Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 17.12.2009 № 1503АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 17.12.2009 г. Тамбов N 1503 О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 06.10.2009) В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 06.10.2009), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Программы раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 366682,791 тыс. рублей: 2009 год - 98217,891 тыс. рублей; 2010 год - 102640,9 тыс. рублей; 2011 год - 82962,0 тыс. рублей; 2012 год - 82862,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 68938,891 тыс. рублей: 2009 год - 44938,891 тыс. рублей; 2010 год - 8000,0 тыс. рублей; 2011 год - 8000,0 тыс. рублей; 2012 год - 8000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295093,9 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 93890,9 тыс. рублей; 2011 год - 74212,0 тыс. рублей; 2012 год - 74112,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год - 750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей"; 1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": абзац пятый изложить в следующей редакции: "Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 366682,791 тыс. рублей: 2009 год - 98217,891 тыс. рублей; 2010 год - 102640,9 тыс. рублей; 2011 год - 82962,0 тыс. рублей; 2012 год - 82862,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 68938,891 тыс. рублей: 2009 год - 44938,891 тыс. рублей; 2010 год - 8000,0 тыс. рублей; 2011 год - 8000,0 тыс. рублей; 2012 год - 8000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 295093,9 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 93890,9 тыс. рублей; 2011 год - 74212,0 тыс. рублей; 2012 год - 74112,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 2650,0 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год - 750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей"; в таблице "Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)": в позиции "Всего по Программе, в том числе" в графе "Всего" цифры "299845,5" заменить цифрами "295093,9", в графе "2009 г." цифры "57630,6" заменить цифрами "52879,0"; в разделе "Управление образования и науки области" в позиции "Всего, в том числе" в графе "Всего" цифры "299145,5" заменить цифрами "294393,9", в графе "2009 г." цифры "56930,6" заменить цифрами "52179,0"; в позиции "подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" в графе "Всего" цифры "83862,3" заменить цифрами "81483,1", в графе "2009 г." цифры "22125,3" заменить цифрами "19746,1"; в позиции "подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" в графе "Всего" цифры "99240,0" заменить цифрами "99401,2", в графе "2009 г." цифры "16500,0" заменить цифрами "16661,2"; в позиции "подпрограмма "Школьное питание" в графе "Всего" цифры "41197,5" заменить цифрами "38663,9", в графе "2009 г." цифры "4869,6" заменить цифрами "2336,0"; 1.3. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализации Программы" таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.4. в приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" (далее - подпрограмма): в разделе 3 "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; в разделе 5 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы" в строке "Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в графе 5 цифры "85,0" заменить цифрами "84,6"; 1.5. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 96427,991 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 32440,991 тыс. рублей; 2010 г. - 21363,0 тыс. рублей; 2011 г. - 21312,0 тыс. рублей; 2012 г. - 21312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 12694,891 тыс. рублей: 2009 - 12694,891 тыс. рублей; областной бюджет - 81483,1 тыс. рублей: 2009 г. - 19746,1 тыс. рублей; 2010 г. - 20613,0 тыс. рублей; 2011 г. - 20562,0 тыс. рублей; 2012 г. - 20562,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 2250,0 тыс. рублей: 2009 г. - 0; 2010 г. - 750,0 тыс. рублей; 2011 г. - 750,0 тыс. рублей; 2012 г. - 750,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят 96427,991 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 12694,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 81483,1 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета - 2250,0 тыс. рублей"; абзац пятый изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19746,1 тыс. рублей; 2010 год - 20613,0 тыс. рублей; 2011 год - 20562,0 тыс. рублей; 2012 год - 20562,0 тыс. рублей. Финансирование из местных бюджетов: 2010 год - 750,0 тыс. рублей; 2011 год - 750,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы": абзац третий изложить в следующей редакции: "Выполнение подпрограммы обеспечит: увеличение доли обучающихся на старшей ступени, охваченных программами профильного обучения, с 23,0 процентов до 60,0 процентов; создание условий для увеличения доли выпускников сельских школ, поступающих в высшие учебные заведения, с 65,0 процентов до 70,0 процентов; создание условий для увеличения количества обучающихся, участвующих в олимпиадах и творческих конкурсах, с 1313 до 2100 человек; увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях дополнительного образования с 52,2 процента до 63,5 процента; увеличение охвата детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях с 66,0 процентов до 78,0 процентов; увеличение доли обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др. с 30,0 процентов до 36,0 процентов; увеличение доли детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий, с 11,0 процентов до 44,0 процентов"; в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 2: обновление содержания и технологии обучения" в графе 5 цифры "25,0" заменить цифрами "45,0", в графе 6 цифры "26,0" заменить цифрами "50,0", в графе 7 цифры "27,0" заменить цифрами "55,0", в графе 8 цифры "30,0" заменить цифрами "60,0"; в позиции "Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков" в графе 5 по индикатору 2 "Охват детей программами дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях" цифры "70,0" заменить цифрами "75,0", в графе 6 цифры "72,0" заменить цифрами "76,0", в графе 7 цифры "74,0" заменить цифрами "77,0"; 1.6. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 99401,2 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 16661,2 тыс. рублей; 2010 г. - 27580,0 тыс. рублей; 2011 г. - 27580,0 тыс. рублей; 2012 г. - 27580,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": в абзаце втором цифры "99240,0" заменить цифрами "99401,2"; в абзаце третьем в позиции "2009 год" цифры "16500,0" заменить цифрами "16661,2"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы" в графе 5 по индикатору 2 "Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)" цифры "87,0" заменить цифрами "92,8", в графе 6 цифры "90,0" заменить цифрами "94,0"; в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам" в графе 5 по индикатору 1 "Количество обучающихся, приходящихся на один компьютер" цифры "13,5" заменить цифрами "13", в графе 6 цифры "13" заменить цифрами "12,5"; 1.7. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьное питание" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 39363,9 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 3036,0 тыс. рублей; 2010 г. - 25227,9 тыс. рублей; 2011 г. - 5600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 5500,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" в таблице "Перечень мероприятий подпрограммы": в пункте 1.1 в графе 2 слово "базовых" исключить, в графе 10 слово "базовых" исключить, в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20" заменить цифрами "26"; в пункте 1.2 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20" заменить цифрами "26"; в пункте 1.4 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "20" заменить цифрами "15"; в пункте 1.5 в графе 12 в позиции "2009 г." цифры "30,8" заменить цифрами "29,2"; мероприятия по Задаче 2 "Реализация проекта "Школьное молоко" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; в позиции "Всего" в графе 4 цифры "41897,5" заменить цифрами "39363,9" в графе 5 цифры "5569,6" заменить цифрами "3036,0"; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзац второй изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы в 2009-2012 гг. составляет 39363,9 тыс. рублей; в том числе по годам: 2009 г. - 3036,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление здравоохранения области); 2010 г. - 25227,9 тыс. рублей; 2011 г. - 5600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 5500,0 тыс. рублей"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы" в графе 5 позиции "Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" цифры "85" исключить. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 17.12.2009 N 1503 Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные |Показатель целевого индикатора | | измерения | показатели |по годам реализации Программы: | | | базового |------------------------------- | | | года (2008) |2009 г.|2010 г.|2011 г.|2012 г. | | | (с указанием| | | | | | | источников | | | | | | | получения | | | | | | | данной | | | | | | | информации) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение инновационного характера базового образования Задача 1: Охват детей % 55,0 57,0 60,0 62,0 65,0 обеспечение дошкольным данные государственной образованием мониторинга гарантии управления доступности образования качественного и науки области дошкольного (далее - образования всем УОиН) гражданам, независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка Задача 2: Индикатор 1. % 95,0 97,6 97,7 97,8 97,9 внедрение Доля охвата региональная механизмов выпускников 9, 11 база данных формирования и классов объективной реализации независимой современной системой оценки модели учебных достижений образования, от общего количества обеспечивающей обучающихся повышение доступности Индикатор 2. % 2,9 11,0 22,0 33,0 44,0 качественного Доля детей с данные образования ограниченными мониторинга возможностями УОиН здоровья и детей- инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно- коммуникационных и дистанционных технологий Индикатор 3. % 52,2 56,0 58,0 60,0 63,5 Охват детей данные программами мониторинга дополнительного УОиН образования в учреждениях дополнительного образования Задача 3: Количество человек 14 13 12,5 12 10 создание условий обучающихся, Ежеквартальный для поэтапного приходящихся на 1 мониторинг перехода к новому компьютер уровня качеству информатизации образования на учреждений основе области информационных технологий Задача 4: Доля % 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 создание образовательных данные безопасных условий учреждений, в мониторинга для организации которых созданы УОиН учебного процесса безопасные условия в образовательных для организации учреждениях учебного процесса Задача 5: Доля учащихся, для % 12,8 29,2 35,0 37,5 39,0 создание которых созданы данные рациональной, современные условия мониторинга экономически в сфере обеспечения УОиН эффективной качественным системы, горячим питанием основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным сбалансированным питанием ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 17.12.2009 N 1503 Перечень мероприятий подпрограммы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы: | Заказчики п/п | мероприятие | финанси- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | рования |--------------------------------------| нения |------------------------------------| ответственные | | |всего | в том числе по годам: | | наименование |еди- |целевое | за выполнение | | | |-------------------------------| | |ница |значение | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме-|(по годам | | | | | г. | г. | г. | г. | | |рения|реализации | | | | | | | | | | | |подпрограммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1.1 Организация групп Областной 6280,0 1180,0 1700,0 1700,0 1700,0 2009- Доля детей % 2009 г. - 84,6; Управление для обучения детей бюджет 2012 гг. старшего 2010 г. - 90,0; образования и старшего дошкольного 2011 г. - 92,0; науки дошкольного возраста от 5 2012 г. - 93,0 области возраста до 7 лет, (далее - УОиН) (предшкольная охваченных подготовка) всеми формами дошкольного образования Итого 6280,0 1180,0 1700,0 1700,0 1700,0 Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования 2.1 Поддержка Областной 3380,0 920,0 820,0 820,0 820,0 2009- Доля % 2009 г. - 5,0; УОиН инновационных бюджет 2012 гг. поддержанных 2010 г. - 6,0; учреждений, учреждений, 2011 г. - 7,0; реализующих внедряющих 2012 г. - 8,0 основную инновационные общеобразовательную технологии, программу от общего дошкольного числа образования дошкольных образова- тельных учреждений Итого 3380,0 920,0 820,0 820,0 820,0 ВСЕГО 9660,0 2100,0 2520,0 2520,0 2520,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 17.12.2009 N 1503 Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финанси- | (тыс. руб.) |выпол-| | подпрограммы - | | рования |----------------------------------------------- |нения |------------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | еди- |целевое | за выполнение | | | |-------------------------------------| | | ница |значение | | | | | 2009 г. | 2010 г. |2011 г.