Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 01.09.2015 № 984
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2015
|
г. Тамбов
|
№ 984
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 17.07.2015),
следующие изменения:
1.1. по тексту
Государственной программы и приложений слова «областной бюджет» заменить
словами «бюджет области» в соответствующих падежах;
1.2. в Паспорте Государственной
программы:
позицию «Объемы и источники финансирования государственной программы»
изложить в следующей редакции:
|
Объёмы
и источники финансирования государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной
программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 2244153,3 тыс.
рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 194546,03 тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 273710,2 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 34546,03 тыс. рублей);
2016 год – 218306,0 тыс. рублей;
2017 год – 578602,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2018 год – 566380,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 166614,9 тыс. рублей;
2020 год – 166869,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 1593007,963 тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс. рублей;
2015 год – 156643,608 тыс. рублей;
2016 год – 123614,0 тыс. рублей;
2017 год – 451214,0 тыс. рублей;
2018 год – 451214,0 тыс. рублей;
2019 год – 131214,0 тыс. рублей;
2020 год – 131214,0 тыс. рублей;
бюджет области – 634580,4 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП – 194546,03 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 115385,6 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 34546,03 тыс. рублей);
2016 год – 92513,0 тыс. рублей;
2017 год – 125809,7 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2018 год – 113587,9 тыс. рублей (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 33821,9 тыс. рублей;
2020 год – 34076,5 тыс. рублей;
местные бюджеты – 3608,0 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 6294,0 тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1681,0 тыс. рублей;
2016 год – 2179,0 тыс. рублей;
2017 год – 1579,0 тыс. рублей;
2018 год – 1579,0 тыс. рублей;
2019 год – 1579,0 тыс. рублей;
2020 год – 1579,0 тыс. рублей
|
1.3. раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объёма
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета
области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом
области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет 634580,4
тыс. рублей (28,3%), федерального бюджета – 1593007,963 тыс. рублей (71,2%),
местных бюджетов – 3608,0 тыс. рублей (0,2%).
Объемы бюджетных
ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета
области на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России
соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование
расходов, связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в
соответствии с Государственным планом подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации.
Планируется финансирование
государственной программы из внебюджетных источников в объеме 6294,0 тыс. рублей
(0,3%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках
организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов
малого и среднего предпринимательства – участников территориальных кластеров,
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих
специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров или собственных средств специалистов.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и
прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области,
федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием главных
распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в приложениях № 2
и 3.»;
1.4. в разделе 7
«Механизмы реализации государственной программы»:
абзацы шестой и седьмой
изложить в следующей редакции:
«организует реализацию
государственной программы, вносит предложение о внесении в нее изменений (с
учетом предложений соисполнителей – ответственных исполнителей
соответствующих подпрограмм) и несет ответственность за достижение
показателей (индикаторов) государственной программы в целом, а также конечных
результатов ее реализации;
запрашивает у
соисполнителей – ответственных исполнителей соответствующих подпрограмм
сведения, необходимые для проведения мониторинга и подготовки полугодового и
годового отчетов о ходе реализации государственной программы (далее – отчеты);»;
абзац девятый изложить в
следующей редакции:
«соисполнители – ответственные
исполнители соответствующих подпрограмм:»;
абзац четырнадцатый
изложить в следующей редакции:
«Внесение изменений в
государственную программу осуществляется по инициативе ответственного
исполнителя (с учетом предложений соисполнителей – ответственных исполнителей
соответствующих подпрограмм) либо во исполнение поручений администрации
области, в том числе с учетом результатов оценки эффективности реализации государственной
программы.»;
абзац двадцать первый
изложить в следующей редакции:
«При реализации
подпрограммы «Совершенствование государственного и муниципального управления»
предполагается предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований в соответствии с порядками согласно
приложениям № 1, 3, 4, 5 к указанной подпрограмме.».
2. Внести в приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на
последний год реализации» изложить в следующей редакции:
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Индекс физического объема инвестиций в основной
капитал – 106,3%.
