Расширенный поиск
Закон Тамбовской области от 28.10.2005 № 376-ЗТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ З А К О Н Об областной целевой программе "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы" (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Статья 1. Утвердить областную целевую программу "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы" согласно приложению. Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Председатель областной Глава администрации Думы В.Н.Карев области О.И.Бетин г. Тамбов 28 октября 2005 г. N 376-З Утверждена Законом Тамбовской области "Об областной целевой программе "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы" от 28 октября 2005 года N 376-З ПАСПОРТ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ на 2006-2008 годы" (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Наименование Областная целевая программа "Энергосбережение в Программы Тамбовской области на 2006-2008 годы" (далее Программа) Основание Федеральный закон "Об энергосбережении" от 03.04.96 для г. N 28-ФЗ разработки Закон Тамбовской области "Об энергосбережении в Программы Тамбовской области" от 28.11.2001 N 234-З Заказчик Администрация Тамбовской области Программы Координатор Управление топливно-энергетического комплекса и Программы жилищно-коммунального хозяйства (далее - УТЭК и ЖКХ) Тамбовской области Основные УТЭК и ЖКХ разработчики Комитет по государственному регулированию тарифов Программы Тамбовской области (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Тамбовский государственный технический университет Органы исполнительной власти области Органы местного самоуправления Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тамбовэнерго" Открытое акционерное общество "Тамбовские коммунальные системы" Открытое акционерное общество "Тамбовская сетевая компания" Открытое акционерное общество "Тамбовоблгаз" Общество с ограниченной ответственностью "Тамбоврегионгаз" Цели и Создание организационных, правовых, экономических, задачи научно-технических и технологических условий, Программы обеспечивающих эффективное использование топливно- энергетических ресурсов (ТЭР) Повышение энергетической безопасности Тамбовской области Сроки 2006-2008 годы реализации Программы Объемы Всего - 313,862 млн. руб. в 2006-2008 годах финансирования, из них: млн. рублей федеральный бюджет - 11,338 млн. руб. областной бюджет - 11,438 млн. руб. местный бюджет - 70,923 млн. руб. внешние источники - 220,163 млн. руб. Ожидаемые Сокращение потребления топливно-энергетических итоговые ресурсов на 5% или 180 тыс. тонн условного топлива результаты (т у.т.) реализации Ожидаемый годовой экономический эффект 186,2 млн. Программы руб. Система Контроль за выполнением мероприятий Программы организации осуществляют: контроля за администрация Тамбовской области исполнением Тамбовская областная Дума Программы Необходимость разработки и реализации областной целевой программы "Энергосбережение в Тамбовской области на 2006-2008 годы" обусловили следующие причины: - рост затрат на оплату энергоносителей (топлива, тепловой энергии, электроэнергии) для областных и муниципальных бюджетных организаций; - рост затрат на топливно-энергетические ресурсы у хозяйствующих субъектов, что приводит к снижению их доходов, налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, конкурентоспособности продукции предприятий региона, сдерживанию экономического развития региона; - неблагоприятная экологическая обстановка в отдельных районах области; - рост удельных затрат на производство и транспорт энергоресурсов из-за снижения объемов производства и потребления топливно- энергетических ресурсов; - вступление в силу федеральной и региональной нормативной правовой базы по энергосбережению, требующей принятия действенных мер по повышению эффективности использования ТЭР во всех отраслях народного хозяйства и создания экономических и правовых условий на региональном уровне, а именно: - Федерального закона от 03.04.1996 N 28-ФЗ "Об энергосбережении"; - Федерального закона от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; - Федерального закона от 26.03.2003 N 36-ФЗ "Об особенностях функционирования электроэнергетики в переходный период и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об электроэнергетике"; - Федерального закона от 26.03.2003 N 37-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в часть вторую Гражданского кодекса Российской Федерации"; - Федерального закона от 26.03.2003 N 38-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации"; - Федерального закона от 26.03.2003 N 39-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон "О естественных монополиях"; - Федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика на 2002-2005 годы и на перспективу до 2010 года", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.11.2001 N 796; - Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р; - Закона Тамбовской области от 28.11.2001 N 234-З "Об энергосбережении в Тамбовской области". Общей целью разработки и реализации Программы является перевод экономики Тамбовской области на энергосберегающий путь развития на основе создания организационных, экономических, научно-технических и других условий, обеспечивающих высокоэффективное использование энергоресурсов, снижение удельного уровня их потребления и повышение энергетической безопасности области за счет вовлечения неиспользуемых источников энергии. Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит получить социально-экономический эффект в производственной и социальной сферах экономики области, развитии инвестиционной и инновационной деятельности, политическую и частично экологическую стабилизацию, а именно: в производственной сфере: - повысить эффективность использования энергоресурсов и видов энергии при изготовлении продукции (снизить удельные показатели энергопотребления); - улучшить контроль и учет за расходованием энергоресурсов; - создать условия для ускорения технического прогресса в ведущих отраслях промышленности, разработки и освоения новых технологических процессов и конкурентоспособных видов продукции; - снизить потери при производстве, транспортировании и использовании энергоресурсов; - улучшить метрологический контроль, надзор и мониторинг за расходом энергоресурсов; в социальной сфере: - повысить уровень жизни населения за счет снижения затрат на все виды потребляемой энергии; - улучшить условия труда; - сформировать общественное сознание, ориентированное на энергосбережение; в развитии инвестиционной и инновационной деятельности: - обеспечить развитие ведущих отраслей народного хозяйства на основе новых технологий и технических решений; - увеличить приток финансовых ресурсов из других регионов; - расширить налогооблагаемую базу и увеличить поступление финансовых средств в областной и местные бюджеты; - снизить нагрузку на бюджет в части приобретения энергоресурсов для предприятий и объектов бюджетной сферы; в экологической сфере: - сократить вредные выбросы в окружающую среду; в политической сфере: - повысить энергетическую безопасность области, снизить зависимость от объемов, сроков и качества поставляемых в область энергетических ресурсов, что будет способствовать политической стабильности в области. Раздел I Состояние энергетического комплекса Тамбовской области Тамбовская область относится к числу дефицитных регионов по топливно-энергетическим ресурсам. Таблица 1 Импорт ТЭР в 2004 году в Тамбовскую область ---------------------------------------------------------------------- Вид ресурса |Ед. изм. | | т у.т. | % ---------------------------------------------------------------------- Бензин тыс. т 115 194407 5,3 Газ млн. куб. м 1952,7 2226078 60,9 Мазут тыс. т 51,4 70418 1,9 Уголь тыс. т 105,7 81389 2,2 Электрическая энергия млн. кВт.ч. 2153,4 839826 22,9 Диз. топливо тыс. т 162,2 235190 6,4 Кокс металлург. тыс. т 9,3 9672 0,4 Итого 3656980 100,0 ---------------------------------------------------------------------- За 1991-1999 годы в области произошло резкое снижение потребления практически всех видов топливных ресурсов: угля - в 4 раза, топочного мазута - в 2,3 раза, автобензина - в 1,8 раза, дизельного топлива - в 3,1 раза. Исключение составляет потребление газа, положительная динамика которого за этот период характеризовалась относительной стабильностью. Открытое акционерное общество энергетики и электрификации "Тамбовэнерго" (далее ОАО "Тамбовэнерго") осуществляет электроснабжение всей Тамбовской области, входящей в состав Центрально-Черноземного экономического района Российской Федерации. Генерирующие мощности открытого акционерного общества филиал ОАО "ТГК-4" "Тамбовская региональная генерация" (далее ОАО "ТГК-4"), выделенного из ОАО "Тамбовэнерго", сконцентрированы на Тамбовской ТЭЦ (235 МВт) и Котовской ТЭЦ (80 МВт) и по данным за последние годы покрывают порядка 30% электропотребления области. Имеющиеся на промышленных предприятиях ведомственные блок-станции закрывают долю электропотребления области в объеме - 0,1%. (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Таблица 2 Установленные мощности ОАО "ТГК-4" ---------------------------------------------------------------------- Энергоисточники |Электрическая мощность |Тепловая мощность |МВт |Гкал/час ---------------------------------------------------------------------- Тамбовская ТЭЦ 235 947 Котовская ТЭЦ 80 185 Итого: 315 1132 ---------------------------------------------------------------------- 70% электропотребления области обеспечивается с федерального оптового рынка электрической энергии и мощности - в основном от Рязанской ГРЭС и Курской АЭС. В результате спада производства, в 90-х годах электропотребление области снизилось с 5060 млн. квт.ч. (1993 г.) до 2567,9 млн. квт.