Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 01.02.2011 № 73

 


                   АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.02.2011                    г. Тамбов                           N 73

О внесении   изменений   в   Целевую   программу   Тамбовской  области
"Предупреждение  и  борьба  с  социально  значимыми  заболеваниями  на
2009-2011 годы"

     В соответствии  с  Законом  области  от  03.12.2009  N  595-З "Об
областном бюджете на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов"  (в
редакции  от  11.12.2010)  и  в  целях приведения нормативных правовых
актов   администрации   области   в   соответствие    с    действующим
законодательством администрация области постановляет:
     1. Внести в Целевую программу Тамбовской области  "Предупреждение
и борьба с социально значимыми заболеваниями на 2009-2011 годы" (далее
-  Целевая  программа),  утвержденную   постановлением   администрации
области  от  24.03.2009  N  306 (в редакции от 15.10.2009),  следующие
изменения:
     1.1. в паспорте Целевой программы:
     позицию "Объем  и  источники  финансирования  Целевой  программы"
изложить в следующей редакции:
     "Общий объем    финансирования   Целевой   программы   составляет
1138047,84 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе за
счет  средств  областного  бюджета  -  357318,2 тыс.  рублей,  за счет
федерального бюджета - 780729,64 тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами
областной  адресной  инвестиционной  программы  предусмотрено 305025,9
тыс.  рублей,  лимитами федеральной адресной инвестиционной  программы
предусмотрено 34610,0 тыс. рублей.
     По подпрограммам:
     "Вакцинопрофилактика на 2009-2011 годы":
     общий объем финансирования подпрограммы составляет 147107,3  тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
- 134485,3 тыс. рублей;
     "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы":
     общий объем  финансирования подпрограммы составляет 101307,3 тыс.
рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средств
областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
-  90660,1  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адресной
инвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс.  рублей,  лимитами
федеральной адресной инвестиционной  программы  предусмотрено  34610,0
тыс. рублей;
     "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы":
     общий объем  финансирования  подпрограммы  составляет 3100,0 тыс.
рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средств
областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей;
     "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы":
     общий объем  финансирования подпрограммы составляет 59048,42 тыс.
рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средств
областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
- 47780,42 тыс. рублей;
     "Предупреждение распространения в  Тамбовской  области  инфекций,
передаваемых половым путем, на 2009-2011 годы":
     общий объем финансирования подпрограммы составляет  4459,95  тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 3200,0 тыс.  рублей, за счет федерального бюджета
- 1259,95 тыс. рублей;
     "О мерах по развитию онкологической помощи в  Тамбовской  области
на 2009-2011 годы":
     общий объем финансирования подпрограммы составляет 569171,07 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета  -  131781,0  тыс.  рублей,  за  счет  федерального
бюджета  -  437390,07  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами областной
адресной инвестиционной программы предусмотрено 212000,0 тыс. рублей;
     "Развитие психиатрической службы Тамбовской области на  2009-2011
годы":
     общий объем финансирования подпрограммы составляет 35947,11  тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
-  9947,11  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адресной
инвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей;
     "Сахарный диабет на 2009-2011 годы":
     общий объем финансирования подпрограммы составляет 146949,09 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета  -  133800,0  тыс.  рублей,  за  счет  федерального
бюджета  -  13149,09  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной
адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс. рублей;
     "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза на  2009-2011
годы":
     общий объем  финансирования  подпрограммы составляет 70957,6 тыс.
рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средств
областного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
- 46057,6  тыс.  рублей".  Кроме  того,  лимитами  областной  адресной
инвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
     1.2. раздел  4  "Обоснование  ресурсного  обеспечения  Программы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Программы  осуществляется  за   счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты  на  реализацию  мероприятий  Программы  составляют
1138047,84 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе за
счет средств областного бюджета - 357318,2 тыс. рублей,
     в том числе по годам:
     в 2009 году - 85316,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 107502,2 тыс. рублей;
     в 2011 году - 164500,0 тыс. рублей.";
     за счет федерального бюджета - 780729,64 тыс. рублей, в том числе
по годам:
     в 2009 году - 130664,94 тыс. рублей;
     в 2010 году - 99851,7 тыс. рублей;
     в 2011 году - 550213,0 тыс. рублей.";
     1.3. в  подпрограмме  "Вакцинопрофилактика  на  2009-2011   годы"
(приложение N 1 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 147107,3 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 12622,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета - 134485,3 тыс. рублей.";
     раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Подпрограмма реализуется   за   счет   средств   областного    и
федерального бюджетов.
     Для реализации  мероприятий  Подпрограммы  требуется  средств  из
областного бюджета 12622,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 3000,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 3122,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 6500,0 тыс. рублей,
     из федерального бюджета - 134485,3 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 57285,3 тыс. рублей;
     в 2010 году - 38200,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 39000,0 тыс. рублей.
     Перечень мероприятий Подпрограммы приведен в таблице N 2.";
     таблицу N     2      "Перечень      мероприятий      Подпрограммы
"Вакцинопрофилактика  на  2009-2011  годы"  изложить  в новой редакции
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;
     1.4. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы" (приложение
N 2 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 101307,3 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, за счет федерального бюджета
-  90660,1  тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами  областной  адресной
инвестиционной программы предусмотрено 39100,0 тыс.  рублей,  лимитами
федеральной  адресной  инвестиционной  программы предусмотрено 34610,0
тыс. рублей";
     раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют
101307,3  тыс.  рублей  (в ценах соответствующих лет),  из них за счет
средств областного бюджета - 10647,2 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 3116,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 3531,2 тыс. рублей;
     в 2011 году - 4000,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 90660,1 тыс. рублей, в том
числе:
     в 2009 году - 20728,4 тыс. рублей;
     в 2010 году - 34931,7 тыс. рублей;
     в 2011 году - 35000,0 тыс. рублей.
     Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  в
таблице N 2.";
     таблицу N  2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на
2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению  N  2  к
настоящему постановлению;
     1.5. в подпрограмме "Артериальная гипертония на  2009-2011  годы"
(приложение N 3 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет  3100,0  тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей";
     раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счет
средств бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
3100,0 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет
средств областного бюджета - 3100,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 1000,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей.
     Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  в
таблице N 2.";
     таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "Артериальная
