Расширенный поиск
Постановление Администрации Тамбовской области от 11.04.2016 № 366
|
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к государственной
программе Тамбовской области «Развитие здравоохранения Тамбовской области»
на 2013-2020 годы
|
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий
государственной программы Тамбовской области «Развитие здравоохранения
Тамбовской области»
на 2013-2015 годы
|
Наименование подпрограммы, основного мероприятия,
мероприятия
|
Ответственный исполнитель, соисполнители
|
Ожидаемые непосредственные результаты:
|
Объемы финансирования, тыс.рублей
в т. ч.:
|
|
наименование
|
единица измерения
|
год реали-зации
|
значение (по годам реализа-ции
меропри-ятия)
|
по годам, всего
|
феде-ральный бюджет
|
бюджет Тамбовской области
|
местный бюджет
|
внебюд-жетные средства
|
|
1. Подпрограмма государственной программы
«Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие
первичной медико-санитарной помощи»
|
1.1.
Мероприятия, направленные на развитие системы медицинской профилактики
неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у населения
Тамбовской области, в том числе снижение распространенности наиболее значимых
факторов риска
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
проведенных мероприятий
|
Единиц
|
2013
|
1450
|
2769,5
|
0,0
|
2769,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
1480
|
2234,0
|
0,0
|
2234,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
1480
|
2012,5
|
0,0
|
2012,5
|
0,0
|
0,0
|
|
1.2.
Оказание профилактической медицинской помощи по профилям «Спортивная
медицина», «Профпатология»
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
пациентов, получивших медицинскую помощь
|
Человек
|
2013
|
20543
|
10030,3
|
0,0
|
10030,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
34240
|
12291,4
|
0,0
|
12291,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
34240
|
11950,1
|
0,0
|
11950,1
|
0,0
|
0,0
|
|
1.3.
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, включая
сокращение потребления алкоголя и табака
|
Управление
здравоохранения области
|
Число
больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1года до 2-х лет
|
На
100 наркологических больных среднегодового контингента
|
2013
|
6,7
|
4344,3
|
0,0
|
4344,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
7,7
|
50136,1
|
36017,3
|
14118,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0.0
|
1,9
|
1,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.4.
Мероприятия, направленные на раннее выявление потребителей психоактивных
веществ и оказание медицинской помощи наркологическим больным
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество обследованных граждан
|
Человек
|
2013
|
18752
|
600,0
|
0,0
|
600,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
18800
|
1200,0
|
0,0
|
1200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
18900
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.5.
Мероприятия по иммунизации населения в рамках национального календаря
профилактических прививок
|
Управление
здравоохранения области
|
Охват
профилактическими прививками
|
Процент
|
2013
|
96
|
8470,0
|
0,0
|
8470,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
7500,0
|
0,0
|
7500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
96
|
9780,0
|
0,0
|
9780,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.6.
Организация проведения мероприятий по заключительной дезинфекции,
дезинсекции, дератизации
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
обработанных очагов
|
Единиц
|
2013
|
2000
|
2000,0
|
0,0
|
2000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
2000
|
2144,7
|
0,0
|
2144,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
2000
|
2321,0
|
0,0
|
2321,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.7.
Мероприятия по профилактике инфицирования вирусом иммунодефицита человека
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
детей, рождённых ВИЧ-инфицированными матерями, обеспеченных искусственным
питанием
|
Человек
|
2013
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
25
|
150,0
|
0,0
|
150,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1.8.
Централизованные закупки основных средств для
областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
учреждений здравоохранения, оснащенных в соответствии с утвержденными
стандартами
|
Процент
|
2013
|
95
|
502,3
|
0,0
|
502,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
8589,1
|
0,0
|
8589,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
28866,4
|
0,0
|
28866,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
84245,3
|
36017,3
|
48228,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
26215,5
|
1,9
|
26213,6
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
139327,2
|
36019,2
|
103308,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2. Подпрограмма государственной программы
«Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации»
|
2.1.
Мероприятия по профилактике, выявлению, организации мониторинга и лечения
лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных
|
Процент
|
2013
|
77,0
|
50480,3
|
45980,3
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
79,0
|
51187,5
|
46687,5
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
80,0
|
55741,6
|
51241,6
|
4500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Доля
ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретрови-русную терапию, в общем
количестве лиц, состоящих на диспансерном наблюдении
|
Процент
|
2013
|
35,7
|
|
|
2014
|
38,6
|
|
2015
|
38,7
|
|
2.2.
