Расширенный поиск
Решение Думы г. Тамбова от 25.03.2009 № 921РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТАМБОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА Четвертый созыв Шестьдесят третье заседание РЕШЕНИЕ 25.03.2009 г. Тамбов N 921 Об утверждении отчета администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год Рассмотрев представленный главой администрации города Тамбова отчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 377 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год, и в соответствии с Уставом города Тамбова, с учетом заключения постоянной комиссии по социально-экономическому развитию и бюджету, Тамбовская городская Дума Р Е Ш И Л А: 1. Работу администрации города Тамбова по исполнению решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год признать удовлетворительной. 2. Утвердить отчет администрации города Тамбова об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год (прилагается). 3. Решение вступает в силу после принятия и подлежит опубликованию в газете "Наш город Тамбов". Глава города Тамбова А.Ю.Ильин УТВЕРЖДЕН решением Тамбовской городской Думы от 25.03.2009 N 921 Отчет об исполнении решения Тамбовской городской Думы от 30.05.2007 N 337 "Об утверждении городской целевой Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год В программе на 2008 г. - 6926,0 тыс. руб. В бюджете города на 2008 г. - 3362,8 тыс. руб. Профинансировано в 2008 г. - 1336,1 тыс. руб. Кредиторская задолженность - 1310,0 тыс. руб. Выполнено за счет средств городского бюджета: - создана и оплачена локальная сеть в ЦГБ на сумму 25,3 тыс. руб.; - подключены к высокоскоростному Интернету 17 библиотек, кроме филиала N 2 (нет технической возможности) и филиала N 5 (не телефонизирован) и получены услуги Интернета на сумму 28,6 тыс. руб. Оплачено - 25,2 тыс. руб.; - проведены ремонтные работы в филиалах N 1, 12, ремонт кровли филиала N 9 на общую сумму - 1766,3 тыс. руб. Оплачено - 833,3 тыс. руб.; - приобретена копировальная техника на сумму 67,8 тыс. руб., оплачен аванс - 13,6 тыс. руб.; - приобретена компьютерная техника на сумму 99,8 тыс. руб., оплачен аванс - 20,0 тыс. руб.; - приобретено программное обеспечение на сумму 14,3 тыс. руб.; - приобретено библиотечное оборудование на сумму 543,5 тыс. руб., оплачено - 385,4 тыс. руб.; - произведен монтаж пожарной сигнализации в ЦГБ на сумму 91,0 тыс. руб., оплачен аванс - 18,2 тыс. руб.; - состоялась командировка одного библиотечного работника в г. Липецк на сумму 0,8 тыс. руб., оплачено полностью; - заключен муниципальный контракт на поставку автомобиля "ГАЗ" на общую сумму 420,0 тыс. руб. (по программе - 350,0 тыс. руб.), не оплачено. Выполнено за счет средств бюджета Тамбовской области: - приобретено 3 комплекта компьютерной техники с программным обеспечением в 2007 году на общую сумму 130,0 тыс. руб.; - приобретено краеведческой и другой литературы в количестве 791 экз. на сумму 89,9 тыс. руб. Выполнено на спонсорские средства: - организована работа Центров правовой информации в 6 библиотеках ЦБС; - проведены фестивали, читательские конкурсы, акции; - приобретена литература в количестве 578 экз. на сумму 50,1 тыс. руб. Выполнено без затраты средств: - организована работа поискового центра "Возвращение к истокам" в филиале N 13; - создан центр творческого развития детей в филиале N 12; - создан центр чтения "Книжный мир" в центральной городской библиотеке; - созданы собственные электронные продукты (27 экз.); - создан электронный каталог и другие электронные базы данных; - организованы автоматизированные рабочие места; - реализован проект "Осваиваем новые технологии", позволивший обучить библиотечных работников компьютерной грамотности; - реализован годовой план программы непрерывного образования "Профессионал"; - организована работа молодежного библиотечного объединения "Парус"; - организовано участие МУК "ЦБС" в конкурсе на лучшее библиотечное обслуживание жителей города Тамбова, Тамбовской области и в других городских, областных и российских конкурсах; - изданы методические материалы; - проведено социологическое