гипертония на 2009-2011  годы"  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 3 к настоящему постановлению;
     1.6. в  подпрограмме  "Вирусные  гепатиты  на   2009-2011   годы"
(приложение N 4 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 59048,42 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета - 47780,42 тыс. рублей";
     раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют
59048,42  тыс.  рублей  (в ценах соответствующих лет),  в том числе за
счет средств областного бюджета - 11268,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 3600,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 3168,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 4500,0 тыс. рублей,
     за счет  средств федерального бюджета - 47768,42 тыс.  рублей,  в
том числе:
     в 2009 году - 21921,12 тыс. рублей;
     в 2010 году - 5859,3 тыс. рублей;
     в 2011 году - 20000,0 тыс. рублей.
     Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  в
таблице N 2.";
     таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты
на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к
настоящему постановлению;
     1.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в  Тамбовской
области  инфекций,  передаваемых  половым  путем,  на  2009-2011 годы"
(приложение N 5 к Целевой программе):
     в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования Подпрограммы составляет 4459,95 тыс.
рублей (в ценах соответствующих лет),  в том  числе  за  счет  средств
областного бюджета - 3200,0 тыс.  рублей, за счет средств федерального
бюджета - 1259,95 тыс. рублей";
     раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
4459,95 тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из  них  за  счет
средств областного бюджета - 3200,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 1100,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 1100,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 1000,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 1259,95 тыс. рублей, в том
числе:
     в 2009 году - 545,45 тыс. рублей;
     в 2010 году - 114,5 тыс. рублей;
     в 2011 году - 600,0 тыс. рублей.
     Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   в
таблице N 2.";
     таблицу N 2 "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "Предупреждение
распространения  в  Тамбовской области инфекций,  передаваемых половым
путем,  на  2009-2011  годы"  изложить  в  новой   редакции   согласно
приложению N 5 к настоящему постановлению;
     1.8. в подпрограмме "О мерах по развитию онкологической помощи  в
Тамбовской  области  на  2009-2011  годы"  (приложение  N  6 к Целевой
программе):
     в паспорте    Подпрограммы    позицию    "Объемы    и   источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования  Подпрограммы  составляет  569171,07
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств
областного   бюджета   -   131781,0   тыс.  рублей,  за  счет  средств
федерального бюджета - 437390,07 тыс.  рублей.  Кроме  того,  лимитами
областной  адресной  инвестиционной  программы  предусмотрено 212000,0
тыс. рублей";
     раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счет
средств федерального  бюджета  и  бюджета  Тамбовской  области.  Общие
затраты  на  реализацию  мероприятий Подпрограммы составляют 569171,07
тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счет  средств
областного бюджета - 131781,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 12200,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 36581,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 83000,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 437390,07 тыс.  рублей,  в
том числе:
     в 2009 году - 4777,07 тыс. рублей;
     в 2010 году - 2000,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 430613,0 тыс. рублей.
     Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   в
таблице N 2.";
     таблицу N  2  "Перечень  мероприятий  Подпрограммы  "О  мерах  по
развитию онкологической помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"
изложить  в  новой  редакции  согласно  приложению  N  6  к настоящему
постановлению;
     1.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической  службы  Тамбовской
области на 2009-2011 годы" (приложение N 7 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 35947,11 тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета - 9947,11 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной
инвестиционной программы предусмотрено 5123,6 тыс. рублей";
     раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счет
средств федерального  бюджета  и  бюджета  Тамбовской  области.  Общие
затраты  на  реализацию  мероприятий  Подпрограммы составляют 35947,11
тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  из них  за  счет  средств
областного бюджета - 26000,0 тыс. рублей, в том числе:
     в 2009 году - 8400,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 7800,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 9800,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 9947,11 тыс. рублей, в том
числе:
     в 2009 году - 4947,11 тыс. рублей;
     в 2010 году - 0,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
     Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   в
таблице N 2.";
     таблицу N  2   "Перечень   мероприятий   Подпрограммы   "Развитие
психиатрической  службы Тамбовской области на 2009-2011 годы" изложить
в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению;
     1.10. в   подпрограмме   "Сахарный   диабет  на  2009-2011  годы"
(приложение N 8 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования  Подпрограммы  составляет  146949,09
тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств
областного  бюджета  -  133800,0  тыс.   рублей,   за   счет   средств
федерального  бюджета  - 13149,09 тыс.  рублей.  Кроме того,  лимитами
областной адресной инвестиционной программы предусмотрено 23802,3 тыс.
рублей";
     раздел 4  "Обоснование   ресурсного   обеспечения   Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется  за  счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты на реализацию мероприятий  Подпрограммы  составляют
146949,09  тыс.  рублей (в ценах соответствующих лет),  в том числе за
счет средств областного бюджета - 133800,0 рублей, из них:
     в 2009 году - 45300,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 43500,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 45000,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 13149,09  тыс.  рублей,  в
том числе:
     в 2009 году - 3505,19 тыс. рублей;
     в 2010 году - 4643,9 тыс. рублей;
     в 2011 году - 5000,0 тыс. рублей.
     Объемы и   источники   финансирования  Подпрограммы  приведены  в
таблице N 2.";
     таблицу N  2  "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет
на 2009-2011 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к
настоящему постановлению;
     1.11. в подпрограмме  "Защита  населения  Тамбовской  области  от
туберкулеза на 2009-2011 годы" (приложение N 9 к Целевой программе):
     в паспорте   Подпрограммы    позицию    "Объемы    и    источники
финансирования" изложить в следующей редакции:
     "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 70957,6  тыс.
рублей  (в  ценах  соответствующих  лет),  в том числе за счет средств
областного бюджета - 24900,0 тыс. рублей, за счет средств федерального
бюджета - 46057,6 тыс. рублей. Кроме того, лимитами областной адресной
инвестиционной программы предусмотрено 25000,0 тыс. рублей;
     раздел 4   "Обоснование   ресурсного   обеспечения  Подпрограммы"
изложить в следующей редакции:
     "Финансирование мероприятий  Подпрограммы  осуществляется за счет
федерального бюджета и бюджета Тамбовской области.
     Общие затраты  на  реализацию мероприятий Подпрограммы составляют
70957,6 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет
средств областного бюджета - 24900,0 рублей, из них:
     в 2009 году - 7600,0 тыс. рублей;
     в 2010 году - 7600,0 тыс. рублей;
     в 2011 году - 9700,0 тыс. рублей,
     за счет средств федерального бюджета - 46057,6 тыс. рублей, в том
числе:
     в 2009 году - 16955,3 тыс. рублей;
     в 2010 году - 14102,3 тыс. рублей;
     в 2011 году - 15000,0 тыс. рублей.
     Объемы и  источники  финансирования  Подпрограммы   приведены   в
таблице N 2.";
     таблицу N 2 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита  населения
Тамбовской  области от туберкулеза на 2009-2011 годы" изложить в новой
редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению.
     2. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  "Тамбовская
жизнь".


