Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 28.09.2015 № 1064
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2015
|
г. Тамбов
|
№ 1064
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
|
Администрация области
постановляет:
1.
Внести в государственную
программу Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»,
утвержденную постановлением администрации области от
21.10.2013 № 1181 (в редакции от 30.12.2014), (далее –
государственная программа) следующие изменения:
в паспорте государственной
программы:
позицию «Объемы и
источники финансирования государственной программы» изложить в следующей
редакции:
|
Объемы
и источники финансирования государственной программы
|
Общий объем финансирования мероприятий
государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 593136,04
тыс. рублей:
в 2014
г. – 168627,7 тыс. рублей;
в 2015
г. – 115116,34 тыс. рублей;
в 2016
г. – 61158,4 тыс. рублей;
в 2017
г. – 61258,4 тыс. рублей;
в 2018
г. – 61658,4 тыс. рублей;
в 2019
г. – 62158,4 тыс. рублей;
в 2020
г. – 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* – 104286,35 тыс.
рублей:
в 2014
г. – 62737,75 тыс. рублей;
в 2015
г. – 41548,6 тыс. рублей;
в 2016
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020
г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 7884787,35 тыс. рублей:
в 2014
г. – 752455 тыс. рублей;
в 2015
г. – 1100332,35 тыс. рублей;
в 2016
г. – 992100 тыс. рублей;
в 2017
г. – 1089100 тыс. рублей;
в 2018
г. – 1196100 тыс. рублей;
в 2019
г. – 1313100 тыс. рублей;
в 2020
г. – 1441600 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
|
раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования
государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета
Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования
мероприятий государственной программы составит 8582209,74 тыс. рублей, в том
числе:
средства бюджета Тамбовской
области – 593136,04 тыс. рублей:
в 2014 г. – 168627,7 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 115116,34 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 61158,4 тыс.
рублей;
в 2017 г. – 61258,4 тыс.
рублей;
в 2018 г. – 61658,4 тыс.
рублей;
в 2019 г. – 62158,4 тыс.
рублей;
в 2020 г. – 63158,4 тыс.
рублей;
средства федерального
бюджета – 104286,35 тыс. рублей:
в 2014 г. – 62737,75 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 41548,6 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –
7884787,35 тыс. рублей:
в 2014 г. – 752455 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 1100332,35 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 992100 тыс.
рублей;
в 2017 г. – 1089100 тыс.
рублей;
в 2018 г. – 1196100 тыс.
рублей;
в 2019 г. – 1313100 тыс.
рублей;
в 2020 г. – 1441600 тыс.
рублей.
При формировании проектов
бюджета Тамбовской области на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на
реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом
возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств
составит 7884787,35 тыс. руб. – средства кредитных организаций и организаций,
оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги
связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной
системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование
мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных
финансовых возможностей бюджета Тамбовской области в пределах ассигнований,
предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования
мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с
возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение
государственной программы подлежит корректировке по мере изменения
макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в
соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам
каждого года.
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы за счет всех источников финансирования
приведено в приложении № 4 к государственной программе.».
2. Внести в приложения
№ 1 – 4 к государственной программе изменения, изложив их в редакции
согласно приложениям № 1 – 4 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение
№ 5 к государственной программе «Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества»
(далее – подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и
источники
финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники – 7644500,0 тыс. рублей:
в 2014
г. – 720000 тыс. рублей;
в 2015
г. – 1053000 тыс. рублей;
в 2016
г. – 988000 тыс. рублей;
в 2017
г. – 1085000 тыс. рублей;
в 2018
г. – 1192000 тыс. рублей;
в 2019
г. – 1309000 тыс. рублей;
в 2020
г. – 1437500 тыс. рублей
|
раздел 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы составит 7644500,0 тыс. рублей, в том числе:
внебюджетные источники –
7644500,0 тыс. рублей:
в 2014 г. – 720000 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 1053000 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 988000 тыс.
рублей;
в 2017 г. – 1085000 тыс.
рублей;
в 2018 г. – 1192000 тыс.
рублей;
в 2019 г. – 1309000 тыс.
рублей;
в 2020 г. – 1437500 тыс.
рублей.».
