Расширенный поиск

Закон Тамбовской области от 04.10.2007 № 262-З

     42) пункт 4.5.  подраздела 4.  "Проект переселения "Никифоровский
район"  раздела  II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
изложить в следующей редакции:
     "4.5 Определение  объема  затрат,  связанных с приемом участников
Государственной программы и членов их семей,  в том числе  определение
объема   затрат,   связанных   с  первичным  обустройством  участников
Государственной программы и членов их семей
     Численность участников  программы и членов их семей по территории
вселения "Никифоровский район" по годам составляет:
     2007 год - 30 семей  (в среднем - 60 человек);
     2008 год - 30 семей  (60 человек);
     2009 год - 178 семей (356 человек);
     2010 год - 200 семей (400 человек);
     2011 год - 220 семей (440 человек);
     2012 год - 220 семей (440 человек).
     
  Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
                          и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными законами  N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О  правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 "О предупреждении распространения  в  Российской  Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
"Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства  разрешения  на  временное   проживание",   постановлением
Правительства   РФ   N  188  от  02.04.2003  "О  перечне  инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников Государственной программы и членов их
семей по  территории  вселения  "Никифоровский  район"  представлен  в
таблице:

                                РАСЧЕТ
           расходов для проведения первичного медицинского
                               осмотра
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |  Стоимость обследования на 1 человека, рублей                |ИТОГО|Кол-во |Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |рублей
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007       676          537           256          158          264     1891    60      113,5
2008       736          585           279          172          287     2059    60      123,5
2009       803          638           304          187          313     2245   356      799,2
2010       877          695           331          204          341     2448   400      979,2
2011       954          758           361          222          372     2667   440     1173,5
2012      1042          826           393          242          405     2908   440     1279,5
ИТОГО:                                                                                 4468,4
----------------------------------------------------------------------------------------------
            
     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
      
                                РАСЧЕТ
           расходов на медицинскую помощь соотечественникам 
             в рамках Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число           | Расходы на медицинское |  Общая сумма
        | соотечественни- | обслуживание одного    |  расходов
        | ков,            | соотечественника       |  тыс. рублей
        | человек         | за период              |
        |                 | 6 месяцев,             |
        |                 | рублей                 |
----------------------------------------------------------------------
2007             60                 1460,0                87,6
2008             60                 1591,4                95,5
2009            356                 1734,6               617,5
2010            400                 1890,7               756,3
2011            440                 2060,8               906,7
2012            440                 2246,4               988,4
ИТОГО:         1756                                     3452,0
----------------------------------------------------------------------
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Никифоровский район" составят:
     2007 год                -    201,1  тыс. рублей;
     2008 год                -    219,0  тыс. рублей;
     2009 год                -   1416,7  тыс. рублей;
     2010 год                -   1735,5  тыс. рублей;
     2011 год                -   2080,2  тыс. рублей;
     2012 год                -   2267,9  тыс. рублей;
     ИТОГО:                      7920,4  тыс. рублей

     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном   переселении  в  Тамбовскую  область  участники
Государственной программы и члены их семей имеют  право  на  получение
компенсационного    пакета    участника   Государственной   программы,
включающего в себя услуги государственных и  муниципальных  учреждений
дошкольного   воспитания,   общего  и  профессионального  образования,
социального обслуживания,  здравоохранения  и  услуги  государственной
службы  занятости,  после  их регистрации в установленном порядке и до
приобретения  ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет   суммы
компенсационного  пакета будет производиться индивидуально для каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным   и   муниципальным  учреждениям,  оказывающим  услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов   на   оказание   дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов  на  оказание  дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2007 году на 30 семей (предположительно 60
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.
           
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
          переселяющимся в Никифоровский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. руб.)              |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. руб.
----------------------------------------------------------------------
 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с          ребенка, всего,
    детьми           в том числе
                     семья, получающая пособие        2         1,32
                     в базовом размере (0,11)
                     семья одинокой матери            1         1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая             1         0,96
                     ребенка-инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из           1         0,78
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на           1          1,8
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                   1          5,6
                     материальная помощь (5,6)

 2. Граждане,        Единовременная                  10           52
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

 3. Многодетные      30% скидка по оплате             1          1,8
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)

    Итого                                                      65,67
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках  программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год                  -   72,24 тыс. рублей;
     2009 год                  -  471,46 тыс. рублей;
     2010 год                  -  582,39 тыс. рублей;
     2011 год                  -  704,69 тыс. рублей;
     2012 год                  -  775,16 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы      - 2671,61 тыс. рублей
           
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Никифоровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы и       | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
членов их семей   | категории  | рублей         | рублей за 6
по годам          |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    1756       176                            661,79
том числе
2007          60         6          448,00             16,13
2008          60         6          497,28             17,90
2009         356        36          547,01            118,15
2010         400        40          601,71            144,41
2011         440        44          661,88            174,74
2012         440        44          721,45            190,46
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                        в Никифоровский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной          |чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
программы и  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
членов их    |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|рублей за|более   |предостав-
семей по     |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
годам        |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб. (гр.
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |2*гр. 7*
             |       |      |        |       |        |         |        |6 месяцев)
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  1756   7,5     132            3504,10 10126,70          10126,70  1442,59
в том
числе
2007      60   7,5       5    1756,12  451,45  1304,67  1649,32  1304,67    35,23
2008      60   7,5       5    1949,29  501,11  1448,18  1830,75  1448,18    39,10
2009     356   7,5      27    2144,22  551,22  1593,00  2013,82  1593,00   255,2
2010     400   7,5      30    2358,64  606,34  1752,30  2215,21  1752,30   315,41
2011     440   7,5      33    2594,51  666,98  1927,53  2436,73  1927,53   381,65
2012     440   7,5      33    2828,02  727,00  2101,01  2656,03  2101,01   416,00
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления  труда и социального развития Тамбовской области.  Конечные
получатели средств - участники Государственной программы  и  члены  их
семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Никифоровский район" составят:
     2007 год           -  117,03 тыс. рублей;
     2008 год           -  129,24 тыс. рублей;
     2009 год           -  844,81 тыс. рублей;
     2010 год           - 1042,21 тыс. рублей;
     2011 год           - 1261,08 тыс. рублей;
     2012 год           - 1381,62 тыс. рублей;
     ИТОГО:             - 4775,99 тыс. рублей

     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
           
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
      
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                 В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся  |Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |в       |мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |услугах,|тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |человек |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007    143,34    12      6,48     77,76      6       4,45     26,7      6     6,48       38,88
2008    143,34    12      6,48     77,76      6       4,45     26,7      6     6,48       38,88
2009    954       72      7,2     518,4      36       4,9     176,4     36     7,2       259,2
2010   1060       80      7,2     576        40       4,9     196       40     7,2       288
2011   1346,4     88      8,4     739,2      44       5,4     237,6     44     8,4       369,6
2012   1346,4     88      8,4     739,2      44       5,4     237,6     44     8,4       369,6
итого  4993,48   352             2728,32    176               901      176              1364,16
------------------------------------------------------------------------------------------------
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг  службы  занятости  населения  -  управление занятости населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели  средств:  по выплате пособия в период поиска
работы и выплате  стипендий  в  период  профессионального  обучения  -
участники   Государственной   программы   и   члены   их   семей;   по
профессиональному   обучению   -   профессиональные    образовательные
учреждения,   определяемые   на   конкурсной   основе,   по  отдельным
договорам.";
     43) в   пункте  5.1  "Общая  характеристика  территории  вселения
"Первомайский район" подраздела 5  "Проект  переселения  "Первомайский
район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
     в абзаце 3 цифры "162,9,  152,  2005"  заменить  цифрами  "165,1,
145,8,  2006",  исключить  слова  "(среднерайонное  значение  -  35,5,
среднеобластное - 25,5)";
     в абзаце  5 цифры "50,  2005,  77" заменить цифрами "72,2,  2006,
77,8";
     абзац 8 исключить;
     абзац 10 изложить в следующей  редакции:  "1.  ООО  "Снежеток"  -
закладка  семечкового  сада  по интенсивной технологии - 100 гектаров,
выращивание саженцев яблони";
     44) в  абзаце  1 подпункта а) "потребность в трудовых ресурсах по
имеющимся вакансиям" пункта 5.2. "Оценка потребности в рабочей силе на
территории   вселения   "Первомайский   район"  подраздела  5  "Проект
переселения  "Первомайский  район"  раздела  II   "ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" цифру "600" заменить цифрой "552";
     45) подпункт б) "потребность в трудовых ресурсах  для  реализации
инвестиционных  проектов"  пункта  5.2.  "Оценка потребности в рабочей
силе на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5  "Проект
переселения   "Первомайский   район"  раздела  II  "ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции:
     "б) потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционных
проектов
     Проект N  1.  ООО  "Новокленское"  реконструкция молочно-товарной
фермы с. Новокленское Первомайский район
     1. Краткая характеристика проекта
     Проектом предусмотрена закупка оборудования, кормозаготовительной
и кормораздаточной техники, 150 голов КРС и 1000 голов свиней.
     Срок окупаемости 4 года.
     Проектная годовая  мощность  -  700  тонн  молока  и 40 тонн мяса
ежегодно.
     Планируемый годовой объем выпуска продукции - 9550 тыс. рублей.
     Данные мероприятия позволят модернизировать  67  рабочих  мест  и
создать дополнительно в 2008-2012 годы 135 рабочих мест в том числе:
     в 2008 году - 27 рабочих мест,
     в 2009 году - 27 рабочих мест,
     в 2010 году - 27 рабочих мест,
     в 2011 году - 27 рабочих мест,
     в 2012 году - 27 рабочих мест.
     2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий.

