Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 24.07.2012 № 911АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.07.2012 г. Тамбов N 911 О внесении изменений в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы", утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу "Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 N 413 (в редакции от 09.02.2012), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Программы: раздел "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 1236437,891 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 155214,5 тыс. рублей; 2012 год - 753694,5 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 865795,891 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 70024,6 тыс. рублей; 2012 год - 625450,8 тыс. рублей; областной бюджет - 329239,8 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 72372,7 тыс. рублей; 2012 год - 102958,7 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 41402,2 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 12817,2 тыс. рублей; 2012 год - 25285,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; 1.2. раздел 4 Программы "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование настоящей Программы производится за счет федеральных средств (по согласованию), средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете, средств местных бюджетов (по согласованию). Основными ориентирами финансовой политики являются: обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию системы образования в соответствии с законодательством; достижение федеральных и региональных норм и нормативов государственных социальных гарантий обучающимся и работникам системы образования, социально-бытовых условий учебы и проживания обучающихся, социально-культурного обеспечения. Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год. Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 1236437,891 тыс. рублей: 2009 год - 169147,891 тыс. рублей; 2010 год - 158381,0 тыс. рублей; 2011 год - 155214,5 тыс. рублей; 2012 год - 753694,5 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет (по согласованию) - 865795,891 тыс. рублей: 2009 год - 115868,891 тыс. рублей; 2010 год - 54451,6 тыс. рублей; 2011 год - 70024,6 тыс. рублей; 2012 год - 625450,8 тыс. рублей; областной бюджет - 329239,8 тыс. рублей: 2009 год - 52879,0 тыс. рублей; 2010 год - 101029,4 тыс. рублей; 2011 год - 72372,7 тыс. рублей; 2012 год - 102958,7 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 41402,2 тыс. рублей: 2009 год - 400,0 тыс. рублей; 2010 год - 2900,0 тыс. рублей; 2011 год - 12817,2 тыс. рублей; 2012 год - 25285,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации. Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------- Всего по | Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. Программе, |--------------------------------------------------- в том числе | 329239,8 | 52879,0 | 101029,4 | 72372,7 | 102958,7 ---------------------------------------------------------------------- Управление образования и науки области Всего, 328539,8 52179,0 101029,4 72372,7 102958,7 в том числе подпрограмма 13221,6 2100,0 4520,0 4081,6 2520,0 "Развитие системы дошкольного образования" подпрограмма 117216,0 19746,1 52110,2 22309,7 23050,0 "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" подпрограмма 39974,0 16661,2 7545,4 9187,4 6580,0 "Развитие единой образовательной информационной среды" подпрограмма 72085,7 11335,7 20350,0 22450,0 17950,0 "Комплексная безопасность образовательного учреждения" подпрограмма 86042,5 2336,0 16503,8 14344,0 52858,7 "Школьное питание" Управление здравоохранения области Всего, 700,0 700,0 - - - в том числе подпрограмма 700,0 700,0 - - - "Школьное питание" ---------------------------------------------------------------------- 1.3. в разделе 6 Программы "Оценка эффективности реализации Программы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы": в позиции "Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий" в графе 8 цифру "9" заменить цифрами "8,5"; в