4. Внести в приложение
№ 6 к государственной программе «Подпрограмма «Информационное
государство» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
паспорт подпрограммы
изложить в следующей редакции:
«Паспорт подпрограммы
|
Ответственный исполнитель подпрограммы
|
Управление информационных технологий, связи и
документооборота администрации области
|
Соисполнитель подпрограммы
|
Управление делами администрации области
|
Цель подпрограммы
|
Создание и развитие электронных сервисов
информационного государства
|
Задачи подпрограммы
|
Развитие систем обеспечения удаленного доступа к
информации о деятельности государственных органов на основе использования
информационно-коммуникационных технологий;
|
предоставление государственных и муниципальных
услуг с использованием современных информационно-коммуникационных технологий;
|
обеспечение информационной безопасности
электронного правительства региона и обеспечение защиты персональных данных;
|
оптимизация затрат и повышение эффективности
использования ИКТ органами исполнительной власти области;
|
создание, внедрение и сопровождение ведомственных
информационных систем органов исполнительной власти области
|
Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
|
Доля государственных и муниципальных услуг,
оказываемых с использованием ИС МФЦ – 100%;
|
количество государственных услуг, оказываемых с
использованием Единого (Регионального) портала государственных услуг (далее –
ЕПГУ, РПГУ) – 88 ед.;
|
количество уникальных пользователей ЕПГУ и (или)
РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной форме – 22,56 человек на 10000
жителей области;
|
доля обучающихся по основным образовательным
программам и дополнительным общеобразовательным программам, учитываемых в
региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным и дополнительным
общеобразовательным программам – 100%;
|
доля образовательных организаций, учитываемых в
региональном сегменте единой федеральной межведомственной системы учета
контингента обучающихся по основным образовательным программам и
дополнительным общеобразовательным программам, в общем количестве
образовательных организаций области – 100%;
|
доля услуг, для которых обеспечена возможность
предоставления в электронной форме посредством использования ЕПГУ и (или)
РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных перечнем услуг, которые
должны быть реализованы в рамках Проекта – 100%;
|
доля автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку
пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в единую
региональную систему по управлению автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную перевозку
пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа – 99%;
|
доля маршрутов автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в региональную
систему по управлению пассажирским транспортом, в общем количестве маршрутов
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта,
осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и багажа, в области – 99%;
|
количество органов государственной власти области,
их структурных подразделений, органов местного самоуправления и
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услуги по регистрации актов гражданского состояния (предусмотренные
перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление
о предоставлении которых направлено в электронной форме – 260 ед.;
|
|
количество органов государственной власти области,
их структурных подразделений, органов местного самоуправления и
многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг, предоставляющих в соответствии с законодательством Российской
Федерации услугу по выдаче охотничьего билета (предусмотренная перечнем
услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта), заявление о
предоставлении которой направлено в электронной форме – 25 ед.;
|
доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к
единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного
правительства области – 100%;
|
|
доля ОИВ, использующих инфраструктуру
Регионального центра обработки данных – 100%
|
Сроки
и этапы реализации подпрограммы
|
2014-2020 годы
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 568601,29
тыс. рублей:
в 2014
г. – 168627,45 тыс. рублей;
в 2015
г. – 90581,84 тыс. рублей;
в 2016
г. – 61158,4 тыс. рублей;
в 2017
г. – 61258,4 тыс. рублей;
в 2018
г. – 61658,4 тыс. рублей;
в 2019
г. – 62158,4 тыс. рублей;
в 2020
г. – 63158,4 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* – 44400 тыс.
рублей:
в 2014
г. – 19500 тыс. рублей;
в 2015
г. – 24900 тыс. рублей;
в 2016
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020
г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 55475 тыс. рублей:
в 2014
г. – 30875 тыс. рублей;
в 2015
г. – 4100 тыс. рублей;
в 2016
г. – 4100 тыс. рублей;
в 2017
г. – 4100 тыс. рублей;
в 2018
г. – 4100 тыс. рублей;
в 2019
г. – 4100 тыс. рублей;
в 2020
г. – 4100 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
|
* Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в
случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации
и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
соответствующих конкурсов и признания области их победителем.»;
раздел 3 подпрограммы
«Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«3. Показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные
результаты подпрограммы
Показателями достижения
цели и решения задач подпрограммы являются:
доля государственных и
муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ – 100%;
количество государственных
услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ) – 88 ед.;
количество уникальных
пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта в электронной
форме – 22,56 человек на 10000 жителей области;
доля обучающихся по
основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам,
учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам – 100%;
доля образовательных
организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в
общем количестве образовательных организаций области – 100%;
доля услуг, для которых
обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством
использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных
перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта – 100%;
доля автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача
данных в единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную
перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа – 99%;
доля маршрутов автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в
региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем
количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и
багажа, в области – 99%;
количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов
гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть реализованы
в рамках Проекта), заявление о предоставлении которых направлено в
электронной форме – 260 ед.;
количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета
(предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме –
25 ед.;
доля ОИВ и ОМСУ,
подключенных (использующих) к единой информационно-телекоммуникационной
инфраструктуре электронного правительства области – 100%;
доля ОИВ, использующих
инфраструктуру Регионального центра обработки данных – 100%.»;
раздел 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы составит 668476,29 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета
Тамбовской области – 568601,29 тыс. рублей:
в 2014 г. – 168627,45 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 90581,84 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 61158,4 тыс. рублей;
в 2017 г. – 61258,4 тыс.
