Расширенный поиск
Закон Тамбовской области от 04.10.2007 № 262-З42) пункт 4.5. подраздела 4. "Проект переселения "Никифоровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "4.5 Определение объема затрат, связанных с приемом участников Государственной программы и членов их семей, в том числе определение объема затрат, связанных с первичным обустройством участников Государственной программы и членов их семей Численность участников программы и членов их семей по территории вселения "Никифоровский район" по годам составляет: 2007 год - 30 семей (в среднем - 60 человек); 2008 год - 30 семей (60 человек); 2009 год - 178 семей (356 человек); 2010 год - 200 семей (400 человек); 2011 год - 220 семей (440 человек); 2012 год - 220 семей (440 человек). Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы и членов их семей Первичный медицинский осмотр соотечественников, включая детей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации: Федеральными законами N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", N 38-ФЗ от 24.02.1995 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", постановлением Правительства РФ N 789 от 01.11.2002 "Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание", постановлением Правительства РФ N 188 от 02.04.2003 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49). Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из расчета численности участников Государственной программы и членов их семей по территории вселения "Никифоровский район" представлен в таблице: РАСЧЕТ расходов для проведения первичного медицинского осмотра ---------------------------------------------------------------------------------------------- Годы | Стоимость обследования на 1 человека, рублей |ИТОГО|Кол-во |Сумма, |--------------------------------------------------------------| |человек|тыс. |Осмотры |Обследования |Обследования|Обследования|Обследова-| | |рублей |врачами |для исключения|для |для |ния для | | | |специалис-|инфекционных |исключения |исключения |исключения| | | |тами |заболеваний |заболеваний,|заболевания |ВИЧ- | | | | | |передаваемых|туберкулезом|инфекции | | | | | |половым | | | | | | | |путем | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 676 537 256 158 264 1891 60 113,5 2008 736 585 279 172 287 2059 60 123,5 2009 803 638 304 187 313 2245 356 799,2 2010 877 695 331 204 341 2448 400 979,2 2011 954 758 361 222 372 2667 440 1173,5 2012 1042 826 393 242 405 2908 440 1279,5 ИТОГО: 4468,4 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой государственных гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской помощи. Оказание участникам Государственной программы и членам их семей плановой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области за счет средств, предусмотренных Программой государственных гарантий, будет осуществляться в течение 6 месяцев, до получения ими гражданства РФ. РАСЧЕТ расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках Программы Государственных гарантий ---------------------------------------------------------------------- Годы | Число | Расходы на медицинское | Общая сумма | соотечественни- | обслуживание одного | расходов | ков, | соотечественника | тыс. рублей | человек | за период | | | 6 месяцев, | | | рублей | ---------------------------------------------------------------------- 2007 60 1460,0 87,6 2008 60 1591,4 95,5 2009 356 1734,6 617,5 2010 400 1890,7 756,3 2011 440 2060,8 906,7 2012 440 2246,4 988,4 ИТОГО: 1756 3452,0 ---------------------------------------------------------------------- В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Государственной программы и членов их семей на территории вселения "Никифоровский район" составят: 2007 год - 201,1 тыс. рублей; 2008 год - 219,0 тыс. рублей; 2009 год - 1416,7 тыс. рублей; 2010 год - 1735,5 тыс. рублей; 2011 год - 2080,2 тыс. рублей; 2012 год - 2267,9 тыс. рублей; ИТОГО: 7920,4 тыс. рублей Получатель и распорядитель средств областного бюджета на медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов их семей - управление здравоохранения Тамбовской области. При добровольном переселении в Тамбовскую область участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение компенсационного пакета участника Государственной программы, включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости, после их регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства Российской Федерации. Расчет суммы компенсационного пакета будет производиться индивидуально для каждого участника программы в пределах средств, предусмотренных государственным и муниципальным учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах. Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ Планируется оказание следующих видов социальной поддержки: - социальная поддержка семей, имеющих детей; - адресная помощь малообеспеченным гражданам; - предоставление льгот по коммунальным услугам; - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Расчеты расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8. Расчеты произведены по 2007 году на 30 семей (предположительно 60 человек) на период 6 месяцев. Количество получателей каждой категории рассчитано, исходя из фактической доли семей (граждан) в общей численности населения области, которые получают данные выплаты. Расчет на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, переселяющимся в Никифоровский район, на 2007 год ---------------------------------------------------------------------- N |Категория |Вид и размер |Количество |Потребность |получателя |выплаты на 1 ребенка |получателей|в финанси- | |(тыс. руб.) | |ровании на | | | |6 месяцев, | | | |тыс. руб. ---------------------------------------------------------------------- 1. Малообеспеченные Ежемесячное пособие на семьи с ребенка, всего, детьми в том числе семья, получающая пособие 2 1,32 в базовом размере (0,11) семья одинокой матери 1 1,41 (0,235) семья, воспитывающая 1 0,96 ребенка-инвалида (0,16) Детям от 1 до 3 лет из 1 0,78 многодетных малообеспеченных семей (0,13) Ежемесячное пособие на 1 1,8 ребенка из многодетной семьи (без учета дохода семьи) (0,3) Единовременная 1 5,6 материальная помощь (5,6) 2. Граждане, Единовременная 10 52 находящиеся в материальная помощь (5,2) трудной жизненной ситуации (областная комиссия) 3. Многодетные 30% скидка по оплате 1 1,8 семьи коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) (0,3) Итого 65,67 ---------------------------------------------------------------------- Расходы на эти цели на последующие годы в рамках программы рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента дефлятора 1,1 и составят: 2008 год - 72,24 тыс. рублей; 2009 год - 471,46 тыс. рублей; 2010 год - 582,39 тыс. рублей; 2011 год - 704,69 тыс. рублей; 2012 год - 775,16 тыс. рублей; Всего 2007-2012 годы - 2671,61 тыс. рублей Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, переселяющимся в Никифоровский район ---------------------------------------------------------------------- Количество | Ожидаемое | Средний размер | Ожидаемые участников | количество | возмещения | расходы на Государственной | граждан | оплаты ЖКУ на | возмещение программы и | льготной | 1 человека, | оплаты ЖКУ, тыс. членов их семей | категории | рублей | рублей за 6 по годам | | | месяцев, тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- Всего, в 1756 176 661,79 том числе 2007 60 6 448,00 16,13 2008 60 6 497,28 17,90 2009 356 36 547,01 118,15 2010 400 40 601,71 144,41 2011 440 44 661,88 174,74 2012 440 44 721,45 190,46 ---------------------------------------------------------------------- Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся в Никифоровский район ------------------------------------------------------------------------------------ Количество |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер |Фактичес-|Факти- |Потреб- участников |семей, |чество|размер |граждан|субсидии|кий |ческий |ность в Государствен-|полу- |семей,|регио- |на |на |размер |размер |денежных ной |чающих |пре- |нального|оплату |оплату |оплаты |субсидии|средствах программы и |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в |ЖКУ в |за ЖКУ, |(не |на членов их |дии |ющих |та |месяц, |месяц на|рублей за|более |предостав- семей по | |на |стои- |рублей |семью |1 кв. м |факти- |ление годам | |суб- |мости | |(расчет)| |ческого |субсидий | |сидии |ЖКУ на | | | |начисле-|семьям- | | |семью, | | | |ния |пересе- | | |состоя- | | | |платы |ленцам, | | |щую из | | | |за |тыс. | | |4 чел., | | | |ЖКУ), |руб. (гр. | | |рублей | | | |рублей |2*гр. 7* | | | | | | | |6 месяцев) ------------------------------------------------------------------------------------ Всего, 1756 7,5 132 3504,10 10126,70 10126,70 1442,59 в том числе 2007 60 7,5 5 1756,12 451,45 1304,67 1649,32 1304,67 35,23 2008 60 7,5 5 1949,29 501,11 1448,18 1830,75 1448,18 39,10 2009 356 7,5 27 2144,22 551,22 1593,00 2013,82 1593,00 255,2 2010 400 7,5 30 2358,64 606,34 1752,30 2215,21 1752,30 315,41 2011 440 7,5 33 2594,51 666,98 1927,53 2436,73 1927,53 381,65 2012 440 7,5 33 2828,02 727,00 2101,01 2656,03 2101,01 416,00 ------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития Тамбовской области, а также органы местного самоуправления в объемах субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению управления труда и социального развития Тамбовской области. Конечные получатели средств - участники Государственной программы и члены их семей. В целом расходы по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ по проекту переселения "Никифоровский район" составят: 