Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 12.09.2012 № 1098АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.09.2012 г. Тамбов N 1098 Утратилo силу - Постановление Администрации Тамбовской области от 21.03.2014 г. N 312 О внесении изменений в отдельные постановления администрации области В соответствии с Законом области от 09.12.2011 N 95-З "Об областном бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов" и в целях приведения нормативных правовых актов администрации области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет: 1. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012-2014 годы" (далее - Целевая программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.01.2012 N 82, следующие изменения: 1.1. в паспорте Целевой программы: позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Программы составляет 4462,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета 1567,1 тыс. рублей."; 1.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджетов. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 4462,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 2895,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета - 1567,1 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 600,0 тыс. рублей; в 2013 году - 1140,0 тыс. рублей; в 2014 году -1155,0 тыс. рублей; за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 1567,1 тыс. рублей. ---------------------------------------------------------------------- Источник |Объем финансирования,| В том числе финансирования |всего |--------------------------- | |2012 год|2013 год|2014 год ---------------------------------------------------------------------- Управление здравоохранения области Областной бюджет 2850,0 600,0 1125,0 1125,0 Федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0 Управление образования и науки области Областной бюджет 45,0 0,0 15,0 30,0 ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники финансирования по мероприятиям Программы приведены в приложении N 1."; 1.3. приложение N 1 "Система мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 2. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями" на 2012-2014 годы (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 22.02.2012 N 191, следующие изменения: 2.1. в паспорте Программы: позицию "Заказчики Программы" дополнить словами: "Управление инвестиций области"; позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Целевой программы составляет 1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 627351,78 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) - 114133,5 тыс. рублей). По подпрограммам: "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 277500,0тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей; "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей; "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39011,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей); "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 19780,0 тыс. рублей; "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета - 7550.0 тыс. рублей; "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей); "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 33797,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422.1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 30375,0 тыс. рублей; "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 166350,0 тыс. рублей; "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014 годы: общий объем финансирования составляет 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей); 2.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 1193285,28 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 627351,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 565933,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 114133,5 тыс. рублей), в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 413351,780 тыс. рублей; в 2013 году - 107000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 107000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 197017,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 47987,8 тыс. рублей); в 2013 году - 147100,0 тыс. рублей в 2014 году - 221815,7 тыс. рублей; в 2014 году - 221815,7 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 66145,7 тыс. рублей)."; 2.3. в подпрограмме "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы (приложение N 1 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 277500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 277500,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 250000,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27500,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 80000,0 тыс. рублей; в 2013 году - 85000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 85000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 10130,0 тыс. рублей; в 2013 году - 8470,0 тыс. рублей; в 2014 году - 8900,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению; 2.4. в подпрограмме "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы (приложение N 2 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 2623,8 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 6223,8 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 2623,8 тыс. рублей, средств областного бюджета - 3600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 2623,8 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 1200,0 тыс. рублей; в 2013 году - 1200,0 тыс. рублей; в 2014 году - 1200,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению; 2.5. в подпрограмме "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы (приложение N 3 к Программе): в паспорте Подпрограммы: после позиции "Наименование Подпрограммы" дополнить позицией следующего содержания: Заказчик-координатор Управление здравоохранения области Подпрограммы позицию "Заказчик Подпрограммы" дополнить словами "Управление инвестиций области"; позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета - 39011,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей)"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 66262,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 39011,3 тыс. рублей, средств областного бюджета - 27250,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей), в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 17011,3 тыс. рублей; в 2013 году - 11000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 11000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 13210,8 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 7360,8 тыс. рублей); в 2013 году - 7680,0 тыс. рублей; в 2014 году - 6360,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти-ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению; 2.6. в подпрограмме "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы (приложение N 4 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 19780,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 34451,2 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 14671,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 19780,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 6671,2 тыс. рублей; в 2013 году - 4000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 4000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 5660,0 тыс. рублей; в 2013 году - 7260,0 тыс. рублей; в 2014 году - 6860,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; Приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению; 2.7. в подпрограмме "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передающихся половым путем" на 2012-2014 годы (приложение N 5 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств областного бюджета 7550,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 7550,0 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них за счет средств областного бюджета 7550,0 тыс. рублей, в том числе: в 2012 году - 3150,0 тыс. рублей; в 2013 году - 2400,0 тыс. рублей; в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению; 2.8. в подпрограмме "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012-2014 годы (приложение N 6 к Программе): в паспорте Подпрограммы: после позиции "Наименование Подпрограммы" дополнить позицией следующего содержания: Заказчик-координатор Управление здравоохранения области Подпрограммы позицию "Заказчик Подпрограммы" дополнить словами "Управление инвестиций области"; позицию "Объемы и источники финансирования" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей)"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 429763,280 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 279305,780 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 150457,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 45787,5 тыс. рублей), в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 279305,780 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 69320,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 35000.0 тыс. рублей); в 2013 году - 32550,0 тыс. рублей; в 2014 году - 48587,5 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 10787,5 тыс. рублей). Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 7 к настоящему постановлению; 2.9. в подпрограмме "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области на 2012-2014 годы" (приложение N 7 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 33797.1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30375,0 тыс. рублей"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 33797,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 3422,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 30375,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 3422,1 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 9425,0 тыс. рублей; в 2013 году - 10160,0 тыс. рублей; в 2014 году - 10790,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 8 к настоящему постановлению; 2.10. в подпрограмме "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы (приложение N 8 к Программе): в паспорте Подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 166350,0 тыс. рублей."; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 186647,5 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 20297,5 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 166350,0 тыс. рублей, в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 10297,5 тыс. рублей; в 2013 году - 5000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 5000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 51250,0 тыс. рублей; в 2013 году - 55050,0 тыс. рублей; в 2014 году - 60050,0 тыс. рублей. Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 9 к настоящему постановлению; 2.11. в подпрограмме "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014 годы (приложение N 9 к Программе): в паспорте Подпрограммы: позицию "Заказчики Подпрограммы" дополнить словами "Управление инвестиций области"; позицию "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам:"; раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета и областного бюджета. Общие затраты на реализацию мероприятий Подпрограммы составляют 151090,3 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе за счет средств федерального бюджета 18020,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 133070,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 60985,2 тыс. рублей), в том числе по годам: за счет средств федерального бюджета: в 2012 году - 14020,1 тыс. рублей; в 2013 году - 2000,0 тыс. рублей; в 2014 году - 2000,0 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета: в 2012 году - 33672,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 5627,0 тыс. рублей); в 2013 году - 22330,0 тыс. рублей; в 2014 году - 77068,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 55358,2 тыс. рублей). Объемы и источники финансирования Подпрограммы приведены в приложении N 1 к Подпрограмме."; приложение N 1 "Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012-2014 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 10 к настоящему постановлению. 3. Внести в долгосрочную целевую программу "Снижение смертности и инвалидности от сосудистых заболеваний мозга и инфаркта миокарда в Тамбовской области на 2010-2012 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 04.03.2010 N 235 (в редакции от 21.06.2010), следующие изменения: 3.1. в паспорте Программы: позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: Объемы и источники Общий объем финансирования Программы финансирования составляет 581387,846 тыс. рублей (в ценах Программы соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета - 236410,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2010 год - 236410,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 344976,946 тыс. рублей<*>, в том числе по годам: 2010 год - 157400,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 84500,0 тыс. рублей); 2011 год - 161570,711 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 144805,011 тыс. рублей); 2012 год - 26006,235 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 9000,0 тыс. рублей); <*> из них 238305,011 тыс. рублей предусмотрено в лимитах областной адресной инвестиционной программы 3.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов. Общие затраты на реализацию мероприятий Программы составляют 581387,846 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе: за счет средств федерального бюджета: в 2010 году - 236410,9 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета<*>: в 2010 году - 157400,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 84500,0 тыс. рублей); в 2011 году - 161570,711 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 144805,011 тыс. рублей); в 2012 году - 26006,235 тыс. рублей (в том числе за счет средств ОАИП - 9000,0 тыс. рублей). <*> из них 238305,011 тыс. руб. предусмотрено в лимитах областной адресной инвестиционной программы. Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении 1 к Программе; 3.3. приложение N 1 "Перечень мероприятий Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 11 к настоящему постановлению. 4. Внести в Целевую программу Тамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы" (далее - Программа), утвержденную постановлением администрации области от 30.12.2011 N 1991, следующие изменения: 4.1. в паспорте Программы: Объем и источники финансирования Программы позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: Программа финансируется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования 10050,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1380,0 тыс. рублей; 2013 год - 3810,0 тыс. рублей; 2014 год - 4860,0 тыс. рублей. При формировании проекта областного бюджета на соответствующий год объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета 4.2. раздел 4 "Обоснование ресурсного обеспечения Программы" изложить в следующей редакции: "Программа рассчитана на период 2012-2014 годы и реализуется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования Программы 10050,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 1380,0 тыс. рублей; 2013 год - 3810,0 тыс. рублей; 2014 год-4860,0 тыс. рублей. Объемы и источники, финансирования Программы приведены в приложение N 1 к Программе. При формировании проектов областных бюджетов на соответствующий год объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей областного бюджета."; 4.3. приложение N 1 "Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 12 к настоящему постановлению. 5. Опубликовать настоящее постановление в газете "Тамбовская жизнь". Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Система мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Формирование здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Тамбовской области, включая сокращение потребления алкоголя и табака, на 2012-2014 годы" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, |Источники | Объем финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы |Ответственные мероприятие |финансиро-| (тыс. рублей) |выпол-|--------------------------------------|за выполнение | вания |---------------------------------|нения |наименование |единица | целевое | | | Всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | | | |------------------------| | | |(последний | | | |2012 год| 2013 | 2014 | | | | год | | | | | год | год | | | |реализации | | | | | | | | | |Программы) | -----------------------+----------+--------+--------+-------+-------+------+--------------+---------+-------------+--------------- 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: совершенствование работы по выявлению факторов риска развития заболеваний у населения Тамбовской области Задача: внедрение и эффективное использование современных медико-профилактических технологий в деятельность учреждений здравоохранения области 1.1.1. Приобретение Областной 2012 - Количество Единиц 2012 г. - Управление оборудования, бюджет 1610,0 560,0 525,0 525,0 2014 поставленного 11 здравоохранения расходных материалов, годы оборудования 2013 г. - области вычислительной 24 техники, федераль- 2014 г. - полиграфической ный бюджет 1567,1 1567,1 0 0 24 продукции для Центров здоровья и отделений медицинской профилактики 1.1.2. Приобретение Областной 1000,0 0,0 500,0 500,0 Количество Единиц 2013 г. - 1 Управление автотранспорта для бюджет поставленного 2014 г. - 1 здравоохранения выездной формы автотран- области работы спорта Итого: 4177,1 2127,1 1025,0 1025,0 в том числе: областной бюджет 2610,0 560,0 1025,0 1025,0 федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0,0 0,0 1.2. Задача: поддержание высокого профессионального уровня специалистов Центров здоровья 1.2.1. Обучение и Областной 120,0 40,0 40,0 40,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 2 Управление подготовка кадров, бюджет 2014 обученных 2013 г. - 2 здравоохранения участвующих в годы специалистов 2014 г. - 2 области реализации мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан области 1.2.2. Участие Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 0 Управление специалистов центров бюджет 2014 принявших 2013 г. - 1 здравоохранения здоровья и отделений годы участие 2014 г. - 1 области профилактики в конгрессах, конференциях, симпозиумах по вопросам формирования здорового образа жизни в соответствии с тематикой и планами их проведения Итого: Областной 160,0 40,0 60,0 60,0 бюджет 2. Цель: сохранение и укрепление индивидуального здоровья населения Тамбовской области, формирование навыков здорового образа жизни, профилактика алкоголизма и табакокурения 2.1. Задача: информирование населения о вредных и опасных для здоровья человека факторах, пропаганда здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, обучение граждан гигиеническим навыкам и мотивирование их к ведению здорового образа жизни 2.1.1. Обеспечение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Штук 2012 г. - 0 Управление населения бюджет 2014 изданного 2013 г. - здравоохранения информационно- годы материала 200 области разъяснительными 2014 г. - материалами о вредных 200 последствиях потребления табака, а также о способах преодоления табачной зависимости 2.1.2. Проведение Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 4 Управление социологических бюджет финансирования 2014 опросов 2013 г. - 4 здравоохранения опросов по выявлению годы 2014 г. - 4 области распространенности табачной зависимости в городах и районах области 2.1.3. Организация Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 2 Управление специалистами Центров бюджет 2014 проведенных 2013 г. - 4 здравоохранения здоровья конференций, годы мероприятий 2014 г. - 4 области обучающих семинаров, лекций по вопросам пропаганды здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака, для медицинских работников различных служб и ведомств 2.1.4. Подготовка и Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единица 2012 г. - Управление размещение бюджет финансирования 2014 информации- 120 пресс-службы и информационных годы онных 2013 г. - информации материалов и материалов, 130 администрации социальной рекламы, размещенных 2014 г. - области направленных на в 140 профилактику региональных алкоголизма и средствах пропаганду здорового массовой образа жизни, в информации средствах массовой информации 2.1.5. Информирование Областной В пределах текущего 2012 - Количество Количес- 2012 г. - 4 Управление населения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- тво 2013 г. - 6 здравоохранения последствиях годы репортажей, 2014 г. - 7 области, злоупотребления статей в управление алкогольной печатных пресс-службы и продукцией изданиях, в информации сети Интернет администрации области Итого: Областной 80,0 0 40,0 40,0 бюджет 2.2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике алкоголизма 2.2.1. Информирование Областной В пределах текущего 2012 - Количество Количес- 2012 г. - 4 Управление населения о негативных бюджет финансирования 2014 теле-радио- тво 2013 г. - 6 здравоохранения последствиях годы репортажей, 2014 г. - 1 области, злоупотребления статей в управление алкогольной печатных пресс-службы и продукцией изданиях, в информации сети Интернет администрации области 2.2.2. Конкурс мини- Областной В пределах текущего 2012 - Количество Единиц 2012 г. - 1 Управление проектов среди бюджет финансирования 2014 конкурсов 2013 г. - 2 образования и общеобразовательных годы 2014 г. - 3 науки области учреждений, имеющих статус "Школа здоровья", "Формирование культуры здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений" 2.2.3. Областной Областной 45,0 0,0 15,0 30,0 2012 - Количество Человек 2012 г. - 0 Управление конкурс плакатов, бюджет 2014 участников 2013 г. - образования и листовок и годы конкурса 100 науки области информационных 2014 г. - буклетов "Твое 200 здоровье в твоих руках" Итого: Областной 45,0 0 15,0 30,0 бюджет Всего: 4462,1 2167,1 1140,0 1155 в том числе: областной бюджет 2895,0 600,0 1140,0 1155,0 федеральный бюджет 1567,1 1567,1 0 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вакцинопрофилактика" на 2012-2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования, всего |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики п/п | мероприятия |финансирова-| (тыс. руб) |выпол- |----------------------------------| подпрограммы, | | ния |------------------------------------|нения | наименование | единица |целевое |ответственные за | | | всего | в том числе | | |измерения |значение| выполнение | | | |--------------------------| | | | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: обеспечение эпидемиологического благополучия населения Тамбовской области путем снижения уровня заболеваемости инфекциями, управляемыми средствами специфической профилактики 1. Задача: поддержание оптимального уровня охвата профилактическими прививками 1.1. Приобретение областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 - Охват процент не Управление вакцинных препаратов бюджет 2014 профилакти- менее здравоохранения для иммунизации ческими 96% области населения прививками национального федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0 календаря бюджет профилактических прививок и национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям Итого областной 23770,0 9170,0 7100,0 7500,0 2012 - бюджет 2014 Итого федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0 2012 - бюджет 2014 Всего 273770,0 89170,0 92100,0 92500,0 2. Задача: создание эффективной системы транспортировки и хранения вакцинных препаратов при осуществлении принципа "холодовой цепи" 2.1. Приобретение областной 2980,0 730,0 1120,0 1130,0 2012 - Отсутствие количест- отсутст- Управление холодильного бюджет 2014 заболевае- во вие здравоохранения оборудования для мости случаев области хранения вакцинных населения препаратов области корью, дифтерией, 2.2. Приобретение областной 750,0 230,0 250,0 270,0 2012 - полиомие- термоиндикаторов для бюджет 2014 литом, контроля соблюдения брюшным "холодовой цепи" тифом, туляремией Итого областной 3730,0 960,0 1370,0 1400,0 2012 - бюджет 2014 3. Задача: повышение квалификации медицинских кадров по вопросам вакцинопрофилактики 3.1. Повышение областной В рамках текущего финансирования 2012 - Число человек 120 Управление квалификации бюджет 2014 обученных здравоохранения медицинских медицинских области работников по работников вопросам вакцинопрофилактики Итого областной 0 0 0 0 2012 - бюджет 2014 4. Задача: проведение санитарно-просветительной работы среди населения области по вопросам вакцинопрофилактики 4.1. Подготовка областной В рамках текущего финансирования 2012 - Число количест- 15 Управление публикаций в печати, бюджет 2014 публикаций в во здравоохранения выступлений по печати области телевидению и радио работниками Число количест- 12 Управление учреждений выступлений во здравоохранения здравоохранения по области телевидению и радио Итого областной 0 0 0 0 2012 - бюджет 2014 Всего областной 27500,0 10130,0 8470,0 8900,0 2012 - бюджет 2014 федеральный 250000,0 80000,0 85000,0 85000,0 бюджет Всего 277500,0 90130,0 93470,0 93900,0 