                                                             Таблица 1

                  Источники финансирования проекта.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,  40,0    20,0       20,0       -         -
млн. руб.
В том числе:               -       -          -       -         -
Собственные средства       -       -          -       -         -
Заемные средства        40,0    20,0       20,0       -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения         40       20        20        -         -
В т. ч. оборудование     20       10        10        -         -
Оборотные средства        -        -         -        -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                              | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
                              |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства, тонн
            Молоко                -        700       700       700
            Мяса                  -         40        40        40
Цена, тыс. рублей
            1 тонны молока        -         10        10        10
            1 тонны мяса          -         65        65        65
----------------------------------------------------------------------

     Проект N   2.  ООО  "Возрождение"  Реконструкция  свинокомплекса,
строительство кормоцеха,  введение в  севооборот  залежных  земель  с.
Чернышевка Первомайский район
     1. Краткая характеристика проекта.
     Согласно проекту   планируется:   закупка   200   голов   свиней,
оборудования, кормораздаточной и кормозаготовительной техники.
     Объем финансирования мероприятий составит - 60 млн.  рублей. Срок
окупаемости 5 лет.
     Проектная годовая  мощность  -  3000  голов / 120 тонн мяса (2007
год)
     Планируемый годовой объем выпуска продукции - 120 тонн мяса,  2,5
тыс. тонн зерна (2007 год).
     Данные мероприятия  позволят  модернизировать  35  рабочих мест и
создать дополнительно за 2008-2012 годы 150 рабочих мест, в том числе:
     в 2008 году - 30 рабочих мест,
     в 2009 году - 30 рабочих мест,
     в 2010 году - 30 рабочих мест,
     в 2011 году - 30 рабочих мест,
     в 2012 году - 30 рабочих мест. 
     2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий.

                                                             Таблица 1.

                Источники финансирования мероприятий.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,   60       60        -          -        -
млн. рублей
В том числе:              -        -        -          -        -
Собственные средства      -        -        -          -        -
Заемные средства         60       60        -          -        -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

                  Инвестиционные затраты, млн. рублей

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения          60       60        -        -         -
В т. ч. оборудование   48,43    48,43        -        -         -
Оборотные средства         -        -        -        -         -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                              | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
                              |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства, тонн
мясо                               120       160       250       600
зерно                             2500      6765      7000      7500
подсолнечник                       300       223       225       230
Цена, рублей/тонну
мясо                             70000     70000     84400     10000
зерно                             3100      3500      3500      3500
подсолнечник                      5000      5000      5000      5000
----------------------------------------------------------------------
     
     Проект  N 3. Птицекомплекс "Первомайский"
     1. Краткая характеристика проекта.
     Объем финансирования мероприятий составит 186 млн.  рублей.  Срок
окупаемости 6 лет.
     Данные мероприятия позволят  создать  376  рабочих  мест,  в  том
числе:
     в 2008 году -  36 рабочих мест,
     в 2009 году -  35 рабочих мест,
     в 2010 году -  35 рабочих мест,
     в 2011 году - 135 рабочих мест,
     в 2012 году - 135 рабочих мест.

     2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий.

                                                            Таблица 1.

                  Источники финансирования проекта.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту,   186      73        35       38        40
млн. рублей
В том числе:
Собственные средства     113       -        35       38        40
Заемные средства          73      73         -        -         -
----------------------------------------------------------------------


                                                            Таблица  2

             Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения          50      44        2         2         2
В т. ч. оборудование
Оборотные средства       136      29       33        36        38
----------------------------------------------------------------------
      
     Проект N  4.  ООО "Снежеток" восстановление отрасли садоводства и
закладка новых перспективных сортов  с.  Малый  Снежеток  Первомайский
район
     1. Краткая характеристика проекта.
     Проект направлен на восстановление отрасли садоводства.
     Планируется: ежегодная закладка семечкового сада  по  интенсивной
технологии  на  базе существующего производства.  Объем финансирования
мероприятий составит - 248,12 млн. рублей.
     Реализация данного   проекта  обеспечит  увеличение  производства
яблок к 2011 году до 6750 тонн, саженцев яблони - до 1250,0 тыс. штук.
     Данные мероприятия позволят создать дополнительно:
     60 рабочих мест в 2007 году;
     50 рабочих мест в 2010 году.
     1. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий.

                                                            Таблица 1.

                Источники финансирования мероприятий.

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Инвестиции по проекту, 248,12   27,52      41,5     64,1      115,0
млн. рублей
В том числе:                -      -        -        -          -
Собственные средства   230,66   10,06      41,5     64,1      115,0
Заемные средства        13,16   13,16       -        -          -
Другие источники         4,3     4,3        -        -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

                  Инвестиционные затраты, млн. рублей

----------------------------------------------------------------------
                      | Всего | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
----------------------------------------------------------------------
Капиталовложения       248,12    27,52     41,5      64,1      115,0
В т. ч. оборудование   248,12    27,52     41,5      64,1      115,0
Оборотные средства        -        -         -         -          -
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 3

               План производства и реализации продукции

----------------------------------------------------------------------
                    | Ед.     | 2007    | 2008    | 2009    | 2010
                    | изм.    |         |         |         |
----------------------------------------------------------------------
Объем производства
плоды семечковые     тонн        1750      2875      4875      6750
саженцы яблони       тыс. шт.      -        500       450      1250
Цена
плоды семечковые     тыс. руб-   10,0      10,0      10,0      10,0
                     лей/тонну
саженцы яблони       тыс. руб-   60,0      60,0      60,0      60,0
                     лей/шт.
----------------------------------------------------------------------
    
     Проект N 5. Строительство свинокомплекса <1>
     В рамках   проекта   производство   будет   объединено   в   один
производственный   цикл,   где   все  подразделения  ориентированы  на
получение прибыли от  конечного  продукта  -  мяса  свинины.  Проектом
предусматривается: строительство животноводческих помещений.
     Свинокомплекс состоит из пяти основных блоков:
     Блок N 1 - Фермы по содержанию животных;
     Блок N 2 - Кормосмесительный завод;
     Блок N 3 - Убойный завод;
     Блок N 4 - Службы управления и контроля;
     Блок N 5 - Службы технического обеспечения и эксплуатации.
     Свиноводческий комплекс  с  законченным  производственным  циклом
предназначен  для  равномерного  производства,  выращивания  и откорма
свиней.
     Плановая мощность откормочного комплекса составляет 13 тыс. голов
в год.  Используемая технология  обеспечивает  достижение  оптимальных
отраслевых показателей,  в частности: получение не менее 20 поросят от
свиноматки в год при 2-х гарантированных  опоросах.  Продолжительность
выращивания  и  откорма  товарных свиней будет сокращена с 210 дней до
163 суток.  Проект позволит создать дополнительно 350 рабочих мест,  в
том числе:
     в 2009 году -  50 рабочих мест,
     в 2010 году - 100 рабочих мест,
     в 2011 году - 100 рабочих мест,
     в 2012 году - 100 рабочих мест.
     Перечень рабочих  мест  для  реализации  проектов  на  территории
вселения "Первомайский район" приводится в приложении 5.5.";
     46) второе  предложение  в  абзаце   1   подпункта   "Численность
соотечественников,  планируемых  к  принятию  на  территорию  вселения
"Первомайский  район"  пункта  5.3.  "Оценка  возможности   приема   и
обустройства  переселенцев на территории вселения "Первомайский район"
подраздела 5  "Проект  переселения  "Первомайский  район"  раздела  II
"ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТОВ   ПЕРЕСЕЛЕНИЯ   ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ"  изложить  в
следующей редакции:  "Исходя из потребности в привлечении экономически
активного    населения   для   реализации   инвестиционных   проектов,
планируется трудоустроить 1121 человек, в том числе:";
     47) подпункт    "Степень   обеспеченности   территории   вселения
объектами  социальной  инфраструктуры  для  приема  соотечественников"
пункта 5.3.  "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
территории  вселения  "Первомайский  район"   подраздела   5   "Проект
переселения   "Первомайский   район"  раздела  II  "ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции:
     "Параметры оценки  возможности  инфраструктуры района по приему и
обустройству переселенцев:
     - жильем на 1-го жителя - 28,2 кв. м.;
     - амбулаторно-поликлиническими учреждениями  -  301  посещение  в
смену на 10 тыс. населения;
     - больничными койками на 10 тыс. населения - 86,1;
     - обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) - 16,8;
     - обеспеченность средним медицинским персоналом  (человек  на  10
тыс. населения) - 86,1;
     - дошкольными общеобразовательными  учреждениями  (мест  на  1000
детей дошкольного возраста) - 395.
     В настоящее время в  районе  насчитывается  26  школ,  8  детских
садов,   1  вечерняя  школа.  Все  образовательные  учреждения  района
получили  лицензию  на  право  ведения  образовательной  деятельности.
Открыты кадетские    классы    в   Хоботовской,   Иловай-Дмитриевской,
Хоб-Богоявленской,  Никольской, Чернышевской, Старо-Козьмодемьяновской
и 3-х средних школах поселка. Создан военно-патриотический клуб "Русь"
в Змеевской средней школе.  На  программу  патриотического  воспитания
юных  граждан  ежегодно выделяется из районного бюджета более 200 тыс.
рублей.
     В районе  создана  разветвленная сеть учреждений,  способствующих
культурному и нравственному воспитанию молодежи и учащихся (27 клубов,
23 библиотеки, 9 спортивных залов, 1 стадион).
     В сфере культуры и  искусства  в  районе  удалось  сохранить  все
объекты (клубов насчитывается 27,  библиотек - 23). Увеличился книжный
фонд библиотек в расчете на одного жителя с 6 экземпляров в 2002  году
до 6,5 в 2006 году.";
     48) абзац 3 подпункта "Развитие  связи  и  транспортной  отрасли"
пункта 5.3.  "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
территории  вселения  "Первомайский  район"   подраздела   5   "Проект
переселения   "Первомайский   район"  раздела  II  "ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции:  "Число
имеющихся   основных   телефонных  аппаратов  телефонной  сети  общего
пользования или имеющих на нее  выход  составило  на  01.01.2007  5213
единиц,  в  том  числе  в  городской местности 3450,  в сельской 1763.
Уровень телефонизации составил по району - 35,8 процента,  в том числе
по поселку - 61,4 процента, в сельской местности - 19,6 процента";
     49) абзац 1 подпункта "Развитие торговли и малого бизнеса" пункта
5.3.   "Оценка  возможности  приема  и  обустройства  переселенцев  на
территории  вселения  "Первомайский  район"   подраздела   5   "Проект
переселения   "Первомайский   район"  раздела  II  "ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить  в  следующей  редакции:  "По
состоянию на 01.01.2007 года действует 185 объектов торговли, из них в
сельской местности 58 (31,3 процента от общего количества)";
     50) абзац   2   подпункта  "Возможности  территории  вселения  по
временному   расселению   соотечественников"   пункта   5.3.   "Оценка
возможности  приема и обустройства переселенцев на территории вселения
"Первомайский район" подраздела 5  "Проект  переселения  "Первомайский
район"  раздела  II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
исключить;
     51) пункт  5.5.  подраздела 5.  "Проект переселения "Первомайский
район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ"
изложить в следующей редакции:
     "5.5. Определение объема затрат,  связанных с приемом  участников
Государственной  программы и членов их семей,  в том числе определение
объема  затрат,  связанных  с   первичным   обустройством   участников
Государственной программы и членов их семей
     Численность участников программы и членов их семей по  территории
вселения "Первомайский район" по годам составляет:
     2007 год -  60 семей (в среднем - 120 человек);
     2008 год -  93 семьи (186 человек);
     2009 год - 142 семьи (284 человека);
     2010 год - 242 семьи (484 человека);
     2011 год - 292 семьи (584 человека);
     2012 год - 292 семьи (584 человека).
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     Первичный медицинский осмотр  соотечественников,  включая  детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными Законами N 115-ФЗ от 21.06.2002  "О  правовом
положении  иностранных  граждан  в  Российской Федерации",  N 38-ФЗ от
24.02.1995 "О предупреждении распространения  в  Российской  Федерации
заболевания,     вызываемого     вирусом    иммунодефицита    человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением Правительства РФ N 789 от  01.11.2002
"Об  утверждении  положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без
гражданства  разрешения  на  временное   проживание",   постановлением
Правительства   РФ   N  188  от  02.04.2003  "О  перечне  инфекционных
заболеваний,  представляющих опасность  для  окружающих  и  являющихся
основанием  для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения на
временное проживание иностранным гражданам и  лицам  без  гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета численности участников Государственной программы и  членов  их
семей  по  территории  вселения  "Первомайский  район"  представлен  в
таблице.
      
