Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 15.10.2009 № 1225АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 15.10.2009 г. Тамбов N 1225 О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" В соответствии с Законом области от 01.12.2008 N 462-З "Об областном бюджете на 2009 год и плановый период 2010 и 2011 годов" (в редакции от 02.10.2009) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 N 306, следующие изменения: 1.1. в паспорте Целевой программы: позицию "Объем и источники финансирования Целевой программы" изложить в следующей редакции: "Общий объём финансирования Целевой программы составляет 362440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 362440,8 тыс. рублей. По подпрограммам: "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 12500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12500,0 тыс. рублей; "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 16500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16500,0,0 тыс. рублей; "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 10500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10500,0 тыс. рублей; "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 15300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15300 тыс. рублей; "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 4800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4800,0 тыс. рублей; "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 106400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106400,0 тыс. рублей; "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 27600,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 27600,0 тыс. рублей; "Сахарный диабет на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 144100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144100,0 тыс. рублей; "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы": общий объём финансирования подпрограммы составляет 24740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24740,8 тыс. рублей."; 1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 362440,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 362440,8 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 90400,0 тыс. рублей; в 2010 году - 113300,0 тыс. рублей; в 2011 году - 158740,8 тыс. рублей."; 1.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" (приложение N 1 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 12500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12500,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Подпрограмма реализуется за счет средств областного бюджета. Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12500,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей; в 2010 году - 3000,0 тыс. рублей; в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей. Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложение N 2 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 16500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 16500,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 16500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 16500 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2011 году - 9400,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "АнтиВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" (приложение N 3 к Целевой программе): таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 1.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" (приложение N 4 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 15300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15300 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 15300 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 15300 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей; в 2010 году - 2700,0 тыс. рублей; в 2011 году - 9000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" (приложение N 5 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 4800,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4800,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 4800,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 2600,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 6 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 106400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 106400,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 106400,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 106400,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 15700,0 тыс. рублей; в 2010 году - 39400,0 тыс. рублей; в 2011 году - 51300,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению; 1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе): таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению; 1.10. в подпрограмме "Сахарный диабет на 2009-2011 годы" (приложение N 8 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 144100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144100,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 144100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 144100,0 тыс. рублей, из них: в 2009 году - 46900,0 тыс. рублей; в 2010 году - 46000,0 тыс. рублей; в 2011 году - 51200,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению; 1.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 24740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24740,8 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 24740,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24740,8 тыс. рублей, из них: в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей; в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей; в 2011 году - 9540,8 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области Н.