Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 22.12.2014 № 1661
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2014
|
г. Тамбов
|
№ 1661
|
О внесении изменений в государственную программу
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на
2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области от
20.06.2013 № 640
|
1. Внести в государственную
программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма), утвержденную
постановлением администрации области от
20.06.2013 № 640 (в редакции от 05.12.2014), следующие изменения:
в Паспорте
Госпрограммы:
позицию
«Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год
реализации» изложить в следующей редакции:
|
|
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их
значения на последний год реализации
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения – 49,2%;
прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 19,5%;
перевезено пассажиров автомобильным транспортом –
93,6 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта – 1103,0 млн.
пассажиро-км;
пассажирооборот, выполненный железнодорожным
транспортом в пригородном сообщении – 57,0 млн. пассажиро-км;
количество пассажиров, перевезенных воздушным
транспортом – 29,0 тыс. человек
количество квалифицированных работников – 2016
человек;
количество созданных, модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест – 2701 человек
|
|
|
|
позицию
«Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
|
Объемы и источники финансирования госпрограммы
|
Общие затраты на реализацию программы в 2014-2020
гг. за счет всех источников финансирования – 31388568,8 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 2902760,5 тыс. рублей;
2015 год – 4031066,6 тыс. рублей;
2016 год – 4138494,0 тыс. рублей;
2017 год – 4678652,2 тыс. рублей;
2018 год – 4890509,2 тыс. рублей;
2019 год – 5224100,9 тыс. рублей;
2020 год – 5522985,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 1557670,0 тыс. рублей:
2014 год – 119670,0 тыс. рублей;
2015 год – 187000,0 тыс. рублей;
2016 год – 205000,0 тыс. рублей;
2017 год – 225000,0 тыс. рублей;
2018 год – 248000,0 тыс. рублей;
2019 год – 273000,0 тыс. рублей;
2020 год – 300 000,0 тыс. рублей;
бюджет области – 28732325,9 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)
241100,0 тыс. рублей:
2014 год – 2737394,1 тыс. рублей;
2015 год – 3420697,5 тыс. рублей;
2016 год – 3585419,0 тыс. рублей;
2017 год – 4306602,7 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;
2018 год – 4593629,2 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;
2019 год – 4901928,8 тыс. рублей;
2020 год – 5186654,6 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 113442,8 тыс. рублей:
2014 год – 11334,7 тыс. рублей;
2015 год – 27771,9 тыс. рублей;
2016 год – 18227,8 тыс. рублей;
2017 год – 18302,3 тыс. рублей;
2018 год – 18282,8 тыс. рублей;
2019 год – 18442,5 тыс. рублей;
2020 год – 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 985130,0 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 395597,2 тыс. рублей;
2016 год – 329847,2 тыс. рублей;
2017 год – 128747,2 тыс. рублей;
2018 год – 30597,2 тыс. рублей;
2019 год – 30729,6 тыс. рублей;
2020 год – 35250,0 тыс. рублей;
|
|
|
|
в разделе 6
Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации госпрограммы»:
в абзаце
втором цифры «30125126,5» заменить цифрами «31388568,8»;
в абзаце
четвертом цифры «27481058,4» заменить цифрами «28732325,9»;
в абзаце пятом
цифры «85175,0» заменить цифрами «113442,8»;
в абзаце
шестом цифры «983011,6» заменить цифрами «985130,0»;
приложение № 1
к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
приложение № 2
к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
приложение № 3
к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению;
в приложении №
5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог» (далее – подпрограмма):
позицию
«Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год
реализации» изложить в следующей редакции:
|
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их
значения на последний год реализации
|
Протяженность вновь построенных и
реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 367,294 км;
доля вновь построенных автомобильных дорог к общей
протяженности автомобильных дорог – 2,07%;
количество населенных пунктов, получивших
автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 55 единиц;
протяженность капитально отремонтированных
автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 114,11 км;
протяженность отремонтированных автомобильных
дорог – 628,307 км;
доля вновь отремонтированных автомобильных дорог
общего пользования к общей протяженности автомобильных дорог – 3,54%;
количество дорожно-транспортных происшествий по
причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального
значения – 37 единиц;
количество построенных объектов с применением композиционных
материалов – 2 единицы;
|
|
|
|
в паспорте
подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования на 2014–2020 гг. – 27346492,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 2490678,1 тыс. рублей;
2015 – 3274627,5 тыс. рублей;
2016 – 3483877,7 тыс. рублей;
2017 – 3964135,5 тыс. рублей;
2018 – 4270519,1 тыс. рублей;
2019 – 4697008,6 тыс. рублей;
2020 – 5165645,7 тыс. рублей;
источники финансирования:
средства областного дорожного фонда – 25824536,2
тыс. рублей,
в том числе по годам:
2014 – 2412985,3 тыс. рублей;
2015 – 3086039,9 тыс. рублей;
2016 – 3278048,5 тыс. рублей;
2017 – 3738231,8 тыс. рублей;
2018 – 4021634,9 тыс. рублей;
2019 – 4423030,9 тыс. рублей;
2020 – 4864564,9 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 1514270,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2014 – 76270,0 тыс. рублей;
2015 – 187000,0 тыс. рублей;
2016 – 205000,0 тыс. рублей;
2017 – 225000,0 тыс. рублей;
2018 – 248000,0 тыс. рублей;
2019 – 273000,0 тыс. рублей;
2020 – 300000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 7686,0 тыс. рублей:
2014 – 1422,8 тыс. рублей;
2015 – 1587,6 тыс. рублей;
2016 – 829,2 тыс. рублей;
2017 – 903,7 тыс. рублей;
2018 – 884,2 тыс. рублей;
2019 – 977,7 тыс. рублей;
2020 – 1080,8 тыс. рублей;
|
|
|
|
в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в абзаце
третьем цифры «26772354,7» заменить цифрами «27346492,2»;
в абзаце
четвертом цифры «25251110,2» заменить цифрами «25824536,2»;
наименование
приложения № 2 к подпрограмме изложить в следующей редакции: «методика
предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на финансирование
расходов по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения и капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов,
проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»
приложение № 3
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему
постановлению;
приложение № 4
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему
постановлению;
приложение № 5
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению;
приложение № 6
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему
постановлению;
приложение № 7
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
постановлению;
приложение № 8
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению;
приложение № 9
к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему
постановлению;
приложение №
10 к подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 11 к настоящему
постановлению;
в приложении №
6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее –
подпрограмма):
в паспорте
подпрограммы:
позицию
«Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
|
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 4042076,6 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 412082,4 тыс. рублей;
2015 год – 756439,1 тыс. рублей;
2016 год – 654616,3 тыс. рублей;
2017 год – 714516,7 тыс. рублей;
2018 год – 619990,1 тыс. рублей;
2019 год – 527092,3 тыс. рублей;
2020 год – 357339,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 43400,0 тыс. рублей:
2014 год – 43400,0 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 2907789,7 тыс. рублей, в том
числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее – ОАИП)
241100,0 тыс. рублей:
2014 год – 324408,8 тыс. рублей;
2015 год – 334657,6 тыс. рублей;
2016 год – 307370,5 тыс. рублей;
2017 год – 568370,9 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;
2018 год – 571994,3 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;
2019 год – 478897,9 тыс. рублей;
2020 год – 322089,7 тыс. рублей, в том числе в
лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 105756,9 тыс. рублей:
2014 год – 9912,0 тыс. рублей;
2015 год – 26184,3 тыс. рублей;
2016 год – 17398,6 тыс. рублей;
2017 год – 17398,6 тыс. рублей;
2018 год – 17398,6 тыс. рублей;
2019 год – 17464,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 985130,0 тыс. рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 395597,2 тыс. рублей;
2016 год – 329847,2 тыс. рублей;
2017 год – 128757,2 тыс. рублей;
2018 год – 30597,2 тыс. рублей;
2019 год – 30729,6 тыс. рублей;
2020 год – 35250,0 тыс. рублей;
|
|
|
|
|
в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в абзаце
втором цифры «3352771,8» заменить цифрами «4042076,6»;
в абзаце
четвертом цифры «2229948,2» заменить цифрами «2907789,7»;
в абзаце пятом
цифры «96412,0» заменить цифрами «105756,9»;
в абзаце
шестом цифры «983011,6» заменить цифрами «985130,0».
2.
Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого издания «Тамбовская
жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
О.И.Бетин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению
администрации области
от 22.12.2014 № 1661
|
|
Тамбовской области» на 2014-2020 годы
|
|
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства
Тамбовской области» на 2014–2020 годы, подпрограмм государственной программы
и их значений
|
N п/п
|
Показатель (индикатор)
(наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2011 год
|
2012 год базовый
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная
программа Тамбовской области "Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области" на 2014 – 2020 годы
|
1.
|
Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в
общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального
значения
|
проценты
|
68,7
|
65,3
|
52,8
|
51,9
|
51,4
|
50,9
|
50,5
|
50,1
|
49,7
|
49,2
|
2.
|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
|
проценты
|
0
|
3,4
|
15,9
|
16,8
|
17,3
|
17,8
|
18,2
|
18,6
|
19,0
|
19,5
|
3.
|
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
|
млн. чел.
|
92,4
|
92,9
|
92,9
|
93,0
|
93,1
|
93,2
|
93,3
|
93,4
|
93,5
|
93,6
|
4.
