Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 31.12.2014 № 1747
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.12.2014
|
г. Тамбов
|
№ 1747
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы
|
Администрация области
постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области» на 2013-2020 годы (далее – Программа), утвержденную
постановлением администрации области от
30.04.2013 № 447 (в редакции от 09.12.2014), следующие изменения:
1.1. в паспорте Программы:
позицию «Объёмы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Программы
|
Всего: 132554701,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета по предварительной
оценке:
2204602,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с
Министерством здравоохранения Российской Федерации;
средства бюджета области по предварительной
оценке:
40770627,2 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства обязательного медицинского страхования по
предварительной оценке:
81701821,9 тыс. руб.* (с 2013 по 2020 гг.);
средства из внебюджетных источников по
предварительной оценке:
7877650,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.);
Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование
здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
всего: 281632,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование оказания
специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
всего: 11254136,9 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие государственно-частного
партнерства»:
всего: 1431500,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка»:
всего: 380924,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»:
всего: 972157,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том
числе детям»:
всего: 454798,0 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы
здравоохранения»:
всего: 851856,3 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
всего: 2981941,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Развитие информатизации в
здравоохранении»:
всего: 344331,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской области»:
всего: 110967091,5 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.).
Подпрограмма «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016
годы»:
всего: 2634331,7 тыс. руб. (с 2014 по 2016 гг.)
|
|
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели Программы, их значения на последний год реализации»:
дополнить абзацем 11
следующего содержания:
«распространённость
потребления табака среди детей и подростков 8,5%»;
абзацы 11 – 17 считать
абзацами 12 – 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 – 23
следующего содержания:
«доля учреждений, в
которых проведены энергетические обследования 100,0%;
доля учреждений оснащенных
приборами учета тепловой энергии 100,0%;
снижение удельного расхода
тепла на 1 м20,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода
электрической энергии на 1 м231,68кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода
топлива на 1 м24,54тут/ м2»;
позицию «Задачи программы»
дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Повышение энергетической
эффективности в учреждениях здравоохранения области.»;
в разделе 1 «Общая
характеристика сферы реализации Государственной программы «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы, в том числе
формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 18 изложить в
следующей редакции:
«В
среднесрочной перспективе одним из мероприятий по реструктуризации системы
оказания медицинской помощи является проведение капитального ремонта с
использованием современных энергосберегающих технологий и дополнительное
оснащение медицинским оборудованием высоких классов энергоэффективности
межрайонных медицинских центров для оказания специализированной медицинской
помощи в соответствии с порядками её оказания больным кардиологического,
неврологического, онкологического, хирургического профилей, пострадавшим от
травм, а также центров по акушерству и гинекологии, педиатрии, дальнейшее развитие
системы стандартизации в сочетании с модернизацией отрасли здравоохранения,
направленных на повышение доступности и качества оказания медицинских услуг,
формирование государственных планов-заданий, что способствует оптимизации
сети учреждений здравоохранения на основе рационального планирования
структуры, объемов медицинской помощи с учетом заболеваемости и смертности
населения и необходимых финансовых ресурсов.»;
в разделе 2 «Приоритеты
региональной государственной политики в сфере реализации Программы, цель,
задачи, сроки и этапы реализации Программы»:
дополнить абзацем 16
следующего содержания:
«Федеральный закон от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности и о внесении в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»;