                                РАСЧЕТ
       расходов для проведения первичного медицинского осмотра
      
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |   Стоимость обследования на 1 человека, рублей               |ИТОГО|Кол-во |Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |рублей
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007       676          537          256          158          264     1891    120     226,9
2008       736          585          279          172          287     2059    186     383,0
2009       803          638          304          187          313     2245    284     637,6
2010       877          695          331          204          341     2448    484    1184,8
2011       954          758          361          222          372     2667    584    1557,5
2012      1042          826          393          242          405     2908    584    1698,3
ИТОГО:                                                                                5688,1
----------------------------------------------------------------------------------------------
     Медицинская помощь участникам Государственной программы и  членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных  гарантий  оказания   гражданам   Тамбовской   области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам Государственной программы и членам  их  семей
плановой  медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических учреждениях
области за счет средств,  предусмотренных  Программой  государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев,  до получения ими
гражданства РФ.
     
                                РАСЧЕТ
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках
                  Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число          | Расходы на медицинское |  Общая сумма
        | соотечествен-  | обслуживание одного    |  расходов,
        | ников,         | соотечественника       |  тыс. рублей
        | человек        | за период              |
        |                | 6 месяцев, рублей      |
----------------------------------------------------------------------
2007           120                 1460,0                175,2
2008           186                 1591,4                296,0
2009           284                 1734,6                492,6
2010           484                 1890,7                915,1
2011           584                 2060,8               1203,5
2012           584                 2246,4               1311,9

ИТОГО:        2242                                      4394,3
----------------------------------------------------------------------
      
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной программы и членов их  семей  на  территории  вселения
"Первомайский район" составят:
           
     2007 год             -          402,1  тыс. рублей;
     2008 год             -          679,0  тыс. рублей;
     2009 год             -         1130,2  тыс. рублей;
     2010 год             -         2099,9  тыс. рублей;
     2011 год             -         2761,0  тыс. рублей;
     2012 год             -         3010,2  тыс. рублей;
     ИТОГО:                        10082,4  тыс. рублей
            
     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
Государственной  программы  и  члены их семей имеют право на получение
компенсационного   пакета   участника    Государственной    программы,
включающего  в  себя услуги государственных и муниципальных учреждений
дошкольного  воспитания,  общего  и   профессионального   образования,
социального  обслуживания,  здравоохранения  и  услуги государственной
службы занятости,  после их регистрации в установленном порядке  и  до
приобретения   ими  гражданства  Российской  Федерации.  Расчет  суммы
компенсационного пакета будет производиться индивидуально для  каждого
участника    программы    в    пределах    средств,    предусмотренных
государственным  и  муниципальным  учреждениям,   оказывающим   услуги
участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов  на  оказание   дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов   на   оказание  дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены  по  2007  году на 30 семей (предположительно
120 человек)  на  период  6  месяцев.  Количество  получателей  каждой
категории  рассчитано,  исходя  из  фактической доли семей (граждан) в
общей численности населения области, которые получают данные выплаты.
           
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
           переселяющимся в Первомайский район, на 2007 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. рублей)            |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
 1  Малообеспеченные Ежемесячное пособие на
    семьи с детьми   ребенка, всего,
                     в том числе: семья,               2        1,32
                     получающая пособие в
                     базовом размере (0,11)
                     семья одинокой матери             1        1,41
                     (0,235)
                     семья, воспитывающая              1        0,96
                     ребенка - инвалида (0,16)
                     Детям от 1 до 3 лет из            2        1,56
                     многодетных
                     малообеспеченных семей
                     (0,13)
                     Ежемесячное пособие на            2         3,6
                     ребенка из многодетной
                     семьи (без учета дохода
                     семьи) (0,3)
                     Единовременная                    2        11,2
                     материальная помощь (5,6)

2.  Граждане,        Единовременная                   20         104
    находящиеся в    материальная помощь (5,2)
    трудной
    жизненной
    ситуации
    (областная
    комиссия)

3.  Многодетные      30% скидка по оплате              2         3,6
    семьи            коммунальных услуг
                     (холодное и горячее
                     водоснабжение,
                     водоотведение,
                     электроснабжение,
                     газоснабжение, отопление)
                     (0,3)

    Итого                                                     127,65
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2008 год              -     217,64 тыс. рублей;
     2009 год              -     365,33 тыс. рублей;
     2010 год              -     684,77 тыс. рублей;
     2011 год              -     908,42 тыс. рублей;
     2012 год              -     999,26 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы  -    3303,07 тыс. рублей
     
                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                 переселяющимся в Первомайский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы и       | льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
членов их семей   | категории  | рублей         | рублей за 6
по годам          |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    2242       224                             746,01
том числе
2007         120        12          400,00              28,80
2008         186        19          444,00              50,62
2009         284        28          488,40              82,05
2010         484        48          537,24             154,73
2011         584        58          590,96             205,65
2012         584        58          644,15             224,16
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                         в Первомайский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|получа-|семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной программы|ющих   |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
и членов     |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
их семей по  |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|рублей за|более   |предостав-
годам        |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |рублей
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  2242    7,5    168            3710,96  9919,85            9919,85   1798,12
в том
числе
2007     120    7,5      9   1756,12   478,10  1278,02   2045,10  1278,02     69,01
2008     186    7,5     14   1949,29   530,69  1418,60   2270,06  1418,60    118,74
2009     284    7,5     21   2144,22   583,76  1560,46   2497,06  1560,46    199,43
2010     484    7,5     36   2358,64   642,14  1716,51   2746,77  1716,51    373,86
2011     584    7,5     44   2594,51   706,35  1888,16   3021,44  1888,16    496,21
2012     584    7,5     44   2828,02   769,92  2058,09   3293,37  2058,09    540,87
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению
управления  труда и социального развития Тамбовской области.  Конечные
получатели средств - участники Государственной программы  и  члены  их
семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Первомайский район" составят:
           
     2007 год       -   225,46 тыс. рублей;
     2008 год       -   387,00 тыс. рублей;
     2009 год       -   646,81 тыс. рублей;
     2010 год       -  1213,36 тыс. рублей;
     2011 год       -  1610,28 тыс. рублей;
     2012 год       -  1764,29 тыс. рублей;
     ИТОГО:         -  5847,20 тыс. рублей
       
     Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости  населения  по
содействию трудоустройству
            
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
     
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
   службы занятости населения из расчета получения услуг в течение
                              6 месяцев
------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                   В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся в|Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |услугах,|мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |человек |тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |        |рублей  |
      |       |        |        |       |          |        |       |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007   286,68    24       6,48    155,52     12       4,45      53,4     12     6,48      77,76
2008   453,91    38       6,48    246,24     19       4,45      84,55    19     6,48     123,12
2009   742       56       7,2     403,2      28       4,9      137,2     28     7,2      201,6
2010  1272       96       7,2     691,2      48       4,9      235,2     48     7,2      345,6
2011  1774,8    116       8,4     974,4      58       5,4      313,2     58     8,4      487,2
2012  1774,8    116       8,4     974,4      58       5,4      313,2     58     8,4      487,2
итого 6304,19   446              3444,96    223               1136,75   223             1722,48
------------------------------------------------------------------------------------------------

