Расширенный поиск

Закон Тамбовской области от 28.10.2005 № 376-З

 


                          ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

                              З А К О Н

          Об областной целевой программе "Энергосбережение в
                Тамбовской области на 2006-2008 годы"

    (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)

     Статья 1.
     Утвердить областную   целевую   программу   "Энергосбережение   в
Тамбовской области на 2006-2008 годы" согласно приложению.

     Статья 2.
     Настоящий Закон   вступает   в   силу  со  дня  его  официального
опубликования.


     Председатель областной                  Глава администрации
     Думы     В.Н.Карев                      области     О.И.Бетин

     г. Тамбов
     28 октября 2005 г.
     N 376-З


                                               Утверждена
                                      Законом Тамбовской области
                                      "Об областной целевой программе
                                      "Энергосбережение в Тамбовской
                                      области на 2006-2008 годы"
                                      от 28 октября 2005 года N 376-З
                                 
                               ПАСПОРТ
                     ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
                "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
                          на 2006-2008 годы"

    (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)

Наименование     Областная целевая программа "Энергосбережение в
Программы        Тамбовской области на 2006-2008 годы" (далее
                 Программа)

Основание        Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.96
для              г. N 28-ФЗ
разработки       Закон Тамбовской области "Об энергосбережении в
Программы        Тамбовской области" от 28.11.2001 N 234-З

Заказчик         Администрация Тамбовской области
Программы

Координатор      Управление топливно-энергетического комплекса и
Программы        жилищно-коммунального хозяйства (далее - УТЭК и ЖКХ)
                 Тамбовской области

Основные         УТЭК и ЖКХ
разработчики     Комитет по государственному регулированию тарифов
Программы        Тамбовской области (В   редакции   Закона  Тамбовской
                 области  от 29.09.2006 г. N 89-З)
                 Тамбовский государственный технический университет
                 Органы исполнительной власти области
                 Органы местного самоуправления
                 Открытое акционерное общество энергетики и
                 электрификации "Тамбовэнерго"
                 Открытое акционерное общество "Тамбовские
                 коммунальные системы"
                 Открытое акционерное общество "Тамбовская сетевая
                 компания"
                 Открытое акционерное общество "Тамбовоблгаз"
                 Общество с ограниченной ответственностью
                 "Тамбоврегионгаз"

Цели и           Создание организационных, правовых, экономических,
задачи           научно-технических и технологических условий,
Программы        обеспечивающих эффективное использование топливно-
                 энергетических ресурсов (ТЭР)
                 Повышение энергетической безопасности Тамбовской
                 области

Сроки            2006-2008 годы
реализации
Программы

Объемы           Всего - 313,862 млн. руб. в 2006-2008 годах
финансирования,  из них:
млн. рублей      федеральный бюджет - 11,338 млн. руб.
                 областной бюджет - 11,438 млн. руб.
                 местный бюджет - 70,923 млн. руб.
                 внешние источники - 220,163 млн. руб.

Ожидаемые        Сокращение потребления топливно-энергетических
итоговые         ресурсов на 5% или 180 тыс. тонн условного топлива
результаты       (т у.т.)
реализации       Ожидаемый годовой экономический эффект 186,2 млн.
Программы        руб.

Система          Контроль за выполнением мероприятий Программы
организации      осуществляют:
контроля за      администрация Тамбовской области
исполнением      Тамбовская областная Дума
Программы

     Необходимость разработки и реализации областной целевой программы
"Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008  годы"  обусловили
следующие причины:
     - рост  затрат  на  оплату  энергоносителей  (топлива,   тепловой
энергии,  электроэнергии)  для  областных  и  муниципальных  бюджетных
организаций;
     - рост  затрат на топливно-энергетические ресурсы у хозяйствующих
субъектов, что приводит к снижению их доходов, налоговых поступлений в
бюджеты  всех  уровней,  конкурентоспособности  продукции  предприятий
региона, сдерживанию экономического развития региона;
     - неблагоприятная  экологическая  обстановка  в отдельных районах
области;
     - рост удельных затрат на производство и транспорт энергоресурсов
из-за  снижения   объемов   производства   и   потребления   топливно-
энергетических ресурсов;
     - вступление  в  силу  федеральной  и  региональной   нормативной
правовой базы по энергосбережению,  требующей принятия действенных мер
по  повышению  эффективности  использования  ТЭР  во   всех   отраслях
народного  хозяйства  и  создания  экономических и правовых условий на
региональном уровне, а именно:
     - Федерального    закона    от    03.04.1996    N    28-ФЗ    "Об
энергосбережении";
     - Федерального    закона    от    26.03.2003    N    35-ФЗ    "Об
электроэнергетике";
     - Федерального  закона  от  26.03.2003  N  36-ФЗ "Об особенностях
функционирования электроэнергетики в переходный период  и  о  внесении
изменений  в  некоторые  законодательные  акты  Российской Федерации и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов  Российской
Федерации    в    связи    с   принятием   Федерального   закона   "Об
электроэнергетике";
     - Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ "О внесении изменений
и  дополнений  в  часть   вторую   Гражданского   кодекса   Российской
Федерации";
     - Федерального закона от 26.03.2003 N 38-ФЗ "О внесении изменений
и  дополнений  в  Федеральный  закон  "О государственном регулировании
тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации";
     - Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ "О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон "О естественных монополиях";
     - Федеральной  целевой  программы "Энергоэффективная экономика на
2002-2005  годы  и  на  перспективу  до   2010   года",   утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796;
     - Энергетической  стратегии  России  на  период  до  2020   года,
утвержденной   распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
28.08.2003 N 1234-р;
     - Закона   Тамбовской   области   от   28.11.2001   N  234-З  "Об
энергосбережении в Тамбовской области".
     Общей целью  разработки  и  реализации Программы является перевод
экономики Тамбовской области на  энергосберегающий  путь  развития  на
основе создания организационных,  экономических,  научно-технических и
других   условий,   обеспечивающих   высокоэффективное   использование
энергоресурсов,  снижение  удельного уровня их потребления и повышение
энергетической безопасности области за счет вовлечения  неиспользуемых
источников энергии.
     Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить
социально-экономический  эффект в производственной и социальной сферах
экономики   области,   развитии   инвестиционной    и    инновационной
деятельности,  политическую  и частично экологическую стабилизацию,  а
именно:
     в производственной сфере:
     - повысить эффективность  использования  энергоресурсов  и  видов
энергии   при  изготовлении  продукции  (снизить  удельные  показатели
энергопотребления);
     - улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов;
     - создать условия для ускорения технического прогресса в  ведущих
отраслях  промышленности,  разработки и освоения новых технологических
процессов и конкурентоспособных видов продукции;
     - снизить    потери   при   производстве,   транспортировании   и
использовании энергоресурсов;
     - улучшить  метрологический  контроль,  надзор  и  мониторинг  за
расходом энергоресурсов;
     в социальной сфере:
     - повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все
виды потребляемой энергии;
     - улучшить условия труда;
     - сформировать    общественное   сознание,   ориентированное   на
энергосбережение;
     в развитии инвестиционной и инновационной деятельности:
     - обеспечить развитие ведущих  отраслей  народного  хозяйства  на
основе новых технологий и технических решений;
     - увеличить приток финансовых ресурсов из других регионов;
     - расширить   налогооблагаемую   базу   и  увеличить  поступление
финансовых средств в областной и местные бюджеты;
     - снизить  нагрузку на бюджет в части приобретения энергоресурсов
для предприятий и объектов бюджетной сферы;
     в экологической сфере:
     - сократить вредные выбросы в окружающую среду;
     в политической сфере:
     - повысить   энергетическую   безопасность    области,    снизить
зависимость  от  объемов,  сроков  и  качества  поставляемых в область
энергетических  ресурсов,  что   будет   способствовать   политической
стабильности в области.
                                 
                               Раздел I
        Состояние энергетического комплекса Тамбовской области
    
     Тамбовская область  относится  к  числу  дефицитных  регионов  по
топливно-энергетическим ресурсам.
                                                                  
                                                          Таблица 1

             Импорт ТЭР в 2004 году в Тамбовскую область

----------------------------------------------------------------------
Вид ресурса            |Ед. изм.   |         |    т у.т.   |    %
----------------------------------------------------------------------
Бензин                 тыс. т            115       194407       5,3
Газ                    млн. куб. м    1952,7      2226078      60,9
Мазут                  тыс. т           51,4        70418       1,9
Уголь                  тыс. т          105,7        81389       2,2
Электрическая энергия  млн. кВт.ч.    2153,4       839826      22,9
Диз. топливо           тыс. т          162,2       235190       6,4
Кокс металлург.        тыс. т            9,3         9672       0,4
Итого                                             3656980     100,0
----------------------------------------------------------------------

     За 1991-1999 годы в области произошло резкое снижение потребления
практически всех видов топливных ресурсов:  угля - в 4 раза, топочного
мазута - в 2,3 раза,  автобензина - в 1,8 раза, дизельного топлива - в
3,1 раза.
     Исключение составляет потребление  газа,  положительная  динамика
которого за этот период характеризовалась относительной стабильностью.
     Открытое акционерное   общество   энергетики   и   электрификации
"Тамбовэнерго"     (далее     ОАО     "Тамбовэнерго")     осуществляет
электроснабжение  всей   Тамбовской   области,   входящей   в   состав
Центрально-Черноземного экономического района Российской Федерации.
     Генерирующие  мощности открытого акционерного общества филиал ОАО
"ТГК-4"  "Тамбовская  региональная  генерация"  (далее  ОАО  "ТГК-4"),
выделенного  из ОАО "Тамбовэнерго", сконцентрированы на Тамбовской ТЭЦ
(235  МВт)  и  Котовской  ТЭЦ  (80  МВт) и по данным за последние годы
покрывают   порядка   30%  электропотребления  области.  Имеющиеся  на
промышленных  предприятиях  ведомственные  блок-станции закрывают долю
электропотребления области в объеме - 0,1%. (В     редакции     Закона
Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
    
                                                          Таблица 2

                  Установленные мощности ОАО "ТГК-4"
                                 
----------------------------------------------------------------------
Энергоисточники          |Электрическая мощность  |Тепловая мощность
                         |МВт                     |Гкал/час
----------------------------------------------------------------------
Тамбовская ТЭЦ                        235                 947
Котовская ТЭЦ                          80                 185
Итого:                                315                1132
----------------------------------------------------------------------
    
     70% электропотребления   области  обеспечивается  с  федерального
оптового рынка электрической  энергии  и  мощности  -  в  основном  от
Рязанской ГРЭС и Курской АЭС.
     В результате спада производства,  в 90-х годах электропотребление
области снизилось с 5060 млн.  квт.ч.  (1993 г.) до 2567,9 млн. квт.ч.
(1999  г.)  Несмотря  на  снижение  электропотребления,  энергосистема
является остродефицитной.
     Основные причины снижения уровня потребления электроэнергии:
     - переход  отдельных  крупных потребителей (ООО "Мострансгаз") на
собственные автономные источники;
     - снижение объемов потребления в сельском хозяйстве;
     - внедрение потребителями энергосберегающих технологий;
     - введение  ограничений  и  отключений  подачи электроэнергии для
потребителей-неплательщиков  с  целью  предотвращения  неоплачиваемого
отпуска энергии;
     - более рациональное использование электроэнергии потребителями.
     ОАО  "ТГК-4" осуществляет отпуск тепловой энергии по двум городам
-  Тамбову  (общая  присоединенная  тепловая  нагрузка  к  сетям - 460
Гкал/ч.) и Котовску (общая присоединенная нагрузка - 56,6 Гкал/ч.)  (В
редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
     Потребление тепловой энергии от ТЭЦ в 90-х годах снизилось с 2380
тыс.  Гкал  (1993  г.)  до  1800  тыс.  Гкал (1999 г.).  Это привело к
снижению эффективности работы ТЭЦ (особенно Котовской ТЭЦ,  где зимняя
нагрузка  не  превышает  30  Гкал/ч.,  а  летняя  -  10  Гкал/ч.,  при
установленной мощности - 185 Гкал/ч.).

