Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 19.11.2014 № 1434АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 19.11.2014 г. Тамбов N 1434 О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы В целях эффективного использования бюджетных средств администрация области постановляет: 1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы (далее - Государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 N 1057 (в редакции от 25.09.2014), следующие изменения: 1.1. в Паспорте Государственной программы: в позиции "Задачи государственной программы" после слов "формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы области" дополнить словами "и из числа лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления"; позицию "Целевые индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы и Доля инвестиций в основной капитал в показатели валовом региональном продукте - 51%; государственной доля среднесписочной численности программы, их значения работников (без внешних совместителей), на последний год занятых на микропредприятиях, малых и реализации средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области - 29,3%; индекс производительности труда - 110,2%; удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций - 15,2%; уровень удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг - 90%; доля расходов консолидированного бюджета области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области - 95% ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию финансирования государственной программы в 2014-2020 гг. за государственной счет всех источников финансирования - программы 2250437,4 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 161000,0 тыс. рублей): 2014 год - 273669,2 тыс. рублей; 2015 год - 280109,2 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 1000,0 тыс. рублей); 2016 год - 609699,0 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей); 2017 год - 580725,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей); 2018 год - 168503,9 тыс. рублей; 2019 год - 168737,9 тыс. рублей; 2020 год - 168992,5 тыс. рублей; в том числе: федеральный бюджет - 1487621,855 тыс. рублей: 2014 год - 147894,355 тыс. рублей; 2015 год - 136977,5 тыс. рублей; 2016 год - 432550,0 тыс. рублей; 2017 год - 432550,0 тыс. рублей; 2018 год - 112550,0 тыс. рублей; 2019 год - 112550,0 тыс. рублей; 2020 год - 112550,0 тыс. рублей; бюджет области - 740954,5 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 161000,0 тыс. рублей): 2014 год - 119385,8 тыс. рублей; 2015 год - 140039,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 1000,0 тыс. рублей); 2016 год - 174057,0 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей); 2017 год - 145853,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. рублей); 2018 год - 53631,9 тыс. рублей; 2019 год - 53865,9 тыс. рублей; 2020 год - 54120,5 тыс. рублей; местные бюджеты - 3608,0 тыс. рублей: 2014 год - 3608,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 18253,0 тыс. рублей: 2014 год - 2781,0 тыс. рублей; 2015 год - 3092,0 тыс. рублей; 2016 год - 3092,0 тыс. рублей; 2017 год - 2322,0 тыс. рублей; 2018 год - 2322,0 тыс. рублей; 2019 год - 2322,0 тыс. рублей; 2020 год - 2322,0 тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 1.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи, сроки и этапы реализации государственной программы" абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: "формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы области и из числа лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления, обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики; подготовка управленческих кадров для инновационной экономики"; 1.3. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые результаты государственной программы": абзац шестой изложить в следующей редакции: "удельный вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций (%)"; таблицу 2 изложить в следующей редакции: Таблица 2 ----------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование |Вид | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 п/п|показателя |обяза- | год | год | год | год | год | год | год | год | |тельств | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------- 1 Рост ВРП, % без ГП 105,5 106,6 107,0 107,0 105,9 104,8 104,6 104,7 с учетом 109,0 107,1 108,1 107,8 108,0 108,6 108,9 110,2 ГП оценка 2 Индекс без ГП 113,5 114,9 114,6 110,0 108,5 108,0 107,5 108,4 физического объема инвестиций в с учетом 113,5 109,9 110,0 111,0 112,0 117,6 118,0 118,5 основной ГП капитал, % 3 Индекс без ГП 105,6 106,9 107,5 107,7 106,1 105,2 105,0 105,0 производитель- ности труда, с учетом 109,3 107,3 108,1 107,8 108,0 108,5 109,0 110,2 % ГП оценка ----------------------------------------------------------------------------------- 1.4. в разделе 4 "Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственной целевой программы государственной программы" абзац тридцать третий изложить в следующей редакции: "пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности, развитие системы консультационной, учебно-методической и информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства."; 1.5. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции: "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на плановый период. Объем финансирования государственной программы за счет средств бюджета области составляет 740954,5 тыс. рублей (32,9%), федерального бюджета - 1487621,855 тыс. рублей (66,1%), местных бюджетов - 3608,0 тыс. рублей (0,2%). Объемы бюджетных ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Планируется финансирование государственной программы из внебюджетных источников в объеме 18253,0 тыс. рублей (0,8%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов малого и среднего предпринимательства - участников территориальных кластеров, организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров или собственных средств специалистов. Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области, федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3."; 1.6. в разделе 7 "Механизмы реализации государственной программы" абзац двадцать первый изложить в следующей редакции: "При реализации подпрограммы "Совершенствование государственного и муниципального управления" предполагается предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядками согласно приложениям N 1, 3 к указанной подпрограмме.". 