | 190,00 |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- местного бюджета                                                         |  годов   |             |   428,00   |   -   | 68,00 | 80,00 |128,00 | 152,00 |
|       |                                                                           |          |             |   107,00   |   -   | 17,00 | 20,00 | 32,00 | 38,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.4.   |Модернизация сферы культуры на селе                                                                                                                       |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство объектов культуры в сельской местности за счет средств:      |в течение | ДК, ДС, ОМС |   581,70   |   -   | 53,00 |196,50 |167,20 | 165,00 |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- местного бюджета                                                         |  годов   |             |   465,40   |   -   | 42,40 |157,20 |133,80 | 132,00 |
|       |                                                                           |          |             |   116,30   |   -   | 10,60 | 39,30 | 33,40 | 33,00  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.   |Повышение уровня газо- и водоснабжения сельских населенных пунктов                                                                                        |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.5.1. |Газификация в сельской местности за счет средств:                          |в течение | ДАПК, ДЖКХ, |  2251,66   | 44,91 |278,85 |564,85 |690,85 | 672,20 |
|       |- областного бюджета;                                                      |2010-2014 |     ОМС     |  1873,08   | 29,52 |222,55 |491,61 |586,31 | 543,09 |
|       |- местного бюджета;                                                        |  годов   |             |   112,18   | 1,79  | 14,00 | 28,24 | 34,54 | 33,61  |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   185,90   | 13,60 | 42,30 | 45,00 | 40,00 | 45,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   80,50    |   -   |   -   |   -   | 30,00 | 50,50  |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|2.5.2. |Строительство и реконструкция сетей водоснабжения в сельской местности за  |2010-2014 | ДАПК, ДЖКХ, |    4,95    | 4,95  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|       |счет средств:                                                              |  годов   |     ОМС     |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |          |             |    3,20    | 3,20  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |    1,50    | 1,50  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|       |- местного бюджета                                                         |          |             |    0,25    | 0,25  |   -   |   -   |   -   |   -    |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.6.   |Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности                                                                                      |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Мероприятия по развитию жилищного строительства в сельской местности за    |в течение | ДАПК, ДЖКХ, |  3259,50   |311,89 |585,09 |709,85 |811,74 | 840,93 |
|       |счет средств:                                                              |2010-2014 |   ДС, ОМС   |            |       |       |       |       |        |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |   525,50   | 48,50 | 97,00 |110,00 |126,00 | 144,00 |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   444,00   | 30,00 | 85,00 | 95,00 |109,00 | 125,00 |
|       |- местного бюджета;                                                        |          |             |   137,25   | 18,50 | 24,25 | 27,50 | 31,00 | 36,00  |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |  2152,75   |214,89 |378,84 |477,35 |545,74 | 535,93 |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.7.   |Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений, в том числе в рамках пилотных проектов                                   |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских      |в течение |ДАПК, ДС, ОМС|            |       |       |       |       |        |
|       |поселений, в том числе в рамках пилотных проектов, за счет средств:        |2010-2014 |             |   662,60   | 0,00  | 55,20 | 60,20 |142,30 | 404,90 |
|       |- областного бюджета;                                                      |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|       |- федерального бюджета;                                                    |          |             |   195,64   | 0,00  | 15,60 | 18,85 | 42,24 | 118,95 |
|       |- местного бюджета;                                                        |          |             |   300,90   | 0,00  | 22,40 | 22,40 | 56,60 | 199,50 |
|       |- внебюджетных источников                                                  |          |             |   37,50    | 0,00  | 2,00  | 5,60  | 13,65 | 16,25  |
|       |                                                                           |          |             |   128,56   | 0,00  | 15,20 | 13,35 | 29,81 | 70,20  |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.8.   |Укрепление материальной базы учреждений социального обслуживания на селе                                                                                  |
|       |                                                                                                                                                          |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Строительство специального дома-интерната для престарелых и инвалидов за   |в течение |   ДТ, ДС    |   155,00   |   -   |   -   | 40,00 | 60,00 | 55,00  |
|       |счет средств областного бюджета                                            |2010-2014 |             |            |       |       |       |       |        |
|       |                                                                           |  годов   |             |            |       |       |       |       |        |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Итого по мероприятиям                                                                                                                                     |
|-------+----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |Областной бюджет                                                           |          |             |  10778,80  |845,54 |1720,90|2420,51|2758,53|3043,32 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|       |Федеральный бюджет                                                         |          |             |  7935,73   |1624,22|1363,16|1382,30|1600,75|1965,30 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|       |Местный бюджет                                                             |          |             |   686,51   | 83,54 | 89,83 |147,99 |174,69 | 190,46 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|       |Внебюджетные источники                                                     |          |             |  19709,98  |2595,89|3419,80|3602,08|4953,68|5138,52 |
|-------+---------------------------------------------------------------------------+----------+-------------+------------+-------+-------+-------+-------+--------|
|       |Всего                                                                      |          |             |  39111,01  |5139,19|6593,69|7552,88|9487,65|10337,60|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Информация по документу
Читайте также