                                                          Таблица 4

        Структура потребления электрической энергии по группам
                             потребителей
                                 
----------------------------------------------------------------------
         Потребитель       |       1999 г.      |       2004 г.
                           |------------------------------------------
                           |млн. квт.ч|    %    |млн. квт.ч|    %
----------------------------------------------------------------------
    Промышленность             491,6       19       836,7       30
    Население                  637,1       25       626,1       22
    Сельское хозяйство         177,9        7       146,9        5
    Транспорт                  680,0       26       731,5       26
    Прочие                     589,3       23       493,5       17
    Всего                     2567,9      100      2834,6      100
----------------------------------------------------------------------

     Коэффициент использования     установленных      теплофикационных
мощностей ТЭЦ крайне низок,  что приводит к существенному ухудшению их
технико-экономических показателей (ТЭП) в летний период.
     В сложившейся ситуации, из-за низкой экономичности, Котовская ТЭЦ
на летний период останавливается в  резерв.  Тамбовская  ТЭЦ  работает
более экономично (в зимний период),  в летнее время - разгружена,  для
выполнения плановых ремонтов.
     Теплоснабжение остальных     потребителей    осуществляется    от
источников тепловой энергии,  находящихся на балансе  предприятий  или
муниципальных образований.  Производство тепловой энергии большинством
муниципальных и ведомственных котельных недостаточно эффективно.

                                                          Таблица 5

          Структура производства тепловой энергии в 2004 г.
                                 
----------------------------------------------------------------------
   Энергоисточники                   |  тыс. Гкал       |      %
----------------------------------------------------------------------
   ОАО "ТГК-4"                           1492,1             25,1
   Ведомственные котельные               3303,0             55,5
   Муниципальные котельные               1156,3             19,4
   Итого:                                5951,4            100
----------------------------------------------------------------------

                              Раздел II
                  Основные принципы и цели Программы

                        2.1. Основные принципы
    
     Основными принципами настоящей Программы являются:
     - приоритет  повышения  эффективности  использования  топлива   и
энергии над увеличением объемов поставки и производства;
     - оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективности
при минимальных инвестиционных вложениях;
     - сочетание интересов потребителей,  поставщиков и производителей
топлива и энергии;
     - первоочередность    обеспечения    выполнения     экологических
требований  к  добыче,  производству,  переработке,  транспортировке и
использованию топлива и энергии;
     - удовлетворение  обоснованных потребностей населения в топливе и
энергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека;
     - обязательность   учета  юридическими  лицами  производимых  или
расходуемых ими энергетических ресурсов,  а  также  учета  физическими
лицами получаемых ими энергетических ресурсов;
     - заинтересованность производителей и поставщиков  энергетических
ресурсов в применении эффективных технологий;
     - открытость  Программы  по  составу   участников,   направлениям
энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам;
     - осуществление  мероприятий  Программы   за   счет   собственных
средств, либо на возвратной кредитной основе.
                                 
                     2.2. Основные цели Программы
     
     Целевая направленность  Программы  определена высокими издержками
общества  на  свое  энергообеспечение,  необходимостью   надежного   и
бесперебойного энергоснабжения населения и экономики области, снижения
нагрузки на окружающую среду,  обеспечения энергетической безопасности
области.
     Основными целями настоящей Программы являются:
     - повышение  эффективности  использования энергетических ресурсов
на единицу валового регионального продукта Тамбовской области;
     - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу
продукции  (товара,  услуги)  без  ущемления  интересов  населения   и
промышленных предприятий;
     - внедрение   малых   и   альтернативных   источников   получения
энергоресурсов, независимых от централизованных источников;
     - снижение  финансовой  нагрузки  на  областной  бюджет  за  счет
сокращения  платежей  за  топливо,  тепловую  и электрическую энергию,
потребляемые бюджетными организациями;
     - улучшение   финансового   состояния   предприятий   области   и
увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет снижения  затрат
на  энергоресурсы,  увеличения  доходов  предприятий,  роста налоговой
базы;
     - создание  экономических,  технических и организационных условий
для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования
проведения  энергосберегающей политики производителями и потребителями
энергии на основе экономической заинтересованности;
     - создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.
                                 
                              Раздел III
                    Механизм реализации Программы

     Цели Программы достигаются  путем  проведения  организационных  и
технических   мероприятий   по   энергосбережению,   направленных   на
использование   энергосберегающих   технологий    при    производстве,
транспортировке   и  потреблении  энергетических  ресурсов,  внедрению
систем учета  и  регулирования,  разработки  и  внедрения  механизмов,
экономического    и    административного   стимулирования   проведения
мероприятий.  Анализ сложившейся ситуации в  энергетическом  комплексе
Тамбовской области приводит к выводу,  что приоритетными направлениями
следует считать:
     1) формирование    механизма    государственного    регионального
управления энергосбережением
     - создание нормативной правовой базы энергосбережения;
     - создание финансовых и экономических механизмов для поддержки  и
стимулирования процессов энергосбережения, в том числе целевых средств
для реализации областной Программы;
     - совершенствование тарифной политики;
     - разработка механизмов и структур управления энергосбережением и
проведение  организационных  мероприятий  для функционирования системы
управления;
     - информационное   обеспечение   процесса   выполнения  Программы
энергосбережения в различных формах и подготовка кадров.
     2) энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве.
     3) энергосбережение в бюджетной сфере.
     4) энергосбережение  при  производстве,  поставке электрической и
тепловой энергии,  топлива (на предприятиях и организациях, включенных
в Реестр энергоснабжающих организаций Тамбовской области,  в отношении
которых осуществляется государственное регулирование (приложение 1).
     5) энергосбережение   в   энергоемких   отраслях   промышленности
(приложение 2).
     6) проведение энергетических обследований, энергоаудит.
     7) энергоучет и регулирование энергопотребления.
     8) развитие нетрадиционных источников энергии.
                                 
     3.1. Правовая основа и функции управления энергосбережением

                     3.1.1. Правовое обеспечение

     Основой правового    обеспечения    Программы    энергосбережения
Тамбовской  области  являются Федеральный закон "Об энергосбережении",
Закон области "Об энергосбережении в Тамбовской области" и принимаемые
в  соответствии  с  ними  иные  нормативные  правовые  акты Российской
Федерации и Тамбовской области в сфере  энергосбережения,  позволяющие
решить следующие задачи:
     - развитие   нормативной    правовой    базы    энергосбережения,
действующей на территории Тамбовской области;
     - установление порядка консолидации  и  использования  финансовых
средств   на  цели  энергосбережения,  формируемых  в  соответствии  с
требованиями статьи 14 Федерального  закона  "Об  энергосбережении"  и
Законом области "Об энергосбережении в Тамбовской области";
     - определение условий стимулирования предприятий  и  организаций,
финансируемых из областного и местных бюджетов,  за экономию бюджетных
средств, предусмотренных для оплаты энергоресурсов;
     - установление  порядка  проведения  энергетических  обследований
предприятий и организаций с годовым потреблением менее 6 тыс.  т  у.т.
или 1 тыс. тонн моторного топлива;
     - обеспечение поддержки  финансирования  проектов  и  мероприятий
областной   целевой   программы   энергосбережения   за  счет  средств
областного бюджета,  включая финансирование оснащения приборами  учета
объектов   бюджетной   сферы   и   проведения   на   них  обязательных
энергетических обследований;
     - разработка    методических    указаний    о   порядке   расчета
одноставочных тарифов на электрическую энергию,  дифференцированных по
зонам суток, на потребительском рынке Тамбовской области;
     - разработка положения о порядке перевода потребителей  к  оплате
потребляемой   электрической   энергии   по   одноставочным   тарифам,
дифференцированным по времени и уровням напряжения.
                                 
                       3.1.2. Тарифная политика

     Комитет  по  государственному  регулированию  тарифов  Тамбовской
области   реализует  тарифную  политику,  направленную  на  достижение
оптимального  сочетания  интересов энергоснабжающих организаций (в том
числе   субъектов  естественных  монополий  в  топливно-энергетическом
комплексе)   и   потребителей,  повышение  эффективности  деятельности
субъектов  естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе,
обеспечение  внедрения  мероприятий,  направленных  на  рост налоговых
поступлений  в  областной  и  местные  бюджеты, обеспечение социальной
защиты населения Тамбовской области. (В   редакции  Закона  Тамбовской
области от 29.09.2006 г. N 89-З)
     Продукция (услуги)     предприятий     (организаций)    топливно-
энергетического  комплекса  является  весьма  специфическим   товаром:
поставка   энергоресурсов   осуществляется   в  условиях  естественной
монополии.  Кроме  того,  такие  энергоресурсы,  как  электрическая  и
тепловая  энергия,  не  могут накапливаться и потребляются постоянно в
объемах необходимых  для  нормального  функционирования   предприятий-
потребителей  и  жизнеобеспечения  населения  региона.  Таким образом,
одним из важнейших  факторов  поддержания  экономической  стабильности
региона  является государственное регулирование деятельности субъектов
естественных монополий.
     Основным направлением  деятельности органов исполнительной власти
области в сфере энергосбережения при формировании тарифов (электро-  и
теплоэнергия,  природный  и  сжиженный газ для населения) на период до
2008 г.  является снижение затрат на производство и  передачу  энергии
потребителям за счет:
     - организации учета энергоресурсов и  обоснования  (нормирования)
расходов на собственные, хозяйственные и производственные нужды;
     - разработки  и  введения  нормативов  технологического   расхода
электрической  энергии  на  ее  передачу  по  распределительным сетям,
порядка  формирования  тарифов  на  тепловую  энергию,  вырабатываемую
ведомственными котельными;
     - организации  проведения  комплексных   проверок   хозяйственной
деятельности,  в  том числе по обоснованности нормативов расхода ТЭР и
возможности их снижения;
     - установления   тарифов   с   учетом  необходимости  обеспечения
капитального  ремонта   и   реконструкции   действующих   генерирующих
мощностей энергоснабжающих организаций;
     - организации разработки и утверждения методик расчета  потерь  в
распределительных  сетях,  платы  за  услуги  по  передаче  тепловой и
электрической энергии;
     - проведения комплексного системного анализа и оценки сложившейся
системы тарифов энергоснабжающих организаций;
     - реализации энергосберегающих мероприятий;
     - обеспечения контроля выполнения энергосберегающих мероприятий и
мероприятий,  направленных  на  снижение  себестоимости,  в том числе,
рекомендованных  по  результатам  комплексных   экспертиз   финансово-
хозяйственной     деятельности     и    энергетических    обследований
энергоснабжающих организаций;
     - разработки  принципов  расчета  и  введения в действие льготных
тарифов, стимулирующих энергосбережение (тарифный кредит);
     - внедрения   дифференцированных   по   времени   суток  тарифов,
стимулирующих  потребителей   к   снижению   максимумов   нагрузки   и
соответственно   затрат  энергоснабжающей  организации  на  содержание
генерирующих мощностей.
                                 
                    3.1.3. Инвестиционная политика

     Основной целью инвестиционной деятельности Тамбовской  области  в
сфере  энергосбережения  является  привлечение  средств для реализации
мероприятий Программы.
     Для привлечения инвестиций по проектам энергосбережения создаются
правовые  и  организационные  условия  для   осуществления   кредитной
деятельности  коммерческих  банков  и других организаций,  а также для
эмиссии ценных бумаг, проведения облигационных займов и других средств
и механизмов привлечения средств.
     Порядок и  условия   государственной   поддержки   инвестиционной
деятельности  регулируются  на  основе  Закона  Тамбовской  области "О
государственной поддержке инвестиционной  деятельности  на  территории
Тамбовской области".
     Отбор инвестиционных  проектов   осуществляется   на   конкурсной
основе.
                                 