2. Внести в приложения N 1, 2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению. 3. Внести в приложение N 4 к Государственной программе "Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения: 3.1. в Паспорте подпрограммы: в позиции "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" цифры "291670" заменить цифрами "339937,5"; позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 31150 тыс. руб.: 2014 год - 11750,0 тыс. руб.; 2015 год - 11600,0 тыс. руб.; 2016 год - 1500,0 тыс. руб.; 2017 год - 1500,0 тыс. руб.; 2018 год - 1600,0 тыс. руб.; 2019 год - 1600,0 тыс. руб.; 2020 год - 1600,0 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: бюджет области - 29250 тыс. руб.: 2014 год - 11650,0 тыс. руб.; 2015 год - 11300,0 тыс. руб.; 2016 год - 1200,0 тыс. руб.; 2017 год - 1200,0 тыс. руб.; 2018 год - 1300,0 тыс. руб.; 2019 год - 1300,0 тыс. руб.; 2020 год - 1300,0 тыс. руб., внебюджетные средства - 1900 тыс. руб.: 2014 год - 100,0 тыс. руб.; 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 300,0 тыс. руб.; 2017 год - 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 300,0 тыс. руб.; 2019 год - 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 300,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 3.2. в разделе 3 "Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы" абзац восьмой изложить в следующей редакции: "рост объема инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека с 63614,1 руб. в 2012 году до 339937,5 руб. в 2020 году"; 3.3. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 31150,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета области - 29250,0 тыс. рублей, внебюджетных средств - 1900 тыс. рублей. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период.". 4. Внести в приложение N 5 к Государственной программе "Подпрограмма "Стимулирование инноваций" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения: 4.1. в Паспорте подпрограммы: позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Целевые индикаторы и Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг показатели в общем объеме отгруженных товаров, подпрограммы, их выполненных работ и услуг - 17%; значения на последний индекс научного цитирования в расчете на год реализации одну публикацию, сделанную учеными, работающими на территории Тамбовской области - 2,0 ед.; доля внебюджетных средств в затратах на научно-исследовательские работы (далее - НИР) (в обследованных организациях) - 50%; число организаций, выполняющих научные исследования и разработки в регионе - 41 ед.; общий объем средств, затраченных на научно-исследовательские и опытно- конструкторские разработки (далее - НИОКР) - 1850 млн. руб.; общий объем средств, затраченных на технологические инновации - 3500 млн. руб.; количество поданных заявок на выдачу патентов - 175 ед. ---------------------------------------------------------------------- позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 870448,6 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) - 160000,0 тыс. руб.): 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 32691,6 тыс. руб.; 2016 год - 415103,6 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. руб.); 2017 год - 415153,4 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. руб.); 2018 год - 2400,0 тыс. руб.; 2019 год - 2400,0 тыс. руб.; 2020 год - 2400,0 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 640000 тыс. руб.: 2016 год - 320000,0 тыс. руб.; 2017 год - 320000,0 тыс. руб.; бюджет области - 228348,6 тыс. руб.: 2015 год - 32391,6 тыс. руб.; 2016 год - 94803,6 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. руб.); 2017 год - 94853,4 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 80000,0 тыс. руб.); 2018 год - 2100,0 тыс. руб.; 2019 год - 2100,0 тыс. руб.; 2020 год - 2100,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 2100 тыс. руб.: 2014 год - 300,0 тыс. руб.; 2015 год - 300,0 тыс. руб.; 2016 год - 300,0 тыс. руб.; 2017 год - 300,0 тыс. руб.; 2018 год - 300,0 тыс. руб.; 2019 год - 300,0 тыс. руб.; 2020 год - 300,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 4.2. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" абзац пятый исключить; 4.3. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Финансовое обеспечение реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области, федерального бюджета и внебюджетных источников. Объем финансирования подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 870448,6 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 160000,0 тыс. рублей): в том числе за счет средств федерального бюджета - 640000 тыс. рублей, бюджета области - 228348,6 тыс. рублей, внебюджетных источников - 2100 тыс. рублей. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России соответствующих конкурсов и признания области их победителем. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период"; 4.4. внести в приложение к подпрограмме "Комплекс первоочередных мер на 2014-2016 годы по реализации подпрограммы "Стимулирование инноваций" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 4 к настоящему постановлению. 5. Внести в приложение N 6 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения: 5.1. в Паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ----------------------------------------------------------------------- Объемы и источники Подпрограмма реализуется за счет средств финансирования бюджета области. подпрограммы Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за весь период реализации - 20000 тыс. рублей: 2016 год - 4000 тыс. рублей; 2017 год - 4000 тыс. рублей; 2018 год - 4000 тыс. рублей; 2019 год - 4000 тыс. рублей; 2020 год - 4000 тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 5.2. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы" слова "основное мероприятие" заменить словом "мероприятие"; 5.4. раздел 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Источником финансирования подпрограммы являются средства бюджета области. Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы за весь период реализации - 20000 тыс. рублей: 2016 год - 4000 тыс. рублей; 2017 год - 4000 тыс. рублей; 2018 год - 4000 тыс. рублей; 2019 год - 4000 тыс. рублей; 2020 год - 4000 тыс. рублей. Финансирование будет направлено на реализацию мероприятий 3.3, 3.4, 3.6. Реализация остальных мероприятий подпрограммы предусматривается за счет бюджетных ассигнований на содержание центрального аппарата администрации области (в части управления экономической политики администрации области) и финансового управления области. Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. Информация по ресурсному обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей средств бюджета, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем подпрограммы, представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе". 6. Внести в приложение N 7 к Государственной программе "Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" на 2014-2020 годы" изменения, изложив его в редакции согласно приложению N 5 к настоящему постановлению. 