Расширенный поиск

Постановление Правительства Тульской области от 21.12.2015 № 578

 

17) таблицу подраздела 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Тульской области» подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 


Цели и задачи подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей подпрограммы

Фактическое значение на момент разработки подпрограммы (базисное значение) 2012 год

Значение показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение на день окончания действия подпрог-раммы

 

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

 

 

 

 

 

Цели: обеспечение социальной и экономической устойчивости семьи, повышение рождаемости

 

Задача 1.

Стимулирование рождаемости

Суммарный коэффициент рождаемости, единица

1,33

1,44

1,522

1,581

1,643

1,706

1,707

1,708

1,708

 

Доля детей, родившимися третьими и последующими, в общей численности родившихся в Тульской области, проценты

11,0

11,1

14,5

14,6

14,7

14,8

14,9

15,0

15,0

 

Задача 2.

Сокращение бедности в семьях с детьми

Доля детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленной в Тульской области, в общей численности детей, проживающих в Тульской области, проценты

22,2

21,8

15,0

14,5

14,0

13,5

13,0

12,5

12,5

 

 

Задача 3.

Снижение семейного неблагополучия и социального сиротства

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Тульской области, от общей численности детей, проживающих в Тульской области, проценты

2,262

1,96

1,810

1,66

1,51

1,36

1,21

1,06

1,06

 

Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, проценты

97,738

98,04

98,19

98,34

98,49

98,64

98,79

98,94

98,94

 

 

Доля семей, находящихся в социально опасном положении, где родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, от общей численности семей, воспитывающих детей, в Тульской области, проценты

1,42

1,40

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

1,32

;

 


18) таблицу подраздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Тульской области» подпрограммы «Совершенствование социальной поддержки семьи и детей в Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 

Наименование ресурсов

Еди-

ница

изме-рения

Потребность в ресурсах

 

всего

в том числе по годам:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Финансовые ресурсы,

в том числе

тыс. руб.

18157 096,8

 

2444578,1

2800543,6

2735847,4

2632539,8

 2514529,3

2514529,3

2514529,3

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

2111458,6

 

559 617,1

 

572 380,3

 

480 064,60

 

499 396,60

 

-

-

-

 

бюджет Тульской области

тыс. руб.

16045 638,2

 

1884961,0

2 228 163,3

 

2255782,8

 

2133143,2

2514529,3

 

2514529,3

 

2514529,3

 

 

местные бюджеты

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджет-ные источники

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов (материально- технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

19) строку «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» таблицы паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 

Объемы и источники финансирования, в том числе по годам

Всего по подпрограмме:

3207436,9 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 407254,9 тыс. руб.;

2015 год –386 550,7 тыс. руб.;

2016 год – 488575,4 тыс. руб.;

2017 год – 539625,3 тыс. руб.;

2018 год – 461810,2 тыс. руб.;

2019 год – 461810,2 тыс. руб.;

2020 год – 461810,2 тыс. руб.,

из них: средства федерального бюджета – 255,2 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 50,0 тыс. руб.;

2015 год – 12,2 тыс. руб.;

2016 год – 96,5 тыс. руб.;

2017 год – 96,5 тыс. руб.;

средства бюджета Тульской области:

3207181,7 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 407204,9 тыс. руб.;

2015 год –386538,5 тыс. руб.;

2016 год – 488478,9 тыс. руб.;

2017 год – 539528,8 тыс. руб.;

2018 год – 461810,2 тыс. руб.;

2019 год – 461810,2 тыс. руб.;

2020 год – 461810,2 тыс. руб.;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

20) строку «Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности» таблицы паспорта подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы и показатели социально-экономической эффективности

Обеспечение не менее 12,0 % несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет социальными услугами в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Тульской области от общей численности детей данного возраста, проживающих в Тульской области;

увеличение удельного веса детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей Тульской области, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Тульской области, с 12,3% до 40,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;

 

21) строки 1, 2, «Всего по подпрограмме» таблицы подраздела 3 «Перечень мероприятий по реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

1. Обеспечение функционирования учреждений социального обслуживания семьи и детей с целью оказания государственных услуг: по предоставлению временного приюта, по полустационарному социальному обслуживанию в отделениях дневного (ночного) пребывания учреждений социального обслуживания населения; по социальному обслуживанию в нестационарных учреждениях (отделениях) социального обслуживания; по срочному социальному обслуживанию в учреждениях (отделениях) социального обслуживания населения; по социальной реабилитации детей-инвалидов и членов семей, имеющих детей-инвалидов

2014-2020

гг.