             3.1.4. Экономические и финансовые механизмы

     Намечаемые мероприятия и проекты обеспечиваются финансированием с
использованием следующих источников:
     - средств федерального бюджета;
     - средств областного бюджета;
     - средств муниципальных бюджетов (по согласованию);
     - средств   российских   и   иностранных   инвесторов    (внешние
источники);
     - собственных средств предприятий (по согласованию);
     - других источников, не противоречащих законодательству.
     Средства федерального и  областного  бюджетов,  используемые  для
реализации Программы, являются государственной поддержкой. Они создают
новую стоимость в виде конкретного имущества,  которая  оформляется  в
установленном  порядке  в доли (акции),  принадлежащие к федеральной и
областной собственности.
     Операции с  бюджетными средствами регулируются Бюджетным кодексом
Российской Федерации и другими федеральными и областными  нормативными
правовыми актами.
                                 
                  3.1.5. Информационное обеспечение

     Информационное обеспечение  учитывает  все  необходимые  аспекты,
виды,  уровни и формы информации. Оно реализуется через инфраструктуру
накопления, анализа и выдачи информации.
     Одной из основных  задач  информационного  обеспечения  настоящей
Программы  является  оперативное  получение  объективных данных о ходе
выполнения   запланированных   мероприятий   с    целью    организации
эффективного контроля,  координации и управления их осуществлением,  а
также сбор и обобщение для  использования  на  практике  информации  о
научно-технических  достижениях в решении проблем энергосбережения как
в России, так и за рубежом.
     Информационное обеспечение    энергосбережения    предусматривает
проведение  широкого  и   разнообразного   комплекса   организационно-
технических и просветительских мероприятий, в частности:
     - обсуждение хода выполнения настоящей областной Программы;
     - координацию   работ  по  подготовке  демонстрационных  проектов
высокой энергетической эффективности;
     - организацию    выставок   энергоэффективного   оборудования   и
технологий;
     - предоставление  потребителям энергетических ресурсов информации
по вопросам энергосбережения;
     - пропаганду эффективного использования энергетических ресурсов с
привлечением средств массовой информации;
     - периодическое     издание    информационных    материалов    по
распространению передового опыта в области энергосбережения.

                     3.2. Энергосбережение в ЖКХ

                   3.2.1. Оценка состояния проблемы

     Кризисное состояние   жилищно-коммунального   комплекса   России,
выступившего  на  начальном  этапе   экономических   реформ   в   роли
амортизатора социальных последствий либерализации цен,  превращается в
источник угроз для дальнейшего социального и  экономического  развития
государства.
     Содержание этого  комплекса  в  его  нынешнем   виде   становится
непосильным  как  для  потребителей  коммунальных  услуг,  так  и  для
бюджетов всех уровней.
     Тамбовская область  в  этом  плане  не  является  исключением,  а
наоборот,  как  в  дотационном  регионе  эти  негативные   последствия
проявились раньше, чем в других территориях России, и характеризуются:
     - высоким  уровнем  износа   основных   фондов   и   коммунальной
инфраструктуры;
     - низким коэффициентом полезного действия и высокой  аварийностью
действующих мощностей;
     - большими потерями энергии, воды и других ресурсов;
     - высокими   затратами   и   отсутствием  экономических  стимулов
снижения издержек;
     - неудовлетворительным финансовым положением.
     Планово-предупредительный ремонт    уступил    место    аварийно-
восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше.
     Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения  населения
области  питьевой  водой,  наблюдается повсеместное непроизводительное
расходование топливно-энергетических ресурсов.
     Одна из  причин  сложившейся  ситуации  заключается  в  том,  что
жилищно-коммунальные  предприятия  не  имеют  серьезных  экономических
стимулов  для  оптимизации структуры тарифов и снижения нерациональных
затрат   материально-технических    ресурсов.    В    итоге    затраты
электроэнергии  на  подачу  в сеть и отпуск потребителям 1 м3 питьевой
воды в области на  50%  выше  среднеевропейского  уровня,  численность
персонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 2,5 раза выше, чем
на аналогичных европейских предприятиях,  потребление воды  на  одного
жителя в 2-2,2 раза выше, чем в западноевропейских странах.
     Данной Программой не рассматриваются вопросы стратегии выхода ЖКХ
области  из  кризиса. Они решаются в рамках подпрограммы "Модернизация
объектов  коммунальной инфраструктуры" II этапа реализации федеральной
целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. (В    редакции    Закона
Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
                                 
        3.2.2. Пути повышения энергоэффективности ЖКХ области

     Стратегической задачей  энергоресурсосбережения  в ЖКХ Тамбовской
области    является    внедрение    энергосберегающих     мероприятий,
ранжированных по затратности и экономической эффективности.
     Основными тактическими  решениями  на   пути   снижения   расхода
энергоресурсов являются:
     1. Выбор и монтаж новых энергоэффективных агрегатов, оборудования
и  систем источников тепла и воды,  сетей их транспорта к потребителям
(зданиям).
     2. Устранение  имеющихся  перерасходов  и сверхнормативных потерь
воды, топлива, электрической и тепловой энергии путем повышения уровня
и   качества   эксплуатации,   т.е.   путем   режимно-эксплуатационных
мероприятий.
     Целесообразно эти   тактические   решения   оценивать   по  сроку
окупаемости затрат на их реализацию.
     Комплекс средне-   или   долгосрочных   мероприятий   со   сроком
окупаемости  3-7  лет  включает  следующие  работы  по   модернизации,
реконструкции и новому строительству:
     - обследование водогрейных и паровых котлов для повышения их КПД;
     - замену котельных агрегатов,  с максимальным внедрением котлов с
высоким КПД;
     - перевод   источников   тепла  на  газ  (снижение  себестоимости
производства тепловой энергии);
     - замену изоляции теплопроводов теплосетей на более эффективную;
     - повышение  теплотехнических  качеств  ограждающих   конструкций
зданий;
     - применение новых типов теплообменников в теплопунктах;
     - учет расхода топливно-энергетических ресурсов и теплоносителя;
     - частотное регулирование и полная автоматизация  электроприводов
(экономия электроэнергии до 40% на каждом объекте);
     - использование    нетрадиционных    источников     энергии     и
низкопотенциального тепла и др.
     Пилотные энергосберегающие проекты,  включающие в  себя  комплекс
среднесрочных мероприятий, разработаны применительно к городам Тамбову
(ОАО  "Тамбовские  коммунальные  системы"),  Мичуринску  (ЗАО  "АДД"),
Тамбовской области (ООО "Тамбоврегионгаз", ОАО "Тамбовоблгаз").
     Краткосрочные мероприятия     с    реализацией    и    получением
экономического  эффекта  (20-30%)   в   течение   1-2   лет   являются
малозатратными,  т.к.  эффект достигается лишь путем изменения режимов
или регламентов технологических процессов.
     К таким мероприятиям относятся работы:
     - по лимитированию потребления топливно-энергетических ресурсов и
проведению энергоаудита;
     - по  повышению уровня и качества эксплуатации действующих систем
теплоснабжения;
     - регулярная     очистка    (промывка)    котельных    агрегатов,
теплообменников, систем отопления зданий;
     - наладка  гидравлических режимов работы тепловых и водопроводных
сетей;
     - удаление воздуха из систем отопления;
     - нормализация  распределения  горячей   и   холодной   воды   по
потребителям;
     - оптимальное регулирование отпуска и потребления тепла и воды на
вводах зданий;
     - учет   фактического   расхода   тепловой   энергии    и    воды
потребителями;
     - управление энергосбережением и др.
     Одним из  необходимых  условий  решения проблемы энергосбережения
является энергетическое обследование и паспортизация  жилого  фонда  с
целью  выявления  основных причин неэффективного энергоиспользования и
разработки энергосберегающих мероприятий. Разумно построенная политика
энергосбережения позволит снизить  дотационную  составляющую  жилищно-
коммунальных  услуг,  оплачиваемых  из местного бюджета,  без снижения
уровня комфортности для населения.
     При этом возможный потенциал  энергосбережения  в  жилом  секторе
составит не менее 25%.
                                 
               3.3. Энергосбережение в бюджетной сфере

                     3.3.1. Основные направления

     В составе  расчетных  параметров   Программы   следует   выделить
энергоэффективность   бюджетной  сферы  на  федеральном,  областном  и
муниципальном уровнях,  поскольку эта сфера является  областью  прямой
ответственности    органов    государственной    власти   и   местного
самоуправления   соответствующих   уровней    и    подлежит    прямому
государственному   регулированию,   как   административному,   так   и
экономическому.
     Оно должно предусматривать:
     - обязательное программное обеспечение;
     - установление   лимитов  потребления  в  физическом  и  денежном
выражении;
     - установление  заданий  бюджетополучателям  по снижению расходов
лимитов ТЭР;
     -  целевое  финансирование энергосберегающих проектов из бюджетов
соответствующих  уровней в рамках утвержденных программ - федеральных,
областных,  муниципальных,  в  том  числе  областной целевой программы
"Развитие   газификации  Тамбовской  области  на  2006-2010  годы",  в
частности  -  перевод  котельных  и  топочных на природный газ за счет
потребителей газа (приложение 3); (В    редакции   Закона   Тамбовской
области от 29.09.2006 г. N 89-З)
     - моральное и материальное  стимулирование  работников  бюджетной
сферы за достигнутые результаты в использовании ТЭР;
     - энергетическая  паспортизация  бюджетных  объектов  на   основе
проведения  обязательных  энергетических  обследований  энергохозяйств
бюджетополучателей;
     - переход в период 2006-2008 годов к лимитированию потребления от
достигнутого уровня к нормированию расходов ТЭР;
     - опережающее   и   полное   оснащение   бюджетных   потребителей
средствами учета  и  регулирования  расхода  энергоресурсов  в  период
2006-2008 годы;
     - разработку и введение  в  действие  информационно-аналитической
системы  "Учет  и  контроль  потребления  ТЭР  организациями бюджетной
сферы, действующими на территории Тамбовской области".
     Реализация данных  мероприятий  по экономии ТЭР в бюджетной сфере
позволит   обеспечить   ежегодное   снижение   фактического    расхода
лимитируемых ТЭР в объеме не менее 5%.
                                 
             3.3.2. Установка систем учета энергоресурсов
    
     В соответствии  с  требованиями  Гражданского  кодекса Российской
Федерации,  Федерального  закона  "Об   энергосбережении",   а   также
Концепции  реформы ЖКХ в Российской Федерации,  обязательно применение
потребителями приборов учета  расхода  энергоресурсов  для  оплаты  за
фактически потребленное количество энергии.
     Согласно фактическим данным,  обеспечение потребителей средствами
учета  расхода  энергоресурсов снижает их затраты на энергоснабжение в
среднем на  25-30%,  а  фактический  срок  окупаемости  затрат  на  их
внедрение в подавляющем большинстве случаев не превышает 5 лет.
     Задача оснащения  потребителей  топливно-энергетических  ресурсов
приборами  учета  и  механизм организации и финансирования работ по их
монтажу различны для бюджетных и внебюджетных потребителей.
     В Тамбовской  области  в  2006-2008 гг.  установка приборов учета
потребления  энергоресурсов  будет  осуществляться  в  соответствии  с
утвержденными    органами    исполнительной    власти    графиками   и
финансирование  из  областных  адресных  инвестиционных  программ.  По
имеющимся  данным,  практически  все  предприятия  бюджетной  сферы по
разным   причинам   не   в   состоянии   обеспечить   приборный   учет
энергоресурсов    своего    объекта.    В   этих   условиях   наиболее
предпочтительным  решением  проблемы   может   быть   только   целевое
централизованное бюджетное финансирование работ.
     При этом  весь  экономический  эффект  отразится  на   сокращении
расходной  части  областного  и  местных  бюджетов  за счет ликвидации
необоснованных  переплат  за  потребление   энергоресурсов.   Практика
установки  и  эксплуатации  узлов  учета показывает,  что по существу,
внедрение  приборного  учета  будет  осуществляться   практически   на
беззатратной основе.
                                 