абзацы 16 – 36 считать
абзацами 17 – 37 соответственно;
в разделе 3 «Показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты Программы»:
дополнить абзацем 11
следующего содержания:
«распространённость
потребления табака среди детей и подростков – до 8,5 процентов;»;
абзацы 11 – 17 считать
абзацами 12 – 18 соответственно;
дополнить абзацами 19 – 23
следующего содержания:
«доля учреждений, в
которых проведены энергетические обследования – до 100,0 процентов;
доля учреждений,
оснащенных приборами учета тепловой энергии – до 100,0 процентов;
снижение удельного расхода
тепла на 1 м2 – до 0,124 Гкал/ м2;
снижение удельного расхода
электрической энергии на 1 м2 – до 31,68 кВт*ч/м2;
снижение удельного расхода
топлива на 1 м2 – до 4,54 тут/ м2.»;
абзацы 19 – 25 считать
абзацами 24 – 31 соответственно;
в разделе 4 «Обобщенная
характеристика подпрограмм и мероприятий государственной Программы»:
дополнить абзацами 97 –
107 следующего содержания:
«Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в здравоохранении: учреждения
здравоохранения являются крупными потребителями энергетических ресурсов. В
последние годы потребление энергетических ресурсов в медицинских организациях
увеличивается по большей части за счет ввода новых объектов и реконструкции
существующих, оснащения современным лечебно–диагностическим оборудованием. В
связи с этим одним из главных направлений повышения энергетической
эффективности стало снижение потребления топливо-энергетических
ресурсов в учреждениях здравоохранения области. Сегодня энергосбережение в
учреждениях здравоохранения организовано на более высоком уровне. Успешно
используется модернизация источников теплоснабжения с применением
энергоэффективного оборудования. Эффективный результат приносит реконструкция
систем тепло, водо и электроснабжения, с использованием энергосберегающих
технологий, материалов и энергоэффективного оборудования.
За период 2011-2014 годы
на проведение мероприятий в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности было израсходовано 339798,57 тыс. руб., в том
числе 205791,49 тыс. рублей в рамках программы модернизации здравоохранения
Тамбовской области на 2011-2012 годы. Работы по капитальному ремонту зданий
проводились с использованием энергосберегающих технологий и материалов.
Проведены мероприятия по энергетическому обследованию государственных
бюджетных учреждений здравоохранения, установке приборов учета потребления
энергетических ресурсов на объектах здравоохранения, показатель оснащенности
приборами учета энергетических ресурсов составляет 89,5%, реконструкция
систем тепло и электроснабжения. Объем энергопотребления по видам энергии за
период 2009-2013 гг. снизился на 26% за счет реализации мероприятий по
энергосбережению и рациональному потреблению топливо-энергетических
и материальных ресурсов.
Приоритетными
направлениями повышения энергетической эффективности учреждений
здравоохранения на 2014-2020 гг. является снижение затрат на тепловую энергию
(потенциал энергосбережения составляет 10-30%) и электрическую энергию
(потенциал энергосбережения более 10%). Для достижения целевых показателей,
планируется проведение мероприятий:
модернизация источников
теплоснабжения, включающая внедрение новых энергосберегающих технологий и
энергоэффективного оборудования;
модернизация систем тепло-
и водоснабжения с применением энергосберегающих технологий и
энергоэффективных материалов;
модернизация систем
электроснабжения с применением автоматических систем управления освещением и
энергоэффективных осветительных устройств;
установка приборов учета и
автоматического регулирования в системах тепло- и водоснабжения;
увеличение термосопротивления
ограждающих конструкций зданий и сооружений.
На реализацию мероприятий
по энергосбережению в рамках текущего финансирования, а также финансовых
средств, заложенных в других Подпрограммах на мероприятия по улучшению
материально-технической базы, запланировано 63376,97 тыс. руб.
За период реализации
программы с 2014 по 2020 годы планируется снижение потребления энергоресурсов
на 15% (ежегодно не менее 3%).
Экономический эффект от
внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
за период реализации программы в стоимостном выражении составит 64253,15 тыс.
рублей.»;
в разделе 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы»:
абзацы 3 – 4 изложить в
следующей редакции:
«Объем финансирования
Программы на период 2013-2020 годов за счет средств бюджета Тамбовской
области составляет 40770627,2 тыс. рублей (30,8%), федерального бюджета –
2204602,1 тыс. рублей (1,7%), обязательного медицинского страхования –
81701821,9 тыс. рублей (61,6%).
Предусмотрено
финансирование Программы из внебюджетных источников в объеме 7877650,0 тыс.