Инвестиции в основной капитал (за исключением
бюджетных средств) в расчете на одного человека – 184000 руб.
|
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 24500 тыс. руб.:
2014 год – 11750,0 тыс. руб.;
2015 год – 4550,0 тыс. руб.;
2016 год – 1900,0 тыс. руб.;
2017 год – 1500,0 тыс. руб.;
2018 год – 1600,0 тыс. руб.;
2019 год – 1600,0 тыс. руб.;
2020 год – 1600,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 22600 тыс. руб.:
2014 год – 11650,0 тыс. руб.;
2015 год – 4250,0 тыс. руб.;
2016 год – 1600,0 тыс. руб.;
2017 год – 1200,0 тыс. руб.;
2018 год – 1300,0 тыс. руб.;
2019 год – 1300,0 тыс. руб.;
2020 год – 1300,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства – 1900 тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.
|
3.2. в разделе 3
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы»:
абзацы седьмой и восьмой
изложить в следующей редакции:
«рост
индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году в 1,7
раза к уровню 2012 года;
рост объема инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека с 63614,1 руб. в 2012 году до 184000 руб. в 2020 году.»;
3.3. раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 24500,0 тыс.
рублей, в том числе за счет средств бюджета области – 22600,0 тыс. рублей,
внебюджетных средств – 1900 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к
государственной программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.».
4. Внести в приложение № 8
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного
и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)
следующие изменения:
4.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 350901,5 тыс. руб. (в т.
ч. в лимитах ОАИП – 34546,03 тыс. рублей):
2014 год – 111180,4 тыс. руб.;
2015 год – 114304,2 тыс. руб.;
2016 год – 47282,4 тыс. руб.;
2017 год – 19029,3 тыс. руб.;
2018 год – 19460,9 тыс. руб.;
2019 год – 19694,9 тыс. руб.;
2020 год – 19949,5 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 52900,62 тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22934,75 тыс. руб.;
2016 год – 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 950,0 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 288098,8 тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 90838,4 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах
ОАИП – 34546,03 тыс. рублей);
2016 год – 45353,4 тыс. руб.;
2017 год – 17100,3 тыс. руб.;
2018 год – 17531,9 тыс. руб.;
2019 год – 17765,9 тыс. руб.;
2020 год – 18020,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 3608,0 тыс. руб.:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 6294,0 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 531,0 тыс. руб.;
2016 год – 979,0 тыс. руб.;
2017 год – 979,0 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
4.2. раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«6. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется
за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и
внебюджетных средств.
Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 350901,5 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 34546,03 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 52900,62 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 288098,8 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 6294 тыс. рублей.
Объёмы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в форме:
субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с
оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации;
межбюджетных трансфертов
субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.01.2014 № 36.
Окончательное
распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015
годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием
главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в
приложениях № 2 и 3 к государственной программе.»;
4.3. в разделе 7 «Механизм
реализации подпрограммы»:
абзац второй изложить в
следующей редакции:
«Порядок предоставления из
областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов
Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов по созданию и
организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг установлен согласно приложению № 1
к настоящей подпрограмме. В соответствии с приложением № 3 к настоящей
подпрограмме установлен Порядок предоставления из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных районов, городских округов, городских и сельских
поселений Тамбовской области субсидий на софинансирование расходов на
повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности в
муниципальных районах, городских округах, городских и сельских поселениях.
Порядки предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов и городских округов области: на премирование
победителей регионального конкурса многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг «Лучший многофункциональный центр
Тамбовской области» и премирование в соответствии с Законом Тамбовской
области от 26.02.2003 № 101-З «О наградах Тамбовской области»
установлены согласно приложениям № 4 и 5 к настоящей подпрограмме.»;
абзац четвертый изложить в
следующей редакции:
«Соисполнители
подпрограммы, ответственные за выполнение перечня мероприятий, представляют в
управление государственной службы и организационной работы администрации
области информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы по итогам
квартала (ежеквартально нарастающим итогом, начиная с 2014 года) в срок до 5
числа месяца, следующего за отчетным периодом, а также предложения о внесении
изменений в подпрограмму. Ответственный исполнитель подпрограммы представляет
отчеты о ее реализации в управление экономической политики в сроки,
установленные постановлением администрации области от 28.09.2012 № 1177, а также сводные предложения о
внесении изменений в подпрограмму.»;
4.4. приложение № 2
«Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями
Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
4.5. дополнить приложением
№ 4 «Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на премирование
победителей регионального конкурса многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг «Лучший многофункциональный центр
Тамбовской области», изложив его в редакции согласно приложению № 5 к
настоящему постановлению;
4.6. дополнить приложением
№ 5 «Порядок предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных районов и городских округов области на премирование в
соответствии с Законом Тамбовской области от 26.02.2003 № 101-З «О наградах Тамбовской области»,
изложив его в редакции согласно приложению № 6 к настоящему
постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном
интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого
издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Временно исполняющий обязанности первого зам. главы
администрации
|
|
области
|
А.А.Сазонов
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 01.09.2015 № 984
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к государственной
программе Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная
экономика» на
2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значениях
|
№
п/п
|
Показатель (индикатор)
(наименование) государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения
показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная программа Тамбовской
области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
Цель 1: создание благоприятного
инвестиционного климата и условий для ведения бизнеса
|
1.