          3.4. Энергосбережение при производстве и поставке
                            энергоресурсов
    
     Основной особенностью деятельности энергоснабжающих организаций в
области    энергосбережения   является   возможность   взаимовыгодного
сотрудничества с потребителями в данной сфере.  Несмотря  на  то,  что
энергоснабжающей  организации  может  оказаться  не  выгодным снижение
отпуска ее продукции,  и соответственно уменьшение получаемой прибыли,
в других аспектах возникают следующие положительные результаты:
     1. Энергосбережение на  собственных  объектах  и  у  потребителей
формирует  принципиально  новый  имидж  энергоснабжающей  организации,
обеспечивающий   поддержку   администрации   региона,    потребителей,
общественности и позволяющий:
     - создать   новые   рабочие   места,    стимулировать    развитие
производства энергосберегающего оборудования в регионе;
     - облегчить сбор оплаты по основному виду деятельности компании;
     - привлечь внимание потенциальных инвесторов;
     - расширить   поле   деятельности   в   области    предоставления
энергетических    услуг   (организация   поставки   энергосберегающего
оборудования,  его  монтажа,  наладки  и  обслуживания,  реконструкция
систем теплоснабжения,  участие в строительстве независимых источников
энергии;  комплексное обеспечение микроклимата в домах). Потенциальный
рынок  энергетических  услуг  может  превысить  по масштабам возможных
доходов традиционное снабжение потребителей электрической  и  тепловой
энергией;
     - осуществлять    нерегулируемые    формы    деятельности,    что
обеспечивает,  во-первых,  использование  договорных  цен,  во-вторых,
дополнительный денежный поток в энергоснабжающую организацию;
     - снизить  объемы покупаемой электроэнергии и заявленный максимум
активной мощности;
     - оптимизировать  график  загрузки  энергетического оборудования;
затраты на выработку электрической и тепловой энергии в пиковом режиме
в  разы  (по  тепловой  энергии  -  до 10 раз) превышают затраты на их
выработку в базисном режиме;
     - обеспечить   покрытие   растущего  спроса  на  электрическую  и
тепловую энергию не только за счет ввода новых мощностей, но и за счет
энергосбережения.
     2. В соответствии с  Федеральным  законом  "Об  энергосбережении"
затраты   на   энергосбережение   должны   учитываться  в  тарифах  на
электрическую  и  тепловую   энергию,   что   позволяет   использовать
собственные источники финансирования энергосберегающих мероприятий как
непосредственно в энергоснабжающей организации, так и у потребителей.
     3. Энергосбережение   у   потребителей,   осуществляемое   силами
энергоснабжающих организаций (либо  их  дочерних  предприятий),  может
выступать   как   самостоятельный  высокодоходный  бизнес,  приносящий
реальную  прибыль  производителям  и  потребителям  энергии  за   счет
реализации в первую очередь малозатратных быстроокупаемых мероприятий.
     4. Энергосбережение  на  собственных  объектах   энергоснабжающих
организаций  традиционно  является одним из наиболее эффективных путей
снижения затрат на производство и транспорт электрической  и  тепловой
энергии,  в том числе затрат на покупку топлива,  на собственные нужды
электростанций,  на потери при  транспорте  тепловой  и  электрической
энергии, плату за выбросы.
     5. Наметившийся в последние годы  уход  крупных  платежеспособных
потребителей  за  счет  строительства  или  восстановления собственных
источников  энергии,  обусловлен  высокими  тарифами  на   тепло   для
промышленных  потребителей.  Этот  процесс  негативно  сказывается  на
показателях эффективности работы оборудования на ТЭЦ,  прежде всего за
счет снижения выработки электроэнергии на тепловом потреблении.
     Наиболее действенным  способом  удержания  потребителей  является
снижение  тарифов для промышленных потребителей,  в том числе издержек
на  производство  тепловой  энергии  на   основе   метода   остаточной
стоимости.  Метод  остаточной  стоимости исходит из того,  что один из
совместно  производимых   продуктов   (например,   тепловая   энергия)
реализуется  по  реальной  рыночной  цене,  а  минимальная  выручка от
другого продукта (электроэнергии) определяется остающимися издержками.
     При создании     системы     управления    энергосбережением    в
энергоснабжающих организациях в  современных  условиях  предполагается
минимальное    использование   административных   подходов.   Основным
принципом организации энергосбережения является  организация  его  как
эффективного бизнеса.
     Именно такой  принцип   организации   энергосбережения   позволит
энергоснабжающей    организации    повысить   свою   эффективность   и
конкурентоспособность,  сохранить  свою  долю  рынка  электрической  и
тепловой энергии и занять достойное место на рынке энергосбережения.
                                 
             3.5. Проведение энергетических обследований
    
     Энергетические    обследования    проводятся   в   целях   оценки
эффективности   использования   организациями  топливно-энергетических
ресурсов  (электрической  и  тепловой  энергии, природного и попутного
газов,   твердого   топлива,   нефти   и  продуктов  ее  переработки),
определения   возможностей   ее   повышения  и  затрат  на  реализацию
энерго-эффективных решений.
     Порядок проведения   энергетических   обследований   организаций,
годовое потребление ТЭР которых составляет более 6 тыс. тонн условного
топлива или  1  тыс.  тонн  моторного  топлива,  установлен  Правилами
проведения энергетических обследований организаций.
     Энергетические обследования организаций,  годовое потребление ТЭР
которых  составляет  менее  6 тыс.  тонн условного топлива или менее 1
тыс.  тонн моторного топлива,  организаций финансируемых из областного
бюджета, а также пользующихся льготными тарифами проводятся по решению
администрации Тамбовской области.  Периодичность  и  сроки  проведения
энергетических обследований определяется администрацией области.
     Администрация области и комитет по государственному регулированию
тарифов    области   разрабатывают   график   и   порядок   проведения
энергетических обследований,  контролируют их  соблюдение,  утверждают
смету затрат на проведение обследований организаций,  финансируемых из
областного бюджета.
     Организации, финансируемые    из   местных   бюджетов,   подлежат
энергетическому   обследованию    по    решению    органов    местного
самоуправления  городов  и  районов  области.  Периодичность,  график,
порядок финансирования, а также контроль за проведением энергетических
обследований  определяется  органами местного самоуправления городов и
районов области.
     Результаты энергетических  обследований  оформляются нормативными
документами  в  соответствии  с  Правилами  проведения  энергетических
обследований организаций.
     По результатам энергетических обследований и произведенной оценки
состояния  энергосбережения  органы  исполнительной  власти  области и
органы местного самоуправления городов и районов области  принимают  в
рамках своей компетенции соответствующие решения.
     Энергетические обследования    потребителей    ТЭР     производят
энерго-аудиторские организации,  имеющие лицензии на проведение данных
работ,  а потребитель ТЭР самостоятельно  оплачивает  выполненные  ими
работы.
     Организации, функционирующие  на  принципах   самоокупаемости   и
планирующие в результате снизить себестоимость производства и повысить
конкурентоспособность      продукции,      финансируют      проведение
энергообследований из собственных средств.
     По решению администрации Тамбовской  области  для  финансирования
работ   по   энергетическим   обследованиям   потребителей  ТЭР  могут
привлекаться средства из других источников.
     (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З)
                                 
          3.6. Демонстрационные зоны высокой энергетической
                            эффективности

     Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности (далее
-  демонстрационные  зоны)  представляют  собой  проект  (совокупность
проектов),  осуществляемый в масштабах организации, района, города или
ограниченной территории, в которых создаются благоприятные условия для
демонстрации  совокупного  эффекта  за  счет  повышения  эффективности
использования      топливно-энергетических      ресурсов,      решения
организационных,   технических,  экономических,  правовых  проблем  по
приоритетным  направлениям  энергосбережения,  концентрации   ресурсов
научно-технического   и   производственного  потенциала,  накопленного
зарубежного  и  отечественного  опыта  с  целью  дальнейшего  развития
экономики и социальной сферы региона.
     В рамках   международного   проекта   Европейской   экономической
комиссии ООН "Энергетическая эффективность 2000",  как форма  развития
международного  экономического и научно-технического сотрудничества на
уровне регионов,  в России был создан ряд демонстрационных зон высокой
энергетической эффективности.
     Эти зоны сегодня,  когда в стране еще  нет  достаточных  условий,
которые стимулировали бы повышение эффективности использования топлива
и энергии,  являются полигонами для демонстрации  совокупного  эффекта
применения    рыночных   механизмов,   энергосберегающей   техники   и
технологий,   совершенствования   хозяйственно-правового   обеспечения
энергосбережения,  проведения современной политики в области тарифов и
налогов.  Положительный  опыт,  накопленный  в  этих  демонстрационных
зонах, подлежит распространению по всей территории Тамбовской области.
     Демонстрационные зоны  являются  одним  из  путей   осуществления
государственной   энергосберегающей   политики.  Одной  из  задач  при
реализации демонстрационных зон является  проведение  широкомасштабной
информационно-пропагандистской    кампании    среди   специалистов   и
общественности  по  демонстрации  на  практике  преимуществ  внедрения
энергосберегающих технологий, оборудования, изделий и материалов.
     В силу целого ряда объективных причин областную  демонстрационную
зону высокой энергетической эффективности в перспективе предполагается
создать в областном центре г.  Тамбове (ОАО  "Тамбовские  коммунальные
системы"),  а  также в г.  Мичуринске (пилотный проект ЗАО "АДД" - I и
последующие  этапы),  так   как   данные   муниципальные   образования
располагают развитой социальной и инженерной инфраструктурами.

                              Раздел IV
          Мероприятия по энергосбережению Тамбовской области
                          на 2006-2008 годы
                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Наименование         |Наименование   |Срок         |Источники        |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок   |Годовой
п/п|мероприятия          |предприятия-   |реализации,  |финансирования   |-------------------------------|окупае-|экономи-
   |                     |заказчика      |(годы)       |                 |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий
   |                     |(исполнитель)  |             |                 |       |       |       |       |(год)  |эффект,
   |                     |               |             |                 |       |       |       |       |       |(тыс.
   |                     |               |             |                 |       |       |       |       |       |руб.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1                                              Разработка нормативной правовой базы
1.1     Разработка и                        2006-2008                    -
        принятие
        нормативных
        правовых актов
        органов
        государственной
        власти области по
        реализации
        Программы
1.2     Принятие Закона     Областная       2006                         -
        области "О          Дума,           (после
        внесении изменений  администрация   принятия
        и дополнений в      области         соответст-
        Закон области "Об                   вующего ФЗ)
        энергосбережении в
        Тамбовской
        области"
1.3     Разработка и        Администрация   2006                         -
        принятие правовых   области,
        актов,              областная
        регламентирующих    Дума
        создание и
        функционирование
        механизмов
        стимулирования
        энергосбережения

2                                        Энергосбережение на предприятиях ЖКХ области
2.1.1   Оснащение           Тамбов (ОАО     2006        Внешние источники      3605    3605       -        -     2,4      1500
        приборами           "Тамбовские
        технического учета  коммунальные
        электроэнергии      системы" -
        питающих фидеров,   "ТКС")
        подключенных к
        подстанциям ОАО
        "Тамбовэнерго"
2.1.2   Оснащение приборами Тамбов          2006-2007   Внешние источники       827     413     414        -     1,1       758
        коммерческого и     (ОАО "ТКС")
        технического
        (технологического)
        учета воды и стоков
2.1.3   Развитие приборного Тамбов          2006-2007   Внешние источники       458     229     229        -     3,9       117
        учета               (ОАО "ТКС")
        вырабатываемой
        тепловой энергии на
        котельных

        Итого по г. Тамбову                 2006-2007   Внешние источники      4890    4247     643        -              2375

