Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 09.02.2012 № 125АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.02.2012 г. Тамбов N 125 О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 27.01.2011), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Программы: раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 657425,291 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 155214,5 тыс. рублей; 2012 год - 174681,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 297008,091 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 70024,6 тыс. рублей; 2012 год - 56663,0 тыс. рублей; областной бюджет - 329215,0 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 72372,7 тыс. рублей; 2012 год - 102933,9 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 31202,2 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 12817,2 тыс. рублей; 2012 год - 15085,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; 1.2. в разделе 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы": абзац пятый изложить в следующей редакции: "Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 657425,291 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 155214,5 тыс. рублей; 2012 год - 174681,9 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 297008,091 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 70024,6 тыс. рублей; 2012 год - 56663,0 тыс. рублей; областной бюджет - 329215,0 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 72372,7 тыс. рублей; 2012 год - 102933,9 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 31202,2 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 12702,2 тыс. рублей; 2012 год - 15085,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; таблицу "Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей)" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Всего по | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. Программе, |--------------------------------------------------- в том числе | 329215,0 | 52879,0 | 101029,4 | 72372,7 | 102933,9 ---------------------------------------------------------------------- Управление образования и науки области Всего, 328515,0 52179,0 101029,4 72372,7 102933,9 в том числе подпрограмма 13221,6 2100,0 4520,0 4081,6 2520,0 "Развитие системы дошкольного образования" подпрограмма 117216,0 19746,1 52110,2 22309,7 23050,0 "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" подпрограмма 42674,0 16661,2 7545,4 9187,4 9280,0 "Развитие единой образовательной информационной среды" подпрограмма 72085,7 11335,7 20350,0 22450,0 17950,0 "Комплексная безопасность образовательного учреждения" подпрограмма 83317,7 2336,0 16503,8 14344,0 50133,9 "Школьное питание" Управление здравоохранения области Всего, 700,0 700,0 - - - в том числе подпрограмма 700,0 700,0 - - - "Школьное питание" ---------------------------------------------------------------------- 1.3. раздел 5 Программы "Механизм реализации Программы" изложить в следующей редакции: "Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий, составляющих функциональное единство. Разработчики Программы - управление образования и науки области, Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования". Управление образования и науки области: обеспечивает координацию деятельности по реализации мероприятий Программы; разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию Программы; проводит мониторинг результатов реализации мероприятий Программы; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на финансовую поддержку образовательной услуги детям старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет), не посещающим дошкольные образовательные учреждения, в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений, и не менее 25 процентов от объема субсидий на организацию деятельности семейных групп и дошкольных мини-центров на базе образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 50,0 процентов от объема субсидий на обеспечение противопожарной безопасности муниципальных образовательных учреждений; обеспечивает предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию подпрограммы "Школьное питание" на условиях софинансирования местными бюджетами не менее 5,0 процентов от объема субсидий на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и наличии утвержденного муниципального правового акта, регулирующего вопросы организации питания учащихся; представляет отчеты о ходе реализации Программы; вносит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год, уточняет затраты по мероприятиям Программы; организует размещение в электронном виде на сайте управления образования и науки области информации о ходе и результатах реализации Программы, проведении конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд. Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования "Институт повышения квалификации работников образования": осуществляет научно-методическое сопровождение реализации мероприятий Программы; осуществляет научно-методическое руководство опытно-экспериментальной деятельностью в рамках мероприятий Программы. Органы местного самоуправления: обеспечивают предоставление своевременной и достоверной информации о ходе реализации мероприятий Программы; обеспечивают использование субсидий по целевому назначению. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Организация групп для обучения детей старшего дошкольного возраста (предшкольная подготовка)" в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле: ПП Si = K x Ni, где: ПП Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; K - норматив затрат на содержание одного обучающегося в группе предшкольной подготовки в год (15319,0 рубля - сельская местность, 8024,3 рубля - рабочий поселок, 5405,5 рубля - город); Ni - численность детей старшего дошкольного возраста, получающих образовательные услуги в группах предшкольной подготовки, открытых на базе учреждений дополнительного образования детей и детских дошкольных учреждений i-ого муниципального образования. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Поддержка муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования" в рамках подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" определяется по формуле: СГ СГ СГ Si = Ki x L , где: СГ Si - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; СГ Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании, победивших в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия; СГ L - объем финансовых затрат на поддержку одного образовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании, победившего в конкурсе на финансовую поддержку в рамках мероприятия. Размер субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Оснащение пожарной сигнализацией областных и муниципальных образовательных учреждений, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др." в рамках подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" определяется по формуле: ПБ ПБ Мi = Ki х L , где: Мi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-ого муниципального образования на реализацию мероприятия; ПБ Ki - количество образовательных учреждений в i-ом муниципальном образовании (с учетом количества филиалов и отделений); ПБ L - объем финансовых затрат на проведение противопожарных мероприятий одному образовательному учреждению в i-ом муниципальном образовании. Размер субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия "Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений" в рамках подпрограммы "Школьное питание" определяется по формуле: П Si = R x Ni х 208, где: Si - объем субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального образования на реализацию мероприятия; R - размер стоимости питания в день на одного учащегося муниципального общеобразовательного учреждения в i-ом муниципальном образовании (2,5 рубля); П Ni - численность учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируемых из бюджета i-го муниципального образования, (за исключением учащихся из многодетных семей); 208 - среднее количество учебных дней в году для учащихся общеобразовательных учреждений. Предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований осуществляется при условии реализации аналогичных целевых программ, финансируемых за счет средств местных бюджетов. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Исполнители мероприятий несут ответственность за некачественное и несвоевременное их выполнение, нецелевое и нерациональное использование финансовых средств в соответствии с действующим законодательством."; 1.4. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализации программы" таблицу "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; 1.5. в приложении N 1 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 51362,4 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 2100,0 тыс. рублей; 2010 г. - 5020,0 тыс. рублей; 2011 г. - 41637,4 тыс. рублей; 2012 г. - 2605,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 28080,6 тыс. рублей: 2011 г. - 28080,6 тыс. рублей; областной бюджет - 13221,6 тыс. рублей: 2009 г. - 2100,0 тыс. рублей; 2010 г. - 4520,0 тыс. рублей; 2011 г. - 4081,6 тыс. рублей; 2012 г. - 2520,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 10060,2 тыс. рублей: 2010 г. - 500,0 тыс. рублей; 2011 г. - 9475,2 тыс. рублей; 2012 г. - 85,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзац третий изложить в следующей редакции: "Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия подпрограммы составят 51362,4 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 28080,6 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 13221,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 10060,2 тыс. рублей."; в абзаце седьмом цифры "2520,0" заменить цифрами "4081,6"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования" в графе 7 цифры "92,0" заменить цифрами "92,5"; в позиции "Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования": по индикатору 1 "Доля поддержанных учреждений, внедряющих инновационные технологии, от общего числа дошкольных образовательных учреждений" в графе 7 цифры "7,0" заменить цифрами "8,0"; по индикатору 2 "Доля муниципальных образований, внедряющих современные модели дошкольного образования" в графе 7 цифры "47,0" заменить цифрами "100,0", в графе 8 цифры "50,0" заменить цифрами "100,0"; 1.6. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 228034,491 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 32440,991 тыс. рублей; 2010 г. - 85763,8 тыс. рублей; 2011 г. - 55179,7 тыс. рублей; 2012 г. - 54650,0 тыс. рублей; федеральный бюджет - 110818,491 тыс. рублей: 2009 г. - 12694,891 тыс. рублей; 2010 г. - 33653,6 тыс. рублей; 2011 г. - 32870,0 тыс. рублей; 2012 г. - 31600,0 тыс. рублей; областной бюджет - 117216,0 тыс. рублей: 2009 г. - 19746,1 тыс. рублей; 2010 г. - 52110,2 тыс. рублей; 2011 г. - 22309,7 тыс. рублей; 2012 г. - 23050,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзацы 4 - 5 изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят 228034,491 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 110818,491 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 117216,0 тыс. рублей. Финансирование подпрограммы из областного бюджета предусматривает: 2009 год - 19746,1 тыс. рублей; 2010 год - 52110,2 тыс. рублей; 2011 год - 22309,7 тыс. рублей; 2012 год - 23050,0 тыс. рублей."; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" абзацы 13 - 14 изложить в следующей редакции: "увеличение охвата детей программами дополнительного образования в учреждениях общего и дополнительного образования с 78,8 процента до 83,8 процента"; абзацы 15 - 16 считать соответственно абзацами 14 - 15; в абзаце пятнадцатом цифры "44,0" заменить цифрами "95,0"; в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся" по индикатору 2 "Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием ИТК и дистанционных технологий" в графе 7 цифры "34,0" заменить цифрами "57,0", в графе 8 цифры "44,0" заменить цифрами "95,0"; цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества изложить в следующей редакции: -------------------------------------------------------------------------------------- Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества Задача: Охват детей % 78,8 80,2 82,3 83,7 83,8 развитие программами данные системы дополнительного мониторинга воспитания и образования в УОиН дополнительного учреждениях образования общего и детей и дополнительного подростков образования -------------------------------------------------------------------------------------- 1.7. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено из областного бюджета в размере 42674,0 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 16661,2 тыс. рублей; 2010 г. - 7545,4 тыс. рублей; 2011 г. - 9187,4 тыс. рублей; 2012 г. - 9280,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": в абзаце втором цифры "61566,6" заменить цифрами "42674,0"; в абзаце третьем в позиции "2011 год" цифры "9780,0" заменить цифрами "9187,0", в позиции "2012 год" цифры "27580,0" заменить цифрами "9280,0"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам": по индикатору 1 "Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер" в графе 7 цифры "12" заменить цифрами "10", в графе 8 цифры "10" заменить цифрой "9"; по индикатору 2 "Удельный вес обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования" в графе 7 цифры "2,0" заменить цифрами "4,8", в графе 8 цифры "2,3" заменить цифрами "5,6"; 1.8. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования по годам за счет средств: федерального бюджета (по согласованию): 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 8074,0 тыс. рублей; 2012 г. - 25063,0 тыс. рублей; областного бюджета: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22450,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию): 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2742,0 тыс. рублей; общий объем финансирования - 156306,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 43979,7 тыс. рублей; 2010 г. - 36048,0 тыс. рублей; 2011 г. - 33266,0 тыс. рублей; 2012 г. - 43013,0 тыс. рублей."; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" изложить в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 156306,7 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (по согласованию): 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 8074,0 тыс. рублей; 2012 г. - 25063,0 тыс. рублей; областной бюджет: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22450,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию): 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2742,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации."; 1.9. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьное питание" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179047,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 73966,0 тыс. рублей; 2010 г. - 24003,8 тыс. рублей; 2011 г. - 15944,0 тыс. рублей; 2012 г. - 65133,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 79430,0 тыс. рублей: 2009 г. - 70930,0 тыс. рублей; 2010 г. - 7500,0 тыс. рублей; 2011 г. - 1000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 84017,7 тыс. рублей: 2009 г. - 3036,0 тыс. рублей; 2010 г. - 16503,8 тыс. рублей; 2011 г. - 14344,0 тыс. рублей; 2012 г. - 50133,9 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей: 2011 г. - 600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 15000,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" изложить в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 179047,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 73966,0 тыс. рублей; 2010 год - 24003,8 тыс. рублей; 2011 год - 15944,0 тыс. рублей; 2012 год - 65133,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 79430,0 тыс. рублей; 2009 год - 70930,0 тыс. рублей; 2010 год - 7500,0 тыс. рублей; 2011 год - 1000,0 тыс. рублей; областной бюджет - 84017,7 тыс. рублей: 2009 год - 336,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление здравоохранения области); 2010 год - 16503,8 тыс. рублей; 2011 год - 14344,0 тыс. рублей; 2012 год - 5033,9 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей: 2011 г. - 600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 15000,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации. В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области."; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" графу 8 дополнить цифрами "92": дополнить строкой следующего содержания: -------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 3: Доля охвата % 74,0 81,2 82,0 82,9 83,5 обеспечение учащихся данные учащихся полноценным муниципальных монито- горячим питанием общеобразовательных ринга учреждений питанием УОиН в общей численности учащихся -------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цели, задачи | Целевой индикатор | Единица | Исходные | Показатель целевого индикатора по | | измерения| показатели | годам реализации Программы | | | базового года|----------------------------------- | | | (2008) |2009 г. | 2010 г. | 2011 г.|2012 г. | | | (с указанием | | | | | | | источников | | | | | | | получения | | | | | | | данной | | | | | | | информации) | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение инновационного характера базового образования Задача 1: Охват детей % 55,0 57,0 60,0 70,5 72,5 обеспечение дошкольным данные государственной образованием мониторинга гарантии управления доступности образования качественного и науки дошкольного области образования всем (далее - гражданам, УОиН) независимо от места жительства, социального статуса семьи, уровня развития и здоровья ребенка Задача 2: Индикатор 1. % 95,0 97,6 97,3 97,8 97,9 внедрение Доля охвата региональная механизмов выпускников 9, 11 база данных формирования и классов реализации объективной современной независимой модели системой оценки образования, учебных обеспечивающей достижений от повышение общего количества доступности обучающихся качественного образования Индикатор 2. % 2,9 11,0 13,8 57,0 95,0 Доля детей с данные ограниченными мониторинга возможностями УОиН здоровья и детей- инвалидов, не посещающих образовательные учреждения, и обучающихся с использованием информационно- коммуникационных и дистанционных технологий Индикатор 3. % 78,8 80,2 82,3 83,7 83,8 Охват детей данные программами мониторинга дополнительного УОиН образования в учреждениях общего и дополнительного образования Задача 3: Количество человек 15 14,5 12,5 10 9 создание условий обучающихся, Ежеквартальный для поэтапного приходящихся на мониторинг перехода к новому один современный уровня качеству компьютер информатизации образования на учреждений основе области информационных технологий Задача 4: Доля % 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 создание образовательных данные безопасных учреждений, в мониторинга условий для которых созданы УОиН организации безопасные учебного процесса условия для в образовательных организации учреждениях учебного процесса Задача 5: Доля учащихся, для % 12,8 29,2 43,8 49,0 50,0 создание которых созданы данные рациональной, современные мониторинга экономически условия в сфере УОиН эффективной обеспечения системы, качественным основанной на горячим питанием принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным сбалансированным питанием ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы дошкольного образования" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п| мероприятие | финансиро-| (тыс. руб.) | выпол-| | подпрограммы - | | вания |--------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |------------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение дальнейшего развития системы дошкольного образования Задача 1: развитие сети образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 1.1 Организация групп Областной 6866,8 1180,0 1700,0 2286,8 1700,0 2009- Доля детей % 2009 г. - Управление для обучения детей бюджет 2012 старшего 84,6 образования старшего дошкольного гг. дошкольного 2010 г. - и науки возраста Местный 200,0 - - 115,0 85,0 возраста от 5 до 90,0 области (предшкольная бюджет 7 лет, 2011 г. - (далее - подготовка) охваченных 92,5 УОиН) всеми формами 2012 г. - дошкольного 93,0 образования Итого областной 6866,8 1180,0 1700,0 2286,8 1700,0 бюджет Итого 7066,8 1180,0 1700,0 2401,8 1785,0 Задача 2: поддержка инновационных процессов в системе дошкольного образования 2.1 Поддержка Областной 4034,8 920,0 680,0 1754,8 680,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН инновационных бюджет 2012 поддержанных 