Д.Горденкова. Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(2007 |за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |год) |выполнение ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики 1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 96-98% 1.1. Приобретение Областной 12450,0 3000,0 3000,0 6450,0 2009- 1. Охват профи- процент 96-98 Управление вакцинных бюджет 2011 лактическими здравоохра- препаратов годы прививками нения детей области 2. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие дифтерией 100 тыс. населения 3. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие полиомиелитом 100 тыс. населения 4. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие корью 100 тыс. населения Итого: Областной 12450,0 3000,0 3000,0 6450,0 бюджет 2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин 2.1. Приобретение Областной 50,0 0 0 50,0 2009- 1. Отсутствие количество отсут- Управление оборудования для бюджет 2011 заболеваемости случаев на ствие здравоохра- создания годы дифтерией 100 тыс. нения эффективной населения области транспортировки и 2. Отсутствие количество отсут- хранения вакцинных заболеваемости случаев на ствие препаратов полиомиелитом 100 тыс. населения 3. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие корью 100 тыс. населения Итого: Областной 50,0 0 0 50,0 бюджет Всего: Областной 12500,0 3000,0 3000,0 6500,0 бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных 1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции 1.1.1. Обеспечение Областной 1600,0 300,0 300,0 1000,0 2009- Охват ВИЧ- процент 98 Управление искусственным бюджет 2011 инфицирован- здравоохра- питанием детей, годы ных беремен- нения рожденных ВИЧ- ных женщин, области инфицированными включенных в матерями программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ- инфекции 1.1.2. Укрепление Областной 3400,0 0 700,0 2700,0 2009- Ежегодное Коли- 106 Управление материально- бюджет 2011 число вновь чество здравоохра- технической базы годы зарегистриро- случаев нения специализированных ванных области учреждений случаев ВИЧ- здравоохранения, инфекции оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ- инфекцией 1.1.3. Приобретение Областной 4550,0 950,0 1200,0 2400,0 2009- диагностических бюджет 2011 средств для годы верификации диагноза ВИЧ-инфекции, в том числе для диагностики "оппортунистических" инфекций Итого: Областной 9550,0 1250,0 2200,0 6100,0 бюджет 1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией 1.2.1. Обеспечение Областной 6950,0 1850,0 1800,0 3300,0 2009- Охват процент 90 Управление лекарственными бюджет 2011 лечением здравоохра- средствами больных годы антиретрови- нения ВИЧ-инфекцией для русными области проведения лечения препаратами в амбулаторных и больных ВИЧ- стационарных инфекцией, условиях нуждающихся терапии 1.2.2. Строитель- Областной 21850,0<*> 8100,0<*> 13750,0<*> 2009- Управление ство областного бюджет 2011 инвестиций государственного годы области учреждения федеральный 34610,0<**> 5610,0<**> 29000,0<**> здравоохранения бюджет "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове", г. Тамбов Итого: Областной 6950,0 1850,0 1800,0 3300,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) Всего: Областной 16500,0 3100,0 4000,0 9400,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области; <**> средства, определены федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" Таблица N 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование|единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями 1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией 1.1.1. Организация и Областной 50,0 0,0 0,0 50,0 2009- Увеличение Человек 17153 Управление оснащение школ для бюджет 2011 числа лиц, с здравоох- больных с годы впервые ранения артериальной выявленным области гипертонией повышенным артериальным давлением Увеличение Коли- 45 числа школ чество здоровья для больных артериальной гипертонией Увеличение Человек 20950 числа лиц, обученных в школах здоровья Число лиц, Человек 97140 состоящих под динамическим наблюдением в лечебно- профилакти- ческих учреждениях области Итого: Областной 50,0 0,0 0,0 50,0 бюджет 2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда) 2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией 2.1.1. Укрепление Областной 9750,0 900,0 1000,0 7850,0 2009- Снижение Коли- 5111,7 Управление материально- бюджет 2011 заболеваемос- чество здравоохра- технической базы годы ти сосудисты- случаев нения учреждений ми расстрой- на 100 области здравоохранения ствами голов- тыс. области, оказывающих ного мозга населе- медицинскую помощь (церебровас- ния больным с кулярные бо- артериальной лезни, вклю- гипертонией и ее чая инсульт) осложнениями вследствие артериальной гипертонии 2.1.2. Приобретение Областной 700,0 100,0 100,0 500,0 2009- Снижение Коли- 441,2 Управление средств для бюджет 2011 смертности от чество здравоохра- экстренной годы сосудистых случаев нения диагностики расстройств на 100 области осложнений головного тыс. артериальной мозга населе- гипертонии для (церебровас- ния лечебно- кулярные профилактических болезни, учреждений включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии Итого Областной 10450,0 1000,0 1100,0 8350,0 бюджет Всего Областной 10500,0 1000,0 1100,0 8400,0 бюджет --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым вирусным гепатитом В и С 1.1.1. Приобретение Областной 5300,0 2100,0 1200,0 2000,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управле- диагностических бюджет 2011 заболеваемости тыс. ние