     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:
     - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в
период  профессионального   обучения   -   участники   Государственной
программы и члены их семей;
     - по    профессиональному     обучению     -     профессиональные
образовательные  учреждения,  определяемые  на  конкурсной основе,  по
отдельным договорам.";
     52) в   пункте  6.1.  Общая  характеристика  территории  вселения
"Петровский  район"  подраздела  6.  "Проект  переселения  "Петровский
район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
     в абзаце 3 цифру "6128" заменить цифрой "6018";
     абзацы 5, 6 изложить в следующей редакции:
     "По состоянию на 01.01.2007 в Петровском  районе  проживает  21,9
тыс. человек постоянного населения.
     На территории района 16 сельсоветов.  Самые крупные сельсоветы по
числу  проживающих:  Петровский  сельсовет - 7925 человек,  Шехманский
сельсовет - 1621,  Волчковский сельсовет - 1525, Успеновский сельсовет
- 1156, Первомайский сельсовет - 1067.";
     в абзаце 9 цифры "20,223" заменить цифрами "18,220";
     53) абзац  2  подпункта  а)  "потребность  в трудовых ресурсах по
имеющимся вакансиям" пункта 6.2. "Оценка потребности в рабочей силе на
территории   вселения   "Петровский   район"   подраздела  6.  "Проект
переселения  "Петровский  район"   раздела   II   "ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ"  изложить в следующей редакции:  "За
период с 2002 года  по  2006  год  численность  постоянного  населения
уменьшилась  на 1745 человек и на 01.01.2007 года составила 21,9 тысяч
человек. За этот же период родилось 779 человек и умерло 2614 человек,
естественный и миграционный прирост отрицательный";
     54) в  абзаце   1   подпункта   "Численность   соотечественников,
планируемых  к  принятию  на  территорию  вселения  "Петровский район"
пункта 6.3.  "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
территории   вселения   "Петровский   район"   подраздела  6.  "Проект
переселения  "Петровский  район"   раздела   II   "ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ   ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ"   второе  предложение  изложить  в
следующей редакции:  "Исходя из потребности в привлечении экономически
активного населения для реализации инвестиционных проектов планируется
трудоустроить 1423 соотечественника, в том числе:";
     55) абзац 5 подпункта "Степень обеспеченности территории вселения
объектами  социальной  инфраструктуры  для  приема  соотечественников"
пункта 6.3.  "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на
территории  вселения  "Петровский   район"   подраздела   6.   "Проект
переселения   "Петровский   район"   раздела   II  "ОПИСАНИЕ  ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" исключить;
     56) в  подпункте  "Развитие  связи и транспортной отрасли" пункта
6.3.  "Оценка  возможности  приема  и  обустройства  переселенцев   на
территории   вселения   "Петровский   район"   подраздела  6.  "Проект
переселения  "Петровский  район"   раздела   II   "ОПИСАНИЕ   ПРОЕКТОВ
ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
     в абзаце 4 цифру "123" заменить цифрой "161";
     абзац 7 изложить в следующей редакции:  "Перевозки осуществляются
на 9 автобусах.  В  2006  году  перевезено  122,0  тыс.  человек,  что
составляет 90,9 процента к уровню 2005 года.  Пассажирооборот составил
4026,1 тыс.  пасс.  км,  что составляет 73,8 процента  к  уровню  2005
года";
     абзац 10  изложить  в  следующей  редакции:  "Перевезено   грузов
предприятиями  района  в  2006  году  55,1 тыс.  тонн (83,6 процента к
уровню 2005 года),  грузооборот составил  1143,3  тыс.  т.  км.  (66,7
процента к уровню 2005 года)";
     57) в подпункте "Развитие малого  бизнеса"  пункта  6.3.  "Оценка
возможности  приема и обустройства переселенцев на территории вселения
"Петровский  район"  подраздела  6.  "Проект  переселения  "Петровский
район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
     абзац 1 изложить в  следующей  редакции:  "За  последние  4  года
количество  малых  предприятий  увеличилось  в  2,4  раза,  выручка от
реализации  товаров,  продукции,  работ,  услуг  возросла  в  10  раз,
количество занятых на малых предприятиях уменьшилось на 30 процентов к
уровню 2005 года";
     абзац 4  изложить  в следующей редакции:  "Продано товаров в 2006
году в расчете на одного жителя района на 19,2 тыс.  рублей, что на 15
процентов  больше  уровня 2005 года.  Этот показатель соответствует 10
месту среди районов области";
     в абзаце 5 цифры "2005, 116" заменить цифрами "2006, 118";
     58) абзац  2  подпункта  "Возможности  территории   вселения   по
временному   расселению   соотечественников"   пункта   6.3.   "Оценка
возможности приема и обустройства переселенцев на территории  вселения
"Петровский  район"  подраздела  6.  "Проект  переселения  "Петровский
район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ  ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ"
исключить.
     59) пункт 6.5.  подраздела  6.  "Проект  переселения  "Петровский
район"  раздела  II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
изложить в следующей редакции:
     6.5. Определение  объема  затрат,  связанных с приемом участников
Государственной программы и членов их семей,  в том числе  определение
объема   затрат,   связанных   с  первичным  обустройством  участников
Государственной программы и членов их семей
     Определение объема   затрат,   связанных   с  приемом  участников
Государственной программы,  в том  числе  определение  объема  затрат,
связанных с первичным обустройством участников программы,  основано на
принципах нормативно-подушевого  финансирования,  то  есть  исходя  из
стоимости  приема  одного участника Государственной программы и членов
его семьи в  виде  суммы  издержек,  связанных  с  их  размещением  на
территории вселения.
     Численность участников  Государственной  программы  и  членов  их
семей по территории вселения "Петровский район" по годам составляет:
     2008 год -  35 семей (в среднем - 70 человек);
     2009 год - 690 семей (1380 человек);
     2010 год -  22 семьи (44 человека);
     2011 год - 338 семей (676 человек);
     2012 год - 338 семей (676 человек).
     Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы
и членов их семей
     В соответствии   с  Указом  Президента  Российской  Федерации  от
22.06.2006 N  637  "О  мерах  по  оказанию  содействия   добровольному
переселению  в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за
рубежом",  участник  Государственной  программы  и  члены  его  семьи,
совместно  переселяющиеся  на постоянное место жительства в Российскую
Федерацию,  имеют  право  на  получение  государственных  гарантий   и
социальной    поддержки,    включающих    услуги   государственных   и
муниципальных   учреждений   дошкольного    воспитания,    общего    и
профессионального      образования,      социального     обслуживания,
здравоохранения и услуги государственной службы занятости.  Расходы на
финансирование   осуществляются   за   счет   средств  соответствующих
бюджетов.
     Первичный медицинский  осмотр  соотечественников,  включая детей,
осуществляется   в   соответствии   с   законодательством   Российской
Федерации:  Федеральными  законами  N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О правовом
положении иностранных граждан в  Российской  Федерации",  N  38-ФЗ  от
24.02.1995  "О  предупреждении  распространения в Российской Федерации
заболевания,    вызываемого    вирусом     иммунодефицита     человека
(ВИЧ-инфекции)",  постановлением  Правительства РФ N 789 от 01.11.2002
"Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и  лицам  без
гражданства   разрешения   на  временное  проживание",  постановлением
Правительства  РФ  N  188  от  02.04.2003  "О   перечне   инфекционных
заболеваний,  представляющих  опасность  для  окружающих  и являющихся
основанием для  отказа  в  выдаче  либо  аннулирования  разрешения  на
временное  проживание  иностранным  гражданам и лицам без гражданства,
или  вида  на  жительство,  или  разрешения  на  работу  в  Российской
Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49).
     Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из
расчета  численности  участников Государственной программы и членов их
семей по территории вселения "Петровский район" представлен в таблице:
           
                                РАСЧЕТ
                  расходов для проведения первичного 
                         медицинского осмотра
        
----------------------------------------------------------------------------------------------
Годы   |   Стоимость обследования на 1 человека, рублей               |ИТОГО|Кол-во |Сумма,
       |--------------------------------------------------------------|     |человек|тыс.
       |Осмотры   |Обследования  |Обследования|Обследования|Обследова-|     |       |рублей
       |врачами   |для исключения|для         |для         |ния для   |     |       |
       |специалис-|инфекционных  |исключения  |исключения  |исключения|     |       |
       |тами      |заболеваний   |заболеваний,|заболевания |ВИЧ-      |     |       |
       |          |              |передаваемых|туберкулезом|инфекции  |     |       |
       |          |              |половым     |            |          |     |       |
       |          |              |путем       |            |          |     |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------
2007      676           537           256          158         264     1891       0     0,00
2008      736           585           279          172         287     2059      70   144,1
2009      803           638           304          187         313     2245    1380   3098,1
2010      877           695           331          204         341     2448      44   107,7
2011      954           758           361          222         372     2667     676   1802,9
2012     1042           826           393          242         405     2908     676   1965,8

ИТОГО:                                                                                7118,6
----------------------------------------------------------------------------------------------

     Медицинская помощь  участникам Государственной программы и членам
их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой
государственных   гарантий   оказания   гражданам  Тамбовской  области
бесплатной медицинской помощи.
     Оказание участникам  Государственной  программы и членам их семей
плановой медицинской  помощи  в  лечебно-профилактических  учреждениях
области  за  счет средств,  предусмотренных Программой государственных
гарантий,  будет осуществляться в течение 6 месяцев до  получения  ими
гражданства РФ.

                                РАСЧЕТ
      расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках
                  Программы Государственных гарантий

----------------------------------------------------------------------
Годы    | Число           | Расходы на мед.        |  Общая сумма
        | соотечествен-   | обслуживание одного    |  расходов,
        | ников,          | соотечественника за    |  тыс. рублей
        | человек         | период 6 месяцев,      |
        |                 | рублей                 |
----------------------------------------------------------------------
2007             0                 1460,0                  0,00
2008            70                 1591,4                 111,4
2009          1380                 1734,6                2393,7
2010            44                 1890,7                  83,2
2011           676                 2060,8                1393,1
2012           676                 2246,4                1518,6

ИТОГО:        2846                                       5500,0
----------------------------------------------------------------------
            
     В целом   расходы   по   медицинскому   обслуживанию   участников
Государственной  программы  и  членов  их семей на территории вселения
"Петровский район" составят:
     2007 год            -      0,00  тыс. рублей;
     2008 год            -    255,5   тыс. рублей;
     2009 год            -   5491,8   тыс. рублей;
     2010 год            -    190,9   тыс. рублей;
     2011 год            -   3196,0   тыс. рублей;
     2012 год            -   3484,4   тыс. рублей
     ИТОГО:                 12618,6   тыс. рублей

     Получатель и   распорядитель   средств   областного   бюджета  на
медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов
их семей - управление здравоохранения Тамбовской области.
     При добровольном  переселении  в  Тамбовскую  область   участники
программы  и  члены их семей имеют право на получение компенсационного
пакета участника Государственной программы,  включающего в себя услуги
государственных  и  муниципальных  учреждений  дошкольного воспитания,
общего  и  профессионального  образования,  социального  обслуживания,
здравоохранения  и  услуги государственной службы занятости,  после их
регистрации в установленном порядке и до приобретения ими  гражданства
Российской  Федерации.  Расчет  суммы  компенсационного  пакета  будет
производиться  индивидуально  для  каждого  участника   программы,   в
пределах  средств,  предусмотренных  государственным  и  муниципальным
учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей
в вышеперечисленных сферах.
     Расчет расходов  на  оказание   дополнительных   мер   социальной
поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ
     Планируется оказание следующих видов социальной поддержки:
     - социальная поддержка семей, имеющих детей;
     - адресная помощь малообеспеченным гражданам;
     - предоставление льгот по коммунальным услугам;
     - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг.
     Расчеты расходов   на   оказание  дополнительных  мер  социальной
поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8.
     Расчеты произведены по 2008 году на 18 семей (предположительно 70
человек) на период 6 месяцев.  Количество получателей каждой категории
рассчитано,  исходя  из  фактической  доли  семей  (граждан)  в  общей
численности населения области, которые получают данные выплаты.
              
