Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 17.03.2015 № 265
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2015
|
г. Тамбов
|
№ 265
|
О внесении изменений в государственную
программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации области
от
20.06.2013 № 640
|
Администрация
области постановляет:
1. Внести в
государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы (далее – Госпрограмма),
утвержденную постановлением администрации области от
20.06.2013 № 640 (в редакции от 22.12.2014), следующие изменения:
в Паспорте
Госпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их
значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на
последний год реализации
|
Доля протяженности автомобильных дорог
общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным
требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования
регионального значения – 47,1%;
прирост протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году) – 21,6%;
перевезено пассажиров автомобильным
транспортом – 93,6 млн. человек; пассажирооборот автомобильного транспорта –
1103,0 млн. пассажиро-км;
пассажирооборот, выполненный
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении – 27,0 млн. пассажиро-км;
количество пассажиров, перевезенных
воздушным транспортом – 29,0 тыс. человек
количество квалифицированных
работников – 2016 человек;
количество созданных,
модернизированных высокопроизводительных рабочих мест – 2701 человек;
|
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования госпрограммы
|
Общие затраты на реализацию программы
в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 30928876,1 тыс.
рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год – 3837787,7 тыс. рублей;
2016 год – 3961196,8 тыс. рублей;
2017 год – 4481355,0 тыс. рублей;
2018 год – 5018012,0 тыс. рублей;
2019 год – 5251689,7 тыс. рублей;
2020 год –5522985,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 3368351,8 тыс.
рублей:
2014 год – 119670,0 тыс. рублей;
2015 год – 716742,5 тыс. рублей;
2016 год – 551442,1 тыс. рублей;
2017 год – 1159677,2 тыс. рублей;
2018 год – 248000,0 тыс. рублей;
2019 год – 273000,0 тыс. рублей;
2020 год – 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области – 26398144,4 тыс.
рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы
(далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год – 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год – 2786689,0 тыс. рублей;
2016 год – 3048519,7 тыс. рублей;
2017 год – 3161468,3 тыс. рублей;
2018 год – 4607972,0 тыс. рублей, в
том числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;
2019 год – 4916357,6 тыс. рублей, в
том числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;
2020 год – 5186654,6 тыс. рублей, в
том числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 179508,9 тыс. рублей:
2014 год – 11334,7 тыс. рублей;
2015 год – 41198,0 тыс. рублей;
2016 год – 31387,8 тыс. рублей;
2017 год – 31462,3 тыс. рублей;
2018 год – 31442,8 тыс. рублей;
2019 год – 31602,5 тыс. рублей;
2020 год – 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 982691,0 тыс.
рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 293158,2 тыс. рублей;
2016 год – 329847,2 тыс. рублей;
2017 год – 128747,2 тыс. рублей;
2018 год – 130597,2 тыс. рублей;
2019 год – 30729,6 тыс. рублей;
2020 год – 35250,0 тыс. рублей;
|
в разделе 6
Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации госпрограммы»:
в абзаце
втором цифры «31388568,8» заменить цифрами «30928876,1»;
в абзаце
третьем цифры «1589270,0» заменить цифрами «3368531,8»;
в абзаце
четвертом цифры «28732325,9» заменить цифрами «26398144,4»;
в абзаце пятом
цифры «113442,8» заменить цифрами «179508,9»;
приложение
№ 1 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к
настоящему постановлению;
приложение
№ 2 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению;
приложение
№ 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
приложение
№ 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к
настоящему постановлению;
в приложении
№ 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети
автомобильных дорог» (далее – подпрограмма):
в паспорте
подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их
значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации
|
Протяженность вновь построенных и
реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 36687 км;
доля вновь построенных автомобильных
дорог к общей протяженности автомобильных дорог – 2,01%;
количество населенных пунктов,
получивших автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием – 55 единиц;
протяженность капитально
отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них – 114,11 км;
протяженность отремонтированных
автомобильных дорог – 647,742
км;
доля вновь отремонтированных
автомобильных дорог общего пользования к общей протяженности автомобильных
дорог – 3,77%;
количество дорожно-транспортных
происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог
регионального значения – 37 единиц;
количество построенных объектов с
применением композиционных материалов – 2 единицы;
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования на
2014-2020 гг. – 26735213,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 2443767,1 тыс. рублей;
2015 – 3139860,1 тыс. рублей;
2016 – 3279077,7 тыс. рублей;
2017 – 3739335,5 тыс. рублей;
2018 – 4270519,1 тыс. рублей;
2019 – 4697008,6 тыс. рублей;
2020 – 5165645,7 тыс. рублей;
источники финансирования:
средства областного дорожного фонда –
23445744,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 2366074,4 тыс. рублей;
