Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 28.12.2015 № 1559
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2015
|
г. Тамбов
|
№ 1559
|
О внесении изменений в государственную программу
Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на
2014-2020 годы
|
В целях эффективного
использования бюджетных средств администрация области постановляет:
1. Внести в
государственную программу Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы (далее – Государственная
программа), утвержденную постановлением администрации области от 24.09.2013 № 1057 (в редакции от 22.10.2015), следующие
изменения:
1.1. в Паспорте Государственной
программы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели государственной программы, их значения на последний
год реализации» цифры «51» заменить цифрами «31,1», цифры «110,2» заменить
цифрами «104,9»;
позицию «Объемы и
источники финансирования государственной программы» изложить в следующей
редакции:
|
Объёмы
и источники финансирования государственной программы
|
Общие затраты на реализацию государственной
программы в 2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 2405131,8 тыс.
рублей (в т. ч. в лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):
2014 год – 273669,2 тыс. рублей;
2015 год – 274400,3 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 261092,8 тыс. рублей;
2017 год – 637140,5 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2018 год – 625344,6 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 166614,9 тыс. рублей;
2020 год – 166869,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет – 1592573,143 тыс. рублей:
2014 год – 147894,355 тыс. рублей;
2015 год – 156208,788 тыс. рублей;
2016 год – 123614,0 тыс. рублей;
2017 год – 451214,0 тыс. рублей;
2018 год – 451214,0 тыс. рублей;
2019 год – 131214,0 тыс. рублей;
2020 год – 131214,0 тыс. рублей;
бюджет области – 796072,9 тыс. рублей (в т. ч. в
лимитах ОАИП – 191417,43 тыс. рублей):
2014 год – 119385,8 тыс. рублей;
2015 год – 116560,8 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 135328,8,0 тыс. рублей;
2017 год – 184347,5 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2018 год – 172551,6 тыс. рублей (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. рублей);
2019 год – 33821,9 тыс. рублей;
2020 год – 34076,5 тыс. рублей;
местные бюджеты – 3608,0 тыс. рублей:
2014 год – 3608,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 12877,74 тыс. рублей:
2014 год – 2781,0 тыс. рублей;
2015 год – 1630,74 тыс. рублей;
2016 год – 2150,0 тыс. рублей;
2017 год – 1579,0 тыс. рублей;
2018 год – 1579,0 тыс. рублей;
2019 год – 1579,0 тыс. рублей;
2020 год – 1579,0 тыс. рублей
|
1.2. раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование объёма
финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение
реализации государственной программы осуществляется за счет средств бюджета
области, а также федерального, местных бюджетов и внебюджетных источников.
Распределение бюджетных
ассигнований на реализацию государственной программы утверждается законом
области о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год и на
плановый период.
Объем финансирования
государственной программы за счет средств бюджета области составляет 796072,9
тыс. рублей (33,1%), федерального бюджета – 1592573,143 тыс. рублей (66,2%),
местных бюджетов – 3608,0 тыс. рублей (0,2%).
Объемы бюджетных
ассигнований из бюджета области уточняются ежегодно при формировании бюджета
области на очередной финансовый год и на плановый период.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России
соответствующих конкурсов и признания области их победителем, а также в форме
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов,
связанных с оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации.
Планируется финансирование
государственной программы из внебюджетных источников в объеме 12877,74 тыс.
рублей (0,5%) за счет средств: хозяйствующих субъектов, привлекаемых в рамках
организации выставок инвестиционной и инновационной направленности, субъектов
малого и среднего предпринимательства – участников территориальных кластеров,
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, а
также средств предприятий (организаций, учреждений), направляющих
специалистов на обучение в соответствии с Государственным планом подготовки
управленческих кадров или собственных средств специалистов.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий государственной программы и
прогнозной оценке на период до 2020 года за счет средств бюджета области,
федерального и местных бюджетов, а также внебюджетных источников с указанием
главных распорядителей бюджетных средств, представлена соответственно в
приложениях № 2 и 3.».