рублей;
в 2018 г. – 61658,4 тыс.
рублей;
в 2019 г. – 62158,4 тыс.
рублей;
в 2020 г. – 63158,4 тыс.
рублей;
средства федерального
бюджета – 44400 тыс. рублей:
в 2014 г. – 19500 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 24900 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –
55475 тыс. рублей:
в 2014 г. – 30875 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 4100 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 4100 тыс.
рублей;
в 2017 г. – 4100 тыс.
рублей;
в 2018 г. – 4100 тыс.
рублей;
в 2019 г. – 4100 тыс.
рублей;
в 2020 г. – 4100 тыс.
рублей.».
5. Внести в приложение
№ 7 к государственной программе «Подпрограмма «Внедрение спутниковых
навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и
инновационного развития области» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
в паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и
источники
финансирования подпрограммы
|
Общий объем финансирования мероприятий
подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области – 24534,75
тыс. рублей:
в 2014
г. – 0,25 тыс. рублей;
в 2015
г. – 24534,5 тыс. рублей;
в 2016
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020
г. – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета** – 59886,35 тыс.
рублей:
в 2014
г. – 43237,75 тыс. рублей;
в 2015
г. – 16648,6 тыс. рублей;
в 2016
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020
г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 44812,35 тыс. рублей:
в 2014
г. – 1580 тыс. рублей;
в 2015
г. – 43232,35 тыс. рублей;
в 2016
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019
г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020
г. – 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской
области на 2014-2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий
подпрограммы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
|
раздел 5 подпрограммы
«Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования
мероприятий подпрограммы составит 129233,45 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской
области – 24534,75 тыс. рублей:
в 2014 г. – 0,25 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 24534,5 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
средства федерального
бюджета – 59886,35 тыс. рублей:
в 2014 г. – 43237,75 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 16648,6 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники –
44812,35 тыс. рублей:
в 2014 г. – 1580 тыс.
рублей;
в 2015 г. – 43232,35 тыс.
рублей;
в 2016 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. – 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. – 0,0 тыс.
рублей.».
6. Опубликовать настоящее
постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте
сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 28.09.2015 № 1064
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к
государственной программе Тамбовской области «Информационное общество
(2014-2020 годы)»
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей
(индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Информационное
общество
(2014-2020
годы)», подпрограмм «Информационно-телекоммуникационная инфраструктура
информационного общества», «Информационное государство», «Внедрение
спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и
других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического
и инновационного развития области»
|
№
п/п
|
Показатель
(индикатор)
(наименование)
|
Единица изме-рения
|
Значения
показателей
|
2012 год (базовый
год)
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017
год
|
2018 год
|
2019
год
|
2020 год
|
1. Государственная
программа Тамбовской области «Информационное общество (2014-2020 годы)»
|
1.1.
|
Доля граждан, использующих
механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
|
%
|
25
|
26
|
35
|
40
|
50
|
60
|
70
|
70
|
70
|
1.2.
|
Доля населенных пунктов,
потребности населения которых в услуге связи «доступ в сеть Интернет»
удовлетворены
|
%
|
34,61
|
34,61
|
36
|
40
|
45
|
50
|
55
|
60
|
65
|
1.3.
|
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, относящихся к виду, включенному в
соответствующий перечень, утвержденный постановлением администрации области,
и оснащенных бортовыми устройствами ГЛОНАСС
|
%
|
30
|
40
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2. Подпрограмма
«Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества и
услуги, оказываемые на ее основе»
|
2.1.