2007 год - 117,03 тыс. рублей; 2008 год - 129,24 тыс. рублей; 2009 год - 844,81 тыс. рублей; 2010 год - 1042,21 тыс. рублей; 2011 год - 1261,08 тыс. рублей; 2012 год - 1381,62 тыс. рублей; ИТОГО: - 4775,99 тыс. рублей Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по содействию трудоустройству Дополнительно к услугам, предусмотренным федеральным законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг по содействию занятости населения из средств областного бюджета переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации: - выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и нетрудоустроенным в течение 10 дней; - профессиональное обучение; - выплата стипендий в период профессионального обучения. РАСЧЕТ расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев ------------------------------------------------------------------------------------------------ Годы | Всего,| В том числе | тыс. |--------------------------------------------------------------------------------- | рублей|Выплата пособия в |Профессиональное обучение |Выплата стипендий в | |период поиска работы | |период профессионального | | | |обучения | |-------------------------|---------------------------|--------------------------- | |Ориенти-|Размер |Всего |Ориенти- |Размер |Всего |Ориенти-|Размер |Всего | |ровочное|затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное|затрат |затрат по | |число |на |по виду|число |на |по виду|число |на |виду | |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, | |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участни-|тыс. | |нуждаю- |ника |рублей |нуждаю- |ника |рублей |нужда- |ка |рублей | |щихся |Програм-| |щихся |Програм-| |ющихся |Програм-| | |в |мы, | |в услугах,|мы, | |в |мы, | | |услугах,|тыс. | |человек |тыс. | |услугах,|тыс. | | |человек |рублей | | |рублей | |человек |рублей | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2007 143,34 12 6,48 77,76 6 4,45 26,7 6 6,48 38,88 2008 143,34 12 6,48 77,76 6 4,45 26,7 6 6,48 38,88 2009 954 72 7,2 518,4 36 4,9 176,4 36 7,2 259,2 2010 1060 80 7,2 576 40 4,9 196 40 7,2 288 2011 1346,4 88 8,4 739,2 44 5,4 237,6 44 8,4 369,6 2012 1346,4 88 8,4 739,2 44 5,4 237,6 44 8,4 369,6 итого 4993,48 352 2728,32 176 901 176 1364,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию услуг службы занятости населения - управление занятости населения Тамбовской области. Конечные получатели средств: по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в период профессионального обучения - участники Государственной программы и члены их семей; по профессиональному обучению - профессиональные образовательные учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам."; 43) в пункте 5.1 "Общая характеристика территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ": в абзаце 3 цифры "162,9, 152, 2005" заменить цифрами "165,1, 145,8, 2006", исключить слова "(среднерайонное значение - 35,5, среднеобластное - 25,5)"; в абзаце 5 цифры "50, 2005, 77" заменить цифрами "72,2, 2006, 77,8"; абзац 8 исключить; абзац 10 изложить в следующей редакции: "1. ООО "Снежеток" - закладка семечкового сада по интенсивной технологии - 100 гектаров, выращивание саженцев яблони"; 44) в абзаце 1 подпункта а) "потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям" пункта 5.2. "Оценка потребности в рабочей силе на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" цифру "600" заменить цифрой "552"; 45) подпункт б) "потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов" пункта 5.2. "Оценка потребности в рабочей силе на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "б) потребность в трудовых ресурсах для реализации инвестиционных проектов Проект N 1. ООО "Новокленское" реконструкция молочно-товарной фермы с. Новокленское Первомайский район 1. Краткая характеристика проекта Проектом предусмотрена закупка оборудования, кормозаготовительной и кормораздаточной техники, 150 голов КРС и 1000 голов свиней. Срок окупаемости 4 года. Проектная годовая мощность - 700 тонн молока и 40 тонн мяса ежегодно. Планируемый годовой объем выпуска продукции - 9550 тыс. рублей. Данные мероприятия позволят модернизировать 67 рабочих мест и создать дополнительно в 2008-2012 годы 135 рабочих мест в том числе: в 2008 году - 27 рабочих мест, в 2009 году - 27 рабочих мест, в 2010 году - 27 рабочих мест, в 2011 году - 27 рабочих мест, в 2012 году - 27 рабочих мест. 2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий. Таблица 1 Источники финансирования проекта. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту, 40,0 20,0 20,0 - - млн. руб. В том числе: - - - - - Собственные средства - - - - - Заемные средства 40,0 20,0 20,0 - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. руб. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 40 20 20 - - В т. ч. оборудование 20 10 10 - - Оборотные средства - - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства, тонн Молоко - 700 700 700 Мяса - 40 40 40 Цена, тыс. рублей 1 тонны молока - 10 10 10 1 тонны мяса - 65 65 65 ---------------------------------------------------------------------- Проект N 2. ООО "Возрождение" Реконструкция свинокомплекса, строительство кормоцеха, введение в севооборот залежных земель с. Чернышевка Первомайский район 1. Краткая характеристика проекта. Согласно проекту планируется: закупка 200 голов свиней, оборудования, кормораздаточной и кормозаготовительной техники. Объем финансирования мероприятий составит - 60 млн. рублей. Срок окупаемости 5 лет. Проектная годовая мощность - 3000 голов / 120 тонн мяса (2007 год) Планируемый годовой объем выпуска продукции - 120 тонн мяса, 2,5 тыс. тонн зерна (2007 год). Данные мероприятия позволят модернизировать 35 рабочих мест и создать дополнительно за 2008-2012 годы 150 рабочих мест, в том числе: в 2008 году - 30 рабочих мест, в 2009 году - 30 рабочих мест, в 2010 году - 30 рабочих мест, в 2011 году - 30 рабочих мест, в 2012 году - 30 рабочих мест. 2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий. Таблица 1. Источники финансирования мероприятий. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту, 60 60 - - - млн. рублей В том числе: - - - - - Собственные средства - - - - - Заемные средства 60 60 - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 60 60 - - - В т. ч. оборудование 48,43 48,43 - - - Оборотные средства - - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства, тонн мясо 120 160 250 600 зерно 2500 6765 7000 7500 подсолнечник 300 223 225 230 Цена, рублей/тонну мясо 70000 70000 84400 10000 зерно 3100 3500 3500 3500 подсолнечник 5000 5000 5000 5000 ---------------------------------------------------------------------- Проект N 3. Птицекомплекс "Первомайский" 1. Краткая характеристика проекта. Объем финансирования мероприятий составит 186 млн. рублей. Срок окупаемости 6 лет. Данные мероприятия позволят создать 376 рабочих мест, в том числе: в 2008 году - 36 рабочих мест, в 2009 году - 35 рабочих мест, в 2010 году - 35 рабочих мест, в 2011 году - 135 рабочих мест, в 2012 году - 135 рабочих мест. 2. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий. Таблица 1. Источники финансирования проекта. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту, 186 73 35 38 40 млн. рублей В том числе: Собственные средства 113 - 35 38 40 Заемные средства 73 73 - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты по проекту, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 50 44 2 2 2 В т. ч. оборудование Оборотные средства 136 29 33 36 38 ---------------------------------------------------------------------- Проект N 4. ООО "Снежеток" восстановление отрасли садоводства и закладка новых перспективных сортов с. Малый Снежеток Первомайский район 1. Краткая характеристика проекта. Проект направлен на восстановление отрасли садоводства. Планируется: ежегодная закладка семечкового сада по интенсивной технологии на базе существующего производства. Объем финансирования мероприятий составит - 248,12 млн. рублей. Реализация данного проекта обеспечит увеличение производства яблок к 2011 году до 6750 тонн, саженцев яблони - до 1250,0 тыс. штук. Данные мероприятия позволят создать дополнительно: 60 рабочих мест в 2007 году; 50 рабочих мест в 2010 году. 1. Основные показатели коммерческой эффективности мероприятий. Таблица 1. Источники финансирования мероприятий. ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Инвестиции по проекту, 248,12 27,52 41,5 64,1 115,0 млн. рублей В том числе: - - - - - Собственные средства 230,66 10,06 41,5 64,1 115,0 Заемные средства 13,16 13,16 - - - Другие источники 4,3 4,3 - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 2 Инвестиционные затраты, млн. рублей ---------------------------------------------------------------------- | Всего | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ---------------------------------------------------------------------- Капиталовложения 248,12 27,52 41,5 64,1 115,0 В т. ч. оборудование 248,12 27,52 41,5 64,1 115,0 Оборотные средства - - - - - ---------------------------------------------------------------------- Таблица 3 План производства и реализации продукции ---------------------------------------------------------------------- | Ед. | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | изм. | | | | ---------------------------------------------------------------------- Объем производства плоды семечковые тонн 1750 2875 4875 6750 саженцы яблони тыс. шт. - 500 450 1250 Цена плоды семечковые тыс. руб- 10,0 10,0 10,0 10,0 лей/тонну саженцы яблони тыс. руб- 60,0 60,0 60,0 60,0 лей/шт. ---------------------------------------------------------------------- Проект N 5. Строительство свинокомплекса <1> В рамках проекта производство будет объединено в один производственный цикл, где все подразделения ориентированы на получение прибыли от конечного продукта - мяса свинины. Проектом предусматривается: строительство животноводческих помещений. Свинокомплекс состоит из пяти основных блоков: Блок N 1 - Фермы по содержанию животных; Блок N 2 - Кормосмесительный завод; Блок N 3 - Убойный завод; Блок N 4 - Службы управления и контроля; Блок N 5 - Службы технического обеспечения и эксплуатации. Свиноводческий комплекс с законченным производственным циклом предназначен для равномерного производства, выращивания и откорма свиней. Плановая мощность откормочного комплекса составляет 13 тыс. голов в год. Используемая технология обеспечивает достижение оптимальных отраслевых показателей, в частности: получение не менее 20 поросят от свиноматки в год при 2-х гарантированных опоросах. Продолжительность выращивания и откорма товарных свиней будет сокращена с 210 дней до 163 суток. Проект позволит создать дополнительно 350 рабочих мест, в том числе: в 2009 году - 50 рабочих мест, в 2010 году - 100 рабочих мест, в 2011 году - 100 рабочих мест, в 2012 году - 100 рабочих мест. Перечень рабочих мест для реализации проектов на территории вселения "Первомайский район" приводится в приложении 5.5."; 46) второе предложение в абзаце 1 подпункта "Численность соотечественников, планируемых к принятию на территорию вселения "Первомайский район" пункта 5.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "Исходя из потребности в привлечении экономически активного населения для реализации инвестиционных проектов, планируется трудоустроить 1121 человек, в том числе:"; 47) подпункт "Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников" пункта 5.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "Параметры оценки возможности инфраструктуры района по приему и обустройству переселенцев: - жильем на 1-го жителя - 28,2 кв. м.; - амбулаторно-поликлиническими учреждениями - 301 посещение в смену на 10 тыс. населения; - больничными койками на 10 тыс. населения - 86,1; - обеспеченность врачами (человек на 10 тыс. населения) - 16,8; - обеспеченность средним медицинским персоналом (человек на 10 тыс. населения) - 86,1; - дошкольными общеобразовательными учреждениями (мест на 1000 детей дошкольного возраста) - 395. В настоящее время в районе насчитывается 26 школ, 8 детских садов, 1 вечерняя школа. Все образовательные учреждения района получили лицензию на право ведения образовательной деятельности. Открыты кадетские классы в Хоботовской, Иловай-Дмитриевской, Хоб-Богоявленской, Никольской, Чернышевской, Старо-Козьмодемьяновской и 3-х средних школах поселка. Создан военно-патриотический клуб "Русь" в Змеевской средней школе. На программу патриотического воспитания юных граждан ежегодно выделяется из районного бюджета более 200 тыс. рублей. В районе создана разветвленная сеть учреждений, способствующих культурному и нравственному воспитанию молодежи и учащихся (27 клубов, 23 библиотеки, 9 спортивных залов, 1 стадион). В сфере культуры и искусства в районе удалось сохранить все объекты (клубов насчитывается 27, библиотек - 23). Увеличился книжный фонд библиотек в расчете на одного жителя с 6 экземпляров в 2002 году до 6,5 в 2006 году."; 48) абзац 3 подпункта "Развитие связи и транспортной отрасли" пункта 5.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "Число имеющихся основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования или имеющих на нее выход составило на 01.01.2007 5213 единиц, в том числе в городской местности 3450, в сельской 1763. Уровень телефонизации составил по району - 35,8 процента, в том числе по поселку - 61,4 процента, в сельской местности - 19,6 процента"; 49) абзац 1 подпункта "Развитие торговли и малого бизнеса" пункта 5.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "По состоянию на 01.01.2007 года действует 185 объектов торговли, из них в сельской местности 58 (31,3 процента от общего количества)"; 50) абзац 2 подпункта "Возможности территории вселения по временному расселению соотечественников" пункта 5.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Первомайский район" подраздела 5 "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" исключить; 51) пункт 5.5. подраздела 5. "Проект переселения "Первомайский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "5.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников Государственной программы и членов их семей, в том числе определение объема затрат, связанных с первичным обустройством участников Государственной программы и членов их семей Численность участников программы и членов их семей по территории вселения "Первомайский район" по годам составляет: 2007 год - 60 семей (в среднем - 120 человек); 2008 год - 93 семьи (186 человек); 2009 год - 142 семьи (284 человека); 2010 год - 242 семьи (484 человека); 2011 год - 292 семьи (584 человека); 2012 год - 292 семьи (584 человека). Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы и членов их семей Первичный медицинский осмотр соотечественников, включая детей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации: Федеральными Законами N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", N 38-ФЗ от 24.02.1995 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", постановлением Правительства РФ N 789 от 01.11.2002 "Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание", постановлением Правительства РФ N 188 от 02.04.2003 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49). Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из расчета численности участников Государственной программы и членов их семей по территории вселения "Первомайский район" представлен в таблице. РАСЧЕТ расходов для проведения первичного медицинского осмотра ---------------------------------------------------------------------------------------------- Годы | Стоимость обследования на 1 человека, рублей |ИТОГО|Кол-во |Сумма, |--------------------------------------------------------------| |человек|тыс. |Осмотры |Обследования |Обследования|Обследования|Обследова-| | |рублей |врачами |для исключения|для |для |ния для | | | |специалис-|инфекционных |исключения |исключения |исключения| | | |тами |заболеваний |заболеваний,|заболевания |ВИЧ- | | | | | |передаваемых|туберкулезом|инфекции | | | | | |половым | | | | | | | |путем | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 676 537 256 158 264 1891 120 226,9 2008 736 585 279 172 287 2059 186 383,0 2009 803 638 304 187 313 2245 284 637,6 2010 877 695 331 204 341 2448 484 1184,8 2011 954 758 361 222 372 2667 584 1557,5 2012 1042 826 393 242 405 2908 584 1698,3 ИТОГО: 5688,1 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой государственных гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской помощи. Оказание участникам Государственной программы и членам их семей плановой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области за счет средств, предусмотренных Программой государственных гарантий, будет осуществляться в течение 6 месяцев, до получения ими гражданства РФ. РАСЧЕТ расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках Программы Государственных гарантий ---------------------------------------------------------------------- Годы | Число | Расходы на медицинское | Общая сумма | соотечествен- | обслуживание одного | расходов, | ников, | соотечественника | тыс. рублей | человек | за период | | | 6 месяцев, рублей | ---------------------------------------------------------------------- 2007 120 1460,0 175,2 2008 186 1591,4 296,0 2009 284 1734,6 492,6 2010 484 1890,7 915,1 2011 584 2060,8 1203,5 2012 584 2246,4 1311,9 ИТОГО: 2242 4394,3 ---------------------------------------------------------------------- В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Государственной программы и членов их семей на территории вселения "Первомайский район" составят: 2007 год - 402,1 тыс. рублей; 2008 год - 679,0 тыс. рублей; 2009 год - 1130,2 тыс. рублей; 2010 год - 2099,9 тыс. рублей; 2011 год - 2761,0 тыс. рублей; 2012 год - 3010,2 тыс. рублей; ИТОГО: 10082,4 тыс. рублей Получатель и распорядитель средств областного бюджета на медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов их семей - управление здравоохранения Тамбовской области. При добровольном переселении в Тамбовскую область участники Государственной программы и члены их семей имеют право на получение компенсационного пакета участника Государственной программы, включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости, после их регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства Российской Федерации. Расчет суммы компенсационного пакета будет производиться индивидуально для каждого участника программы в пределах средств, предусмотренных государственным и муниципальным учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах. Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ Планируется оказание следующих видов социальной поддержки: - социальная поддержка семей, имеющих детей; - адресная помощь малообеспеченным гражданам; - предоставление льгот по коммунальным услугам; - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Расчеты расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8. Расчеты произведены по 2007 году на 30 семей (предположительно 120 человек) на период 6 месяцев. Количество получателей каждой категории рассчитано, исходя из фактической доли семей (граждан) в общей численности населения области, которые получают данные выплаты. Расчет на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, переселяющимся в Первомайский район, на 2007 год ---------------------------------------------------------------------- N |Категория |Вид и размер |Количество |Потребность |получателя |выплаты на 1 ребенка |получателей|в финанси- | |(тыс. рублей) | |ровании на | | | |6 месяцев, | | | |тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 1 Малообеспеченные Ежемесячное пособие на семьи с детьми ребенка, всего, в том числе: семья, 2 1,32 получающая пособие в базовом размере (0,11) семья одинокой матери 1 1,41 (0,235) семья, воспитывающая 1 0,96 ребенка - инвалида (0,16) Детям от 1 до 3 лет из 2 1,56 многодетных малообеспеченных семей (0,13) Ежемесячное пособие на 2 3,6 ребенка из многодетной семьи (без учета дохода семьи) (0,3) Единовременная 2 11,2 материальная помощь (5,6) 2. Граждане, Единовременная 20 104 находящиеся в материальная помощь (5,2) трудной жизненной ситуации (областная комиссия) 3. Многодетные 30% скидка по оплате 2 3,6 семьи коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) (0,3) Итого 127,65 ---------------------------------------------------------------------- Расходы на эти цели на последующие годы в рамках программы рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента дефлятора 1,1 и составят: 2008 год - 217,64 тыс. рублей; 2009 год - 365,33 тыс. рублей; 2010 год - 684,77 тыс. рублей; 2011 год - 908,42 тыс. рублей; 2012 год - 999,26 тыс. рублей; Всего 2007-2012 годы - 3303,07 тыс. рублей Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, переселяющимся в Первомайский район ---------------------------------------------------------------------- Количество | Ожидаемое | Средний размер | Ожидаемые участников | количество | возмещения | расходы на Государственной | граждан | оплаты ЖКУ на | возмещение программы и | льготной | 1 человека, | оплаты ЖКУ, тыс. членов их семей | категории | рублей | рублей за 6 по годам | | | месяцев, тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- Всего, в 2242 224 746,01 том числе 2007 120 12 400,00 28,80 2008 186 19 444,00 50,62 2009 284 28 488,40 82,05 2010 484 48 537,24 154,73 2011 584 58 590,96 205,65 2012 584 58 644,15 224,16 ---------------------------------------------------------------------- Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся в Первомайский район ------------------------------------------------------------------------------------ Количество |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер |Фактичес-|Факти- |Потреб- участников |семей, |чество|размер |граждан|субсидии|кий |ческий |ность в Государствен-|получа-|семей,|регио- |на |на |размер |размер |денежных ной программы|ющих |пре- |нального|оплату |оплату |оплаты |субсидии|средствах и членов |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в |ЖКУ в |за ЖКУ, |(не |на их семей по |дии |ющих |та |месяц, |месяц на|рублей за|более |предостав- годам | |на |стои- |рублей |семью |1 кв. м |факти- |ление | |суб- |мости | |(расчет)| |ческого |субсидий | |сидии |ЖКУ на | | | |начисле-|семьям- | | |семью, | | | |ния |пересе- | | |состоя- | | | |платы |ленцам, | | |щую из | | | |за |тыс. | | |4 чел., | | | |ЖКУ), |рублей | | |рублей | | | |рублей | ------------------------------------------------------------------------------------ Всего, 2242 7,5 168 3710,96 9919,85 9919,85 1798,12 в том числе 2007 120 7,5 9 1756,12 478,10 1278,02 2045,10 1278,02 69,01 2008 186 7,5 14 1949,29 530,69 1418,60 2270,06 1418,60 118,74 2009 284 7,5 21 2144,22 583,76 1560,46 2497,06 1560,46 199,43 2010 484 7,5 36 2358,64 642,14 1716,51 2746,77 1716,51 373,86 2011 584 7,5 44 2594,51 706,35 1888,16 3021,44 1888,16 496,21 2012 584 7,5 44 2828,02 769,92 2058,09 3293,37 2058,09 540,87 ------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития Тамбовской области, а также органы местного самоуправления в объемах субвенций, выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению управления труда и социального развития Тамбовской области. Конечные получатели средств - участники Государственной программы и члены их семей. В целом расходы по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ по проекту переселения "Первомайский район" составят: 2007 год - 225,46 тыс. рублей; 2008 год - 387,00 тыс. рублей; 2009 год - 646,81 тыс. рублей; 2010 год - 1213,36 тыс. рублей; 2011 год - 1610,28 тыс. рублей; 2012 год - 1764,29 тыс. рублей; ИТОГО: - 5847,20 тыс. рублей Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по содействию трудоустройству Дополнительно к услугам, предусмотренным федеральным законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг по содействию занятости населения из средств областного бюджета переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации: - выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и нетрудоустроенным в течение 10 дней; - профессиональное обучение; - выплата стипендий в период профессионального обучения. РАСЧЕТ расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев ------------------------------------------------------------------------------------------------ Годы | Всего,| В том числе | тыс. |--------------------------------------------------------------------------------- | рублей|Выплата пособия в |Профессиональное обучение |Выплата стипендий в | |период поиска работы | |период профессионального | | | |обучения | |-------------------------|---------------------------|--------------------------- | |Ориенти-|Размер |Всего |Ориенти- |Размер |Всего |Ориенти-|Размер |Всего | |ровочное|затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное|затрат |затрат по | |число |на |по виду|число |на |по виду|число |на |виду | |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, | |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участни-|тыс. | |нуждаю- |ника |рублей |нуждаю- |ника |рублей |нужда- |ка |рублей | |щихся |Програм-| |щихся |Програм-| |ющихся в|Програм-| | |в |мы, | |в услугах,|мы, | |услугах,|мы, | | |услугах,|тыс. | |человек |тыс. | |человек |тыс. | | |человек |рублей | | |рублей | | |рублей | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2007 286,68 24 6,48 155,52 12 4,45 53,4 12 6,48 77,76 2008 453,91 38 6,48 246,24 19 4,45 84,55 19 6,48 123,12 2009 742 56 7,2 403,2 28 4,9 137,2 28 7,2 201,6 2010 1272 96 7,2 691,2 48 4,9 235,2 48 7,2 345,6 2011 1774,8 116 8,4 974,4 58 5,4 313,2 58 8,4 487,2 2012 1774,8 116 8,4 974,4 58 5,4 313,2 58 8,4 487,2 итого 6304,19 446 3444,96 223 1136,75 223 1722,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию услуг службы занятости населения - управление занятости населения Тамбовской области. Конечные получатели средств: - по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в период профессионального обучения - участники Государственной программы и члены их семей; - по профессиональному обучению - профессиональные образовательные учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам."; 52) в пункте 6.1. Общая характеристика территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ": в абзаце 3 цифру "6128" заменить цифрой "6018"; абзацы 5, 6 изложить в следующей редакции: "По состоянию на 01.01.2007 в Петровском районе проживает 21,9 тыс. человек постоянного населения. На территории района 16 сельсоветов. Самые крупные сельсоветы по числу проживающих: Петровский сельсовет - 7925 человек, Шехманский сельсовет - 1621, Волчковский сельсовет - 1525, Успеновский сельсовет - 1156, Первомайский сельсовет - 1067."; в абзаце 9 цифры "20,223" заменить цифрами "18,220"; 53) абзац 2 подпункта а) "потребность в трудовых ресурсах по имеющимся вакансиям" пункта 6.2. "Оценка потребности в рабочей силе на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: "За период с 2002 года по 2006 год численность постоянного населения уменьшилась на 1745 человек и на 01.01.2007 года составила 21,9 тысяч человек. За этот же период родилось 779 человек и умерло 2614 человек, естественный и миграционный прирост отрицательный"; 54) в абзаце 1 подпункта "Численность соотечественников, планируемых к принятию на территорию вселения "Петровский район" пункта 6.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" второе предложение изложить в следующей редакции: "Исходя из потребности в привлечении экономически активного населения для реализации инвестиционных проектов планируется трудоустроить 1423 соотечественника, в том числе:"; 55) абзац 5 подпункта "Степень обеспеченности территории вселения объектами социальной инфраструктуры для приема соотечественников" пункта 6.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" исключить; 56) в подпункте "Развитие связи и транспортной отрасли" пункта 6.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ": в абзаце 4 цифру "123" заменить цифрой "161"; абзац 7 изложить в следующей редакции: "Перевозки осуществляются на 9 автобусах. В 2006 году перевезено 122,0 тыс. человек, что составляет 90,9 процента к уровню 2005 года. Пассажирооборот составил 4026,1 тыс. пасс. км, что составляет 73,8 процента к уровню 2005 года"; абзац 10 изложить в следующей редакции: "Перевезено грузов предприятиями района в 2006 году 55,1 тыс. тонн (83,6 процента к уровню 2005 года), грузооборот составил 1143,3 тыс. т. км. (66,7 процента к уровню 2005 года)"; 57) в подпункте "Развитие малого бизнеса" пункта 6.