Укрепление материально-технической базы областных государственных учреждений
здравоохранения
|
Управление
здравоохранения области, управление строительства и инвестиций области
|
Доля
учреждений здравоохранения области, оказывающих специализированную
медицинскую помощь, оснащенных в соответствии с утвержденными стандартами от
общего количества таких учреждений
|
Процент
|
2013
|
95
|
307583,7
|
193934,6
|
113649,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96
|
60527,8*
|
5237,9*
|
55289,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97
|
106772,9*
|
68,8
|
106704,1*
|
0,0
|
0,0
|
|
2.3.
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с
онкологическими заболеваниями
|
Управление
здравоохранения области
|
Удельный
вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента
установления диагноза 5 лет и более
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50,5
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.4.
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления
туберкулеза, лечения больных туберкулезом, профилактические мероприятия
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
абациллиро-ванных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с
бактерио-выделением
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
52,0
|
6571,5
|
471,5
|
6100,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
53,0
|
8400,0
|
0,0
|
8400,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Управление
образования и науки области
|
Охват
дополнительным питанием обучающихся школы-интерната
|
Процент
|
2013
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
700,0
|
0,0
|
700,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.5.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных
учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь
|
Управление
здравоохранения области
|
Смертность
от всех причин
|
На
1000 населения
|
2013
|
16,1
|
561929,5
|
0,0
|
561929,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
16,0
|
663011,6
|
0,0
|
663011,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
15,9
|
706450,4
|
0,0
|
706450,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2.6.
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сосудистыми
заболеваниями
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
проведенных тромболизисов
|
Единиц
|
2013
|
110
|
12000,0
|
0,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100
|
9950,0
|
0,0
|
9950,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.7.
Финансовое обеспечение скорой медицинской помощи (за исключением
специализированной)
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от
всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
294211,5
|
0,0
|
294211,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4,8
|
306507,2
|
0,0
|
306507,2**
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2.8.
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования в части финансового обеспечения скорой медицинской помощи**
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от
всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
3443,5
|
0,0
|
3443,5**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
2752,5
|
0,0
|
2752,5**
|
0,0
|
0,0
|
2.9.
Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, медицинской эвакуации
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от
всех расходов на территориальную программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
13062,8
|
0,0
|
13062,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
4,8
|
16821,5
|
0,0
|
16821,5
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,4
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2.9.1.
Финансовое обеспечение деятельности санитарно-авиационной медицинской помощи
|
Управление
здравоохранения области
|
Больничная
летальность
|
Процент
|
2013
|
1,47
|
7135,2
|
0,0
|
7135,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,47
|
8291,2
|
0,0
|
8291,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,46
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.9.2.
Обеспечение деятельности областной службы медицины катастроф
|
Управление
здравоохранения области
|
Обеспечение
готовности службы медицины катастроф для выезда при возникновении
чрезвычайных ситуаций
|
Процент
|
2013
|
100
|
5927,6
|
0,0
|
5927,6
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
8530,3
|
0,0
|
8530,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
13019,9
|
0,0
|
13019,9
|
0,0
|
0,0
|
2.10.
Централизованные закупки основных средств для
областных государственных учреждений здравоохранения
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
приобретенного санитарного автотранспорта
|
Единиц
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20
|
40829,9
|
68,8
|
40761,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.11.
Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при
дорожно-транспортных происшествиях
|
Управление
здравоохранения области
|
Смертность
от дорожно-транспортных происшествий
|
На 100 тыс. населения
|
2013
|
21,2
|
9179,0
|
0,0
|
9179,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
20,0
|
188769,8
|
158724,0
|
30045,8
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
19,0
|
80618,8
|
66994,8
|
13624,0
|
0,0
|
0,0
|
2.12.Развитие
службы крови
|
Управление
здравоохранения области
|
Обеспеченность
потребности в препаратах и компонентах крови областных государственных
учреждений здравоохранения
|
Процент
|
2013
|
100
|
74493,3
|
0,0
|
74493,3
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
100
|
75961,2
|
0,0
|
75961,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
100
|
77573,8
|
0,0
|
77573,8
|
0,0
|
0,0
|
2.13.
Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской помощи
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь
|
Человек
|
2013
|
3025
|
17367,0
|
5343,2
|
12023,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
3114
|
18548,1
|
3369,5
|
15178,6
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
3200
|
21228,9
|
5040,2
|
16188,7
|
0,0
|
0,0
|
Количество
пациентов, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь за счет
средств федерального бюджета и бюджета Тамбовской области
|
Человек
|
2013
|
303
|
|
2014
|
153
|
2015
|
162
|
2.14.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений,
предоставляющих государственные услуги по патологоанатомическим исследованиям
и судебно-медицинской экспертизы
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
проведенных исследований
|
Единиц
|
2013
|
272500
|
76153,8
|
0,0
|
76153,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
270000
|
78245,0
|
0,0
|
78245,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
270000
|
61939,2
|
0,0
|
61939,2
|
0,0
|
0,0
|
2.15.
Взнос в уставной фонд Тамбовского областного
государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с
целью приобретения санитарного автотранспорта для отделений скорой
медицинской помощи области
|
Комитет
по управлению имуществом области
|
Количество
приобретенного санитарного автотранспорта
|
Единиц
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
70
|
50000,0
|
0,0
|
50000,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
1417160,9
|
245258,1
|
1171902,8
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
1526074,6
|
214559,2
|
1311515,4
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
1185198,0
|
123345,4
|
1061852,6
|
0,0
|
0,0
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
4128433,5
|
583162,7
|
3545270,8
|
0,0
|
0,0
|
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной
инвестиционной программы: 2014 г.- 25658,9 тыс. руб.; 2015 г. – 80089,4 тыс.
руб.; ** межбюджетные трансферты из бюджета Тамбовской области
|
3. Подпрограмма государственной программы «Развитие государственно-частного партнерства»
|
3.1.
Реализация инвестиционного проекта «Создание центра позитронно-эмиссионной и
компьютерной томографии в Тамбовской области»
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Увеличение
удельного веса больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете
с момента установления диагноза 5 лет и более
|
Процент
|
2013
|
47,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
47,6
|
200000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
200000,0
|
2015
|
48,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.2.
Реализация инвестиционного проекта «Развитие гемодиализной службы»
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Количество
больных, получающих процедуру гемодиализа
|
Человек
|
2013
|
142
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
156
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
172
|
68000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
68000,0
|
3.3.
Строительство хирургического корпуса ГБУЗ «Тамбовский областной клинический
противотуберкулезный диспансер»
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Снижение
смертности от туберкулеза
|
На 100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
6,4
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
6,3
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3.4.
Реализация инвестиционного проекта по организации централизованного вывоза и
обезвреживания медицинских отходов
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Увеличение
доли учреждений, осуществляющих централизованный вывоз и обезвреживание
медицинских отходов
|
Процент
|
2013
|
00,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
35,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
56,0
|
34300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
34300,0
|
3.5.
Передача на аутсорсинг услуг по организации горячего лечебного питания в
учреждениях здравоохранения области
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Увеличение
доли учреждений, передавших на аутсорсинг функции, не связанные с оказанием
медицинской помощи
|
Процент
|
2013
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
30,0
|
12000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
12000,0
|
2015
|
40,0
|
36300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
36300,0
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
212000,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
212000,0
|
2015
|
|
138600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
138600,0
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
350600,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
350600,0
|
4. Подпрограмма государственной программы «Охрана
здоровья матери и ребенка»
|
4.1.
Укрепление материально-технической базы учреждений службы детства и родовспоможения*
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Материнская
смертность
|
На 100 тысяч родившихся живыми
|
2013
|
9,6
|
2683,9
|
0,0
|
2683,9
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
9,6
|
4390,1
|
0,0
|
4390,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
9,6
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.2.
Выхаживание новорожденных детей с экстремально низкой и очень низкой массой
тела
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Увеличение
выживаемос-ти новорождённых детей с экстремально
низкой и очень низкой массой тела
|
Промилле
|
2013
|
831,2
|
9356,2
|
3433,0
|
5923,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
833,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
835,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4.3.
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Доля
обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной
пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учёт в первый триместр беременности
|
Процент
|
2013
|
80,9
|
4769,6
|
3769,6
|
1000,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
81
|
5140,5
|
3933,4
|
1207,1
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
82
|
8201,8
|
0,0
|
8201,8
|
0,0
|
0,0
|
4.4.