рублей (5,9%).»;
дополнить абзацем 5
следующего содержания:
«Финансирование
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
осуществляется в рамках текущего финансирования, в том числе финансовых
средств, заложенных в других Подпрограммах, на мероприятия по улучшению
материально-технической базы.»;
абзацы 5 – 6 считать
абзацами 6 – 7 соответственно;
1.2. в приложении № 1
« Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объёмы бюджетных ассигнований» изложить в следующей редакции:
|
Объемы бюджетных ассигнований
|
Общие затраты на реализацию мероприятий
Подпрограммы составляют 281632,1 тыс. руб., из них за счет средств
федерального бюджета – 36017,3 тыс. руб.;
за счет средств бюджета области – 245614,8 тыс.
руб., в том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
2014 г. – 36017,30 тыс. руб.;
за счет средств бюджета области:
2013 г. – 28866,40 тыс. руб.;
2014 г. – 48227,8 тыс. руб.;
2015 г. – 19228,4 тыс. руб.;
2016 г. – 20220,0 тыс. руб.;
2017 г. – 29799,10 тыс. руб.;
2018 г. – 31356,1 тыс. руб.;
2019 г. – 33066,50 тыс. руб.;
2020 г. – 34850,30 тыс. руб.
|
|
в разделе 1 «Характеристика сферы реализации Подпрограммы, описание
основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»:
абзац 68 изложить в следующей редакции:
«Предпринятые меры позволили вывести на новый более качественный
уровень медицинскую помощь, оказываемую в учреждениях здравоохранения
области. За счет оснащения современным лечебно-диагностическим оборудованием
с высоким классом энергоэффективности, проведения ремонтных работ, строительства
новых и реконструкции существующих объектов здравоохранения с использованием
энергосберегающих технологий и материалов значительно улучшилось ресурсное
обеспечение здравоохранения и его материально-техническая база. Однако на данном этапе пока еще не достигнуты оптимальные
качественные показатели деятельности учреждений здравоохранения, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь, а также значительная динамика показателей
демографического развития населения Тамбовской области.»;
1.3. в приложении № 2
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объёмы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
|
Объемы финансирования
Подпрограммы
|
Всего: 11254136,9 тыс.
руб., из них:
средства федерального
бюджета (предварительная оценка): 547509,9 тыс. руб., из них:
2013 г. – 245258,1 тыс. руб.;
2014 г. –214559,2 тыс. руб.;
2015 г. – 41566,5 тыс. руб.;
2016 г. – 41566,5 тыс. руб.;
2017 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2018 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2019 г. – 1139,9 тыс. руб.;
2020 г. – 1139,9 тыс. руб.;
средства бюджета области:
10706627,0 тыс. руб., из
них:
2013 г. – 1171902,8 тыс. руб.;
2014 г. –1311515,4 тыс. руб.;
2015 г. – 1260301,2 тыс. руб.;
2016 г. – 1203112,4 тыс. руб.;
2017 г. – 1317667,7 тыс. руб.;
2018 г. – 1396007,7 тыс. руб.;
2019 г. – 1479048,7 тыс. руб.;
2020 г. – 1567071,1 тыс. руб.
|
|
|
|
1.4. в приложении № 3
«Подпрограмма «Развитие государственно-частного партнерства» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в разделе 2
«Характеристика основных мероприятий Подпрограммы»:
мероприятие 2 «Развитие аутсорсинга в здравоохранении Тамбовской
области» дополнить абзацем 11 следующего содержания:
«Передача на обслуживание
специализированным организациям котельных учреждений здравоохранения,
позволит с помощью привлечения частных инвестиций провести модернизацию
источников теплоснабжения и системы отопления с использованием
энергоэффективного оборудования и технологий.»;
1.5. в приложении № 4
«Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка» к Программе (далее –
Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить
в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Общие затраты на реализацию Подпрограммы в 2013-2020
гг. за счет финансирования из федерального бюджета и бюджета области –
380924,3 тыс. рублей:
2013 год – 171460,1 тыс. рублей;
2014 год – 180962,3 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6660,9 тыс. рублей;
2018 год – 6973,9 тыс. рублей;
2019 год – 7280,7 тыс. рублей;
2020 год – 7586,4 тыс. рублей;
в том числе: федеральный бюджет – 18265,0 тыс.