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Артериальная гипертония" на 2012-2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие | финанси- | (тыс. рублей) | выпол- |------------------------------------|Подпрограммы, | рования |------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные | | Всего | в том числе по годам | | |измерения| значение |за выполнение | | |---------------------------| | | |(последний| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | | | | | | | | | |реализации| | | | | | | | | | Подпро- | | | | | | | | | | граммы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: Снижение числа заболеваний сосудистыми расстройствами головного мозга (цереброваскулярные болезни, включая инсульт) вследствие артериальной гипертонии и снижение смертности от ее осложнений 1. Задача: создание эффективной системы профилактики артериальной гипертонии в группах риска 1.1.1. Организация и областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012 год Число лиц, человек 23550 Управление оснащение "школ для бюджет обученных в здравоохранения больных текущем году области артериальной в "школах гипертонией" здоровья для больных артериальной гипертонией" Итого: областной 300,0 100,0 100,0 100,0 бюджет 2. Задача: совершенствование методов ранней диагностики, лечения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями 2.1. Оснащение областной 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 2012 - Число лиц с человек 17791 Управление медицинским и бюджет 2014 впервые в здравоохранения технологическим годы текущем году области оборудованием выявленной областных артериальной государственных гипертонией учреждений здравоохранения, федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0 оказывающих ный бюджет медицинскую помощь больным с артериальной гипертонией и ее осложнениями 2.2. Обучение врачей областной 300,0 100,0 100,0 100,0 2012 - Смертность количест- 415,3 Управление и среднего бюджет 2014 населения от во здравоохранения медицинского годы цереброваску- случаев области персонала, лярных на 100 оказывающих болезней тыс. медицинскую помощь населения больным с артериальной гипертонией 2.3. Профилактическая областной В пределах текущего финансирования 2012 - Смертность количест- 415,3 Управление работа в группах бюджет 2014 населения от во здравоохранения высокого риска годы цереброваску- случаев области (выявление факторов лярных на 100 риска и болезней тыс. ассоциированных населения заболеваний у больных с высоким риском осложнений артериальной гипертонии) 2.4. Проведение областной В пределах текущего финансирования 2012 - Смертность количест- 415.3 Управление семинаров с бюджет 2014 населения от во здравоохранения медицинскими годы цереброваску- случаев области работниками по лярных на 100 ранней диагностике, болезней тыс. лечению населения артериальной гипертонии и реабилитации больных с ее осложнениями Итого: областной 3300,0 1100,0 1100,0 1100,0 бюджет федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0 ный бюджет Итого по областной 3600,0 1200,0 1200,0 1200,0 подпрограмме: бюджет федераль- 2623,8 2623,8 0,0 0,0 ный бюджет Всего по 6223,8 3823,8 1200,0 1200,0 подпрограмме: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Анти ВИЧ/СПИД" на 2012-2014 годы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятия | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы - | ния |---------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое | ответственные за | | Всего | в том числе по годам | | | измерения| значение | выполнение | | |-----------------------------| | | | (последний | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | |Подпрограммы)| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: повышение продолжительности и качества жизни больных ВИЧ-инфекцией 1. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при ВИЧ-инфекции 1.1. Обеспечение областной 1350,0 450,0 450,0 450,0 2012 - Доля ВИЧ- процент 96 Управление искусственным бюджет 2014 инфицированных здравоохранения питанием детей, годы беременных области рожденных ВИЧ- женщин, инфицированными включенных в матерями программу профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-инфекции 1.2. Приобретение областной 13000,0 4000,0 4500,0 4500,0 2012 - Темп прироста процент 6,0 Управление средств диагностики бюджет 2014 ежегодного числа здравоохранения ВИЧ-инфекции, годы вновь зареги- области расходных материалов федеральный стрированных и диагностических бюджет 22548,1 10548,1 6000,0 6000,0 случаев ВИЧ- средств для проведения инфекции к диспансеризации уровню больных ВИЧ- предыдущего инфекцией года 1.3. Приобретение областной 540,0 150,0 180,0 210,0 2012 - антиретровирусных бюджет 2014 препаратов для годы проведения федеральный постконтактной бюджет 15000,0 5000,0 5000,0 5000,0 профилактики работникам областных государственных учреждений здравоохранения 1.4. Приобретение областной 2450,0 500,0 1700,0 250,0 2012 - оборудования для бюджет 2014 совершенствования годы диагностики ВИЧ- федеральный инфекции бюджет 1463,2 1463,2 0,0 0,0 Проведение семинаров областной В пределах текущего 2012 - с медицинскими бюджет финансирования 2014 работниками по годы раннему выявлению ВИЧ-инфицированных больных Строительство областной 7360,8 7360,8 0,0 0,0 областного бюджет государственного учреждения здравоохранения "Тамбовский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями" в г. Тамбове Итого: областной 24700,8 12460,8 6830,0 5410,0 бюджет федеральный 39011,3 17011,3 11000,0 11000,0 бюджет 2. Задача: стабилизация эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Тамбовской области 2.1. Обеспечение областной 2550,0 750,0 850,0 950,0 2012 - Охват лечением процент 98 Управление лекарственными бюджет 2014 больных ВИЧ- здравоохранения средствами больных годы инфекцией, области ВИЧ-инфекцией для нуждающихся в проведения лечения в терапии амбулаторных условиях Итого: областной 2550,0 750,0 850,0 950,0 бюджет Итого по областной 27250,8 13210,8 7680,0 6360,0 Подпрограмме: бюджет из них 7360,8 7360,8 0,0 0,0 областная адресная инвести- ционная программа федеральный 39011,3 17011,3 11000,0 11000,0 бюджет Всего по Подпрограмме: 66262,1 30222,1 18680,0 17360,0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Вирусные гепатиты" на 2012-2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчик мероприятия | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |--------------------------------------------|Подпрограммы, | ния |---------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственный | | Всего | в том числе по годам | | | измерения | значение |за выполнение | | |-----------------------------| | | |(последний год| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | реализации | | | | | | | | | | Подпрограммы)| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: снижение заболеваемости населения области вирусными гепатитами В и С Задача: совершенствование методов раннего выявления, диагностики и лечения вирусных гепатитов В и С 1.1. Приобретение областной 2012 - Заболеваемость Количество 0,70 Управление диагностических бюджет 5720,0 0,0 2860,0 2860,0 2014 острым случаев на здравоохране- средств, в том числе годы вирусным 100 тыс. ния области для скрининговых гепатитом В населения исследований для федеральный диагностики бюджет вирусных гепатитов В 8000,0 0,0 4000,0 4000,0 и С 1.2. Приобретение 2012 - Заболеваемость Количество медицинского областной 2060,0 1660,0 400,0 0,0 2014 острым случаев на лабораторного бюджет годы вирусным 100 тыс. оборудования для гепатитом С населения 1,34 областных государственных федеральный специализированных бюджет 6671,2 6671,2 0,0 0,0 учреждений Управление здравоохранения с Количество здравоохране- целью диагностики Заболеваемость случаев на ния области вирусных гепатитов В хроническими 100 тыс. и С вирусными населения 57,8 гепатитами В и 1.3. Обеспечение 2012 - С противовирусными областной 2014 препаратами и бюджет 12000,0 4000,0 4000,0 4000,0 годы гепатопротекторами (фосфоглив) больных хроническими вирусными гепатитами В и С в амбулаторных условиях Итого: областной 19780,0 5660,0 7260,0 6860,0 бюджет федеральный 14671,2 6671,2 4000,0 4000,0 бюджет 2. Задача: совершенствование методов профилактики вирусных гепатитов В и С 2.1. Проведение областной В рамках текущего финансирования 2012 - Заболеваемость Количество Управление семинаров с