средств, в том числе годы острым населе- здраво- для скрининговых вирусным ния охранения исследований, для гепатитом В области диагностики острых Снижение на 100 1,07 вирусных гепатитов В заболеваемости тыс. и С острым населе- вирусным ния гепатитом С Итого: Областной 5300,0 2100,0 1200,0 2000,0 бюджет 1.2. Задача: совершенствование методов раннего выявления, качества диагностики и лечения при хронических вирусных гепатитах В и С 1.2.1. Приобретение Областной 2900,0 1200,0 700,0 1000,0 2009- Снижение на 100 44,6 Управле- диагностических бюджет 2011 заболеваемости тысяч ние препаратов, в том годы хроническими населе- здраво- числе для вирусными ния охранения скрининговых гепатитами В области исследований, для и С диагностики хронического вирусного гепатита В и С 1.2.2. Приобретение Областной 2000,0 500,0 1500,0 2009- медицинского бюджет 2011 лабораторного годы оборудования для специализированных учреждений здравоохранения области с целью диагностики вирусных гепатитов В и С 1.2.3. Обеспечение Областной 5100,0 300,0 300,0 4500,0 2009- противовирусными бюджет 2011 препаратами больных годы хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях Итого: Областной 10000,0 1500,0 1500,0 7000,0 бюджет Всего: Областной 15300,0 3600,0 2700,0 9000,0 Бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" Таблица N 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|ответ- |рования |----------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |ственные | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|за | | |--------------------------| | | |2011 |выполнение | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |год | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем 1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем 1.1.1. Участие Областной 800,0 100,0 0 700,0 2009- Увеличение процент 33 Управле- специализированных бюджет 2011 доли ние медицинских годы специализи- здраво- учреждений области в рованных охранения системе внешнего медицинских области контроля качества учреждений диагностики инфекций, области, передаваемых половым осуществляющих путем, в том числе мониторинг обеспечение работы по изменчивости ведению мониторинга возбудителей возбудителей и инфекций, заболеваемости передаваемых населения инфекциями, половым путем, передаваемыми половым в общем числе путем учреждений дерматовенеро- логического профиля Увеличение процент 100 доли специализи- рованных медицинских учреждений области, осуществляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовенеро- логического профиля Увеличение процент 33 доли специализи- рованных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем Итого: Областной 800,0 100,0 0 700,0 бюджет 1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем 1.2.1. Приобретение Областной 2500,0 1000,0 600,0 900,0 2009- Снижение на 100 50,0 Управле- ингредиентов для бюджет 2011 уровня тыс. ние современной годы заболеваемости насе- здраво- лабораторной сифилисом ления охранения диагностики и лечения области инфекций, Снижение на 100 7,7 передаваемых половым уровня тыс. путем заболеваемости детско- сифилисом го детей насе- ления 1.2.2. Развитие Областной 1500,0 - 500,0 1000,0 2009- Снижение на 100 7,7 материально- бюджет 2011 уровня тысяч технической базы годы заболеваемости детско- дерматовенерологиче- гонореей детей го ских учреждений насе- области ления Итого: Областной 4000,0 1000,0 1100,0 1900,0 бюджет ВСЕГО: Областной 4800,0 1100,0 1100,0 2600,0 бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" Таблица N 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выпол- |--------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|нения |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных 1.1.1. Укрепление Областной 71900,0 3600,0 29200,0 39100,0 2009- Доля больных процент 71,0 Управление материально- бюджет 2011 с визуальными здравоохране- технической базы годы локализациями ния области государственного злокачествен- учреждения ных здравоохранения новообразо- "Тамбовский областной ваний, онкологический выявленных на диспансер", I и II приобретение стадиях медицинского заболевания, оборудования, в том в общем числе числе больных с высокотехнологичного визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет 1.1.2. Приобретение Областной 600,0 200,0 200,0 200,0 2009- Активная процент 14,5 Управление диагностических бюджет 2011 выявляемость здравоохране- средств для проведения годы злокачествен- ния области иммуногистохимических ных новообра- анализов на рецепторы зований прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения "Тамбовское областное патологоанатомическое бюро" Итого: Областной 72500,0 3800,0 29400,0 39300,0 бюджет 2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях 2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями 2.1.1. Приобретение Областной 33900,0 11900,0 10000,0 12000,0 2009- Смертность от коли- 238,5 Управление лекарственных средств бюджет 2011 злокачествен- чество здравоохране- для лечения больных годы ных новообра- случаев ния области злокачественными зований, в на 100 заболеваниями в том числе: тыс. амбулаторных и среди мужчин насе- 254,0 стационарных условиях среди женщин ления 153,0 2.1.2. Строительство Областной В рамках областной инвестиционной 2009- Доля умерших процент 27,0 Управление здания лучевого бюджет программы 2010 от здравоохране- отделения годы злокачествен- ния области, государственного ных учреждения новообразо- управление здравоохранения ваний в инвестиций "Тамбовский областной течение года области онкологический с момента диспансер" установления диагноза в общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году