рублей:
2013 год – 10887,9 тыс. рублей;
2014 год – 7377,1 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
(Привлечение федеральных средств будет
осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с
Министерством здравоохранения Российской Федерации);
бюджет Тамбовской области – 362659,3 тыс. рублей:
2013 год – 160572,2 тыс. рублей;
2014 год – 173585,2 тыс. рублей;
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 6660,9 тыс. рублей;
2018 год – 6973,9 тыс. рублей;
2019 год – 7280,7 тыс. рублей;
2020 год – 7586,4 тыс. рублей
|
|
приложение № 2
«Перечень объектов капитального ремонта объектов государственной
собственности Тамбовской области» к Подпрограмме изложить в редакции согласно
приложению № 1 настоящему постановлению;
1.6. в приложении № 5
«Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного
лечения, в том числе детей» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить
в следующей редакции:
|
|
|
Объемы и источники финансирования Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. – 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. – 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.,
средства бюджета области по предварительной
оценке:
всего: 972157,6 тыс. руб., из них:
2013 г. – 98139,7 тыс. руб.;
2014 г. – 111277,5 тыс. руб.;
2015 г. – 107725,4 тыс. руб.;
2016 г. – 116619,0 тыс. руб.;
2017 г. – 124568,2 тыс. руб.;
2018 г. – 127696,5 тыс. руб.;
2019 г. – 139152,8 тыс. руб.;
2020 г. – 146978,5 тыс. руб.
|
|
|
|
|
в разделе 2
«Характеристика основных мероприятий Подпрограммы» мероприятие 5.1 «Развитие
медицинской реабилитации, в том числе для детей» изложить в следующей
редакции:
«Мероприятие 5.1. «Развитие
медицинской реабилитации, в том числе для детей»
Состояние медицинской
реабилитации в Тамбовской области требует принять меры по совершенствованию,
систематизации медицинской реабилитации в соответствии с основными принципами
организации реабилитационной помощи, такими как обоснованность, этапность,
непрерывность, преемственность реабилитационных мероприятий между
медицинскими организациями, санаторно-курортными организациями, учреждениями,
оказывающими паллиативную помощь, мультидисциплинарность и ориентированность
на четко сформулированную цель проведения реабилитационных мероприятий.
В связи
с этим необходима разработка и реализация данной подпрограммы, а именно
разработка и реализации мероприятий, направленных на совершенствование
медицинской реабилитации взрослого населения Тамбовской области в
соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения Российской
Федерации от 29 декабря 2012
г. № 1705н «О порядке организации медицинской
реабилитации» (зарегистрирован в Минюсте РФ 22 февраля 2013 г., рег.
№ 27276).
Первый уровень
реабилитации начинается с первых дней лечения больного в палате (отделении)
реанимации и интенсивной терапии или профильном отделении при наличии
подтвержденной результатами обследования перспективы восстановления утраченных
функций и отсутствия противопоказаний. Реабилитационные мероприятия
проводятся медицинскими работниками отделений (кабинетов) реабилитации по
назначению лечащего врача. Для решения проблем, возникающих
при организации первого этапа реабилитационной помощи в рамках данной
подпрограммы, планируется дооснащение палат ранней реабилитации первичных
сосудистых отделений (ТОГБУЗ «Городская больница им. C.С.Брюхоненко города
Мичуринска», «Моршанская ЦРБ», «Уваровская ЦРБ») и регионального сосудистого
центра (ГБУЗ «Тамбовская областная клиническая больница»), отделения
реанимации травмоцентров первого уровня (ТОГБУЗ «Городская клиническая
больница им. Архиепископа Луки г. Тамбова», ГБУЗ «Тамбовская областная
детская больница») и ГБУЗ «Тамбовский областной онкологический клинический
диспансер» необходимым оборудованием для реабилитации в соответствии со
стандартами.