бюджет 2014 острым на 100 тыс. здравоохране- медицинскими годы вирусным населения 0,70 ния области работниками по гепатитом В раннему выявлению Количество и диагностике Заболеваемость на 100 тыс. вирусных гепатитов В острым населения 1,34 и С вирусным гепатитом С Количество на 100 тыс. Заболеваемость населения хроническими 57,8 вирусными гепатитами В и С Итого по областной 19780,0 5660,0 7260,0 6860,0 Подпрограмме: бюджет федеральный 14671,2 6671,2 4000,0 4000,0 бюджет Всего по 34451,2 12331,2 11260,0 10860,0 Подпрограмме: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Предупреждение распространения в Тамбовской области инфекций, передаваемых половым путем" на 2012-2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики, мероприятия | Финанси- | (тыс. рублей) | выпол- |-------------------------------------------| ответственные за | рования |-----------------------------------| нения | наименование | единица | целевое | выполнение | | Всего | в том числе по годам | | | измерения | значение | | | |--------------------------| | | | 2014 год | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: снижение уровня заболеваемости населения Тамбовской области инфекциями, передаваемыми половым путем Задача: повышение эффективности качества диагностики и лечения с учетом результатов мониторинга изменчивости возбудителей и внешнего контроля качества диагностики инфекций, передаваемых половым путем, продолжение развития современной системы эпидемиологического учета заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем Проведение мониторинга областной в рамках текущего финансирования 2012 год Доля областных процент 100 Управление изменчивости бюджет государственных здравоохранения возбудителей инфекций, учреждений области предаваемых половым здравоохранения путем области, осуществляющих мониторинг изменчивости возбудителей инфекций, передаваемых половым путем в общем числе учреждений дермато- венерологического профиля Оснащение холодильным областной 800,0 300,0 300,0 200,0 2012 - Доля медицинских процент 100 Управление оборудованием бюджет 2014 учреждений здравоохранения дерматовенерологической годы области, области службы области для осуществляющих проведения мониторинга мониторинг заболеваемости заболеваемости инфекциями, населения передаваемыми половым инфекциями, путем. передаваемыми половым путем, от числа учреждений, оказывающих дермато- венерологическую помощь Итого: областной 800,0 300,0 300,0 200,0 бюджет Задача: внедрение современных методов диагностики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, с целью повышения доступности и совершенствования специализированной медицинской помощи при инфекциях, передаваемых половым путем, на территории Тамбовской области 2.1. Приобретение областной 4500,0 1500,0 1500,0 1500,0 2012 - Уровень количество 28,0 Управление ингредиентов для бюджет 2014 заболеваемости случаев на здравоохранения современной годы сифилисом 100 тыс. области лабораторной диагностики населения инфекций, передаваемых половым путем Уровень количество 4,8 Управление заболеваемости случаев на здравоохранения детей сифилисом 100 тыс. области детского населения 2.2. Оснащение областной 2250,0 1350,0 600,0 300,0 Уровень количество 1,4 медицинским бюджет заболеваемости случаев на оборудованием детей гонореей 100 тыс. дерматовенерологической детского службы области населения Итого: областной 6750,0 2850,0 2100,0 1800,0 бюджет ВСЕГО: областной 7550,0 3150,0 2400,0 2000,0 бюджет -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие онкологической помощи в Тамбовской области" на 2012 - 2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задачи, | Источники | Объемы финансирования (тыс. рублей) | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятия | финансирова- |-------------------------------------------| выпол- |---------------------------------------------| Подпрограммы, | ния | всего | в том числе по годам: | нения | наименование | единица | целевое | ответственные за | | |-------------------------------| | | измерения | значение | выполнение | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | (последний | | | | | | | | | | год | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | |Подпрограммы)| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: снижение инвалидности и смертности при злокачественных новообразованиях 1. Задача: совершенствование организации онкологической помощи 1.1. Развитие и областной В пределах текущего финансирования 2012- Доля умерших от Управление совершенствование бюджет 2014 злокачественных процент 73,0 здравоохранения информационно- годы новообразований области пропагандистской в течение года с деятельности среди момента населения по вопросам установления профилактики и раннего диагноза в общем выявления числе больных, злокачественных впервые взятых на новообразований учет в предыдущем году 1.2. Расширение областной В пределах текущего финансирования 2012- Активная Управление популяционного бюджет 2014 выявляемость процент 27,5 здравоохранения регистра больных с годы злокачественных области онкологическими новообразований заболеваниями, создание госпитального регистра больных злокачественными новообразованиями 1.3. Подготовка кадров областной 2012- Обеспеченность Управление медицинских бюджет 540,0 340,0 100,0 100,0 2014 пациентов процент 99,4 здравоохранения работников для годы онкологического области первичных профиля в онкологических течение 1 года с кабинетов и областного момента государственного установления онкологического диагноза диспансера диспансерным осмотром не реже 1 раза в 3 месяца 1.4. Организация областной 2012- Активная Управление конференций, бюджет 300,0 100,0 100,0 100,0 2014 выявляемость процент 27,5 здравоохранения семинаров по годы злокачественных области актуальным вопросам новообразований онкологии Итого областной 840,0 440,0 200,0 200,0 бюджет 2. Задача: Совершенствование методов профилактики, раннего выявлении, диагностики, лечения опухолевых и предраковых заболеваний 2.1. Приобретение областной 2012- Пятилетняя Управление диагностических бюджет 14000,0 4000,0 5000,0 5000,0 2014 выживаемость процент 51,5 здравоохранения средств для проведения годы больных со области иммуногистохимических злокачественными анализов для новообразова- уточняющей ниями диагностики онкологических заболеваний на базе Тамбовского областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Патолого- анатомическое бюро" 2.2. Организация областной 2012- Доля больных с Управление маммографического бюджет 1500,0 500,0 500,0 500,0 2014 визуальными процент 73,0 здравоохранения скрининга рака годы локализациями области молочной железы злокачественных новообразований, выявленных на I и II стадиях заболевания, в общем числе больных с визуальными локализациями опухоли, впервые взятых на учет Итого областной 15500,0 4500,0 5500,0 5500,0 бюджет 3. Задача: укрепление материально-технической базы онкологической службы, обеспечение современного уровня лечения и реабилитации больных посредством внедрения новейших медицинских технологий 3.1. Строительство областной 45787,5 35000,0 0,0 10787,5 2012- Количество единиц 1 Управление корпуса лучевой бюджет в 2014 введенных здравоохранения терапии рамках годы объектов области, государственного областной учреждения адресной управление здравоохранения инвестицион- инвестиций "Тамбовский областной ной программы области онкологический диспансер", в том числе проектно-сметная документация 3.2. Приобретение областной 2012- Смертность от количест- 235,2 Управление лекарственных средств бюджет 27530,0 5130,0 10800,0 11600,0 2014 злокачественных во здравоохранения для лечения больных годы новообразований случаев области злокачественными на 100 заболеваниями в тыс. амбулаторных условиях населен- ия 3.3. Приобретение областной 2012- Смертность количест- Управление современных таргетных бюджет 36400,0 11250,0 12150,0 13000,0 2014 населения во 98,0 здравоохранения препаратов, годы трудоспособного случаев области назначаемых для возраста от на 100 высокотехнологичных злокачественных тыс. схем химиотерапии новообразований населен- ия 3.4. Оснащение областной 24400,0 13000,0 3900,0 7500,0 2012- Доля умерших от процент Управление областных бюджет 2014 злокачественных 73,0 здравоохранения государственных годы новообразований области учреждений в течение года с