| 2012 г.| | | изме- |(по годам | | | | | | | | | | | рения |реализации | | | | | | | | | | | |подпрограммы)| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности 1.1 Оплата Областной 22019,3 3383,3 6212,0 6212,0 6212,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - Управление образовательной бюджет 2012 одаренных детей 100; образования и услуги по гг. из сельской 2010 г. - науки организации и местности, 100; области предоставлению обучающихся 2011 г. - (далее - УОиН) среднего по основной 100; (полного) общего общеобразова- 2012 г. - образования, тельной 100 созданию условий программе для одаренных среднего (полного) детей из сельской общего местности образования и проживающих в общежитии 1.2 Раннее выявление Федераль- 12694,891 12694,891 - - - 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН и учет детей с ный 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское ограниченными бюджет гг. возможностями 2010 г. - областное возможностями здоровья и детей- 22,0; государственное здоровья, детей- Областной 2761,4 2611,4 50,0 50,0 50,0 инвалидов, 2011 г. - образовательное инвалидов, бюджет не посещающих 33,0; автономное организация образовательные 2012 г. - учреждение дистанционного учреждения, и 44,0 дополнительного образования обучающихся с профессионального детей-инвалидов использованием образования на дому по информационно- "Институт образовательным коммуникационных и повышения программам дистанционных квалификации общего технологий работников образования, под- образования" держка опыта по (далее - обучению ТОГОАУДПО детей с ИПКРО) ограниченными возможностями здоровья, детей- инвалидов Итого областной 24780,7 5994,7 6262,0 6262,0 6262,0 бюджет Итого 37475,591 18689,591 6262,0 6262,0 6262,0 Задача 2: обновление содержания и технологий обучения 2.1 Проведение Областной 4700,0 1100,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН региональных бюджет 2012 участников 1950; олимпиад, гг. предметных 2010 г. - творческих олимпиад, 2000; конкурсов, творческих кон- 2011 г. - интеллектуальных курсов, научно- 2050; соревнований, практических 2012 г. - научно- конференций и 2100 практических др. конференций и др. и Количество Чел. 2009 г. - 67; обеспечение участников 2010 г. - 55; участия в международных, 2011 г. - 57; международных, межрегиональ- 2012 г. - 58 межрегиональных, ных, всероссийских всероссийских олимпиадах, олимпиад, конкурсах и др. конкурсов, научно- практических конференций и др. Доля % 2009 г. - выпускников, 4,7; принятых в 2010 г. - учреждения 5,0; высшего 2011 г. - профессиональ- 5,5; ного 2012 г. - 6,0 образования по результатам олимпиад и конкурсов Поддержка Областной 4500,0 - 1500,0 1500,0 1500,0 2009- Увеличение Ед. 2010 г. - 4; УОиН образовательных бюджет 2012 количества ОУ, 2011 г. - 8; учреждений гг. внедряющих 2012 г. - 12 (далее - ОУ), Муници- 2250,0 - 750,0 750,0 750,0 современные внедряющих пальный модели современные бюджет образования, модели получивших образования поддержку 2.3. Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 УОиН учебного, бюджет г. учебно- лабораторного оборудования для ОУ Итого 11721,4 1371,4 3450,0 3450,0 3450,0 Итого обл. бюджет 9471,4 1371,4 2700,0 2700,0 2700,0 Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся 3.1 Обеспечение Областной 10449,0 2349,0 2700,0 2700,0 2700,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН государственных бюджет 2012 приобретенных 11800; ТОГОАУДПО и гг. учебников, 2010 г. - ИПКРО муниципальных учебно- 11800; ОУ учебниками, методических 2011 г. - учебно- комплектов, 11800; методическими методических 2012 г. - комплектами, рекомендаций, 11800 методическими наглядно- рекомендациями, иллюстративных наглядно- пособий и др. иллюстративными пособиями и др. 3.2 Организация Областной 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН разработки бюджет 2012 обеспеченных 85,0; учебно- гг. учебно- 2010 г. - методических методическими 