Создание объектов социальной, коммунальной инфраструктуры и объектов
общегражданского назначения (хирургический корпус)
|
Управление
здравоохране-ния области, управление строительства и
инвестиций области
|
Снижение
ранней неонатальной смертности
|
На 1000 новорождённых
|
2013
|
1,3
|
147084,1*
|
0,0
|
14784,1*
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
1,3
|
16306,7**
|
0,0
|
163106,7**
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
1,3
|
28680,3**
|
0,0
|
286280,3**
|
0,0
|
0,0
|
4.5.
Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и
аудиологического скрининга в учреждениях государственной системы здравоохранения
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Охват
неонатальным скринингом
|
Процент
|
2013
|
99,9
|
3966,3
|
3685,3
|
281,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
99,9
|
3625,0
|
3443,7
|
181,3
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
99,9
|
4120,2
|
0,0
|
4120,2
|
0,0
|
0,0
|
Охват
аудиологическим скринингом
|
Процент
|
2013
|
97,4
|
|
2014
|
97,4
|
2015
|
97,4
|
2020
|
97,9
|
4.6.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения
отдельных категорий граждан
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Снижение
смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего возраста
|
2013
|
5,9
|
3600,0
|
0,0
|
3600,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
4700,0
|
0,0
|
4700,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
5000,0
|
0,0
|
5000,0
|
0,0
|
0,0
|
4.7.
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, детей в
возрасте до 3 лет
|
Управление
здравоохране-ния области
|
Снижение
смертности детей 0-17 лет
|
100 тысяч населения соответствующего возраста
|
2013
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
5,9
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
5,8
|
1893,0
|
0,0
|
1893,0
|
0,0
|
0,0
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
171460,1
|
10887,9
|
160572,2
|
0,0
|
0,0
|
2014
|
|
180962,3
|
7377,1
|
173585,2
|
0,0
|
0,0
|
2015
|
|
306995,3
|
0,0
|
306995,3
|
0,0
|
0,0
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013- 2015
|
|
659417,7
|
18265,0
|
641152,7
|
0,0
|
0,0
|
*
расходы предусмотрены в областной адресной инвестиционной программе на 2013
год и плановый период 2014-2015 годов в рамках целевой программы области
«Дети Тамбовщины» подпрограмма «Здоровое поколение»; ** расходы предусмотрены
в лимитах областной адресной инвестиционной программы: 2014 г. – 163106,7
тыс. руб., 2015 г. – 286280,3 тыс. руб.
|
5. Подпрограмма государственной программы «Развитие медицинской реабилитации и
санаторно-курортного лечения, в том числе детей»
|
5.1.
Обеспечение деятельности областного государственного учреждения, оказывающего
помощь по медицинской реабилитации детей
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
пролеченных пациентов
|
Человек
|
2013
|
34477
|
45050,5
|
0,0
|
45050,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
50000
|
61901,9
|
0,0
|
61901,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60000
|
44749,5
|
0,0
|
44749,5
|
0,0
|
0,0
|
|
5.2. Организация реабилитационной помощи больным после
получения специализированного лечения в санаторно-курортных организациях
|
Управление
здравоохранения области
|
Охват
реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
|
Процент
|
2013
|
4,0
|
24193,0
|
0,0
|
24193,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,0
|
18776,7
|
0,0
|
18776,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
9,0
|
9027,1
|
0,0
|
9027,1
|
0,0
|
0,0
|
|
5.3.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги по предоставлению санаторного лечения детскому
населению области
|
Управление
здравоохранения области
|
Охват
санаторно-курортным лечением детского населения
|
Процент
|
2013
|
9,0
|
28896,2
|
0,0
|
28896,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
13,0
|
30598,9
|
0,0
|
30598,9
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
17,0
|
21462,0
|
0,0
|
21462,0
|
0,0
|
0,0
|
|
5.4.
Реализация инновационного социального проекта «Семья – формула счастья»
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
участников проекта
|
Детей/
семей
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
65/60
|
565,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
565,5*
|
|
*средства
бюджета Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
передаются в виде гранта в бюджет Тамбовской области
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
98139,7
|
0,0
|
98139,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
111277,5
|
0,0
|
111277,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
75804,1
|
0,0
|
75238,6
|
0,0
|
565,5
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
285221,3
|
0,0
|
284655,8
|
0,0
|
565,5
|
|
6. Подпрограмма государственной программы «Оказание
паллиативной помощи, в том числе детям»
|
6.1.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги по паллиативной помощи
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
проведенных пациентами койко-дней
|
Койко-дни
|
2013
|
222428
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
98127
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
118765
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
89308,2
|
0,0
|
89308,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
48013,4
|
0,0
|
48013,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
56232,0
|
0,0
|
56232,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
193553,6
|
0,0
|
193553,6
|
0,0
|
0,0
|
|
7. Подпрограмма государственной программы «Кадровое
обеспечение системы здравоохранения»
|
7.1.