2. Внести в приложения № 1,
2, 3 к Государственной программе изменения, изложив их в редакции согласно
приложениям № 1, 2, 3 к настоящему постановлению.
3. Внести в приложение № 4
к Государственной программе «Подпрограмма «Улучшение инвестиционного климата»
на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
3.1. в Паспорте
подпрограммы:
в позиции «Целевые
индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»
цифры «106,3» заменить цифрами «104,0», цифры «184000» заменить цифрами
«154166»;
позицию «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 27342,3 тыс. руб.:
2014 год – 11750,0 тыс. руб.;
2015 год – 4417,3 тыс. руб.;
2016 год – 4875,0 тыс. руб.;
2017 год – 1500,0 тыс. руб.;
2018 год – 1600,0 тыс. руб.;
2019 год – 1600,0 тыс. руб.;
2020 год – 1600,0 тыс. руб.,
в том числе по источникам финансирования:
бюджет области – 25442,3 тыс. руб.:
2014 год – 11650,0 тыс. руб.;
2015 год – 4117,3 тыс. руб.;
2016 год – 4575,0 тыс. руб.;
2017 год – 1200,0 тыс. руб.;
2018 год – 1300,0 тыс. руб.;
2019 год – 1300,0 тыс. руб.;
2020 год – 1300,0 тыс. руб.,
внебюджетные средства – 1900 тыс. руб.:
2014 год – 100,0 тыс. руб.;
2015 год – 300,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.
|
3.2. в разделе 3
«Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые
конечные результаты подпрограммы»:
абзацы седьмой и восьмой
изложить в следующей редакции:
«рост
индекса физического объема инвестиций в основной капитал в 2020 году в 1,3
раза к уровню 2012 года;
рост объема инвестиций в
основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека с 63614,1 руб. в 2012 году до 154166 руб. в 2020 году.»;
3.3. раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 27342,3 тыс. рублей, в том числе
за счет средств бюджета области – 25442,3 тыс. рублей, внебюджетных средств –
1900 тыс. рублей.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к
государственной программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.».
4. Внести в приложение № 5
к Государственной программе «Подпрограмма «Стимулирование инноваций» на
2014-2020 годы» (далее – подпрограмма) следующие изменения:
4.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 866603,1 тыс. руб. (в
т. ч. в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) – 160000,0
тыс. руб.):
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 10846,1 тыс. руб.;
2016 год – 33103,6 тыс. руб.;
2017 год – 415153,4 тыс. руб. (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2018 год – 402400,0 тыс. руб. (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2019 год – 2400,0 тыс. руб.;
2020 год – 2400,0 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 640000 тыс. руб.:
2017 год – 320000,0 тыс. руб.;
2018 год – 320000,0 тыс. руб.;
бюджет области – 224603,1 тыс. руб.:
2015 год – 10646,1 тыс. руб.;
2016 год – 32803,6 тыс. руб.;
2017 год – 94853,4 тыс. руб. (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2018 год – 82100,0 тыс. руб. (в т. ч.
в лимитах ОАИП – 80000,0 тыс. руб.);
2019 год – 2100,0 тыс. руб.;
2020 год – 2100,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 2000 тыс. руб.:
2014 год – 300,0 тыс. руб.;
2015 год – 200,0 тыс. руб.;
2016 год – 300,0 тыс. руб.;
2017 год – 300,0 тыс. руб.;
2018 год – 300,0 тыс. руб.;
2019 год – 300,0 тыс. руб.;
2020 год – 300,0 тыс. руб.
|
4.2. раздел 5 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«5. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансовое обеспечение
реализации подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета области,
федерального бюджета и внебюджетных источников.
Объем финансирования
подпрограммы за счет всех источников финансирования составляет 866603,1 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 160000,0 тыс. рублей): в том числе за счет
средств федерального бюджета – 640000 тыс. рублей, бюджета области – 224603,1
тыс. рублей, внебюджетных источников – 2000 тыс. рублей.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в случае проведения Минэкономразвития России
соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
Информация по ресурсному
обеспечению реализации подпрограммы с указанием главных распорядителей
бюджетных средств, являющихся ответственным исполнителем и соисполнителем
подпрограммы, представлена соответственно в приложениях № 2 и 3 к
государственной программе.
