Расширенный поиск

Постановление Администрации Тамбовской области от 15.04.2016 № 396

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

15.04.2016

г. Тамбов

№ 396

 

О внесении изменений в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы»

 

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 05.06.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» (далее – Госпрограмма) (в редакции от 20.01.2016) следующие изменения:

1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации области И.О.Эделя.»;

1.2. по всему тексту Госпрограммы и приложений к ней слова «областной бюджет» заменить словами «бюджет Тамбовской области» в соответствующем падеже;

1.3. в паспорте Госпрограммы:

позицию «Соисполнители Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Соисполнители Госпрограммы

Управление архитектуры администрации области;

управление топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области;

управление образования и науки области;

управление социальной защиты и семейной политики области;

комитет по управлению имуществом области;

управление государственного строительного надзора области

 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

 

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Годовой объем ввода жилья – 1100 тыс. кв. метров;

объем ввода жилья в рамках программы «Жилье для российской семьи», нарастающим итогом до 2018 года – 170,0 тыс. кв. м;

доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем – 60%;

снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство» – на 20%;

коэффициент доступности жилья – 1,8;

доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах – 10%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» – 69 человек;

доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года – 44,9%;

количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов – 190 тыс. человек;

расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах – 40,31 тыс. кв. метров;

доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе – 8,7%;

темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируемыми организациями по сравнению с предшествующим годом – (-2%);

количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью ипотечных кредитов (займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов – 6000 семей;

объем предоставляемых ипотечных кредитов – 7000 млн. рублей;

превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту (в рублях) над индексом потребительских цен – на 2,2 единицы;

удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда –4,1%;

общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области – 28,9 кв. м.;

доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме – 1,75%;

доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта – 58,8%;

количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей – 2830;

уровень износа коммунальной инфраструктуры – 45%;

количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация) – 1460 штук;

численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия – 864 человека;

численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия – 463 человека;

уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам – 100%

 

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы в 2014-2020 годах составит 96516175,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета (Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) – 2436002,9 тыс. рублей:

2014 год – 793668,42 тыс. рублей;

2015 год – 601274,51 тыс. рублей;

2016 год – 684159,50 тыс. рублей;

2017 год – 128842,20 тыс. рублей;

2018 год – 76019,40 тыс. рублей;

2019 год – 92038,80 тыс. рублей;

2020 год – 60000,00 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 8153704,8 тыс. рублей:<1>

2014 год – 1224348,30 тыс. рублей;

2015 год – 1137262,80 тыс. рублей;

2016 год – 989011,5 тыс. рублей;

2017 год – 811091,80 тыс. рублей;

2018 год – 929097,00 тыс. рублей;

2019 год – 1279400,50 тыс. рублей;

2020 год – 1783492,90 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 1512419,0 тыс. рублей:

2014 год – 226287,70 тыс. рублей;

2015 год – 51891,40 тыс. рублей;

2016 год – 65063,30 тыс. рублей;

2017 год – 174776,60 тыс. рублей;

2018 год – 274800,00 тыс. рублей;

2019 год – 299000,00 тыс. рублей;

2020 год – 420600,00 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников –

84414048,4 тыс. рублей:

2014 год – 15667347,40 тыс. рублей;

2015 год – 10371438,30тыс. рублей;

2016 год – 10625271,90 тыс. рублей;

2017 год – 12998404,20 тыс. рублей;

2018 год – 10312476,00 тыс. рублей;

2019 год – 11627734,30 тыс. рублей;

2020 год – 12811376,30 тыс. рублей;

общий объем финансирования –

96511229,4 тыс. рублей:

2014 год – 17911651,80 тыс. рублей;

2015 год – 12161867,00 тыс. рублей;

2016 год – 12358560,60 тыс. рублей;

2017 год – 14113114,80 тыс. рублей;

2018 год – 11592392,40 тыс. рублей;

2019 год – 13298,173,60 тыс. рублей;

2020 год – 15075469,20 тыс. рублей

 

<1> В том числе инвестиции, планируемые к реализации в рамках областной адресной инвестиционной программы на 2014-2020 годы, составят 5398429,30 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 600388,70 тыс. рублей;