позиции "Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путем обеспечения качественным сбалансированным питанием" в графе 8 цифры "50,0" заменить цифрами "60,0"; 1.4. в приложении N 2 к Программе "Подпрограмма "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 463602,891 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 32440,991 тыс. рублей; 2010 г. - 85763,8 тыс. рублей; 2011 г. - 55179,7 тыс. рублей; 2012 г. - 290218,4 тыс. рублей; федеральный бюджет - 346386,891 тыс. рублей: 2009 г. - 12694,891 тыс. рублей; 2010 г. - 33653,6 тыс. рублей; 2011 г. - 32870,0 тыс. рублей; 2012 г. - 267168,4 тыс. рублей; областной бюджет - 117216,0 тыс. рублей: 2009 г. - 19746,1 тыс. рублей; 2010 г. - 52110,2 тыс. рублей; 2011 г. - 22309,7 тыс. рублей; 2012 г. - 23050,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": абзац 4 изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" в 2009-2012 гг. составят 463602,891 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета - 346386,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 117216,0 тыс. рублей."; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности" по индикатору 2 "Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений" в графе 8 цифры "8,0" заменить цифрами "9,0"; 1.5. в приложении N 3 к Программе "Подпрограмма "Развитие единой образовательной информационной среды" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 127886,9 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 16661,2 тыс. рублей; 2010 г. - 7545,4 тыс. рублей; 2011 г. - 9187,4 тыс. рублей; 2012 г. - 94492,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 87912,9 тыс. рублей: 2012 г. - 87912,9 тыс. рублей; областной бюджет - 39974,0 тыс. рублей: 2009 г. - 16661,2 тыс. рублей; 2010 г. - 7545,4 тыс. рублей; 2011 г. - 9187,4 тыс. рублей; 2012 г. - 6580,0 тыс. рублей"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" в таблице "Перечень мероприятий подпрограммы" задачу 2 "создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; в разделе 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы": в абзаце втором цифры "42674,0" заменить цифрами "127886,9"; в абзаце седьмом цифры "9280,0" заменить цифрами "6580,0"; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы": в позиции "Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам": по индикатору 1 "Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер" в графе 8 цифру "9" заменить цифрами "8,5"; по индикатору 2 "Удельный вес обучающихся 10 - 11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования" в графе 8 цифры "5,6" заменить цифрами "9,6"; 1.6. в приложении N 4 к Программе "Подпрограмма "Комплексная безопасность образовательного учреждения" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Объем финансирования по годам за счет средств: федерального бюджета (по согласованию) - 259246,3 тыс. рублей: 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 8074,0 тыс. рублей; 2012 г. - 205630,3 тыс. рублей; областного бюджета - 72085,7 тыс. рублей: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22450,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местных бюджетов (по согласованию) - 15742,0 тыс. рублей: 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2742,0 тыс. рублей; 2012 г. - 10200,0 тыс. рублей; общий объем финансирования - 347074,0 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 43979,7 тыс. рублей; 2010 г. - 36048,0 тыс. рублей; 2011 г. - 33266,0 тыс. рублей; 2012 г. - 233780,3 тыс. рублей."; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 347074,0 тыс. рублей, в том числе: федеральный бюджет (по согласованию): 2009 г. - 32244,0 тыс. рублей; 2010 г. - 13298,0 тыс. рублей; 2011 г. - 8074,0 тыс. рублей; 2012 г. - 205630,3 тыс. рублей; областной бюджет: 2009 г. - 11335,7 тыс. рублей; 2010 г. - 20350,0 тыс. рублей; 2011 г. - 22450,0 тыс. рублей; 2012 г. - 17950,0 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию): 2009 г. - 400,0 тыс. рублей; 2010 г. - 2400,0 тыс. рублей; 2011 г. - 2742,0 тыс. рублей; 