здравоохранения, федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0 момента оказывающих бюджет установления онкологическую диагноза в общем помощь, медицинским и числе больных, технологическим впервые взятых на оборудованием, учет в проведение предыдущем году капитального ремонта помещений Итого: областной 134117,5 64380,0 26850,0 42887,5 бюджет федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0 бюджет Всего: 413423,28 343685,78 26850,0 42887,5 областной 150457,5 69320,0 32550,0 48587,5 Всего: бюджет из них 45787,5 35000,0 0,0 10787,5 областная адресная инвести- ционная программа федеральный 279305,78 279305,78 0,0 0,0 бюджет Всего по Подпрограмме: 429763,28 348625,78 32550,0 48587,5 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Развитие психиатрической службы в Тамбовской области" на 2011-2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие | финансирован- | (тыс. рублей) | выпол- |---------------------------------------------| Подпрограммы, | ия |---------------------------------------| нения | наименование |единица | целевое |ответственные за | | всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | исполнение | | |-----------------------------| | | |(последний год| | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | реализации | | | | | | | | | | Подпрограммы)| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Цель: развитие комплексной системы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах 1. Задача: совершенствование методов профилактики психических расстройств, реализация консультативной помощи населению по вопросам охраны психического здоровья. 1.1. Санитарно- областной В рамках текущего финансирования 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управление просветительская бюджет 2014 нуждающихся в здравоохранения работа среди годы стационарной области населения и психиатрической медицинских помощи, в общем работников числе наблюдаемых первичного звена в больных плане профилактики психических расстройств 1.2. Обеспечение областной 22800,0 6500,0 8000,0 8300,0 2012 - Доля повторных в процент 22,0 Управление лекарственными бюджет 2014 течение года здравоохранения средствами больных годы госпитализаций в области с психическими психиатрический заболеваниями для стационар к общему проведения лечения числу в амбулаторных госпитализированн- условиях ых больных Итого: областной 22800,0 6500,0 8000,0 8300,0 бюджет 2. Задача: совершенствование методов диагностики, лечения и реабилитации при психических расстройствах и внедрение деятельности полипрофессиональных бригад в условиях психиатрического стационара, психоневрологического диспансера 2.1. Более широкое областной В рамках текущего финансирования 2012 - Доля пациентов, процент 21,5 Управление внедрение бригадных бюджет 2014 охваченных здравоохранения форм оказания годы бригадными области психиатрической формами оказания помощи, психиатрической психосоциальной помощи, в общем терапии и числе наблюдаемых психосоциальной пациентов реабилитации 2.2. Оснащение областной 7200,0 2800,0 2000,0 2400,0 2012 - Средняя койко- 68,7 Управление областных бюджет 2014 продолжительность дни здравоохранения государственных годы лечения больного в области учреждений стационаре здравоохранения, федеральный 3422,1 3 422,1 0,0 0,0 оказывающих бюджет психиатрическую помощь, медицинским и технологическим оборудованием 2.3. Повышение областной 375,0 125,0 160,0 90,0 2012 - Доля больных, процент 25,0 Управление квалификации бюджет 2014 нуждающихся в здравоохранения врачей-психиатров и годы стационарной области обучение среднего психиатрической медицинского помощи, в общем персонала вопросам числе наблюдаемых диагностики, лечения больных и профилактики психических заболеваний Итого: областной 7575,0 2925,0 2160,0 2490,0 бюджет Итого: Федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0 бюджет Итого по областной 30375,0 9425,0 10160,0 10790,0 Подпрограмме: бюджет федеральный 3422,1 3422,1 0,0 0,0 бюджет Всего по 33797,1 12847,1 10160,0 10790,0 Подпрограмме: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Сахарный диабет" на 2012-2014 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие |финансирова-| (тыс. рублей) | выпол- |------------------------------------| Подпрограммы, | ния |----------------------------------------| нения |наименование|единица | целевое | ответственные за | | всего | в том числе по годам | | |измерения| значение | исполнение | | |-----------------------------| | | | (последний | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | | | | | | | | | | реализации | | | | | | | | | |Подпрограммы)| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: повышение продолжительности жизни и улучшение качества жизни больных сахарным диабетом 1. Задача: совершенствование методов профилактики и диагностики сахарного диабета, лечения и реабилитации больных сахарным диабетом Обеспечение областной 164800,0 49800,0 55000,0 60000,0 2012 - Доля процент 40,0 Управление лекарственными бюджет 2014 осложнений здравоохранения средствами годы при области больных сахарным федеральный сахарном диабетом для бюджет 14600,0 4600,0 5000,0 5000,0 диабете проведения лечения в амбулаторных условиях и обеспечение детей, больных сахарным диабетом и не включенных в федеральный регистр, средствами самоконтроля Итого: областной 164800,0 49800,0 55000,0 60000,0 бюджет федеральный 14600,0 4600,0 5000,0 5000,0 бюджет 2. Задача: совершенствование мероприятий по профилактике, ранней диагностике осложнений и организации лечения больных сахарным диабетом 2.1. Информационно- областной В рамках текущего финансирования 2012 - Средняя Управление разъяснительная бюджет 2014 продолжите- здравоохранения работа по годы льность области профилактике и жизни раннему выявлению страдающих сахарного диабета сахарным среди населения с диабетом привлечением типа 1 средств массовой мужчин лет 58,2 информации женщин лет 61,3 Средняя продолжите- льность жизни страдающих сахарным диабетом типа 2 мужчин лет 72,2 женщин лет 75,3 2.2. Тематическое областной 150,0 50,0 50,0 50,0 2012 - повышение бюджет 2014 квалификации годы врачей- эндокринологов и среднего медицинского персонала первичного звена по раннему выявлению сахарного диабета Итого: областной 1550,0 1450,0 50,0 50,0 бюджет 2.3. Оснащение областной 1400,0 1400,0 0,0 0,0 медицинским и бюджет технологическим оборудованием федеральный 5697,5 5697,5 0,0 0,0 областных бюджет государственных учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сахарным диабетом федеральный 5697,5 5697,5 0,0 0,0 бюджет Итого по областной 166350,0 51250,0 55050,0 60050,0 Подпрограмме бюджет федеральный 20297,5 10297,5 5000,0 5000,0 бюджет Всего по 186647,5 61547,5 60050,0 65050,0 Подпрограмме ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Подпрограммы "Защита населения Тамбовской области от туберкулеза" на 2012 - 2014 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования |Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие | финансирова- | (тыс. рублей) |выпол- |-------------------------------------------| Подпрограммы, | ния |----------------------------------------|нения | наименование | единица | целевое |ответственные за | | Всего | в том числе по годам | | | измерения |значение | выполнение | | |------------------------------| | | |(последний | | | | 2012 | 2013 | 2014 | | | | год | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | |Подпрограм-| | | | | | | | | | мы) | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Цель: снижение уровня смертности от туберкулеза 1.1.. Задача: совершенствование мероприятий по выявлению и организации лечения больных туберкулезом 1.1.1. Совершенствование областной 15600,0 5200,0 5200,0 5200,0 2012 - Уровень количество 10,8 Управление организации лечения бюджет 2014 смертности от случаев на здравоохранения больных туберкулезом: годы туберкулеза 100 тыс. области приобретение населения противотуберкулезных федеральный препаратов для бюджет амбулаторного лечения 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 1.1.2. Приобретение областной 2012 - расходных материалов бюджет 1260,0 400,0 420,0 440,0 2014 для передвижных годы флюорографических установок с целью проведения профилактических осмотров населения области 1.1.3. Приобретение областной 2012 - туберкулина и бюджет 2014 диаскинтеста для 6600,0 1400,0 2300,0 2900,0 годы обеспечения охвата