     Глава администрации
     области          О.И.Бетин


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73

        Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика
                          на 2009-2011 годы"
                                                                                                         Таблица N 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи,      |Источники |Объемы финансирования, всего        |Сроки   |Основные целевые индикаторы         |Заказчики
мероприятия        |финанси-  |(тыс. руб.)                         |выполне-|------------------------------------|Подпрограм-
                   |рования   |------------------------------------|ния     |наименование   |единица    |целевое |мы, ответ-
                   |          |всего    |      в том числе:        |        |               |измерения  |значение|ственные
                   |          |         |--------------------------|        |               |           |(послед-|за
                   |          |         |  2009  |  2010  |  2011  |        |               |           |ний год |выполнение
                   |          |         |        |        |        |        |               |           |реализа-|
                   |          |         |        |        |        |        |               |           |ции Под-|
                   |          |         |        |        |        |        |               |           |програм-|
                   |          |         |        |        |        |        |               |           |мы)     |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
          1        |     2    |    3    |    4   |    5   |    6   |    7   |       8       |     9     |   10   |     11
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель: снижение уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики
1. Задача: обеспечение охвата профилактическими прививками на уровне 9698%
1.1. Приобретение   Областной     11122,0   3000,0   3122,0   5000,0   2009- 1. Охват профи- процент         98   Управление
вакцинных           бюджет                                             2011  лактическими                         здравоохра-
препаратов                                                             годы  прививками                           нения
                    Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0         детей                                области
                    бюджет                                                   2. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                             заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                             дифтерией       100 тыс.
                                                                                             населения
                                                                             3. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                             заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                             полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                             населения
                                                                             4. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                             заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                             корью           100 тыс.
                                                                                             населения
Итого:              Областной     11122,0   3000,0   3122,0   5000,0
                    бюджет
                    Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0
                    бюджет, в
                    т. ч. нац.
                    проект
                    "Здоровье"   134485,3  57285,3  38200,0  39000,0

2. Задача: совершенствование системы транспортировки вакцин

2.1. Укрепление     Областной      1500,0      0,0      0,0   1500,0   2011  1. Отсутствие   количество   отсут-  Управление
материально-        бюджет                                             год   заболеваемости  случаев на   ствие   здравоохра-
технической                                                                  дифтерией       100 тыс.             нения
базы для                                                                                     населения            области
соблюдения                                                                   2. Отсутствие   количество   отсут-
холодовой                                                                    заболеваемости  случаев на   ствие
цепи                                                                         полиомиелитом   100 тыс.
                                                                                             населения
                                                                             3. Отсутствие   количество   отсут-
                                                                             заболеваемости  случаев на   ствие
                                                                             корью           100 тыс.
                                                                                             населения
Итого:              Областной      1500,0      0,0      0,0   1500,0
                    бюджет

Всего:              Областной     12622,0   3000,0   3122,0   6500,0
                    бюджет
                    Федеральный  134485,3  57285,3  38200,0  39000,0
                    бюджет
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
                                 к постановлению администрации области
                                          от 01.02.2011 N 73

  Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД на 2009-2011 годы"
                                        
                                                        Таблица N 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,       |Источники     |Объемы финансирования (тыс. рублей)          |Сроки   |Основные целевые индикаторы    |Заказчики
мероприятие         |финансирования|---------------------------------------------|выполне-|-------------------------------|Подпрограммы,
                    |              |всего      |в том числе по годам:            |ния     |наименование|единица  |целевое |ответственные за
                    |              |           |---------------------------------|        |            |измерения|значение|выполнение
                    |              |           |2009       |2010       |2011     |        |            |         |(послед-|
                    |              |           |           |           |         |        |            |         |ний год |
                    |              |           |           |           |         |        |            |         |реализа-|
                    |              |           |           |           |         |        |            |         |ции     |
                    |              |           |           |           |         |        |            |         |Подпро- |
                    |              |           |           |           |         |        |            |         |граммы) |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области на основе комплексного решения проблем профилактики
распространения ВИЧ-инфекции, диагностики, лечения и реабилитации больных
1.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции

1.1.1. Обеспечение    Областной           700,0      300,0        200,0     200,0   2009-  Охват ВИЧ-    процент        98 Управление
искусственным         бюджет                                                         2011  инфици-                         здравоохранения
питанием детей,                                                                      годы  рованных                        области
рожденных ВИЧ-                                                                             беременных
инфицированными                                                                            женщин,
матерями                                                                                   включенных в
                                                                                           программу
                                                                                           профилактики
                                                                                           вертикального
                                                                                           пути
                                                                                           передачи ВИЧ-
                                                                                           инфекции
                                                                                           
1.1.2. Укрепление     Областной           438,0        0,0        438,0       0,0    2010  Ежегодное     Количе-       106 Управление
материально-          бюджет                                                          год  число вновь   ство              здравоохранения
технической базы                                                                           зарегистри-   случаев           области
специализированных                                                                         рованных
учреждений                                                                                 случаев ВИЧ-
здравоохранения,                                                                           инфекции
оказывающих
медицинскую помощь
больным ВИЧ-инфекцией

1.1.3. Приобретение   Областной          6247,0      850,0       2297,0    3100,0   2009-                                  
диагностических       бюджет                                                         2011
средств для                                                                          годы
верификации диагноза  Федеральный                                                
ВИЧ-инфекции, в том   бюджет, в т.      16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
числе для диагностики ч. нац.                                                    
"оппортунистических"  проект            16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
инфекций"             "Здоровье"

1.1.4. Проведение     В рамках              0,0        0,0          0,0       0,0   2010-                                  
мероприятий по        бюджетного                                                     2011
информированию        финанси-
населения о доступных рования
мерах профилактики
ВИЧ-инфекции

Итого:                Областной          7385,0     1150,0      2 935,0    3300,0                                          
                      бюджет                                                     
                                                                                 
                      Федеральный                                                
                      бюджет, в т.      16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
                      ч. нац.                                                    
                      проект            16193,2     3122,2       6071,0    7000,0
                      "Здоровье"