|
Доля населенных пунктов,
население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
|
%
|
24,6
|
24
|
23
|
20
|
18
|
15
|
13
|
10
|
5
|
3. Подпрограмма
«Информационное государство»
|
3.1.
|
Доля государственных и
муниципальных услуг, оказываемых с использованием ИС МФЦ
|
%
|
0
|
0
|
14,3
|
57,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.2.
|
Количество государственных
услуг, оказываемых с использованием Единого (Регионального) портала
государственных услуг (далее – ЕПГУ, РПГУ)
|
ед.
|
18
|
19
|
28
|
38
|
48
|
58
|
68
|
78
|
88
|
3.3.
|
Количество уникальных
пользователей ЕПГУ и (или) РПГУ, получивших услуги Проекта* в электронной
форме
|
человек на 10000
жителей области
|
0
|
0
|
0
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
22,56
|
3.4.
|
Доля обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам,
учитываемых в региональном сегменте единой федеральной межведомственной
системы учета контингента обучающихся по основным образовательным и
дополнительным общеобразовательным программам
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.5.
|
Доля образовательных
организаций, учитываемых в региональном сегменте единой федеральной
межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным
образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам, в
общем количестве образовательных организаций области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.6.
|
Доля услуг, для которых
обеспечена возможность предоставления в электронной форме посредством
использования ЕПГУ и (или) РПГУ, в общем количестве услуг, предусмотренных
перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках Проекта*
|
%
|
0
|
0
|
0
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.7.
|
Доля автомобильного транспорта
и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа, по которому обеспечивается передача данных в
единую региональную систему по управлению автомобильным транспортом и
городским наземным электрическим транспортом, осуществляющим регулярную
перевозку пассажиров и багажа, в общем количестве автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, осуществляющего регулярную
перевозку пассажиров и багажа
|
%
|
0
|
0
|
0
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
3.8.
|
Доля маршрутов автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта, осуществляющего
регулярную перевозку пассажиров и багажа, паспорта которых внесены в
региональную систему по управлению пассажирским транспортом, в общем
количестве маршрутов автомобильного транспорта и городского наземного
электрического транспорта, осуществляющего регулярную перевозку пассажиров и
багажа, в области
|
%
|
0
|
0
|
0
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
99
|
3.9.
|
Количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услуги по регистрации актов
гражданского состояния (предусмотренные перечнем услуг, которые должны быть
реализованы в рамках Проекта*), заявление о предоставлении которых направлено
в электронной форме
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
260
|
260
|
260
|
260
|
260
|
260
|
3.10.
|
Количество органов
государственной власти области, их структурных подразделений, органов
местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, предоставляющих в соответствии с
законодательством Российской Федерации услугу по выдаче охотничьего билета
(предусмотренная перечнем услуг, которые должны быть реализованы в рамках
Проекта*), заявление о предоставлении которой направлено в электронной форме
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
25
|
3.11.
|
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных
(использующих) к единой информационно-телекоммуникационной инфраструктуре
электронного правительства области
|
%
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
3.12.
|
Доля ОИВ, участвующих в
централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
|
%
|
78,6
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4. Подпрограмма
«Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы
ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах
социально-экономического и инновационного развития области»
|
4.1.
|
Степень готовности региональной
информационно-навигационной системы
|
%
|
0
|
0
|
23,1
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
4.2.
|
Доля автотранспортных средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте «б» пункта 4
Правил*, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных
средств, указанных в подпункте «б» пункта 4 Правил**
|
%
|
0
|
63,5***
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
100
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
*
Соглашение между администрацией области и Министерством связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации от 11.06.2015 № ОП-П8-10246 о предоставлении
субсидии из федерального бюджета на реализацию проектов (мероприятий),
направленных на становление информационного общества в субъектах Российской
Федерации.
**
Правила предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад», утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 № 1367 «Об
утверждении Правил предоставления и распределения в 2013-2014 годах субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по
транспортным коридорам «Север – Юг» и «Восток – Запад».
***
Значение показателя рассчитывается как среднее арифметическое показателей:
доля автотранспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров, включая
детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи,
зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным
оборудованием; доля автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-коммунальных
услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных
навигационно-связным оборудованием; доля автотранспортных средств,
используемых при осуществлении перевозок специальных, опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на территории
области, оснащенных навигационно-связным оборудованием.
|
Читайте также
|