туберкулиндиагностикой детей и подростков 1.1.4. Выступления в областной В рамках текущего финансирования 2012 - средствах массовой бюджет учреждений 2014 информации по годы профилактике туберкулеза; распространение листовок, памяток по профилактике туберкулеза; туберкулез и ВИЧ-инфекция 1.1.5. Повышение Областной 2640,0 480,0 680,0 1480,0 2012 - профессиональной бюджет 2014 квалификации врачей и годы средних медицинских работников по вопросам противотуберкулезной работы Итого: областной 26100,0 7480,0 8600,0 10020,0 бюджет федеральный 6000,0 2000,0 2000,0 2000,0 бюджет 1.2. Задача: укрепление материально-технической базы противотуберкулезных учреждений области 1.2.1. Реконструкция областной 60985,2 5627,0 0,0 55358,2 2012 - Доля больных с Управление помещений бюджет в 2014 прекратившимся здравоохранения государственного рамках годы бактерио- области, учреждения областной выделением здравоохранения адресной среди больных с управление "Тамбовский областной инвестицион- заразными инвестиций противотуберкулезный ной программы формами области диспансер", в том числе туберкулеза, проектно-сметная состоящими на документация диспансерном учете 1.2.2. Приобретение областной 2012 - процент 45,0 Управление расходных материалов бюджет 13800,0 4150,0 4600,0 5050,0 2014 здравоохранения для обеспечения работы годы области бактериологических лабораторий областных государственных противотуберкулезных учреждений 1.2.3. Приобретение областной 16428,71 12228,710 3500,0 700,0 2012 - медицинского и бюджет 2014 технологического 12020,1 12020,1 0,0 0,0 годы оборудования для федеральный областных бюджет государственных противотуберкулезных учреждений Итого: областной 30228,71 16378,71 8100,0 5750,0 бюджет федеральный 12020,1 12020,1 0,0 0,0 бюджет 2. Цель: снижение уровня заболеваемости туберкулезом 2.1. Задача: проведения в противотуберкулезных учреждениях области мероприятий по профилактике профессиональной заболеваемости 2.1.1. Обеспечение областной 2012 - Заболеваемость Количество 65,5 Управление областных бюджет 2014 туберкулезом случаев на здравоохранения государственных 9446,29 2226,29 3530,0 3690,0 годы населения 100 тыс. области противотуберкулезных области населения учреждений средствами индивидуальной защиты, медицинским и технологическим оборудованием 2.1.2. Расходы на областной 4210,0 1260,0 1400,0 1550,0 2012 - обработку очагов бюджет 2014 туберкулезной инфекции годы Итого: областной 13656,29 3486,29 4930,0 5240,0 бюджет 2.2. Задача: совершенствование реабилитационных мероприятий для детей из групп повышенного риска по заболеванию туберкулезом 2.2.1. Проведение областной 2100,0 700,0 700,0 700,0 2012 - Удельный вес процент 7,2 Управление лечебно- бюджет 2014 детей, образования и профилактических годы охваченных науки области мероприятий в областных профилактическим государственных лечением в противотуберкулезных областных учреждениях системы государственных образования и противотубер- обеспечение кулезных дополнительным учреждениях питанием детей группы системы риска по туберкулезу образования Итого областной 2100,0 700,0 700,0 700,0 бюджет Итого по Подпрограмме областной 133070,2 33672,0 22330,0 77068,2 бюджет из них 60985,2 5627,0 0,0 55358,2 областная адресная инвестицион- ная программа федеральный 18020,1 14020,1 2000,0 2000,0 бюджет Всего по Подпрограмме 151090,3 47692,1 24330,0 79068,2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 11 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Программы ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, | Источники | Объемы финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие |финансирования | (тыс. рублей) | выпол- |--------------------------------------| Программы, | |------------------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные за | | Всего | в том числе по годам | | | измерения |значение | выполнение | | |-----------------------------------| | | |(последний| | | | 2010 | 2011 | 2012 | | | | год | | | | | | | | | |реализации| | | | | | | | | |Программы)| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: совершенствование системы медицинской помощи больным с заболеваниями системы кровообращения на всех этапах ее оказания 1. Задача: создание инфраструктуры для оказания медицинской помощи больным с острым нарушением коронарного и мозгового кровообращения 1.1. Строительство и Областной 2010- снижение процент 15,3 Управление реконструкция бюджет в 2012 показателя здравоохранения зданий и помещений рамках годы летальности области учреждений областной от острого здравоохранения адресной инфаркта области, в том числе: инвестиционной миокарда программы строительство 33485,95 19000,0 14485,95 0,0 снижение 16,6 помещений под показателя размещение летальности первичных от инсульта сосудистых отделений муниципального учреждения здравоохранения (далее - МУЗ) "Моршанская центральная районная больница", в т. ч. проектно- сметная документация (далее - ПСД); реконструкция 18228,35 5000,0 13228,35 0,0 зданий и помещений МУЗ "Центральная районная больница" г. Уварово под размещение первичных сосудистых отделений, в т. ч. ПСД; реконструкция 181090,711 55000,0 117090,711 9000,0 помещений государственного учреждения здравоохранения "Тамбовская областная больница" под размещение регионального сосудистого центра, в т. ч. ПСД 1.2. Подготовка Областной 5500,0 5500,0 0,0 0,0 2010 г. снижение процент 15,3 Управление помещений МУЗ бюджет показателя здравоохранения "Мичуринская летальности области, городская больница от инсульта и им. С.С.Брюхоненко" острого управление с целью размещения инфаркта инвестиций первичных миокарда области сосудистых отделений Всего: 238305,011 84500,0 144805,011 9000,0 1.3. Приобретение Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0 2010- снижение количество 1040,0 Управление медицинского бюджет 2012 смертности случаев на здравоохранения оборудования для годы населения 100 тыс. области первичных области от населения сосудистых заболеваний отделений и системы регионального крово- сосудистого центра в областной 85889,516 70100,0 9312,7 6476,816 обращения соответствии с бюджет табелем оснащения учреждений соответствующего профиля 1.4. Подготовка Областной 2083,0 1000,0 583,0 500,0 2010- кадров медицинских бюджет 2012 работников для годы первичных сосудистых отделений и регионального сосудистого центра 1.5. Оснащение Областной 600,0 300,0 300,0 0,0 2010- автомобилей скорой бюджет 2012 медицинской годы помощи, кардиологических бригад первичных сосудистых отделений медицинским оборудованием 1.6. Закупка Областной 18099,419 1500,0 6570,0 10029,419 2010- лекарственных бюджет 2012 препаратов для годы проведения тромболитической терапии бригадами скорой медицинской помощи Итого: 581387,846 393810,9 161570,711 26006,235 в том числе: Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0 бюджет областной 344976,946 157400,0 161570,711 26006,235 бюджет из них 238305,011 84500,0 144805,011 9000,0 областная адресная инвестиционная программа 2. Задача: совершенствование методов профилактической и реабилитационной работы, направленной на снижение факторов риска сосудистых осложнений у больных, перенесших нарушение коронарного и мозгового кровообращения 2.1. Создание В пределах бюджетного финансирования 2010- снижение количество 162,0 Управление Регистра больных с 2012 числа лиц случаев на здравоохранения острым нарушением годы трудо- 100 тыс. области коронарного и способного населения мозгового возраста с трудоспо- кровообращения заболеваниям- собного и органов возраста крово- обращения, впервые признанных инвалидами 2.2. Развитие и В пределах бюджетного финансирования 2010- совершенствование 2012 информационно- годы пропагандистской деятельности среди населения по вопросам профилактики развития сосудистых осложнений у больных, перенесших нарушение коронарного и мозгового кровообращения Итого: 0,0 0,0 0,0 0,0 Всего: 581387,846 393810,9 161570,711 26006,235 в том числе: Федеральный 236410,9 236410,9 0,0 0,0 бюджет областной 344976,946 157400,0 161570,711 26006,235 бюджет из них: 238305,011 84500,0 144805,011 9000,0 областная адресная инвестиционная программа ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков ПРИЛОЖЕНИЕ N 12 к постановлению администрации области от 12.09.2012 N 1098 Перечень мероприятий Целевой программы Тамбовской области "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Тамбовской