2015 год – 475818,20 тыс. рублей;

2016 год – 494522,40 тыс. рублей;

2017 год – 490300,00 тыс. рублей;

2018 год – 714800,00 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,00 тыс. рублей;

2020 год – 1563300,00 тыс. рублей;

в разделе 6 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Государственной программы»:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Объем финансирования программы составит 96516175,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 2436002,9 тыс. рублей, бюджета Тамбовской области – 8153704,80 тыс. рублей, местного бюджета – 1512419,0 тыс. рублей.»;

в абзаце третьем цифры «107687117,40» заменить цифрами «84414048,40»;

1.4 приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.5 приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий Государственной программы Тамбовской области» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.6. приложение № 3 к Госпрограмме «Прогноз сводных показателей государственного задания на выполнение работ Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением «Центр по ценообразованию в строительстве» и осуществление функций Тамбовским областным государственным унитарным предприятием «Водное и газовое хозяйство» по государственной программе» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;

1.7. приложение № 4 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.8. в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования –

12081703,80 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет – 19197,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 19197,7 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области –

4697341,90 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2016 год – 208423,0 тыс. рублей;

2017 год – 496500,0 тыс. рублей;

2018 год – 721000,0 тыс. рублей;

2019 год – 1065500,0 тыс. рублей;

2020 год – 1569500,0 тыс. рублей;

из них в рамках лимитов областной адресной инвестиционной программы:

2014 год – 327117,7 тыс. рублей;

2015 год – 309301,2 тыс. рублей;

2017 год – 208423,00 тыс. рублей;

2018 год – 714800,0 тыс. рублей;

2019 год – 1059300,0 тыс. рублей;

2020 год – 1563300,0 тыс. рублей;

местные бюджеты – 993764,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 10000,0 тыс. рублей;

2015 год – 84,2 тыс. рублей;

2016 год – 80,0 тыс. рублей;

2017 год – 130200,0 тыс. рублей;

2018 год – 207800,0 тыс. рублей;

2019 год – 262000,0 тыс. рублей;

2020 год – 383600,0 тыс. рублей;

средства частных инвесторов и кредиторов –  6371400,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 112000,0 тыс. рублей;

2015 год – 582400,0 тыс. рублей;

2016 год – 2025100,0 тыс. рублей;

2017 год – 2938300,0 тыс. рублей;

2018 год – 211200,0 тыс. рублей;

2019 год – 227500,0 тыс. рублей;

2020 год – 274900,0 тыс. рублей

 

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «11873280,80» заменить цифрами «12081703,8»;

в абзаце восьмом цифры «4413699,9» заменить цифрами «4697341,9»;

1.9 в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Объемы и источники финансирования подпрограммы.

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2020 годах составит:

256260,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств бюджета Тамбовской области – 2000,0 тыс. рублей:

2015 год – 2000,0 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 41500,0 тыс. рублей:

2016 год – 5000,0 тыс. рублей;

2017 год – 6500,0 тыс. рублей;

2018 год – 30000,0 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников – 212760,0 тыс. рублей:

2014 год – 117018,0 тыс. рублей;

2015 год – 21276,0 тыс. рублей;

2016 год – 31914,0 тыс. рублей;

2017 год – 21276,0 тыс. рублей;

2018 год – 21276,0 тыс. рублей

 

1.10. в приложении № 9 к Госпрограмме «Подпрограмма «Молодежи – доступное жилье» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования с учетом цен соответствующего года – 4021111,8 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 504221,8 тыс. рублей:

2014 год – 62173,3тыс. рублей;

2015 год – 98605,2 тыс. рублей;

2016 год – 103443,3 тыс. рублей;

2017 год – 60000,0 тыс. рублей;

2018 год – 60000,0 тыс. рублей;

2019 год – 60000,0 тыс. рублей;

2020 год – 60000,0 тыс. рублей;

средства бюджета Тамбовской области –

754576,70 тыс. рублей:

2014 год – 102500,0 тыс. рублей;

2015 год – 152076,0 тыс. рублей;

2016 год – 100000,0 тыс. рублей;

2017 год – 100000,0 тыс. рублей;

2018 год – 100000,0 тыс. рублей;

2019 год – 100000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100000,0 тыс. рублей;