2015 – 2464878,2 тыс. рублей;
2016 – 2726806,4 тыс. рублей;
2017 – 2578754,6 тыс. рублей;
2018 – 4021634,9 тыс. рублей;
2019 – 4423030,9 тыс. рублей;
2020 – 4864564,9 тыс. рублей;
средства федерального бюджета –
3281731,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 – 76270,0 тыс. рублей;
2015 – 673342,5 тыс. рублей;
2016 – 551442,1 тыс. рублей;
2017 – 1159677,2 тыс. рублей;
2018 – 248000,0 тыс. рублей;
2019 – 273000,0 тыс. рублей;
2020 – 300000,0 тыс. рублей;
средства местных бюджетов – 7737,7
тыс. рублей:
2014 – 1422,7 тыс. рублей;
2015 – 1639,4 тыс. рублей;
2016 – 829,2 тыс. рублей;
2017 – 903,7 тыс. рублей;
2018 – 884,2 тыс. рублей;
2019 – 977,7 тыс. рублей;
2020 – 1080,8 тыс. рублей;
|
в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в абзаце
третьем цифры «27346492,2» заменить цифрами «26735213,8»;
в абзаце
четвертом цифры «25824536,2» заменить цифрами «23445744,3»;
в абзаце пятом
цифры «1514270,0» заменить цифрами «3281731,8»;
в приложении
№ 3 к подпрограмме:
разделы
«Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог территориального значения
на 2015 год», «Перечень объектов по ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по ремонту автомобильных
дорог территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 5 к настоящему постановлению;
в приложении
№ 4 к подпрограмме:
разделы
«Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2015 год», «Перечень объектов по строительству и
реконструкции автомобильных дорог территориального значения на 2016 год» и
«Перечень объектов по строительству и реконструкции автомобильных дорог
территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему постановлению;
в приложении
№ 5 к подпрограмме:
разделы
«Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2015 год», «Перечень объектов по капитальному
ремонту автомобильных дорог территориального значения на 2016 год» и
«Перечень объектов по капитальному ремонту автомобильных дорог
территориального значения на 2017 год» изложить в редакции согласно
приложению № 7 к настоящему постановлению;
в приложении
№ 7 к подпрограмме:
разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов,
городских округов, городских и сельских поселений Тамбовской области на
ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования на
2014-2017 годы», «Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения на 2015 год»,
«Перечень объектов по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог
общего пользования муниципального значения на 2016 год» и «Перечень объектов по ремонту
и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального
значения на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 8 к
настоящему постановлению;
в приложении
№ 8 к подпрограмме:
разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования на 2014-2017 годы», «Перечень объектов
по строительству и реконструкции автомобильных дорог общего пользования
муниципального значения на 2015 год» и «Перечень объектов по строительству и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования муниципального значения
на 2016 год» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему
постановлению;
в приложении
№ 9 к подпрограмме:
разделы «Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов и
городских округов Тамбовской области на строительство (реконструкцию)
автомобильных дорог общего пользования до сельских населенных пунктов, не
имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
на 2014-2017 годы» и «Перечень объектов по строительству (реконструкции)
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием до сельских
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных
дорог общего пользования на 2015 год» изложить в редакции согласно
приложению № 10 к настоящему постановлению;
в приложении
№ 10 к подпрограмме:
разделы
«Перечень объектов по проектно изыскательским работам на 2015 год» и
«Перечень объектов по проектно изыскательским работам на 2016 год» изложить в
редакции согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
в приложении
№ 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
(далее – подпрограмма):
в паспорте
подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их
значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации
|
Регулярность движения автобусов –
98,7%;
количество оборотных рейсов между
областным центром и административными центрами муниципальных образований –
148306 единиц (за весь период реализации);
количество перевезенных пассажиров по
льготным проездным билетам автомобильным транспортом – 13,6 тыс. человек;
количество единиц приобретенного
подвижного состава 92 единицы (за весь период реализации);
количество участников конкурсов
профессионального мастерства водителей – 259 единиц (за весь период
реализации);
количество
перевезенных пассажиров льготной категории (обучающиеся) железнодорожным
транспортом – 97,5 тыс. чел.;
количество выполненных парных
авиарейсов – 425 единиц;
количество единиц спецавтотранспорта,
спецтехники и оборудования – 19 единиц (за весь период реализации);
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
|
Объемы и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию
подпрограммы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования –
4193662,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год – 412082,4 тыс. рублей;
2015 год – 697927,6 тыс. рублей;
2016 год – 682119,1 тыс. рублей;
2017 год – 742019,5 тыс. рублей;
2018 год – 747492,9 тыс. рублей;
2019 год – 554681,1 тыс. рублей;
2020 год – 357339,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 86800,0 тыс.
