Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 01.02.2011 № 73АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 01.02.2011 г. Тамбов N 73 О внесении изменений в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" В соответствии с Законом области от 03.12.2009 N 595-З "Об областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов" (в редакции от 11.12.2010) и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.03.2009 N 306 (в редакции от 15.10.2009), следующие изменения: 1.1. в паспорте Целевой программы: позицию "Объем и источники финансирования Целевой программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Целевой программы составляет 1138047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 305025,9 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34610,0 тыс. рублей. По подпрограммам: "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 147107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей; "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 101307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34610,0 тыс. рублей; "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 3100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей; "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 59048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 47780,42 тыс. рублей; "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 4459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей; "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 569171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 437390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0 тыс. рублей; "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 35947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей; "Сахарный диабет на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 146949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 133800,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 13149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс. рублей; "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы": общий объем финансирования подпрограммы составляет 70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей". Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей; 1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1138047,84 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2009 году - 85316,0 тыс. рублей; в 2010 году - 107502,2 тыс. рублей; в 2011 году - 164500,0 тыс. рублей."; за счет федерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2009 году - 130664,94 тыс. рублей; в 2010 году - 99851,7 тыс. рублей; в 2011 году - 550213,0 тыс. рублей."; 1.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" (приложение N 1 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147107,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей."; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Подпрограмма реализуется за счет средств областного и федерального бюджетов. Для реализации мероприятий Подпрограммы требуется средств из областного бюджета 12622,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей; в 2010 году - 3122,0 тыс. рублей; в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей, из федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 57285,3 тыс. рублей; в 2010 году - 38200,0 тыс. рублей; в 2011 году - 39000,0 тыс. рублей. Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложение N 2 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс. рублей, лимитами федеральной адресной инвестиционной программы предусмотрено 34610,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 101307,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3116,0 тыс. рублей; в 2010 году - 3531,2 тыс. рублей; в 2011 году - 4000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 20728,4 тыс. рублей; в 2010 году - 34931,7 тыс. рублей; в 2011 году - 35000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" (приложение N 3 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 3100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 3100,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 1.