2.2.1   Подключение жилых   Мичуринск       2006        Федеральный бюджет       47      47
        домов NN 69 и 90 по (ОКС                        Областной бюджет         46      46       -        -     0,7       203
        ул.                 администрации               Местный бюджет           46      46
        Коммунистической к  города)                     (по согласованию)
        теплосети от
        котельной по ул.
        Коммунистической,
        100 с закрытием
        угольной котельной
        (Коммунистическая,
        69) и прокладкой
        теплосети Д 76 мм
        протяженностью 74
        п. м
2.2.2   Подключение жилого  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет       73      73
        дома N 261 по ул.   (ОКС                        Областной бюджет         72      72       -        -     1,1       206
        Советской к         администрации               Местный бюджет           73      73
        теплосети от        города)                     (по согласованию)
        котельной по ул.
        Полтавская, 48 с
        закрытием угольной
        котельной и
        прокладкой
        теплосети Д 89 мм
        протяженностью 229
        п. м
2.2.3   Подключение жилого  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет      166     166       -        -     0,8       618
        дома N 268 по ул.   (ОКС                        Областной бюджет        165     165
        Советской и домов   администрации               Местный бюджет          165     165
        NN 76а, 78 по ул.   города)                     (по согласованию)
        Гоголевской к
        теплосети на ул.
        Украинской от
        котельной по ул.
        Красной, 97б с
        закрытием угольных
        котельных по ул.
        Советская, 268 и
        ул. Гоголевская, 78
        и прокладкой
        теплосети 307 п. м
2.2.4   Подключение жилого  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       30              30
        дома N 89а по ул.   (ОКС                        Областной бюджет         29              29
        Красная, зданий ШЧ  администрации               Местный бюджет           30       -      30        -     0,6       141
        и филиала ТГТУ к    города)                     (по согласованию)
        теплосети от
        котельной на ул.
        Красной, 97б с
        закрытием угольной
        котельной по ул.
        Красной, 89а и
        прокладкой
        теплосети Д 108 мм,
        83 п. м
2.2.5   Перекладка          Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       43              43
        теплотрассы к       (ОКС                        Областной бюджет         42       -      42        -     0,4       385
        жилому дому N 69 и  администрации               Местный бюджет           42              42
        зданию нарсуда по   города)                     (по согласованию)
        ул. Красной от
        котельной по ул.
        Федеративной, 25 Д
        89 мм, 90 п. м
2.2.6   Подключение здания  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет       27              27
        налоговой инспекции (ОКС                        Областной бюджет         26       -      26        -     0,3       336
        к теплосети от      администрации               Местный бюджет           26              26
        котельной по ул.    города)                     (по согласованию)
        Революционной, 78 с
        закрытием угольной
        котельной по ул.
        Советской, 327 с
        прокладкой
        теплосети Д 89 мм,
        25 п. м
2.2.7   Оснащение системой  Мичуринск       2006        Федеральный бюджет      450     450
        частотного          (ОКС                        Областной бюджет        450     450       -        -     1,2      1569
        регулирования       администрации               Местный бюджет          450     450
        электропривода на   города)                     (по согласованию)
        станции
        обезжелезивания
2.2.8   Оснащение системой  Мичуринск       2007        Федеральный бюджет      262             262
        частотного          (ОКС                        Областной бюджет        262             262
        регулирования       администрации               Местный бюджет          262       -     262        -     0,6      1847
        электропривода на   города)                     (по согласованию)
        очистных
        сооружениях
2.2.9   Оснащение системой  Мичуринск       2008        Федеральный бюджет      262                      262
        частотного          (ОКС                        Областной бюджет        262                      262
        регулирования       администрации               Местный бюджет          262       -       -      262
        электропривода на   города)                     (по согласованию)
        КНС-5

        Итого по г. Мичуринску              2006-2008   Итого:                 4070    2203    1081      786              6199
                                                        Федеральный бюджет     1360     736     362      262
                                                        Областной бюджет       1354     733     359      262
                                                        Местный бюджет         1356     734     360      262

2.3.1   Реконструкция       Рассказово      2006-2008   Федеральный бюджет     2895     965     965      965       5      1449
        теплоснабжения      Рассказовский                Областной бюджет       2173     724     724      724
        микрорайона "55     филиал                      Местный бюджет         2173     724     724      724
        квартал"            ОАО                         (по согласованию)
                            "Тамбовская
                            сетевая
                            компания"
2.3.2   Оснащение           Рассказово      2006        Федеральный бюджет      102     102
        электрооборудования Рассказовский               Областной бюджет         77      77       -        -     0,4       681
        станции второго     филиал ОАО                  Местный бюджет           76      76
        подъема воды        "Тамбовская                 (по согласованию)
        частотно-           сетевая             
        регулируемым        компания"
        приводом
2.3.3   Оснащение           Рассказово      2006        Федеральный бюджет      192     192
        электрооборудования Рассказовский               Областной бюджет        144     144
        очистных сооружений филиал ОАО                  Местный бюджет          144     144       -        -     0,4      1744
        частотно-           "Тамбовская                 (по согласованию)
        регулируемыми       сетевая
        приводами           компания"

        Итого по г. Расказово               2006-2008    Итого:                7976    3148     2413    2415              3874
                                                         Федеральный бюджет    3189    1259     965      965
                                                         Областной бюджет      2394     945     724      725
                                                         Местный бюджет        2393     944     724      725

2.4.1   Перевод на газовое  Уварово         2006-2008    Федеральный бюджет    1300     433     433      434     3,0      1070
        топливо котельной   (администрация               Областной бюджет       975     325     325      325
        МУЗ ЦРБ             города)                      Местный бюджет         975     325     325      325
                                                         (по согласованию)
2.4.2   Перевод на газовое  Уварово         2006         Областной бюджет       204     204
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         136     136       -        -     2,6       266
        станции             города)                      (по согласованию)
        обезжелезивания                                  Внешний источник       340     340
2.4.3   Перевод на газовое  Уварово         2006         Областной бюджет        61      61
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          41      41       -        -     1,0       200
        МУП УЖКХ            города)                      (по согласованию)
                                                         Внешний источник       101     101
2.4.4   Перевод на газовое  Уварово         2007         Областной бюджет       198             198
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         132       -     132        -     2,3       291
        станции             города)                      (по согласованию)
        биологической                                    Внешний источник       330             330
        очистки
2.4.5   Перевод на газовое  Уварово         2007         Областной бюджет        90              90
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          60       -      60        -     0,4       655
        по ул. Флотской     города)                      (по согласованию)
                                                         Внешний источник       151             151
2.4.6   Перевод на газовое  Уварово         2008         Областной бюджет       221                      221
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет         148       -       -      148     5,4       138
        здания              города)                      (по согласованию)
        администрации и                                  Внешний источник       369                      369
        ДЮСШ
2.4.7   Перевод на газовое  Уварово         2008         Областной бюдже        105                      105
        топливо котельной   (администрация               Местный бюджет          70       -       -       70     1,5       235
        ГОРОНО              города)                      (по согласованию)
                                                         Внешний источник       175                      175
2.4.8   Реконструкция       Уварово         2006-2008    Внешний источник      4562    1520    1520     1522     2,5      2043
        уличного освещения  (администрация
        города              города)

        Итого по г. Уварово                 2006-2008    Итого:               10744    3486    3564    3694               4898
                                                         Федеральный бюджет    1300     433     433     434
                                                         Областной бюджет      1854     590     613     651
                                                         Местный бюджет        1562     502     517     543
                                                         Внешний источник      6028    1961    2001    2066

2.5.1   Строительство       Жердевка        2006-2008    Федеральный бюджет    4409    1470    1470     1469     5,0      2204
        модульной котельной (администрация               Областной бюджет      3307    1102    1102     1103
        4,0 МВт             города)                      Местный бюджет        3306    1102    1102     1102
                                                         (по согласованию)
        Итого по г. Жердевка                2006-2008    Итого:               11022     3674    3674    3674              2204
                                                         Федеральный бюджет    4409     1470    1470    1469
                                                         Областной бюджет      3307     1102    1102    1103
                                                         Местный бюджет        3306     1102    1102    1102

2.6.1   Газификация         Староюрьевский  2006-2008    Федеральный бюджет     340      113     113     114     1,3       666
        котельных конторы   район (ООО                   Областной бюджет       255       85      85      85
        ЖКХ, здания         "Староюрьевская              Местный бюджет         255       85      85      85
        гостиницы и         коммунальная                 (по согласованию)
        котельной по ул.    служба")
        Сельскохозяйственная
        (перевод с
        электроотопления на
        газ)
        Итого по Староюрьевскому району     2006-2008    Итого:                 850      283     283     284               666
                                                         Федеральный бюджет     340      113     113     114
                                                         Областной бюджет       255       85      85      85
                                                         Местный бюджет         255       85      85      85

2.7.1   Газификация         Мучкапский      2006-2008    Федеральный бюджет     300     100     100      100     4,2       180
        котельных малой     район                        Областной бюджет       225      75      75       75
        мощности в селах    (администрация               Местный бюджет         225      75      75       75
        Владимировка,       района)                      (по согласованию)
        Сергеевка,
        Арбеньевка,
        Коростелево,
        Варварино
        Итого по Мучкапскому району         2006-2008   Итого:                  750     250     250      250               180
                                                        Федеральный бюджет      300     100     100      100
                                                        Областной бюджет        225      75      75       75
                                                        Местный бюджет          225      75      75       75

2.8.1   Газификация         Пичаевский      2006-2008   Областной бюджет        840     280     280      280     6,0       470
        котельных малой     район                       Местный бюджет          560     187     187      186
        мощности школ в     (администрация              (по согласованию)
        селах Заречье,      района)                     Внешние источники      1400     466     466      468
        Егоровка, Питим
        Итого по Пичаевскому району         2006-2008   Итого:                 2800     933     933      934               470
                                                        Областной бюджет        840     280     280      280
                                                        Местный бюджет          560     187     187      186
                                                        Внешние источники      1400     466     466      468

2.9.1   Перевод котельной N Инжавинский     2006        Областной бюджет        600     600
        3 МП ЖКХ "Инжавино" район (МП ЖКХ               Местный бюджет          400     400       -        -     3,5       550
        на газ              "Инжавино")                 (по согласованию)
                                                        Внешние источники      1000    1000
        Итого по Инжавинскому району        2006        Итого:                 2000    2000       -       -                550
                                                        Областной бюджет        600     600
                                                        Местный бюджет          400     400
                                                        Внешние источники      1000    1000

2.10.1  Перевод 6 котельных Гавриловский    2006        Федеральный бюджет      440     440       -       -      1,0      1300
        с котлов У-5 на     район                       Областной бюджет        330     330
        ИШМА-100            (администрация              Местный бюджет          330     330
                            района)                     (по согласованию)
        Итого по Гавриловскому району       2006        Итого:                 1100    1100       -       -               1300
                                                        Федеральный бюджет      440     440
                                                        Областной бюджет        330     330
                                                        Местный бюджет          330     330

2.11.1  Газификация         Сосновский      2006-2008   Областной бюджет        279      93      93       93     3,6       260
        котельной малой     район                       Местный бюджет          186      62      62       62
        мощности д/с N 5 в  (администрация              (по согласованию)
        р.п. Сосновка       района)                     Внешние источники       465     155     155      155
        Итого по Сосновскому району         2006-2008   Итого:                  930     310     310      310               260
                                                        Областной бюджет        279      93      93       93
                                                        Местный бюджет          186      62      62       62
                                                        Внешние источники       465     155     155      155

        Итого по пункту 2                   2006-2008   Итого:                47132   21634   13151     12347            22506
        "Энергосбережение на предприятиях               Федеральный бюджет    11338    4551    3443      3344
        ЖКХ области"                                    Областной бюджет      11438    4833    3331      3274
                                                        Местный бюджет        10573    4421    3112      3040
                                                        Внешние источники     13783    7829    3265      2689