1.2. Задача: снижение уровня смертности больных с ВИЧ-инфекцией

1.2.1. Обеспечение    Областной         3262,20     1966,0        596,2     700,0   2009-  Охват         процент        90 Управление
лекарственными        бюджет                                                         2011  лечением                        здравоохранения
средствами больных                                                                   годы  антиретро-                      области
ВИЧ-инфекцией для     Федеральный       74466,9    17606,2      28860,7   28000,0          вирусными
проведения лечения в  бюджет, в т.                                                         препаратами
амбулаторных и        ч. нац.                                                              больных ВИЧ-
стационарных условиях проект            74466,9    17606,2      28860,7   28000,0          инфекцией,
                      "Здоровье"                                                           нуждающихся
                                                                                           в терапии
1.2.2. Строительство  Областной      39100,0<*>  8100,0<*>   31000,0<*>       0,0   2009-                                  Управление
областного            бюджет                                                         2010                                  инвестиций
государственного                                                                     годы                                  области
учреждения            федеральный   34610,0<**>  5610,0<**> 29000,0<**>       0,0
здравоохранения       бюджет
"Тамбовский центр по
профилактике и борьбе
со СПИДом и
инфекционными
заболеваниями в г.
Тамбове", г. Тамбов

Итого:                Областной          3262,2     1966,0        596,2     700,0                                          
                      бюджет                                                     
                      (без учета                                                 
                      средств на                                                 
                      капитальные                                                
                      вложения)                                                  
                                                                                 
                      Федеральный       74466,9    17606,2      28860,7   28000,0
                      бюджет, в т.                                               
                      ч. нац.                                                    
                      проект                                                     
                      "Здоровье"        74466,9    17606,2      28860,7   28000,0

Всего:                Областной         10647,2     3116,0       3531,2    4000,0
                      бюджет                                                     
                      (без учета                                                 
                      средств на                                                 
                      капитальные                                                
                      вложения)                                                  
                                                                                 
                      Федеральный       90660,1    20728,4      34931,7   35000,0
                      бюджет, в т.
                      ч. нац.                                                    
                      проект
                      "Здоровье"        90660,1    20728,4      34931,7   35000,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<*> средства предусматриваются  в  адресной  инвестиционной  программе
Тамбовской области;
<**> средства,     определены     федеральной    целевой    программой
"Предупреждение  и  борьба   с   социально   значимыми   заболеваниями
(2007-2011 годы)"


     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73

                  Перечень мероприятий Подпрограммы
             "Артериальная гипертония на 2009-2011 годы"

                                                                     Таблица N 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,        |Источники|Объемы финансирования            |Сроки  |Основные целевые индикаторы        |Заказчики
мероприятие          |финанси- |(тыс. рублей)                    |выпол- |-----------------------------------|Подпрограммы,
                     |рования  |---------------------------------|нения  |наимено-     |единица   |целевое   |ответственные
                     |         |всего  |в том числе по годам:    |       |вание        |измерения |значение  |за выполнение
                     |         |       |-------------------------|       |             |          |(последний|
                     |         |       |2009    |2010   |2011    |       |             |          |год       |
                     |         |       |        |       |        |       |             |          |реали-    |
                     |         |       |        |       |        |       |             |          |зации     |
                     |         |       |        |       |        |       |             |          |Подпро-   |
                     |         |       |        |       |        |       |             |          |граммы)   |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: комплексное решение проблем профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии, реабилитации больных с ее
осложнениями
1.1. Задача: создание эффективной системы профилактики и повышение качества жизни больных артериальной гипертонией

1.1.1. Организация и Областной    100,0      0,0     0,0    100,0 2011    Увеличение     Человек        17153 Управление
оснащение школ для   бюджет                                       год     числа лиц, с                        здраво-
больных с                                                                 впервые                             охранения
артериальной                                                              выявленным                          области
гипертонией                                                               повышенным
                                                                          артериальным
                                                                          давлением
                                                                          Увеличение     Количество        45 
                                                                          числа школ
                                                                          здоровья для
                                                                          больных
                                                                          артериальной
                                                                          гипертонией
                                                                          Увеличение     Человек        20950 
                                                                          числа лиц,
                                                                          обученных в
                                                                          школах
                                                                          здоровья
                                                                          Число лиц,     Человек        97140 
                                                                          состоящих под
                                                                          динамическим
                                                                          наблюдением в
                                                                          лечебно-профи-
                                                                          лактических
                                                                          учреждениях
                                                                          области

Итого:               Областной    100,0      0,0     0,0    100,0
                     бюджет

2. Цель: снижение уровня заболеваемости населения артериальной гипертонией, инвалидности и смертности от ее осложнений
(инсульт мозга, инфаркт миокарда)

2.1. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее
осложнениями, с артериальной гипертонией

2.1.1. Укрепление    Областной   2800,0    900,0  1000,0    900,0 2009-  Снижение        Количество    5111,7 Управление
материально-         бюджет                                       2011   заболеваемости  случаев на           здраво-
технической базы                                                  годы   сосудистыми     100 тыс.             охранения
учреждений                                                               расстройствами  населения            области
здравоохранения                                                          головного мозга
области, оказывающих                                                     (церебро-
медицинскую помощь                                                       васкулярные
больным с                                                                болезни,
артериальной                                                             включая
гипертонией и ее                                                         инсульт)
осложнениями                                                             вследствие
                                                                         артериальной
                                                                         гипертонии

2.1.2. Приобретение  Областной    200,0    100,0   100,0      0,0 2009-  Снижение         Количество     441,2 Управление
средств для          бюджет                                       2010   смертности от    случаев на           здраво-
экстренной                                                        годы   сосудистых       100 тыс.             охранения
диагностики                                                              расстройств      населения            области
осложнений                                                               головного мозга
артериальной                                                             (церебро-
гипертонии для                                                           васкулярные
лечебно-                                                                 болезни,
профилактических                                                         включая
учреждений                                                               инсульт)
                                                                         вследствие
                                                                         артериальной
                                                                         гипертонии

Итого                Областной   3100,0   1000,0  1100,0   1000,0                                              
                     бюджет
                     
Всего                Областной   3100,0   1000,0  1100,0   1000,0                                              
                     бюджет            
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73

     Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты на 2009-2011 годы"