Объемы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.»;
5. Внести в приложение № 8
к Государственной программе «Подпрограмма «Совершенствование государственного
и муниципального управления» на 2014-2020 годы» (далее – подпрограмма)
следующие изменения:
5.1. в Паспорте
подпрограммы:
позицию «Объемы и
источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
|
Объемы
и источники финансирования подпрограммы
|
Общие затраты на реализацию подпрограммы в
2014-2020 гг. за счет всех источников финансирования – 510034,7 тыс. руб. (в
т. ч. в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей):
2014 год – 111180,4 тыс. руб.;
2015 год – 116124 тыс. руб.;
2016 год – 87094,2 тыс. руб.;
2017 год – 77567,1 тыс. руб.;
2018 год – 78424,6 тыс. руб.;
2019 год – 19694,9 тыс. руб.;
2020 год – 19949,5 тыс. руб.;
в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 52465,8 тыс. руб.:
2014 год – 25215,87 тыс. руб.;
2015 год – 22499,93 тыс. руб.;
2016 год – 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 950,0 тыс. руб.;
2018 год – 950,0 тыс. руб.;
2019 год – 950,0 тыс. руб.;
2020 год – 950,0 тыс. руб.;
бюджет области – 447696,2 тыс. руб.:
2014 год – 81488,5 тыс. руб.;
2015 год – 93093,36 тыс. руб. (в т. ч. в лимитах ОАИП
– 31417,43 тыс. рублей);
2016 год – 85194,2 тыс. руб.;
2017 год – 75638,1 тыс. руб.;
2018 год – 76495,6 тыс. руб.;
2019 год – 17765,9 тыс. руб.;
2020 год – 18020,5 тыс. руб.;
местный бюджет – 3608,0 тыс. руб.:
2014 год – 3608,0 тыс. руб.;
внебюджетные средства – 6264,74 тыс. руб.:
2014 год – 868,0 тыс. руб.;
2015 год – 530,74 тыс. руб.;
2016 год – 950,0 тыс. руб.;
2017 год – 979,0 тыс. руб.;
2018 год – 979,0 тыс. руб.;
2019 год – 979,0 тыс. руб.;
2020 год – 979,0 тыс. руб.
|
5.2. раздел 6 «Обоснование
объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить
в следующей редакции:
«6. Обоснование объема
финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Подпрограмма реализуется
за счет средств бюджета области, а также федерального, местных бюджетов и
внебюджетных средств.
Предполагаемый объем
средств на реализацию мероприятий подпрограммы составляет 510034,7 тыс.
рублей (из них в лимитах ОАИП – 31417,43 тыс. рублей), в том числе:
за счет средств
федерального бюджета 52465,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджета
области 447696,2 тыс. рублей;
за счет средств местных
бюджетов 3608 тыс. рублей;
за счет внебюджетных
средств 6264,74 тыс. рублей.
Объёмы бюджетных
ассигнований за счет средств бюджета области уточняются ежегодно при
формировании бюджета области на очередной финансовый год и на плановый
период.
Ассигнования из
федерального бюджета выделяются в форме:
субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов, связанных с
оплатой оказанных специалистам услуг по обучению в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации;
межбюджетных трансфертов
субъектам Российской Федерации на завершение работ по созданию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии с
Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
17.01.2014 № 36.
Окончательное
распределение межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на 2014-2015
годы осуществляется на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации.
Более подробная информация
по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы с указанием
главных распорядителей средств бюджета области представлена соответственно в
приложениях № 2 и 3 к государственной программе.»;
5.3. в
приложении № 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Тамбовской области по подпрограмме» к подпрограмме цифры
«38546,4» заменить цифрами «44895,5».