7. Внести в приложение N 8 к Государственной программе "Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" на 2014-2020 годы" (далее - подпрограмма) следующие изменения: 7.1. в Паспорте подпрограммы: позицию "Цели подпрограммы" изложить в следующей редакции: ---------------------------------------------------------------------- Цели подпрограммы Создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории области; формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы области (далее - государственная гражданская служба) и из числа лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления, обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики; чествование граждан, внесших значительный вклад в развитие страны и области, популяризация государственных наград Российской Федерации и региональных наград ---------------------------------------------------------------------- позицию "Задачи подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания: "содействие развитию системы дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности"; позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------------------------ Объемы и источники Общие затраты на реализацию подпрограммы в финансирования 2014-2020 гг. за счет всех источников подпрограммы финансирования - 330602,0 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 1000,0 тыс. рублей): 2014 год - 111180,4 тыс. руб.; 2015 год - 94004,6 тыс. руб.; 2016 год - 47282,4 тыс. руб.; 2017 год - 19029,3 тыс. руб.; 2018 год - 19460,9 тыс. руб.; 2019 год - 19694,9 тыс. руб.; 2020 год - 19949,5 тыс. руб.; в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 55343,37 тыс. руб.: 2014 год - 25215,87 тыс. руб.; 2015 год - 25377,5 тыс. руб.; 2016 год - 950,0 тыс. руб.; 2017 год - 950,0 тыс. руб.; 2018 год - 950,0 тыс. руб.; 2019 год - 950,0 тыс. руб.; 2020 год - 950,0 тыс. руб.; бюджет области - 264908,6 тыс. руб.: 2014 год - 81488,5 тыс. руб.; 2015 год - 67648,1 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП - 1000,0 тыс. рублей); 2016 год - 45353,4 тыс. руб.; 2017 год - 17100,3 тыс. руб.; 2018 год - 17531,9 тыс. руб.; 2019 год - 17765,9 тыс. руб.; 2020 год - 18020,5 тыс. руб.; местный бюджет - 3608,0 тыс. руб.: 2014 год - 3608,0 тыс. руб.; внебюджетные средства - 6742,0 тыс. руб.: 2014 год - 868,0 тыс. руб.; 2015 год - 979,0 тыс. руб.; 2016 год - 979,0 тыс. руб.; 2017 год - 979,0 тыс. руб.; 2018 год - 979,0 тыс. руб.; 2019 год - 979,0 тыс. руб.; 2020 год - 979,0 тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 7.2. в разделе 2 "Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы": абзац четвертый изложить в следующей редакции: "формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной гражданской службы области (далее - государственная гражданская служба) и из числа лиц, замещающих выборные должности в органах местного самоуправления, обеспечивающего эффективность государственного управления, развитие гражданского общества и инновационной экономики"; после абзаца пятнадцатого дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания: "содействие развитию системы дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности"; абзац шестнадцатый считать соответственно абзацем семнадцатым; 7.3. в разделе 4 "Обобщенная характеристика мероприятий подпрограммы": абзац пятый изложить в следующей редакции: "организацию предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" на базе создаваемых МФЦ, создание в г. Тамбове второй очереди "Многофункционального центра предоставления услуг населению"; после абзаца двадцатого дополнить абзацем двадцать первым следующего содержания: "4.5. Участие в обеспечении дополнительного профессионального образования лиц, замещающих выборные муниципальные должности, в рамках повышения их квалификации."; абзац двадцать первый считать соответственно абзацем двадцать вторым; 7.4. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: "6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных средств. Предполагаемый объем средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 330602,0 тыс. рублей (из них в лимитах ОАИП - 1000 тыс. рублей), в том числе: за счет средств федерального бюджета 55343,37 тыс. рублей; за счет средств бюджета области 264908,6 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов 3608 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств 6742 тыс. рублей. Объемы бюджетных ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый период. Ассигнования из федерального бюджета выделяются в форме: субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации; межбюджетных трансфертов субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2014 N 36. Окончательное распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015 годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской Федерации. Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием главных распорядителей средств областного бюджета представлена соответственно в приложениях N 2 и 3 к государственной программе."; 7.5. в разделе 7 "Механизмы реализации подпрограммы" абзац второй изложить в следующей редакции: "Порядок предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг установлен согласно приложению N 1 к настоящей подпрограмме. В соответствии с приложением N 3 к настоящей подпрограмме установлен Порядок предоставления из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов на повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности в муниципальных районах, городских округах, городских и сельских поселениях."; 7.6. в приложении N 2 к подпрограмме "Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по подпрограмме" цифры "28067,5" заменить цифрами "27977"; 7.7. дополнить приложением N 3 "Порядок предоставления из бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов на повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности в муниципальных районах, городских округах, городских и сельских поселениях", изложив его в редакции согласно приложению N 6 к настоящему постановлению. 8. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru). Глава администрации области О.И.Бетин ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению администрации области от 19.11.2014 N 1434 ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к государственной программе Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ПЕРЕЧЕНЬ показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значениях -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Показатель | Единица | Значения показателей п/п | (индикатор) | измерения | | (наименование) | |----------------------------------------------------------------------------------------------- | государственной | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | программы, | | год | год | год | год | год | год | год | год | год | подпрограммы | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Государственная программа Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы Цель 1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса 1. Доля инвестиций в проценты 40,8 41,8 43,3 44,7 46,7 49,1 49,9 50,8 51,0 основной капитал в валовом региональном продукте 2. Доля среднесписочной проценты 28,1 27,5 27,7 27,9 28,1 28,4 28,7 29,0 29,3 численности работников (без внешних совместителей), занятых на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения области 3. Индекс проценты 108,6 109,3 107,3 108,1 107,8 108,0 108,5 109,0 110,2 производительности оценка труда Цель 2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы 4. Удельный вес проценты 8,5 8,8 10,1 11,3 12,5 13,7 14,4 14,8 15,2 организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных организаций Цель 3: повышение эффективности государственного управления 5. Уровень проценты 70 75 75 75 80 85 90 90 90 удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг 6. Доля расходов проценты 70,4 83,0 92,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 консолидированного бюджета области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета области 1. Подпрограмма государственной программы "Улучшение инвестиционного климата" 1.1. Индекс физического проценты 116,7 113,5 109,9 110,0 111,0 112,0 117,6 118,0 118,5 объема инвестиций в основной капитал 1.2. Инвестиции в руб. 63614,1 85101,9 103368,4 123855,3 150350,3 182828 224350 275836 339937,5 основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека 2. Подпрограмма государственной программы "Стимулирование инноваций" 2.1. Удельный вес проценты 4,4 3,0 4,5 5,5 7,5 10,0 12,0 14,5 17,0 инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг 2.2. Индекс научного единиц 0,9 1,0 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 2,0 цитирования в расчете на 1 публикацию, сделанную учеными, работающими на территории Тамбовской области 2.3. Доля внебюджетных проценты 22,7 28,0 31,0 34,0 36,0 39,0 42,0 45,0 50,0 средств в затратах на НИР (в обследованных организациях) 2.4. Число организаций, единиц 34 34 35 36 37 38 39 40 41 выполняющих научные исследования и разработки в регионе 2.5. Общий объем млн. руб. 1108,3 1507,7 1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 средств, затраченных на НИОКР 2.6. Общий объем млн. руб. 2865,5 1841,8 2500 3000 3100 3200 3300 3400 3500 средств, затраченных на технологические инновации 2.7. Количество поданных единиц 133 132 145 150 155 160 165 170 175 заявок на выдачу патентов 3. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" 3.1. Степень достижения проценты Х 80,0 80,0 85,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области 3.2. Отклонение проценты 5,0 7,0 6,5 6,2 6,0 5,8 5,6 5,4 5,0 ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году 4. Подпрограмма государственной программы "Развитие малого и среднего предпринимательства" 4.1. Количество субъектов единиц 466 497 722 718 723 579 584 589 594 малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку 4.2. Количество единиц 32 30 30 30 30 30 30 30 30 конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства 4.3. Оборот продукции млн. 174483,4 197124,7 221173,9 248157,1 278432,3 312401,0 350513,9 393276,6 441256,3 (услуг), рублей производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями 4.4. Количество субъектов единиц 28816 27861 29895 32077 34419 36932 39628 42521 45625 малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 4.5. Количество вновь единиц 667 760 820 820 820 820 820 820 820 созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 4.6. Количество субъектов единиц 32,1 29,2 31,5 34,0 36,7 39,6 42,7 46,2 49,8 малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения области 4.7. Оценка баллы - 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,0 8,0 предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы 5. Подпрограмма государственной программы "Совершенствование государственного и муниципального управления" 5.1. Доля граждан, проценты 63 73 75 90 90 90 90 90 90 имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг 5.2. Количество единиц 8 16 21 24 24 24 24 24 24 созданных МФЦ (нарастающим итогом) 5.3. Количество окон, единиц 137 324 420 438 438 438 438 438 438 созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом) 5.4. Количество единиц - 111 146 160 160 160 160 160 160 удаленных рабочих мест МФЦ, созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом) 5.5. Среднее время минут 20 15 15 15 15 15 15 15 15 ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган Российской Федерации 5.6. Доля получателей проценты 95 95 95 95 95 95 95 95 95 государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в ТОГУ "МФЦ" 5.7. Количество единиц 2 2 0 0 0 0 5 6 6 разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации методологических и информационных материалов, направленных на методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию института государственной гражданской службы, внедрение эффективных технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной служебной деятельности 5.8. Число человек 250 250 280 300 310 320 330 340 350 государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных программ повышения квалификации и переподготовки 5.9. Число человек 290 300 300 310 320 360 380 390 400 государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное образование 5.10. Количество лиц, человек 5 5 5 6 7 8 9 10 11 ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров 5.11. Количество человек 28 29 30 30 30 30 30 30 30 специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации 5.12. Доля обучающихся по проценты 15 30 40 40 40 40 40 40 40 проектно- ориентированным программам от общего количества специалистов, прошедших подготовку в соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (ежегодно) 5.13. Количество ежегодно человек, 74 124 125 126 127 128 129 130 131 награждаемых коллектив государственными наградами Российской Федерации и наградами Тамбовской области -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению администрации области от 19.11.2014 N 1434 ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к государственной программе Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий государственной программы Тамбовской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" на 2014-2020 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ N | Наименование | Ответственный | Ожидаемые непосредственные результаты | Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч. п/п | подпрограммы, | исполнитель, |----------------------------------------------------|------------------------------------------------------ | основного | соисполнители | наименование | единица | значение |по годам, |федеральный| бюджет |местный|внебюджетные | мероприятия, | | | измерения | (по годам | всего | бюджет |Тамбовской|бюджет | средства | ведомственной целевой | | | | реализации | | | области | | | программы | | | | мероприятия) | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Подпрограмма "Улучшение инвестиционного климата" 1.1. Бюджетные Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - ассигнования в инновационного консультаций, уставный фонд ТОГУП развития, проведенных 2015 50 150 - 150 - - "Тамбовская международного и открытым управляющая межрегионального акционерным 2016 50 50 - 50 - - компания" для целей, сотрудничества обществом связанных