Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2014 № 1747


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

 

к постановлению администрации области

от 31.12.2014 № 1747

 

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы

 

N

п/п

Наименование

подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей в т. ч.

наименование

единица

измерения

год реализации

значение

(по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

областной бюджет

местный бюджет

внебюджетные средства

1.Подпрограмма государственной программы "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи"

1.1.

Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых факторов риска

Управление здравоохранения

области

Количество

проведенных мероприятий

единиц

2013

1450

2769,5

0,0

2769,5

0,0

0,0

2014

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2015

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2016

1480

2234,0

0,0

2234,0

0,0

0,0

2017

1550

2368,0

0,0

2368,0

0,0

0,0

2018

1650

2510,1

0,0

2510,1

0,0

0,0

2019

1750

2660,7

0,0

2660,7

0,0

0,0

2020

1850

2820,4

0,0

2820,4

0,0

0,0

1.2.

Оказание профилактической медицинской помощи по профилям "Спортивная медицина", "Профпатология"

 

Управление здравоохранения

области

Количество пациентов, получивших медицинскую помощь

 

человек

2013

20543

10030,3

0,0

10030,3

0,0

0,0

2014

34240

12291,4

0,0

12291,4

0,0

0,0

2015

34240

13449,7

0,0

13449,7

0,0

0,0

2016

34240

14380,0

0,0

14380,0

0,0

0,0

2017

34240

15333,5

0,0

15333,5

0,0

0,0

2018

34240

16157,4

0,0

16157,4

0,0

0,0

2019

34240

17126,9

0,0

17126,9

0,0

0,0

2020

34240

18154,5

0,0

18154,5

0,0

0,0

1.3.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Управление здравоохранения области

Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2-х лет

на 100 наркологических больных среднегодового контингента

 

2013

6,7

4344,3

0,0

4344,3

0,0

0,0

2014

7,7

50136,1

36017,3

14118,8

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным

 

Управление здравоохранения

области

Количество обследованных граждан

 

человек

2013

18752

600,0

0,0

600,0

0,0

0,0

2014

18800

1200,0

0,0

1200,0

0,0

0,0

2015

18900

1250,0

0,0

1250,0

0,0

0,0

2016

19000

1311,3

0,0

1311,3

0,0

0,0

2017

19100

1374,2

0,0

1374,2

0,0

0,0

2018

19200

1438,8

0,0

1438,8

0,0

0,0

2019

19300

1502,0

0,0

1502,0

0,0

0,0

2020

19500

1565,2

0,0

1565,2

0,0

0,0

1.5.

Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря профилактических прививок

Управление здравоохранения

области

Охват профилактическими прививками

процент

2013

96

8470,0

0,0

8470,0

0,0

0,0

2014

96

7500,0

0,0

7500,0

0,0

0,0

2015

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

96

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

96

8300,0

0,0

8300,0

0,0

0,0

2018

96

8690,0

0,0

8690,0

0,0

0,0

2019

96

9072,6

0,0

9072,6

0,0

0,0

2020

96

9453,6

0,0

9453,6

0,0

0,0

1.6.

Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции, дезинсекции, дератизации

Управление здравоохранения

области

Количество обработанных очагов

единиц

2013

2000

2000,0

0,0

2000,0

0,0

0,0

2014

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2015

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2016

2000

2144,7

0,0

2144,7

0,0

0,0

2017

2000

2273,4

0,0

2273,4

0,0

0,0

2018

2000

2409,8

0,0

2409,8

0,0

0,0

2019

2000

2554,3

0,0

2554,3

0,0

0,0

2020

2000

2706,6

0,0

2706,6

0,0

0,0

1.7.

Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Количество детей, рож-дённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным питанием

человек

2013

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2014

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2015

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2016

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2017

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2018

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2019

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

2020

25

150,0

0,0

150,0

0,0

0,0

1.8.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения

области

Доля учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами

процент

2013

95

502,3

0,0

502,3

0,0

0,0

2014

96

8589,1

0,0

8589,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

28866,4

0,0

28866,4

0,0

0,0

2014

 

84245,3

36017,3

48228,0

0,0

0,0

2015

 

19228,4

0,0

19228,4

0,0

0,0

2016

 

20220,0

0,0

20220,0

0,0

0,0

2017

 

29799,1

0,0

29799,1

0,0

0,0

2018

 

31356,1

0,0

31356,1

0,0

0,0

2019

 

33066,5

0,0

33066,5

0,0

0,0

2020

 

34850,3

0,0

34850,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

281 632,1

36 017,3

245 614,8

0,0

0,0

2.Подпрограмма государственной программы "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"

2.1.

Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека

Управление здравоохранения

области

Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных

процент

2013

77,0

50480,3

45980,3

4500,0

0,0

0,0

2014

79,0

51187,5

46687,5

4500,0

0,0

0,0

2015

80,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2016

81,0

41566,5

41566,5

0,0

0,0

0,0

2017

82,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2018

83,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2019

84,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2020

85,0

5639,9

1139,9

4500,0

0,0

0,0

2.2.

Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля

учреждений здравоохранения

области, оказывающих

специализированную медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными

стандартами от общего количества таких учреждений

процент

2013

95

307583,7

193934,6

113649,1

0,0

0,0

2014

96

60 527,8*

5 237,9*

55 289,9*

0,0

0,0

2015

97

278040,1

0,0

278040,1*

0,0

0,0

2016

98

94668,2

0,0

94668,2

0,0

0,0

2017

99

126874,1

0,0

126874,1

0,0

0,0

2018

100

134756,5

0,0

134756,5

0,0

0,0

2019

100

143111,9

0,0

143111,9

0,0

0,0

2020

100

151968,6

0,0

151968,6

0,0

0,0

2.3.

Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

50,5

5000,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия

Управление здравоохранения области, управление инвестиций

области

Доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

52,0

6571,5

471,5

6100,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление образования и науки области

Охват дополнительным питанием обучающихся школы-интерната

процент

2013

100

700,0

0,0

700,0

0,0

0,0

2014

100

700.0

0,0

700.0

0,0

0,0

2015

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь

Управление здравоохранения

области

Смертность от всех причин

на 1000 населения

2013

16,1

561929,5

0,0

561929,5

0,0

0,0

2014

16,0

663011,6

0,0

663011,6

0,0

0,0

2015

15,9

766148,4

0,0

766148,4

0,0

0,0

2016

15,8

879203,8

0,0

879203,8

0,0

0,0

2017

15,7

944018,8

0,0

944018,8

0,0

0,0

2018

15,6

1000660,0

0,0

1000660,0

0,0

0,0

2019

15,5

1060700,0

0,0

1060700,0

0,0

0,0

2020

15,4

1124341,5

0,0

1124341,5

0,0

0,0

2.6.

Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми заболеваниями

 

Управление здравоохранения области

Количество проведенных тромболизисов

единиц

2013

110

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2014

100

9950,0

0,0

9950,0

0,0

0,0

2015

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2016

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2017

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2018

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2019

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2020

100

12000,0

0,0

12000,0

0,0

0,0

2.7.

Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением специализированной) *

 

 

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на территориальную программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

294211,5

0,0

294211,5

0,0

0,0

2014

4,8

306507,2

0,0

306507,2

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи **

 

 

 

2013

4,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

4,8

3443,5

0,0

3443,5

0,0

0,0

2015

5,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

2013

4,4

13062,8

0,0

13062,8

0,0

0,0

2014

4,8

16821,5

0,0

16821,5

0,0

0,0

2015

5,4

14766,6

0,0

14766,6

0,0

0,0

2016

5,3

15186,3

0,0

15186,3

0,0

0,0

2017

5,3

16097,5

0,0

16097,5

0,0

0,0

2018

5,3

17063,3

0,0

17063,3

0,0

0,0

2019

5,3

18087,1

0,0

18087,1

0,0

0,0

2020

5,3

19172,4

0,0

19172,4

0,0

0,0

2.9.1

Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Больничная летальность

процент

2013

1,47

7135,2

0,0

7135,2

0,0

0,0

2014

1,47

8291,2

0,0

8291,2

0,0

0,0

2015

1,46

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2016

1,45

8384,6

0,0

8384,6

0,0

0,0

2017

1,44

8887,7

0,0

8887,7

0,0

0,0

2018

1,43

9420,9

0,0

9420,9

0,0

0,0

2019

1,42

9986,2

0,0

9986,2

0,0

0,0

2020

1,40

10585,4

0,0

10585,4

0,0

0,0

2.9.2

Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф

Управление здравоохранения области

Обеспечение готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении чрезвычайных ситуаций

 

процент

2013

100

5927,6

0,0

5927,6

0,0

0,0

2014

100

8530,3

0,0

8530,3

0,0

0,0

2015

100

6382,0

0,0

6382,0

0,0

0,0

2016

100

6801,7

0,0

6801,7

0,0

0,0

2017

100

7209,8

0,0

7209,8

0,0

0,0

2018

100

7642,4

0,0

7642,4

0,0

0,0

2019

100

8100,9

0,0

8100,9

0,0

0,0

2020

100

8587,0

0,0

8587,0

0,0

0,0

2.10.