Второй уровень
реабилитации проводится на базе специализированных реабилитационных отделений
(коек), оказывающих медицинскую помощь больным при наиболее распространенных
и одновременно инвалидизирующих заболеваниях нервной, сердечно-сосудистой
системы, опорно-двигательного аппарата, онкологических заболеваниях:
для пациентов с
заболеваниями центральной нервной системы и органов чувств с 01 апреля 2013
года 30 неврологических коек ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3
г. Тамбова» перепрофилированы в реабилитационные койки. Для решения проблем,
возникающих при организации нейрореабилитационной помощи в рамках данной
подпрограммы, планируется дооснащение отделения необходимым оборудованием для
реабилитации в соответствии со стандартами, укомплектование
мультидисциплинарных бригад специалистами, прошедшими обучение методам
нейрореабилитации;
для пациентов с острыми
заболеваниями сердечно-сосудистой системы после
проведения специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения,
реабилитационные мероприятия будут продолжены на базе отделений реабилитации
кардиологических санаториев, участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования, а также в рамках
частно-государственного партнерства в санаториях Тамбовской области;
для
пациентов с травмами, заболеваниями опорно-двигательной и периферической
нервной системы планируется организация работы многопрофильного реабилитационного
отделения на базе ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3 г.
Тамбова», (в том числе провести ремонтные работы подразделений, оказывающих
реабилитационную помощь, оснастить необходимым оборудованием в соответствии
со стандартами и порядком оказания реабилитационной помощи, укомплектовать
мультидисциплинарную бригаду специалистами, прошедшими обучение методам
реабилитации больных травматологического профиля).
Третий уровень
реабилитации будет организован в дневных стационарах реабилитационных
отделений (кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту
жительства (прикрепления) пациента. Для решения проблем,
возникающих при организации третьего этапа реабилитации в рамках данной
подпрограммы планируется перепрофилировать дневной стационар ТОГБУЗ
«Городская поликлиника № 5 г. Тамбова» в многопрофильное
реабилитационное отделение для взрослого населения г. Тамбова (провести
ремонт подразделений, обучение специалистов мультидисциплинарной бригады,
приобретение реабилитационного оборудования в соответствии с порядком
оказания медицинской помощи), а также организовать в каждом учреждении
здравоохранения области, оказывающем амбулаторную помощь, отделения
(кабинеты) реабилитации в зависимости от численности приписного населения и
дооснастить их необходимым оборудованием в соответствии со стандартами.
Реабилитация
онкологических больных в настоящее время проводится в ГБУЗ «Тамбовский
областной онкологический клинический диспансер» (далее – ГБУЗ «ТООКД»).
Пациенты, имеющие выраженное нарушение функции, полностью зависимые от
посторонней помощи в осуществлении самообслуживания, перемещения и общения, и
не имеющие перспективы восстановления функций, подтвержденной результатами
обследования (реабилитационного потенциала), направляются в учреждения
паллиативной помощи. В целях совершенствования организации реабилитационной
помощи онкологическим больным планируется создание организационно-методического
центра по онкологической реабилитации на базе ГБУЗ «ТООКД», а также
дооснащение учреждения необходимым физиотерапевтическим оборудованием.
В последние годы многие
заболевания у детей, относившиеся ранее к разряду фатальных, стали успешно
лечиться, в связи с чем роль медицинской
реабилитации значительно возрастает. В рамках реализации поставленной задачи
будет сформирована трехуровневая система оказания реабилитационной помощи
детям, в первую очередь, рожденных с пороками развития и экстремально низкой
массой тела.
Первый уровень
реабилитационной помощи указанной категории детей будет организован на базе
перинатального центра. Запланировано строительство и оснащение перинатального
центра современным диагностическим и лечебным оборудованием для ранней
реабилитации детей, рожденных с экстремально низкой массой тела и с пороками
развития.
Второй уровень реабилитационной
помощи детям будет организован на базе ГБУЗ «Тамбовская областная детская
клиническая больница» и отделения реабилитации ТОГБУЗ «Рассказовская ЦРБ».