2012 г. - 10200,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации."; в разделе 5 подпрограммы "Оценка эффективности реализации подпрограммы" в таблице "Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы" задачу 3: обеспечение экологической безопасности изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 3: Индикатор 1: % 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 обеспечение Уровень данные экологической экологической мониторинга безопасности безопасности УОиН областных государственных ОУ 15,0 20,0 40,0 60,0 75,0 Индикатор 2: % данные Доля мониторинга учреждений, в УОиН которых санитарно- бытовые условия соответствуют требованиям СанПиН ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.7. в приложении N 5 к Программе "Подпрограмма "Школьное питание" (далее - подпрограмма): в паспорте подпрограммы раздел "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246511,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 г. - 73966,0 тыс. рублей; 2010 г. - 24003,8 тыс. рублей; 2011 г. - 15944,0 тыс. рублей; 2012 г. - 132597,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 144169,2 тыс. рублей: 2009 г. - 70930,0 тыс. рублей; 2010 г. - 7500,0 тыс. рублей; 2011 г. - 1000,0 тыс. рублей; 2012 г. - 64739,2 тыс. рублей; областной бюджет - 86742,5 тыс. рублей: 2009 г. - 3036,0 тыс. рублей; 2010 г. - 16503,8 тыс. рублей; 2011 г. - 14344,0 тыс. рублей; 2012 г. - 52858,7 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей: 2011 г. - 600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 15000,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации"; в разделе 3 подпрограммы "Система мероприятий подпрограммы" таблицу "Перечень мероприятий подпрограммы" изложить в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; раздел 4 подпрограммы "Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246511,7 тыс. рублей, в том числе: 2009 год - 73966,0 тыс. рублей; 2010 год - 24003,8 тыс. рублей; 2011 год - 15944,0 тыс. рублей; 2012 год - 132597,9 тыс. рублей; федеральный бюджет - 144169,2 тыс. рублей; 2009 год - 70930,0 тыс. рублей; 2010 год - 7500,0 тыс. рублей; 2011 год - 1000,0 тыс. рублей; 2012 год - 64739,2 тыс. рублей; областной бюджет - 86742,5 тыс. рублей: 2009 год - 3036,0 тыс. рублей (2336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей - управление здравоохранения области); 2010 год - 16503,8 тыс. рублей; 2011 год - 14344,0 тыс. рублей; 2012 год - 52858,7 тыс. рублей; местные бюджеты (по согласованию) - 15600,0 тыс. рублей: 2011 г. - 600,0 тыс. рублей; 2012 г. - 15000,0 тыс. рублей. Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации. В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области." 2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 24.07.2012 N 911 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие системы общего и дополнительного образования детей" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы |Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | |подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |------------------------------------- |ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое |за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа- | | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог- | | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности 1.1 Оплата Областной 17707,4 3383,3 6212,0 5112,1 3000,0 2009- Количество одаренных Чел. 2009 г. - Управление образовательной бюджет 2012 детей из сельской 100; образования и услуги по гг. местности, 2010 г. - науки области организации и обучающихся 100; (далее - УОиН) предоставлению по основной 2011 г. - среднего (полного) общеобразовательной 100; общего программе среднего 2012 г. - образования, (полного) общего 100 созданию условий образования и для одаренных проживающих в детей из сельской общежитии местности 1.2 Раннее выявление Федераль- 93985,291 12694,891 32053,6 31270,0 17966,8 2009- Доля детей с % 2009 г. - УОиН и учет детей с ный 2012 ограниченными 11,0; ограниченными бюджет гг. возможностями 