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ": абзац 1 изложить в следующей редакции: "За последние 4 года количество малых предприятий увеличилось в 2,4 раза, выручка от реализации товаров, продукции, работ, услуг возросла в 10 раз, количество занятых на малых предприятиях уменьшилось на 30 процентов к уровню 2005 года"; абзац 4 изложить в следующей редакции: "Продано товаров в 2006 году в расчете на одного жителя района на 19,2 тыс. рублей, что на 15 процентов больше уровня 2005 года. Этот показатель соответствует 10 месту среди районов области"; в абзаце 5 цифры "2005, 116" заменить цифрами "2006, 118"; 58) абзац 2 подпункта "Возможности территории вселения по временному расселению соотечественников" пункта 6.3. "Оценка возможности приема и обустройства переселенцев на территории вселения "Петровский район" подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" исключить. 59) пункт 6.5. подраздела 6. "Проект переселения "Петровский район" раздела II "ОПИСАНИЕ ПРОЕКТОВ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ" изложить в следующей редакции: 6.5. Определение объема затрат, связанных с приемом участников Государственной программы и членов их семей, в том числе определение объема затрат, связанных с первичным обустройством участников Государственной программы и членов их семей Определение объема затрат, связанных с приемом участников Государственной программы, в том числе определение объема затрат, связанных с первичным обустройством участников программы, основано на принципах нормативно-подушевого финансирования, то есть исходя из стоимости приема одного участника Государственной программы и членов его семьи в виде суммы издержек, связанных с их размещением на территории вселения. Численность участников Государственной программы и членов их семей по территории вселения "Петровский район" по годам составляет: 2008 год - 35 семей (в среднем - 70 человек); 2009 год - 690 семей (1380 человек); 2010 год - 22 семьи (44 человека); 2011 год - 338 семей (676 человек); 2012 год - 338 семей (676 человек). Расчет расходов по медицинскому обслуживанию участников программы и членов их семей В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 22.06.2006 N 637 "О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом", участник Государственной программы и члены его семьи, совместно переселяющиеся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, включающих услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости. Расходы на финансирование осуществляются за счет средств соответствующих бюджетов. Первичный медицинский осмотр соотечественников, включая детей, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации: Федеральными законами N 115-ФЗ от 21.06.2002 "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", N 38-ФЗ от 24.02.1995 "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)", постановлением Правительства РФ N 789 от 01.11.2002 "Об утверждении положения о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание", постановлением Правительства РФ N 188 от 02.04.2003 "О перечне инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих и являющихся основанием для отказа в выдаче либо аннулирования разрешения на временное проживание иностранным гражданам и лицам без гражданства, или вида на жительство, или разрешения на работу в Российской Федерации" (в ред. постановления Правительства РФ от 01.02.2005 N 49). Расчет расходов для проведения первичного медицинского осмотра из расчета численности участников Государственной программы и членов их семей по территории вселения "Петровский район" представлен в таблице: РАСЧЕТ расходов для проведения первичного медицинского осмотра ---------------------------------------------------------------------------------------------- Годы | Стоимость обследования на 1 человека, рублей |ИТОГО|Кол-во |Сумма, |--------------------------------------------------------------| |человек|тыс. |Осмотры |Обследования |Обследования|Обследования|Обследова-| | |рублей |врачами |для исключения|для |для |ния для | | | |специалис-|инфекционных |исключения |исключения |исключения| | | |тами |заболеваний |заболеваний,|заболевания |ВИЧ- | | | | | |передаваемых|туберкулезом|инфекции | | | | | |половым | | | | | | | |путем | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- 2007 676 537 256 158 264 1891 0 0,00 2008 736 585 279 172 287 2059 70 144,1 2009 803 638 304 187 313 2245 1380 3098,1 2010 877 695 331 204 341 2448 44 107,7 2011 954 758 361 222 372 2667 676 1802,9 2012 1042 826 393 242 405 2908 676 1965,8 ИТОГО: 7118,6 ---------------------------------------------------------------------------------------------- Медицинская помощь участникам Государственной программы и членам их семей оказывается в соответствии с ежегодно утверждаемой Программой государственных гарантий оказания гражданам Тамбовской области бесплатной медицинской помощи. Оказание участникам Государственной программы и членам их семей плановой медицинской помощи в лечебно-профилактических учреждениях области за счет средств, предусмотренных Программой государственных гарантий, будет осуществляться в течение 6 месяцев до получения ими гражданства РФ. РАСЧЕТ расходов на медицинскую помощь соотечественникам в рамках Программы Государственных гарантий ---------------------------------------------------------------------- Годы | Число | Расходы на мед. | Общая сумма | соотечествен- | обслуживание одного | расходов, | ников, | соотечественника за | тыс. рублей | человек | период 6 месяцев, | | | рублей | ---------------------------------------------------------------------- 2007 0 1460,0 0,00 2008 70 1591,4 111,4 2009 1380 1734,6 2393,7 2010 44 1890,7 83,2 2011 676 2060,8 1393,1 2012 676 2246,4 1518,6 ИТОГО: 2846 5500,0 ---------------------------------------------------------------------- В целом расходы по медицинскому обслуживанию участников Государственной программы и членов их семей на территории вселения "Петровский район" составят: 2007 год - 0,00 тыс. рублей; 2008 год - 255,5 тыс. рублей; 2009 год - 5491,8 тыс. рублей; 2010 год - 190,9 тыс. рублей; 2011 год - 3196,0 тыс. рублей; 2012 год - 3484,4 тыс. рублей ИТОГО: 12618,6 тыс. рублей Получатель и распорядитель средств областного бюджета на медицинское обслуживание участников Государственной программы и членов их семей - управление здравоохранения Тамбовской области. При добровольном переселении в Тамбовскую область участники программы и члены их семей имеют право на получение компенсационного пакета участника Государственной программы, включающего в себя услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного воспитания, общего и профессионального образования, социального обслуживания, здравоохранения и услуги государственной службы занятости, после их регистрации в установленном порядке и до приобретения ими гражданства Российской Федерации. Расчет суммы компенсационного пакета будет производиться индивидуально для каждого участника программы, в пределах средств, предусмотренных государственным и муниципальным учреждениям, оказывающим услуги участникам программы и членам их семей в вышеперечисленных сферах. Расчет расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ Планируется оказание следующих видов социальной поддержки: - социальная поддержка семей, имеющих детей; - адресная помощь малообеспеченным гражданам; - предоставление льгот по коммунальным услугам; - предоставление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Расчеты расходов на оказание дополнительных мер социальной поддержки переселенцам произведены в соответствии с приложением 8. Расчеты произведены по 2008 году на 18 семей (предположительно 70 человек) на период 6 месяцев. Количество получателей каждой категории рассчитано, исходя из фактической доли семей (граждан) в общей численности населения области, которые получают данные выплаты. Расчет на предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, переселяющимся в Петровский район, на 2008 год ---------------------------------------------------------------------- N |Категория |Вид и размер |Количество |Потребность |получателя |выплаты на 1 ребенка |получателей|в финанси- | |(тыс. рублей) | |ровании на | | | |6 месяцев, | | | |тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- 1 Малообеспеченные Ежемесячное пособие на семьи с детьми ребенка, всего, в том числе семья, получающая 2 1,32 пособие в базовом размере (0,11) семья одинокой матери 1 1,41 (0,235) семья, воспитывающая 1 0,96 ребенка-инвалида (0,16) Детям от 1 до 3 лет из 1 0,78 многодетных малообеспеченных семей (0,13) Ежемесячное пособие на 1 1,8 ребенка из многодетной семьи (без учета дохода семьи) (0,3) Единовременная 1 5,6 материальная помощь (5,6) 2. Граждане, Единовременная 12 62,4 находящиеся в материальная помощь трудной жизненной (5,2) ситуации (областная комиссия) 3. Многодетные семьи 30% скидка по оплате 1 1,8 коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, отопление) (0,3) Итого 76,07 ---------------------------------------------------------------------- Расходы на эти цели на последующие годы в рамках программы рассчитаны с учетом увеличения численности переселенцев и коэффициента дефлятора 1,1 и составят: 2009 год - 1649,61 тыс. рублей; 2010 год - 57,86 тыс. рублей; 2011 год - 977,79 тыс. рублей; 2012 год - 1075,57 тыс. рублей; Всего 2007-2012 годы - 3836,9 тыс. рублей Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки на возмещение затрат на оплату ЖКУ льготным категориям граждан, переселяющимся в Петровский район ---------------------------------------------------------------------- Количество | Ожидаемое | Средний размер | Ожидаемые участников | количество | возмещения | расходы на Государственной | граждан | оплаты