области на 2012-2014 годы" ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель, задача, | Источники | Объем финансирования | Сроки | Основные целевые индикаторы | Заказчики мероприятие | финансирова- | (тыс. рублей) | выпол- |---------------------------------------| Программы - | ния |----------------------------------------| нения | наименование | единица | целевое |ответственные за | | Всего | в том числе по годам | | | измерения| значение | выполнение | | |------------------------------| | | |(последний| | | | 2012 год | 2013 | 2014 | | | | год | | | | | год | год | | | |реализации| | | | | | | | | |Программы)| ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Цель: Снижение степени распространения наркомании и наркопреступности в Тамбовской области до уровня минимальной опасности для общества 1. Задача: Методическое обеспечение антинаркотической деятельности, повышение профессионального уровня специалистов в сфере профилактики наркомании, лечения и реабилитации наркозависимых 1.1. Проведение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Увеличение человек 300 Управление областных заседаний бюджет 2014 числа педагогов, образования и "круглых столов", годы обучающихся, науки области семинаров, научно- родителей, практических привлеченных к конференций по участию вопросам профилактики наркомании среди несовершеннолетних 1.2. Проведение Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - Количество наиме- 3 ежегодно Управление областного конкурса на бюджет 2014 наименований нование образования и лучшее учебно- годы изданных науки области методическое пособие по учебно- вопросам профилактики методических наркомании среди пособий по обучающихся вопросам профилактики наркомании среди обучающихся 1.3. Обеспечение Областной 100,0 0 50,0 50,0 2012 - Доля процент 100 Управление общеобразовательных бюджет 2014 обеспеченности образования и учреждений учебно- годы общеобразо- науки области методическими вательных пособиями по вопросам учреждений профилактики учебно- наркомании, методическими формированию пособиями здорового образа жизни 1.4. Проведение Областной 350,0 0 350,0 0 2013 год Количество человек 35 Управление выездного бюджет врачей здравоохранения сертификационного психиатров- области цикла наркологов, усовершенствования по прошедших наркологии обучение 1.5. Повышение Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Количество человек не менее Управление профессионального бюджет 2014 специалистов, 3-х ежегодно здравоохранения уровня специалистов в годы направленных области сфере профилактики на обучающие наркомании, лечения и мероприятия реабилитации наркозависимых Итого: 530, 0 0 440, 0 90, 0 2. Задача: Совершенствование системы лечения и реабилитации наркозависимых 2.1. Оснащение Областной 2380,0 380,0 1000,0 1000,0 2012 - Увеличение процент на 6,0% от Управление государственных бюджет 2014 количества лиц, человек базового здравоохранения учреждений годы прошедших показателя области здравоохранения лечение и (321) области, оказывающих реабилитацию наркологическую помощь, в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России N 225ан от 09.04.2010 "Об утверждении порядка оказания наркологической помощи населению Российской Федерации" 2.2. Совершенствование Областной 350,0 0 350,0 0 2012 Увеличение человек 100 Управление деятельности бюджет год числа пациентов здравоохранения наркологического и их области кабинета по родственников, обслуживанию детского вовлеченных в населения областного реабилита- государственного ционные бюджетного учреждения программы здравоохранения "Тамбовская психиатрическая клиническая больница" по реабилитации наркозависимых: оснащение рабочих мест врача-психотерапевта, психолога, зала для проведения индивидуальной и групповой психотерапии, приобретение оргтехники 2.3. Создание и Областной 40,0 0 20,0 20,0 2012 - функционирование сайта бюджет 2014 наркологического годы кабинета по обслуживанию детского населения областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая клиническая больница" для обеспечения доступа к Интернет-ресурсам с целью проведения консультирования зависимых и их родственников в режиме "он-лайн" 2.4. Внедрение новых Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение процент 21 методов, медицинских бюджет 2014 доли больных, технологий лечения и годы находящихся в реабилитации ремиссии, по наркозависимых отношению к общему числу больных, состоящих под наблюдением Итого: 2770,0 380,0 1370,0 1020,0 3. Задача: Первичная и вторичная профилактика наркомании, в том числе развитие антинаркотической пропаганды и социальной антинаркотической рекламы 3.1. Обеспечение Областной 2000,0 500,0 750,0 750,0 2012 - Увеличение человек 139 Управление государственных бюджет 2014 количества здравоохранения учреждений годы выявленных области здравоохранения потребителей экспресс-тестами для психоактивных выявления веществ наркотических веществ 3.2. Приобретение Областной 1500,0 500,0 500,0 500,0 2012 - расходных материалов бюджет 2014 для химико- годы токсикологических исследований лаборатории областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Тамбовская психиатрическая клиническая больница" (в соответствии с приказом Минздрава России от 05.10.1998 N 289 и приказом Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 N 40) 3.3. Создание единой Областной 1750, 0 0 0 1750, 0 2014 год автоматизированной бюджет системы персонифицированной регистрации данных об оказании наркологической помощи, прохождении освидетельствования, лечения и реабилитации больных наркоманией, токсикоманией и алкоголизмом в государственных учреждениях здравоохранения области (приобретение оргтехники и программного обеспечения) 3.4. Проведение Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение человек 200 Управление мониторинга среди бюджет 2014 количества образования и несовершеннолетних годы обучающихся, науки области обучающихся области на охваченных факт употребления мониторинговыми психоактивных веществ исследованиями по ранней диагностике потребления психоактивных веществ 3.5. Проведение Областной 200,0 0 100,0 100,0 2012 - Увеличение процент 85 Управление областных и участие во бюджет 2014 охвата образования и всероссийских годы обучающихся науки области мероприятиях по областными профилактике мероприятиями наркомании по профилактике наркомании 3.6. Осуществление Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Увеличение процент на 10,0% от Управление информационной бюджет 2014 количества единиц базового здравоохранения деятельности, годы профилактических показателя области направленной на мероприятий (1800) профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни, проводимой наркологической службой области 3.7. Раннее выявление Областной В пределах текущего финансирования 2012 - Снижение процент на 9,0% от Управление лиц, употребляющих бюджет 2014 латентности человек базового здравоохранения наркотические и другие годы наркомании показателя области психоактивные вещества (увеличение (730) количества лиц, находящихся под профи- лактическим наблюдением наркологической службы) 3.8. Проведение Областной 80,0 0 40,0 40,0 2012 - Количество ед. не менее Управление по спортивно-массовых бюджет 2014 проведенных 2 ед. физической мероприятий среди годы спортивных ежегодно культуре спорту и детей и подростков под массовых туризму области девизом "Спорт против мероприятий с наркотиков" участием не менее 50 чел. 3.9. Подготовка и Областной 500,0 0,0 250,0 250,0 2012 - Число показов ед. 2012 г. - 60 Управление размещение бюджет 2014 информационных 2013 г. - 60 пресс-службы и информационных годы материалов 2014 г. - 60 информации материалов и роликов (роликов администрации социальной рекламы, социальной области направленных на рекламы) профилактику наркомании, пропаганду здорового образа жизни, в средствах массовой информации 3.10. Подготовка и Областной 720,0 0 360, 0 360, 0 2012 - Количество ед. 12 Управление размещение баннеров с бюджет 2014 баннеров с пресс-службы и социальной рекламы на годы социальной информации уличных рекламных рекламой администрации конструкциях области Итого: 6750, 0 1000,0 2000, 0 3750, 0 ВСЕГО: 10050,0 1380,0 3810, 0 4860, 0 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Зам. главы администрации области Н.Д.Горденков Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|