                                                                   Таблица N 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,        |Источники   |Объемы финансирования             |Сроки   |Основные целевые индикаторы   |Заказчик
мероприятие          |финанси-    |(тыс. рублей)                     |выпол-  |------------------------------|Подпро-
                     |рования     |----------------------------------|нения   |наименование |единица|целевое |граммы,
                     |            |всего    |в том числе по годам:   |        |             |измере-|значение|ответст-
                     |            |         |------------------------|        |             |ния    |(послед-|венный
                     |            |         |2009    |2010    |2011  |        |             |       |ний     |за выпол-
                     |            |         |        |        |      |        |             |       |год     |нение
                     |            |         |        |        |      |        |             |       |реали-  |
                     |            |         |        |        |      |        |             |       |зации   |
                     |            |         |        |        |      |        |             |       |Подпро- |
                     |            |         |        |        |      |        |             |       |граммы) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, диагностики и лечения больных острым и хроническим вирусным
гепатитом В и С
1.1.1. Приобретение   Областной      6168,0    3300,0    2868,8     0,0  2009- Снижение        на 100    1,47 Управление
диагностических       бюджет                                             2010  заболеваемости  тыс.           здраво-
средств, в том числе                                                     годы  острым          населе-        охранения
для скрининговых                                                               вирусным        ния            области
исследований, для                                                              гепатитом В                    
диагностики острых и                                                           Снижение        на 100    1,07
хронических вирусных                                                           заболеваемости  тыс.
гепатитов В и С                                                                острым          населе-
                                                                               вирусным        ния
                                                                               гепатитом С
                                                                               Снижение        на 100    44,6
                                                                               заболеваемости  тысяч
                                                                               хроническими    населе-
                                                                               вирусными       ния
                                                                               гепатитами В и
                                                                               С

1.1.2. Приобретение   Областной       227,0       0,0       0,0   227,0  2011  Снижение        на 100    1,47 Управление
медицинского          бюджет                                             год   заболеваемости  тыс.           здраво-
лабораторного                                                                  острым          населе-        охранения
оборудования для                                                               вирусным        ния            области
специализированных                                                             гепатитом В                    
учреждений                                                                     Снижение        на 100    1,07
здравоохранения                                                                заболеваемости  тыс.
области с целью                                                                острым          населе-
диагностики вирусных                                                           вирусным        ния
гепатитов В и С                                                                гепатитом С
                                                                               Снижение        на 100    44,6
                                                                               заболеваемости  тысяч
                                                                               хроническими    населе-
                                                                               вирусными       ния
                                                                               гепатитами В и
                                                                               С

1.1.3. Обеспечение    Областной      4873,0     300,0     300,0  4273,0  2009- Снижение        на 100    1,47 Управление
противовирусными      бюджет                                             2011  заболеваемости  тыс.           здраво-
препаратами больных   Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0  годы  острым          населе-        охранения
хроническими          бюджет,                                                  вирусным        ния            области
вирусными гепатитами  в т.ч. нац.                                              гепатитом В                    
В и С в амбулаторных  проект                                                   Снижение        на 100    1,07
условиях              "Здоровье"    45567,3   19708,0    5859,3 20000,0        заболеваемости  тыс.
                                                                               острым          населе-
                                                                               вирусным        ния
                                                                               гепатитом С
                                                                               Снижение        на 100    44,6
                                                                               заболеваемости  тысяч
                                                                               хроническими    населе-
                                                                               вирусными       ния
                                                                               гепатитами В и
                                                                               С

Итого:                Областной     11268,0    3600,0    3168,8  4500,0                                       
                      бюджет                                           
                      Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0
                      бюджет                                           

Всего:                Областной     11268,0    3600,0    3168,8  4500,0
                      бюджет                                           
                      Федеральный  47780,42  21921,12    5859,3 20000,0
                      бюджет                                           
                      в т.ч. нац.                                      
                      проект                                           
                      "Здоровье"    45567,3   19708,0    5859,3 20000,0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                
    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73
                                                                                
  Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения
      в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем,
                          на 2009-2011 годы"

                                                                           Таблица N 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задачи,      |Источники   |Объемы финасирования              |Сроки |Основные целевые индикаторы      |Заказчики,
мероприятия        |финанси-    |(тыс. руб.)                       |выпол-|---------------------------------|ответственные
                   |рования     |----------------------------------|нения |наименование    |единица |целевое|за выполнение
                   |            |всего   |в том числе по годам:    |      |                |изме-   |значе- |
                   |            |        |-------------------------|      |                |рения   |ние    |
                   |            |        |2009   |2010    |2011    |      |                |        |2011   |
                   |            |        |       |        |        |      |                |        |год    |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем
1.1. Задача: оптимизация методов диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей
инфекций, передаваемых половым путем, а также развитие современной системы эпидемиологического учета заболеваемости
инфекций, передаваемых половым путем
1.1.1. Участие      Областной      100,0    100,0      0,0     0,0  2009   Увеличение доли  процент    33,0  Управление
специализированных  бюджет                                          год    специализи-                       здраво-
медицинских                                                                рованных                          охранения
учреждений области                                                         медицинских                       области
в системе внешнего                                                         учреждений
контроля качества                                                          области,
диагностики                                                                осуществляющих
инфекций,                                                                  мониторинг
передаваемых                                                               изменчивости
половым путем, в                                                           возбудителей
том числе                                                                  инфекций,
обеспечение работы                                                         передаваемых
по ведению                                                                 половым путем,
мониторинга                                                                в общем числе
возбудителей и                                                             учреждений
заболеваемости                                                             дерматовене-
населения                                                                  рологического
инфекциями,                                                                профиля
передаваемыми                                                              Увеличение доли  процент   100,0
половым путем                                                              специализи-
                                                                           рованных
                                                                           медицинских
                                                                           учреждений
                                                                           области,
                                                                           осуществляющих
                                                                           внешний
                                                                           контроль
                                                                           качества
                                                                           лабораторной
                                                                           диагностики
                                                                           инфекций,
                                                                           передаваемых
                                                                           половым путем,
                                                                           в общем числе
                                                                           учреждений
                                                                           дерматовене-
                                                                           рологического
                                                                           профиля
                                                                           Увеличение доли  процент    33,0
                                                                           специализи-
                                                                           рованных
                                                                           медицинских
                                                                           учреждений
                                                                           области,
                                                                           осуществляющих
                                                                           мониторинг
                                                                           заболеваемости
                                                                           населения
                                                                           инфекциями,
                                                                           передаваемыми
                                                                           половым путем
                                                                           
Итого:              Областной      100,0    100,0      0,0     0,0                                           
                    бюджет

1.2. Задача: совершенствование специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на
территории Тамбовской области, в том числе внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых
половым путем