ЖКУ на | возмещение программы и членов| льготной | 1 человека, | оплаты ЖКУ, тыс. их семей по | категории | рублей | рублей за 6 годам | | | месяцев, тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------- Всего, в 2846 285 939,86 том числе 2007 0 0 400,00 0,00 2008 70 7 444,00 18,65 2009 1380 138 488,40 404,39 2010 44 4 537,24 12,89 2011 676 68 590,96 241,11 2012 676 68 644,15 262,82 ---------------------------------------------------------------------- Расчет средств на предоставление мер социальной поддержки - субсидии на оплату ЖКУ семьям-переселенцам, переселяющимся в Петровский район ------------------------------------------------------------------------------------ Количество |Процент|Коли- |Средний |Расходы|Размер |Фактичес-|Факти- |Потреб- участников |семей, |чество|размер |граждан|субсидии|кий |ческий |ность в Государствен-|полу- |семей,|регио- |на |на |размер |размер |денежных ной программы|чающих |пре- |нального|оплату |оплату |оплаты |субсидии|средствах и членов их |субси- |тенду-|стандар-|ЖКУ в |ЖКУ в |за ЖКУ, |(не |на семей по |дии |ющих |та |месяц, |месяц на|рублей за|более |предостав- годам | |на |стои- |рублей |семью |1 кв. м |факти- |ление | |суб- |мости | |(расчет)| |ческого |субсидий | |сидии |ЖКУ на | | | |начисле-|семьям- | | |семью, | | | |ния |пересе- | | |состоя- | | | |платы |ленцам, | | |щую из | | | |за |тыс. | | |4 чел., | | | |ЖКУ), |руб. (гр. | | |рублей | | | |рублей |2*гр.7*6 | | | | | | | |месяцев) ------------------------------------------------------------------------------------ Всего, 2846 7,5 213 3536,78 10094,02 8909,03 2019,08 в том числе 2007 0 7,5 0 1756,12 455,66 1300,46 1147,79 1147,79 0,00 2008 70 7,5 5 1949,29 505,78 1443,51 1274,05 1274,05 40,13 2009 1380 7,5 104 2144,22 556,36 1587,86 1401,45 1401,45 870,30 2010 44 7,5 3 2358,64 612,00 1746,65 1541,60 1541,60 30,52 2011 676 7,5 51 2594,51 673,20 1921,31 1695,76 1695,76 515,85 2012 676 7,5 51 2828,02 733,78 2094,23 1848,38 1848,38 562,28 ------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ - управление труда и социального развития Тамбовской области, а также органы местного самоуправления в объемах субвенций выделенных на эти цели из областного бюджета по предложению управления труда и социального развития Тамбовской области. Конечные получатели средств - участники Государственной программы и члены их семей. В целом расходы по реализации мер социальной поддержки переселенцам на период до получения ими гражданства РФ по проекту переселения "Петровский район" составят: 2007 год - 0,00 тыс. рублей; 2008 год - 134,85 тыс. рублей; 2009 год - 2924,30 тыс. рублей; 2010 год - 101,27 тыс. рублей; 2011 год - 1734,75 тыс. рублей; 2012 год - 1900,67 тыс. рублей; ИТОГО: - 6795,84 тыс. рублей Расчет расходов по оказанию услуг службы занятости населения по содействию трудоустройству Дополнительно к услугам, предусмотренным федеральным законодательством, будет осуществляться оказание следующих видов услуг по содействию занятости населения из средств областного бюджета переселенцам до получения ими гражданства Российской Федерации: - выплата пособия в период поиска работы переселенцам, обратившимся в службу занятости за содействием в трудоустройстве и нетрудоустроенным в течение 10 дней; - профессиональное обучение; - выплата стипендий в период профессионального обучения. РАСЧЕТ расходов областного бюджета по оказанию дополнительных услуг службы занятости населения из расчета получения услуг в течение 6 месяцев ------------------------------------------------------------------------------------------------ Годы | Всего,| В том числе | тыс. |--------------------------------------------------------------------------------- | рублей|Выплата пособия в |Профессиональное обучение |Выплата стипендий в | |период поиска работы | |период профессионального | | | |обучения | |-------------------------|---------------------------|--------------------------- | |Ориенти-|Размер |Всего |Ориенти- |Размер |Всего |Ориенти-|Размер |Всего | |ровочное|затрат |затрат |ровочное |затрат |затрат |ровочное|затрат |затрат по | |число |на |по виду|число |на |по виду|число |на |виду | |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, |пересе- |одного |услуг, | |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участ- |тыс. |ленцев, |участни-|тыс. | |нуждаю- |ника |рублей |нуждаю- |ника |рублей |нужда- |ка |рублей | |щихся |Програм-| |щихся |Програм-| |ющихся в|Програм-| | |в |мы, | |в услугах,|мы, | |услугах,|мы, | | |услугах,|тыс. | |человек |тыс. | |человек |тыс. | | |человек |рублей | | |рублей | | |рублей | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ 2007 0 0 6,48 0 0 4,45 0 0 6,48 0 2008 167,23 14 6,48 90,72 7 4,45 31,15 7 6,48 45,36 2009 3657 276 7,2 1987,2 138 4,9 676,2 138 7,2 993,6 2010 106 8 7,2 57,6 4 4,9 19,6 4 7,2 28,8 2011 2080,8 136 8,4 1142,4 68 5,4 367,2 68 8,4 571,2 2012 2080,8 136 8,4 1142,4 68 5,4 367,2 68 8,4 571,2 итого 8091,83 570 4420,32 285 1461,35 285 2210,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------ Получатель и распорядитель средств областного бюджета по оказанию услуг службы занятости населения - управление занятости населения Тамбовской области. Конечные получатели средств: по выплате пособия в период поиска работы и выплате стипендий в период профессионального обучения - участники Государственной программы и члены их семей; по профессиональному обучению - профессиональные образовательные учреждения, определяемые на конкурсной основе, по отдельным договорам."; 60) в пункте "Финансово-экономический механизм реализации программы" подраздела 1. "Механизм реализации программы" раздела III. "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ": в абзаце 4 второе предложение исключить; абзац 6 изложить в следующей редакции: "При определении общего объема затрат Тамбовской области, связанных с приемом, временным обустройством и предоставлением дополнительных гарантий соотечественникам и членам их семей, в 2007-2012 годы планируются расходы в размере 267,4 млн. рублей (21,0 млн. рублей - местный бюджет), в том числе 106,4 млн. рублей на дополнительные гарантии переселенцам, исходя из возможностей областного бюджета на очередной финансовый год. Общий объем затрат Тамбовской области в 2007-2012 годы, связанных с приемом и временным обустройством соотечественников и членов их семей, ежегодно подлежит уточнению, исходя из возможностей бюджета области"; 61) абзацы с 4 по 15 включительно пункта "Правовой механизм реализации программы" подраздела 1. "Механизм реализации программы" раздела III. "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ" исключить, заменив их текстом следующего содержания: "Ответственность администрации Тамбовской области: определение потребности региона в переселенцах; информационное обеспечение программы через региональные средства массовой информации; в случае необходимости переобучение переселенцев путем введения государственного сертификата, дающего право на бесплатное повышение квалификации (переподготовку) в системе среднего профессионального обучения региона; трудоустройство переселенца; социальная поддержка членов семьи участника Государственной программы. Ответственность органов местного самоуправления территорий вселения: первичное размещение переселенцев на территории региона; поиск жилья для переселенца на основе имеющегося жилищного фонда и государственных механизмов обеспечения жильем; обустройство членов семьи участника Государственной программы (предоставление мест в школах и детских садах, доступа к медицинским услугам, др.)"; 62) в подразделе 3. "Мониторинг реализации программы и оценка ее эффективности" раздела III. "ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ": в абзаце 30 после слов "в целях более детального анализа выполнения программы" сделать следующую сноску "Количественные значения индикаторов оценки эффективности реализации программных мероприятий по годам будут сформированы с учетом опыта реализации программы в 2007 году и специфики каждой территории вселения", расположив в конце страницы с присвоением ей порядкового номера 9; абзацы с 36 по 43 исключить, заменив их текстом следующего содержания: "По результатам реализации 1-ого этапа в 2007-2008 году прогнозно-целевыми индикаторами являются: - число соотечественников, переселившихся в Тамбовскую область - 4500 человек (участников программы и членов семей); - число трудоустроенных соотечественников - 2250 человек (участников Государственной программы); - число соотечественников, обеспеченных социальным пакетом - 4500 человек; - объем инвестиций по инвестиционным проектам, включенным в программу за счет всех источников финансирования - 1,89 млрд. рублей. По результатам реализации 2-ого этапа в 2009-2012 году прогнозно-целевыми индикаторами являются: - число соотечественников, переселившихся в Тамбовскую область - 16 тыс. человек (участников программы и членов семей); - число трудоустроенных соотечественников - 8 тыс. человек (участников Государственной программы); - число соотечественников, обеспеченных социальным пакетом - 16 тыс. человек; - объем инвестиций по инвестиционным проектам, включенным в программу за счет всех источников финансирования - 1,10 млрд. рублей. На уровне региона в качестве показателей эффективности реализации программы выступают показатели роста экономики Тамбовской области, который, в свою очередь, стимулирует и определяет дополнительную потребность в привлечении трудовых ресурсов. Прогнозные промежуточные показатели роста экономики Тамбовской области на конец 2010 года (к уровню 2005 