5,0 учреждений, гг. учреждений, 2010 г. - реализующих внедряющих 5,5 основную инновационные 2011 г. - общеобразовательную технологии, от 8,0 программу общего числа 2012 г. - дошкольного дошкольных 8,0 образования образовательных учреждений 2.2 Проведение областных Областной 320,0 - 140,0 40,0 140,0 2010- Доля % 2010 г. - УОиН и участие в бюджет 2012 муниципалитетов, 30,0 межрегиональных и гг. принявших 2011 г. - Всероссийских участие в 40,0 мероприятиях для областных 2012 г. - педагогических мероприятиях 45,0 работников для дошкольных педагогических образовательных работников учреждений дошкольных образовательных учреждений 2.3 Поддержка Федераль- 28080,6 - - 28080,6 - 2010- Доля % 2010 г. - УОиН муниципальных ный 2011 муниципальных 40,0 образований, бюджет гг. образований, 2011 г. - внедряющих внедряющих 100,0 современные модели Областной 2000,0 - 2000,0 - - современные дошкольного бюджет модели образования дошкольного Местный образования бюджет 9860,2 - 500,0 9360,2 - Итого областной 6354,8 920,0 2820,0 1794,8 820,0 бюджет Итого 44295,6 920,0 3320,0 39235,6 820,0 Всего областной 13221,6 2100,0 4520,0 4081,6 2520,0 бюджет ВСЕГО 51362,4 2100,0 5020,0 41637,4 2605,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности 1.1 Оплата Областной 17707,4 3383,3 6212,0 5112,1 3000,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - Управление образовательной бюджет 2012 одаренных 100; образования и услуги по гг. детей из 2010 г. - науки области организации и сельской 100; (далее - УОиН) предоставлению местности, 2011 г. - среднего обучающихся 100; (полного) по основной 2012 г. - общего общеобразова- 100 образования, тельной созданию программе условий для среднего одаренных детей (полного) из сельской общего местности образования и проживающих в общежитии 1.2 Раннее Федераль- 106018,491 12694,891 32053,6 31270,0 30000,0 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН выявление и учет ный 2012 ограниченными 11,0; Тамбовское детей с бюджет гг. возможностями 2010 г. - областное ограниченными здоровья и 13,8; государственное возможностями Областной 15743,4 2611,4 2532,0 3600,0 7000,0 детей- 2011 г. - образовательное здоровья, бюджет инвалидов, 57,0; автономное детей-инвалидов, не посещающих 2012 г. - учреждение организация образовательные 95,0 дополнительного дистанционного учреждения, и профессио- образования обучающихся с нального детей-инвалидов использованием образования на дому по информационно- "Институт образовательным коммуникацион- повышения программам ных и квалификации общего дистанционных работников образования, технологий образования" поддержка опыта (далее - по обучению ТОГОАУДПО детей с ИПКРО) ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 1.3 Приобретение Областной 27260,0 - 27260,0 - - 2010 г. Доля % 2010 г. - УОиН автотранспорта бюджет учащихся, 7,5 для подвоза подвозимых в школьников в базовые базовые школы, в общеобразова- общей тельные численности учреждения учащихся области дневных общеобразова- тельных учреждений Итого областной 60710,8 5994,7 36004,0 8712,1 10000,0 бюджет Итого 166729,291 18689,591 68057,6 39982,1 40000,0 Задача 2: обновление содержания и технологий обучения 2.1 Проведение Областной 4937,0 1100,0 1307,0 1230,0 1300,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН региональных бюджет 2012 участников 1950; олимпиад, гг. предметных 2010 г. - творческих олимпиад, 2000; конкурсов, творческих 2011 г. - интеллектуальных конкурсов, 2050; соревнований, научно- 2012 г. - научно- практических 2100 практических конференций и конференций и др. др. и обеспечение Количество Чел. 2009 г. - участия в участников 67; международных, международных, 2010 г. - межрегиональных, межрегиональных, 55; всероссийских всероссийских 2011 г. - олимпиадах, олимпиад, 57; конкурсах и др. конкурсов, 2012 г. - научно- 58 практических конференций и др. Доля % 2009 г. - выпускников, 4,7; принятых в 2010 г. - учреждения 5,0; высшего 2011 г. - профессиональ- 5,5; ного 2012 г. - образования по 6,0 результатам олимпиад и конкурсов 2.2 Поддержка Областной 694,8 - - 694,8 - 2011 г. Количество Ед. 2011 г. - УОиН образовательных бюджет поддержанных 1 учреждений ОУ, (далее - ОУ), внедряющих внедряющих современные современные модели модели образования образования 2.3 Приобретение Областной 271,4 271,4 - - - 2009 г. УОиН учебного, бюджет учебно- лабораторного оборудования для ОУ Итого 5903,2 1371,4 1307,0 1924,8 1300,0 Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся 3.1 Обеспечение Областной 7960,5 2349,0 1701,5 1910,0 2000,0 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН государственных бюджет 2012 приобретенных 11800; и муниципальных гг. учебников, 2010 г. - ТОГОАУДПО ОУ учебниками, учебно- 11000; ИПКРО учебно- методических 2011 г. - методическими комплектов, 11500; комплектами, методических 2012 г. - методическими рекомендаций, 11700 рекомендациями, наглядно- наглядно- иллюстративных иллюстративными пособий и др. пособиями и др. 3.2 Организация Областной 493,0 100,0 193,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН разработки и бюджет 2012 обеспеченных 85,0; издание учебно- гг. учебно- 