исследование "Библиотечные кадры города: молодежный аспект"; - усовершенствована система социального партнерства (принят новый коллективный договор); - осуществлялось моральное стимулирование работников. Кредиторская задолженность по выполненным мероприятиям программы: - услуги Интернета - 3,4 тыс. руб.; - программное обеспечение - 8,7 тыс. руб.; - ремонт филиала N 12 - 800,0 тыс. руб.; - ремонт кровли филиала N 9 - 133,0 тыс. руб.; - библиотечное оборудование - 158,1 тыс. руб.; - копировальная техника - 54,2 тыс. руб.; - компьютерная техника - 79,8 тыс. руб.; - монтаж пожарной сигнализации - 72,8 тыс. руб. Мероприятия, находящиеся в работе: - организация школы "Менеджмент качества"; - создание Веб-сайта МУК "ЦБС"; - приобретение автомобиля "ГАЗ"; - проведение ремонтных работ в филиалах NN 4, 9 на общую 415,4 тыс. руб. (по программе - 181,7 тыс. руб.). Не выполнены в связи с недостаточным объемом финансирования следующие мероприятия (общая сумма недофинансирования - 5768,5 тыс. руб.): - открытие новых библиотек и новых структурных подразделений в Центральной городской библиотеке (ЦГБ); - создание специализированных библиотек; - открытие нового центра правовой информации; - приобретение книжной продукции и документов на электронных носителях; - оцифровывание библиотечного фонда; - приобретение аудио- и видеотехники, брошюровочной машины и расходных материалов; - установка пожарной сигнализации в филиалах МУК "ЦБС"; - стажировка библиотечных работников по изучению передового опыта. Приложение 1 Выполнение индикаторов программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" по итогам 2008 года ---------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Плановый | Показа- | Обоснование Инд.| индикатора | показатель | тель на | | | | отчетный| | | | период | ---------------------------------------------------------------------- 1. Рост обеспеченности 5% 0% Открыта новая жителей города (1 б-ка) библиотека-филиал N 16 муниципальными Закрыта библиотека- библиотеками филиал N 15 2. Рост количества 100% 0% В присвоении специализированных (2 б-ки) библиотеке-филиалу N 1 библиотек статуса библиотеки- музея отказано 3. Создание 70% 42% Созданы 3 центра: в специализированных (7 ЦГБ, филиалах NN 12, библиотечных центров) 13 центров и залов 4. Книгообеспеченность 3 экз. 2,67 Не выполнен из-за одного жителя экз. отсутствия города средств 5. Формирование основы 500 экз. 0 экз. Не выполнен из-за библиотечного фонда отсутствия на электронных средств носителях 6. Компьютеризация 75% 37% Приобретено 7 муниципальных (14 компьютеров библиотек компьютеров) за счет средств городского и областного бюджетов 7. Доля библиотек, 75% 90% Перевыполнено. Доступ имеющих доступ в (14 в Интернет имеют 17 Интернет библиотек) библиотек 8. Количество 58% 47% 9 библиотек из 19 помещений (11 соответствуют муниципальных библиотек) санитарным и библиотек, эстетическим нормам соответствующих санитарным и эстетическим нормам 9. Обновления 43% 20% Частично обновлено библиотечного оборудование в ЦГБ и оборудования отдельных филиалах. 10. Повышение уровня 16% 20% По решениям Тамбовской оплаты труда городской Думы работников библиотек ---------------------------------------------------------------------- Приложение 2 Анализ результативности Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за 2008 год ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Наименова-|N |Наимено- |Срок |Механизм | Наиме- |Единица |Значение целевого |Значение целевого |Объем финансирования (тыс. руб.) ние. |пп.