года): - ВРП возрастет не менее, чем в 1,5 раза; - уровень занятости населения вырастет на 2 процента; - демографическая нагрузка населения трудоспособного возраста на 1000 населения снизится до 666 промилле против 677 промилле в 2005 году; - объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования возрастет в 2,1 раза и составит 40,15 млрд. рублей; - объем произведенной сельскохозяйственной продукции возрастет в 1,5 раза"; 63) в приложении 5.3. "Перечень рабочих мест для реализации инвестиционных проектов на территории вселения "Староюрьевский район" проект N 2 "ОАО "Пензенская зерновая компания" Комплекс по производству свинины с. Мезинец Староюрьевский район" переименовать на "ОАО "Домодедовский машиностроительный завод "Кондиционер" (ОАО "ДоКон") Комплекс по производству свинины с. Мезинец Староюрьевский район"; 64) приложения 1 "Основные социально-экономические показатели по Тамбовской области", 2 "Основные демографические показатели по Тамбовской области", 3 "Основные показатели рынка труда по Тамбовской области", 3.5 "Основные показатели рынка труда по Первомайскому району", 4.1 "Сведения о территории вселения "Мичуринский район", 4.2 "Сведения о территории вселения "Сосновский район", 4.3 "Сведения о территории вселения "Староюрьевский район", 4.4 "Сведения о территории вселения "Никифоровский район", 4.5 "Сведения о территории вселения "Первомайский район", 4.6 "Сведения о территории вселения "Петровский район", 5.5 "Перечень рабочих мест для реализации инвестиционных проектов на территории вселения "Первомайский район", 8 "Средний размер дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых участникам государственной программы и членам их семей", 9 "Содержание информационного стенда для соотечественников, прибывающих в г. Мичуринск Тамбовской области", 10 "Комплекс организационных, правовых и информационных мероприятий по обеспечению программы", 11 "Типовой регламент приема участника программы и членов его семьи, их временного размещения, предоставления правового статуса и обустройства в территории вселения Тамбовской области" изложить в новой редакции: Приложение 1 к региональной программе Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом Основные социально-экономические показатели по Тамбовской области -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | единица | 2001 | 2004 | 2005 | 2006 | Прогнозные данные |Ответственные за показателей | измерения | | | | |-----------------------------------------------|предоставление | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |информации -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Валовой млн. рублей 31086,6 56775,0 64538,7 83140 95626 110165 125013 144216 160496 187147 региональный в текущих продукт ценах (в текущих основных ценах) в % к пред. 109,6 104,9 104,5 108,5 108,3 108,2 107,3 108,9 107,0 107,0 Территориальный году в орган Федеральной сопоставимых службы ценах государственной статистики по Тамбовской области Уровень млн. рублей 45,0 -372,6 86,9 123,0 701,8 930,2 -985,2 -1100 -1100 -1100 Финансовое дефицита/ управление профицита Тамбовской консолидированного области бюджета региона в % к ВРП % 0,14 0,62 0,13 0,15 0,73 0,84 0,78 0,76 0,69 0,59 Объем инвестиций в млн. рублей 3772,3 11316,4 14698,1 18961,5 22050 27380 33700 40150 45270 51042 Территориальный основной капитал орган Федеральной в % к пред. 134,9 120,4 119,9 118,9 118,0 116,0 115,5 114,0 110,0 110,0 службы году в государственной сопоставимых статистики по ценах Тамбовской области Денежные доходы рублей 2071,96 4050,95 5141,59 6557,1 8183,0 9954,0 11910,0 14000 16170 18400 Территориальный населения на душу орган Федеральной (в месяц) в % к 137,3 118,6 126,9 127,5 125,9 121,6 119,7 117,5 115,5 113,8 службы пред. году государственной статистики по Тамбовской области Среднемесячная рублей 1760,5 4081,4 5008,5 6275,9 7550 8830 10160 11690 13260 14850 Территориальный номинальная орган Федеральной начисленная в % к 142,6 123,5 122,7 125,3 120,8 116,9 115,1 115,1 113,4 112,0 службы заработная плата пред. году государственной одного работника статистики по Тамбовской области Величина рублей x 1848 2181 2516 2849 3198 3509 3825 3944 4024 Управление труда прожиточного и социального минимума в в % к x 113,9 118 115,4 113,9 112,2 109,7 109 103,1 120,0 развития области среднем на душу пред. году населения в месяц (все население) Доля населения с в % 36,5 21,3 17,3 15,1 14,4 12,4 11,1 10 9 8 Территориальный доходами ниже орган Федеральной прожиточного службы минимума государственной статистики по Тамбовской области Количество единиц 118 341 278 200 400 300 400 500 500 500 Управление по дополнительно развитию введенных рабочих промышленности и мест по предпринимательства курируемым Тамбовской области промышленным предприятиям Количество единиц 1090 7039 3408 5398 7476 8605 11815 15395 19644 25871 Управление по дополнительно развитию введенных рабочих промышленности и мест в малом предпринимательства предпринимательстве Тамбовской области (данные администраций городов и районов области) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 к региональной программе Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом Основные демографические показатели по Тамбовской области -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Наименование | единица | 2001 | 2005 | 2006 | Прогнозные данные |Ответственные показателей | измерения | | | |----------------------------------------------------|за предоставление | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |информации -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Численность тыс. человек 1213,6 1144,8 1130,4 1117,1 1103,8 1090,4 1077,0 1064,1 1051,0 Территориальный населения (на орган начало года), в % к пред. 98,6 98,8 98,7 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 98,8 Федеральной всего году службы государственной статистики по Тамбовской области в том числе: тыс. человек 693,5 657,9 651 644,4 636,9 630,3 623,6 616,1 608,5 -//- городское в % к пред. 98,6 99 98,9 99,0 98,8 98,9 98,9 98,8 98,8 году сельское тыс. человек 520,1 486,9 479,4 472,7 466,9 460,1 453,4 448,0 442,5 -//- в % к пред. 98,6 98,5 98,5 98,6 98,8 98,5 98,5 98,8 98,8 году Из общей тыс. человек 217,2 176 168,3 161 158 155 153 152 151,4 -//- численности населения в в % от общей 17,9 15,4 14,9 14,4 14,3 14,2 14,2 14,3 14,4 возрасте: моложе численности трудоспособного трудоспособного тыс. человек 688,2 682,8 680,5 675,7 668,0 660,0 647,3 635,3 622,0 -//- в % от общей 56,7 59,6 60,2 60,5 60,5 60,5 60,1 59,7 59,2 численности старше тыс. человек 308,2 286 281,6 280,4 277,8 275,4 276,7 276,8 277,6 -//- трудоспособного в % от общей 25,4 25 24,9 25,1 25,2 25,3 25,7 26 26,4 численности Прирост (убыль) тыс. человек -15,8 -14,5 -13,6 -13,3 -13,4 -13,4 -13,5 -13,5 -13,5 -//- населения, сальдо в том числе: тыс. человек -13,3 -12,4 -11,3 -11,1 -11,2 -11,3 -11,5 -11,6 -11,7 -//- естественный миграционный, тыс. человек -2,5 -2,1 -2,3 -2,2 -2,2 -2,1 -2,0 -1,9 -1,8 -//- всего из них: прибыло тыс. человек 15,3 13,4 12,8 12,5 12,3 12,2 12,0 11,8 11,7 -//- выбыло тыс. человек 17,9 15,5 15,1 14,7 14,5 14,3 14,0 13,7 13,5 -//- Средний возраст лет 39,4 40,4 40,5 40,4 40,2 40,3 40,2 40,5 40,6 -//- работающих, всего в том числе: мужчины лет 38,9 39,4 39,5 39,6 39,4 39,5 39,6 39,8 39,8 -//- женщины лет 39,9 41,4 41,5 41,2 41 41,1 40,8 41,2 41,4 -//- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 к региональной программе Тамбовской области по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом Основные показатели рынка труда по Тамбовской области ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | | | 2001 | 2005 | 2006 | Прогнозные данные |Ответственные за | | | | | |----------------------------------------------------|предоставление | | | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |информации ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Показатели занятости: 1.1. Среднегодовая тыс. 504,9 506,9 505,0 503,0 500,0 497,0 495,0 493,0 491,0 Территориальный численность занятых человек орган Федеральной в экономике, в т. ч.: службы государственной статистики по Тамбовской области сельское хозяйство, в % к 27,6 25,9 25,8 25,7 25,7 25,6 25,6 25,5 25,5 -//- охота и лесное итогу хозяйство рыболовство, в % к 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -//- рыбоводство итогу добыча полезных в % к 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 -//- ископаемых итогу обрабатывающие в % к 17,4 15,0 14,9 14,8 14,8 14,9 15,0 15,0 15,1 -//- производства итогу производство и в % к 2,3 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,5 2,5 2,5 -//- распределение итогу электроэнергии, газа и воды строительство в % к 3,0 3,5 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 3,9 3,9 -//- итогу оптовая и розничная в % к 11,8 13,8 13,8 13,9 14,0 14,0 14,0 14,1 14,1 -//- торговля; ремонт итогу автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования гостиницы и в % к 1,2 1,2 1,2 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,4 -//- рестораны итогу транспорт и связь в % к 6,4 6,6 6,6 6,7 6,7 6,7 6,8 6,8 6,9 -//- итогу другие виды в % к 30,2 31,6 31,6 31,5 31,2 31,1 30,8 30,8 30,5 -//- экономической итогу деятельности 1.2. Частная человек 281686 277307 286000 287000 288000 288000 289000 289000 289000 -//- собственность в том числе: численность занятых человек 111341 120608 120500 120200 120000 119760 119600 119500 119500 -//- индивидуальным трудом и по найму у отдельных граждан, включая граждан, занятых в домашнем хозяйстве, производством товаров и услуг