Планируется перепрофилировать неэффективно работающие койки ГБУЗ «Тамбовская
областная детская клиническая больница» в койки реабилитации для долечивания
детей, получивших специализированное, в том числе высокотехнологичное
лечение.
Третий уровень
реабилитационной помощи детям будет организован в реабилитационных отделений
(кабинетах) амбулаторно-поликлинических подразделений по месту жительства
(прикрепления) пациента. Планируется перепрофилировать дневной стационар
детской поликлиники ТОГБУЗ «Городская поликлиника № 4 г. Тамбова» в
многопрофильное реабилитационное отделение для детей.
Развитие медицинской
реабилитации позволит создать полный цикл оказания эффективной медицинской
помощи детям: ранняя диагностика – своевременное лечение – медицинская
реабилитация.
Для решения вышеуказанных
проблем организации реабилитационной помощи взрослому населению в рамках
данной подпрограммы будет осуществлено:
приобретение
имущественного санаторно-курортного комплекса для организации работы
реабилитационного отделения ТОГБУЗ «Городская клиническая больница № 3
г. Тамбова»;
стандартизированное
оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь по
медицинской реабилитации в соответствии с порядком и стандартами;
ремонт подразделений,
оказывающих реабилитационную помощь;
подготовка
квалифицированных кадров для учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь по медицинской реабилитации. Мероприятия будут проводиться
в рамках подпрограммы 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
внедрение системы
мотивации медицинского персонала учреждений здравоохранения, оказывающих
медицинскую помощь по медицинской реабилитации;
внедрение новых технологий
восстановительного лечения, включающих медицинские, медико-социальные,
медико-педагогические, социально-педагогические методы реабилитации на всех
этапах реабилитации, включая ГКУЗ «Тамбовский областной специализированный
дом ребенка»;
продолжена работа по
организации стационарного этапа реабилитации больных после получения
специализированного, в том числе высокотехнологичного лечения на базе
санаториев области в рамках частно-государственного партнерства.
Планируемые мероприятия по
оказанию медицинской реабилитационной помощи взрослым приведут к сохранению и
укреплению здоровья населения, сокращению сроков восстановления утраченного
здоровья населения, снижению заболеваемости с временной и стойкой утратой
трудоспособности, повышению качества жизни хронических больных и инвалидов,
снижению показателей смертности от наиболее распространенных заболеваний и
инвалидизации населения.»;
1.7. в приложении № 6
«Подпрограмма «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в
следующей редакции:
|
|
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 454798,0 тыс. рублей, из них: средства
бюджета области по предварительной оценке: 454798,0 тыс. рублей, из них:
2013 год – 89308,2 тыс. рублей;
2014 год – 48013,4 тыс. рублей;
2015 год – 47659,4 тыс. рублей;
2016 год – 47864,7 тыс. рублей;
2017 год – 50736,6 тыс. рублей;
2018 год – 53780,0 тыс. рублей;
2019 год – 57007,6 тыс. рублей;
2020 год – 60428,1 тыс. рублей
|
|
|
|
1.8. в приложении № 7
«Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы и источники финансирования Подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
|
|
Объемы и источники
финансирования Подпрограммы
|
Всего: 851856,3 тыс.
рублей, из них:
средства бюджета области
(предварительная оценка) 680506,3 тыс. руб., из них:
2013 г. – 76787,8 тыс. рублей;
2014 г. – 86781,8 тыс. рублей;
2015 г. – 96758,6 тыс. рублей;
2016 г. – 56758,6 тыс. рублей;
2017 г. – 90164,2 тыс. рублей;
2018 г. – 93773,9 тыс. рублей;
2019 г. – 87825,0 тыс. рублей;
2020 г. – 91656,4 тыс. рублей,
внебюджетные средства
(предварительная оценка) 7850,0 тыс. рублей, из них:
2013 г. – 100,0 тыс. рублей;
2014 г. – 250,0 тыс. рублей;
2015 г. – 550,0 тыс. рублей;
2016 г. – 850,0 тыс. рублей;
2017 г. – 1225,0 тыс. рублей;
2018 г. – 1475,0 тыс. рублей;
2019 г. – 1600,0 тыс. рублей;
2020 г. – 1800,0 тыс. рублей,
за счет средств
обязательного медицинского страхования (предварительная оценка) 163500,0 тыс.