86,0; комплектов по комплектами по 2011 г. - учебным учебным 88,0; предметам, предметам, 2012 г. - отражающим отражающим 90,0 региональные региональные особенности особенности Тамбовской Тамбовской области области Итого 10849,0 2449,0 2800,0 2800,0 2800,0 Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования 4.1 Организация и Областной 20100,0 4500,0 5200,0 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 выпускников 9, 11 97,6 Тамбовское государственной гг. классов 2010 г. - областное (итоговой) объективной 97,7; государственное аттестации независимой 2011 г. - учреждение выпускников 9, 11 системой оценки 97,8; (далее - ТОГУ) классов учебных 2012 г. - "Центр государственных достижений от 97,9 экспертизы областных и общего образовательной муниципальных количества деятельности" аккредитованных обучающихся ОУ, в т. ч. в форме единого Доля % 2009 г. - государственного выпускников 67,0; экзамена и др. сельских школ, 2010 г. - формах поступивших в 68,0; высшие учебные 2011 г. - заведения 69,0; 2012 г. - 70,0 4.2 Организация и Областной 2300,0 500,0 600,0 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0; мониторинга гг. объективной 2010 г. - учебных и независимой 21,0; внеучебных системой оценки 2011 г. - достижений учебных и 22,0; обучающихся внеучебных 2012 г. - (итоговые конт- достижений от 23,0; рольные срезы) и общего участие в количества общероссийских и обучающихся международных исследованиях 4.3 Экспертиза Областной 102,0 51,0 51,0 0 0 2009- Количество Чел. 2009 г. - 30; УОиН конкурсных бюджет 2010 социальных 2010 г. - 30 ТОГОАУДПО материалов гг. заказчиков, ИПКРО приоритетного вовлеченных в национального процедуру оценки проекта конкурсных "Образование" материалов 4.4 Аттестация Областной 4800,0 1200,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН педагогических бюджет 2012 соответствующих 98,0; ТОГУ "Центр кадров гг. заявленной 2010 г. - экспертизы квалификацион- 98,2; образовательной ной категории, от 2011 г. - деятельности" общего числа 98,4; проходивших 2012 г. - аттестацию 98,7 4.5 Организация и Областной 2500,0 2500,0 - - - 2009 Количество Ед. 2009 г. - 1 УОиН проведение бюджет г. проведенных мониторинга, мониторингов управление региональным проектом Итого 29802,0 8751,0 7051,0 7000,0 7000,0 Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков 5.1 Организация и Областной 2170,0 370,0 600,0 600,0 600,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 принявших 30,0; областных гг. участие в 2010 г. - массовых областных 33,0; мероприятий для массовых 2011 г. - педагогов мероприятиях 35,0; области: 2012 г. - научно- 37,0 практических конференций, круглых столов и др. 5.2 Проведение Областной 4410,0 810,0 1200,0 1200,0 1200,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0; массовых гг. участвующих в 2010 г. - мероприятий для региональных 34,0; обучающихся и творческих 2011 г. - участие в конкурсах, 35,0; межрегиональных, конференциях, 2012 г. - всероссийских, соревнованиях, 36,0 международных др. мероприятиях обучающихся Итого 6580,0 1180,0 1800,0 1800,0 1800,0 Всего обл. 81483,1 19746,1 20613,0 20562,0 20562,0 бюджет ВСЕГО 96427,991 32440,991 21363,0 21312,0 21312,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 17.12.2009 N 1503 Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) |выпол- | | подпрограммы, | | вания |-----------------------------------------|нения |-------------------------------------------| ответственные | | | всего| в том числе по годам | | наименование |единица| целевое | за выполнение | | | |----------------------------------| | |измере-| значение | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |ния | (по годам | | | | | г. | г. | г. | г. | | | | реализации | | | | | | | | | | | | подпрограммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы 1.1 Техническое и Областной 1468,6 268,6 400,0 400,0 400,0 2009- Телекоммуника- Тамбовское абонентское бюджет 2012 ционная областное обслуживание гг. инфраструктура государственное аппаратно- единой учреждение программных образовательной (далее - ТОГУ) комплексов и средств информационной "Компьютерный доступа в Интернет среды центр" учреждений системы области, образования области бесперебойная работа аппаратно- программных комплексов и средств доступа в Интернет 