для реализации численность человек 10424 12120 12000 12000 11900 11900 11900 11800 11800 -//- занятых в крестьянских и фермерских хозяйствах 1.3. структура -//- занятых в экономике по уровню образования: высшее % 21,1 16,6 21,1 18,0 18,5 19,0 20,0 21,0 22,0 -//- среднее % 28,6 27,1 28,6 29,0 30,0 31,0 31,0 31,5 32,0 -//- начальное % 13,7 11,4 13,7 11,2 11,0 11,0 10,5 10,0 10,0 -//- среднее (полное) % 27,9 32,1 27,9 31,8 31,9 31,7 31,5 31,3 31,0 -//- общее 1.4. Среднегодовая человек - - - - - - - - - -//- численность занятых в экономике по профессионально- квалификационному составу: - руководители в % к - - - - - - - - - -//- (представители) итогу органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий; - специалисты в % к - - - - - - - - - -//- высшего уровня итогу квалификации; - специалисты в % к - - - - - - - - - -//- среднего уровня итогу квалификации; - служащие, занятые в % к - - - - - - - - - -//- подготовкой итогу информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием; - работники сферы в % к - - - - - - - - - -//- обслуживания, итогу жилищно- коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; - квалифицированные в % к - - - - - - - - - -//- рабочие сельского, итогу лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства; - квалифицированные в % к - - - - - - - - - -//- рабочие крупных и итогу мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр; - операторы, в % к - - - - - - - - - -//- аппаратчики, итогу машинисты установок и машин и слесари- сборщики; - неквалифици- в % к - - - - - - - - - -//- рованные рабочие итогу 1.5. Среднегодовая тыс. руб., - - - - - - - - - -//- численность занятых % в экономике по уровню начисленной заработной платы; 2. Показатели - - - - - - - - - -//- образования 2.1. Выпускники 14824 17490 16094 16335 16100 16310 15950 15800 15500 -//- государственных учреждений профессионального образования из них: начального человек 5173 5262 3400 3400 2760 2700 2600 2500 2400 -//- профессионального образования среднего человек 5507 5929 5995 5800 5520 5360 5100 5100 5000 -//- профессионального образования высшего человек 4144 6299 6699 7135 7820 8250 8250 8200 8100 -//- профессионального образования 3. Показатели -//- безработицы 3.1. Общая численность тыс. 63,4 47,3 48,1 48,0 47,5 46,0 45,0 45,0 44,0 -//- безработных (по человек методологии МОТ), в среднем за год 3.2. Уровень общей в % к эк. 12,0 8,5 8,7 8,7 8,7 8,5 8,3 8,3 8,2 -//- безработицы (по активному методологии МОТ), населению в среднем за год 3.3. Численность тыс. 14,2 15,1 15,1 15,1 15,0 14,9 14,8 14,8 14,7 -//- граждан, человек зарегистрированных в органах службы занятости в качестве безработных, на конец года 3.4. в том числе по -//- уровню образования: высшее % 13,1 14,0 13,4 14,2 14,0 13,5 13,5 13,0 13,0 -//- профессиональное среднее % 34,6 31,0 29,1 28,9 28 28 28 27 27 -//- профессиональное начальное % 18,8 20,9 19,6 19 18,5 18,5 18,5 18,0 18,0 -//- профессиональное среднее (полное) % 25,6 25,5 28,8 26,3 26,0 25,5 25,2 25,0 25,0 -//- общее 3.5. в том числе по - - - - - - - - - -//- профессионально- квалификационному составу; - руководители - - - - - - - - - -//- (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий; - специалисты - - - - - - - - - -//- среднего уровня квалификации; - служащие, - - - - - - - - - -//- занятые подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием; - работники сферы - - - - - - - - - -//- обслуживания, жилищно- коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; - квалифици- - - - - - - - - - -//- рованные рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства; - квалифици- - - - - - - - - - -//- рованные рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр; - операторы, - - - - - - - - - -//- аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари- сборщики; - неквалифици- - - - - - - - - - -//- рованные рабочие 3.6. Уровень % 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 -//- регистрируемой безработицы, (на конец года) 3.7. Средняя месяцев 9,1 10,6 10,6 9,7 9,7 9,6 9,5 9,4 9,3 -//- продолжительность безработицы (по методологии МОТ) 3.8. Численность человек 3054 2648 1919 1430 1420 1420 1410 1400 1400 -//- безработных граждан, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлениям органов службы занятости 3.9. Доля безработных, % 11,9 7,5 11,7 12,5 11,0 10,0 9,0 9,0 9,0 -//- состоящих на учете в органах службы занятости более одного года 3.10 Заявленная человек 3200<1> 30807 30802 30000 30000 30000 30000 30000 30000 -//- предприятиями и организациями в органы службы занятости потребность в работниках, в среднем за год 3.11 Напряженность на чел./ 4,6 9,6 8,2 7,0 6,0 5,0 5,0 5,0 5,0 -//- рынке труда (на вакансия конец года) 3.12 Количество ед. - 426,0 370 350 350 300 300 300 300 -//- вакансий, не заполняемых более 6 месяцев из них не % - - - - - - - - - -//- востребованные из- за низкого уровня заработной платы, условий труда, удаленности от места жительства и др.; из них не % - - - - - - - - - -//- обеспеченные специалистами, в том числе из-за отсутствия возможности их обучения и закрепления в регионе. 4. Информация о - - -//- привлечении иностранных работников 4.1. численность человек 1089 900 1188 2816 2452 2790 2800 2800 2800 -//- привлекаемых иностранных работников, в том числе в: сельское хозяйство, в % к - 39,9 33,3 38,3 56,1 45,0 45,0 45,0 45,0 -//- охота и лесное итогу хозяйство рыболовство, в % к - - - - - - - - - -//- рыбоводство итогу добыча полезных в % к - - - - - - - - - -//- ископаемых итогу обрабатывающие в % к - 0,7 1,2 1,7 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 -//- производства итогу производство и в % к - - - - - - - - - -//- распределение итогу электроэнергии, газа и воды строительство в % к - 34,0 36,0 37,1 36,7 40,0 40,0 40,0 45,0 -//- итогу оптовую и розничную в % к - 11,0 18,3 4,2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 -//- торговлю; ремонт итогу автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования гостиницы и в % к - 1,4 1,2 0,4 0,3 0,5 0,5 0,5 0,5 -//- рестораны итогу транспорт и связь в % к - 0,9 0,1 0,03 0,04 0,1 0,1 0,1 0,1 -//- итогу прочие виды в % к - 10,0 9,0 10,2 4,6 6,0 4,0 4,0 4,0 -//- экономической итогу деятельности 4.2. в том числе по - - - - - - - - - -//- уровню образования<*>; высшее % - - - - - - - - - -//- профессиональное среднее % - - - - - - - - - -//- профессиональное начальное % - - - - - - - - - -//- профессиональное среднее (полное) % - - - - - - - - - -//- общее 4.3. в том числе по - - - - - - - - - -//- профессионально- квалификационному составу<*>: руководители - 0,1 0,7 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0 -//- (представители) органов власти и управления всех уровней, включая руководителей учреждений, организаций и предприятий - специалисты - 0,3 0,4 0,4 0,7 1,0 1,0 1,0 1,0 -//- высшего уровня квалификации; - специалисты - 0,2 0,1 0,3 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 -//- среднего уровня квалификации; - служащие, занятые - - - - - - - - - -//- подготовкой информации, оформлением документации, учетом и обслуживанием; - работники сферы - 8,7 13,9 3,8 3,1 4,0 4,0 4,0 4,0 -//- обслуживания, жилищно- коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности; - квалифицированные - - 0,9 1,1 2,3 2,5 2,5 2,5 2,5 -//- рабочие сельского, лесного, охотничьего хозяйства, рыбоводства и рыболовства; - квалифицированные - 1,8 1,8 2,8 4,1 5,0 5,0 5,0 5,0 -//- рабочие крупных и мелких промышленных предприятий, художественных промыслов, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр; - операторы, - 1,1 2,0 3,0 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5 -//- аппаратчики, машинисты установок и машин и слесари- сборщики; - неквалифици- - 73,6 70,3 70,1 68,6 65,0 60,0 60,0 60,0 -//- рованные рабочие. 4.4. в том числе по в % по странам каждой -//- происхождения: стране происхожде- ния Азербайджан в % к итогу - 12,1 10,0 8,8 2,7 4,0 4,0 4,0 4,0 -//- Армения в % к итогу - 2,5 3,4 7,1 3,8 4,0 4,0 4,0 4,0 -//- Грузия в % к итогу - - - 15,9 18,2 9,0 9,0 9,0 9,0 -//- Молдова в % к итогу - 12,9 4,4 7,1 4,3 5,0 5,0 5,0 5,0 -//- Таджикистан в % к итогу - 0,5 2,5 3,5 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 -//- Узбекистан в % к итогу - 34,9 48,0 31,9 40,7 42,0 42,0 42,0 42,0 -//- Украина в % к итогу - 27,1 13,1 8,8 15,0 18,0 18,0 18,0 18,0 -//- Казахстан в % к итогу - 0,4 0,7 1,7 0,28 0,8 1,0 1,0 1,0 -//- Киргизстан в % к итогу - 1,8 1,6 5,3 0,4 2,0 2,2 2,3 2,3 -//- Туркмения в % к итогу - 0,4 0,1 - - 0,2 0,2 0,2 0,2 -//- Германия в % к итогу - 0,3 0,1 0,07 0,08 0,1 0,1 0,1 0,1 -//- США в % к итогу - - - - - - - - - -//- Турция в % к итогу - 0,5 0,1 3,7 6,3 6,0 6,0 6,0 6,0 -//- Индия в % к итогу - 0,1 0,1 0,03 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 -//- Югославия в % к итогу - 3,0 7,5 3,0 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 -//- Латвия в % к итогу - 0,2 - - - - - - - -//- Китай в % к итогу - 1,8 0,7 0,17 4,0 2,2 2,3 2,3 2,3 -//- Вьетнам в % к итогу - 2,3 7,2 2,1 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 -//- Соединенное в % к итогу - - - 0,2 0,24 0,2 0,2 - - -//- Королевство (Великобритания) Дания в % к итогу - - - 0,03 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 -//- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <1> На конец года <*> Статистическое наблюдение по данным показателям не ведется территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области и управлением занятости населения Тамбовской области. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|