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта
|
млн. пасс-км
|
1092,7
|
1095,1
|
1096,0
|
1097,0
|
1098,0
|
1099,0
|
1100,0
|
1101,0
|
1102,0
|
1103,0
|
2.
|
Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
|
проценты
|
0
|
3,4
|
15,9
|
16,8
|
17,3
|
17,8
|
18,2
|
18,6
|
19,0
|
19,5
|
3.
|
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
|
млн. чел.
|
92,4
|
92,9
|
92,9
|
93,0
|
93,1
|
93,2
|
93,3
|
93,4
|
93,5
|
93,6
|
4.
|
Пассажирооборот автомобильного транспорта
|
млн. пасс-км
|
1092,7
|
1095,1
|
1096,0
|
1097,0
|
1098,0
|
1099,0
|
1100,0
|
1101,0
|
1102,0
|
1103,0
|
5.
|
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении
|
млн. пасс-км
|
70,2
|
70,2
|
66,6
|
53,0
|
57,0
|
57,0
|
57,0
|
57,0
|
57,0
|
57,0
|
6.
|
Количество пассажиров, перевезенных воздушным
транспортом
|
тыс. чел.
|
7,9
|
13,2
|
25,7
|
27,6
|
27,0
|
27,5
|
28,0
|
28,0
|
28,5
|
29,0
|
7.
|
Количество высококвалифицированных работников
|
чел.
|
|
|
219
|
236
|
253
|
270
|
287
|
295
|
329
|
346
|
8.
|
Количество созданных модернизированных
высокопроизводительных рабочих мест
|
чел.
|
|
|
201
|
227
|
256
|
291
|
337
|
405
|
539
|
646
|
Подпрограмма
"Совершенствование и развитие автомобильных дорог"
|
9.
|
Протяженность вновь построенных и реконструированных
автомобильных дорог и мостовых сооружений на них
|
прив. км/
п. м
|
55,5
|
49,416
|
47,483/ 189,7
|
17,735/
118,95
|
21,102/ 154,5
|
15,061/
134,1
|
76,672/ 65,25
|
71,0
|
79,0
|
86,0
|
10.
|
Доля вновь построенных автомобильных дорог к общей
протяженности автомобильных дорог
|
процентов
|
0,53
|
0,3
|
0,28
|
0,09
|
0,12
|
0,13
|
0,36
|
0,4
|
0,44
|
0,48
|
11.
|
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном
году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
|
единиц
|
3
|
9
|
19
|
3
|
8
|
6
|
2
|
11
|
12
|
13
|
12.
|
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных
дорог и мостовых сооружений на них
|
прив. км/
п. м
|
0
|
-/29,15
|
0/16,08
|
0
|
12,6/
65,3
|
11,01/
106,4
|
40,5/
|
13,0
|
17,0
|
20,0
|
13.
|
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
|
прив. км/
п. м
|
66,3/
477,015
|
121,0/
38,06
|
171,6
|
61,258/ 44,2
|
56,939/
65,29
|
112,186
|
129,924
|
82,0
|
88,0
|
98,0
|
14.
|
Доля вновь отремонтированных автомобильных дорог общего
пользования к общей протяженности автомобильных дорог
|
процентов
|
0,11
|
0,71
|
0,99
|
0,33
|
0,52
|
0,69
|
0,41
|
0,46
|
0,49
|
0,55
|
15.
|
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения
|
единиц
|
21
|
65
|
50
|
47
|
45
|
45
|
42
|
42
|
40
|
37
|
16.
|
Количество построенных объектов с применением
композиционных материалов
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.
|
Штатная численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Подпрограмма
"Развитие транспортного комплекса"
|
18.
|
Регулярность движения автобусов
|
процентов
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
19.
|
Количество оборотных рейсов между областным центром и
административными центрами муниципальных образований в год
|
единиц
|
|
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
15.
|
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам
неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения
|
единиц
|
21
|
65
|
50
|
47
|
45
|
45
|
42
|
42
|
40
|
37
|
16.
|
Количество построенных объектов с применением
композиционных материалов
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.
|
Штатная численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Подпрограмма
"Развитие транспортного комплекса"
|
18.
|
Регулярность движения автобусов
|
процентов
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
19.
|
Количество оборотных рейсов между областным центром и
административными центрами муниципальных образований в год
|
единиц
|
|
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
20.
|
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным
билетам автомобильным транспортом
|
тыс. чел.
|
15,1
|
14,6
|
12,6
|
13,2
|
13,2
|
13,3
|
13,4
|
13,4
|
13,5
|
13,6
|
21.
|
Приобретение подвижного состава автомобильного
транспорта
|
единиц
|
10
|
10
|
10
|
44
|
22
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
22.
|
Количество участников конкурсов профессионального
мастерства водителей
|
единиц
|
35
|
37
|
38
|
34
|
40
|
41
|
42
|
43
|
44
|
45
|
23.
|
Количество перевезенных пассажиров льготной категории
(обучающихся) железнодорожным транспортом
|
тыс. чел.
|
292,0
|
244,1
|
201,0
|
170,0
|
172,5
|
175,0
|
177,5
|
180,0
|
182,5
|
185,0
|
24.
|
Количество выполненных парных авиарейсов
|
единиц
|
305
|
407
|
395
|
408
|
400
|
405
|
410
|
415
|
420
|
425
|
25.
|
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта,
спецтехники и оборудования
|
единиц
|
2
|
2
|
1
|
3
|
2
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
26.
|
Штатная численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
Читайте также
|