3                                      Энергосбережение в бюджетной сфере
3.1.1   Разработка          Администрация   2006-2008   Внешние источники       750     250     250       250
        энергосберегающей   области
        политики,           (по итогам
        направленной на     конкурсов)
        оптимизацию
        энергопотребления и
        усиление контроля
        за расходованием
        энергоносителей
3.1.2   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники       390     130     130       130
        предпроектных       области
        энергетических      (по итогам
        обследований и      конкурсов)
        разработка технико-
        экономических
        обоснований на
        проведение
        энергосберегающих
        мероприятий
3.1.3   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники      4800    1600    1600      1600
        проектных и         области
        пуско-наладочных    (по итогам
        работ по установке  конкурсов)
        приборов учета и
        контроля
        энергоресурсов,
        устройств
        автоматического
        регулирования,
        систем освещения,
        вентиляции,
        отопления и
        горячего
        водоснабжения
3.1.4   Техническое         Администрация   2006-2008   Внешние источники      4950    1650    1650      1650
        обслуживание систем области
        контроля и          (по итогам
        управления          конкурсов)
        энергопотреблением
        в образовательных
        учреждениях
3.1.5   Проведение          Администрация   2006-2008   Внешние источники       900     300     300       300
        технических         области
        мероприятий,        (по итогам
        обеспечивающих      конкурсов)
        сокращение тепловых
        потерь через
        ограждающие
        конструкции зданий
        и вследствие
        инфильтрации
        воздуха
3.1.6   Реализация          Администрация   2006-2008   Внешние источники      2400     700     900       800
        программ:           области
        - бюджетный тепло-  (по итогам
        счетчик;            конкурсов)
        - система
        диспетчеризации;
        - многоуровневые
        системы управления
        потоками;
        - технические
        средства
        диагностики
        качества
        ограждающих
        конструкций и
        энергетических
        объектов
3.1.7   Организация и       Администрация   2006-2008   Внешние источники      1650     550     550       550
        проведение          области
        мониторинга         (по итогам
        энергосберегающих   конкурсов)
        мероприятий в
        учебных заведениях
        области
3.1.8   Создание            Администрация   2006-2008   Внешние источники       450     150     150       150
        региональной        области
        системы             (по итогам
        статистической      конкурсов)
        отчетности
        образовательных
        учреждений о
        потреблении
        топливно-
        энергетических
        ресурсов
3.1.9   Организация системы Администрация   2006-2008   Внешние источники       450     150     150       150
        подготовки,         области
        переподготовки      (по итогам
        кадров по вопросам  конкурсов)
        рационального
        энергоиспользования
        и энергосбережения
3.1.10  Разработка          Администрация   2006-2008   Внешние источники       300     100     100       100
        механизмов          области
        стимулирования      (по итогам
        энергосберегающих   конкурсов)
        мероприятий.
        Подготовка
        совместно с РЭК,
        администрацией
        области пакета
        документов по
        стимулированию
        энергосберегающих
        мероприятий
        Итого по пункту 3.1                 2006-2008   Внешние источники     17040    5580    5780      5680


     3.2  (Утратил  силу - Закон Тамбовской области          от 29.09.2006 г. N
89-З)

    ИТОГО по пункту 3 "Энергосбережение     2006-2008   Итого:                17040    5580    5780      5680
    в бюджетной сфере"                                  Областной бюджет         -       -       -          -
                                                        Местный бюджет           -       -       -          -
                                                        Внешние источники    17040    5580    5780       5680

    ВСЕГО по разделу IV "Мероприятия        2006-2008   Итого:               64172   27214   18931      18027
    по энергосбережению в Тамбовской                    Федеральный бюджет  11338     4551    3443       3344
    области на 2006-2008 годы"                          Областной бюджет    11438     4833    3331       3274
                                                        Местный бюджет      10573     4421    3112       3040
                                                        Внешние источники   30823    13409    9045       8369
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               Раздел V
                 Пилотные проекты по энергосбережению

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |  Содержание работы      |Исполнитель       |Источники        |Суммарные затраты (тыс. руб.) в т. ч.
п/п|                         |                  |финансирования   |-------------------------------------
   |                         |                  |                 |Всего  |  2006  |  2007  |  2008
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 1  Реконструкция системы     ОАО "Тамбовские    Всего             170000   85000    85000        -
    теплоснабжения            коммунальные       в том числе:
    г. Тамбова                системы"           местный бюджет     60350   28050    32300        -
                                                 внешний источник  109650   56950    52700        -

 2  Создание системы          ООО                Всего              39390   18670    15720     5000
    коммерческого учета газа  "Тамбоврегионгаз", в том числе:
    в Тамбовской области      ОАО "Тамбовоблгаз" федеральный            -       -        -        -
                                                 бюджет
                                                 областной бюджет       -       -        -        -
                                                 местный бюджет         -       -        -        -
                                                 внешний источник   39400   18670    15720     5000

 3  Модернизация объектов     Администрация      Всего              40300   40300       -         -
    энергоснабжения на        области,           в том числе:
    основе строительства      органы местного    областной бюджет       -       -       -         -
    газопоршневых             самоуправления     местный бюджет         -       -       -         -
    теплоэлектростанций       г. Мичуринска,     внешний источник   40300   40300       -         -
    серии PG1250В             ЗАО "АДД"
    электрической мощностью   (г. С-Петербург)
    1 Мвт с системой
    утилизации тепла
    тепловой мощностью 1,17
    МВт и водогрейной
    котельной 2х1 Мвт в
    контейнерном исполнении
    (I этап)

    ИТОГО:                                       Всего             249690  143970  100720      5000
                                                 в том числе:
                                                 федеральный            -       -       -         -
                                                 бюджет
                                                 областной бюджет       -       -       -         -
                                                 местный бюджет     60350   28050   32300         -
                                                 внешний источник  189340  115920   68420      5000
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
    
Финансирование данных  проектов  будет осуществляться,  в основном,  с
привлечением внебюджетных  средств.  Схема  и  порядок  финансирования
будут  корректироваться по мере разработки и принятия решений органами
представительной и исполнительной власти  области,  органами  местного
самоуправления, а также внешними инвесторами.

                              Раздел VI
                       Финансирование Программы

----------------------------------------------------------------------
 N |Разделы программы и |Суммарные затраты (тыс. руб.) в 2006-2008 гг.
п/п|источники           |---------------------------------------------
   |финансирования      |Всего:   |  2006 г.  |  2007 г.  |  2008 г.
----------------------------------------------------------------------
 1 Мероприятия по           64172       27214       18931       18027
   энергосбережению
   в том числе:
   федеральный бюджет       11338        4551        3443        3344
   областной бюджет         11438        4833        3331        3274
   местный бюджет           10573        4421        3112        3040
   внешние источники        30823       13409        9045        8369
 2 Пилотные проекты по     249690      143970      100720        5000
   энергосбережению
   в том числе:
   местный бюджет           60350       28050       32300           -
   внешние источники       189340      115920       68420        5000
   И Т О Г О               313862      171184      119651       23027
   в том числе:
   федеральный бюджет       11338        4551        3443        3344
   областной бюджет         11438        4833        3331        3274
   местный бюджет           70923       32471       35412        3040
   внешние источники       220163      129329       77465       13369
----------------------------------------------------------------------
     Примечание: При изменении  параметров  бюджетного  финансирования
программные мероприятия подлежат ежегодной корректировке.


                                                        Приложение 1

    Энергосбережение в отраслях топливно-энергетического комплекса

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Наименование        |Наименование |Срок    |Источники      |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок    |Годовой
п/п|мероприятия         |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
   |                    |заказчика    |ции,    |               |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости,  |ческий
   |                    |(исполнитель)|(годы)  |               |       |       |       |       |(год)   |эффект,
   |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |(тыс.
   |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1   Оптимизация         ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -       1500
      загрузки            (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
      генерирующего
      оборудования ТЭЦ
      по критериям
      себестоимости
1.2   Оптимизация режима  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -       4000
      работы              (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
      оборудования ТЭЦ
      за счет регулярной
      корректировки
      режимных карт,
      оптимизации режима
      и совершенствование
      тепловой схемы
1.3   Оптимизация затрат  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -      15000
      на закупку топлива  (ТТЭЦ, КТЭЦ,   2008
      и эл. энергии       Энергосбыт)
1.4   Регулярная очистка  ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     2400    800     800     800      0,2       4000
      теплообменного      (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
      оборудования ТЭЦ                            предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
1.5   Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      180     60      60      60     0,45        200
      уплотнений на РВП   (КТЭЦ)                  средства
      к.а.                                        предприятия
      БКЗ-320 N 5                                 (по
                                                  согласованию)
1.6   Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные      300    100     100     100     0,15        600
      современных         (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
      кислородомеров КГА-                         предприятия
      8 на к.а. ТЭЦ (по                           (по
      1 компл. в год)                             согласованию)
1.7   Организационно-     ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        600
      технические                        2008
      мероприятия по
      снижению расхода
      электроэнергии
      ниже нормативного
1.8   Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     9000   3000    3000    3000      3,3        400
      частотного          (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
      регулирования                               предприятия (по
      загрузкой ТДМ на                            согласованию)
      ТЭЦ (по 2 привода
      в год)
1.9   Обеспечение работы  ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        300
      котлоагрегатов      (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008
      ТЭЦ (на низких
      нагрузках) на
      одной группе ТДМ
1.10  Реконструкция ПЭН   ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      200    200       -       -      0,4        200
      N 6 КТЭЦ со снятием (КТЭЦ)                  средства
      одного рабочего                             предприятия
      колеса                                      (по
                                                  согласованию)
1.11  Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    37500  12500   12500   12500      5,8       6500
      градирни ТТЭЦ с     (ТТЭЦ)         2008     средства
      заменой системы                             предприятия
      орошения и                                  (по
      водораспределения                           согласованию)
1.12  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    79552  26517   26517   26517      4,8       1800
      предварительно-     (ТТС)          2008     средства
      изолированных                               предприятия
      труб, при замене                            (по
      ветхих ТС, с                                согласованию)
      тяжелыми
      грунтовыми
      условиями
1.13  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     5383   1794    1794    1795      1,5        490
      пенополиуретановой  (ТТС)          2008     средства
      изоляции на ТС                              предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
1.14  Реконструкция       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные     5378   1792    1792    1792      4,5        361
      оборудования ЦТП    (ТТС)          2008     средства
      с установкой                                предприятия
      пластинчатых                                (по
      теплообменников,                            согласованию)
      современных
      средств КИПиА
1.15  Отключение недогру- ОАО            2006-    Собственные      105     35      35      35        -       1500
      женных              "Тамбовэнерго" 2008     средства
      трансформаторов с   (все филиалы)           предприятия
      загрузкой                                   (по
      остальных                                   согласованию)
1.16  Выравнивание        ОАО            2006-    Собственные      120     40      40      40        -        350
      нагрузок фаз в      "Тамбовэнерго" 2008     средства
      сетях 0,4 кВ        (все филиалы)           предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
1.17  Оптимизация схемы   ОАО            2006-    Собственные    12040   4013    4013    4014      1,9       1910
      распределительных   "Тамбовэнерго" 2008     средства
      электросетей и      (все филиалы)           предприятия
      мощностей ТП                                (по
      10/0,4 кВ                                   согласованию)
1.18  Совершенствование   ОАО            2006-    Собственные     3970   1323    1323    1324      4,2        360
      средств учета на    "Тамбовэнерго" 2008     средства
      ПС основной схемы   (все филиалы)           предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
1.19  Совершенствование   ОАО            2006-    Собственные      397    132     132     133      1,1        145
      средств учета в ТП  "Тамбовэнерго" 2008     средства
      10/0,4 кВ           (все филиалы)           предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
1.20  Замена у абонентов  ОАО            2006-    Собственные    86990  28996   28996   28998      4,2       6255
      индукционных        "Тамбовэнерго" 2008     средства
      эл. счетчиков на    (все филиалы)           предприятия
      электронные                                 (по
      (кл.2.0) и вводов                           согласованию)
      - на изолированные
1.21  Подбор подрядных    ОАО            2006-    -                  -                               -       1500
      организаций и       "Тамбовэнерго" 2008
      поставщиков
      оборудования и
      материалов на
      конкурсной основе
1.22  Регенерация и       ОАО            2006-    Собственные     1440    480     480     480     0,35       1260
      очистка             "Тамбовэнерго" 2008     средства
      трансформаторного                           предприятия
      масла на установке                          (по
      ОАО "ТЭСР"                                  согласованию)
1.23  Внедрение           ОАО "ТГК-4"    2006     Собственные      250     83      83      84      1,1        145
      установки СОГ-933   (ТТЭЦ, КТЭЦ)            средства
      для очистки                                 предприятия
      турбинного масла                            (по
      на ТТЭЦ и КТЭЦ                              согласованию)
1.24  Повторное           ОАО "ТГК-4"    2006-    -                  -                               -        250
      использование       (КТЭЦ)         2008
      известкованной
      воды из шлако-
      накопителя КТЭЦ
1.25  Использование       ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные      590    196     196     198     0,75        250
      материалов с        (ТТЭЦ, КТЭЦ)   2008     средства
      повышенным сроком                           предприятия
      эксплуатации -                              (по
      уплотнений                                  согласованию)
      арматуры типа
      "Графлекс",
      реконструкция
      торцевых
      уплотнений
      насосного
      оборудования ТЭЦ,
      с использованием
      уплотнений фирмы
      "Юнион" и др.
1.26  Реконструкция ТС с  ОАО "ТГК-4"    2006-    Собственные    24325   8108    8108    8109      8,1        800
      выносом их из       (ТТС)          2008     средства
      канала на                                   предприятия
      поверхность для                             (по
      снижения затрат                             согласованию)
      на ремонт
1.27  Оптимизация         ОАО            2006-    Собственные      750    250     250     250        -       5000
      периодичности и     "Тамбовэнерго" 2008     средства
      объемов ремонта     (все филиалы)           предприятия
      основного                                   (по
      оборудования ТЭЦ и                          согласованию)
      ПС 35-220 кВ на
      основе диагностики
1.28  Развитие объемов    ОАО            2006-    Собственные       75     25      25      25        -       2500
      диагностики и       "Тамбовэнерго" 2008     средства
      испытаний           (все филиалы)           предприятия
      тепломеханического                          (по
      и эл.технического                           согласованию)
      оборудования