средства бюджетов муниципальных образований – 172977,9 тыс. рублей:

2014 год – 32257,0 тыс. рублей;

2015 год – 40315,1 тыс. рублей;

2016 год – 32405,8 тыс. рублей;

2017 год – 17000,0 тыс. рублей;

2018 год – 17000,0 тыс. рублей;

2019 год – 17000,0 тыс. рублей;

2020 год – 17000,0 тыс. рублей;

собственные и заемные средства молодых семей – 2589335,4 тыс. рублей:

2014 год – 328714,3 тыс. рублей;

2015 год – 523464,6 тыс. рублей;

2016 год – 422299,3 тыс. рублей;

2017 год – 328714,3 тыс. рублей;

2018 год – 328714,3 тыс. рублей;

2019 год – 328714,3 тыс. рублей;

2020 год – 328714,3 тыс. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы»:

в абзаце восьмом цифры «2705» заменить цифрами «2695»;

в абзаце десятом цифры «2705» заменить цифрами «2695», слова «2016 год – 384 молодые семьи» заменить словами «2016 год – 372 молодые семьи».

в разделе 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

в абзаце шестом цифры «3868677,7» заменить цифрами «4021111,8»;

в абзаце седьмом цифры «460778,5» заменить цифрами «504221,8»;

в абзаце девятом цифры «40315,1» заменить цифрами «172977,9»;

в абзаце десятом цифры «2495750,4» заменить цифрами «2589335,4».

в приложении № 1 к подпрограмме «Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья в рамках подпрограммы» пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае если до включения молодой семьи в список молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превысит 35 лет, такая семья подлежит исключению из списка молодых семей – участников подпрограммы на основании решения органа местного самоуправления по месту жительства молодой семьи.»;

1.11. в приложении № 10 к Госпрограмме «Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Средства бюджета Тамбовской области – 111330,90 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2014 год – 17500,0 тыс. рублей;

2015 год – 14030,9 тыс. рублей;

2016 год – 19800,0 тыс. рублей;

2017 год – 15000,0 тыс. рублей;

2018 год – 15000,0 тыс. рублей;

2019 год – 15000,0 тыс. рублей;

2020 год – 15000,0 тыс. рублей

 

раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

За период 2014-2020 годов в бюджете Тамбовской области планируется предусмотреть 111330,90 тыс. рублей на оказание государственной поддержки гражданам при ипотечном жилищном кредитовании (далее – государственная поддержка).

 

 

в 2014

году

в 2015

году

в 2016

году

в 2017

году

в 2018

году

в 2019

году

в 2020

году

Средства Бюджета Тамбовской области

(тыс. рублей)

17500,0

14030,9

19800,0

15000,0

15000,0

15000,0

15000,0

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики, состояние бюджета Тамбовской области, количество участников подпрограммы) и в соответствии с результатами исполнения подпрограммы по итогам каждого года.»;

1.12. в приложении № 13 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области» (далее – подпрограмма):

в паспорте подпрограммы позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014-2017 годах за счет всех источников составит 6391601,3 тыс. рублей,

в том числе за счет средств федерального бюджета – 96212,8 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 96212,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Тамбовской области – 545527,20 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 220856,87 тыс. рублей;

2015 год – 144517,00 тыс. рублей;

2016 год – 180153,4 тыс. рублей;

за счёт средств местного бюджета – 12383,2 тыс. рублей, в том числе:

2014 год – 7564,63 тыс. рублей;

2015 год – 2562,79 тыс. рублей;

2016 год – 2255,86 тыс. рублей;

за счет внебюджетных средств –

5737478,16 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год – 2732000,68 тыс. рублей;

2015 год – 761831,50 тыс. рублей;

2016 год – 1120368,55 тыс. рублей;

2017 год – 1123277,43 тыс. рублей.

Объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджетов на соответствующий год

 

в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:

в абзаце первом цифры «6209,19» заменить цифрами «6391,6»;

таблицу изложить в следующей редакции:

 

Таблица

 

Период

Всего

(млн. руб.)