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" (приложение N 4 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 47780,42 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 59048,42 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей; в 2010 году - 3168,0 тыс. рублей; в 2011 году - 4500,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 47768,42 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 21921,12 тыс. рублей; в 2010 году - 5859,3 тыс. рублей; в 2011 году - 20000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" (приложение N 5 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 4459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 4459,95 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей; в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 545,45 тыс. рублей; в 2010 году - 114,5 тыс. рублей; в 2011 году - 600,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 6 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 569171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 437390,07 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 569171,07 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 12200,0 тыс. рублей; в 2010 году - 36581,0 тыс. рублей; в 2011 году - 83000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 437390,07 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 4777,07 тыс. рублей; в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей; в 2011 году - 430613,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению; 1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 35947,11 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 8400,0 тыс. рублей; в 2010 году - 7800,0 тыс. рублей; в 2011 году - 9800,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 4947,11 тыс. рублей; в 2010 году - 0,0 тыс. рублей; в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению; 1.10. в подпрограмме "Сахарный диабет на 2009-2011 годы" (приложение N 8 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 146949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 133800,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 13149,09 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 146949,09 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 133800,0 рублей, из них: в 2009 году - 45300,0 тыс. рублей; в 2010 году - 43500,0 тыс. рублей; в 2011 году - 45000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 13149,09 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 3505,19 тыс. рублей; в 2010 году - 4643,9 тыс. рублей; в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению; 1.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 24900,0 рублей, из них: в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей; в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей; в 2011 году - 9700,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей, в том числе: в 2009 году - 16955,3 тыс. рублей; в 2010 году - 14102,3 тыс. рублей; в 2011 году - 15000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в таблице N 2."; таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задачи, |Источники |Объемы финансирования, всего |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выполне-|------------------------------------|Подпрограм- |рования |------------------------------------|ния |наименование |единица |целевое |мы, ответ- | |всего | в том числе: | | |измерения |значение|ственные | | |--------------------------| | | |(послед-|за | | | 2009 | 2010 | 2011 | | | |ний год |выполнение | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции Под-| | | | | | | | | |програм-| | | | | | | | | |мы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики 1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 9698% 1.1. Приобретение Областной 11122,0 3000,0 3122,0 5000,0 2009- 1. Охват профи- процент 98 Управление вакцинных бюджет 2011 лактическими здравоохра- препаратов годы прививками нения Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0 детей области бюджет 2. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие дифтерией 100 тыс. населения 3. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие полиомиелитом 100 тыс. населения 4. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие корью 100 тыс. населения Итого: Областной 11122,0 3000,0 3122,0 5000,0 бюджет Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0 бюджет, в т. ч. нац. проект "Здоровье" 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0 2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин 2.1. Укрепление Областной 1500,0 0,0 0,0 1500,0 2011 1. Отсутствие количество отсут- Управление материально- бюджет год заболеваемости случаев на ствие здравоохра- технической дифтерией 100 тыс. нения базы для населения области соблюдения 2. Отсутствие количество отсут- холодовой заболеваемости случаев на ствие цепи полиомиелитом 100 тыс. населения 3. Отсутствие количество отсут- заболеваемости случаев на ствие корью 100 тыс. населения Итого: Областной 1500,0 0,0 0,0 1500,0 бюджет Всего: Областной 