Формирование и развитие кадрового потенциала Тамбовской области
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
студентов, обучающихся в рамках целевой подготовки для нужд области
|
Человек
|
2013
|
834
|
29082,7
|
0,0
|
29082,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
865
|
29594,2
|
0,0
|
29594,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
866
|
30029,5
|
0,0
|
30029,5
|
0,0
|
0,0
|
|
7.2.
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка медицинских
специалистов
|
Управление
здравоохранения области, управление образования и науки области
|
Количество
подготовленных специалистов по программам дополнительного профессионального
образования
|
Человек
|
2013
|
3930
|
1181,0
|
0,0
|
1181,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
3970
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3932
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
7.3.
Проведение конкурсов среди медицинских работников государственных учреждений
здравоохранения Тамбовской области
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
проведенных конкурсов
|
Единиц
|
2013
|
2
|
100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
100,0
|
|
2014
|
3
|
250,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
250,0
|
|
2015
|
8
|
550,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
550,0
|
|
7.4.
Единовременные выплаты и компенсации врачам-специалистам при трудоустройстве
в областные государственные учреждения здравоохранения области
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
врачей, получивших единовременную компенсационную выплату
|
Человек
|
2013
|
47
|
47000,0
|
0,0
|
23500,0
|
0,0
|
23500,0*
|
|
2014
|
69
|
74500,0
|
0,0
|
34500,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
2015
|
73
|
77000,0
|
0,0
|
37000,0
|
0,0
|
40000,0*
|
|
7.5.
Ежемесячная денежная выплата на обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
медицинских работников, получающих социальную поддержку в виде частичной
оплаты жилищно-комму-нальных услуг
|
Человек
|
2013
|
4019
|
23024,1
|
0,0
|
23024,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
4044
|
22687,6
|
0,0
|
22687,6
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
3921
|
23799,9
|
0,0
|
23799,9
|
0,0
|
0,0
|
|
*
средства бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
передаются как межбюджетный трансферт в бюджет Тамбовской области из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Тамбовской
области
|
Итого
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013
|
|
100387,8
|
0,0
|
76787,8
|
0,0
|
23600,0
|
|
2014
|
|
127031,8
|
0,0
|
86781,8
|
0,0
|
40250,0
|
|
2015
|
|
131379,4
|
0,0
|
90829,4
|
0,0
|
40550,0
|
|
Всего
по Подпрограмме:
|
|
|
|
2013-2015
|
|
358799,0
|
0,0
|
254399,0
|
0,0
|
104400,0
|
|
8. Подпрограмма «Совершенствование системы
лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»
|
8.1.
Обеспечение лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения
отдельных категорий граждан
|
Управление
здравоохранения области
|
Удовлетворение
потребности отдельных категорий граждан в необходимых лекарственных
препаратах и медицинских изделиях, а также специализированных продуктах
лечебного питания для детей
|
Процент
|
2013
|
92,0
|
499021,9
|
341819,8
|
157202,1
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
93,0
|
526710,9
|
353731,1
|
172979,8
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
94,0
|
625372,2
|
443449,0
|
181923,2
|
0,0
|
0,0
|
|
8.2.
Организация обеспечения лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после
трансплантации органов и (или) тканей лекарственными препаратами
|
Управление
здравоохранения области
|
Удовлетворение
спроса на лекарственные препараты, предназначенные для лечения больных
злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
|
Процент
|
2013
|
96,0
|
12949,8
|
12089,8
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
96,0
|
6834,7
|
5974,7
|
860,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
97,0
|
5786,7
|
5786,7
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.3.