|
Доля инвестиций в основной
капитал в валовом региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,8
|
39,9
|
38,7
|
37,0
|
35,8
|
50,8
|
51,0
|
2.
|
Доля среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей), занятых на
микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
28,1
|
28,4
|
28,7
|
29,0
|
29,3
|
3.
|
Индекс производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
105,0
|
103,7
|
106,3
|
108,0
|
107,0
|
109,0
|
110,2
|
Цель 2: повышение инновационной
активности бизнеса, развитие региональной инновационной системы
|
4.
|
Удельный вес организаций,
осуществляющих инновационную деятельность (технологические, маркетинговые или
организационные инновации), в общем числе обследованных организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
10,3
|
12,5
|
13,7
|
14,4
|
14,8
|
15,2
|
Цель 3: повышение эффективности государственного
управления
|
5.
|
Уровень удовлетворенности
населения Тамбовской области качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля расходов бюджета
Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов
бюджета Тамбовской области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1. Подпрограмма государственной программы
«Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс физического объема
инвестиций в основной капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
109,9
|
105,0
|
105,5
|
105,8
|
106,0
|
106,2
|
106,3
|
1.2.
|
Инвестиции в основной капитал
(за исключением бюджетных средств) в расчете на одного человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
103368,4
|
111728,0
|
124843,5
|
138778,0
|
152659,1
|
166700,0
|
184000,0
|
2. Подпрограмма государственной программы
«Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ и
услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем отгруженных инновационных
товаров, работ, услуг
|
Млн.руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
3090
|
3330
|
3430
|
3850
|
4200
|
2.3.
|
Общий объем средств,
затраченных на технологические инновации
|
Млн.руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3100
|
3200
|
3300
|
3400
|
3500
|
2.4.
|
Количество поданных заявок на
выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
150
|
155
|
160
|
165
|
175
|
3. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование системы стратегического и программно-целевого
планирования»
|
3.1.
|
Степень достижения значения
целевых индикаторов государственных программ Тамбовской области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение ключевых фактических
показателей развития экономики от прогнозируемых в предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,8
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4. Подпрограмма государственной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до 30 лет,
некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
718
|
723
|
579
|
584
|
589
|
594
|
4.2.
|
Количество конференций, встреч,
конкурсов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот продукции (услуг),
производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, и
индивидуальными предпринимателями
|
Млн.
руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
248157,1
|
278432,3
|
312401,0
|
350513,9
|
393276,6
|
441256,3
|
4.4.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
34419
|
36932
|
39628
|
42521
|
45625
|
4.5.
|
Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
820
|
820
|
820
|
820
|
820
|
820
|
4.6.
|
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в
расчёте на 1 тыс.человек населения области
|
Ед.
|
32,1
|
29,2
|
31,5
|
34,0
|
36,7
|
39,6
|
42,7
|
46,2
|
49,8
|
4.7.
|
Оценка предпринимательским
сообществом эффективности реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
5. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование государственного и муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля граждан, имеющих доступ к
получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по
месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество созданных МФЦ
(нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество «окон», созданных в
системе МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество территориально
обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП), созданных на базе
сельсоветов (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее время ожидания в
очереди при обращении заявителя в государственный (муниципальный) орган
Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля получателей
государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном
государственном учреждении «Много-функциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество разработанных и
внедренных в практику деятельности исполнительных органов государственной
власти области, и (или) размещенных в средствах массовой информации
методологических и информационных материалов, направленных на
методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение
организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию
института государственной гражданской службы, внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности, мотивации государственных
гражданских служащих области и
обеспечение условий для повышения результативности их профессиональной
служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
6
|
5.8.
|
Число государственных
гражданских служащих области, принявших участие в освоении инновационных
программ повышения квалификации и переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
300
|
310
|
320
|
330
|
340
|
350
|
5.9.
|
Число государственных
гражданских служащих области, получивших дополнительное профессиональное
образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
310
|
320
|
360
|
380
|
390
|
400
|
5.10.
|
Количество лиц, ежегодно
назначаемых на должности из резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество специалистов,
ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с Государственным планом
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства
Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество ежегодно
награждаемых государственными наградами Российской Федерации и наградами
Тамбовской области
|
Чел., коллекти-вов
|
74
|
124
|
125
|
126
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
Читайте также
|