12622,0 3000,0 3122,0 6500,0 бюджет Федеральный 134485,3 57285,3 38200,0 39000,0 бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финансирования|---------------------------------------------|выполне-|-------------------------------|Подпрограммы, | |всего |в том числе по годам: |ния |наименование|единица |целевое |ответственные за | | |---------------------------------| | |измерения|значение|выполнение | | |2009 |2010 |2011 | | | |(послед-| | | | | | | | | |ний год | | | | | | | | | |реализа-| | | | | | | | | |ции | | | | | | | | | |Подпро- | | | | | | | | | |граммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных 1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции 1.1.1. Обеспечение Областной 700,0 300,0 200,0 200,0 2009- Охват ВИЧ- процент 98 Управление искусственным бюджет 2011 инфици- здравоохранения питанием детей, годы рованных области рожденных ВИЧ- беременных инфицированными женщин, матерями включенных в программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ- инфекции 1.1.2. Укрепление Областной 438,0 0,0 438,0 0,0 2010 Ежегодное Количе- 106 Управление материально- бюджет год число вновь ство здравоохранения технической базы зарегистри- случаев области специализированных рованных учреждений случаев ВИЧ- здравоохранения, инфекции оказывающих медицинскую помощь больным ВИЧ-инфекцией 1.1.3. Приобретение Областной 6247,0 850,0 2297,0 3100,0 2009- диагностических бюджет 2011 средств для годы верификации диагноза Федеральный ВИЧ-инфекции, в том бюджет, в т. 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0 числе для диагностики ч. нац. "оппортунистических" проект 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0 инфекций" "Здоровье" 1.1.4. Проведение В рамках 0,0 0,0 0,0 0,0 2010- мероприятий по бюджетного 2011 информированию финанси- населения о доступных рования мерах профилактики ВИЧ-инфекции Итого: Областной 7385,0 1150,0 2 935,0 3300,0 бюджет Федеральный бюджет, в т. 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0 ч. нац. проект 16193,2 3122,2 6071,0 7000,0 "Здоровье" 1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией 1.2.1. Обеспечение Областной 3262,20 1966,0 596,2 700,0 2009- Охват процент 90 Управление лекарственными бюджет 2011 лечением здравоохранения средствами больных годы антиретро- области ВИЧ-инфекцией для Федеральный 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 вирусными проведения лечения в бюджет, в т. препаратами амбулаторных и ч. нац. больных ВИЧ- стационарных условиях проект 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 инфекцией, "Здоровье" нуждающихся в терапии 1.2.2. Строительство Областной 39100,0<*> 8100,0<*> 31000,0<*> 0,0 2009- Управление областного бюджет 2010 инвестиций государственного годы области учреждения федеральный 34610,0<**> 5610,0<**> 29000,0<**> 0,0 здравоохранения бюджет "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями в г. Тамбове", г. Тамбов Итого: Областной 3262,2 1966,0 596,2 700,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) Федеральный 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 бюджет, в т. ч. нац. проект "Здоровье" 74466,9 17606,2 28860,7 28000,0 Всего: Областной 10647,2 3116,0 3531,2 4000,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) Федеральный 90660,1 20728,4 34931,7 35000,0 бюджет, в т. ч. нац. проект "Здоровье" 90660,1 20728,4 34931,7 35000,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области; <**> средства, определены федеральной целевой программой "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями (2007-2011 годы)" Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники|Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол- |-----------------------------------|Подпрограммы, |рования |---------------------------------|нения |наимено- |единица |целевое |ответственные | |всего |в том числе по годам: | |вание |измерения |значение |за выполнение | | |-------------------------| | | |(последний| | | |2009 |2010 |2011 | | | |год | | | | | | | | | |реали- | | | | | | | | | |зации | | | | | | | | | |Подпро- | | | | | | | | | |граммы) | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее осложнениями 1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией 1.1.1. Организация и Областной 100,0 0,0 0,0 100,0 2011 Увеличение Человек 17153 Управление оснащение школ для бюджет год числа лиц, с здраво- больных с впервые охранения артериальной выявленным области гипертонией повышенным артериальным давлением Увеличение Количество 45 числа школ здоровья для больных артериальной гипертонией Увеличение Человек 20950 числа