Бюджетные средства

федерального бюджета

бюджет Тамбовской области

местного бюджета

Внебюджетные средства

2014

3056,63

96,21

220,86

7,56

2732,00

2015

908,89

 

144,52

2,56

761,81

2016

1302,78

 

180,15

2,26

1120,37

2017

1123,28

 

 

 

1123,28

Итого

6389,4

96,21

545,53

10,12

5737,46

 

приложение № 2 к подпрограмме «Мероприятия по строительству и реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

1.13. в приложении № 14 к Госпрограммме «Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования» (далее – подпрограмма):

паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

 

Ответственный исполнитель подпрограммы

Управление строительства и инвестиций области

Цель подпрограммы

Формирование у участников рынка ипотечного жилищного кредитования единых ориентиров в отношении принципов, ожиданий и долгосрочных перспектив развития этого рынка.

Определение основных долгосрочных целей и задач государственной политики по развитию ипотечного жилищного кредитования до 2020 года.

Определение первоочередных мер и мероприятий, направленных на развитие ипотечного жилищного кредитования

Задачи подпрограммы

Повышение доступности ипотечных жилищных кредитов с учетом баланса интересов кредиторов и заемщиков, в том числе снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам и повышение доступности ипотечных жилищных кредитов без наращивания рисков в системе ипотечного жилищного кредитования;

формирование устойчивой системы привлечения на рынок ипотечного жилищного кредитования долгосрочных ресурсов;

создание надежной и эффективной инфраструктуры рынка ипотечного жилищного кредитования

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения – 10500 млн. руб.;

доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств. Промежуточный итог предполагается подвести в конце 2017 года – 38%, к 2020 году – 50% в условиях ограниченных возможностей бюджетной поддержки и внешних заимствований

Сроки реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014-2020 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования – 62770400,00 тыс. руб., в том числе:

внебюджетные источники – 62770400,00 тыс. руб., в том числе:

2014 год – 11652200,0 тыс. рублей;

2015 год – 7816200,00 тыс. рублей;

2016 год – 6750000,00 тыс. рублей;

2017 год – 7875000,00 тыс. рублей;

2018 год – 8750000,00 тыс. рублей;

2019 год – 9625000,00 тыс. рублей;

2020 год – 10500000,00 тыс. рублей

 

в разделе 3 «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» абзацы восьмой – одиннадцатый признать утратившими силу;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

 

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

 

Всего на реализацию подпрограммы намечается привлечь 62770,4 млн. рублей, в том числе средства из внебюджетных источников – 62770,4 млн. рублей.

 

Таблица 4

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Источник финансирования

Всего (млн. руб.)

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Внебюджетные источники, всего

62770,4

11652,2

7618,2

6750,0

7875,0

8750,0

9625,0

10500,0

из них:

 

 

 

 

 

 

 

 

объем предоставляемых ипотечных кредитов банками и прочими организациями

44410,0

4730,0

4880,0

5400,0

6300,0

7000,0

7700,0

8400,0

средства населения

18360,4

6922,2

2738,2

1350,0

1575,0

1750,0

1975,0

2100,0

 

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

 

 

Глава администрации

 

области

А.В.Никитин

 


 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

 

к постановлению администрации области

 

от 15.04.2016 № 396

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Тамбовской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан области» на 2014-2020 годы

 

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей (индикаторов) Государственной программы Тамбовской области, подпрограмм Государственной программы Тамбовской области и их значений

 

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Единица измере-ния

Значения показателей (по годам)

базовый год 2012

теку-щий год 2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Отчетный год 2020

1. Государственная программа Тамбовской области

1.1.

Годовой объем ввода жилья

Тыс. кв. м

633,1

704,5

770,0

800,0

827,0

880,0

920,0

970,0

1100,0

1.2.

Объем ввода жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

0

0

0

15,0

65,0

90,0

0

0

0

1.3.

Доля семей, желающих улучшить свои жилищные условия, обеспеченных доступным и комфортным жильем

Процент

н/д

7,5

15

22,5

30

37

45

52

60

1.4.

Снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья на первичном рынке с учетом индекса-дефлятора на соответствующий год по виду экономической деятельности «строительство»

Процент

0

-9,3

3,6

7,2

10,6

17,0

20,0

20,0

20,0

1.5.

Коэффициент доступности жилья

Лет

3,5

3,0

2,9

2,6

2,5

2,4

2,3

2,1

1,8

1.6.