Централизованные закупки основных средств для областных государственных учреждений здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество санитарного автотранспорта

единиц

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

20

40829,9

68,6

40761,1

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.11.

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях

Управление здравоохранения области

Смертность от дорожно-транспортных происшествий

на 100 тыс. населения

2013

21,2

9179,0

0,0

9179,0

0,0

0,0

2014

20,0

188769,8

158724,0

30045,8

0,0

0,0

2015

19,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2016

18,0

11937,2

0,0

11937,2

0,0

0,0

2017

17,0

12653,4

0,0

12653,4

0,0

0,0

2018

16,0

13412,6

0,0

13412,6

0,0

0,0

2019

15,0

14217,4

0,0

14217,4

0,0

0,0

2020

14,0

15070,4

0,0

15070,4

0,0

0,0

2.12.

Развитие службы крови

Управление здравоохранения области

Обеспеченность потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных учреждений здравоохранения

процент

2013

100

74493,3

0,0

74493,3

0,0

0,0

2014

100

75961,2

0,0

75961,2

0,0

0,0

2015

100

82675,3

0,0

82675,3

0,0

0,0

2016

100

88681,6

0,0

88681,6

0,0

0,0

2017

100

94002,5

0,0

94002,5

0,0

0,0

2018

100

99642,6

0,0

99642,6

0,0

0,0

2019

100

105621,2

0,0

105621,2

0,0

0,0

2020

100

111958,5

0,0

111958,5

0,0

0,0

2.13.

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи

Управление здравоохранения области

Количество пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь

человек

2013

3025

17367,0

5343,2

12023,8

0,0

0,0

2014

3114

18548,1

3369,5

15178,6

0,0

0,0

2015

3200

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3400

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3500

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

3600

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

3700

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.14.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям и судебно-медицинской экспертизы

Управление здравоохранения области

Количество проведенных исследований

единиц

2013

272500

76153,8

0,0

76153,8

0,0

0,0

2014

270000

78245,0

0,0

78245,0

0,0

0,0

2015

270000

94733,6

0,0

94733,6

0,0

0,0

2016

270000

101435,3

0,0

101435,3

0,0

0,0

2017

270000

107521,4

0,0

107521,4

0,0

0,0

2018

270000

113972,7

0,0

113972,7

0,0

0,0

2019

270000

120811,1

0,0

120811,1

0,0

0,0

2020

270000

128059,7

0,0

128059,7

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

1417160,9

245258,1

1171902,8

0,0

0,0

2014

 

1526074,6

214559,2

1311515,4

0,0

0,0

2015

 

1301867,7

41566,5

1260301,2

0,0

0,0

2016

 

1244678,9

41566,5

1203112,4

0,0

0,0

2017

 

1318807,6

1139,9

1317667,7

0,0

0,0

2018

 

1397147,6

1139,9

1396007,7

0,0

0,0

2019

 

1480188,6

1139,9

1479048,7

0,0

0,0

2020

 

1568211,0

1139,9

1567071,1

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

11254136,9

547509,9

10706627,0

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов: 2014 г.- 20 000 тыс. руб.; 2015 г. - 178 287,5 тыс. руб.;

** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области

3. Подпрограмма государственной программы "Развитие государственно-частного партнерства"

3.1.

Реализация инвестиционного проекта "Создание центра позитронно-эмиссионной и компьютерной томографии в Тамбовской области"

Управление здравоохранения области

 

 

Увеличение удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более

процент

 

2013

47,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

47,6

200000,0

0,0

0,0

0,0

200000,0

2015

48,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

48,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

49,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

49,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

50,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

50,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Реализация инвестиционного проекта "Развитие гемодиализной службы"

Управление здравоохранения области

Количество больных, получающих процедуру гемодиализа

человек

2013

142

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

156

141500,0

0,0

0,0

0,0

141500,0

2015

172

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

182

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

192

35000,0

0,0

0,0

0,0

35000,0

2018

202

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

212

20000,0

0,0

0,0

0,0

20000,0

2020

222

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Строительство хирургического корпуса ГБУЗ "Тамбовский областной клинический противотуберкулезный диспансер"

Управление здравоохранения области

Снижение смертности от туберкулеза

на

100 тыс. населения

2013

6,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

167000,0

0,0

0,0

0,0

167000,0

2015

6,3

220000,0

0,0

0,0

0,0

220000,0

2016

6,2

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2017

6,1

224000,0

0,0

0,0

0,0

224000,0

2018

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

 

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Реализация проекта "Новая скорая помощь"

Управление здравоохранения области

Увеличение доли выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут

 

процент

2013

84,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

86,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

88,0

24000,0

0,0

0,0

0,0

24000,0

2016

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

92,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

94,0

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019

94,0

7500,0

0,0

0,0

0,0

7500,0

2020

94,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.5.

Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и обезвреживания медицинских отходов

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание медицинских отходов

 

процент

2013

00,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

35,0

60700,0

0,0

0,0

0,0

60700,0

2015

56,0

30300,0

0,0

0,0

0,0

30300,0

2016

66,0

14500,0

0,0

0,0

0,0

14500,0

2017

72,0

6500,0

0,0

0,0

0,0

6500,0

2018

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.6.

Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в учреждениях здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Увеличение доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием медицинской помощи

процент

2013

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

2014

30,0

12000,0

0,0

0,0

0,0

12000,0

2015

40,0

8000,0

0,0

0,0

0,0

8000,0

2016

50,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2017

60,0

10000,0

0,0

0,0

0,0

10000,0

2018

75,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

90,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

 

581200,0

0,0

0,0

0,0

581200,0

2015

 

282300,0

0,0

0,0

0,0

282300,0

2016

 

248500,0

0,0

0,0

0,0

248500,0

2017

 

275500,0

0,0

0,0

0,0

275500,0

2018

 

16500,0

0,0

0,0

0,0

16500,0

2019

 

27500,0

0,0

0,0

0,0

27500,0

2020

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

1431500,0

0,0

0,0

0,0

1431500,0

4. Подпрограмма государственной программы "Охрана здоровья матери и ребенка"

4.1.

Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения

Управление здравоохранения области

Материнская

смертность

на 100 тысяч родившихся живыми

2013

9,6

2683,9

0,0

2683,9

0,0

0,0

2014

9,6

4390,1

0,0

4390,1

0,0

0,0

2015

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

9,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.2.

Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

Управление здравоохранения области

Увеличение выживаемости новорождённых детей с экстремально низкой и очень низкой массой тела

промилле

2013

831,2

9356,2

3433,0

5923,2

0,0

0,0

2014

833,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

835,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

838,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

840,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

845,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

847,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

849,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.3.

Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике

Управление здравоохранения области

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности

процент

2013

80,9

4769,6

3769,6

1000,0

0,0

0,0

2014

81

5140,5

3933,4

1207,1

0,0

0,0

2015

82

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

83

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

84

1153,2

0,0

1153,2

0,0

0,0

2018

85

1207,4

0,0

1207,4

0,0

0,0

2019

86

1260,5

0,0

1260,5

0,0

0,0

2020

87

1313,4

0,0

1313,4

0,0

0,0

4.4.

Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов общегражданского назначения (хирургический корпус)

Управление здравоохранения области

 

управление инвестиций области

Снижение ранней неонатальной

смертности

 

на 1000 новорождённых

2013

1,3

147084,1*

0,0

147084,1*

0,0

0,0

2014

1,3

163106,7**

0,0

163106,7**

0,0

0,0

2015

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

1,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.5.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения

Управление здравоохранения области

Охват неонатальным

скринингом

процент

2013

99,9

3966,3

3685,3

281,0

0,0

0,0

2014

99,9

3625,0

3443,7

181,3

0,0

0,0

2015

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

99,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

99,9

340,8

0,0

340,8

0,0

0,0

2018

99,9

356,8

0,0

356,8

0,0

0,0

2019

99,9

372,5

0,0

372,5

0,0

0,0

2020

99,9

388,1

0,0

388,1

0,0

0,0

 

 

 

Охват аудиологическим скринингом

процент

2013

97,4

 

2014

97,4

2015

97,4

2016

97,4

2017

97,4

2018

97,7

2019

97,7

2020

97,9

4.6.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Снижение смертности детей 0 - 17 лет

100 тысяч населения соответствующего возраста

2013

5,9

3600,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

2014

5,9

4700,0

0,0

4700,0

0,0

0,0

2015

5,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

5,6

5166,9

0,0

5166,9

0,0

0,0

2018

5,5

5409,7

0,0

5409,7

0,0

0,0

2019

5,4

5647,7

0,0

5647,7

0,0

0,0

2020

5,3

5884,9

0,0

5884,9

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

171460,1

10887,9

160572,2

0,0

0,0

2014

 

180962,3

7377,1

173585,2

0,0

0,0

2015

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

 

6660,9

0,0

6660,9

0,0

0,0

2018

 

6973,9

0,0

6973,9

0,0

0,0

2019

 

7280,7

0,0

7280,7

0,0

0,0

2020

 

7586,4

0,0

7586,4

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-

2020

 

380924,3

18265,0

362659,3

0,0

0,0

* расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 годов в рамках целевой программы области "Дети Тамбовщины" подпрограмма "Здоровое поколение";

** расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов

5. Подпрограмма государственной программы "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей"

5.1.

Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего помощь по медицинской реабилитации детей

Управление здравоохранения

области

Количество пролеченных пациентов

человек

2013

34477

45050,5

0,0

45050,5

0,0

0,0

2014

50000

61901,9

0,0

61901,9

0,0

0,0

2015

60000

51365,5

0,0

51365,5

0,0

0,0

2016

80000

56094,4

0,0

56094,4

0,0

0,0

2017

95000

60716,7

0,0

60716,7

0,0

0,0

2018

110000

64359,7

0,0

64359,7

0,0

0,0

2019

125000

68221,3

0,0

68221,3

0,0

0,0

2020

140000

72314,5

0,0

72314,5

0,0

0,0

5.2.

Организация реабилитационной помощи больным после получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях

Управление здравоохранения

области

Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся

процент

2013

4,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2014

6,0

18776,7

0,0

18776,7

0,0

0,0

2015

9,0

24193,0

0,0

24193,0

0,0

0,0

2016

12,0

25378,5

0,0

25378,5

0,0

0,0

2017

15,0

26596,6

0,0

26596,6

0,0

0,0

2018

17,0

27846,7

0,0

27846,7

0,0

0,0

2019

21,0

29071,9

0,0

29071,9

0,0

0,0

2020

25,0

30292,9

0,0

30292,9

0,0

0,0

5.3.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому населению области

 

Управление здравоохранения

области

Охват санаторно-курортным лечением детского населения

процент

2013

9,0

28896,2

0,0

28896,2

0,0

0,0

2014

13,0

30598,9

0,0

30598,9

0,0

0,0

2015

17,0

32166,9

0,0

32166,9

0,0

0,0

2016

21,0

35146,1

0,0

35146,1

0,0

0,0

2017

26,0

37254,9

0,0

37254,9

0,0

0,0

2018

31,0

35490,1

0,0

35490,1

0,0

0,0

2019

36,0

41859,6

0,0

41859,6

0,0

0,0

2020

45,0

44371,1

0,0

44371,1

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

98139,7

0,0

98139,7

0,0

0,0

2014

 

111 277,5

0,0

111 277,5

0,0

0,0

2015

 

147225,4

0,0

147225,4

0,0

0,0

2016

 

156119,0

0,0

156119,0

0,0

0,0

2017

 

124568,2

0,0

124568,2

0,0

0,0

2018

 

127696,5

0,0

127696,5

0,0

0,0

2019

 

139152,8

0,0

139152,8

0,0

0,0

2020

 

146978,5

0,0

146978,5

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

972 157,6

0,0

972 157,6

0,0

0,0

6. Подпрограмма государственной программы "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям"

6.1.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по паллиативной помощи

Управление здравоохранения

области

Количество проведенных пациентами койко-дней

к/дни

2013

222428

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

98127

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

118765

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

121831

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

124000

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

127000

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

130000

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

133000

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

89308,2

0,0

89308,2

0,0

0,0

2014

 

48013,4

0,0

48013,4

0,0

0,0

2015

 

47659,4

0,0

47659,4

0,0

0,0

2016

 

47864,7

0,0

47864,7

0,0

0,0

2017

 

50736,6

0,0

50736,6

0,0

0,0

2018

 

53780,0

0,0

53780,0

0,0

0,0

2019

 

57007,6

0,0

57007,6

0,0

0,0

2020

 

60428,1

0,0

60428,1

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

454798,0

0,0

454798,0

0,0

0,0

7. Подпрограмма государственной программы "Кадровое обеспечение системы здравоохранения"

7.1.

Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области

человек

2013

834

29082,7

0,0

29082,7

0,0

0,0

2014

865

29594,2

0,0

29594,2

0,0

0,0

2015

866

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2016

869

33647,5

0,0

33647,5

0,0

0,0

2017

868

35666,4

0,0

35666,4

0,0

0,0

2018

870

37806,3

0,0

37806,3

0,0

0,0

2019

870

40299,3

0,0

40299,3

0,0

0,0

2020

870

42479,2

0,0

42479,2

0,0

0,0

7.2.

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских специалистов

Управление здравоохранения области,

управление образования и науки области

Количество подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального образования

человек

2013

3930,0

1181,0

0,0

1181,0

0,0

0,0

2014

3970,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

3932,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

3910,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

3962,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

3990,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

4055,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

4120,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Количество проведенных конкурсов

единиц

2013

2

100,0

0,0

0,0

0,0

100,0

2014

3

250,0

0,0

0,0

0,0

250,0

2015

8

550,0

0,0

0,0

0,0

550,0

2016

12

850,0

0,0

0,0

0,0

850,0

2017

16

1225,0

0,0

0,0

0,0

1225,0

2018

22

1475,0

0,0

0,0

0,0

1475,0

2019

30

1600,0

0,0

0,0

0,0

1600,0

2020

 

40

1800,0

0,0

0,0

0,0

1800,0

7.4.

Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве в областные государственные учреждения здравоохранения области

Управление здравоохранения области

Количество врачей, получивших единовременную компенсационную выплату

человек

2013

47

47000,0

0,0

23500,0

0,0

23500,0*

2014

69

74500,0

0,0

34500,0

0,0

40000,0*

2015

80

40000,0

0,0

40000,0

0,0

0,0

2016

60

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2018

60

60 000,0

0,0

30 000,0

0,0

30000,0

2019

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

2020

 

40

40 000,0

0,0

20 000,0

0,0

20000,0

7.5.

Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной оплаты жилищно-коммунальных услуг

человек

2013

4019,0

23024,1

0,0

23024,1

0,0

0,0

2014

4044,0

22687,6

0,0

22687,6

0,0

0,0

2015

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2016

4044,0

23111,1

0,0

23111,1

0,0

0,0

2017

4044,0

24497,8

0,0

24497,8

0,0

0,0

2018

4044,0

25967,6

0,0

25967,6

0,0

0,0

2019

4044,0

27525,7

0,0

27525,7

0,0

0,0

2020

4044,0

29177,2

0,0

29177,2

0,0

0,0

* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

 

Итого по Подпрограмме:

 

 

 

2013

 

100387,0

0,0

76787,8

0,0

23600,0

2014

 

127031,8

0,0

86781,8

0,0

40250,0

2015

 

97308,6

0,0

96758,6

0,0

550,0

2016

 

57608,6

0,0

56758,6

0,0

850,0

2017

 

121389,2

0,0

90164,2

0,0

31225,0

2018

 

125248,9

0,0

93773,9

0,0

31475,0

2019

 

109425,0

0,0

87825,0

0,0

21600,0

2020

 

113456,4

0,0

91656,4

0,0

21800,0

 

Всего по Подпрограмме:

 

 

 

2013-2020

 

851 856,3

0,0

680 506,3

0,0

171350,0

8. Подпрограмма "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях"

8.1.

Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан

Управление здравоохранения области

Удовлетворение потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах лечебного питания для детей

процент

2013

92,0

499021,9

341819,8

157202,1

0,0

0,0

2014

93,0

526710,9

353731,1

172979,8

0,0

0,0

2015

94,0

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2016

94,5

149758,2

112028,2

37730,0

0,0

0,0

2017

95,0

285398,7

112028,2

173370,5

0,0

0,0

2018

95,5

294557,1

112028,2

182528,9

0,0

0,0

2019

96,0

304265,0

112028,2

192236,8

0,0

0,0

2020

96,5

314555,5

112028,2

202527,3

0,0

0,0

8.2.

Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей

лекарственными препаратами

Управление здравоохранения области

Удовлетворение спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей,

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

процент

2013

96,0

12949,8

12089,8

860,0

0,0

0,0

2014

96,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2015

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2016

97,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2017

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2018

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2019

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

2020

98,0

6834,7

5974,7

860,0

0,0

0,0

8.3.

Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения

больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Управление здравоохранения области

Смертность от туберкулеза

на 100 тыс. населения

2013

6,5

15900,0

15900,0

0,0

0,0

0,0

2014

6,4

31654,5

31654,5

0,0

0,0

0,0

2015

6,3

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2016

6,2

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,1

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2018

6,0

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2019

5,9

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

2020

5,8

16605,0

16605,0

0,0

0,0

0,0

8.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом складе

Управление здравоохранения области

Обеспечение сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Медицинский центр мобилизационных резервов "Резерв"

процент

2013

100,0

29690,3

0,0

29690,3

0,0

0,0

2014

100,0

30750,7

0,0

30750,7

0,0

0,0

2015

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2016

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2017

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2018

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2019

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

2020

100,0

31583,0

0,0

31583,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

557562,0

369809,6

187752,4

0,0

0,0

2014

 

595950,8

391360,3

204590,5

0,0

0,0

2015

 

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2016

 

204780,9

134607,9

70173,0

0,0

0,0

2017

 

340421,4

134607,9

205813,5

0,0

0,0

2018

 

349579,8

134607,9

214971,9

0,0

0,0

2019

 

359287,7

134607,9

224679,8

0,0

0,0

2020

 

369578,2

134607,9

234970,3

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

2981941,7

1568817,3

1413124,4

0,0

0,0

9. Подпрограмма государственной программы "Развитие информатизации в здравоохранении"

9.1.

Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения

Управление здравоохранения области

Количество

медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе

единиц

2013

62

23178,7

17430,0*

5748,7*

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию

Управление здравоохранения области

Количество учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению здравоохранения области

единиц

2013

62

34719,5

0,0

34719,5

0,0

0,0

2014

61

35536,2

0,0

35536,2

0,0

0,0

2015

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2016

61

37802,2

0,0

37802,2

0,0

0,0

2017

61

40070,3

0,0

40070,3

0,0

0,0

2018

61

42474,6

0,0

42474,6

0,0

0,0

2019

61

45023,0

0,0

45023,0

0,0

0,0

2020

61

47724,4

0,0

47724,4

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

57 898,2

17430,0

40 468,2

0,0

0,0

2014

 

35 536,2

0,0

35 536,2

0,0

0,0

2015

 

37 802,2

0,0

37 802,2

0,0

0,0

2016

 

37 802,2

0,0

37 802,2

0,0

0,0

2017

 

40 070,3

0,0

40 070,3

0,0

0,0

2018

 

42 474,6

0,0

42 474,6

0,0

0,0

2019

 

45 023,0

0,0

45 023,0

0,0

0,0

2020

 

47 724,4

0,0

47 724,4

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

344331,1

17430,0

326901,1

0,0

0,0

*денежные средства, предусмотренные Программой "Модернизация здравоохранения Тамбовской области на 2011 - 2013 годы"

10. Подпрограмма "Совершенствование системы территориального планирования Тамбовской области"

10.1.

Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***

Управление здравоохранения области

Доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

4,4

323800,0

0,0

0,0

0,0

323800,0

2014

4,8

360800,0

0,0

0,0

0,0

360800,0

2015

5,4

514000,0

0,0

0,0

0,0

514000,0

2016

5,3

531100,0

0,0

0,0

0,0

531100,0

2017

5,3

625104,0

0,0

0,0

0,0

625104,0

2018

5,3

666361,0

0,0

0,0

0,0

666361,0

2019

5,3

695680,9

0,0

0,0

0,0

695680,9

2020

5,3

724899,4

0,0

0,0

0,0

724899,4

Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи

процент

2013

35,3

2681500,0

0,0

0,0

0,0

2681500,0

2014

37,4

2936900,0

0,0

0,0

0,0

2936900,0

2015

35,6

3231800,0

0,0

0,0

0,0

3231800,0

2016

36,0

3431200,0

0,0

0,0

0,0

3431200,0

2017

35,9

4038517,9

0,0

0,0

0,0

4038517,9

2018

35,7

4305060,8

0,0

0,0

0,0

4305060,8

2019

35,7

4494483,8

0,0

0,0

0,0

4494483,8

2020

35,7

4683251,5

0,0

0,0

0,0

4683251,5

 

 

 

Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

5,1

336800,0

0,0

0,0

0,0

336800,0

2014

8,3

689700,0

0,0

0,0

0,0

689700,0

2015

8,3

788800,0

0,0

0,0

0,0

788800,0

2016

8,3

824400,0

0,0

0,0

0,0

824400,0

2017

8,5

970317,7

0,0

0,0

0,0

970317,7

2018

9,0

1034358,9

0,0

0,0

0,0

1034358,9

2019

9,0

1079870,7

0,0

0,0

0,0

1079870,7

2020

9,0

1125225,1

0,0

0,0

0,0

1125225,1

Доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий

процент

2013

55,2

3301300,0

0,0

0,0

0,0

3301300,0

2014

49,5

3675700,0

0,0

0,0

0,0

3675700,0

2015

50,7

4135800,0

0,0

0,0

0,0

4135800,0

2016

50,4

4275500,0

0,0

0,0

0,0

4275500,0

2017

50,3

5032257,9

0,0

0,0

0,0

5032257,9

2018

50,0

5364387,9

0,0

0,0

0,0

5364387,9

2019

50,0

5600421,2

0,0

0,0

0,0

5600421,2

2020

50,0

5835638,2

0,0

0,0

0,0

5835638,2

10.2.

Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской области

Управление здравоохранения области

Обеспечение

уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в объемах, предусмотренных законодательством

процент

2013

100,0

2602200,0

0,0

2602200,0

0,0

0,0

2014

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2015

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2016

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2017

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2018

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2019

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

2020

100,0

3196310,3

0,0

3196310,3

0,0

0,0

*** в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области

10.3

Управление реализацией государственной программы

Управление здравоохранения области

Доля мероприятий государственной программы Тамбовской области "Развитие здравоохранения Тамбовской области", запланированных на отчетный год, которые выполнены в полном объеме

процент

2013

95

103977,9

2038,7

0,0

0,0

101939,2

2014

95

110983,0

2084,1

0,0

0,0

108898,9

2015

95

125467,7

2073,3

0,0

0,0

123394,4

2016

95

130083,1

2073,3

0,0

0,0

128009,8

2017

95

152740,7

2073,3

0,0

0,0

150667,4

2018

95

162684,7

2073,3

0,0

0,0

160611,4

2019

95

169751,7

2073,3

0,0

0,0

167678,4

2020

95

176794,1

2073,3

0,0

0,0

174720,8

10.4.

Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений

2013

95

11176,0

0,0

11176,0

0,0

0,0

2014

95

11747,2

0,0

11747,2

0,0

0,0

2015

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2016

95

12366,3

0,0

12366,3

0,0

0,0

2017

95

13108,3

0,0

13108,3

0,0

0,0

2018

95

13894,8

0,0

13894,8

0,0

0,0

2019

95

14728,5

0,0

14728,5

0,0

0,0

2020

95

15612,2

0,0

15612,2

0,0

0,0

10.5.

Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование оказания медицинской помощи населению

Управление здравоохранения области

Ежегодный прирост объема привлеченных средств

процент

2013

 

670 350,0

0,0

0,0

0,0

670 350,0

2014

5

707 900,0

0,0

0,0

0,0

707 900,0

2015

5

743 300,0

0,0

0,0

0,0

743 300,0

2016

5

780 500,0

0,0

0,0

0,0

780 500,0

2017

5

820 000,0

0,0

0,0

0,0

820 000,0

2018

5

861 000,0

0,0

0,0

0,0

861 000,0

2019

5

905 000,0

0,0

0,0

0,0

905 000,0

2020

5

950 250,00

0,0

0,0

0,0

950 250,00

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

10031103,9

2038,7

2613376,0

0,0

7415689,2

2014

 

11690040,5

2084,1

3208057,5

0,0

8479898,9

2015

 

12747844,3

2073,3

3208676,6

0,0

9537094,4

2016

 

13181459,7

2073,3

3208676,6

0,0

9970709,8

2017

 

14848356,8

2073,3

3209418,6

0,0

11636864,9

2018

 

15604058,4

2073,3

3210205,1

0,0

12391780,0

2019

 

16156247,1

2073,3

3211038,8

0,0

12943135,0

2020

 

16707980,8

2073,3

3211922,5

0,0

13493985,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

110967091,5

16562,6

25081371,7

0,0

85869157,2

11. Подпрограмма "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы"

11.1.

Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра

Управление инвестиций области

 

управление здравоохранения области

Младенческая

смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела*

*в соответствии с разделом 11"Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014 - 2016 годы" приложение N 12 к государственной программе

2014

в соответствии с разделом 11 "Модернизация здравоохранения Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы" приложение N 12 к государственной программе

2443118,8

0,0

335654,1**

0,0

2107464,7*

2015

52186,6

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2016

52186,6

0,0

52186,6**

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.2.

Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру

Управление инвестиций области

 

управление здравоохранения области

Ввод объекта в эксплуатацию

объект

2014

1

85838,9

0,0

85838,9

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0**

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.3.

Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и зарубежных стажировках

Управление здравоохранения области

Количество медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре

Человек

2014

15

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

60

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2016

63

500,0

0,0

500,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Итого по Подпрограмме

 

 

 

2013

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2014

 

2528957,7

0,0

421493,0

0,0

2107464,7*

2015

 

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2016

 

52686,6

0,0

52686,6

0,0

0,0

2017

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

 

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

Всего по Подпрограмме

 

 

 

2013-2020

 

2634330,9

0,0

526866,2

0,0

2107464,7*

**Расходы, предусмотренные в областной адресной инвестиционной программе

 

Итого по Программе

 

 

 

2013

 

12551887,2

645424,3

4467173,7

0,0

7439289,2

2014

 

17509290,1

651398,0

5649078,5

0,0

11208813,6

2015

 

14938703,5

178247,7

4940511,4

0,0

9819944,4

2016

 

15251720,6

178247,7

4853413,1

0,0

10220059,8

2017

 

17156310,1

137821,1

5074899,1

0,0

11943589,9

2018

 

17754815,8

137821,1

5177239,7

0,0

12439755,0

2019

 

18414179,0

137821,1

5284122,9

0,0

12992235,0

2020

 

19056794,1

137821,1

5403188,0

0,0

13515785,0

 

Всего по Программе

 

 

 

2013-2020

 

132554700,4

2199364,2

40770626,4

0,0

89579471,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской области

 


Информация по документу
Читайте также