рублей:
2014 год – 43400,0 тыс. рублей;
2015 год – 43400,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 0,0 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 2952400,1 тыс.
рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы
(далее – ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год – 324408,8 тыс. рублей;
2015 год – 321810,8 тыс. рублей;
2016 год – 321713,3 тыс. рублей;
2017 год – 582713,7 тыс. рублей,
2018 год – 586337,1 тыс. рублей, в том
числе в лимитах ОАИП – 47600,0 тыс. рублей;
2019 год – 493326,7 тыс. рублей, в том
числе в лимитах ОАИП – 149500,0 тыс. рублей;
2020 год – 322089,7 тыс. рублей, в том
числе в лимитах ОАИП – 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет – 171771,2 тыс. рублей:
2014 год – 9912,0 тыс. рублей;
2015 год – 39558,6 тыс. рублей;
2016 год – 30558,6 тыс. рублей;
2017 год – 30558,6 тыс. рублей;
2018 год – 30558,6 тыс. рублей;
2019 год – 30624,8 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 982691,0 тыс.
рублей:
2014 год – 34361,6 тыс. рублей;
2015 год – 293158,2 тыс. рублей;
2016 год – 329847,2 тыс. рублей;
2017 год – 128747,2 тыс. рублей;
2018 год – 30597,2 тыс. рублей;
2019 год – 30729,6 тыс. рублей;
2020 год – 35250,0 тыс. рублей;
|
в разделе 6
подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы»:
в абзаце
втором цифры «4042076,6» заменить цифрами «4193662,3»;
в абзаце
третьем цифры «43400,0» заменить цифрами «86800,0»;
в абзаце
четвертом цифры «2907789,7» заменить цифрами «2952400,1»;
в абзаце пятом
цифры «105756,9» заменить цифрами «171771,2»;
в абзаце
шестом цифры «985130,0» заменить цифрами «982691,0»;
абзац восьмой
исключить;
приложение к
подпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему
постановлению;
2. Опубликовать настоящее постановление на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава
администрации
|
|
области
|
О.И.Бетин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
от 17.03.2015 № 265
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной программе «Развитие транспортной системы и
дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы
|
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской
области» на 2014-2020 годы, подпрограмм государственной программы и их
значений
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор) (наименование)
|
Единица измерения
|
Значения показателей
|
|
2011
год
|
2012 год базовый
|
2013
год
|
2014
год
|
2015
год
|
2016
год
|
2017
год
|
2018
год
|
2019
год
|
2020
год
|
|
Государственная
программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного
хозяйства Тамбовской области» на 2014-2020 годы
|
1.
|
Доля
протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования регионального значения
|
проценты
|
68,7
|
65,3
|
52,8
|
51,9
|
51,1
|
50,3
|
49,5
|
48,7
|
47,9
|
47,1
|
2.
|
Прирост протяженности
автомобильных дорог общего пользования регионального значения,
соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям (к 2011 году)
|
проценты
|
0
|
3,4
|
15,9
|
16,8
|
17,3
|
17,8
|
18,2
|
18,6
|
19,0
|
19,5
|
3.
|
Перевезено пассажиров
автомобильным транспортом
|
млн. чел.
|
92,4
|
92,9
|
92,9
|
93,0
|
93,1
|
93,2
|
93,3
|
93,4
|
93,5
|
93,6
|
4.
|
Пассажирооборот автомобильного
транспорта
|
млн.