                                Расчет
     на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, 
            переселяющимся в Петровский район, на 2008 год

----------------------------------------------------------------------
 N |Категория       |Вид и размер             |Количество |Потребность
   |получателя      |выплаты на 1 ребенка     |получателей|в финанси-
   |                |(тыс. рублей)            |           |ровании на
   |                |                         |           |6 месяцев,
   |                |                         |           |тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
 1  Малообеспеченные    Ежемесячное пособие на
    семьи с детьми      ребенка, всего,
                        в том числе
                        семья, получающая            2         1,32
                        пособие в базовом
                        размере (0,11)
                        семья одинокой матери        1         1,41
                        (0,235)
                        семья, воспитывающая         1         0,96
                        ребенка-инвалида
                        (0,16)
                        Детям от 1 до 3 лет из       1         0,78
                        многодетных
                        малообеспеченных семей
                        (0,13)
                        Ежемесячное пособие на       1          1,8
                        ребенка из многодетной
                        семьи (без учета дохода
                        семьи) (0,3)
                        Единовременная               1          5,6
                        материальная помощь
                        (5,6)

2.  Граждане,           Единовременная              12         62,4
    находящиеся в       материальная помощь
    трудной жизненной   (5,2)
    ситуации
    (областная
    комиссия)

3.  Многодетные семьи   30% скидка по оплате         1          1,8
                        коммунальных услуг
                        (холодное и горячее
                        водоснабжение,
                        водоотведение,
                        электроснабжение,
                        газоснабжение,
                        отопление) (0,3)

    Итого                                                     76,07
----------------------------------------------------------------------

     Расходы на  эти  цели  на  последующие  годы  в  рамках программы
рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента
дефлятора 1,1 и составят:
     2009 год                -  1649,61 тыс. рублей;
     2010 год                -    57,86 тыс. рублей;
     2011 год                -   977,79 тыс. рублей;
     2012 год                -  1075,57 тыс. рублей;
     Всего 2007-2012 годы    -  3836,9  тыс. рублей

                                Расчет
        средств на предоставление мер социальной поддержки на 
     возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, 
                  переселяющимся в Петровский район

----------------------------------------------------------------------
Количество        | Ожидаемое  | Средний размер | Ожидаемые
участников        | количество | возмещения     | расходы на
Государственной   | граждан    | оплаты ЖКУ на  | возмещение
программы и членов| льготной   | 1 человека,    | оплаты ЖКУ, тыс.
их семей по       | категории  | рублей         | рублей за 6
годам             |            |                | месяцев, тыс. рублей
----------------------------------------------------------------------
Всего, в    2846       285                              939,86
том числе
2007           0         0           400,00               0,00
2008          70         7           444,00              18,65
2009        1380       138           488,40             404,39
2010          44         4           537,24              12,89
2011         676        68           590,96             241,11
2012         676        68           644,15             262,82
----------------------------------------------------------------------

                                Расчет
    средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии 
          на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся
                          в Петровский район

------------------------------------------------------------------------------------
Количество   |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер  |Фактичес-|Факти-  |Потреб-
участников   |семей, |чество|размер  |граждан|субсидии|кий      |ческий  |ность в
Государствен-|полу-  |семей,|регио-  |на     |на      |размер   |размер  |денежных
ной программы|чающих |пре-  |нального|оплату |оплату  |оплаты   |субсидии|средствах
и членов их  |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в  |ЖКУ в   |за ЖКУ,  |(не     |на
семей по     |дии    |ющих  |та      |месяц, |месяц на|рублей за|более   |предостав-
годам        |       |на    |стои-   |рублей |семью   |1 кв. м  |факти-  |ление
             |       |суб-  |мости   |       |(расчет)|         |ческого |субсидий
             |       |сидии |ЖКУ на  |       |        |         |начисле-|семьям-
             |       |      |семью,  |       |        |         |ния     |пересе-
             |       |      |состоя- |       |        |         |платы   |ленцам,
             |       |      |щую из  |       |        |         |за      |тыс.
             |       |      |4 чел., |       |        |         |ЖКУ),   |руб. (гр.
             |       |      |рублей  |       |        |         |рублей  |2*гр.7*6
             |       |      |        |       |        |         |        |месяцев)
------------------------------------------------------------------------------------
Всего,  2846    7,5    213            3536,78 10094,02            8909,03   2019,08
в том
числе
2007       0    7,5      0   1756,12   455,66  1300,46  1147,79   1147,79      0,00
2008      70    7,5      5   1949,29   505,78  1443,51  1274,05   1274,05     40,13
2009    1380    7,5    104   2144,22   556,36  1587,86  1401,45   1401,45    870,30
2010      44    7,5      3   2358,64   612,00  1746,65  1541,60   1541,60     30,52
2011     676    7,5     51   2594,51   673,20  1921,31  1695,76   1695,76    515,85
2012     676    7,5     51   2828,02   733,78  2094,23  1848,38   1848,38    562,28
------------------------------------------------------------------------------------
            
     Получатель и  распорядитель   средств   областного   бюджета   по
реализации   мер   социальной  поддержки  переселенцам  на  период  до
получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития
Тамбовской  области,  а также органы местного самоуправления в объемах
субвенций выделенных на эти цели из областного бюджета по  предложению
управления  труда и социального развития Тамбовской области.  Конечные
получатели средств - участники Государственной программы  и  члены  их
семей.
     В целом  расходы   по   реализации   мер   социальной   поддержки
переселенцам  на  период  до  получения  ими гражданства РФ по проекту
переселения "Петровский район" составят:
     2007 год         -      0,00 тыс. рублей;
     2008 год         -    134,85 тыс. рублей;
     2009 год         -   2924,30 тыс. рублей;
     2010 год         -    101,27 тыс. рублей;
     2011 год         -   1734,75 тыс. рублей;
     2012 год         -   1900,67 тыс. рублей;
     ИТОГО:           -   6795,84 тыс. рублей

     Расчет расходов  по  оказанию услуг службы занятости населения по
содействию трудоустройству
     Дополнительно к      услугам,     предусмотренным     федеральным
законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг
по  содействию  занятости  населения  из  средств  областного  бюджета
переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации:
     - выплата   пособия   в   период   поиска   работы  переселенцам,
обратившимся в службу занятости за  содействием  в  трудоустройстве  и
нетрудоустроенным в течение 10 дней;
     - профессиональное обучение;
     - выплата стипендий в период профессионального обучения.
           
                                РАСЧЕТ
     расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг 
  службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 
                               месяцев

------------------------------------------------------------------------------------------------
Годы  | Всего,|                                В том числе
      | тыс.  |---------------------------------------------------------------------------------
      | рублей|Выплата пособия в        |Профессиональное обучение  |Выплата стипендий в
      |       |период поиска работы     |                           |период профессионального
      |       |                         |                           |обучения
      |       |-------------------------|---------------------------|---------------------------
      |       |Ориенти-|Размер  |Всего  |Ориенти-  |Размер  |Всего  |Ориенти-|Размер  |Всего
      |       |ровочное|затрат  |затрат |ровочное  |затрат  |затрат |ровочное|затрат  |затрат по
      |       |число   |на      |по виду|число     |на      |по виду|число   |на      |виду
      |       |пересе- |одного  |услуг, |пересе-   |одного  |услуг, |пересе- |одного  |услуг,
      |       |ленцев, |участ-  |тыс.   |ленцев,   |участ-  |тыс.   |ленцев, |участни-|тыс.
      |       |нуждаю- |ника    |рублей |нуждаю-   |ника    |рублей |нужда-  |ка      |рублей
      |       |щихся   |Програм-|       |щихся     |Програм-|       |ющихся в|Програм-|
      |       |в       |мы,     |       |в услугах,|мы,     |       |услугах,|мы,     |
      |       |услугах,|тыс.    |       |человек   |тыс.    |       |человек |тыс.    |
      |       |человек |рублей  |       |          |рублей  |       |        |рублей  |
      |       |        |        |       |          |        |       |        |        |
------------------------------------------------------------------------------------------------
2007        0      0      6,48         0       0      4,45         0      0     6,48          0
2008   167,23     14      6,48     90,72       7      4,45     31,15      7     6,48      45,36
2009     3657    276       7,2    1987,2     138       4,9     676,2    138      7,2      993,6
2010      106      8       7,2      57,6       4       4,9      19,6      4      7,2       28,8
2011   2080,8    136       8,4    1142,4      68       5,4     367,2     68      8,4      571,2
2012   2080,8    136       8,4    1142,4      68       5,4     367,2     68      8,4      571,2

итого 8091,83    570             4420,32     285             1461,35    285             2210,16
------------------------------------------------------------------------------------------------
     
     Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию
услуг службы занятости  населения  -  управление  занятости  населения
Тамбовской области.
     Конечные получатели средств:  по выплате пособия в период  поиска
работы  и  выплате  стипендий  в  период  профессионального обучения -
участники   Государственной   программы   и   члены   их   семей;   по
профессиональному    обучению   -   профессиональные   образовательные
учреждения,  определяемые   на   конкурсной   основе,   по   отдельным
договорам.";
     60) в   пункте   "Финансово-экономический   механизм   реализации
программы" подраздела 1.  "Механизм реализации программы" раздела III.
"ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ":
     в абзаце 4 второе предложение исключить;
     абзац 6 изложить в следующей редакции:  "При  определении  общего
объема  затрат  Тамбовской  области,  связанных  с приемом,  временным
обустройством    и     предоставлением     дополнительных     гарантий
соотечественникам  и  членам  их  семей,  в 2007-2012 годы планируются
расходы в размере 267,4  млн.  рублей  (21,0  млн.  рублей  -  местный
бюджет),  в  том  числе  106,4 млн.  рублей на дополнительные гарантии
переселенцам,  исходя из возможностей областного бюджета на  очередной
финансовый  год.  Общий  объем  затрат  Тамбовской области в 2007-2012
годы,  связанных с приемом и временным обустройством соотечественников
и членов их семей, ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможностей
бюджета области";
     61) абзацы  с  4  по  15  включительно  пункта "Правовой механизм
реализации программы" подраздела 1.  "Механизм  реализации  программы"
раздела III. "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ
ВЫПОЛНЕНИЯ" исключить, заменив их текстом следующего содержания:
     "Ответственность администрации Тамбовской области:
     определение потребности региона в переселенцах;
     информационное обеспечение  программы через региональные средства
массовой информации;
     в случае  необходимости  переобучение переселенцев путем введения
государственного сертификата,  дающего право на  бесплатное  повышение
квалификации  (переподготовку)  в  системе  среднего профессионального
обучения региона;
     трудоустройство переселенца;
     социальная поддержка  членов  семьи   участника   Государственной
программы.
     Ответственность органов   местного   самоуправления    территорий
вселения:
     первичное размещение переселенцев на территории региона;
     поиск жилья  для переселенца на основе имеющегося жилищного фонда
и государственных механизмов обеспечения жильем;
     обустройство членов  семьи  участника  Государственной  программы
(предоставление мест в школах и детских садах,  доступа к  медицинским
услугам, др.)";
     62) в подразделе 3.  "Мониторинг реализации программы и оценка ее
эффективности"  раздела  III.  "ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ  ПРОГРАММОЙ  И
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ":
     в абзаце   30  после  слов  "в  целях  более  детального  анализа
выполнения  программы"  сделать   следующую   сноску   "Количественные
значения   индикаторов  оценки  эффективности  реализации  программных
мероприятий по годам будут  сформированы  с  учетом  опыта  реализации
программы  в  2007  году  и  специфики  каждой  территории  вселения",
расположив в конце страницы с присвоением ей порядкового номера 9;
     абзацы с  36  по  43  исключить,  заменив  их  текстом следующего
содержания:
     "По результатам   реализации   1-ого   этапа   в  2007-2008  году
прогнозно-целевыми индикаторами являются:
     - число соотечественников,  переселившихся в Тамбовскую область -
4500 человек (участников программы и членов семей);
     - число   трудоустроенных   соотечественников   -   2250  человек
(участников Государственной программы);
     - число соотечественников, обеспеченных социальным пакетом - 4500
человек;
     - объем  инвестиций  по  инвестиционным  проектам,  включенным  в
программу за счет всех источников финансирования - 1,89 млрд. рублей.
     По результатам   реализации   2-ого   этапа   в   2009-2012  году
прогнозно-целевыми индикаторами являются:
     - число соотечественников,  переселившихся в Тамбовскую область -
16 тыс. человек (участников программы и членов семей);
     - число   трудоустроенных  соотечественников  -  8  тыс.  человек
(участников Государственной программы);
     - число  соотечественников,  обеспеченных социальным пакетом - 16
тыс. человек;
     - объем  инвестиций  по  инвестиционным  проектам,  включенным  в
программу за счет всех источников финансирования - 1,10 млрд. рублей.
     На уровне региона в качестве показателей эффективности реализации
программы выступают показатели  роста  экономики  Тамбовской  области,
который,  в  свою  очередь,  стимулирует  и  определяет дополнительную
потребность в привлечении трудовых ресурсов.  Прогнозные промежуточные
показатели  роста  экономики  Тамбовской области на конец 2010 года (к
уровню 2005 года):
     - ВРП возрастет не менее, чем в 1,5 раза;
     - уровень занятости населения вырастет на 2 процента;
     - демографическая  нагрузка населения трудоспособного возраста на
1000 населения снизится до 666 промилле против  677  промилле  в  2005
году;
     - объем инвестиций в основной капитал  за  счет  всех  источников
финансирования возрастет в 2,1 раза и составит 40,15 млрд. рублей;
     - объем произведенной сельскохозяйственной продукции возрастет  в
1,5 раза";
     63) в приложении  5.3.  "Перечень  рабочих  мест  для  реализации
инвестиционных  проектов на территории вселения "Староюрьевский район"
проект  N  2  "ОАО  "Пензенская   зерновая   компания"   Комплекс   по
производству свинины с. Мезинец Староюрьевский район" переименовать на
"ОАО  "Домодедовский  машиностроительный  завод   "Кондиционер"   (ОАО
"ДоКон")  Комплекс  по производству свинины с.  Мезинец Староюрьевский
район";
     64) приложения  1 "Основные социально-экономические показатели по
Тамбовской  области",  2  "Основные  демографические   показатели   по
Тамбовской области",  3 "Основные показатели рынка труда по Тамбовской
области",  3.5  "Основные  показатели  рынка  труда  по  Первомайскому
району",  4.1 "Сведения о территории вселения "Мичуринский район", 4.2
"Сведения о территории вселения "Сосновский район",  4.3  "Сведения  о
территории вселения "Староюрьевский район", 4.4 "Сведения о территории
вселения "Никифоровский район",  4.5 "Сведения о  территории  вселения
"Первомайский район",  4.6 "Сведения о территории вселения "Петровский
район",  5.5 "Перечень  рабочих  мест  для  реализации  инвестиционных
проектов  на  территории  вселения  "Первомайский  район",  8 "Средний
размер  дополнительных  мер  социальной   поддержки,   предоставляемых
участникам государственной программы и членам их семей", 9 "Содержание
информационного  стенда  для  соотечественников,  прибывающих   в   г.
Мичуринск Тамбовской области",  10 "Комплекс организационных, правовых
и информационных мероприятий по обеспечению  программы",  11  "Типовой
регламент приема участника программы и членов его семьи, их временного
размещения,  предоставления  правового  статуса   и   обустройства   в
территории вселения Тамбовской области" изложить в новой редакции:
     
     
                                        Приложение 1
                        к региональной программе Тамбовской области по
                        оказанию содействия добровольному переселению
                        соотечественников, проживающих за рубежом

             Основные социально-экономические показатели
                        по Тамбовской области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование       | единица   |  2001    |  2004    | 2005   |  2006   |                 Прогнозные данные             |Ответственные за
показателей        | измерения |          |          |        |         |-----------------------------------------------|предоставление
                   |           |          |          |        |         | 2007 | 2008  | 2009  | 2010  | 2011  | 2012   |информации
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валовой             млн. рублей   31086,6    56775,0   64538,7   83140   95626  110165  125013  144216   160496  187147
региональный        в текущих
продукт             ценах
(в текущих
основных ценах)     в % к пред.     109,6      104,9     104,5     108,5   108,3  108,2   107,3   108,9   107,0   107,0  Территориальный
                    году в                                                                                               орган Федеральной
                    сопоставимых                                                                                         службы
                    ценах                                                                                                государственной
                                                                                                                         статистики по
                                                                                                                         Тамбовской
                                                                                                                         области
Уровень             млн. рублей      45,0     -372,6      86,9     123,0   701,8  930,2  -985,2   -1100  -1100   -1100   Финансовое
дефицита/                                                                                                                управление
профицита                                                                                                                Тамбовской
консолидированного                                                                                                       области
бюджета региона

в % к ВРП           %                 0,14       0,62      0,13      0,15    0,73   0,84   0,78     0,76    0,69    0,59

Объем инвестиций в  млн. рублей    3772,3    11316,4    14698,1   18961,5   22050  27380  33700    40150   45270   51042 Территориальный
основной капитал                                                                                                         орган Федеральной
                    в % к пред.     134,9      120,4      119,9     118,9  118,0  116,0   115,5   114,0   110,0   110,0  службы
                    году в                                                                                               государственной
                    сопоставимых                                                                                         статистики по
                    ценах                                                                                                Тамбовской
                                                                                                                         области

Денежные доходы     рублей         2071,96    4050,95    5141,59   6557,1  8183,0 9954,0  11910,0  14000   16170  18400  Территориальный
населения на душу                                                                                                        орган Федеральной
(в месяц)           в % к           137,3      118,6      126,9     127,5   125,9  121,6    119,7  117,5   115,5  113,8  службы
                    пред. году                                                                                           государственной
                                                                                                                         статистики по
                                                                                                                         Тамбовской
                                                                                                                         области

Среднемесячная      рублей         1760,5     4081,4     5008,5    6275,9    7550   8830   10160   11690   13260  14850  Территориальный
номинальная                                                                                                              орган Федеральной
начисленная         в % к           142,6      123,5      122,7     125,3    120,8  116,9  115,1   115,1   113,4  112,0  службы
заработная плата    пред. году                                                                                           государственной
одного работника                                                                                                         статистики по
                                                                                                                         Тамбовской
                                                                                                                         области

Величина            рублей           x        1848       2181      2516     2849    3198   3509    3825    3944   4024   Управление труда
прожиточного                                                                                                             и социального
минимума в          в % к            x         113,9      118       115,4    113,9  112,2  109,7    109    103,1  120,0  развития области
среднем на душу     пред. году
населения в месяц 
(все население)

Доля населения с    в %              36,5       21,3       17,3      15,1     14,4   12,4   11,1    10       9      8    Территориальный
доходами ниже                                                                                                            орган Федеральной
прожиточного                                                                                                             службы
минимума                                                                                                                 государственной
                                                                                                                         статистики по
                                                                                                                         Тамбовской
                                                                                                                         области

