Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 27.04.2015 № 201

 

6.2.4. Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы

 

 

Цели и задачи подпрограммы

Перечень показателей конечного и непосредствен-ного результата

Значения показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение показателя на день окончания действия подпрограммы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Цель 1. Обеспечение ресурсами, необходимыми для качественного производства дорожных работ, и информационной доступности деятельности министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задача 1. Приобретение новой дорожной техники, машин и оборудования для обеспечения высокой производительности дорожных работ с соблюдением всех технологических и экологических норм, закупка необходимого программного обеспечения для нормального функционирования сферы дорожного хозяйства, страхование имущества

Коэффициент обновления основных фондов, %

9,5

9,1

5,3

5,0

4,8

4,6

4,4

42,7

 

6.2.5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» за счет средств бюджета

Тульской области

 

 

Наименование ресурсов

Единица измерения

Потребность в ресурсах

всего

в том числе по годам:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Финансовые ресурсы,

тыс. рублей

791935,1

185096,7

106838,4

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

в том числе:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет

 

-

-

-

-

-

-

-

-

бюджет Тульской области

 

791935,1

185096,7

106838,4

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

100000,0

местные бюджеты

 

-

-

-

-

-

-

-

-

внебюджетные источники

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие виды ресурсов (материально-технические, трудовые, информационные, природные и другие)

-

-

-

-

-

-

-

-

-


 

6.2.6. Социально-экономическая эффективность подпрограммы

 

 

Реализация подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» позволит обновить основные фонды (специальную дорожную технику, машины и оборудование) на 42,7%, в том числе:

9,5% – в 2014 году;

9,1% – в 2015 году;

5,3% – в 2016 году;

5,0% – в 2017 году;

4,8% – в 2018 году;

4,6% – в 2019 году;

4,4% – в 2020 году.

 

 

6.2.7. Управление реализацией подпрограммы и контроль за ходом ее выполнения

 

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется министерством транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Управление реализацией и контроль за ходом выполнения подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» осуществляется путем получения отчетов от поставщиков техники, машин и оборудования, программного обеспечения, а также с помощью обязательного условия при заключении контракта, договора – гарантийного обслуживания.

 


7. Перечень показателей результативности и эффективности государственной программы

 

 

№ п/п

Наименование показателя

 

 

Единица измерения

Значение показателей

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2014

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Государственная программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования в Тульской области»

Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог»

1

Протяженность построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования

км

-

3,140

80,152

83,475

84,587

82,231

80,983

50,678

53,545

518,791

2

Доля построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования

%

-

0,069

1,767

1,840

1,864

1,812

1,785

1,117

1,180

11,434

3

Протяженность построенных и реконструированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования

пог. м

59,20

149,77

232,30

260,25

178,82

274,80

194,70

-

-

1349,84

4

Доля построенных и реконструированных мостов на автомобильных дорогах общего пользования

%

0,624

1,578

2,447

2,742

1,884

2,895

2,051

-

-

14,221

5

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств

км

396,857

270,831

314,167

356,250

407,614

467,930

502,900

498,396

501,297

3716,242

6

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения с улучшением транспортно-эксплуатационных качеств

%

8,713

5,969

6,924

7,852

8,984

10,313

11,084

10,985

11,049

81,873

7

Протяженность отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

пог. м

85,56

42,66

93,71

123,54

156,67

131,37

95,42

-

-

728,93

8

Доля отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения

%

0,902

0,987

0,987

1,301

1,650

1,384

1,006

-

-

7,679

9

Затраты на выполнение комплекса работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

тыс. рублей

1277090,3

1181286,5

1235000,0

1285000,0

1335000,0

1355000,0

1385000,0

-

-

9053376,8

10

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием для обеспечения сельских населенных пунктов постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования

 

км

9,873

7,471*

5,124*

12,321*

8,350*

9,248*

7,569*

-

-

59,956*

* - с учетом показателей по сельскому хозяйству

11

Количество капитально отремонтированных искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования

единиц

1

1

6

3

7

8

5

-

-

31

12

Затраты на содержание учреждений, осуществляющих управление автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения

тыс. рублей

75557,2

41691,9

41816,4

41918,2

43000,0

44000,0

45000,0

-

-

332983,7

13

Количество населенных пунктов, в которых произведено устройство элементов обустройства автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения для повышения безопасности дорожного движения

единиц

-

7

-

-

-

-

-

-

-

7

Подпрограмма 2 «Развитие дорожного хозяйства»

14

Коэффициент обновления основных фондов

%

9,5

9,1

5,3

5,0

4,8

4,6

4,4

-

-

42,7


Информация по документу
Читайте также