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных
лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и
диагностических средств для выявления, определения
чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных
туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
|
Управление
здравоохранения области
|
Смертность
от туберкулеза
|
На
100 тыс. населения
|
2013
|
6,5
|
15900,0
|
15900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
6,4
|
31654,5
|
31654,5
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
6,3
|
16501,1
|
16501,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
8.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих государственные
услуги по обеспечению хранения материальных ценностей на фармацевтическом
складе
|
Управление
здравоохранения области
|
Обеспечение
сохранности материальных ценностей на фармацевтическом складе
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Медицинский центр
мобилизационных резервов «Резерв»
|
Процент
|
2013
|
100,0
|
29690,3
|
0,0
|
29690,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
30750,7
|
0,0
|
30750,7
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
29822,2
|
0,0
|
29822,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
557562,0
|
369809,6
|
187752,4
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
595950,8
|
391360,3
|
204590,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
677482,2
|
465736,8
|
211745,4
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
1830995,0
|
1226906,7
|
604088,3
|
0,0
|
0,0
|
|
9. Подпрограмма государственной программы «Развитие
информатизации в здравоохранении»
|
9.1.
Обеспечение работоспособности и расширение функционала компонентов
медицинской информационной системы, входящей в региональный фрагмент единой
государственной информационной системы в сфере здравоохранения
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
медицинских организаций, работающих в медицинской информационной системе
|
Единиц
|
2013
|
62
|
23178,7
|
17430,0*
|
5748,7*
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
9.2.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, оказывающих
государственные услуги по информационно-статистическому обслуживанию
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
учреждений, в которых выполняются работы по информационному обеспечению
здравоохранения области
|
Единиц
|
2013
|
62
|
34719,5
|
0,0
|
34719,5
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
61
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
57
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
57898,2
|
17430,0
|
40468,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
35536,2
|
0,0
|
35536,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
|
31241,2
|
0,0
|
31241,2
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
124675,6
|
17430,0
|
107245,6
|
0,0
|
0,0
|
|
*денежные средства,
предусмотренные Программой «Модернизация здравоохранения Тамбовской области
на 2011-2013 годы»
|
10. Подпрограмма «Совершенствование системы
территориального планирования Тамбовской области»
|
10.1.
Обеспечение реализации программы государственных гарантий бесплатного
оказания населению Тамбовской области медицинской помощи***
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от
всех расходов на программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
4,4
|
323800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
323800,0
|
|
2014
|
4,8
|
360800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
360800,0
|
|
2015
|
6,6
|
573640,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
573640,2
|
|
Доля
расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях от всех
расходов на программу государственных гарантий, с учетом неотложной помощи
|
Процент
|
2013
|
35,3
|
2681500,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2681500,0
|
|
2014
|
37,4
|
2936900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2936900,0
|
|
2015
|
35,9
|
3099524,2
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3099 524,2
|
|
|
|
Доля
расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров от
всех расходов на программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
5,1
|
336800,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
336800,0
|
|
2014
|
8,3
|
689700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
689700,0
|
|
2015
|
8,8
|
758268,1
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
758713,0
|
|
Доля
расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех
расходов на программу государственных гарантий
|
Процент
|
2013
|
55,2
|
3301300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3301300,0
|
|
2014
|
49,5
|
3675700,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3675700,0
|
|
2015
|
48,7
|
4210236,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
4210 236,0
|
|
10.2.
Обязательное медицинское страхование неработающего населения Тамбовской
области
|
Управление
здравоохранения области
|
Обеспечение
уплаты взносов на обязательное медицинское страхование неработающего
населения в объемах, предусмотренных законодательством
|
Процент
|
2013
|
100,0
|
2602200,0
|
0,0
|
2602200,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
100,0
|
3196310,3
|
0,0
|
3196310,3
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
100,0
|
3719456,7
|
0,0
|
3719456,7
|
0,0
|
0,0
|
|
10.3.
Управление реализацией государственной программы
|
Управление
здравоохранения области
|
Доля
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие
здравоохранения Тамбовской области», запланированных на отчетный год, которые
выполнены в полном объеме
|
Процент
|
2013
|
95
|
103977,9
|
2038,7
|
0,0
|
0,0
|
101939,2
|
|
2014
|
95
|
110983,0
|
2084,1
|
0,0
|
0,0
|
108898,9
|
|
2015
|
95
|
147280,8
|
1875,7
|
24132,0
|
0,0
|
121 273,1
|
|
10.4.
Обеспечение деятельности областных государственных учреждений, осуществляющих
бухгалтерское обслуживание подведомственных учреждений
|
2013
|
95
|
11176,0
|
0,0
|
11176,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
95
|
11747,2
|
0,0
|
11747,2
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
95
|
9597,6
|
0,0
|
9597,6
|
0,0
|
0,0
|
|
10.5.