      Итого по ОАО "Тамбовэнерго" и      2006-    Собственные   270945  90315   90315   90315               58176
      филиалу ОАО "ТГК-4"                2008     средства
      "Тамбовская региональная                    предприятия
      генерация

2.1   Установка приборов  ОАО            2006-    Собственные    21920   7306    7306    7308     1,05      20898
      учета расхода газа  "Тамбовоблгаз" 2008     средства
      у потребителей                              предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
2.2   Установка приборов  ОАО            2006-    Собственные       51     17      17      17     0,23      214,9
      учета               "Тамбовоблгаз" 2008     средства
      электроэнергии на                           предприятия
      станциях катодной                           (по
      защиты                                      согласованию)
2.3   Замена изношенных   ОАО            2006-    Собственные     3600   1200    1200    1200     1,08       3327
      стальных труб на    "Тамбовоблгаз" 2008     средства
      полиэтиленовые                              предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
2.4   Ремонт изоляции     ОАО            2006-    Собственные     1379    459     459     461     1,67       2304
      теплотрасс          "Тамбовоблгаз" 2008     средства
                                                  предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
2.5   Замена энергоемких  ОАО            2006-    Собственные      158     52      52      54      0,4        402
      циркуляционных      "Тамбовоблгаз" 2008     средства
      насосов в                                   предприятия
      топочных на                                 (по
      экономичные                                 согласованию)
2.6   Строительство       ОАО            2006-    Собственные    22500   7500    7500    7500     0,39      58434
      индивидуальных      "Тамбовоблгаз" 2008     средства
      блочных котельных                           предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)

      Итого по ОАО "Тамбовоблгаз"        2006-    Собственные    49608  16536   16536   16536               85579
                                         2008     средства
                                                  предприятия

3.1   Замена вводов от    ОАО            2006-    Собственные      473    157     157     159     3,11        148
      ВЛЭП-0,4 КВ в дома  "Тамбовская    2008     средства
      частного сектора    сетевая                 предприятия
      на самонесущий      компания"-              (по
      провод АВК, АВТ     (ОАО "ТСК")             согласованию)
3.2   Замена              ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      255     85      85      85     2,14        113
      трансформаторов                    2008     средства
      тока на узлах ком-                          предприятия
      мерческого учета                            (по
      на соответствующие                          согласованию)
      фактической
      нагрузке
      потребителей
3.3   Замена проводов на  ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      690    230     230     230     5,78        119
      большее сечение,                   2008     средства
      устранение                                  предприятия
      некачественных                              (по
      скруток проводов в                          согласованию)
      пролетах и местах
      ответвлений
3.4   Выполнение          ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      317    105     105     107     4,05         78
      перераспределения                  2008     средства
      нагрузки по фазам                           предприятия
      в сети 0,4 КВ                               (по
                                                  согласованию)
3.5   Замена силовых      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      935    311     311     313     8,07        116
      трансформаторов,                   2008     средства
      несоответствующих                           предприятия
      нагрузке                                    (по
                                                  согласованию)
3.6   Восстановление      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      105     35      35      35     2,23         47
      средств учета с                    2008     средства
      выявлениями                                 предприятия
      дефектов и имеющих                          (по
      отступления от                              согласованию)
      существующих
      требований
3.7   Изменение схем      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      110     36      36      38      2,6         42
      электроснабжения                   2008     средства
      с установкой                                предприятия
      средств раз-                                (по
      дельного учета                              согласованию)
3.8   Замена силовых      ОАО "ТСК"      2006-    Собственные      585    195     195     195     4,78        122
      трансформаторов с                  2008     средства
      сезонной нагрузкой                          предприятия
                                                  (по
                                                  согласованию)
3.9   Замена приборов     ОАО "ТСК"      2006-    Собственные     6656   2218    2218    2220     3,99       1667
      учета с                            2008     средства
      просроченным                                предприятия
      сроком                                      (по
      эксплуатации                                согласованию)
3.10  Установка шкафов    ОАО "ТСК"      2006-    Собственные       25      8       8       9     2,08         12
      учета на КТП-                      2008     средства
      10/0,4 КВ,                                  предприятия
      осуществляющих                              (по
      электроснабжение                            согласованию)
      АЧС
3.11  Замена приборов     ОАО "ТСК"      2007     Внешние          420      -     420       -     1,29        324
      учета Кл. 2,5 на    (Рассказовский          источники
      Кл. 2,0             филиал)
3.12  Замена              ОАО "ТСК"      2006     Собственные      600    600       -       -      1,6        379
      светильников        (Рассказовский          средства
      уличного освещения  филиал,                 предприятия
      типа ДРЛ на ДНАЗ    МУ "ДЕЗ")               (по
                                                  согласованию)
3.13  Замена силовых      ОАО "ТСК"      2007     Внешние          137      -     137       -        3         46
      трансформаторов     (Рассказовский          источники
      ТМ-630 КВа на       филиал)
      трансформаторы ТМ-
      160КВа

      Итого по ОАО "ТСК"                 2006-    Итого:         11308   3980    3937    3391                3220
                                         2008     Собственные
                                                  средства       10751   3980    3380    3391
                                                  предприятия
                                                  Внешние          557      -     557       -
                                                  источники

     ВСЕГО по приложению 1               2006-    Итого:        331861 110831  110788  110242              146970
     "Энергосбережение в отраслях        2008     Собственные
     топливно-энергетического комплекса"          средства      331304 110831  110231  110242
                                                  предприятия
                                                  Внешние          557      -     557       -
                                                  источники
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                          Приложение 2

       Энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 N |Наименование        |Наименование |Срок    |Источники      |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок    |Годовой
п/п|мероприятия         |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи-
   |                    |заказчика    |ции,    |               |Всего  |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости,  |ческий
   |                    |(исполнитель)|(годы)  |               |       |       |       |       |(год)   |эффект,
   |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |(тыс.
   |                    |             |        |               |       |       |       |       |        |руб.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.1   Реконструкция       ОАО            2006-  Собственные        10      4        3       3     0,5        20
      газопровода и       "Первомайск-   2008   средства
      кислородопровода    химмаш"               предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
1.2   Замена регулятора   ОАО            2006-  Собственные        50     20       15      15     0,6        85
      мощности на эл.     "Первомайск-   2008   средства
      дуговой печи ДС-5   химмаш"               предприятия
      цеха N 2                                  (по
                                                согласованию)
1.3   Улучшение           ОАО            2006-  Собственные        15      5        5       5     0,2        71
      подготовки          "Первомайск-   2008   средства
      разделки и укладки  химмаш"               предприятия
      шихты в                                   (по
      электродуговых                            согласованию)
      печах цеха N 2
1.4   Снижение            ОАО            2006-  Собственные         -                               -       613
      температуры в       "Первомайск-   2008   средства
      цехах завода в      химмаш"               предприятия
      выходные дни и                            (по
      нерабочие смены за                        согласованию)
      счет отключения
      части
      теплоагрегатов
1.5   Замена верхнего     ОАО            2006-  Собственные        50     20       15      15     0,3       200
      куба                "Первомайск-   2008   средства
      водоподогревателя   химмаш"               предприятия
      котлов N 3 и N 1                          (по
                                                согласованию)
1.6   Реконструкция       ОАО            2006-  Собственные       150     50       50      50     1,1       142
      градирни            "Первомайск-   2008   средства
      оборотного          химмаш"               предприятия
      водоснабжения                             (по
                                                согласованию)
      Итого по ОАО "Первомайскхиммаш"    2006-  Собственные       275     99       88      88              1131
                                         2008   средства
                                                предприятия

2.1   Разработка проекта  ООО            2006   Собственные        20     20        -       -
      по реконструкции    "Произ-               средства
      системы сбора и     водственная           предприятия
      возврата            фирма                 (по
      конденсата из       "Раском"              согласованию)
      главного
      производственного
      корпуса
2.2   Реконструкция       ООО            2006-  Собственные       200     70       65      65       5        40
      системы сбора и     "Произ-        2008   средства
      возврата            водственная           предприятия
      конденсата из       фирма                 (по
      главного            "Раском"              согласованию)
      производственного
      корпуса
2.3   Замена              ООО            2006-  Собственные       900    300      300     300     4,5       200
      водосмесительной    "Произ-        2008   средства
      установки фирмы     водственная           предприятия
      "Хюни" (Швейцария)  фирма                 (по
      на установку        "Раском"              согласованию)
      "Гидротек" фирмы
      "Паюско" (Италия)
2.4   Снижение потерь     ООО            2006-  Собственные       240     80       80      80     2,2       108
      электроэнергии за   "Произ-        2008   средства
      счет внедрения      водственная           предприятия
      автоматического     фирма                 (по
      управления          "Раском"              согласованию)
      вращения барабанов
      зольного
      производства
2.5   Снижение потерь     ООО            2006-  Собственные      3610   1210     1200    1200     0,9      4000
      электроэнергии за   "Произ-        2008   средства
      счет установки      водственная           предприятия
      современной         фирма                 (по
      вибрационно-        "Раском"              согласованию)
      мягчильной машины
      фирмы "Картильяно"
      (Италия)
      Итого по ООО "Производственная     2006-  Собственные      4970   1680     1645    1645              6148
      фирма "Раском"                     2008   средства
                                                предприятия