с внесением области "Корпорация развития 2017 50 50 - 50 - - средств в уставный Тамбовской области" капитал открытого для инвесторов 2018 50 50 - 50 - - акционерного общества "Корпорация развития 2019 50 50 - 50 - - Тамбовской области", для обеспечения 2020 50 50 - 50 - - деятельности открытого акционерного общества "Корпорация развития Тамбовской области" по организации и сопровождению инвестиционного процесса по принципу "одного окна" 1.2. Мероприятия по Управление Количество Ед. 2014 3 650 0 550 0 100 созданию экономической мероприятий институциональных политики 2015 5 1450 0 1150 0 300 условий и администрации инфраструктуры для области, управление 2016 7 1450 0 1150 0 300 улучшения инновационного инвестиционного развития, 2017 7 1450 0 1150 0 300 климата: международного и межрегионального 2018 7 1550 0 1250 0 300 сотрудничества области, органы 2019 7 1550 0 1250 0 300 исполнительной власти области (в 2020 7 1550 0 1250 0 300 соответствии с отраслевой компетенцией), исполнители, определяемые на конкурсной и договорной основе 1.2.1. Периодическая Управление Число обновлений Ед. 2014 1 50 - 50 - - актуализация и экономической наполнение политики 2015 2 100 - 100 - - двуязычного интернет- администрации ресурса области, 2016 2 100 - 100 - - "Инвестиционный исполнители, паспорт Тамбовской определяемые на 2017 2 100 - 100 - - области" конкурсной и договорной основе 2018 2 100 - 100 - - 2019 2 100 - 100 - - 2020 2 100 - 100 - - 1.2.2. Периодическое издание Управление Количество Шт. 2014 0 0 - - - - информационной экономической наименований изданий брошюры политики 2015 1 50 - 50 - - "Инвестиционный администрации климат Тамбовской области, 2016 1 50 - 50 - - области" исполнители, определяемые на 2017 1 50 - 50 - - конкурсной и договорной основе 2018 1 50 - 50 - - 2019 1 50 - 50 - - 2020 1 50 - 50 - - 1.2.3. Поддержание и Управление Число рейтингов Ед. 2014 1 500 - 500 - - обновление экономической международных и политики 2015 1 500 - 500 - - национальных администрации рейтингов Тамбовской области, 2016 2 500 - 500 - - области (рейтинг исполнители, инвестиционной определяемые на 2017 2 500 - 500 - - привлекательности конкурсной и регионов, кредитный договорной основе 2018 2 500 - 500 - - рейтинг и др.) 2019 2 500 - 500 - - 2020 2 500 - 500 - - 1.2.4. Организация (участие) Управление Количество семинаров Ед. 2014 0 0 - - - - в инвестиционных экономической конгрессах, совещаниях политики 2015 2 200 - 200 - - и семинарах по администрации улучшению области, 2016 2 100 - 100 - - инвестиционного исполнители, климата. Размещение и определяемые на 2017 2 100 - 100 - - продвижение конкурсной и информации об договорной основе 2018 2 300 - 300 - - инвестиционных проектах, 2019 2 300 - 300 - - инвестиционных предложениях и 2020 2 300 - 300 - - технопарках Тамбовской области на инвестиционных картах организаций и ведомств Российской Федерации в сети Интернет для привлечения российских и иностранных инвестиций 1.2.5. Создание особой Управление Количество созданных Ед. 2014 - 0 - - - - экономической зоны экономической особых экономических производственно- политики зон (индустриальных 2015 - 0 - - - - промышленного типа администрации парков, зон (индустриального области, территориального 2016 - 0 - - - - парка, зоны исполнители, развития) территориального определяемые на 2017 - 0 - - - - развития) конкурсной и договорной основе 2018 - 0 - - - - 2019 - 0 - - - - 2020 - 0 - - - - 1.2.6. Организация выставок Управление Количество Ед. 2014 1 100 - - - 100 (в том числе выставок- экономической организованных ярмарок), деловых политики выставок и деловых 2015 1 600 - 300 - 300 центров по обсуждению администрации центров актуальных проблем области, управление 2016 1 700 - 400 - 300 повышения инновационного инвестиционной развития, 2017 1 700 - 400 - 300 привлекательности международного и региона межрегионального 2018 1 600 - 300 - 300 сотрудничества области, 2019 1 600 - 300 - 300 хозяйствующие субъекты 2020 1 600 - 300 - 300 1.3. Развитие Управление рост стоимостного млн. 2014 405 11100 - 11100 - - международных, инновационного объема долларов внешнеэкономических развития, внешнеторгового США 2015 415 10000 - 10000 - - и межрегиональных международного и оборота (ВТО) области связей межрегионального сотрудничества рост стоимостных млн. 2014 60 области объемов экспорта долларов области США 2015 55 ИТОГО по подпрограмме 2014 11750 0 11650 0 100 2015 11600 0 11300 0 300 2016 1500 0 1200 0 300 2017 1500 0 1200 0 300 2018 1600 0 1300 0 300 2019 1600 0 1300 0 300 2020 1600 0 1300 0 300 2. Подпрограмма "Стимулирование инноваций" 2.1. Мероприятия по Управление Число мероприятий Ед. 2014 2 300 0 0 0 300 формированию условий инновационного (проектов) и инфраструктуры для развития, 2015 7 2400 0 2100 0 300 активизации международного и инновационной межрегионального 2016 7 2400 0 2100 0 300 деятельности, сотрудничества переподготовке кадров: области, управление 2017 7 2450 0 2150 0 300 экономической политики 2018 7 2400 0 2100 0 300 администрации области, 2019 7 2400 0 2100 0 300 исполнители, определяемые на 2020 7 2400 0 2100 0 300 конкурсной и договорной основе 2.1.1. Создание условий для Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - реализации инновационного (проектов) комплексных проектов развития, 2015 3 300 - 300 - - и мероприятий в целях международного и активизации межрегионального 2016 3 300 - 300 - - инновационной сотрудничества деятельности и области, управление 2017 3 300 - 300 - - переподготовки кадров, экономической в т. ч. для потребностей политики 2018 3 300 - 300 - - инновационных администрации кластеров и области, 2019 3 300 - 300 - - технологической исполнители, платформы определяемые на 2020 3 300 - 300 - - конкурсной и договорной основе 2.1.2. Организация сети Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - бизнес-инкубаторов, инновационного инновационно- развития, 2015 2 400 - 400 - - технологических международного и центров, инновационно- межрегионального 2016 2 400 - 400 - - производственных сотрудничества комплексов, центров области, 2017 2 400 - 400 - - трансфера технологий в исполнители, целях формирования определяемые на 2018 2 400 - 400 - - консалтинговой, конкурсной и технологической и договорной основе 2019 2 400 - 400 - - производственной бизнес-среды для 2020 2 400 - 400 - - инновационной деятельности 2.1.3. Подготовка и Управление Число мероприятий Ед. 2014 0 0 - - - - проведение курсов, образования и науки школ - семинаров и области, 2015 2 500 - 500 - - конкурсов в целях исполнители, повышения определяемые на 2016 2 500 - 500 - - квалификации кадров и конкурсной и привлечения молодых договорной основе 2017 2 500 - 500 - - ученых, аспирантов и студентов к 2018 2 500 - 500 - - инновационной деятельности по 2019 2 500 - 500 - - приоритетным направлениям развития 2020 2 500 - 500 - - региона 2.1.4. Создание Интернет- Управление Число обновлений Ед. 2014 0 0 - - - - портала "Инновации