лиц, обученных в школах здоровья Число лиц, Человек 97140 состоящих под динамическим наблюдением в лечебно-профи- лактических учреждениях области Итого: Областной 100,0 0,0 0,0 100,0 бюджет 2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений (инсульт мозга, инфаркт миокарда) 2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями, с артериальной гипертонией 2.1.1. Укрепление Областной 2800,0 900,0 1000,0 900,0 2009- Снижение Количество 5111,7 Управление материально- бюджет 2011 заболеваемости случаев на здраво- технической базы годы сосудистыми 100 тыс. охранения учреждений расстройствами населения области здравоохранения головного мозга области, оказывающих (церебро- медицинскую помощь васкулярные больным с болезни, артериальной включая гипертонией и ее инсульт) осложнениями вследствие артериальной гипертонии 2.1.2. Приобретение Областной 200,0 100,0 100,0 0,0 2009- Снижение Количество 441,2 Управление средств для бюджет 2010 смертности от случаев на здраво- экстренной годы сосудистых 100 тыс. охранения диагностики расстройств населения области осложнений головного мозга артериальной (церебро- гипертонии для васкулярные лечебно- болезни, профилактических включая учреждений инсульт) вследствие артериальной гипертонии Итого Областной 3100,0 1000,0 1100,0 1000,0 бюджет Всего Областной 3100,0 1000,0 1100,0 1000,0 бюджет ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы" Таблица N 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчик мероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол- |------------------------------|Подпро- |рования |----------------------------------|нения |наименование |единица|целевое |граммы, | |всего |в том числе по годам: | | |измере-|значение|ответст- | | |------------------------| | |ния |(послед-|венный | | |2009 |2010 |2011 | | | |ний |за выпол- | | | | | | | | |год |нение | | | | | | | | |реали- | | | | | | | | | |зации | | | | | | | | | |Подпро- | | | | | | | | | |граммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вирусным гепатитом В и С 1.1.1. Приобретение Областной 6168,0 3300,0 2868,8 0,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управление диагностических бюджет 2010 заболеваемости тыс. здраво- средств, в том числе годы острым населе- охранения для скрининговых вирусным ния области исследований, для гепатитом В диагностики острых и Снижение на 100 1,07 хронических вирусных заболеваемости тыс. гепатитов В и С острым населе- вирусным ния гепатитом С Снижение на 100 44,6 заболеваемости тысяч хроническими населе- вирусными ния гепатитами В и С 1.1.2. Приобретение Областной 227,0 0,0 0,0 227,0 2011 Снижение на 100 1,47 Управление медицинского бюджет год заболеваемости тыс. здраво- лабораторного острым населе- охранения оборудования для вирусным ния области специализированных гепатитом В учреждений Снижение на 100 1,07 здравоохранения заболеваемости тыс. области с целью острым населе- диагностики вирусных вирусным ния гепатитов В и С гепатитом С Снижение на 100 44,6 заболеваемости тысяч хроническими населе- вирусными ния гепатитами В и С 1.1.3. Обеспечение Областной 4873,0 300,0 300,0 4273,0 2009- Снижение на 100 1,47 Управление противовирусными бюджет 2011 заболеваемости тыс. здраво- препаратами больных Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0 годы острым населе- охранения хроническими бюджет, вирусным ния области вирусными гепатитами в т.ч. нац. гепатитом В В и С в амбулаторных проект Снижение на 100 1,07 условиях "Здоровье" 45567,3 19708,0 5859,3 20000,0 заболеваемости тыс. острым населе- вирусным ния гепатитом С Снижение на 100 44,6 заболеваемости тысяч хроническими населе- вирусными ния гепатитами В и С Итого: Областной 11268,0 3600,0 3168,8 4500,0 бюджет Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0 бюджет Всего: Областной 11268,0 3600,0 3168,8 4500,0 бюджет Федеральный 47780,42 21921,12 5859,3 20000,0 бюджет в т.ч. нац. проект "Здоровье" 45567,3 19708,0 5859,3 20000,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы" Таблица N 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, |Источники |Объемы финасирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики, мероприятия |финанси- |(тыс. руб.) |выпол-|---------------------------------|ответственные |рования |----------------------------------|нения |наименование |единица |целевое|за выполнение | |всего |в том числе по годам: | | |изме- |значе- | | | |-------------------------| | |рения |ние | | | |2009 |2010 |2011 | | | |2011 | | | | | | | | | |год | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем 1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекций, передаваемых половым путем 1.1.1. Участие Областной 100,0 100,0 0,0 0,0 2009 Увеличение доли процент 33,0 Управление специализированных бюджет год специализи- здраво- медицинских рованных охранения учреждений области медицинских области в системе внешнего учреждений контроля качества области, диагностики осуществляющих инфекций, мониторинг передаваемых изменчивости половым путем, в возбудителей том числе инфекций, обеспечение работы передаваемых по ведению половым путем, мониторинга в общем числе возбудителей и учреждений заболеваемости дерматовене- населения рологического инфекциями, профиля передаваемыми Увеличение доли процент 100,0 половым путем специализи- рованных медицинских учреждений области, осуществляющих внешний контроль качества лабораторной диагностики инфекций, передаваемых половым путем, в общем числе учреждений дерматовене- рологического профиля Увеличение доли процент 33,0 специализи- рованных медицинских учреждений области, осуществляющих мониторинг заболеваемости населения инфекциями, передаваемыми половым путем Итого: Областной 100,0 100,0 0,0 0,0 бюджет 1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем 1.2.1. Приобретение Областной 2600,0 1000,0 600,0 1000,0 2009- Снижение уровня на 100 50,0 Управление ингредиентов для бюджет 2011 заболеваемости тыс. здраво- современной годы сифилисом насе- охранения лабораторной ления области диагностики и Снижение уровня на 100 7,7 лечения инфекций, заболеваемости тыс. передаваемых Федераль- сифилисом детей детско- половым путем ный бюджет 714,5 0,0 114,5 600,0 го насе- ления 1.2.2. Развитие Областной 500,0 0,0 500,0 0,0 2009- Снижение уровня на 100 7,7 материально- бюджет 2010 заболеваемости тысяч технической базы годы гонореей детей детско- дерматовене- Федераль- 545,45 545,45 0,0 0,0 го насе- рологических ный бюджет ления учреждений области Итого: Областной 3200,0 1100,0 1100,0 1000,0 бюджет Федераль- 1259,95 545,45 114,5 600,0 ный бюджет ВСЕГО: Областной 3200,0 1100,0 1100,0 1000,0 бюджет Федераль- 1259,95 545,45 114,5 600,0 ный бюджет -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол-|--------------------------------|Подпрограммы, |рования |---------------------------------------------|нения |наименование |единица |целевое |ответственные | |всего |в том числе по годам: | | |измере- |значение|за выполнение | | |---------------------------------| | |ния |(послед-| | | |2009 |2010 |2011 | | | |ний год | | | | | | | | | |реали- | | | | | | | | | |зации | | | | | | | | | |Под- | | | | | | | | | |програ- | | | | | | | | | |ммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний, а также учета онкологических больных 1.1.1. Укрепление Областной 97856,0 0,0 25956,0 71900,0 2009- Доля больных с процент 71,0 Управление материально- бюджет 2011 визуальными здраво- технической базы годы локализациями охранения государственного Федераль- злокачественных области учреждения ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0 новообразований, здравоохранения выявленных на "Тамбовский областной I и II стадиях онкологический заболевания, в диспансер", общем числе приобретение больных с медицинского визуальными оборудования, в том локализациями числе опухоли, высокотехнологичного впервые взятых на учет 1.1.2. Приобретение Областной 400,0 0,0 200,0 200,0 2010- Активная процент 14,5 Управление диагностических бюджет 2011 выявляемость здраво- средств для годы злокачественных охранения проведения новообра- области иммуногистохимических зований анализов на рецепторы прогестерона и эстрогена на базе государственного учреждения здравоохранения "Тамбовское областное патологоанатомическое бюро" 1.1.3. Подготовка Областной 900,0 0,0 0,0 900,0 2011 кадров медицинских бюджет год работников для первичных онкологических кабинетов и регионального онкологического центра Итого: Областной 99156,0 0,0 26156,0 73000,0 бюджет Федераль- ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0 2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях 2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями 2.1.1. Приобретение Областной 32625,0 12200,0 10425,0 10000,0 2009- Смертность от коли- 238,5 Управление лекарственных средств бюджет 2011 злокачественных чество здраво- для лечения больных годы новообра- случаев охранения злокачественными зований, в том на 100 области заболеваниями в числе: тыс. амбулаторных и среди мужчин насе- 254,0 стационарных условиях среди женщин ления 153,0 2.1.2. Строительство Областной 212000,0<*> 0,0 10000,0<*> 202000,0<*> 2010- Доля умерших от процент 27,0 Управление корпуса лучевой бюджет 2011 