пасс-км
|
1092,7
|
1095,1
|
1096,0
|
1097,0
|
1098,0
|
1099,0
|
1100,0
|
1101,0
|
1102,0
|
1103,0
|
5.
|
Пассажирооборот, выполненный
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
|
млн.
пасс-км
|
70,2
|
70,2
|
66,6
|
53,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
27,0
|
6.
|
Количество пассажиров,
перевезенных воздушным транспортом
|
тыс.
чел.
|
7,9
|
13,2
|
25,7
|
27,6
|
20,0
|
27,5
|
28,0
|
28,0
|
28,5
|
29,0
|
7.
|
Количество
высоко-квалифицированных работников
|
чел.
|
|
|
219
|
236
|
253
|
270
|
287
|
295
|
329
|
346
|
8.
|
Количество созданных
модернизированных высоко-производительных рабочих мест
|
чел.
|
|
|
201
|
227
|
256
|
291
|
337
|
405
|
539
|
646
|
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
|
9.
|
Протяженность вновь построенных
и реконструированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них
|
прив. км/
п. м
|
55,5
|
49,416
|
47,483/ 189,7
|
17,735/ 118,95
|
20,054/ 154,5
|
15,061/
134,1
|
78,020/ 65,25
|
71,0
|
79,0
|
86,0
|
10.
|
Доля вновь построенных
автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог
|
процентов
|
0,53
|
0,3
|
0,28
|
0,09
|
0,11
|
0,08
|
0,41
|
0,4
|
0,44
|
0,48
|
11.
|
Количество
населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по
дорогам с твердым покрытием
|
единиц
|
3
|
9
|
19
|
3
|
8
|
6
|
2
|
11
|
12
|
13
|
12.
|
Протяженность
капитально отремонтированных автомобильных дорог и мостовых сооружений на них
|
прив.
км/
п. м
|
0
|
-/29,15
|
0/16,08
|
0
|
12,6/
65,3
|
11,01/
106,4
|
40,5/
|
13,0
|
17,0
|
20,0
|
13.
|
Протяженность
отремонтированных автомобильных дорог
|
прив.
км/
п. м
|
66,3/
477,015
|
121,0/
38,06
|
171,6
|
61,258/ 44,2
|
70,1/46,2
|
110,36
|
138,024
|
82,0
|
88,0
|
98,0
|
14.
|
Доля
вновь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования к общей
протяженности автомобильных дорог
|
процентов
|
0,11
|
0,71
|
0,99
|
0,33
|
0,44
|
0,64
|
0,94
|
0,43
|
0,47
|
0,52
|
15.
|
Количество
дорожно-транспортных происшествий по причинам неудо-влетворительного
состояния автомобильных дорог регионального значения
|
единиц
|
21
|
65
|
50
|
47
|
45
|
45
|
42
|
42
|
40
|
37
|
16.
|
Количество
построенных объектов с применением композиционных материалов
|
единиц
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
17.
|
Штатная
численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
12
|
Подпрограмма
«Развитие транспортного комплекса»
|
18.
|
Регулярность
движения автобусов
|
процентов
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
98,7
|
19.
|
Количество
оборотных рейсов между областным центром и административными центрами
муниципальных образований в год
|
единиц
|
|
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
21170
|
21170
|
21170
|
21228
|
20.
|
Количество
перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным
транспортом
|
тыс.чел.
|
15,1
|
14,6
|
12,6
|
13,2
|
13,2
|
13,3
|
13,4
|
13,4
|
13,5
|
13,6
|
21.
|
Приобретение
подвижного состава автомобильного транспорта
|
единиц
|
10
|
10
|
10
|
44
|
22
|
5
|
5
|
5
|
5
|
6
|
22.
|
Количество
участников конкурсов профессионального мастерства водителей
|
единиц
|
35
|
37
|
38
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
23.
|
Количество
перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным
транспортом
|
тыс.
чел.
|
292,0
|
244,1
|
201,0
|
170,0
|
85,0
|
87,5
|
90,0
|
92,5
|
95,0
|
97,5
|
24.
|
Количество
выполненных парных авиарейсов
|
единиц
|
305
|
407
|
395
|
408
|
300
|
405
|
410
|
415
|
420
|
425
|
25.
|
Количество
приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
|
единиц
|
2
|
2
|
1
|
3
|
1
|
3
|
2
|
3
|
4
|
3
|
26.
|
Штатная
численность работников управления
|
чел.
|
|
|
|
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|