Итого: Областной 33900,0 11900,0 10000,0 12000,0 бюджет Всего: Областной 106400,0 15700,0 39400,0 51300,0 бюджет -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" Таблица N 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|---------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи 1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами 1.1.1. Обеспечение Областной 20500,0 8400,0 8400,0 8000,0 2009- Снижение процент 28,0 Управление лекарственными бюджет 2011 числа здравоохра- средствами больных годы больных, нения психическими получающих области заболеваниями для психиатричес- проведения лечения в кую помощь в амбулаторных и условиях стационарных стационара условиях Снижение процент 27,0 повторных госпитализа- ций в психиатри- ческий стационар в течение года от общего числа госпитализи- рованных больных 1.1.2. Приобретение Областной 2800,0 0,0 0,0 2800,0 2009- Сокращение количе- 67,0 медицинского бюджет 2011 среднего ство оборудования для годы пребывания койко- диагностики и больного в дней лечения больных стационаре Итого: Областной 27600,0 8400,0 8400,0 10800,0 бюджет 2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области 2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера 2.1.1. Укрепление Областной 3458,4<*> 3458,4<*> 0,0 0,0 2009- Увеличение процент 15,0 Управление материально- бюджет 2011 числа здраво- технической базы годы пациентов, охранения специализированных охваченных области учреждений бригадными здравоохранения, формами управление оказывающих оказания инвестиций психиатрическую психиат- области помощь рической помощи от общего числа пациентов по отношению к предыдущему году Всего: Областной 27600,0 8400,0 8400,0 10800,0 бюджет (без учета средств на капиталь- ные вложения) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|--------------------------------|Подпрограм- |рования |-----------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения|значение|ственные | | |-----------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом 1.1.1. Обеспечение Областной 142900,0 46900,0 46000,0 50000,0 2009- Снижение доли процент 41,0 Управление лекарственными бюджет 2011 осложнений при здравоохра- средствами больных годы сахарном нения сахарным диабетом диабете области для проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест- полоски) 1.1.2. Укрепление Областной 1200,0 - - 1200,0 2011 материально- бюджет год технической базы специализированных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом Итого: Областной 144100,0 46900,0 46000,0 51200,0 бюджет 1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом 1.2.1. Реконструкция Областной 19000,0<*> 19000,0<*> 0,0 0,0 2009 Средняя продол- лет 54,9 Управление здания бюджет год жительность инвестиций эндокринологического (без учета жизни мужчин, области отделения средств на страдающих государственного капиталь- сахарным учреждения ные диабетом типа здравоохранения вложения) 1 "Тамбовская Средняя продол- лет 59,1 областная больница" жительность в рамках областной жизни женщин адресной страдающих инвестиционной сахарным программы диабетом типа 1 Средняя продол- лет 71,5 жительность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2 Средняя продол- лет 74,6 жительность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2 Всего: Областной 144100,0 46900,0 46000,0 51200,0 бюджет (без учета средств на капиталь- ные вложения) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к постановлению администрации области от 15.10.2009 N 1225 Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области 1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза 1.1.1. Обеспечение Областной 17579,6 6179,6 6100,0 5300,0 2009- Снижение Количеств 10,2 Управление лекарственными бюджет 2011 смертности о случаев здраво- средствами больных годы от на 100 охранения туберкулезом в туберкулеза тыс. области амбулаторных и населения стационарных Доля процент 79,0 условиях случаев прекращения бактерио- выделения 1.1.2. Приобретение Областной 542,0 242,0 300,0 0,0 2009- Доля процент 79,0 дезинфицирующих бюджет 2011 случаев средств для годы прекращения обработки очагов бактерио- туберкулезной выделения инфекции в семейных очагах туберкулеза 1.1.3. Обеспечение Областной 1278,4 578,4 600,0 100,0 2009- лечебно- бюджет 2011 профилактических годы учреждений, оказывающих первичную медико- санитарную помощь детям и подросткам, туберкулином для проведения реакции Манту 1.1.4 Оснащение Областной 3500,0 0 0 3500,0 2009- медицинским бюджет 2011 оборудованием годы лечебно- профилактических учреждений, оказывающих противотуберкулезную помощь населению 1.1.5. Проведение Областной в рамках областной адресной 2009- Управление ремонта и бюджет инвестиционной программы 2011 здравоохра- реконструкции годы нения зданий и сооружений области, противотуберкулезных управление учреждений инвестиций области области Итого: Областной 22900,0 7000,0 7000,0 8900,0 бюджет 1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом 1.2.1. Проведение Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 2009- Увеличение процент 6,8 Управление лечебно- бюджет 2011 удельного образования профилактических годы веса детей, и науки мероприятий в охваченных области противотубер- профилакти- кулезных ческим учреждениях в лечением в системе образования противоту- и обеспечение беркулезных дополнительным учреждениях питанием детей системы группы риска по образования туберкулезу Итого: Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 бюджет Всего Областной 24740,8 7600,0 7600,0 9540,8 бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|