Направление средств государственных учреждений, полученных от оказания
платных услуг и иной приносящей доход деятельности, на совершенствование
оказания медицинской помощи населению
|
Управление
здравоохранения области
|
Ежегодный
прирост объема привлеченных средств
|
Процент
|
2013
|
|
670350,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
670350,0
|
|
2014
|
5
|
707900,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
707900,0
|
|
2015
|
5
|
743300,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
743300,0
|
|
***
в графе 12 указаны средства, предусмотренные в бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Тамбовской области с учетом
межбюджетных трансфертов из бюджета Тамбовской области
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
10031103,9
|
2038,7
|
2613376,0
|
0,0
|
7415689,2
|
|
2014
|
|
11690040,5
|
2084,1
|
3208057,5
|
0,0
|
8479898,9
|
|
2015
|
|
13261748,5
|
1875,7
|
3753186,3
|
0,0
|
9506686,5
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2015
|
|
34982892,9
|
5998,5
|
9574619,8
|
0,0
|
25402274,6
|
|
11. Подпрограмма «Модернизация здравоохранения
Тамбовской области в части строительства перинатального центра на 2014-2016
годы»
|
11.1.
Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра
|
Управление
строительства и инвестиций области, управление здравоохранения области
|
Младенческая
смертность; материнская смертность; ранняя неонатальная смертность; доля
женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре;
выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую
массу телар
|
*
В соответ-ствии с разделом 11 «Модер-низация здравоох-ранения
Тамбовс-кой области в части строитель-ства перина-тального центра на
2014-2016 годы» приложение № 15 к государст-венной программе
|
2014
|
В соот-ветствии с разделом
11 «Модер-низация здравоох-ранения Тамбовс-кой области в части строи-тельства
перина-тального центра на 2014-2016 годы» приложение № 15 к
госу-дарствен-ной про-грамме
|
2443118,8* (в том числе остаток иеизрасхо-дованных
средств бюджета Тамбовской области -230280,9)
|
0,0
|
335654,1* (в том числе кассовый расход - 105373,2,
остаток иеизрасхо-дованных средств- 230280,9)
|
0,0
|
2107464,7** (в том числе кассовый расход -
1053732,7, остаток неизрасходованных средств- 1053732,0)
|
|
2015
|
282467,5*
|
0,0
|
282467,5*
|
0,0
|
0,0
|
|
11.2.
Строительство инженерной инфраструктуры к перинатальному центру
|
Управление
строительства и инвестиций области управление здравоохранения области
|
Ввод
объекта в эксплуатацию
|
Объект
|
2014
|
1
|
85838,9*
|
0,0
|
85838,9*
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
11.3.
Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации на курсах
тематического усовершенствования, в том числе в симуляционных центрах и
зарубежных стажировках
|
Управление
здравоохранения области
|
Количество
медицинских работников, прошедших обучение для работы в перинатальном центре
|
Человек
|
2014
|
41
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2015
|
60
|
500,0
|
0,0
|
500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Итого
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2014
|
|
2528957,7
|
0,0
|
421493,0***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
2015
|
|
282967,5
|
0,0
|
282967,5***
|
0,0
|
0,0
|
|
Всего
по Подпрограмме
|
|
|
|
2013-2020
|
|
2581644,3 ****
|
0,0
|
474179,6***
|
0,0
|
2107464,7**
|
|
* расходы предусмотрены в лимитах областной адресной
инвестиционной программы; **средства бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования передаются как межбюджетный трансферт в бюджет
Тамбовской области из бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Тамбовской области; ***в том числе кассовый расход в 2014 году –
191212,1 тыс. руб., остаток иеизрасходованных средств в 2014
году – 230280,9 тыс. руб. **** без учета остатка иеизрасходованных средств
бюджета Тамбовской области в 2014 году – 230280,9 тыс. руб.
|
Итого
по Программе
|
|
|
|
2013
|
|
12551887,2
|
645424,3
|
4467173,7
|
0,0
|
7439289,2
|
|
2014
|
|
17140090,1
|
651398,0
|
5649078,5
|
0,0
|
10839613,6
|
|
2015
|
|
16173863,7
|
590959,8
|
5896501,9
|
0,0
|
9686402,0
|
|
Всего
по Программе
|
|
|
|
2013-2015
|
|
45635560,1*
|
1887782,1
|
15782473,2*
|
0,0
|
27965304,8
|
|
*
без учета остатка неизрасходованных средств бюджета Тамбовской области в 2014
году – 230280,9 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Читайте также
|