2010 г. - Тамбовское возможностями здоровья и детей- 13,8; областное здоровья, детей- Областной 15743,4 2611,4 2532,0 3600,0 7000,0 инвалидов, 2011 г. - государственное инвалидов, бюджет не посещающих 57,0; образовательное организация образовательные 2012 г. - автономное дистанционного учреждения, и 95,0 учреждение образования детей- обучающихся с дополнительного инвалидов на дому использованием профес- по информационно- сионального образовательным коммуникационных и образования программам дистанционных "Институт общего технологий повышения образования, квалификации поддержка опыта работников по обучению детей образования" с ограниченными (далее - возможностями ТОГОАУДПО здоровья, детей- ИПКРО) инвалидов 1.3 Приобретение Федераль- 48025,8 - - - 48025,8 2010 г. Доля учащихся, % 2010 г. - УОиН автотранспорта для ный 2012 г. подвозимых в 7,5 подвоза бюджет базовые школы, в 2012 г. - школьников в общей численности 9,0 базовые Областной 27260,0 - 27260,0 - - учащихся дневных общеобразовательные бюджет общеобразовательных учреждения учреждений области Итого областной 60710,8 5994,7 36004,0 8712,1 10000,0 бюджет Итого 202721,891 18689,591 68057,6 39982,1 75992,6 Задача 2: обновление содержания и технологий обучения 2.1 Проведение Областной 4937,0 1100,0 1307,0 1230,0 1300,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН региональных бюджет 2012 участников 1950; олимпиад, гг. предметных 2010 г. - творческих олимпиад, 2000; конкурсов, творческих 2011 г. - интеллектуальных конкурсов, научно- 2050; соревнований, практических 2012 г. - научно- конференций и др. 2100 практических конференций и др. Количество Чел. 2009 г. - и обеспечение участников 67; участия в международных, 2010 г. - международных, межрегиональных, 55; межрегиональных, всероссийских 2011 г. - всероссийских олимпиад, конкурсов, 57; олимпиадах, научно-практических 2012 г. - конкурсах и др. конференций и др. 58 Доля выпускников, % 2009 г. - принятых в 4,7; учреждения высшего 2010 г. - профессионального 5,0; образования по 2011 г. - результатам 5,5; олимпиад и 2012 г. - конкурсов 6,0 2.2 Поддержка Областной 694,8 - - 694,8 - 2011 Количество Ед. 2011 г. - УОиН образовательных бюджет г. поддержанных ОУ, 1 учреждений (далее внедряющих - ОУ), внедряющих современные модели современные образования модели образования 2.3 Приобретение Федераль- 158706,8 - - - 158706,8 2009 г. Доля школьников, % 2011 г. - УОиН учебно- ный 2012 г. обучающихся в 11,6 лабораторного, бюджет условиях, 2012 г. - спортивного соответствующим 21,2 оборудования, Областной 271,4 271,4 - - - федеральным мебели бюджет государственным ученической, образовательным оборудования для стандартам, в общей организации численности медицинского школьников обслуживания обучающихся и др. оборудования, необходимого для организации учебного процесса 2.4 Повышение Федераль- 15291,5 - - - 15291,5 2012 Доля руководителей % 2012 г. - УОиН квалификации, ный г. и учителей ОУ, 90 профессиональная бюджет прошедших ТОГОАУДПО переподготовка повышение ИПКРО руководителей и квалификации и учителей в профессиональную условиях работы по переподготовку для новым работы в федеральным соответствии с государственным федеральными образовательным государственными стандартам образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей ОУ Итого областной 5903,2 1371,4 1307,0 1924,8 1300,0 бюджет Итого 179901,5 1371,4 1307,0 1924,8 175298,3 Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся 3.1 Обеспечение Федераль- 25577,5 - - - 25577,5 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН государственных и ный 2012 приобретенных 11800; муниципальных ОУ бюджет гг. учебников, учебно- 2010 г. - ТОГОАУДПО ИПКРО учебниками, методических 11000; учебно- Областной 7960,5 2349,0 1701,5 1910,0 2000,0 комплектов, 2011 г. - методическими бюджет методических 11500; комплектами, рекомендаций, 2012 г. - методическими наглядно- 60000 рекомендациями, иллюстративных наглядно- пособий и др. иллюстративными пособиями и др. 3.2 Организация Областной 493,0 100,0 