руб., из них:
2013 г. – 23500,0 тыс. рублей;
2014 г. – 40000,0 тыс. рублей;
2015 г. – 0,0 тыс. рублей;
2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
2017 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2018 г. – 30000,0 тыс. рублей;
2019 г. – 20000,0 тыс. рублей;
2020 г. – 20000,0 тыс. рублей.
|
|
|
|
1.10. в приложении
№ 9 «Подпрограмма «Развитие информатизации в здравоохранении» к
Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы финансирования
Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 344331,1 тыс. руб.,
в том числе:
2013 год – 57898,2 тыс.
руб.;
2014 год – 35536,2 тыс.
руб.;
2015 год – 37802,2 тыс.
руб.;
2016 год – 37802,2 тыс.
руб.;
2017 год – 40070,3 тыс.
руб.;
2018 год – 42474,6 тыс.
руб.;
2019 год – 45023,0 тыс.
руб.;
2020 год – 47724,4 тыс.
руб.;
из них:
средства бюджета области
по предварительной оценке: 326901,1 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том
числе:
2013 год – 40468,2 тыс.
руб.;
2014 год – 35536,2 тыс.
руб.;
2015 год – 37802,2 тыс.
руб.;
2016 год – 37802,2 тыс.
руб.;
2017 год – 40070,3 тыс.
руб.;
2018 год – 42474,6 тыс.
руб.;
2019 год – 45023,0 тыс.
руб.;
2020 год – 47724,4 тыс.
руб.;
средства федерального
бюджета: 17430,0 тыс. руб., в том числе:
2013 год – 17430,0 тыс.
руб.
|
1.11. в приложении
№ 10 «Подпрограмма «Совершенствование системы территориального
планирования Тамбовской области» к Программе (далее – Подпрограмма):
в паспорте Подпрограммы
позицию «Объемы финансирования Подпрограммы, тыс. руб.» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы финансирования
Подпрограммы,
тыс. руб.
|
Всего: 110967091,5 тыс.
руб., в том числе:
2013 год – 10031103,9 тыс.
руб.;
2014 год – 11690040,5 тыс.
руб.;
2015 год – 12747844,3 тыс.
руб.;
2016 год – 13181459,7 тыс.
руб.;
2017 год – 14848356,8 тыс.
руб.;
2018 год – 15604058,4 тыс.
руб.;
2019 год – 16156247,6 тыс.
руб.;
2020 год – 16707980,8 тыс.
руб.;
из них:
средства федерального
бюджета по предварительной оценке: 16562,6 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в
том числе:
2013 год – 2038,7 тыс.
руб.;
2014 год – 2084,1 тыс.
руб.;
2015 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2016 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2017 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2018 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2019 год – 2073,3 тыс.
руб.;
2020 год – 2073,3 тыс.
руб.;
средства бюджета области
по предварительной оценке: 25081371,7 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том
числе:
2013 год – 2613376,0 тыс.
руб.;
2014 год – 3208057,5 тыс.
руб.;
2015 год – 3208676,6 тыс.
руб.;
2016 год – 3208676,6 тыс.
руб.;
2017 год – 3209418,6 тыс.
руб.;
2018 год – 3210205,1 тыс.
руб.;
2019 год – 3211038,8 тыс.
руб.;
2020 год – 3211922,5 тыс.
руб.;
внебюджетные источники
(средства ОМС и привлечение дополнительных источников финансирования) по
предварительной оценке: 85869157,2 тыс. руб. (с 2013 по 2020 гг.), в том
числе:
2013 год – 7415689,2 тыс.
руб.;
2014 год – 8479898,9 тыс.
руб.;
2015 год – 9537094,4 тыс.
руб.;
2016 год – 9970709,8 тыс.
руб.;
2017 год – 11636864,9 тыс.
руб.;
2018 год – 12391780,0 тыс.