|вание |реа- |реали- | нова- |изме- |индикатора за |индикатора | Цели, | |меропри- |ли- |зации | ние |рения |прошлый | | задачи | |ятия |зации| | целе- | |аналогичный | | программы | | | | | вого | |отчетный период | | | | | | | индика- | |---------------------|-----------------------|------------------------------------------- | | | | | тора | |Факт|План|От- |Зна- |Факт |План|От- |Зна- |Плановое| Факти- | Плановое|Факти- |Откло- | | | | | | | | |кло-|чение | | |кло-|чение |значе- | ческое | значе- |ческое |нение | | | | | | | | |не- |це- | | |не- |це- |ние | значе- | ние |значе- |(в | | | | | | | | |ние |лево- | | |ние |лево- |(утвер- | ние | (утверж-|ние |отчет- | | | | | | | | | |го | | | |го |жденное | (факти-| денное |(факти- |ном | | | | | | | | | |инди- | | | |инди- |в прог- | чески | в Прог- |чески |перио- | | | | | | | | | |като- | | | |като- |рамме на| профи- | рамме |профи- |де) | | | | | | | | | |ра в | | | |ра в |весь | нанси- | на |нанси- | | | | | | | | | | |сред- | | | |сред- |период | ровано | отчет- |ровано | | | | | | | | | | |нем | | | |нем |реали- | с | ный |в отчет-| | | | | | | | | | |по | | | |по |зации | начала | период) |ном | | | | | | | | | | |райо- | | | |райо- |мероп- | реали- | |периоде)| | | | | | | | | | |нам | | | |нам |риятия) | зации) | | | | | | | | | | | | |об- | | | |об- | | | | | | | | | | | | | | |ласти | | | |ласти | | | | | | | | | | | | | | |(в | | | |(в | | | | | | | | | | | | | | |сред- | | | |сред- | | | | | | | | | | | | | | |нем | | | |нем | | | | | | | | | | | | | | |по | | | |по | | | | | | | | | | | | | | |го- | | | |го- | | | | | | | | | | | | | | |родам | | | |родам | | | | | | | | | | | | | | |об- | | | |об- | | | | | | | | | | | | | | |ласти)| | | |ласти)| | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Некоммерческие мероприятия "Развитие 1. Меропри- 2008- библио- ятие 1 2010 4510,0 100,0 1920,0 100,0 течного дела в Развитие городе город- Тамбове ской на 2008- библио- 2010 течной годы" сети. Совер- шенство- вание структу- ры ЦБС В т. ч. Откры- Целевой % 0 5 5 1200,0 - 600,0 - тие индика- новых тор N 1 биб-к Расши- - - Не - 700,0 - 350,0 - рение вып. площа- дей б-к: N 20, 7 Выде- - - Не - 1140,0 - 330,0 - ление вып. допол- нит. площа- дей для ЦГБ Откры- Целевой % 0 70 -70 450,0 - 300,0 - тие индика- специ- тор N 2 али- зиро- ванных биб-к Органи- - - Вып. - 750,0 100,0 250,0 100,0 зация части- работы чно ЦПИ и Не откры- откр. тие нов. новых ЦПИ Органи- Целевой % 42 70 -28 270,0 - 90,0 - зация индика- работы тор N 3 цент- ров чтения 2. Меропри- 2008- 1080,0 140,0 330,0 140,0 ятие 2 2010 Формиро- вание и развитие библио- течного фонда В т. ч. Книго- Целевой 4 экз. 2,7 3 -0,3 600,0 - 200,0 - обеспе- Индика- на 1 чен- тор N 4 жите- ность 1 ля жителя города города Приоб- - - 791 - 60 140,0 20,0 140,0 ре- экз. тение лите- ратуры крае- вед- ческого и другого содер- жания Комп- Целевой Экз. 0 500 -500 300,0 - 100,0 - лек- индика- экз. тование тор N 5 доку- ментами на элек- трон- ных носи- телях Созда- - - 27 - 20,0 - 10,0 - ние экз. собств. элекрон. ресур- сов Оцифро- - - Не - 100,0 - - - вывание вып. фонда 3. Меропри- 2008- 1656,0 228,6 881,0 228,6 ятие 3 2010 Внедре- ние новых инфор- мацион- ных техно- логий. В т. ч. Приоб- Целевой % 37% 75% -38% 1252,0 178,1 672,0 178,1 рет. индика- компью- тор N 6 тер. техники и ПО Органи- - - Вып. - 66,0 - 22,0 - зация АРМ, обуче- ние ком- пьют. грамотн. Создание Целевой % 90% 75% +15% 338,0 50,5 187,0 50,5 локаль- индика- ных тор N 7 сетей, подклю- чение и ис- пользо- вание Интер- нета 4. Меропри- 2008- 8970,0 1236,9 4250,0 1236,9 ятие 4 2010 Укрепле- ние матери- ально- техни- ческой базы биб-к В т. ч. Прове- Целевой % 47 58 -11 4600,0 833,3 2000,0 833,3 дение индика- капи- тор N 8 таль- ного и те- кущего ремон- тов Приоб- Целевой % 20 43 -23 2060,0 385,4 890,0 385,4 ретение индика- совре- тор N 9 менного обору- дования Приобрет. - - Не - 1370,0 - 850,0 - техники вып. и расход. мат-лов, "Газели" Выполне- - - Вып. - 910,0 18,2 510,0 18,2 ние части- меропр. чно по пожар. безопас. 