193,0 100,0 100,0 2009- Доля ОУ, % 2009 г. - УОиН разработки и бюджет 2012 обеспеченных 85,0; издание учебно- гг. учебно- 2010 г. - методических методическими 87,0; комплектов по комплектами по 2011 г. - учебным учебным 88,0; предметам, предметам, 2012 г. - отражающим отражающим 90,0 региональные региональные особенности особенности Тамбовской Тамбовской области области Итого областной 8453,5 2449,0 1894,5 2010,0 2100,0 бюджет Итого 34031,0 2449,0 1894,5 2010,0 27677,5 Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования 4.1 Организация и Областной 19111,2 4500,0 4211,2 5200,0 5200,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 выпускников 9, 11 97,6 государственной гг. классов 2010 г. - Тамбовское (итоговой) объективной 97,3; областное аттестации независимой 2011 г. - государственное выпускников 9,11 системой оценки 97,8; учреждение классов учебных 2012 г. - (далее - государственных достижений от 97,9 ТОГУ) "Центр областных и общего количества экспертизы муниципальных обучающихся образовательной аккредитованных деятельности ОУ, в т. ч. в форме Доля выпускников % 2009 г. - единого сельских школ, 67,0; государственного поступивших в 2010 г. - экзамена и др. высшие учебные 68,0; формах заведения 2011 г. - 69,0; 2012 г. - 70,0 4.2 Организация и Областной 2375,3 500,0 675,3 600,0 600,0 2009- Доля охвата % 2009 г. - УОиН проведение бюджет 2012 обучающихся 20,0; мониторинга гг. объективной 2010 г. - учебных и независимой 21,0; внеучебных системой оценки 2011 г. - достижений учебных и 22,0; обучающихся внеучебных 2012 г. - (итоговые достижений от 23,0 контрольные общего количества срезы) и участие в обучающихся общероссийских и международных исследованиях 4.3 Экспертиза Областной 204,0 51,0 51,0 51,0 51,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН конкурсных бюджет 2012 экспертов, 30; материалов гг. вовлеченных в 2010 г. - ТОГОАУДПО приоритетного процедуру оценки 30; ИПКРО национального конкурсных 2011 г. - проекта материалов 30; "Образование" 2012 г. - 30 4.4 Аттестация Областной 5362,5 1200,0 1913,5 1149,0 1100,0 2009- Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН педагогических бюджет 2012 соответствующих 98,0; кадров гг. заявленной 2010 г. - ТОГУ "Центр квалификационной 99,4; экспертизы категории, от 2011 г. - образовательной общего числа 98,4; деятельности" проходивших 2012 г. - аттестацию 98,7 4.5 Организация и Областной 2700,0 2500,0 200,0 - 2009 Количество Ед. 2009 г. - УОиН проведение бюджет г. проведенных 1; мониторинга, 2010 мониторингов 2010 г. - управление г. 1 региональным проектом Итого областной 29753,0 8751,0 7051,0 7000,0 6951,0 бюджет Итого 29753,0 8751,0 7051,0 7000,0 6951,0 Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков 5.1 Государственная Федераль- 4800,0 - 1600,0 1600,0 1600,0 2009- Количество Чел. 2010 г. - ТОГОАУДПО поддержка лучших ный 2012 педагогов, 8 ИПКРО учителей ОУ, бюджет гг. получивших 2011 г. - организация и государственную 8 проведение поддержку 2012 г. - областных 8 массовых Областной 3150,4 370,0 1195,0 856,8 728,6 мероприятий для бюджет Доля педагогов, % 2009 г. - УОиН педагогов области: принявших участие 30,0; научно - в областных 2010 г. - практических массовых 50,0; конференций, мероприятиях 2011 г. - круглых столов и 40,0; др. 2012 г. - 42,0 5.2 Проведение Областной 4760,0 810,0 1350,0 1300,0 1300,0 2009- Доля обучающихся, % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 участвующих в 33,0; массовых гг. региональных 2010 г. - мероприятий для творческих 34,7; обучающихся и конкурсах, 2011 г. - участие в конференциях, 35,2; межрегиональных, соревнованиях, др. 2012 г. - всероссийских, 36,0 международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнительного образования 5.3 Предоставление Областной 1492,6 - 316,2 506,0 670,4 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН субсидий бюджет 2012 обучающихся, 567; некоммерческим гг. участвующих в 2011 г. - организациям, не реализации 567; являющимся некоммерческими 2012 г. - государственными организациями, не 