6. Опубликовать настоящее
постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь»
(www.tamlife.ru).
|
Глава администрации
|
|
области
|
А.В.Никитин
|
|
|
|
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к постановлению администрации области
|
|
от 28.12.2015 № 1559
|
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
|
|
к
государственной программе Тамбовской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на 2014-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) государственной программы
Тамбовской области
«Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы,
подпрограмм государственной программы и их значениях
|
№
п/п
|
Показатель
(индикатор)
(наименование) государственной программы, подпрограммы
|
Единица измерения
|
Значения
показателей
|
2012 год
|
2013 год
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
Государственная
программа Тамбовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
на 2014-2020 годы
|
Цель
1: создание благоприятного инвестиционного климата и условий для ведения
бизнеса
|
1.
|
Доля
инвестиций в основной капитал в валовом региональном продукте
|
Проценты
|
40,8
|
41,6
|
40,8
|
36,1
|
34,5
|
32,7
|
31,7
|
31,1
|
31,1
|
2.
|
Доля
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых
на микропредприятиях, малых и средних предприятиях и у индивидуальных
предпринимателей, в общей численности занятого населения области
|
Проценты
|
28,1
|
27,5
|
27,7
|
27,9
|
28,1
|
28,4
|
28,7
|
29,0
|
29,3
|
3.
|
Индекс
производительности труда
|
Проценты
|
108,6
|
110,3
|
105,0
|
101,7
|
101,8
|
105,5
|
104,6
|
105,1
|
104,9
|
Цель
2: повышение инновационной активности бизнеса, развитие региональной
инновационной системы
|
4.
|
Удельный
вес организаций, осуществляющих инновационную деятельность (технологические,
маркетинговые или организационные инновации), в общем числе обследованных
организаций
|
Проценты
|
8,5
|
8,8
|
10,1
|
9,3
|
11,5
|
12,7
|
13,4
|
14,8
|
15,2
|
Цель
3: повышение эффективности государственного управления
|
5.
|
Уровень
удовлетворенности населения Тамбовской области качеством предоставления
государственных и муниципальных услуг
|
Проценты
|
70
|
75
|
75
|
75
|
80
|
85
|
90
|
90
|
90
|
6.
|
Доля
расходов бюджета Тамбовской области, формируемых в рамках программ, в общем
объеме расходов бюджета Тамбовской области
|
Проценты
|
70,4
|
83,0
|
92,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
1.
Подпрограмма государственной программы «Улучшение инвестиционного климата»
|
1.1.
|
Индекс
физического объема инвестиций в основной капитал
|
Проценты
|
116,7
|
113,5
|
110,1
|
92,4
|
99,3
|
103,0
|
103,5
|
103,6
|
104,0
|
1.2.
|
Инвестиции
в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на одного
человека
|
Руб.
|
63614,1
|
85101,9
|
93008,3
|
99310
|
105630
|
116281
|
128325
|
140733
|
154166
|
2.
Подпрограмма государственной программы «Стимулирование инноваций»
|
2.1.
|
Удельный
вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
|
Проценты
|
4,4
|
3,0
|
4,5
|
6,4
|
6,5
|
8,0
|
10,5
|
13,5
|
17,0
|
2.2.
|
Объем
отгруженных инновационных товаров, работ, услуг
|
Млн. руб.
|
3468,1
|
2513,1
|
2625
|
2890
|
3090
|
3330
|
3430
|
3850
|
4200
|
2.3.
|
Общий
объем средств, затраченных на технологические инновации
|
Млн. руб.
|
2865,5
|
1841,8
|
2500
|
3000
|
3100
|
3200
|
3300
|
3400
|
3500
|
2.4.
|
Количество
поданных заявок на выдачу патентов
|
Ед.
|
133
|
132
|
145
|
147
|
150
|
155
|
160
|
165
|
175
|
3.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование системы
стратегического и программно-целевого планирования»
|
3.1.
|
Степень
достижения значения целевых индикаторов государственных программ Тамбовской
области
|
Проценты
|
Х
|
80,0
|
80,0
|
85,0
|
90,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
95,0
|
3.2.
|
Отклонение
ключевых фактических показателей развития экономики от прогнозируемых в
предыдущем году
|
Проценты
|
5,0
|
7,0
|
6,5
|
6,5
|
6,2
|
6,0
|
5,6
|
5,4
|
5,0
|
4.
