Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 27.01.2011 № 47АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 27.01.2011 г. Тамбов N 47 О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 30.08.2010) В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 30.08.2010), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Программы: раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 521452,891 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 111062,0 тыс. рублей; 2012 год - 82862,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 211920,491 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 33600,0 тыс. рублей; 2012 год - 8000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 302232,4 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 74212,0 тыс. рублей; 2012 год - 74112,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 7300,0 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 3250,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; 1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": абзац пятый изложить в следующей редакции: "Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 521452,891 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 111062,0 тыс. рублей; 2012 год - 82862,0 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 211920,491 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 33600,0 тыс. рублей; 2012 год - 8000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 302232,4 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 74212,0 тыс. рублей; 2012 год - 74112,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 7300,0 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 3250,0 тыс. рублей; 2012 год - 750,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; таблицу "Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Всего по | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. Программе, |--------------------------------------------------- в том числе | 302232,4 52879,0 101029,4 74212,0 74112,0 ---------------------------------------------------------------------- Управление образования и науки области Всего, 301532,4 52179,0 101029,4 74212,0 74112,0 в том числе подпрограмма 11660,0 2100,0 4520,0 2520,0 2520,0 "Развитие системы дошкольного образования" подпрограмма 117036,3 19746,1 52110,2 24618,0 20562,0 "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" подпрограмма 61566,6 16661,2 7545,4 9780,0 27580,0 "Развитие единой образовательной информационной среды" подпрограмма 72585,7 11335,7 20350,0 22950,0 17950,0 "Комплексная безопасность образовательного учреждения" подпрограмма 38683,8 2336,0 16503,8 14344,0 5500,0 "Школьное питание" Управление здравоохранения области Всего, 700,0 700,0 - - - в том числе подпрограмма 700,0 700,0 - - - "Школьное питание" ---------------------------------------------------------------------- 1.3. раздел 5 Программы "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования". Управление образования и науки области: обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы; проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений и не менее 25% процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования, и победивших в конкурсах проектов; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" с целью приобретения автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области при условии обеспечения бесперебойной работы школьных автобусов; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; представляет отчеты о ходе реализации Программы; вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы; организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информацию о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования": осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий Программы; осуществляет научно-методическое руководство опытно- экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы. Органы местного самоуправления: обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы; обеспечивают использование субсидий по целевому назначению. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)" в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле: ПП Si = K x Ni, где: ПП Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (14126,6 рубля - сельская местность, 7063,3 рубля - рабочий поселок, 4520,5 рубля - город); Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений i-ого муниципального образования. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования" в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле: СГ СГ СГ Si = Ki x L , где: СГ Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; СГ Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия; СГ L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Поддержка образовательных учреждений, внедряющих современные модели образования" в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" определяется по формуле: CC CC СС Ci = Ki x L , где: CC Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; CC Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия; СС L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области" в рамках подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" определяется по формуле: А А Ci = Ki x Р, где: А Ci - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; А Ki - количество единиц автотранспорта, необходимых дополнительно в соответствующем году i-ому муниципальному образованию для организации подвоза школьников к местам обучения; Р - финансовые затраты на приобретение одной единицы автотранспорта, необходимого для организации подвоза школьников к местам обучения. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Оснащение пожарной сигнализацией областных и муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др." в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" определяется по формуле: ПБ ПБ Мi = Ki х L , где: Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; ПБ Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании (с учетом количества филиалов и отделений); ПБ L - объем финансовых затрат на проведение противопожарных мероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальном образовании. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством."; 1.4. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализации программы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы": в позиции "Задача 2: внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования": по индикатору 1 "Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся" в графе 6 цифры "97,7" заменить цифрами "97,3"; по индикатору 2 "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно-коммуникационных и дистанционных технологий" в графе 6 цифры "22,0" заменить цифрами "13,8", в графе 7 цифры "33,0" заменить цифрами "34,0"; в позиции "Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий": графу 2 изложить в следующей редакции: "Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер"; в графе 4 цифры "14" заменить цифрами "15"; в графе 5 цифры "13" заменить цифрами "14,5"; в позиции "Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным сбалансированным питанием" в графе 6 цифры "35,0" заменить цифрами "43,8", в графе 7 цифры "37,5" заменить цифрами "49,0", в графе 8 цифры "39,0" заменить цифрами "50,0"; 1.5. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 198484,791 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 32440,991 тыс. рублей; 2010 г. - 85763,8 тыс. рублей; 2011 г. - 58968,0 тыс. рублей; 2012 г. - 21312,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 79948,491 тыс. рублей: 2009 г. - 12694,891 тыс. рублей; 2010 г. - 33653,6 тыс. рублей; 2011 г. - 33600,0 тыс. рублей; областной бюджет - 117036,3 тыс. рублей: 2009 г. - 19746,1 тыс. рублей; 2010 г. - 52110,2 тыс. рублей; 2011 г. - 24618,0 тыс. рублей; 2012 г. - 20562,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 1500,0 тыс. рублей: 2011 г. - 750,0 тыс. рублей; 2012 г. - 750,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят 198484,791 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 79948,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 117036,3 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 1500,0 тыс. рублей"; в абзаце пятом в позиции "2010 год" цифры "52643,7" заменить цифрами "52110,2", в позиции "2011 год" цифры "20562,0" заменить цифрами "24618,0"; в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся" по индикатору 2 "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием ИТК и дистанционных технологий" в графе 6 цифры "22" заменить цифрами "13,8", в графе 7 цифры "33" заменить цифрами "34"; 1.6. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 61566,6 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 16661,2 тыс. рублей; 2010 г. - 7545,4 тыс. рублей; 2011 г. - 9780,0 тыс. рублей; 2012 г. - 27580,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": в абзаце втором цифры "82238,2" заменить цифрами "61566,6"; в абзаце третьем в позиции "2010 год" цифры "10417,0" заменить цифрами "7545,4", в позиции "2011 год" цифры "27580,0" заменить цифрами "9780,0"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы" в графе 6 по индикатору 2 "Удельный вес общеобразовательных учреждений области, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству общеобразовательных учреждений области)" цифры "94,0" заменить цифрами "98,0", в графе 7 цифры "95,0" заменить цифрами "98,5"; в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам": индикатор 1 изложить в следующей редакции: "Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер"; в графе 4 цифры "14" заменить цифрами "15"; в графе 5 цифры "13" заменить цифрами "14,5"; 1.7. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования по годам за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 0; 2012 г. - 8000,0 тыс. рублей; областного бюджета: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22950,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию): 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2500,0 тыс. рублей; общий объем финансирования - 131427,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 43979,7 тыс. рублей; 2010 г. - 36048,0 тыс. рублей; 2011 г. - 25450,0 тыс. рублей; 2012 г. - 25950,0 тыс. рублей."; в разделе 1 подпрограммы "Характеристика проблемы и обоснование ее решения программно-целевыми методами" в абзаце втором слова "383-З" заменить словами "393-З"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 131427,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (по согласованию): 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 0; 2012 г. - 8000,0 тыс. рублей; областной бюджет: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22950,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию): 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2500,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации."; 1.8. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьное питание" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 117813,8 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 73966,0 тыс. рублей; 2010 г. - 24003,8 тыс. рублей; 2011 г. - 14344,0 тыс. рублей; 2012 г. - 5500,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 78430,0 тыс. рублей: 2009 г. - 70930,0 тыс. рублей; 2010 г. - 7500,0 тыс. рублей; областной бюджет - 39383,8 тыс. рублей: 2009 г. - 3036,0 тыс. рублей; 2010 г. - 16503,8 тыс. рублей; 2011 г. - 14344,0 тыс. рублей; 2012 г. - 5500,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 117813,8 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 73966,0 тыс. рублей; 2010 год - 24003,8 тыс. рублей; 2011 год - 14344,0 тыс. рублей; 2012 год - 5500,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 78430,0 тыс. рублей; 2009 год - 70930,0 тыс. рублей; 2010 год - 7500,0 тыс. рублей; областной бюджет - 39383,8 тыс. рублей: 2009 год - 3036,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление здравоохранения области); 2010 год - 16503,8 тыс. рублей; 2011 год - 14344,0 тыс. рублей; 2012 год - 5500,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации. В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области."; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции" в графе 6 цифры "16,8" заменить цифрами "22,6", в графе 7 цифры "22,4" заменить цифрами "25,0"; в позиции "Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" графу 7 дополнить цифрами "92". 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Первый зам. главы администрации области А.А.Сазонов ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 27.01.2011 N 47 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы - | | вания |--------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |---------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности 1.1. Оплата Областной 22019,3 3383,3 6212,0 6212,0 6212,0 2009- Количество Чел. 2009 г. Управление образовательной бюджет 2012 одаренных - 100; образования услуги по гг. детей из 2010 г. и науки организации и сельской - 100; области предоставлению местности, 2011 г. (далее - среднего обучающихся - 100; УОиН) (полного) общего по основной 2012 г. образования, общеобразова- - 100 созданию тельной условий для программе одаренных среднего детей из (полного) сельской общего местности образования и проживающих в общежитии 1.2. Раннее выявление Федеральный 76748,491 12694,891 32053,6 32000,0 - 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН и учет детей с бюджет 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское ограниченными гг. возможностями 2010 г. - областное возможностями Областной 8793,4 2611,4 2532,0 3600,0 50,0 здоровья и детей- 13,8; государственное здоровья, детей- бюджет инвалидов, 2011 