руб.;
2019 год – 12943135,0 тыс.
руб.;
2020 год – 13493985,0 тыс.
руб.
|
|
1.12. в приложении
№ 11 «Подпрограмма «Модернизация здравоохранения Тамбовской области в
части строительства перинатального центра на 2014-2016 годы» к Программе
(далее – Подпрограмма):
в разделе 2 «Мероприятия
Подпрограммы»:
в подразделе «План
подготовки медицинских кадров для перинатального центра»:
в позиции 1 «Количество
врачей, подготовленных для работы в перинатальном центре, в том числе:» цифру «18» заменить цифрой «43»;
1.13. приложение № 12
«Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы,
подпрограмм Программы и их значения» к Программе дополнить позициями 18 – 22
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.14. приложение № 13
«Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы» к Программе изложить в
новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.15. приложение № 14
«Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской
области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020 годы за
счет всех источников финансирования» к Программе изложить в новой редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать
настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»
(www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
О.И.Бетин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению
администрации области
от 31.12.2014 № 1747
|
Перечень
объектов капитального ремонта объектов государственной
собственности Тамбовской области
|
Наименование
главного распорядителя средств объекта капитального строительства
|
Вводимая мощность
объекта капитального строительства (площадь здания)
|
Объем бюджетных
ассигнований
(тыс. рублей)
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
Управление здравоохранение области - главный распорядитель
средств
|
14112,8 м2
|
1017,5
|
23954,9
|
23474,4
|
1. Капитальный ремонт акушерского стационара ГБУЗ
"Тамбовская областная клиническая больница"
|
1254,5 м2
|
366,7
|
|
|
2. Капитальный ремонт акушерского стационара ТОГБУЗ
"Городская клиническая больница им. Архиепископа Луки г.
Тамбова", включающий
реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием
энергоэффективного оборудования и технологий
|
4856,7 м2
|
224,9
|
15531,8
|
23474,4
|
3. Капитальный ремонт акушерского отделения ТОГБУЗ
"Моршанская ЦРБ", включающий реконструкцию сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения
с использованием энергоэффективного оборудования и технологий
|
6195,6 м2
|
99,8
|
12 000,0
|
|
4. Капитальный ремонт детского отделения ТОГБУЗ
"Жердевская ЦРБ"
|
1266 м2
|
326,1
|
|
|
5. Капитальный ремонт здания ГКУЗ "Тамбовский
областной специализированный дом ребенка" включающий реконструкцию
сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения с использованием
энергоэффективного оборудования и технологий
|
1360 м2
|
1017,6
|
15341,7
|
|
Зам. главы администрации
|
|
области
|
Н.Д.Горденков
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
|
|
к постановлению администрации области
от 31.12.2014 № 1747
|
Перечень показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области» на 2013-2020
годы, подпрограмм Программы и их значения
|
№
пп
|
Показатель (индикатор)
(наименование) Программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
18
|
Доля учреждений, в которых проведены энергетические
обследования
|
процент
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
19
|
Доля учреждений, оснащенных приборами учета
тепловой энергии
|
процент
|
0,0
|
0,0
|
73,0
|
76,0
|
81,0
|
86,0
|
91,0
|
95,0
|
100,0
|
20
|
Cнижение удельного расхода тепла на 1 м2
|
Гкал/м2
|
0,0
|
0,0
|
0,16
|
0,155
|
0,142
|
0,136
|
0,132
|
0,128
|
0,124
|
21
|
Cнижение удельного расхода электрической
энергии на 1 м2
|
кВт*ч/м2
|
0,0
|
0,0
|
40,62
|
39,4
|
36,12
|
34,71
|
33,67
|
32,66
|
31,68
|
22
|
Cнижение удельного расхода топлива на 1 м2
|
тут/м2
|
0,0
|
0,0
|
5,83
|
5,65
|
5,18
|
4,98
|
4,83
|
4,68
|
4,54
|
Зам. главы администрации
|
|
области
|
Н.Д.Горденков
|
|
|
|
Читайте также
|