2010 г. - методических методическими 87,0; комплектов по комплектами 2011 г. - учебным по учебным 88,0; предметам, предметам, 2012 г. - отражающим отражающим 90,0 региональные региональные особенности особенности Тамбовской Тамбовской области области Итого 8453,5 2449,0 1894,5 2010,0 2100,0 Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования 4.1 Организация и Областной 19111,2 4500,0 4211,2 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 выпускников 9, 97,6; Тамбовское государственной гг. 11 классов 2010 г. - областное (итоговой) объективной 97,3; государственное аттестации независимой 2011 г. - учреждение выпускников системой 97,8; (далее - 9, 11 классов оценки 2012 г. - ТОГУ) "Центр государственных учебных 97,9 экспертизы областных и достижений от образовательной муниципальных общего деятельности аккредитованных количества ОУ, в т. ч. в обучающихся форме единого государственного Доля % 2009 г. - экзамена и др. выпускников 67,0; формах сельских школ, 2010 г. - поступивших в 68,0; высшие 2011 г. - учебные 69,0; заведения 2012 г. - 70,0 4.2 Организация и Областной 2375,3 500,0 675,3 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0; мониторинга гг. объективной 2010 г. - учебных и независимой 21,0; внеучебных системой 2011 г. - достижений оценки 22,0; обучающихся учебных и 2012 г. - (итоговые внеучебных 23,0 контрольные достижений от срезы) и участие общего в общероссийских количества и международных обучающихся исследованиях 4.3 Экспертиза Областной 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН конкурсных бюджет 2012 экспертов, 30; материалов гг. вовлеченных в 2010 г. - ТОГОАУДПО приоритетного процедуру 30; ИПКРО национального оценки 2011 г. - проекта конкурсных 30; "Образование" материалов 2012 г. - 30 4.4 Аттестация Областной 5362,5 1200,0 1913,5 1149,0 1100,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН педагогических бюджет 2012 педагогов, 98,0; ТОГУ "Центр кадров гг. соответствую- 2010 г. - экспертизы щих 99,4; образовательной заявленной 2011 г. - деятельности" квалифика- 98,4; ционной 2012 г. - категории, от 98,7 общего числа проходивших аттестацию 4.5 Организация и Областной 2700,0 2500,0 200,0 - - 2009 г. Количество Ед. 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2010 г. проведенных 1; мониторинга, мониторингов 2010 г. - управление 1 региональным проектом Итого 29753,0 8751,0 7051,0 7000,0 6951,0 Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков 5.1 Государственная Федераль- 4800,0 - 1600,0 1600,0 1600,0 2009- Количество Чел. 2010 г. - ТОГОАУДПО поддержка ный 2012 педагогов, 8; ИПКРО лучших учителей бюджет гг. получивших 2011 г. - ОУ, организация государственную 8; и проведение поддержку 2012 г. - областных 8 массовых мероприятий для Областной 3217,8 370,0 1195,0 856,8 796,0 Доля % 2009 г. - УОиН педагогов бюджет педагогов, 30,0; области: научно- принявших 2010 г. - практических участие в 50,0; конференций, областных 2011 г. - круглых столов массовых 40,0; и др. мероприятиях 2012 г. - 42,0 5.2 Проведение Областной 4760,0 810,0 1350,0 1300,0 1300,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 обучающихся, 33,0; массовых гг. участвующих в 2010 г. - мероприятий для региональных 34,7; обучающихся и творческих 2011 г. - участие в конкурсах, 35,2; межрегиональных, конференциях, 2012 г. - всероссийских, соревнованиях, 36,0 международных др. мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнительного образования 5.3 Предоставление Областной 1425,2 - 316,2 506,0 603,0 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН субсидий бюджет 2012 обучающихся, 567; некоммерческим гг. участвующих в 2011 г. - организациям, не реализации 567; являющимся некоммерчес- 2012 г. - автономными и кими 567 бюджетными организациями, учреждениями (в не являющимися том числе автономными и воскресным бюджетными школам), на учреждениями реализацию (в том числе программ воскресными дополнительного школами) образования программ детей, дополнительного направленных на образования духовно- детей нравственное развитие и воспитание 5.4 Проведение Областной 2992,5 - 2992,5 - - 2010 г. Количество Чел. 2010 г. - УОиН образовательных бюджет победителей и 12 чтений призеров Центрального окружного федерального этапа конкурса округа "За нравственный подвиг учителя" в Центральном федеральном округе Итого областной 12395,5 1180,0 5853,7 2662,8 2699,0 бюджет Итого 17195,5 1180,0 7453,7 4262,8 4299,0 Всего областной 117216,0 19746,1 52110,2 22309,7 23050,0 бюджет ВСЕГО 228034,491 32440,991 85763,8 55179,7 54650,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание и развитие в Тамбовской области единой образовательной информационной среды Задача 1: развитие телекоммуникационной инфраструктуры единой образовательной информационной среды области, создание и развитие образовательного Интернет-портала Тамбовской области, концентрирующего региональные образовательные информационные ресурсы 1.1 Техническое и Областной 1284,9 268,6 458,7 157,6 400,0 2009- Телекоммуника- Управление абонентское бюджет 2012 ционная образования и обслуживание гг. инфраструктура науки области аппаратно- единой (далее - УОиН) программных образовательной Тамбовское комплексов и информационной областное средств доступа среды области, государственное в Интернет бесперебойная бюджетное учреждений работа аппаратно- учреждение системы образования программных (далее - ТОГБУ) области комплексов и "Компьютерный средств доступа в центр" Интернет 1.2 Оплата доступа Областной 14093,6 11447,5 996,1 850,0 800,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН образовательных бюджет 2012 образовательных 100; учреждений к гг. учреждений 2010 г. - ТОГБУ ресурсам сети (далее - ОУ), 100; "Компьютерный Интернет в которых 2011 г. - центр" обеспечивается 100; бесперебойная 2012 г. - работа сети 100 Интернет 1.3 Оплата доступа к Областной 1026,3 108,0 259,1 259,2 400,0 2009- Бесперебойная УОиН ресурсам сети бюджет 2012 работа серверов Интернет серверов гг. системы ТОГБУ системы образования образования "Компьютерный области, центров области центр" дистанционного образования области, учреждений системы образования 1.4 Создание условий Областной 2133,7 35,0 1598,7 - 500,0 2009- Защита УОиН для обеспечения бюджет 2011 персональных защиты гг. данных, персональных безопасности данных, информационно- безопасности коммуникационной информационно- инфраструктуры коммуникационной инфраструктуры Итого 18538,5 11859,1 3312,6 1266,8 2100,0 Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам 2.1 Обеспечение Областной 20622,9 4317,4 3468,4 6737,1 6100,0 2009- Количество че- 2009 г. - УОиН учреждений бюджет 2012 обучающихся, ло- 14,5; ТОГБУ системы гг. приходящихся на век 2010 г. - "Компьютерный образования один 12,5; центр" области современный 2011 г. - компьютерной компьютер 10; техникой, 2012 г. - оборудованием, 9 средствами коммуникации, Количество 2009 г. - лицензионными и учащихся на один 7; сертифицирован- современный 2010 г. - ными персональный 6; программными компьютер в 2011 г. - продуктами, учреждениях 5,3; средствами начального и 2012 г. - автоматизации среднего 5,0 управленческой профессионального и хозяйственной образования деятельности 2.2 Совершенствование Областной 601,0 - 130,0 91,0 380,0 2010- Удельный вес ОУ, % 2010 г. - УОиН информационно- бюджет 2012 имеющих 98,0; ТОГБУ коммуникационных гг. собственные 2011 г. - "Компьютерный технологий и web-сайты (по 98,5; центр" развитие отношению к 2012 г. - информационных общему 99,0 ресурсов количеству ОУ) области 2.3 Обеспечение Областной 2911,6 484,7 634,4 1092,5 700,0 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское условий для бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное доступа к гг. 10-11 классов 2010 г. - государственное ресурсам общеобразователь- 1,8; образовательное дистанционного ных учреждений, 2011 г. - автономное образования получающих 4,8; учреждение услуги 2012 г. - дополнительного дистанционного 5,6 профессио- образования нального образования "Институт повышения квалификации работников образования" Итого 24135,5 4802,1 4232,8 7920,6 7180,0 ВСЕГО 42674,0 16661,2 7545,4 9187,4 9280,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности 1.1 Оснащение Областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление пожарной бюджет 2012 противопожарной 75,0; образования сигнализацией гг. безопасности 2010 г. - и науки областных Федеральный 6300,0 2300,0 - - 4000,0 областных 80,0; (далее - государственных и бюджет государственных 2011 г. - УОиН) муниципальных ОУ 85,0; ОУ, пропитка 2012 г. - огнезащитным 90,0 раствором, проведение замера Местные 2500,0 - - 2500,0 - Уровень 2011 г. - сопротивления бюджеты противопожарной 77,0 изоляции, безопасности перезарядка муниципальных огнетушителей ОУ и др. Итого 28370,6 5200,0 2683,6 11987,0 8500,0 Итого областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0 бюджет Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности 2.1 Оснащение Областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 антитеррористи- 75,0; государственных гг. ческой 2010 г. - ОУ тревожными Федеральный 5000,0 5000,0 - - - безопасности 80,0; средствами бюджет областных 2011 г. - оповещения, государственных 85,0; оплата услуг ОУ 2012 г. - вневедомственной 90,0 охраны и др. Итого 13852,1 6500,0 2352,1 2500,0 2500,0 Итого областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 бюджет Задача 3: обеспечение экологической безопасности 3.1 Обеспечение Областной 5563,4 800,0 2950,0 863,4 950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН экологической бюджет 2012 экологической 75,0; безопасности гг. безопасности 2010 г. - областных областных 80,0; государственных ОУ, государственных 2011 г. - в т. ч. обустройство и муниципальных 85,0; пищеблоков, ОУ 2012 г. - оборудование теплых 90,0 туалетов, ремонт канализационных сетей, и т. д. 3.2 Развитие Областной 29707,6 5248,7 12009,3 7649,6 4800,0 2009- Доля учреждений, % 2009 г. - УОиН инфраструктуры бюджет 2012 в которых 20,0; областных гг. санитарно- 2010 г. - государственных и бытовые условия 40,0; муниципальных соответствуют 2011 г. - образовательных требованиям 60,0; учреждений СанПиН 2012 г. - (текущий ремонт 70,0 с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям) 3.3 Проведение Федеральный 