г. - образовательное инвалидов, не посещающих 34,0; автономное организация образовательные 2012 г. - учреждение дистанционного учреждения, и 44,0 дополнительного образования обучающихся с профессиональ- детей-инвалидов использованием ного на дому по информационно- образования образовательным коммуникационных "Институт программам и дистанционных повышения общего технологий квалификации образования, работников поддержка опыта образования" по обучению (далее - детей с ТОГОАУДПО ограниченными ИПКРО) возможностями здоровья, детей- инвалидов 1.3. Приобретение Областной 27260,0 - 27260,0 - - 2010 г. Доля учащихся, % 2010 г. - УОиН автотранспорта бюджет подвозимых в 7,5 для подвоза базовые школы, школьников в в общей базовые обще- численности образовательные учащихся учреждения дневных области обще- образовательных учреждений Итого областной 58072,7 5994,7 36004,0 9812,0 6262,0 бюджет Итого 134821,191 18689,591 68057,6 41812,0 6262,0 Задача 2: обновление содержания и технологий обучения 2.1. Проведение Областной 4807,0 1100,0 1307,0 1200,0 1200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН региональных бюджет 2012 участников 1950; олимпиад, гг. предметных 2010 г. - творческих олимпиад, 2000; конкурсов, творческих 2011 г. - интеллектуальных конкурсов, 2000; соревнований, научно- 2012 г. - научно- практических 2000 практических конференций и конференций и др. др. и обеспечение участия в Количество Чел. 2009 г. - международных, участников 67; межрегиональных, международных, 2010 г. - всероссийских межрегиональных, 55; олимпиадах, всероссийских 2011 г. - конкурсах и др. олимпиад, 57; конкурсов, 2012 г. - научно- 58 практических конференций и др. Доля % 2009 г. - выпускников, 4,7; принятых в 2010 г. - учреждения 5,0; высшего 2011 г. - профессионального 5,5; образования 2012 г. - по результатам 6,0 олимпиад и конкурсов 2.2. Поддержка Областной 3000,0 - - 1500,0 1500,0 2011 г. Увеличение Ед. 2011 г. - УОиН образовательных бюджет 2012 г. количества ОУ, 8; учреждений внедряющих 2012 г. - (далее - ОУ), Муници- 1500,0 - - 750,0 750,0 современные 12 внедряющих пальной модели современные бюджет образования, модели получивших образования поддержку 2.3. Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 г. УОиН учебного, учебно- бюджет лабораторного оборудования для ОУ Итого обл. 8078,4 1371,4 1307,0 2700,0 2700,0 бюджет Итого 9578,4 1371,4 1307,0 3450,0 3450,0 Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся 3.1. Обеспечение Областной 9450,5 2349,0 1701,5 2700,0 2700,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН государственных бюджет 2012 приобретенных 11800; и муниципальных гг. учебников, 2010 г. - ТОГОАУДПО ОУ учебниками, учебно- 11000; ИПКРО учебно- методических 2011 г. - методическими комплектов, 12000; комплектами, методических 2012 г. - методическими рекомендаций, 12000 рекомендациями, наглядно- наглядно- иллюстративных иллюстративными пособий и др. пособиями и др. 3.2. Организация Областной 493,0 100,0 193,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН разработки и бюджет 2012 обеспеченных 85,0; издание учебно- гг. учебно- 2010 г. - методических методическими 87,0; комплектов по комплектами по 2011 г. - учебным учебным 88,0; предметам, предметам, 2012 г. - отражающим отражающим 90,0 региональные региональные особенности особенности Тамбовской Тамбовской области области Итого 9943,5 2449,0 1894,5 2800,0 2800,0 Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования 4.1. Организация и Областной 19111,2 4500,0 4211,2 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 выпускников 9, 97,6 Тамбовское государственной гг. 11 классов 2010 г. - областное (итоговой) объективной 97,3; государственное аттестации независимой 2011 г. - учреждение выпускников 9, 11 системой оценки 97,8; (далее - ТОГУ) классов учебных 2012 г. - "Центр государственных достижений от 97,9 экспертизы областных и общего образовательной муниципальных количества деятельности аккредитованных обучающихся ОУ, в т. ч. в форме единого Доля % 2009 г. - государственного выпускников 67,0; экзамена и др. сельских школ, 2010 г. - формах поступивших в 68,0; высшие учебные 2011 г. - заведения 69,0; 2012 г. - 70,0 4.2. Организация и Областной 2375,3 500,0 675,3 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0; мониторинга гг. объективной 2010 г. - учебных и независимой 21,0; внеучебных системой оценки 2011 г. - достижений учебных и 22,0; обучающихся внеучебных 2012 г. - (итоговые достижений от 23,0 контрольные общего срезы) и участие количества в общероссийских обучающихся и международных