злокачественных здраво- терапии ГУЗ год новообразований охранения "Тамбовский областной в течение года области, онкологический с момента управление диспансер" установления инвестиций диагноза в области общем числе больных, впервые взятых на учет в предыдущем году Итого: Областной 32625,0 12200,0 10425,0 10000,0 бюджет Всего: Областной 131781,0 12200,0 36581,0 83000,0 Бюджет Федераль- ный бюджет 437390,07 4777,07 2000,0 430613,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" Таблица N 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники |Объёмы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финанси- |-----------------------------------------|выпол- |----------------------------------|Подпрог- |рования |всего |в том числе по годам: |нения |наименование |единица |целевое |раммы, | | |------------------------------| | |измере- |значение |ответст- | | |2009 |2010 |2011 | | |ния |(послед- |венные за | | | | | | | | |ний год |исполнение | | | | | | | | |реализа- | | | | | | | | | |ции Под- | | | | | | | | | |програм- | | | | | | | | | |мы) | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи 1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских, педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих психическими расстройствами 1.1.1. Обеспечение Областной 24200,0 8400,0 7800,0 8000,0 2009- Снижение числа процент 28,0 Управление лекарственными бюджет 2011 больных, здравоохра- средствами больных годы получающих нения психическими психиатрическую области заболеваниями для помощь в проведения лечения в условиях амбулаторных и стационара стационарных условиях Снижение процент 27,0 повторных госпитализаций в психиатрический стационар в течение года от общего числа госпитали- зированных больных 1.1.2. Приобретение Областной 1800,0 0,0 0,0 1800,0 2009- Сокращение коли- 67,0 медицинского бюджет 2011 среднего чество оборудования для год пребывания койко- диагностики и Федераль- больного в дней лечения больных ный 9947,11 4947,11 0,0 5000,0 стационаре бюджет Итого: Областной 26000,0 8400,0 7800,0 9800,0 Бюджет Федераль- 9947,11 4947,11 0,0 5000,0 ный бюджет 2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской области 2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера 2.1.1. Реконструкция Областной 5123,6<*> 3458,4<*> 1665,2<*> 0,0 2009 - Увеличение числа процент 15,0 Управление отделений областного бюджет 2010 пациентов, здраво- государственного годы охваченных охранения учреждения бригадными области здравоохранения формами оказания "Тамбовская психиатрической управление психиатрическая помощи от общего инвестиций больница" в г. числа пациентов области Тамбове по отношению к предыдущему году Всего: Областной 26000,0 8400,0 7800,0 9800,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения Федераль- 9947,11 4947,11 0,0 5000,0 ный бюджет --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы" Таблица N 2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники|Объемы финансирования (тыс. рублей) |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финанси- |----------------------------------------|выпол-|-----------------------------|Программы - |рования |всего |в том числе по годам: |нения |наименование|единица|целевое |ответственные | | |----------------------------| | |измере-|значение|за выполнение | | |2009 | 2010 | 2011 | | |ния |(послед-| | | | | | | | | |ний год | | | | | | | | | |реали- | | | | | | | | | |зации | | | | | | | | | |Подро- | | | | | | | | | |граммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом 1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом 1.1.1. Обеспечение Областной 132600,0 45300,0 43500,0 43800,0 2009- Снижение процент 41,0 Управление лекарственными бюджет 2011 доли здравоохра- средствами больных годы осложнений нения сахарным диабетом Федераль- 9643,9 0,0 4643,9 5000,0 при области для проведения ный сахарном лечения в бюджет диабете амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля (тест- полоски) 1.1.2. Укрепление Областной 1200,0 0,0 0,0 1200,0 2009- материально- бюджет 2011 технической базы годы специализированных Федераль- 3505,19 3505,19 0,0 0,0 учреждений ный здравоохранения, бюджет оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом 1.1.3. Проведение В рамках 0 0 0 0 2009- семинаров с бюджет- 2011 медицинскими ного год работниками по финанси- раннему выявлению рования сахарного диабета Итого: Областной 133800,0 45300,0 43500,0 45000,0 бюджет Федераль- ный 13149,09 3505,19 4643,9 5000,0 бюджет 1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом 1.2.1. Реконструкция Областной 23802,3<*> 