654 (муниципальными) являющимися учреждениями (в государственными том числе (муниципальными) воскресным учреждениями (в то м школам), на числе воскресными реализацию школами), программ программ дополнительного дополнительного образования детей образования детей, направленных на духовно- нравственное развитие и воспитание 5.4 Проведение Областной 2992,5 - 2992,5 - - 2010 Количество Чел. 2010 г. - УОиН образовательных бюджет г. победителей и 12 чтений призеров окружного Центрального этапа конкурса "За федерального нравственный округа подвиг учителя" в Центральном федеральном округе Итого областной 12395,5 1180,0 5853,7 2662,8 2699,0 бюджет Итого 17195,5 1180,0 7453,7 4262,8 4299,0 Всего областной 117216,0 19746,1 52110,2 22309,7 23050,0 бюджет Всего федеральный 346386,891 12694,891 33653,6 32870,0 267168,4 бюджет ВСЕГО 463602,891 32440,991 85763,8 55179,7 290218,4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 24.07.2012 N 911 Перечень мероприятий подпрограммы "Развитие единой образовательной информационной среды" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам 2.1 Обеспечение Федеральный 78343,2 - - - 78343,2 2009- Количество чело- 2009 г. - УОиН учреждений системы бюджет 2012 обучающихся, век 14,5; образования области гг. приходящихся на 2010 г. - ТОГБУ компьютерной Областной 18622,9 4317,4 3468,4 6737,1 4100,0 один современный 12,5; "Компьютерный техникой, бюджет компьютер 2011 г. - центр" оборудованием, 10; средствами 2012 г. - коммуникации, 8,5 лицензионными и сертифицированными Количество 2009 г. - программными учащихся 7; продуктами, на один 2010 г. - средствами современный 6; автоматизации персональный 2011 г. - управленческой и компьютер в 5,3; хозяйственной учреждениях 2012 г. - деятельности начального и 5,0 среднего профес- сионального образования 2.2 Совершенствование Областной 601,0 - 130,0 91,0 380,0 2010- Удельный вес ОУ, % 2010 г. - УОиН информационно- бюджет 2012 имеющих 98,0; коммуникационных гг. собственные 2011 г. - ТОГБУ технологий и развитие web-сайты 98,5; "Компьютерный информационных (по отношению 2012 г. - центр" ресурсов области к общему 99,0 количеству ОУ) 2.3 Обеспечение условий Федеральный 9569,7 - - - 9569,7 2009- Удельный вес % 2009 г. - Тамбовское для доступа к бюджет 2012 обучающихся 1,7; областное ресурсам гг. 10 - 11 классов 2010 г. - государственное дистанционного Областной 2211,6 484,7 634,4 1092,5 - обще- 1,8; образовательное образования бюджет образовательных 2011 г. - автономное учреждений, 4,8; учреждение получающих услуги 2012 г. - дополнительного дистанционного 9,6 профес- образования сионального образования "Институт повышения квалификации работников образования" Итого областной 21435,5 4802,1 4232,8 7920,6 4480,0 бюджет Итого 109348,4 4802,1 4232,8 7920,6 92392,9 ВСЕГО областной 39974,0 16661,2 7545,4 9187,4 6580,0 бюджет ВСЕГО федеральный 87912,9 - - - 87912,9 бюджет ВСЕГО 127886,9 16661,2 7545,4 9187,4 94492,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 24.07.2012 N 911 Перечень мероприятий подпрограммы "Комплексная безопасность образовательного учреждения" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности 1.1 Оснащение Областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0 2009- Уровень % 2009 г. - Управление пожарной бюджет 2012 противопожарной 75,0; образования и сигнализацией гг. безопасности 2010 г. - науки (далее - областных Федераль- 2300,0 2300,0 - - - областных 80,0; УОиН) государственных и ный государственных 2011 г. - муниципальных ОУ, бюджет ОУ 85,0; пропитка 2012 г. - огнезащитным Местные 2500,0 - - 2500,0 - 90,0 раствором, бюджеты проведение замера Уровень 2011 г. - сопротивления противопожарной 77,0 изоляции, безопасности перезарядка муниципальных огнетушителей и др. ОУ Итого 24370,6 5200,0 2683,6 11987,0 4500,0 Итого областной 19570,6 2900,0 2683,6 9487,0 4500,0 бюджет Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности 2.1 Оснащение Областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН областных бюджет 2012 анти- 75,0; государственных