исследованиях 4.3. Экспертиза Областной 102,0 51,0 51,0 0 0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН конкурсных бюджет 2010 социальных 30; материалов гг. заказчиков, 2010 г. - ТОГОАУДПО приоритетного вовлеченных в 30 ИПКРО национального процедуру проекта оценки "Образование" конкурсных материалов 4.4. Аттестация Областной 5513,5 1200,0 1913,5 1200,0 1200,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН педагогических бюджет 2012 соответствующих 98,0; ТОГУ "Центр кадров гг. заявленной 2010 г. - экспертизы квалификационной 99,4; образовательной категории, от 2011 г. - деятельности" общего числа 98,4; проходивших 2012 г. - аттестацию 98,7 4.5. Организация и Областной 2700,0 2500,0 200,0 - - 2009 г. Количество Ед. 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2010 г. проведенных 1; мониторинга, мониторингов 2010 г. - управление 1 региональным проектом Итого 29802,0 8751,0 7051,0 7000,0 7000,0 Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков 5.1. Государственная Федеральный 3200,0 - 1600,0 1600,0 - 2009- Количество Чел. 2010 г. - ТОГОАУДПО поддержка бюджет 2012 педагогов, 8 ИПКРО лучших учителей гг. получивших ОУ, организация Областной 2765,0 370,0 1195,0 600,0 600,0 государственную и проведение бюджет поддержку областных массовых Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН мероприятий для принявших 30,0; педагогов области: участие в 2010 г. - научно- областных 50,0; практических массовых 2011 г. - конференций, мероприятиях 35,0; круглых столов и 2012 г. - др. 37,0 5.2. Проведение Областной 4560,0 810,0 1350,0 1200,0 1200,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0; массовых гг. участвующих в 2010 г. - мероприятий для региональных 34,7; обучающихся и творческих 2011 г. - участие в конкурсах, 35,0; межрегиональных, конференциях, 2012 г. - всероссийских, соревнованиях, 36,0 международных др. мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнитель- ного образования 5.3. Предоставление Областной 822,2 - 316,2 506,0 - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН субсидий бюджет 2011 г. обучающихся, 567; некоммерческим участвующих в 2011 г. - организациям, не реализации 567 являющимся некоммерческими автономными и организациями, бюджетными не являющимися учреждениями (в автономными и том числе бюджетными воскресным учреждениями школам), на (в том числе реализацию воскресными программ школами) дополнительного программ образования дополнительного детей, образования направленных на детей духовно- нравственное развитие и воспитание 5.4. Проведение Областной 2992,5 - 2992,5 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН образовательных бюджет победителей и 12 чтений призеров Центрального окружного этапа федерального конкурса "За округа нравственный подвиг учителя" в Центральном федеральном округе Итого областной 11139,7 1180,0 5853,7 2306,0 1800,0 бюджет Итого 14339,7 1180,0 7453,7 3906,0 1800,0 Всего областной 117036,3 19746,1 52110,2 24618,0 20562,0 бюджет ВСЕГО 198484,791 32440,991 85763,8 58968,0 21312,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 27.01.2011 N 47 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование |едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------| | |ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | |рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы 1.1. Техническое и Областной 1627,3 268,6 458,7 500,0 400,0 2009- Теле- Тамбовское абонентское бюджет 2012 коммуникационная областное обслуживание гг. инфраструктура государственное аппаратно- единой учреждение программных образовательной (далее - ТОГУ) комплексов и информационной "Компьютерный средств доступа в среды области, центр" Интернет бесперебойная учреждений работа аппаратно- системы программных образования комплексов и области средств доступа в Интернет 1.2. Оплата доступа Областной 32603,6 11447,5 996,1 860,0 19300,0 2009- Доля % 2009 г. - Управление образовательных бюджет 2012 образовательных 100; образования и учреждений к гг. учреждений 2010 г. - науки области ресурсам сети (далее - ОУ), 100; (далее - Интернет в которых 2011 г. - УОиН) обеспечивается 100; бесперебойная 2012 г. - ТОГУ работа сети 100 "Компьютерный Интернет центр" 1.3. Оплата доступа к Областной 1227,1 108,0 259,1 430,0 430,0 2009- Бесперебойная УОиН ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов Интернет серверов гг. системы ТОГУ системы образования "Компьютерный образования области центр" области, центров дистанционного образования области, учреждений системы образования 1.4. Создание условий Областной 2383,7 35,0 1598,7 