Подпрограмма государственной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства»
|
4.1.
|
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства (молодых людей в возрасте до
30лет, некоммерческих организаций), получивших государственную поддержку
|
Ед.
|
466
|
497
|
722
|
480
|
483
|
434
|
439
|
444
|
449
|
4.2.
|
Количество
конференций, встреч, конкурсов по вопросам развития малого и среднего
предпринимательства
|
Ед.
|
32
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
4.3.
|
Оборот
продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями
|
Млн.
руб.
|
174483,4
|
197124,7
|
221173,9
|
237076,2
|
264340
|
294739,1
|
328634,1
|
366427
|
408566,1
|
4.4.
|
Количество
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность
|
Ед.
|
28816
|
27861
|
29895
|
32077
|
34419
|
36932
|
39628
|
42521
|
45625
|
4.5.
|
Количество
вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и среднего предпринимательства при
реализации подпрограммы
|
Ед.
|
667
|
760
|
820
|
752
|
757
|
762
|
774
|
786
|
798
|
4.6.
|
Оценка
предпринимательским сообществом эффективности реализации подпрограммы
|
Баллы
|
-
|
5,5
|
6,0
|
6,5
|
7,0
|
7,5
|
8,0
|
8,0
|
8,0
|
5.
Подпрограмма государственной программы «Совершенствование государственного и
муниципального управления»
|
5.1.
|
Доля
граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по
принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
|
Проценты
|
63
|
73
|
75
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
90
|
5.2.
|
Количество
созданных МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
8
|
16
|
21
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
5.3.
|
Количество
«окон», созданных в системе МФЦ (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
137
|
324
|
420
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
438
|
5.4.
|
Количество
территориально обособленных структурных подразделений (далее – ТОСП),
созданных на базе сельсоветов (нарастающим итогом)
|
Ед.
|
-
|
111
|
146
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
160
|
5.5.
|
Среднее
время ожидания в очереди при обращении заявителя в государственный
(муниципальный) орган Российской Федерации
|
Мин.
|
20
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
15
|
5.6.
|
Доля
получателей государственных и муниципальных услуг, удовлетворенных качеством
предоставления государственных и муниципальных услуг в Тамбовском областном
государственном учреждении «Многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг»
|
Проценты
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
95
|
5.7.
|
Количество
разработанных и внедренных в практику деятельности исполнительных органов
государственной власти области, и (или) размещенных в средствах массовой
информации методологических и информационных материалов, направленных на
методологическое, информационное и научно-методическое обеспечение
организации прохождения государственной гражданской службы, популяризацию
института государственной гражданской службы, внедрение эффективных
технологий и современных методов кадровой работы, направленных на повышение
профессиональной компетентности, мотивации государственных гражданских
служащих области и обеспечение условий для повышения результативности их
профессиональной служебной деятельности
|
Ед.
|
2
|
2
|
0
|
0
|
0
|
0
|
5
|
6
|
6
|
5.8.
|
Число
государственных гражданских служащих области, принявших участие в освоении
инновационных программ повышения квалификации и переподготовки
|
Чел.
|
250
|
250
|
280
|
290
|
300
|
320
|
330
|
340
|
350
|
5.9.
|
Число
государственных гражданских служащих области, получивших дополнительное
профессиональное образование
|
Чел.
|
290
|
300
|
300
|
290
|
300
|
360
|
380
|
390
|
400
|
5.10.
|
Количество
лиц, ежегодно назначаемых на должности из резерва управленческих кадров
|
Чел.
|
5
|
5
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
5.11.
|
Количество
специалистов, ежегодно направляемых на подготовку в соответствии с
Государственным планом подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации
|
Чел.
|
28
|
29
|
30
|
28
|
30
|
30
|
30
|
30
|
30
|
5.12.
|
Количество
ежегодно награждаемых государственными наградами Российской Федерации и
наградами Тамбовской области
|
Чел., коллективов
|
74
|
124
|
125
|
60
|
127
|
128
|
129
|
130
|
131
|
Читайте также
|