67379,0 24944,0 13298,0 8074,0 21063,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН противоаварийных бюджет 2012 государственных и 20,0; мероприятий в гг. муниципальных 2010 г. - зданиях Областной 8392,0 887,0 355,0 1950,0 5200,0 ОУ, здания которых 40,0; государственных и бюджет отремонтированы, 2011 г. - муниципальных от общего 60,0; общеобразовательных Местные 3042,0 400,0 2400,0 242,0 - количества зданий 2012 г. - учреждений бюджеты государственных и 75,0 муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии 3.4 Новое 2009- Количество Управление строительство и 2012 построенных и инвестиций реконструкция гг. реконструирован области государственных ных областных и государственных муниципальных областных и образовательных муниципальных учреждений<*> образовательных учреждений Итого областной 43663,0 6935,7 15314,3 10463,0 10950,0 бюджет Итого 114084,0 32279,7 31012,3 18779,0 32013,0 Всего областной 72085,7 11335,7 20350,0 22450,0 17950,0 бюджет ВСЕГО 156306,7 43979,7 36048,0 33266,0 43013,0 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к постановлению администрации области от 09.02.2012 N 125 Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции 1.1 Ремонт школьных Местный 600,0 - - 600,0 - 2011 г. Увеличение Ед. 2009 г. - Управление столовых бюджет количества 26; образования отремонти- 2010 г. - и науки рованных 83; области школьных 2011 г. - (далее - столовых 84 УОиН) 1.2 Оснащение Федеральный 79430,0 70930,0 7500,0 1000,0 - 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН пищеблоков бюджет 2011 количества 26; образовательных гг. пищеблоков, 2010 г. - учреждений оснащенных 83; современным современным 2011 г. - технологическим технологи- 84 оборудованием ческим оборудова- нием 1.3 Обеспечение Областной 5700,0 2100,0 2300,0 1300,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН управления бюджет 2011 проведенных 1; реализацией гг. мониторингов 2010 г. - экспериментального реализации 1; проекта проекта 2011 г. - модернизации 1 системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области 1.4 Создание условий Областной 100,0 100,0 - - - 2009 г. Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН для обеспечения бюджет количества 15 автоматизации образовате- управления льных организацией учреждений, школьного питания включенных в автомати- зированную систему управления организацией школьного питания 1.5 Создание условий Областной 490,0 - - 490,0 - 2011 г. Доля % 2011 г. - УОиН для обследования бюджет учащихся, для 85,0 состояния здоровья которых обучающихся созданы областных современные государственных и условия для муниципальных обследования образовательных состояния учреждений здоровья 1.6 Повышение Областной 650,0 100,0 150,0 200,0 200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН квалификации бюджет 2012 работников 50; работников гг. системы 2010 г. - системы школьного школьного 112; питания питания, 2011 г. - прошедших 160; курсы 2012 г. - повышения 180 квалификации 1.7 Проведение Областной 551,7 36,0 305,7 110,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН мероприятий бюджет 2012 участников 75; (тематических гг. мероприятий 2010 г. - семинаров со в системе 150; специалистами, школьного 2011 г. - конкурсов, круглых питания 125; столов по обмену 2012 г. - опытом и др.). 150 Организация информационной кампании 1.8 Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009 г. Количество Чел. 2009 г. - Управление исследований бюджет школьников, 1000 здравоохра- влияния прошедших нения сбалансированного обследование области питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста 1.9 Подготовка Областной 2158,3 - 2158,3 - - 2010 г. УОиН проектно-сметной бюджет документации на строительство комбината школьного питания 1.10 Создание условий Областной 200,0 - - 200,0 - 2011 г. Оснащение Ед. 2011 г. - УОиН для обеспечения бюджет лаборатории 1 контроля за контроля качеством качества школьного питания питания Итого областной 10550,0 3036,0 4914,0 2300,0 300,0 бюджет Итого 90580,0 73966,0 12414,0 3900,0 300,0 Задача 2: Реализация проекта "Школьное молоко" 2.1 Обеспечение Областной 30533,8 - 11589,8 12044,0 6900,0 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН молоком учащихся бюджет 2012 учащихся 35189; начальных классов гг. начальных 2011 г. - областных классов 35854; государственных и областных 2012 г. - муниципальных государственных 35854 общеобразовательных и муниципальных учреждений общеобразова- тельных учреждений, обеспеченных молоком Итого 30533,8 - 11589,8 12044,0 6900,0 Задача 3: Обеспечение учащихся полноценным горячим питанием 3.1 Обеспечение Областной 42933,9 - - - 42933,9 2012 г. Доля охвата Чел. 2012 г. - УОиН питанием учащихся бюджет учащихся 83,5 муниципальных муниципальных общеобразователь- Местный 15000,0 - - - 15000,0 общеобразова- ных учреждений бюджет тельных учреждений питанием в общей численности учащихся Итого областной 42933,9 - - - 42933,9 бюджет Итого 57933,9 - - - 57933,9 Всего областной 84017,7 3036,0 16503,8 14344,0 50133,9 бюджет ВСЕГО 179047,7 73966,0 24003,8 15944,0 65133,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|