750,0 - 2009- Защита УОиН для обеспечения бюджет 2011 персональных защиты гг. данных, персональных безопасности данных, информационно- безопасности коммуникационной информационно- инфраструктуры коммуникационной инфраструктуры Итого 37841,7 11859,1 3312,6 2540,0 20130,0 Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам 2.1. Обеспечение Областной 20175,8 4317,4 3468,4 6090,0 6300,0 2009- Количество чело- 2009 г. - УОиН учреждений бюджет 2012 обучающихся, век 14,5; системы гг. приходящихся на 2010 г. - ТОГУ образования один современный 12,5; "Компьютерный области компьютер 2011 г. - центр" компьютерной 12; техникой, 2012 г. - оборудованием, 10 средствами коммуникации, Количество 2009 г. - лицензионными и учащихся на один 7; сертифицированными современный 2010 г. - программными персональный 6; продуктами, компьютер в 2011 г. - средствами учреждениях 5,8; автоматизации начального и 2012 г. - управленческой и среднего 5,5 хозяйственной профессионального деятельности образования 2.2. Совершенствование Областной 1030,0 - 130,0 450,0 450,0 2010- Удельный вес ОУ, % 2010 г. - УОиН информационно- бюджет 2012 имеющих 98,0; коммуникационных гг. собственные 2011 г. - ТОГУ технологий и web-сайты (по 98,5; "Компьютерный развитие отношению к 2012 г. - центр" информационных общему количеству 99,0 ресурсов области ОУ) 2.3. Обеспечение Областной 2519,1 484,7 634,4 700,0 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское условий для бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное доступа к ресурсам гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное дистанционного обще- 1,8; образовательное образования образовательных 2011 г. - автономное учреждений, 2,0; учреждение получающих 2012 г. - дополнительного услуги 2,3 профессионального дистанционного образования образования "Институт повышения квалификации работников образования" Итого 23724,9 4802,1 4232,8 7240,0 7450,0 ВСЕГО 61566,6 16661,2 7545,4 9780,0 27580,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 27.01.2011 N 47 Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы - | | вания |------------------------------------------| нения |---------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование |едини-| целевое | за выполнение | | | |-------------------------------| | |ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | |рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности 1.1. Оснащение Областной 17583,6 2900,0 2683,6 9500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление пожарной бюджет 2012 противопожарной 75,0; образования сигнализацией гг. безопасности 2010 г. - и науки областных Федеральный 4300,0 2300,0 - - 2000,0 областных 80,0; (далее - государственных бюджет государственных 2011 г. - УОиН) и муниципальных ОУ 85,0; ОУ, пропитка 2012 г. - огнезащитным 90,0 раствором, проведение Местные 2500,0 - - 2500,0 - Уровень 2011 г. - замера бюджеты противопожарной 77,0 сопротивления безопасности изоляции, муниципальных перезарядка ОУ огнетушителей и др. Итого 24383,6 5200,0 2683,6 12000,0 4500,0 Итого областной 17583,6 2900,0 2683,6 9500,0 2500,0 бюджет Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности 2.1 Оснащение Областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 анти- 75,0; государственных гг. террористической 2010 г. - ОУ Федеральный 11000,0 5000,0 - - 6000,0 безопасности 80,0; тревожными бюджет областных 2011 г. - средствами государственных 85,0; оповещения, ОУ 2012 г. - оплата услуг 90,0 вневедомственной охраны и др. Итого 19852,1 6500,0 2352,1 2500,0 8500,0 Итого областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 бюджет Задача 3: обеспечение экологической безопасности 3.1. Обеспечение Областной 7650,0 800,0 2950,0 950,0 2950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН экологической бюджет 2012 экологической 75,0; безопасности гг. безопасности 2010 г. - областных областных 80,0; государственных государственных 2011 г. - ОУ, в т. ч. и 85,0; обустройство муниципальных 2012 г. - пищеблоков, ОУ 90,0 оборудование теплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д. 3.2. Обеспечение Областной 37258,0 5248,7 12009,3 10000,0 10000,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН комфортных бюджет 2012 воспитанников 20,0; условий гг. детских домов и 2010 г. - обучения и интернатов, 40,0; проживания обеспеченных 2011 г. - воспитанников комфортными 60,0; детских домов, условиями 2012 г. - интернатных обучения и 80,0 учреждений, проживания учреждений дополнительного образования, муниципальных образовательных учреждений 3.3. Проведение