Количество          единиц           118        341        278       200      400    300     400    500    500     500   Управление по
дополнительно                                                                                                            развитию
введенных рабочих                                                                                                        промышленности и
мест по                                                                                                                  предпринимательства
курируемым                                                                                                               Тамбовской области
промышленным
предприятиям

Количество          единиц          1090       7039       3408      5398     7476   8605   11815  15395   19644   25871  Управление по
дополнительно                                                                                                            развитию
введенных рабочих                                                                                                        промышленности и
мест в малом                                                                                                             предпринимательства
предпринимательстве                                                                                                      Тамбовской области
(данные
администраций
городов и районов 
области)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                      Приложение 2
                        к региональной программе Тамбовской области по
                        оказанию содействия добровольному переселению
                        соотечественников, проживающих за рубежом

      Основные демографические показатели по Тамбовской области

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Наименование      | единица   | 2001   |  2005  | 2006   |  Прогнозные данные                                 |Ответственные
показателей       | измерения |        |        |        |----------------------------------------------------|за предоставление
                  |           |        |        |        | 2007  | 2008   | 2009   | 2010   | 2011   | 2012   |информации
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Численность        тыс. человек  1213,6   1144,8   1130,4  1117,1   1103,8   1090,4  1077,0   1064,1   1051,0  Территориальный
населения (на                                                                                                  орган
начало года),      в % к пред.     98,6     98,8     98,7    98,8     98,8     98,8    98,8     98,8     98,8  Федеральной
всего              году                                                                                        службы
                                                                                                               государственной
                                                                                                               статистики
                                                                                                               по Тамбовской
                                                                                                               области
в том числе:       тыс. человек   693,5    657,9      651   644,4    636,9    630,3   623,6    616,1    608,5       -//-
городское
                   в % к пред.     98,6       99     98,9    99,0     98,8     98,9    98,9     98,8     98,8
                   году

сельское           тыс. человек   520,1    486,9    479,4   472,7    466,9    460,1   453,4    448,0    442,5       -//-
                   в % к пред.     98,6     98,5     98,5    98,6     98,8     98,5    98,5     98,8     98,8
                   году

Из общей           тыс. человек   217,2      176    168,3     161      158      155     153      152    151,4       -//-
численности
населения в        в % от общей    17,9     15,4     14,9    14,4     14,3     14,2    14,2     14,3     14,4
возрасте: моложе   численности
трудоспособного

трудоспособного    тыс. человек   688,2    682,8    680,5   675,7    668,0    660,0   647,3    635,3    622,0       -//-

                   в % от общей    56,7     59,6     60,2    60,5     60,5     60,5    60,1     59,7     59,2
                   численности

старше             тыс. человек   308,2      286    281,6   280,4    277,8    275,4   276,7    276,8    277,6       -//-
трудоспособного
                   в % от общей    25,4       25     24,9    25,1     25,2     25,3    25,7       26     26,4
                   численности

Прирост (убыль)    тыс. человек   -15,8    -14,5    -13,6   -13,3    -13,4    -13,4   -13,5    -13,5    -13,5       -//-
населения, сальдо

в том числе:       тыс. человек   -13,3    -12,4    -11,3   -11,1    -11,2    -11,3   -11,5    -11,6    -11,7       -//-
естественный

миграционный,      тыс. человек    -2,5     -2,1     -2,3    -2,2     -2,2     -2,1    -2,0     -1,9     -1,8       -//-
всего

из них: прибыло    тыс. человек    15,3     13,4     12,8    12,5     12,3     12,2    12,0     11,8     11,7       -//-

выбыло             тыс. человек    17,9     15,5     15,1    14,7     14,5     14,3    14,0     13,7     13,5       -//-

Средний возраст    лет             39,4     40,4     40,5    40,4     40,2     40,3    40,2     40,5     40,6       -//-
работающих, всего

в том числе:
мужчины            лет             38,9     39,4     39,5    39,6     39,4     39,5    39,6     39,8     39,8       -//-

женщины            лет             39,9     41,4     41,5    41,2       41     41,1    40,8     41,2     41,4       -//-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                      Приложение 3
                        к региональной программе Тамбовской области по
                        оказанию содействия добровольному переселению
                        соотечественников, проживающих за рубежом

        Основные показатели рынка труда по Тамбовской области
     
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
N    |                     |         | 2001   | 2005  | 2006    |             Прогнозные данные                      |Ответственные за
     |                     |         |        |       |         |----------------------------------------------------|предоставление
     |                     |         |        |       |         |  2007  |  2008  | 2009   | 2010   | 2011  | 2012   |информации
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.    Показатели
      занятости:

1.1.  Среднегодовая         тыс.        504,9    506,9   505,0    503,0    500,0     497,0   495,0   493,0    491,0   Территориальный
      численность занятых   человек                                                                                   орган Федеральной
      в экономике, в т. ч.:                                                                                           службы
                                                                                                                      государственной
                                                                                                                      статистики по
                                                                                                                      Тамбовской области

      сельское хозяйство,   в % к        27,6     25,9    25,8     25,7     25,7      25,6    25,6    25,5     25,5         -//-
      охота и лесное        итогу
      хозяйство

      рыболовство,          в % к        0,06     0,04    0,04     0,04     0,04      0,04    0,04    0,04     0,04         -//-
      рыбоводство           итогу

      добыча полезных       в % к        0,02     0,02    0,02     0,02     0,02      0,02    0,02    0,02     0,02         -//-
      ископаемых            итогу

      обрабатывающие        в % к        17,4     15,0    14,9     14,8     14,8      14,9    15,0    15,0     15,1         -//-
      производства          итогу

      производство и        в % к         2,3      2,3     2,4      2,4      2,4       2,5     2,5     2,5      2,5         -//-
      распределение         итогу
      электроэнергии,
      газа и воды

      строительство         в % к         3,0      3,5     3,6      3,7      3,8       3,8     3,9     3,9      3,9         -//-
                            итогу

      оптовая и розничная   в % к        11,8     13,8    13,8     13,9     14,0      14,0    14,0    14,1     14,1         -//-
      торговля; ремонт      итогу
      автотранспортных
      средств, мотоциклов,
      бытовых изделий и
      предметов личного
      пользования

      гостиницы и           в % к         1,2      1,2     1,2      1,2      1,3       1,3     1,3     1,3      1,4         -//-
      рестораны             итогу

      транспорт и связь     в % к         6,4      6,6     6,6      6,7      6,7       6,7     6,8     6,8      6,9         -//-
                            итогу

      другие виды           в % к        30,2     31,6    31,6     31,5     31,2      31,1    30,8    30,8     30,5         -//-
      экономической         итогу
      деятельности

1.2.  Частная               человек    281686   277307  286000   287000   288000    288000  289000  289000   289000         -//-
      собственность в том
      числе:

      численность занятых   человек    111341   120608   120500  120200   120000    119760  119600  119500   119500         -//-
      индивидуальным
      трудом и по найму у
      отдельных граждан,
      включая граждан,
      занятых в домашнем
      хозяйстве,
      производством
      товаров и услуг для
      реализации

      численность           человек     10424    12120   12000    12000    11900     11900   11900   11800    11800         -//-
      занятых в
      крестьянских и
      фермерских
      хозяйствах

1.3.  структура                                                                                                             -//-
      занятых в
      экономике по
      уровню
      образования:
      высшее                %            21,1     16,6    21,1     18,0     18,5      19,0    20,0    21,0     22,0         -//-

      среднее               %            28,6     27,1    28,6     29,0     30,0      31,0    31,0    31,5     32,0         -//-

      начальное             %            13,7     11,4    13,7     11,2     11,0      11,0    10,5    10,0     10,0         -//-

      среднее (полное)      %            27,9     32,1    27,9     31,8     31,9      31,7    31,5    31,3     31,0         -//-
      общее

1.4.  Среднегодовая         человек         -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      численность занятых
      в экономике по
      профессионально-
      квалификационному
      составу:

      - руководители        в % к          -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      (представители)       итогу
      органов власти и
      управления всех
      уровней, включая
      руководителей
      учреждений,
      организаций и
      предприятий;

      - специалисты         в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      высшего уровня        итогу
      квалификации;

      - специалисты         в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      среднего уровня       итогу
      квалификации;

      - служащие, занятые   в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      подготовкой           итогу
      информации,
      оформлением
      документации,
      учетом и
      обслуживанием;

      - работники сферы     в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      обслуживания,         итогу
      жилищно-
      коммунального
      хозяйства, торговли
      и родственных видов
      деятельности;

      - квалифицированные   в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      рабочие сельского,    итогу
      лесного, охотничьего
      хозяйства,
      рыбоводства и
      рыболовства;

      - квалифицированные   в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      рабочие крупных и     итогу
      мелких промышленных
      предприятий,
      художественных
      промыслов,
      строительства,
      транспорта, связи,
      геологии и разведки
      недр;

      - операторы,          в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      аппаратчики,          итогу
      машинисты установок
      и машин и слесари-
      сборщики;

      - неквалифици-        в % к           -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      рованные рабочие      итогу

1.5.  Среднегодовая         тыс. руб.,      -        -       -        -        -         -       -       -        -         -//-
      численность занятых   %
      в экономике по
      уровню начисленной
      заработной платы;

2.    Показатели                            -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      образования

2.1.  Выпускники                        14824    17490  16094     16335      16100   16310   15950   15800    15500         -//-
      государственных
      учреждений
      профессионального
      образования из них:

      начального            человек      5173     5262   3400      3400       2760    2700    2600    2500     2400         -//-
      профессионального
      образования

      среднего              человек      5507     5929   5995      5800       5520    5360    5100    5100     5000         -//-
      профессионального
      образования

      высшего               человек      4144     6299   6699      7135       7820    8250    8250    8200     8100         -//-
      профессионального
      образования

3.    Показатели                                                                                                            -//-
      безработицы

3.1.  Общая численность     тыс.         63,4     47,3   48,1      48,0       47,5    46,0    45,0    45,0     44,0         -//-
      безработных (по       человек
      методологии МОТ),
      в среднем за год

3.2.  Уровень общей         в % к эк.    12,0      8,5    8,7       8,7        8,7     8,5     8,3     8,3      8,2         -//-
      безработицы (по       активному
      методологии МОТ),     населению
      в среднем за год