1.2.1. Приобретение Областной     2600,0   1000,0    600,0  1000,0  2009-  Снижение уровня  на 100     50,0  Управление
ингредиентов для    бюджет                                          2011   заболеваемости   тыс.             здраво-
современной                                                         годы   сифилисом        насе-            охранения
лабораторной                                                                                ления            области
диагностики и                                                              Снижение уровня  на 100      7,7
лечения инфекций,                                                          заболеваемости   тыс.
передаваемых        Федераль-                                              сифилисом детей  детско-
половым путем       ный бюджет     714,5      0,0    114,5   600,0                          го насе-
                                                                                            ления

1.2.2. Развитие     Областной      500,0      0,0    500,0     0,0  2009-  Снижение уровня  на 100      7,7  
материально-        бюджет                                          2010   заболеваемости   тысяч
технической базы                                                    годы   гонореей детей   детско-
дерматовене-        Федераль-     545,45   545,45      0,0     0,0                          го насе-
рологических        ный бюджет                                                              ления
учреждений области
Итого:              Областной     3200,0   1100,0   1100,0  1000,0                                           
                    бюджет                                        
                                                                  
                    Федераль-    1259,95   545,45    114,5   600,0
                    ный бюджет
                    
ВСЕГО:              Областной     3200,0   1100,0   1100,0  1000,0                                          
                    бюджет                                        
                                                                  
                    Федераль-    1259,95   545,45    114,5   600,0
                    ный бюджет
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73
                                                                                
Перечень мероприятий Подпрограммы "О мерах по развитию онкологической
            помощи в Тамбовской области на 2009-2011 годы"

                                                               Таблица N 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,        |Источники |Объемы финансирования                        |Сроки |Основные целевые индикаторы     |Заказчики
мероприятие          |финанси-  |(тыс. рублей)                                |выпол-|--------------------------------|Подпрограммы,
                     |рования   |---------------------------------------------|нения |наименование  |единица |целевое |ответственные
                     |          |всего      |в том числе по годам:            |      |              |измере- |значение|за выполнение
                     |          |           |---------------------------------|      |              |ния     |(послед-|
                     |          |           |2009     |2010       |2011       |      |              |        |ний год |
                     |          |           |         |           |           |      |              |        |реали-  |
                     |          |           |         |           |           |      |              |        |зации   |
                     |          |           |         |           |           |      |              |        |Под-    |
                     |          |           |         |           |           |      |              |        |програ- |
                     |          |           |         |           |           |      |              |        |ммы)    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: обеспечение диагностики на ранних стадиях онкологических заболеваний
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний,
а также учета онкологических больных
1.1.1. Укрепление     Областной      97856,0       0,0     25956,0     71900,0 2009-  Доля больных с  процент    71,0 Управление
материально-          бюджет                                                   2011   визуальными                     здраво-
технической базы                                                               годы   локализациями                   охранения
государственного      Федераль-                                                       злокачественных                 области
учреждения            ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0        новообразований,
здравоохранения                                                                       выявленных на
"Тамбовский областной                                                                 I и II стадиях
онкологический                                                                        заболевания, в
диспансер",                                                                           общем числе
приобретение                                                                          больных с
медицинского                                                                          визуальными
оборудования, в том                                                                   локализациями
числе                                                                                 опухоли,
высокотехнологичного                                                                  впервые взятых
                                                                                      на учет
                                                                                      
1.1.2. Приобретение   Областной        400,0       0,0       200,0       200,0 2010-  Активная        процент    14,5 Управление
диагностических       бюджет                                                   2011   выявляемость                    здраво-
средств для                                                                    годы   злокачественных                 охранения
проведения                                                                            новообра-                       области
иммуногистохимических                                                                 зований
анализов на рецепторы
прогестерона и
эстрогена на базе
государственного
учреждения
здравоохранения
"Тамбовское областное
патологоанатомическое
бюро"

1.1.3. Подготовка     Областной        900,0       0,0         0,0       900,0 2011                                   
кадров медицинских    бюджет                                                   год
работников для
первичных
онкологических
кабинетов и
регионального
онкологического
центра
Итого:                Областной      99156,0       0,0     26156,0     73000,0                                        
                      бюджет                                                  
                                                                              
                      Федераль-                                               
                      ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0
                                            
2. Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях
2.1. Задача: повышение продолжительности и качества жизни больных со злокачественными новообразованиями
2.1.1. Приобретение   Областной      32625,0   12200,0     10425,0     10000,0 2009-  Смертность от   коли-      238,5 Управление
лекарственных средств бюджет                                                   2011   злокачественных чество           здраво-
для лечения больных                                                            годы   новообра-       случаев          охранения
злокачественными                                                                      зований, в том  на 100           области
заболеваниями в                                                                       числе:          тыс.            
амбулаторных и                                                                        среди мужчин    насе-      254,0
стационарных условиях                                                                 среди женщин    ления      153,0
     
2.1.2. Строительство  Областной  212000,0<*>       0,0  10000,0<*> 202000,0<*> 2010-  Доля умерших от процент     27,0 Управление
корпуса лучевой       бюджет                                                   2011   злокачественных                  здраво-
терапии ГУЗ                                                                    год    новообразований                  охранения
"Тамбовский областной                                                                 в течение года                   области,
онкологический                                                                        с момента                        управление
диспансер"                                                                            установления                     инвестиций
                                                                                      диагноза в                       области
                                                                                      общем числе
                                                                                      больных,
                                                                                      впервые взятых
                                                                                      на учет в
                                                                                      предыдущем году
Итого:                Областной      32625,0   12200,0     10425,0     10000,0                                         
                      бюджет
                      
Всего:                Областной     131781,0   12200,0     36581,0     83000,0                                         
                      Бюджет                                                  
                                                                              
                      Федераль-                                               
                      ный бюджет   437390,07   4777,07      2000,0    430613,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                              
     <*> средства   предусматриваются   в   адресной    инвестиционной
программе Тамбовской области

    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
                                 к постановлению администрации области
                                          от 01.02.2011 N 73

  Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы
                Тамбовской области на 2009-2011 годы"