3 205127,8,

в том числе:

2014 - 406687,6

2015 – 386238,5

2016 - 488063,7

2017 - 539113,6

2018 - 461674,8

2019 - 461674,8

2020 - 461674,8

 

3 205127,8,

в том числе:

2014 - 406687,6

2015 – 386238,5

2016 - 488063,7

2017 - 539113,6

2018 - 461674,8

2019 - 461674,8

2020 - 461674,8

 

 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области

2. Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций

2014-2017

гг.

255,2,

 в том числе:

 2014 -50,0

2015 - 12,2

2016 - 96,5

2017 - 96,5

 

255,0,

в том числе:

 2014 -50,0

2015- 12,2

2016 - 96,5

2017 - 96,5

 

 

 

 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области, государственное учреждение социального обслуживания населения Тульской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1» (по согласованию)

Всего по подпрограмме:

 

3207436,9,

в том числе:

2014 - 407254,9

2015- 386550,7

2016 - 488575,4

2017 - 539625,3

2018 - 461810,2

2019 - 461810,2

2020 - 461810,2

255,2,

в том числе:

 2014 -50,0

2015 - 12,2

2016 - 96,5

2017 - 96,5

 

3207181,7,

в том числе:

2014 - 407204,9

2015 - 386538,5

2016 - 488478,9

2017 - 539528,8

2018 - 461810,2

2019 - 461810,2

2020 - 461810,2

 

 

 

22) таблицу подраздела 4 «Перечень показателей результативности и эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 


Цели и задачи подпрограммы

Перечень непосредственных и конечных показателей подпрограммы

Фактическое значение на момент разработки

подпрограммы

(базисное значение) 2012 год

Значение показателей по годам реализации подпрограммы

Плановое значение на день окончания действия подпрограммы

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Цель: обеспечение доступности и повышение качества социального обслуживания семей и детей

Задача 1.

Повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности несовершеннолетних и семей с детьми в востребованных социальных услугах на основе контроля и оценки качества работы учреждений социального обслуживания семьи и детей

Доля несовершеннолетних в возрасте от 3 до 17 лет, охваченных социальными услугами в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Тульской области, от общей численности детей данного возраста, проживающих в Тульской области, проценты

3,9

4,0

6,0

7,0

9,0

10,0

11,0

12,0

12,0

Удельный вес детей-инвалидов, получивших услуги в государственных учреждениях социального обслуживания семьи и детей Тульской области, в общей численности детей-инвалидов, проживающих в Тульской области, проценты

12,3

14,5

21,8

25,0

30,0

35,0

38,0

40,0

40,0

 

23) таблицу подраздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» подпрограммы «Обеспечение деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей Тульской области» раздела 6 изложить в новой редакции:

 


 

Наименование ресурсов

Еди-

ница

изме-рения

Потребность в ресурсах

 

всего

в том числе по годам:

 

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

Финансовые ресурсы,

в том числе

тыс. руб.

3207436,9

 

407254,9

386550,7

488575,4

 539625,3

 

461810,2

461810,2

461810,2

 

федеральный бюджет

тыс. руб.

255,2

50,0

12,2

96,5

96,5

 

 

 

 

бюджет Тульской области

тыс. руб.

3207181,7

407204,9

386538,5

488478,9

539528,8

461810,2

461810,2

461810,2

 

местные бюджеты

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внебюджет-ные источники

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочие виды ресурсов (материально- технические, трудовые, информацион-ные, природные и другие)

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;


Информация по документу
Читайте также