в инновационного Тамбовской области" развития, 2015 0 0 - - - - международного и межрегионального 2016 0 0 - - - - сотрудничества области, 2017 1 50 - 50 - - исполнители, определяемые на 2018 1 0 - - - - конкурсной и договорной основе 2019 1 0 - - - - 2020 1 0 - - - - 2.1.5. Организация Управление Число публикаций Ед. 2014 0 0 - - - - размещения в средствах инновационного массовой информации развития, 2015 4 500 - 500 - - информационно- международного и аналитических межрегионального 2016 4 500 - 500 - - материалов, сотрудничества направленных на области, управление 2017 4 500 - 500 - - повышение имиджа экономической субъектов политики 2018 4 500 - 500 - - инновационной администрации деятельности, области, 2019 4 500 - 500 - - информации о формах исполнители, государственной определяемые на 2020 4 500 - 500 - - поддержки научной и конкурсной и инновационной договорной основе деятельности, в т. ч. инновационных кластеров и технологической платформы 2.1.6. Организация выставок, Управление Число мероприятий Ед. 2014 1 200 - - - 200 экспозиций по тематике инновационного инновационной развития, 2015 1 400 - 200 - 200 деятельности, в т. ч. международного и развития межрегионального 2016 1 400 - 200 - 200 инновационных сотрудничества кластеров и области 2017 1 400 - 200 - 200 технологической платформы 2018 1 400 - 200 - 200 2019 1 400 - 200 - 200 2020 1 400 - 200 - 200 2.1.7. Организация и участие Управление Число мероприятий Ед. 2014 1 100 - - - 100 в семинарах, научно- инновационного практических развития, 2015 3 300 - 200 - 100 конференциях и международного и форумах по вопросам межрегионального 2016 3 300 - 200 - 100 развития сотрудничества инновационной области, управление 2017 3 300 - 200 - 100 деятельности, в т. ч. экономической развития политики 2018 3 300 - 200 - 100 инновационных администрации кластеров и области 2019 3 300 - 200 - 100 технологической платформы 2020 3 300 - 200 - 100 2.2. Создание технопарка Управление Наличие технопарка Ед. 2014 - 0 0 0 - - "Мичуринский" инновационного "Мичуринский" развития, 2015 - 18000 0 18000 - - международного и межрегионального 2016 - 400000 320000 80000 - - сотрудничества области 2017 1 400000 320000 80000 - - 2018 - 0 0 0 - - 2019 - 0 0 0 - - 2020 - 0 0 0 - - 2.2.1. Увеличение уставного Управление Разработка проектно- Ед. 2014 - 0 - - - - фонда Тамбовского инновационного сметной документации областного развития, для строительства 2015 1 18000 - 18000 - - государственного международного и зданий и сооружений унитарного межрегионального технопарка 2016 - 0 - - - - предприятия (далее - сотрудничества "Мичуринский" ТОГУП) "Тамбовская области 2017 - 0 - - - - управляющая компания" для внесения 2018 - 0 - - - - средств в уставной капитал вновь 2019 - 0 - - - - создаваемого Открытого 2020 - 0 - - - - акционерного общества (далее - ОАО) "Технопарк "Мичуринский" для целей, связанных с учреждением общества и разработкой проектно-сметной документации для строительства зданий и сооружений Технопарка "Мичуринский" 2.2.2. Строительство зданий и Управление Наличие комплекса Ед. 2014 - 0 - - - - сооружений технопарка инновационного зданий и сооружений "Мичуринский" развития, технопарка 2015 - 0 - - - - международного и "Мичуринский" межрегионального 2016 - 400000 320000 80000 - - сотрудничества области, 2017 1 400000 320000 80000 - - исполнители, определяемые на 2018 - 0 - - - - конкурсной основе (в лимитах ОАИП) 2019 - 0 - - - - 2020 - 0 - - - - 2.3. Обеспечение Управление Штатная численность Ед. 2014 - 0 - - - - реализации инновационного подпрограммы развития, 2015 20 12291,6 - 12291,6 - - международного и межрегионального 2016 20 12703,6 - 12703,6 - - сотрудничества области 2017 20 12703,4 - 12703,4 - - 2018 0 - - - - 2019 0 - - - - 2020 0 - - - - ИТОГО по подпрограмме 2014 300 0 0 0 300 2015 32691,6 0 32391,6 0 300 2016 415103,6 320000 94803,6 0 300 2017 415153,4 320000 94853,4 0 300 2018 2400 0 2100 0 300 2019 2400 0 2100 0 300 2020 2400 0 2100 0 300 в т. ч. в лимитах 2014 0 0 0 0 0 ОАИП 2015 0 0 0 0 0 2016 80000 0 80000 0 0 2017 80000 0 80000 0 0 2018 0 0 0 0 0 2019 0 0 0 0 0 2020 0 0 0 0 0 3. Подпрограмма "Совершенствование системы стратегического и программно-целевого планирования" 3.1. Научно-аналитическое Управление Количество научно- Ед. 2014 0 0 0 0 - - обеспечение развития экономической аналитических отчетов стратегического политики 2015 1 0 0 0 - - планирования, администрации прогнозирования и области; 2016 1 3000 0 3000 - - реализации исполнители, региональной определяемые на 2017 1 3000 0 3000 - - государственной конкурсной и социально- договорной основе 2018 1 3000 0 3000 - - экономической политики: 2019 1 3000 0 3000 - - 2020 1 3000 0 3000 - - 3.1.1. Разработка Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - предложений и экономической завершенных документации по политики исследований и 2015 0 0 - - - - совершенствованию администрации разработок реализации области; 2016 1 2500 - 2500 - - региональной исполнители, государственной определяемые на 2017 1 2500 - 2500 - - экономической конкурсной и политики. Научно- договорной основе 2018 1 2500 - 2500 - - аналитическое обеспечение развития 2019 1 2500 - 2500 - - стратегического планирования и 2020 1 2500 - 2500 - - прогнозирования 3.1.2. Разработка Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - предложений по экономической завершенных совершенствованию политики исследований и 2015 0 0 - - - - реализации администрации разработок региональной области; 2016 1 500 - 500 - - государственной исполнители, политики в социальной определяемые на 2017 1 500 - 500 - - сфере конкурсной и договорной основе 2018 1 500 - 500 - - 2019 1 500 - 500 - - 2020 1 500 - 500 - - 3.1.3. Разработка документов Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - государственного экономической разработанных стратегического политики документов 2015 1 0 - - - - планирования администрации Тамбовской области области, 2016 1 0 - - - - финансовое управление области 2017 1 0 - - - - 2018 1 0 - - - - 2019 1 0 - - - - 2020 1 0 - - - - 3.2. Расходы на Управление Количество Ед. 2014 0 0 - - - - организационное и экономической мероприятий информационное политики 2015 0 0 - - - - обеспечение работ, администрации направленных на области 2016 1 1000 - 1000 - - повышение конкурентоспособности 2017 1 1000 - 1000 - - экономики региона (обучение по 2018 1 1000 - 1000 - - направлениям реализации 2019 1 1000 - 1000 - - подпрограммы) 2020 1 1000 - 1000 - - ИТОГО по подпрограмме 2014 0 0 0 0 0 2015 0 0 0 0 0 2016 4000 0 4000 0 0 2017 4000 0 4000 0 0 2018 4000 0 4000 0 0 2019 4000 0 4000 0 0 2020 4000 0 4000 0 0 4. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 4.1. Финансовая поддержка Количество субъектов Ед. 2014 387 143345,805 118078,485 24497,32 0 770 субъектов малого и малого и среднего среднего предпринимательства, 2015 383 134520 107000 26750 0 770 предпринимательства: получивших государственную 2016 388 134520 107000 26750 0 770 поддержку 2017 244 133750 107000 26750 0 0 2018 249 133750 107000 26750 0 0 2019 254 133750 107000 26750 0 0 2020 259 133750 107000 26750 0 0 4.1.1. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 60 9107,628 7378,308 1729,32 - - поручительств по развитию малого и среднего обязательствам промышленности и предпринимательства, 2015 65 20000 16000 4000 - - субъектов малого и предпринимательства получивших среднего области государственную 2016 70 20000 16000 4000 - - предпринимательства и поддержку организаций 2017 75 36250 29000 7250 - - инфраструктуры поддержки малого и 2018 80 36250 29000 7250 - - среднего предпринимательства 2019 85 36250 29000 7250 - - перед кредитными организациями и 2020 90 36250 29000 7250 - - лизинговыми компаниями за счет средств Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тамбовской области 4.1.2. предоставление грантов Управление труда и Количество субъектов Ед. 2014 120 30000 24000 6000 - - начинающим субъектам занятости населения малого и среднего малого области предпринимательства, 2015 120 30000 24000 6000 - - предпринимательства, получивших создаваемым государственную 2016 120 30000 24000 6000 - - безработными поддержку гражданами, 2017 120 30000 24000 6000 - - работниками, находящимися под 2018 120 30000 24000 6000 - - угрозой массового увольнения, 2019 120 30000 24000 6000 - - военнослужащими, уволенными в запас в 2020 120 30000 24000 6000 - - связи с сокращением Вооруженных Сил 4.1.3. субсидирование части Управление по Количество субъектов Ед. 2014<*> 26 41600,177 35100,177 6500 - - затрат субъектов развитию малого и среднего малого и среднего промышленности и предпринимательства, 2015 20 32500 26000 6500 - - предпринимательства, предпринимательства получивших связанных с уплатой области государственную 2016 20 32500 26000 6500 - - авансовых лизинговых поддержку платежей по договорам 2017 26 40000 32000 8000 - - лизинга оборудования 2018 26 40000 32000 8000 - - 2019 26 40000 32000 8000 - - 2020 26 40000 32000 8000 - - 4.1.4. увеличение уставного Управление Количество субъектов Ед. 2014 150 15770 12000 3000 - 770 фонда ТОГУП инновационного малого и среднего "Тамбовская развития, предпринимательства, 2015 150 15770 12000 3000 - 770 управляющая международного и воспользовавшихся компания" для внесения межрегионального услугами Центра 2016 150 15770 12000 3000 - 770 средств в уставной сотрудничества кластерного развития капитал ОАО области (получивших 2017 0 - - - - "Корпорация развития государственную Тамбовской области" поддержку) 2018 0 - - - - для целей, связанных с созданием и 2019 0 - - - - обеспечением деятельности 2020 0 - - - - структурного подразделения ОАО "Корпорация развития Тамбовской области" - Центр кластерного развития 4.1.5. поддержка социального Управление по Количество субъектов Ед. 2014 10 10000 8000 2000 - - предпринимательства развитию малого и среднего промышленности и предпринимательства, 2015 10 10000 8000 2000 - - предпринимательства получивших области государственную 2016 10 10000 8000 2000 - - поддержку 2017 10 10000 8000 2000 - - 2018 10 10000 8000 2000 - - 2019 10 10000 8000 2000 - - 2020 10 10000 8000 2000 - - 4.1.6. предоставление грантов Управление по Количество субъектов Ед. 2014 10 2500 2000 500 - - начинающим субъектам развитию малого и среднего малого промышленности и предпринимательства, 2015 10 2500 2000 500 - - предпринимательства, предпринимательства получивших создаваемым молодыми области государственную 2016 10 2500 2000 500 - - людьми в возрасте до поддержку 30 лет 2017 10 2500 2000 500 - - 2018 10 2500 2000 500 - - 2019 10 2500 2000 500 - - 2020 10 2500 2000 500 - - 4.1.7. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014<**> 3 12368 12000 368 - - субсидий развитию малого и среднего индивидуальным промышленности и предпринимательства, предпринимателям, предпринимательства получивших осуществляющим области, государственную образовательную управление поддержку деятельность по образования и науки образовательным области программам дошкольного образования, а также присмотру и уходу за детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации 4.1.8. предоставление субсидий Управление по Количество субъектов Ед. 2014 3 15000 12000 3000 - - субъектам малого и развитию малого и среднего среднего промышленности и предпринимательства, 2015 3 15000 12000 3000 - - предпринимательства, предпринимательства получивших осуществляющим области, государственную 2016 3 15000 12000 3000 - - образовательную управление поддержку деятельность по образования и науки 2017 3 15000 12000 3000 - - образовательным области программам дошкольного 2018 3 15000 12000 3000 - - образования, а также присмотру и уходу 2019 3 15000 12000 3000 - - за детьми в соответствии с 2020 3 15000 12000 3000 - - законодательством Российской Федерации 4.1.9. создание и (или) Управление Количество субъектов Ед. 2014 5 7000 5600 1400 - - обеспечение образования и науки малого и среднего деятельности Центра области предпринимательства, 2015 5 8750 7000 1750 - - молодежного получивших инновационного государственную 2016 5 8750 7000 1750 - - творчества поддержку 2017 0 - - - - 2018 0 - - - - 2019 0 - - - - 2020 0 - - - - 4.2. Пропаганда и Количество субъектов Ед. 2014 320 6593 4600 1250 - 743 популяризация малого и среднего предпринимательской предпринимательства 2015 320 6793 4600 1450 - 743 деятельности, развитие (молодых людей в системы возрасте до 30 лет, 2016 320 6793 4600 1450 - 743 консультационной, некоммерческих учебно-методической и организаций), 2017 320 6793 4600 1450 - 743 информационной получивших поддержки субъектов государственную 2018 320 6793 4600 1450 - 743 малого и среднего поддержку предпринимательства: 2019 320 6793 4600 1450 - 743 2020 320 6793 4600 1450 - 743 Количество Ед. 2014 30 конференций, встреч, конкурсов по вопросам 2015 30 развития малого и среднего 2016 30 предпринимательства 2017 30 2018 30 2019 30 2020 30 Количество Ед. 2014 12 обновлений информации в сети 2015 12 "Интернет" и в иных информационно- 2016 12 телекоммуникационных сетях 2017 12 2018 12 2019 12 2020 12 4.2.1. пропаганда и Управление по Количество Ед. 2014 30 100 100 - - популяризация развитию конференций, встреч, предпринимательской промышленности и конкурсов по вопросам 2015 30 300 300 - - деятельности предпринимательства развития малого и посредством области среднего 2016 30 300 300 - - проведения ежегодных предпринимательства областных конкурсов 2017 30 300 300 - - "Лучший предприниматель года", 2018 30 300 300 - - конференций представителей малого 2019 30 300 300 - - и среднего предпринимательства, 2020 30 300 300 - - встреч, "круглых столов" по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационной поддержки через средства массовой информации 4.2.2. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 120 5243 3600 900 - 743 субсидий развитию малого и среднего негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 120 5243 3600 900 - 743 образовательному предпринимательства (некоммерческих учреждению области, организаций), 2016 120 5243 3600 900 - 743 "Региональный центр управление получивших управления и экономической государственную 2017 120 5243 3600 900 - 743 культуры" на создание политики поддержку и обеспечение администрации 2018 120 5243 3600 900 - 743 деятельности области структурного 2019 120 5243 3600 900 - 743 подразделения - Центр инноваций социальной 2020 120 5243 3600 900 - 743 сферы 4.2.3. предоставление Управление по Количество субъектов Ед. 2014 200 1250 1000 250 - - субсидий развитию малого и среднего негосударственному промышленности и предпринимательства 2015 200 1250 1000 250 - - образовательному предпринимательства (молодых людей в учреждению области возрасте до 30 лет), 2016 200 1250 1000 250 - - "Региональный центр получивших управления и государственную 2017 200 1250 1000 250 - - культуры" на поддержку предоставление 2018 200 1250 1000 250 - - образовательных услуг молодым людям в 2019 200 1250 1000 250 - - возрасте до 30 лет на базе Тамбовского 2020 200 1250 1000 250 - - инновационного бизнес-инкубатора (Школа молодежного предпринимательства) 4.2.4. обеспечение Управление по Количество Ед. 2014 12 0 - - - - размещения в развитию обновлений региональных и промышленности и информации 2015 12 0 - - - - муниципальных предпринимательства информационных области, органы 2016 12 0 - - - - системах, на местного официальных сайтах самоуправления 2017 12 0 - - - - информационной поддержки субъектов 2018 12 0 - - - - малого и среднего предпринимательства в 2019 12 0 - - - - информационно- телекоммуникационной 2020 12 0 - - - - сети "Интернет" и в иных информационно- телекоммуникационных сетях на постоянной основе информации: об условиях и порядке предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства; об объеме средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов, выделенных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, по каждому виду и форме такой поддержки с указанием нераспределенного объема средств; о рассмотрении обращений субъектов малого и среднего предпринимательства за оказанием государственной поддержки малого и среднего предпринимательства с указанием вида, формы поддержки, сроков и хода рассмотрения обращений, а также решений, принятых по указанным обращениям 4.3. Имущественная Количество субъектов Ед. 2014 15 500 0 500 0 0 поддержка субъектов малого и среднего малого и среднего предпринимательства, 2015 15 500 0 500 0 0 предпринимательства: получивших государственную 2016 15 500 0 500 0 0 поддержку 2017 15 500 0 500 0 0 2018 15 500 0 500 0 0 2019 15 500 0 500 0 0 2020 15 500 0 500 0 0 4.3.1. предоставление в Управление по Количество субъектов Ед. 2014 15 0 - - - - аренду субъектам развитию малого и среднего малого и среднего промышленности и предпринимательства, 2015 15 0 - - - - предпринимательства предпринимательства получивших нежилых помещений области государственную 2016 15 0 - - - - Тамбовского поддержку инновационного 2017 15 0 - - - - бизнес-инкубатора, оснащенных 2018 15 0 - - - - компьютерной, офисной техникой, 2019 15 0 - - - - мебелью 2020 15 0 - - - - 4.3.2. предоставление Управление по Снижение стоимости Тыс. руб. 2014 500 500 0 500 - - субсидий развитию эксплуатационных негосударственному промышленности и расходов, 2015 500 500 0 500 - - образовательному предпринимательства оплачиваемых учреждению области клиентами 2016 500 500 0 500 - - "Региональный центр Тамбовского управления и инновационного 2017 500 500 0 500 - - культуры" на развитие бизнес-инкубатора и текущее 2018 500 500 0 500 - - финансирование Тамбовского 2019 500 500 0 500 - - инновационного бизнес-инкубатора 2020 500 500 0 500 - - 4.4. Совершенствование Выполнение Проценты 2014 100 0 - - - - систем бюджетных налогообложения назначений по 2015 100 0 - - - - малого и среднего специальным предпринимательства: налоговым режимам 2016 100 0 - - - - 2017 100 0 - - - - 2018 100 0 - - - - 2019 100 0 - - - - 2020 100 0 - - - - 4.4.1. проведение Управление по Выполнение Проценты 2014 100 0 - - - - мониторинга развитию бюджетных эффективности промышленности и назначений по 2015 100 0 - - - - применения предпринимательства специальным специальных области, органы налоговым режимам 2016 100 0 - - - - налоговых режимов местного самоуправления 2017 100 0 - - - - 2018 100 0 - - - - 2019 100 0 - - - - 2020 100 0 - - - - 4.4.2. оказание Управление по Сохранение единой 2014 + 0 - - - - организационно- развитию областной политики по методической помощи промышленности и применению 2015 + 0 - - - - органам местного предпринимательства специальных самоуправления в области налоговых режимов 2016 + 0 - - - - разработке нормативных правовых 2017 + 0 - - - - актов по специальным налоговым режимам 2018 + 0 - - - - 2019 + 0 - - - - 2020 + 0 - - - - ИТОГО по подпрограмме 2014 150438,805 122678,485 26247,32 0 1513 2015 141813 111600 28700 0 1513 2016 141813 111600 28700 0 1513 2017 141043 111600 28700 0 743 2018 141043 111600 28700 0 743 2019 141043 111600 28700 0 743 2020 141043 111600 28700 0 743 __________ <*> - в том числе 9100,177 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 21.08.2013 N 053-МБ-13 <**> - в том числе 12000,0 тыс. рублей за счет остатков средств федерального бюджета, выделенных в соответствии с Соглашением с Минэкономразвития России от 15.11.2013 N 190-МБ-13 5. Подпрограмма "Совершенствование государственного и муниципального управления" 5.1. Создание и содержание Управление Доля граждан, Проценты 2014 75 46842,1 24427,5 18806,6 3608 0 многофункциональных государственной имеющих доступ к центров службы и получению 2015 90 48188,1 24427,5 23760,6 0 0 предоставления организационной государственных и государственных и работы муниципальных услуг 2016 90 10881,5 0 10881,5 0 0 муниципальных услуг администрации по принципу "одного (далее - МФЦ): области, управление окна" по месту 2017 90 10881,5 0 10881,5 0 0 делами пребывания, в том администрации числе в МФЦ 2018 90 10881,5 0 10881,5 0 0 области, управление информационных 2019 90 10881,5 0 10881,5 0 0 технологий, связи и документооборота 2020 90 10881,5 0 10881,5 0 0 администрации области, управление по взаимодействию с органами местного самоуправления администрации области 5.1.1. организация Управление Доля граждан, Проценты 2014 75 40612,5 24427,5 12 577 3 608 - предоставления государственной имеющих доступ к государственных и службы и получению 2015 90 37236,5 24427,5 12 809 - - муниципальных услуг организационной государственных и по принципу "одного работы муниципальных услуг 2016 90 0 - - - - окна" на базе администрации по принципу "одного создаваемых области, управление окна" по месту 2017 90 0 - - - - многофункциональных делами пребывания, в том центров администрации числе в МФЦ 2018 90 0 - - - - предоставления области, управление государственных и информационных 2019 90 0 - - - - Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|