Федеральный 38242,0 24944,0 13298,0 - - 2009 Доля % 2009 г. - УОиН противоаварийных бюджет г. государственных 20,0 мероприятий 2010 и муниципальных 2010 г. - в зданиях Областной 1242,0 887,0 355,0 - - г. ОУ, здания 40,0 государственных бюджет которых и отремонтированы, муниципальных Местные 2800,0 400,0 2400,0 - - от общего обще- бюджеты количества зданий образовательных государственных учреждений и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии 3.4. Новое 2009- Количество Управление строительство и 2012 построенных и инвестиций реконструкция гг. реконструированных области государственных государственных областных и областных и муниципальных муниципальных образовательных образовательных учреждений<*> учреждений Итого областной 46150,0 6935,7 15314,3 10950,0 12950,0 бюджет Итого 87192,0 32279,7 31012,3 10950,0 12950,0 Всего областной 72585,7 11335,7 20350,0 22950,0 17950,0 бюджет ВСЕГО 131427,7 43979,7 36048,0 25450,0 25950,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 27.01.2011 N 47 Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы - | | вания |-----------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции 1.10 Ремонт Областной 1300,0 - - - 1300,0 2012 Увеличение Ед. 2009 г. - Управление школьных бюджет г. количества 26; образования и столовых отремонти- 2010 г. - науки области рованных 83; (далее - УОиН) школьных 2011 г. - столовых 83; 2012 г. - 90 1.2. Оснащение Областной 3000,0 - - - 3000,0 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН пищеблоков бюджет 2012 количества 26; образовательных гг. пищеблоков, 2010 г. - учреждений Федеральный 78430,0 70930,0 7500,0 оснащенных 83; современным бюджет современным 2011 г. - технологическим технологическим 83; оборудованием оборудованием 2012 г. - 90 1.3. Обеспечение Областной 6700,0 2100,0 2300,0 2300,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН управления бюджет 2011 проведенных 1; реализацией гг. мониторингов 2010 г. - эксперименталь- реализации 1; ного проекта проекта 2011 г. - модернизации 1. системы питания в муниципальных общеобра- зовательных учреждениях Тамбовской области 1.4. Создание Областной 300,0 100,0 - - 200,0 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН условий для бюджет 2012 количества 15; обеспечения гг. образовательных 2010 г. - автоматизации учреждений, 15; управления включенных в 2011 г. - организацией авто- 15; школьного матизированную 2012 г. - питания систему 20 управления организацией школьного питания 1.5. Создание Областной 1200,0 - - 700,0 500,0 2011 Доля учащихся, % 2011 г. - УОиН условий для бюджет г. для которых 85,0; обследования 2012 созданы 2012 г. - состояния г. современные 95,0 здоровья условия для обучающихся обследования муниципальных состояния общеобразо- здоровья вательных учреждений области 1.6. Повышение Областной 850,0 100,0 150,0 200,0 400,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН квалификации бюджет 2012 работников 50; работников гг. системы 2010 г. - системы школьного 112; школьного питания, 2011 г. - питания прошедших 160; курсы 2012 г. - повышения 200 квалификации 1.7. Проведение Областной 541,7 36,0 305,7 100,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН мероприятий бюджет 2012 участников 75; (тематических гг. мероприятий в 2010 г. - семинаров со системе 150; специалистами, школьного 2011 г. - конкурсов, питания 125; круглых столов 2012 г. - по обмену 150 опытом и др.). Организация информационной кампании 1.8. Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009 Количество Чел. 2009 г. - Управление исследований бюджет г. школьников, 1000 здравоохранения влияния прошедших области сбалансированного обследование питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста 1.9. Подготовка Областной 2158,3 - 2158,3 - - 2010 г. УОиН проектно- бюджет сметной документации на строительство комбината школьного питания Итого обл. 16750,0 3036,0 4914,0 3300,0 5500,0 бюджет Итого 95180,0 73966,0 12414,0 3300,0 5500,0 Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко" 2.1. Обеспечение Областной 22633,8 - 11589,8 11044,0 - 2010 Количество Чел. 2010 г - УОиН молоком бюджет г. учащихся 35189 учащихся 2011 начальных 2011 г. - начальных г. классов 35854 классов областных областных государственных государственных и муниципальных и муниципальных обще- обще- образовательных образовательных учреждений учреждений, обеспеченных молоком Итого 22633,8 - 11589,8 11044,0 - Всего обл. бюджет 39383,8 3036,0 16503,8 14344,0 5500,0 ВСЕГО 117813,8 73966,0 24003,8 14344,0 5500,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|