3.3.  Численность           тыс.         14,2     15,1   15,1      15,1       15,0    14,9    14,8    14,8     14,7         -//-
      граждан,              человек
      зарегистрированных
      в органах службы
      занятости в
      качестве
      безработных, на
      конец года

3.4.  в том числе по                                                                                                        -//-
      уровню
      образования:

      высшее                %            13,1     14,0   13,4      14,2       14,0    13,5    13,5    13,0     13,0         -//-
      профессиональное

      среднее               %            34,6     31,0   29,1      28,9         28      28      28      27       27         -//-
      профессиональное

      начальное             %            18,8     20,9   19,6        19       18,5    18,5    18,5    18,0     18,0         -//-
      профессиональное

      среднее (полное)      %            25,6     25,5   28,8      26,3       26,0    25,5    25,2    25,0     25,0         -//-
      общее

3.5.  в том числе по                        -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      профессионально-
      квалификационному
      составу;

      - руководители                        -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      (представители)
      органов власти и
      управления всех
      уровней, включая
      руководителей
      учреждений,
      организаций и
      предприятий;

      - специалисты                         -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      среднего уровня
      квалификации;

      - служащие,                           -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      занятые
      подготовкой
      информации,
      оформлением
      документации,
      учетом и
      обслуживанием;

      - работники сферы                     -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      обслуживания,
      жилищно-
      коммунального
      хозяйства,
      торговли и
      родственных видов
      деятельности;

      - квалифици-                          -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      рованные
      рабочие сельского,
      лесного,
      охотничьего
      хозяйства,
      рыбоводства и
      рыболовства;

      - квалифици-                          -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      рованные
      рабочие крупных и
      мелких
      промышленных
      предприятий,
      художественных
      промыслов,
      строительства,
      транспорта, связи,
      геологии и
      разведки недр;

      - операторы,                          -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      аппаратчики,
      машинисты
      установок и машин
      и слесари-
      сборщики;

      - неквалифици-                        -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      рованные
      рабочие

3.6.  Уровень               %             2,7      2,7    2,7       2,7        2,7     2,7     2,7     2,7      2,7         -//-
      регистрируемой
      безработицы,
      (на конец года)

3.7.  Средняя               месяцев       9,1     10,6   10,6       9,7        9,7     9,6     9,5     9,4      9,3         -//-
      продолжительность
      безработицы (по
      методологии МОТ)

3.8.  Численность           человек      3054     2648   1919      1430       1420    1420    1410    1400     1400         -//-
      безработных граждан,
      прошедших
      профессиональную
      подготовку,
      переподготовку и
      повышение
      квалификации по
      направлениям органов
      службы занятости

3.9.  Доля безработных,     %            11,9      7,5   11,7      12,5       11,0    10,0     9,0     9,0      9,0         -//-
      состоящих на
      учете в органах
      службы занятости
      более одного года

3.10  Заявленная            человек     3200<1>  30807  30802     30000      30000   30000   30000   30000    30000         -//-
      предприятиями и
      организациями в
      органы службы
      занятости
      потребность в
      работниках, в
      среднем за год

3.11  Напряженность на      чел./         4,6      9,6    8,2       7,0        6,0     5,0     5,0     5,0      5,0         -//-
      рынке труда (на       вакансия
      конец года)

3.12  Количество            ед.             -    426,0   370       350         350    300     300      300      300         -//-
      вакансий, не
      заполняемых
      более 6 месяцев

      из них не             %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      востребованные из-
      за низкого уровня
      заработной платы,
      условий труда,
      удаленности от
      места жительства и
      др.;

      из них не             %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      обеспеченные
      специалистами, в том
      числе из-за
      отсутствия
      возможности их
      обучения и
      закрепления в
      регионе.

4.    Информация о                                                                                       -        -         -//-
      привлечении
      иностранных
      работников

4.1.  численность           человек      1089      900   1188      2816       2452    2790    2800    2800     2800         -//-
      привлекаемых
      иностранных
      работников, в том
      числе в:

      сельское хозяйство,   в % к           -     39,9   33,3      38,3       56,1    45,0    45,0    45,0     45,0         -//-
      охота и лесное        итогу
      хозяйство

      рыболовство,          в % к           -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      рыбоводство           итогу

      добыча полезных       в % к           -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      ископаемых            итогу

      обрабатывающие        в % к           -      0,7    1,2       1,7        2,1     2,1     2,1     2,1      2,1         -//-
      производства          итогу

      производство и        в % к           -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      распределение         итогу
      электроэнергии,
      газа и воды

      строительство         в % к           -     34,0   36,0      37,1       36,7    40,0    40,0    40,0     45,0         -//-
                            итогу

      оптовую и розничную   в % к           -     11,0   18,3       4,2        0,6     0,5     0,5     0,5      0,5         -//-
      торговлю; ремонт      итогу
      автотранспортных
      средств, мотоциклов,
      бытовых изделий и
      предметов личного
      пользования

      гостиницы и           в % к           -      1,4    1,2       0,4        0,3     0,5     0,5     0,5      0,5         -//-
      рестораны             итогу

      транспорт и связь     в % к           -      0,9    0,1      0,03       0,04     0,1     0,1     0,1      0,1         -//-
                            итогу

      прочие виды           в % к           -     10,0    9,0      10,2        4,6     6,0     4,0     4,0      4,0         -//-
      экономической         итогу
      деятельности

4.2.  в том числе по                        -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      уровню
      образования<*>;

      высшее                %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      профессиональное

      среднее               %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      профессиональное

      начальное             %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      профессиональное

      среднее (полное)      %               -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      общее

4.3.  в том числе по                        -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      профессионально-
      квалификационному
      составу<*>:

      руководители                          -      0,1    0,7       0,5        0,6     1,0     1,0     1,0      1,0         -//-
      (представители)
      органов власти и
      управления всех
      уровней, включая
      руководителей
      учреждений,
      организаций и
      предприятий

      - специалисты                         -      0,3    0,4       0,4        0,7     1,0     1,0     1,0      1,0         -//-
      высшего уровня
      квалификации;

      - специалисты                         -      0,2    0,1       0,3        0,4     0,6     0,6     0,6      0,6         -//-
      среднего уровня
      квалификации;

      - служащие, занятые                   -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      подготовкой
      информации,
      оформлением
      документации,
      учетом и
      обслуживанием;

      - работники сферы                     -      8,7   13,9       3,8        3,1     4,0     4,0     4,0      4,0         -//-
      обслуживания,
      жилищно-
      коммунального
      хозяйства, торговли
      и родственных видов
      деятельности;

      - квалифицированные                   -        -    0,9       1,1        2,3     2,5     2,5     2,5      2,5         -//-
      рабочие сельского,
      лесного, охотничьего
      хозяйства,
      рыбоводства и
      рыболовства;

      - квалифицированные                   -      1,8    1,8       2,8        4,1     5,0     5,0     5,0      5,0         -//-
      рабочие крупных и
      мелких промышленных
      предприятий,
      художественных
      промыслов,
      строительства,
      транспорта, связи,
      геологии и разведки
      недр;

      - операторы,                          -      1,1    2,0       3,0        4,4     4,5     4,5     4,5      4,5         -//-
      аппаратчики,
      машинисты установок
      и машин и слесари-
      сборщики;

      - неквалифици-                        -     73,6   70,3      70,1       68,6    65,0    60,0    60,0     60,0         -//-
      рованные рабочие.

4.4.  в том числе по        в % по
      странам               каждой                                                                                          -//-
      происхождения:        стране
                            происхожде-
                            ния
      Азербайджан           в % к итогу     -    12,1    10,0       8,8        2,7     4,0     4,0     4,0      4,0         -//-
      Армения               в % к итогу     -     2,5     3,4       7,1        3,8     4,0     4,0     4,0      4,0         -//-
      Грузия                в % к итогу     -        -      -      15,9       18,2     9,0     9,0     9,0      9,0         -//-
      Молдова               в % к итогу     -    12,9     4,4       7,1        4,3     5,0     5,0     5,0      5,0         -//-
      Таджикистан           в % к итогу     -     0,5     2,5       3,5        1,6     1,5     1,5     1,5      1,5         -//-
      Узбекистан            в % к итогу     -    34,9    48,0      31,9       40,7    42,0    42,0    42,0     42,0         -//-
      Украина               в % к итогу     -    27,1    13,1       8,8       15,0    18,0    18,0    18,0     18,0         -//-
      Казахстан             в % к итогу     -     0,4     0,7       1,7        0,28    0,8     1,0     1,0      1,0         -//-
      Киргизстан            в % к итогу     -     1,8     1,6       5,3        0,4     2,0     2,2     2,3      2,3         -//-
      Туркмения             в % к итогу     -     0,4     0,1        -           -     0,2     0,2     0,2      0,2         -//-
      Германия              в % к итогу     -     0,3     0,1       0,07       0,08    0,1     0,1     0,1      0,1         -//-
      США                   в % к итогу     -        -      -         -          -       -       -       -        -         -//-
      Турция                в % к итогу     -     0,5     0,1       3,7        6,3     6,0     6,0     6,0      6,0         -//-
      Индия                 в % к итогу     -     0,1     0,1      0,03       0,04    0,04    0,04    0,04     0,04         -//-
      Югославия             в % к итогу     -     3,0     7,5       3,0        1,2     1,0     1,0     1,0     1,0          -//-
      Латвия                в % к итогу     -     0,2       -         -          -       -       -       -        -         -//-
      Китай                 в % к итогу     -     1,8     0,7      0,17        4,0     2,2     2,3     2,3      2,3         -//-
      Вьетнам               в % к итогу     -     2,3     7,2       2,1        4,5     4,0     4,0     4,0      4,0         -//-
      Соединенное           в % к итогу     -       -       -       0,2       0,24     0,2     0,2       -        -         -//-
      Королевство 
      (Великобритания)
      Дания                 в % к итогу     -       -       -      0,03        0,1     0,2     0,2      0,2     0,2         -//-
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      <1> На конец года
      <*> Статистическое  наблюдение  по данным показателям не ведется
территориальным органом Федеральной службы государственной  статистики
по  Тамбовской  области  и  управлением занятости населения Тамбовской
области.



Информация по документу
Читайте также