                                                                        Таблица N 2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,        |Источники |Объёмы финансирования (тыс. рублей)      |Сроки  |Основные целевые индикаторы       |Заказчики
мероприятие          |финанси-  |-----------------------------------------|выпол- |----------------------------------|Подпрог-
                     |рования   |всего     |в том числе по годам:         |нения  |наименование   |единица |целевое  |раммы,
                     |          |          |------------------------------|       |               |измере- |значение |ответст-
                     |          |          |2009      |2010       |2011   |       |               |ния     |(послед- |венные за
                     |          |          |          |           |       |       |               |        |ний год  |исполнение
                     |          |          |          |           |       |       |               |        |реализа- |
                     |          |          |          |           |       |       |               |        |ции Под- |
                     |          |          |          |           |       |       |               |        |програм- |
                     |          |          |          |           |       |       |               |        |мы)      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: улучшение медицинской помощи больным с психическими заболеваниями путём удовлетворения их прав на получение
высококвалифицированной, качественной и доступной психиатрической, медико-психологической и психосоциальной помощи
1.1. Задача: сохранение, восстановление и укрепление психического здоровья граждан на основе комплексного решения медицинских,
педагогических и социальных проблем профилактики и диагностики психических расстройств, лечения и реабилитации лиц, страдающих
психическими расстройствами
1.1.1. Обеспечение    Областной     24200,0     8400,0     7800,0   8000,0 2009-   Снижение числа   процент     28,0  Управление
лекарственными        бюджет                                               2011    больных,                           здравоохра-
средствами больных                                                         годы    получающих                         нения
психическими                                                                       психиатрическую                    области
заболеваниями для                                                                  помощь в
проведения лечения в                                                               условиях
амбулаторных и                                                                     стационара
стационарных
условиях                                                                           Снижение         процент     27,0
                                                                                   повторных
                                                                                   госпитализаций в
                                                                                   психиатрический
                                                                                   стационар в
                                                                                   течение года от
                                                                                   общего числа
                                                                                   госпитали-
                                                                                   зированных
                                                                                   больных

1.1.2. Приобретение   Областной      1800,0        0,0        0,0   1800,0 2009-   Сокращение       коли-       67,0  
медицинского          бюджет                                               2011    среднего         чество
оборудования для                                                           год     пребывания       койко-
диагностики и         Федераль-                                                    больного в       дней
лечения больных       ный           9947,11    4947,11        0,0   5000,0         стационаре
                      бюджет               
                                           
Итого:                Областной     26000,0     8400,0     7800,0   9800,0                                            
                      Бюджет                                              
                                                                          
                      Федераль-     9947,11    4947,11        0,0   5000,0
                      ный
                      бюджет

2. Цель: совершенствование диагностических, лечебных и реабилитационных возможностей психиатрических учреждений Тамбовской
области
2.1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение
деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера
2.1.1. Реконструкция  Областной   5123,6<*>  3458,4<*>  1665,2<*>      0,0 2009 -  Увеличение числа процент     15,0  Управление
отделений областного  бюджет                                               2010    пациентов,                         здраво-
государственного                                                           годы    охваченных                         охранения
учреждения                                                                         бригадными                         области
здравоохранения                                                                    формами оказания                   
"Тамбовская                                                                        психиатрической                    управление
психиатрическая                                                                    помощи от общего                   инвестиций
больница" в г.                                                                     числа пациентов                    области
Тамбове                                                                            по отношению к
                                                                                   предыдущему году
                                                                                   
Всего:                Областной     26000,0     8400,0     7800,0   9800,0                                            
                      бюджет                                              
                      (без учета
                      средств на
                      капитальные
                      вложения
                      
                      Федераль-     9947,11    4947,11        0,0   5000,0
                      ный
                      бюджет
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционной
программе Тамбовской области

    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 8
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73

       Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет 2009-2011 годы"

                                                                     Таблица N 2
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,       |Источники|Объемы финансирования (тыс. рублей)     |Сроки |Основные целевые индикаторы  |Заказчики
мероприятие         |финанси- |----------------------------------------|выпол-|-----------------------------|Программы -
                    |рования  |всего      |в том числе по годам:       |нения |наименование|единица|целевое |ответственные
                    |         |           |----------------------------|      |            |измере-|значение|за выполнение
                    |         |           |2009      | 2010    | 2011  |      |            |ния    |(послед-|
                    |         |           |          |         |       |      |            |       |ний год |
                    |         |           |          |         |       |      |            |       |реали-  |
                    |         |           |          |         |       |      |            |       |зации   |
                    |         |           |          |         |       |      |            |       |Подро-  |
                    |         |           |          |         |       |      |            |       |граммы) |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных
сахарным диабетом
1.1. Задача: совершенствование методов профилактики, раннего выявления осложнений и лечения больных сахарным диабетом
1.1.1. Обеспечение   Областной    132600,0    45300,0   43500,0  43800,0 2009-  Снижение    процент     41,0 Управление
лекарственными       бюджет                                              2011   доли                         здравоохра-
средствами больных                                                       годы   осложнений                   нения
сахарным диабетом    Федераль-      9643,9        0,0    4643,9   5000,0        при                          области
для проведения       ный                                                        сахарном
лечения в            бюджет                                                     диабете
амбулаторных
условиях и
обеспечение детей,
больных сахарным
диабетом и не
включенных в
федеральный регистр,
средствами
самоконтроля (тест-
полоски)

1.1.2. Укрепление    Областной      1200,0        0,0       0,0   1200,0 2009-
материально-         бюджет                                              2011
технической базы                                                         годы
специализированных   Федераль-     3505,19    3505,19       0,0      0,0
учреждений           ный                  
здравоохранения,     бюджет
оказывающих
медицинскую помощь
больным сахарным
диабетом

1.1.3. Проведение    В рамках            0          0         0        0 2009-
семинаров с          бюджет-                                             2011
медицинскими         ного                                                год
работниками по       финанси-
раннему выявлению    рования
сахарного диабета

Итого:               Областной    133800,0    45300,0   43500,0  45000,0                                      
                     бюджет                                             
                                                                        
                     Федераль-                                          
                     ный          13149,09    3505,19    4643,9   5000,0
                     бюджет
                     
1.2. Задача: повышение продолжительности и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом
1.2.1. Реконструкция Областной  23802,3<*> 23802,3<*>       0,0      0,0 2009  Средняя     лет         54,9 Управление
здания               бюджет                                              год   продолжи-                    инвестиций
эндокринологического                                                           тельность                    области
отделения                                                                      жизни
государственного                                                               мужчин,
учреждения                                                                     страдающих
здравоохранения                                                                сахарным
"Тамбовская                                                                    диабетом
областная больница"                                                            типа 1
в рамках областной                                                             Средняя     лет         59,1
адресной                                                                       продолжи-
инвестиционной                                                                 тельность
программы                                                                      жизни
                                                                               женщин,
                                                                               страдающих
                                                                               сахарным
                                                                               диабетом
                                                                               типа 1
                                                                               Средняя     лет         71,5
                                                                               продолжи-
                                                                               тельность
                                                                               жизни
                                                                               мужчин,
                                                                               страдающих
                                                                               сахарным
                                                                               диабетом
                                                                               типа 2
                                                                               Средняя     лет         74,6
                                                                               продолжи-
                                                                               тельность
                                                                               жизни
                                                                               женщин,
                                                                               страдающих
                                                                               сахарным
                                                                               диабетом
                                                                               типа 2