23802,3<*> 0,0 0,0 2009 Средняя лет 54,9 Управление здания бюджет год продолжи- инвестиций эндокринологического тельность области отделения жизни государственного мужчин, учреждения страдающих здравоохранения сахарным "Тамбовская диабетом областная больница" типа 1 в рамках областной Средняя лет 59,1 адресной продолжи- инвестиционной тельность программы жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 1 Средняя лет 71,5 продолжи- тельность жизни мужчин, страдающих сахарным диабетом типа 2 Средняя лет 74,6 продолжи- тельность жизни женщин, страдающих сахарным диабетом типа 2 Всего: Областной 133800,0 45300,0 43500,0 45000,0 бюджет (без учета средств на капиталь- ные вложения) Федераль- 13149,09 3505,19 4643,9 5000,0 ный бюджет ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к постановлению администрации области от 01.02.2011 N 73 Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы" Таблица N 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники |Объемы финансирования |Сроки |Основные целевые индикаторы |Заказчики мероприятие |финанси- |(тыс. рублей) |выпол-|-------------------------------|Подпро- |рования |-------------------------------------|нения |наименование|единица |целевое |граммы, | |всего |в том числе по годам: | | |измерения|значение|ответ- | | |--------------------------| | | |(послед-|ственные | | |2009 |2010 |2011 | | | |ний год |за выпол- | | | | | | | | |реали- |нение | | | | | | | | |зации | | | | | | | | | |Програм-| | | | | | | | | |мы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области 1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу туберкулеза 1.1.1. Обеспечение Областной 13840,0 4500,0 4670,0 4670,0 2009- Снижение Количе- 10,2 Управление лекарственными бюджет 2011 смертности ство здраво- средствами больных годы от случаев хранения туберкулезом в Федераль- 30987,6 12585,3 8402,3 10000,0 туберкулеза на 100 области амбулаторных и ный тыс. стационарных бюджет, в населения условиях т.ч. нац. Доля процент 79,0 проект случаев "Здоровье" 30987,6 12585,3 8402,3 10000,0 прекращения бактериовы- деления 1.1.2. Приобретение Областной 900,0 300,0 300,0 300,0 2009- Доля процент 79,0 дезинфицирующих бюджет 2010 случаев средств для годы прекращения обработки очагов бактериовы- туберкулезной деления инфекции в семейных очагах туберкулеза 1.1.3. Обеспечение Областной 1850,0 600,0 600,0 650,0 2009- лечебно- бюджет 2011 профилактических годы учреждений, оказывающих первичную медико- санитарную помощь детям и подросткам, туберкулином для проведения реакции Манту 1.1.4. Укрепление Областной 3389,2 1600,0 1150,0 639,2 2009- материально- бюджет 2011 технической базы годы лечебно- Федераль- 15070,0 4370,0 5700,0 5000,0 профилактических ный учреждений, бюджет, в оказывающих т.ч. нац. противотуберкулезную проект помощь населению, в "Здоровье" 15070,0 4370,0 5700,0 5000,0 т.ч. оснащение медицинским оборудованием, компьютерной техникой 1.1.5. Приобретение Областной 580,0 0,0 280,0 300,0 2010- наборов для бюджет 2011 приготовления годы питательных сред для диагностики туберкулеза у населения области 1.1.6. Приобретение Областной 2500,0 0,0 0,0 2500,0 2011 реактивов к бюджет год автоматизированной системе Bactec 1.1.7. Проведение Областной 25000,0<*> 0,0 25000,0<*> 0,0 2010 Управление ремонта и бюджет год здравоохра- реконструкции нения зданий и сооружений области противотуберкулезных учреждений управление области инвестиций области Итого: Областной 23059,2 7000,0 7000,0 9059,2 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) Федеральный 46057,6 16955,3 14102,3 15000,0 бюджет в т.ч. нац. Проект "Здоровье" 46057,6 16955,3 14102,3 15000,0 1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом 1.2.1. Проведение Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 2011 Увеличение процент 6,8 Управление лечебно- бюджет год удельного образования профилактических веса детей, и науки мероприятий в охваченных области противо- профилакти- туберкулезных ческим учреждениях в лечением в системе образования противоту- и обеспечение беркулезных дополнительным учреждениях питанием детей системы группы риска по образования туберкулезу Итого: Областной 1840,8 600,0 600,0 640,8 бюджет Всего Областной 24900,0 7600,0 7600,0 9700,0 бюджет (без учета средств на капитальные вложения) Федеральный 46057,6 16955,3 14102,3 15000,0 бюджет в т.ч. нац. проект "Здоровье" 46057,3 16955,3 14102,3 15000,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> средства предусматриваются в адресной инвестиционной программе Тамбовской области Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|