5. Меропри- 2008- 30,0 38,2 10,0 38,2 ятие 5 2010 Обновле- ние деятель- ности биб. служб В т. ч. Созда- - - В - 30,0 38,2 10,0 38,2 ние работе сайта, органи- зация чит. конкур- сов 6. Меропри- 2008- 366,0 0,8 122,0 0,8 ятие 6 2010 Совер- шенст- вование кадровой политики В т. ч. Реали- - - Вып. - - - - - зац. Програм. "Про- фесси- онал,", Орг-ция молодеж. объед. и др. Орг- - - Вып. 366,0 0,8 122,0 0,8 ция части- коман- чно дировок. Провед. соц. иссл., профес. конкур- сов Итого: 16612,0 1744,5 7513,0 1744,5 ВСЕГО: 16612,0 1744,5 7513,0 1744,5 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение 3 Информация о фактическом выполнении мероприятий Программы "Развитие библиотечного дела в городе Тамбове на 2008-2010 годы" за период январь-декабрь 2008 года ---------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование | финансирование (тыс. руб.) | фактически проведенные пп. |мероприятия |------------------------------------------------| мероприятия с | | источник | Финансиро- | Финан- | профи- | использованием средств | | финансиро-| вание, | сирова- | нанси- | бюджетов всех | | вания | предусмо- | ние, | ровано | уровней и внебюджетных | | | тренное по | пре- | на | источников | | | Программе | дусмот- | отчетную | | | | Всего/ | ренное | дату | | | | на 2008 г. | бюдже- | | | | | | тами | | | | | | на 2008 | | | | | | год | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- некоммерческие мероприятия 1 Мероприятие 1 Всего 4510,0/1920,0 320,0 100,0 Из-за отсутствия фед. бюд. - - - финансирования многие обл. бюд. - - - мероприятия не мун. бюд. 3550,0/1600,0 - осуществлялись совсем. Без внебюд. 960,0/320,0 320,0 100,0 затраты средств созданы 3 центра чтения. Профинансирована из внебюджетных спонсорских средств организация работы библиотечных ЦПИ, новый ЦПИ не открыт. 2 Мероприятие 2 Всего 1080,0/330,0 20,0 140,0 Из-за отсутствия фед. бюд. - - - финансирования книжная обл. бюд. 60,0/20,0 20,0 89,9 продукция на средства мун. бюд. 1000,0/300,0 - - городского бюджета не внебюд. 20,0/10,0 - 50,1 приобреталась. Подарено спонсорами 578 экз. Из области поступила краеведческая и другая лит- ра - 791 экз. Электронный каталог создается. Создано 27 собственных электронных продуктов. 3 Мероприятие 3 Всего 1656,0/881,0 496,3 228,6 Приобретена комп. и множ. фед. бюд. - - техника, оплачен только обл. бюд. 212/212,0 212,0 130,2 аванс. Оплачено программ. (2007 г.) обеспеч. Областной бюджет мун. бюд. 1384/649,0 254,3 98,4 оплатил приобретение комп. внебюд. 60,0/20,0 30,0 - техники и ПО в 2007 году. Работы по созданию локальной сети в ЦГБ выполнены и оплачены. Доступ к Интернету в 90% б- к, услуги Интернет оплачены не полностью. 4 Мероприятие 4 Всего 8970,0/4250,0 3104,5 1236,9 Библ. оборудование фед. бюд. - - - получено, оплачено обл. бюд. - - - частично, ремонтные работы мун. бюд. 8970,0/4250,0 3104,5 1236,9 выполнены по 5 контрактам, внебюд. - - оплачены частично, по 1 контракту работы не закончены. Оформлен контракт на поставку автомобиля "Газ", аванс не оплачен. Вып. работы по монтажу пожарной сигнализации. Оплачен аванс. 5 Мероприятие 5 Всего 30,0/10,0 5,0 38,2 Создание сайта находится в фед. бюд. - - - работе, проведены обл. бюд. - - - читательские конкурсы и мун. бюд. 15,0/5,0 - - акции "Мне книги открывают внебюд. 15,0/5,0 5,0 38,2 мир", "Семья-лидер чтения", "Любимая книга моей семьи", "Чтение в подарок", профинансированные из внебюджетных спонсорских средств. 6 Мероприятие 6 Всего 366,0/122,0 4,0 0,8 Осуществлялась реализация фед. бюд. - - - программы "Профессионал", обл. бюд. - - организовано молодежное мун. бюд. 366,0/122,0 4,0 0,8 объединение "Парус", внебюд. - - - проведено социологическое исследование, принималось участие в профессиональных конкурсах. Состоялась одна профинансированная командировка. ИТОГО по Всего 16612,0/7513,0 3949,8 1744,50 В отчетном периоде некоммерческим фед. бюд. - - - выполнены все мероприятия, мероприятиям обл. бюд. 272,0/232,0 232,0 270,2 не предполагавшие мун. бюд. 15285,0/6926,0 3362,8 1336,1 финансовые затраты и внебюд. 1055,0/355,0 355,0 188,3 большинство, финансируемых на средства областного бюджета и внебюджетные средства. Выполненные мероприятия, финансируемые из городского бюджета, оплачены на 50%. ВСЕГО по Всего 16612,0/7513,0 3949,8 1744,5 В бюджете города Тамбова Программе фед. бюд. - - - финансирование программы на обл. бюд. 272,0/232,0 232,0 220,1 весь период утверждено в мун. бюд. 15285,0/6926,0 3362,8 1336,1 размере 44,5%. внебюд. 1055,0/355,0 355,0 188,3 Финансирование программы в 2008 году утверждено в размере 48%, поэтому многие запланированные мероприятия не были выполнены. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|