Доля ввода арендного жилья в многоквартирных жилых домах от общей площади ввода жилья в многоквартирных жилых домах

Процент

0

2,3

2,6

5,6

6,7

7,5

8,6

9,4

10

1.7.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище»

Человек

91

75

21

24

24

 

 

 

 

1.8.

Доля общей площади капитально отремонтированных многоквартирных домов в общей площади многоквартирных домов, построенных до 2000 года

Процент

10,9

14,4

17,9

23,4

28,9

34,4

37,9

41,4

44,9

1.9.

Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

Тыс. человек

30,00

50,000

70,000

71,400

110,000

130,000

150,000

170,000

190,000

1.10.

Расселение аварийных жилых помещений в многоквартирных жилых домах

Тыс. кв. м

11,9

11,37

11,99

11,27

15,57

1,48

-

-

-

1.11.

Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе

Процент

8,61

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

8,7

1.12.

Темп изменения объема потребления холодной и горячей воды населением и бюджетофинансируе-мыми организациями по сравнению с предшествующим годом

Процент

-6,7

-4

-3,5

-3

-3

-3

-2,5

-2

-2

1.13.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью предоставленных ипотечных жилищных кредитов (займов)

Единиц

3766

3886

5230

5455

4000

4500

5000

5500

6000

1.14.

Превышение среднего уровня процентной ставки по ипотечному жилищному кредиту над индексом потребительских цен

Единиц

5,9

5,8

4,6

3,4

3,2

2,7

2,2

2,2

2,2

1.15.

Удельный вес введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда

Процент

2,39

2,6

2,65

2,9

3,0

3,30

3,39

4,01

4,10

1.16.

Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя области

Кв.м

24,8

25,6

25,9

26,6

26,9

27,2

27,5

28,3

28,9

1.17.

Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме

Процент

2,75

2,6

2,5

1,8

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1.18.

Доля общей площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда субъекта

Процент

54,8

55,3

55,8

56,3

56,8

57,3

57,8

58,3

58,8

1.19.

Количество земельных участков, предоставленных семьям, имеющим трех и более детей

Шт.

1246

854

760

670

400

400

300

200

100

1.20.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры

Процент

49

48,5

48

47,5

47,3

47,1

47

45,5

45

1.21.

Численность ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

327

245

292

 

 

 

 

1.22.

Численность ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия

Человек

 

 

25

20

18

100

100

200

 

1.23.

Уровень возмещения населением затрат за предоставление жилищно-коммунальных услуг по установленным для населения тарифам

Процент

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1.24.

Доля многоквартирных домов в целом по субъекту Российской Федерации, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья, либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

Процент

7,07

7,15

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

7,2

1.25.

Количество высокопроизводительных рабочих мест (создание, модернизация)

Шт.

 

 

123

139

157

182

219

291

349

1.26.

Объем предоставляемых ипотечных кредитов

Млн. руб.

4440,0

4580,0

4730,0

4880,0

5400,0

6300,0

7000,0

7700,0

8400,0

Подпрограмма «Комплексное развитие и освоение территорий в целях жилищного строительства»

2.1.

Площадь земельных участков, вовлеченных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в оборот в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» для жилищного строительства, в том числе строительства жилья экономического класса, включая малоэтажное строительство

Га

403

77,8

182

0

50

50

50

50

50

2.2.

Общая площадь земельных участков Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства, предоставленных для жилищного строительства и комплексного освоения в целях жилищного строительства

Га

364

89

27,8

0

40

40

40

40

40

2.3.

Объем жилья, введенного в эксплуатацию на земельных участках, предоставленных Федеральным фондом содействия развитию жилищного строительства в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства» при реализации проектов жилищного строительства

Тыс. кв. м

0

0

0

30

110

140

150

150

150

2.4.

Годовой объем ввода жилья, экономического класса

Тыс. кв. м

284,8

352

412

480

505

535

552

582

660

 

из него в рамках программы «Жилье для российской семьи»

Тыс. кв. м

-

-

-

15

65

90

-

-

-

2.5.

Разработка комплектов проектной документации малоэтажных жилых домов с применением энергоэффективных и экологически чистых технологий и материалов

Шт.

-

-

1

2

2

2

2

2

2

Подпрограмма «Снижение административных барьеров в строительстве»

3.1.

Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Шт.

17

17

16

15

9

6

4

4

4

3.2.

Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения

Дни

315

315

200

130

90

70

56

56

56

3.3.

Наличие в муниципальных районах и городских округах внедренных единообразных автоматизированных систем обеспечения градостроительной деятельности

Шт.

0

0

0

0

0

0

30

30

30

3.4.

Наличие в субъекте откорректированной в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации схемы территориального планирования области

Шт.

0

0

0

1

1

1

1

1

1

3.5.

Доля муниципальных районов, имеющих откорректированные в соответствии с положениями Градостроительного кодекса Российской Федерации документы территориального планирования

Процент

0

0

0

0

43

100

100

100

100

3.6.

 Доля муниципальных образований с утвержденными документами территориального планирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

0

0

100

100

100

100

100

100

100

3.7.

Доля муниципальных образований с утвержденными документами градостроительного зонирования в общем количестве муниципальных образований

Процент

 

 

100

100

100

100

100

100

100

3.8.

Количество утвержденных проектов планировки территорий (ежегодно)

Шт.

1

4

11

2

3

2

2

-

-

Подпрограмма «Развитие промышленности строительных материалов и индустриального домостроения»

4.1.

Индекс промышленного производства прочих неметаллических минеральных продуктов

Процент

105,6

102,4

106,0

93,0

106,5

106,5

107,0

107,0

107,0

4.2.

Темпы роста отгруженной продукции производства прочих неметаллических минеральных продуктов к предыдущему году

Процент

111,0

112,1

112,5

95,4

112,5

112,5

113,0

113,0

113,0

4.3.

Объем производства конструкций и деталей сборных железобетонных

Тыс. куб.м.

142,6

135,36

158,0

160,0

187,0

200,0

217,0

236,0

267,0

5. Подпрограмма «Кадровое обеспечение задач строительства»

5.1.

Годовой объем выпускников строительного профиля всех уровней образования

Человек

693

698

788

664

810

867

889

898

905

5.2.

Количество рабочих кадров, прошедших подготовку и переподготовку

Человек

2312

2320

2350

2400

2450

2500

2550

2600

2650

5.3

Увеличение числа специалистов строительных специальностей, прошедших повышение квалификации

Человек

332

350

340

350

360

370

380

390

400

Подпрограмма «Молодежи-доступное жилье»

6.1.

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджета области и местных бюджетов

Единиц

232

384

324

463

372

384

384

384

384

6.2.

Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

Процент

100

100

100

100

100

100

100

100

100

7. Подпрограмма «Государственная поддержка отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании»

7.1.

Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной поддержки при ипотечном жилищном кредитовании

Единиц

98

200

212

200

200

200

200

200

200

8. Подпрограмма «Формирование рынка арендного жилья»

8.1

Годовой объем ввода арендного жилья

Тыс. кв. м

0

4,4

6,5

11,0

0,0

18,1

24,7

30,0

36,0

8.2.

Обеспеченность населения арендным жильем

Кв.м на чел.

0

0,004

0,006

0,01

0,006

0,017

0,024

0,029

0,035

8.3.

Коэффициент доступности арендного жилья населения

Лет

0

0,24

0,23

0,22

0,23

0,21

0,21

0,21

0,21

8.4.

Средняя стоимость одного квадратного метра арендного жилья в год

Руб.

0

2330

2502

2679

2863

3057

3266

3457

3636

9. Подпрограмма «Развитие водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод в Тамбовской области»

9.1.

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системе теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Процент

-

-

21

24

27

30

-

-

-

9.2.

Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям

Процент

23,6

22,2

20,3

18,5

16,7

15,2

-

-

-

9.3.

Количество аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

Коли-чество аварий в год на 1000 км сетей

-

-

162,3

102,6

96,4

82,4

-

-

-

9.4

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

14,6

14,5

14,4

14,2

14,2

14,1

-

-

-

10. Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования»

10.1

Объем предоставленных ипотечных кредитов (займов), включая собственные средства населения

Млн. руб.

4440,0

4580,0

6925,6

7618,2

6750,0

7875,0

8750,0

9625,0

10500,0

10.2

Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств

Процент

23

25

26

30

34

38

45

50

50


Информация по документу
Читайте также