гг. террористической 2010 г. - ОУ Федераль- 5000,0 5000,0 - - - безопасности 80,0; тревожными ный областных 2011 г. - средствами бюджет государственных 85,0; оповещения, ОУ 2012 г. - оплата услуг 90,0 вневедомственной охраны и др. Итого 13852,1 6500,0 2352,1 2500,0 2500,0 Итого областной 8852,1 1500,0 2352,1 2500,0 2500,0 бюджет Задача 3: обеспечение экологической безопасности 3.1 Обеспечение Областной 5563,4 800,0 2950,0 863,4 950,0 2009- Уровень % 2009 г. - УОиН экологической бюджет 2012 экологической 75,0; безопасности гг. безопасности 2010 г. - областных областных 80,0; государственных государственных 2011 г. - ОУ, в т. ч. и 85,0; обустройство муниципальных 2012 г. - пищеблоков, ОУ 90,0 оборудование теплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т. д. 3.2 Развитие Федераль- 145489,1 - - - 145489,1 2009- Доля % 2009 г. - УОиН инфраструктуры ный 2012 учреждений, в 20,0; областных бюджет гг. которых 2010 г. - государственных санитарно- 40,0; и Областной 33739,6 5248,7 12009,3 7649,6 8832,0 бытовые 2011 г. - муниципальных бюджет условия 60,0; образовательных соответствуют 2012 г. - учреждений Местные 10000,0 - - - 10000,0 требованиям 75,0 (текущий ремонт бюджеты СанПиН с целью обеспечения выполнения требований к санитарно- бытовым условиям) 3.3 Проведение Федераль- 67379,0 24944,0 13298,0 8074,0 21063,0 2009- Доля % 2009 г. - УОиН противоаварийных ный 2012 государственных 20,0; мероприятий в бюджет гг. и муниципальных 2010 г. - зданиях ОУ, здания 40,0; государственных Областной 4360,0 887,0 355,0 1950,0 1168,0 которых 2011 г. - и бюджет отремонтированы, 60,0; муниципальных от общего 2012 г. - общеобразовательных Местные 3242,0 400,0 2400,0 242,0 200,0 количества зданий 75,0 учреждений бюджеты государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии Доля 2012 г. - использованной 100,0 субъектом РФ субсидии в общем размере субсидии, перечисленной субъекту РФ Доля 2012 г. - выполненных 100,0 работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ в общем объеме работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ, определенных соглашением с Минобрнауки РФ Доля 2012 г. - отремонтированных 100,0 зданий ОУ в общем количестве определенных соглашением с Минобрнауки РФ зданий ОУ, находящихся в аврийном состоянии 3.4 Новое 2009- Количество Управление строительство и 2012 построенных и инвестиций реконструкция гг. реконструирован- области государственных ных областных и государственных муниципальных областных и образовательных муниципальных учреждений<*> образовательных учреждений 3.5 Осуществление Федераль- 39078,2 - - - 39078,2 2012 Сокращение % 2012 г. - УОиН мер, ный г. потребления 3 направленных на бюджет топливно- энергосбережение энергетических (замена ресурсов оконных конструкций в зданиях ОУ, приобретение приборов учета энергии и энергосберегающих ламп) Итого областной 43663,0 6935,7 15314,3 10463,0 10950,0 бюджет Итого 308851,3 32279,7 31012,3 18779,0 226780,3 Всего областной 72085,7 11335,7 20350,0 22450,0 17950,0 бюджет Всего 259246,3 32244,0 13298,0 8074,0 205630,3 федеральный бюджет Всего местные 15742,0 400,0 2400,0 2742,0 10200,0 бюджеты ВСЕГО 347074,0 43979,7 36048,0 33266,0 233780,3 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <*> - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 24.07.2012 N 911 Перечень мероприятий подпрограммы "Школьное питание" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятие | финансиро- | (тыс. руб.) | выпол- | | подпрограммы - | | вания |-------------------------------------------| нения |----------------------------------| ответственные | | | всего | в том числе по годам | | наименование | едини-| целевое | за выполнение | | | |-----------------------------------| | | ца | значение| | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | изме- | (по | | | | | г. | г. | г. | г. | | | рения | годам | | | | | | | | | | | | реализа-| | | | | | | | | | | | ции | | | | | | | | | | | | подпрог-| | | | | | | | | | | | раммы) | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции 1.1 Ремонт школьных Местный 600,0 - - 600,0 - 2011 г. Увеличение Ед. 2009 г. - Управление столовых бюджет количества 26; образования и отремонти- 2010 г. - науки области рованных 83; (далее - УОиН) школьных 2011 г. - столовых 84 1.2 Оснащение Федераль- 144169,2 70930,0 7500,0 1000,0 64739,2 2009- Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН пищеблоков ный 2012 количества 26; образовательных бюджет гг. пищеблоков, 2010 г. - учреждений оснащенных 83; современным современным 2011 г. - технологическим технологическим 84; оборудованием оборудованием 2012 г. - 260 1.3 Обеспечение Областной 5700,0 2100,0 2300,0 1300,0 - 2009- Количество Ед. 2009 г. - УОиН управления бюджет 2011 проведенных 1; реализацией гг. мониторингов 2010 г. - экспериментального реализации 1; проекта модернизации проекта 2011 г. - системы питания в 1 муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области 1.4 Создание условий для Областной 100,0 100,0 - - - 2009 г. Увеличение Ед. 2009 г. - УОиН обеспечения бюджет количества 15 автоматизации образователь- управления ных учреждений, организацией включенных в школьного питания автоматизирован- ную систему управления организацией школьного питания 1.5 Создание условий для Областной 490,0 - - 490,0 - 2011 Доля учащихся, % 2011 г. - УОиН обследования бюджет г. для которых 85,0 состояния здоровья созданы обучающихся современные областных условия для государственных и обследования муниципальных состояния образовательных здоровья учреждений 1.6 Повышение Областной 650,0 100,0 150,0 200,0 200,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН квалификации бюджет 2012 работников 50; работников системы гг. системы 2010 г. - школьного питания школьного 112; питания, 2011 г. - прошедших 160; курсы 2012 г. - повышения 180 квалификации 1.7 Проведение Областной 551,7 36,0 305,7 110,0 100,0 2009- Количество Чел. 2009 г. - УОиН мероприятий бюджет 2012 участников 75; (тематических гг. мероприятий в 2010 г. - семинаров со системе 150; специалистами, школьного 2011 г. - конкурсов, круглых питания 125; столов по обмену 2012 г. - опытом и др.). 150 Организация информационной кампании 1.8 Проведение Областной 700,0 700,0 - - - 2009 Количество Чел. 2009 г. - Управление исследований влияния бюджет г. школьников, 1000 здравоохранения сбалансированного прошедших области питания на основные обследование параметры здоровья детей школьного возраста 1.9 Подготовка проектно- Областной 2158,3 - 2158,3 - - 2010 УОиН сметной бюджет г. документации на строительство комбината школьного питания 1.10 Создание условий для Областной 200,0 - - 200,0 - 2011 Оснащение Ед. 2011 г. - УОиН обеспечения контроля бюджет г. лаборатории 1 за качеством контроля школьного питания качества питания Итого областной 10550,0 3036,0 4914,0 2300,0 300,0 бюджет Итого 155319,2 73966,0 12414,0 3900,0 65039,2 Задача 2: реализация проекта "Школьное молоко" 2.1 Обеспечение молоком Областной 33233,8 - 11589,8 12044,0 9600,0 2010- Количество Чел. 2010 г. - УОиН учащихся начальных бюджет 2012 учащихся 35189 классов областных гг. начальных 2011 г. - государственных и классов 35854 муниципальных областных 2012 г. - общеобразовательных государственных 37687 учреждений и муниципальных обще- образовательных учреждений, обеспеченных молоком Итого 33233,8 - 11589,8 12044,0 9600,0 Задача 3: обеспечение учащихся полноценным горячим питанием 3.1 Обеспечение Областной 42958,7 - - - 42958,7 2012 Доля охвата Чел. 2012 г. - УОиН питанием учащихся бюджет г. учащихся 83,5 муниципальных муниципальных общеобразовательных Местный 15000,0 - - - 15000,0 обще- учреждений бюджет образовательных учреждений питанием в общей численности учащихся Итого областной 42958,7 - - - 42958,7 бюджет Итого 57958,7 - - - 57958,7 Всего областной 86742,5 3036,0 16503,8 14344,0 52858,7 бюджет Всего федеральный 144169,2 70930,0 7500,0 1000,0 64739,2 бюджет Всего местные 15600,0 - - 600,0 15000,0 бюджеты ВСЕГО 246511,7 73966,0 24003,8 15944,0 132597,9 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|