Всего:               Областной    133800,0    45300,0   43500,0  45000,0
                     бюджет                                             
                     (без учета
                     средств на
                     капиталь-                                          
                     ные                                                
                     вложения)                                          

                     Федераль-    13149,09    3505,19    4643,9   5000,0
                     ный
                     бюджет
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционной
программе Тамбовской области

    
     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков


                                             ПРИЛОЖЕНИЕ N 9
                                 к постановлению администрации области
                                           от 01.02.2011 N 73

         Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения
         Тамбовской области от туберкулеза на 2009-2011 годы"
                                        
                                                                      Таблица N 2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цель, задача,       |Источники  |Объемы финансирования                |Сроки |Основные целевые индикаторы    |Заказчики
мероприятие         |финанси-   |(тыс. рублей)                        |выпол-|-------------------------------|Подпро-
                    |рования    |-------------------------------------|нения |наименование|единица  |целевое |граммы,
                    |           |всего     |в том числе по годам:     |      |            |измерения|значение|ответ-
                    |           |          |--------------------------|      |            |         |(послед-|ственные
                    |           |          |2009    |2010    |2011    |      |            |         |ний год |за выпол-
                    |           |          |        |        |        |      |            |         |реали-  |нение
                    |           |          |        |        |        |      |            |         |зации   |
                    |           |          |        |        |        |      |            |         |Програм-|
                    |           |          |        |        |        |      |            |         |мы)     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Цель: стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Тамбовской области
1.1. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, выявлению, организации лечения больных и мониторингу
туберкулеза
1.1.1. Обеспечение   Областной     13840,0   4500,0     4670,0   4670,0 2009- Снижение     Количе-       10,2 Управление
лекарственными       бюджет                                             2011  смертности   ство               здраво-
средствами больных                                                      годы  от           случаев            хранения
туберкулезом в       Федераль-     30987,6  12585,3     8402,3  10000,0       туберкулеза  на 100             области
амбулаторных и       ный                                                                   тыс.
стационарных         бюджет, в                                                             населения
условиях             т.ч. нац.                                                Доля         процент       79,0
                     проект                                                   случаев
                     "Здоровье"    30987,6  12585,3     8402,3  10000,0       прекращения
                                                                              бактериовы-
                                                                              деления

1.1.2. Приобретение  Областной       900,0    300,0      300,0    300,0 2009- Доля         процент       79,0 
дезинфицирующих      бюджет                                             2010  случаев
средств для                                                             годы  прекращения
обработки очагов                                                              бактериовы-
туберкулезной                                                                 деления
инфекции в семейных
очагах туберкулеза

1.1.3. Обеспечение   Областной      1850,0    600,0      600,0    650,0 2009-                                 
лечебно-             бюджет                                             2011
профилактических                                                        годы
учреждений,
оказывающих
первичную медико-
санитарную помощь
детям и подросткам,
туберкулином для
проведения реакции
Манту

1.1.4. Укрепление    Областной      3389,2   1600,0     1150,0    639,2 2009-                                 
материально-         бюджет                                             2011
технической базы                                                        годы
лечебно-             Федераль-     15070,0   4370,0     5700,0   5000,0
профилактических     ный                                               
учреждений,          бюджет, в                                         
оказывающих          т.ч. нац.
противотуберкулезную проект
помощь населению, в  "Здоровье"    15070,0   4370,0     5700,0   5000,0
т.ч. оснащение
медицинским
оборудованием,
компьютерной
техникой

1.1.5. Приобретение  Областной       580,0      0,0      280,0    300,0 2010-                                 
наборов для          бюджет                                             2011
приготовления                                                           годы
питательных сред для
диагностики
туберкулеза у
населения области

1.1.6. Приобретение  Областной      2500,0      0,0        0,0   2500,0 2011                                  
реактивов к          бюджет                                             год
автоматизированной
системе Bactec

1.1.7. Проведение   Областной    25000,0<*>     0,0  25000,0<*>     0,0 2010                                  Управление
ремонта и           бюджет                                              год                                   здравоохра-
реконструкции                                                                                                 нения
зданий и сооружений                                                                                           области
противотуберкулезных
учреждений                                                                                                    управление
области                                                                                                       инвестиций
                                                                                                              области
Итого:              Областной      23059,2   7000,0     7000,0   9059,2                                       
                    бюджет                                             
                    (без учета                                         
                    средств на                                         
                    капитальные                                        
                    вложения)                                          
                                                                       
                    Федеральный    46057,6  16955,3    14102,3  15000,0
                    бюджет в                                           
                    т.ч. нац.                                          
                    Проект                                             
                    "Здоровье"     46057,6  16955,3    14102,3  15000,0

1.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий детям из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом
1.2.1. Проведение   Областной       1840,8    600,0      600,0    640,8 2011  Увеличение   процент        6,8 Управление
лечебно-            бюджет                                              год   удельного                       образования
профилактических                                                              веса детей,                     и науки
мероприятий в                                                                 охваченных                      области
противо-                                                                      профилакти-
туберкулезных                                                                 ческим
учреждениях в                                                                 лечением в
системе образования                                                           противоту-
и обеспечение                                                                 беркулезных
дополнительным                                                                учреждениях
питанием детей                                                                системы
группы риска по                                                               образования
туберкулезу

Итого:              Областной       1840,8    600,0      600,0    640,8                                       
                    бюджет

Всего               Областной      24900,0   7600,0     7600,0   9700,0
                    бюджет                                             
                    (без учета                                         
                    средств на                                         
                    капитальные
                    вложения)                                          

                    Федеральный    46057,6  16955,3    14102,3  15000,0
                    бюджет в                                           
                    т.ч. нац.
                    проект
                    "Здоровье"     46057,3  16955,3    14102,3  15000,0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     <*> средства    предусматриваются   в   адресной   инвестиционной
программе Тамбовской области


     Зам. главы администрации
     области          Н.Д.Горденков

Информация по документу
Читайте также