3.1   Установка           ОАО            2006-  Собственные       160     60       50      50     1,3       123
      конденсато-         "Моршанская    2008   средства
      отводчиков          мануфактура"          предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
3.2   Установка           ОАО            2006   Собственные         5      5        -       -     0,1        64
      конденсатного       "Моршанская           средства
      насоса              мануфактура"          предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
3.3   Замена              ОАО            2006-  Собственные        14      4        5       5     0,6        22
      электродвигателя    "Моршанская    2008   средства
      40 КВт вентилятора  мануфактура"          предприятия
      ворсовального                             (по
      отдела на эл.                             согласованию)
      двигатель 22 КВт
      Итого по ОАО "Моршанская           2006-  Собственные       179     69       55      55               209
      мануфактура"                       2008   средства
                                                предприятия

4.1   Организация учета   ОАО            2006-  Собственные       200      6       70      70     0,9       213
      электроэнергии      "АРТИ завод"   2008   средства
                                                предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
4.2   Организация учета   ОАО            2007   Собственные       500      -      500       -    0,86       581
      расхода сжатого     "АРТИ завод"          средства
      воздуха                                   предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
4.3   Организация учета   ОАО            2006-  Собственные       260    100      100      60     0,7       400
      расхода воды        "АРТИ завод"   2008   средства
                                                предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
4.4   Автоматическая      ОАО            2006-  Собственные       140     50       50      40     0,4       346
      регулировка подачи  "АРТИ завод"   2008   средства
      теплоносителя на                          предприятия
      приточных системах                        (по
                                                согласованию)
4.5   Внедрение           ОАО            2006-  Собственные        60     20       20      20     0,2       346
      системных схем в    "АРТИ завод"   2008   средства
      управление                                предприятия
      обогревом прессов                         (по
                                                согласованию)
      Итого по ОАО                       2006-  Собственные      1160    230      740     190              1933
      "АРТИ завод"                       2008   средства
                                                предприятия

5.1   Внедрение           ОАО "РЖД"      2006-  Собственные       324    108      108     108     6,5        50
      автоматизированной  Филиал         2008   средства
      системы контроля    "Тамбовский           предприятия
      учета               ВРЗ"                  (по
      электроэнергии                            согласованию)
5.2   Внедрение автомати- Филиал         2006-  Собственные       306    102      102     102     2,5       121
      ческого регулятора  "Тамбовский    2008   средства
      режима работы       ВРЗ"                  предприятия
      дуговых                                   (по
      сталеплавильных                           согласованию)
      печей типа ДПС 1,5
5.3   Внедрение           Филиал         2006-  Собственные       184     64       60      60     2,9        63
      частотных           "Тамбовский    2008   средства
      регуляторов на      ВРЗ"                  предприятия
      погружные насосы                          (по
                                                согласованию)
5.4   Перевод освещения   Филиал         2006-  Собственные       230     76       76      78    32,4         7
      производственных    "Тамбовский    2008   средства
      цехов с ламп        ВРЗ"                  предприятия
      накаливания на                            (по
      ртутные и                                 согласованию)
      люминесцентные
5.5   Сокращение          Филиал         2006-  Собственные         -                               -        11
      холостого хода      "Тамбовский    2008   средства
      электросиловых      ВРЗ"                  предприятия
      установок                                 (по
                                                согласованию)
5.6   Регулирование       Филиал         2006-  Собственные       125     42       42      41    17,6         7
      работы              "Тамбовский    2008   средства
      вентиляционных      ВРЗ"                  предприятия
      систем и                                  (по
      установок.                                согласованию)
      Паспортизация
5.7   Восстановление      Филиал         2006-  Собственные       125     42       42      41    15,6         8
      конденсатопровода   "Тамбовский    2008   средства
      от сушилок ДОЦ      ВРЗ"                  предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
5.8   Паспортизация и     Филиал         2006-  Собственные       190     64       63      63     7,6        25
      теплотехнический    "Тамбовский    2008   средства
      расчет наружних     ВРЗ"                  предприятия
      тепловых сетей по                         (по
      заводу                                    согласованию)
      Итого по ОАО "РЖД" филиал          2006-  Собственные      1484    498      497     493               291
      "Тамбовский ВРЗ"                   2008   средства
                                                предприятия

6.1   Замена пара на      ФГУП           2006-  Собственные      5100   1700     1700    1700     1,0      4939
      отопительную воду   "Котовский     2008   средства
      в отопительных      завод                 предприятия
      системах завода     пластмасс"            (по
                                                согласованию)
6.2   Монтаж тепловых     ФГУП           2006-  Собственные      1000    400      300     300     6,8       148
      узлов для           "Котовский     2008   средства
      использования       завод                 предприятия
      отработанного пара  пластмасс"            (по
      и конденсата от                           согласованию)
      технологических
      установок
6.3   Замена поршневых    ФГУП           2006-  Собственные       980    326      326     328     1,4       700
      пневматических      "Котовский     2008   средства
      насосов на насосы   завод                 предприятия
      с электроприводом   пластмасс"            (по
                                                согласованию)
6.4   Установка           ФГУП           2006-  Собственные       300    100      100     100     3,2        95
      локальных           "Котовский     2008   средства
      компрессоров в      завод                 предприятия
      здании 117.РБУ.РММ  пластмасс"            (по
                                                согласованию)
6.5   Замена на ТЭЦ       ФГУП           2006-  Собственные      4200   1400     1400    1400     2,9      1419
      завода 2 котлов ДЕ  "Котовский     2008   средства
      25-14 на            завод                 предприятия
      энергетические      пластмасс"            (по
                                                согласованию)
      Итого по ФГУП                      2006-  Собственные     11580   3926     3826    3828     3,1      3736
      "Котовский завод пластмасс"        2008   средства
                                                предприятия

7.1   Выполнение работ    ОАО            2006-  Собственные       560    186      186     188              1866
      по термоизоляции    "Тамбовский    2008   средства
      паропровода Д       завод                 предприятия
      400 мм от           "Электроприбор"       (по
      коллекторной ТЭЦ                          согласованию)
      до камеры отпуска
      Итого по ОАО                       2006-  Собственные       560    186      186     188              1866
      "Тамбовский завод "Электроприбор"  2008   средства
                                                предприятия

8.1   Установка в летний  ОАО            2006-  Собственные        40     15       15      10     0,5        80
      период силового     "Рассказовский 2008   средства
      трансформатора      трикотаж"             предприятия
      6/0,4 кВ                                  (по
      установленной                             согласованию)
      мощностью 100 кВА
      вместо силового
      трансформатора
      6/0,4 кВА
      мощностью 750 кВА
8.2   Компенсация         ОАО            2006-  Собственные        19      6        6       7     0,3        58
      реактивной          "Рассказовский 2008   средства
      мощности            трикотаж"             предприятия
                                                (по
                                                согласованию)
8.3   Установка в         ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4     0,1        80
      скважине на летний  "Рассказовский 2008   средства
      период погружного   трикотаж"             предприятия
      электронасоса (16                         (по
      м3/час) вместо                            согласованию)
      насоса (40-63
      м3/час)
8.4   Использование       ОАО            2006-  Собственные         5      2        2       1     0,2        25
      возврата            "Рассказовский 2008   средства
      конденсата от       трикотаж"             предприятия
      теплоиспользующего                        (по
      оборудования                              согласованию)
      красильного цеха
      для подпитки
      отопления цехов и
      отделов фабрики
8.5   Сокращение          ОАО            2006-  Собственные        13      4        4       5     0,3        40
      перекраса полотна   "Рассказовский 2008   средства
      на 1% в технологии  трикотаж"             предприятия
      крашения                                  (по
      красильного цеха                          согласованию)
      Итого по ОАО                       2006-  Собственные        87     30       30      27               283
      "Рассказовский трикотаж"           2008   средства
                                                предприятия

     (Пункт     утратил    силу    -    Закон    Тамбовской    области
от 29.09.2006 г. N 89-З)
     (Пункт     утратил    силу    -    Закон    Тамбовской    области
от 29.09.2006 г. N 89-З)

10.1  Внедрение системы   ФГУП           2006-  Собственные      2700    900      900     900     0,7      3857
      коммерческого       "Тамбовский    2008   средства
      учета               завод                 предприятия
      электроэнергии,     "Революционный        (по
      потребляемой        труд"                 согласованию)
      заводом и его
      подразделениями
10.2  Замена сульфоугля   ФГУП           2006-  Собственные       250    100      100      50     1,1       229
      СК-1 на             "Тамбовский    2008   средства
      ионообменную смолу  завод                 предприятия
      КУ-1 в котельной    "Революционный        (по
      завода              труд"                 согласованию)
      Итого по ФГУП                      2006-  Собственные      2950   1000     1000     950              3315
      "Тамбовский завод "Революционный   2008   средства
      труд"                                     предприятия

11.1  Приобретение и      ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4     0,3        30
      установка           "Мичуринский   2008   средства
      регулирующей        завод                 предприятия
      замерной арматуры   автомобильных         (по
      с эл. проводом на   насосов"              согласованию)
      газопроводе в
      литейном цехе и в
      котельной
11.2  Установка           ОАО            2006-  Собственные        10      3        3       4    0,02       568
      счетчиков эл.       "Мичуринский   2008   средства
      энергии в основных  завод                 предприятия
      цехах               автомобильных         (по
                         насосов"               согласованию)
      Итого по ОАО                       2006-  Собственные        20      6        6       8               598
      "Мичуринский завод автомобильных   2008   средства
      насосов"                                  предприятия

      ИТОГО по приложению 2               2006-     Собственные     23265   7724     8073    7468            13748
      "Энергосбережение в энергоемких     2008      средства
      отраслях промышленности"                      предприятия
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 3
                                 
   Газификация объектов коммунально-бытового и производственного
          назначения в Тамбовской области на 2006-2008 годы
  
---------------------------------------------------------------------
 N  | Наименование          | Всего в   |   в том числе по годам
п/п | городов и             | 2006-2008 |----------------------------
    | районов               | годах     |  2006  |  2007  |  2008
---------------------------------------------------------------------
     ВСЕГО:                      568        188      193      187
 1   г. Тамбов                   150         50       50       50
 2   г. Мичуринск                 20         20        -        -
 3   г. Моршанск                  30         10       10       10
 4   г. Рассказово                 3          3        -        -
 5   г. Котовск                    5          3        1        1
 6   г. Кирсанов                   7          3        4        -
 7   г. Уварово                   13          9        4        -
 8   Бондарский                   10          3        2        5
 9   Гавриловский                  3          1        1        1
10   Жердевский                   12          4        4        4
11   Знаменский                   13          4        5        4
12   Инжавинский                  36          1       14       21
13   Кирсановский                  9          2        4        3
14   Мичуринский                   8          4        1        3
15   Мордовский                    7          3        3        1
16   Моршанский                   12          4        3        5
17   Мучкапский                    9          4        2        3
18   Никифоровский                23         12        5        6
19   Первомайский                 24          5       10        9
20   Петровский                    7          1        2        4
21   Пичаевский                   17          7        6        4
22   Рассказовский                 3          1        1        1
23   Ржаксинский                   5          1        2        2
24   Сампурский                    4          1        2        1
25   Сосновский                   31          7       12       12
26   Староюрьевский               36         10       15       11
27   Тамбовский                   17          5        5        7
28   Токаревский                  32          3       15       14
29   Уваровский                    8          2        4        2
30   Уметский                     14          5        6        3
----------------------------------------------------------------------
     Примечание: Объемы   строительства   ежегодно   уточняются    при
корректировке годовых программ.

                 Финансирование мероприятий программы

----------------------------------------------------------------------
Наименование       |Сроки     |Финансирование по годам|Ответственный
мероприятия        |реализации|(млн. руб.)            |исполнитель и
                   |          |-----------------------|исполнители
                   |          | Всего| 2006|2007|2008 |работ
----------------------------------------------------------------------
Перевод котельных    I-IV кв.   153,7  35,7  50   68   органы местного
и топочных на                                          самоуправления
природный газ за                                       муниципальных
счет потребителей                                      образований,
газа, в том числе                                      организации
организаций и                                          разных форм
предприятий                                            собственности,
                                                       ОАО
                                                       "Тамбовоблгаз"
----------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также