1.2 Оплата доступа Областной 69347,5 11447,5 19300,0 19300,0 19300,0 2009- Доля % 2009 г. - Управление общеобразовательных бюджет 2012 общеобразователь- 100; образования и учреждений к гг. ных учреждений 2010 г. - науки области ресурсам сети (далее - ОУ), в 100; (далее - УОиН) Интернет которых 2011 г. - обеспечивается 100; ТОГУ бесперебойная 2012 г. - "Компьютерный работа сети 100 центр" Интернет 1.3 Оплата доступа к Областной 1398,0 108,0 430,0 430,0 430,0 2009- Бесперебойная УОиН ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов ТОГУ Интернет серверов гг. системы "Компьютерный системы образования образования центр" области, центров области дистанционного образования области, учреждений системы образования 1.4 Создание условий для Областной 35,0 35,0 - - - 2009 г. Защита УОиН обеспечения защиты бюджет персональных персональных данных, данных, безопасности безопасности информационно- информационно- коммуникационной коммуника- инфраструктуры ционной инфраструктуры Итого 72249,1 11859,1 20130,0 20130,0 20130,0 Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам 2.1 Обеспечение Областной 23217,4 4317,4 6300,0 6300,0 6300,0 2009- Количество чело- 2009 г. - 13; УОиН учреждений системы бюджет 2012 обучающихся, век 2010 г. - ТОГУ образования области гг. приходящихся на 12,5; "Компьютерный компьютерной один компьютер 2011 г. - 12; центр" техникой, 2012 г. - 10 оборудованием, Количество средствами обучающихся, 2009 г. - коммуникации, приходящихся на 14,5; лицензионными и один современный 2010 г. - сертифицированными компьютер 14; программными 2011 г. - продуктами, 13; средствами 2012 г. - 12 автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности 2.2 Совершенствование Областной 1350,0 - 450,0 450,0 450,0 2009- Удельный вес ОУ, % 2009 г. - УОиН информационно- бюджет 2012 имеющих 92,8; ТОГУ коммуникационных гг. собственные 2010 г. - "Компьютерный технологий и развитие web-сайты (по 94,0; центр" информационных отношению к 2011 г. - ресурсов области общему 95,0; количеству ОУ) 2012 г. - 99,0 2.3 Обеспечение условий Областной 2584,7 484,7 700,0 700,0 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское для доступа к бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное ресурсам гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное дистанционного общеобразова- 1,8; образовательное образования тельных 2011 г. - автономное учреждений, 2,0; учреждение получающих 2012 г. - 2,3 дополнительного услуги профессионального дистанционного образования образования "Институт повышения квалификации работников образования" Итого 27152,1 4802,1 7450,0 7450,0 7450,0 ВСЕГО 99401,2 16661,2 27580,0 27580,0 27580,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 17.12.2009 N 1503 Перечень мероприятий подпрограммы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) |выпол- | | подпрограммы, | | вания |-----------------------------------------|нения |-------------------------------------------| ответственные | | | всего| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | наименование |единица| целевое | за выполнение | | | | г. | г. | г. | г. | | |измере-| значение | | | | | | | | | | |ния | (по годам | | | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | | | | подпрограммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко" 2.1 Обеспечение Областной 19821,3 - 19821,3 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 34412 УОиН молоком учащихся бюджет учащихся начальных классов начальных муниципальных классов общеобразовательных муниципальных учреждений общеобразо- вательных учреждений, обеспеченных молоком 2.2 Обеспечение Областной 447,6 - 447,6 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 777 УОиН молоком учащихся бюджет учащихся начальных классов начальных государственных классов областных государственных интернатных областных образовательных образовательных учреждений учреждений, обеспеченных молоком 2.3 Обеспечение Областной 59,0 - 59,0 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - 217 УОиН молоком детей-сирот бюджет детей-сирот младшего школьного младшего возраста, школьного воспитывающихся в возраста, детских домах и обеспеченных школах-интернатах, молоком в каникулярный период Итого 20327,9 20327,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|