ч. (1999 г.) Несмотря на снижение электропотребления, энергосистема является остродефицитной. Основные причины снижения уровня потребления электроэнергии: - переход отдельных крупных потребителей (ООО "Мострансгаз") на собственные автономные источники; - снижение объемов потребления в сельском хозяйстве; - внедрение потребителями энергосберегающих технологий; - введение ограничений и отключений подачи электроэнергии для потребителей-неплательщиков с целью предотвращения неоплачиваемого отпуска энергии; - более рациональное использование электроэнергии потребителями. ОАО "ТГК-4" осуществляет отпуск тепловой энергии по двум городам - Тамбову (общая присоединенная тепловая нагрузка к сетям - 460 Гкал/ч.) и Котовску (общая присоединенная нагрузка - 56,6 Гкал/ч.) (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Потребление тепловой энергии от ТЭЦ в 90-х годах снизилось с 2380 тыс. Гкал (1993 г.) до 1800 тыс. Гкал (1999 г.). Это привело к снижению эффективности работы ТЭЦ (особенно Котовской ТЭЦ, где зимняя нагрузка не превышает 30 Гкал/ч., а летняя - 10 Гкал/ч., при установленной мощности - 185 Гкал/ч.). Таблица 4 Структура потребления электрической энергии по группам потребителей ---------------------------------------------------------------------- Потребитель | 1999 г. | 2004 г. |------------------------------------------ |млн. квт.ч| % |млн. квт.ч| % ---------------------------------------------------------------------- Промышленность 491,6 19 836,7 30 Население 637,1 25 626,1 22 Сельское хозяйство 177,9 7 146,9 5 Транспорт 680,0 26 731,5 26 Прочие 589,3 23 493,5 17 Всего 2567,9 100 2834,6 100 ---------------------------------------------------------------------- Коэффициент использования установленных теплофикационных мощностей ТЭЦ крайне низок, что приводит к существенному ухудшению их технико-экономических показателей (ТЭП) в летний период. В сложившейся ситуации, из-за низкой экономичности, Котовская ТЭЦ на летний период останавливается в резерв. Тамбовская ТЭЦ работает более экономично (в зимний период), в летнее время - разгружена, для выполнения плановых ремонтов. Теплоснабжение остальных потребителей осуществляется от источников тепловой энергии, находящихся на балансе предприятий или муниципальных образований. Производство тепловой энергии большинством муниципальных и ведомственных котельных недостаточно эффективно. Таблица 5 Структура производства тепловой энергии в 2004 г. ---------------------------------------------------------------------- Энергоисточники | тыс. Гкал | % ---------------------------------------------------------------------- ОАО "ТГК-4" 1492,1 25,1 Ведомственные котельные 3303,0 55,5 Муниципальные котельные 1156,3 19,4 Итого: 5951,4 100 ---------------------------------------------------------------------- Раздел II Основные принципы и цели Программы 2.1. Основные принципы Основными принципами настоящей Программы являются: - приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объемов поставки и производства; - оценка энергосберегающих проектов по максимальной эффективности при минимальных инвестиционных вложениях; - сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топлива и энергии; - первоочередность обеспечения выполнения экологических требований к добыче, производству, переработке, транспортировке и использованию топлива и энергии; - удовлетворение обоснованных потребностей населения в топливе и энергии, защите среды обитания и жизнедеятельности человека; - обязательность учета юридическими лицами производимых или расходуемых ими энергетических ресурсов, а также учета физическими лицами получаемых ими энергетических ресурсов; - заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий; - открытость Программы по составу участников, направлениям энергосбережения, отраслевым и территориальным подходам; - осуществление мероприятий Программы за счет собственных средств, либо на возвратной кредитной основе. 2.2. Основные цели Программы Целевая направленность Программы определена высокими издержками общества на свое энергообеспечение, необходимостью надежного и бесперебойного энергоснабжения населения и экономики области, снижения нагрузки на окружающую среду, обеспечения энергетической безопасности области. Основными целями настоящей Программы являются: - повышение эффективности использования энергетических ресурсов на единицу валового регионального продукта Тамбовской области; - сокращение удельных расходов энергетических ресурсов на единицу продукции (товара, услуги) без ущемления интересов населения и промышленных предприятий; - внедрение малых и альтернативных источников получения энергоресурсов, независимых от централизованных источников; - снижение финансовой нагрузки на областной бюджет за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые бюджетными организациями; - улучшение финансового состояния предприятий области и увеличение поступлений в бюджеты всех уровней за счет снижения затрат на энергоресурсы, увеличения доходов предприятий, роста налоговой базы; - создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирования проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергии на основе экономической заинтересованности; - создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы. Раздел III Механизм реализации Программы Цели Программы достигаются путем проведения организационных и технических мероприятий по энергосбережению, направленных на использование энергосберегающих технологий при производстве, транспортировке и потреблении энергетических ресурсов, внедрению систем учета и регулирования, разработки и внедрения механизмов, экономического и административного стимулирования проведения мероприятий. Анализ сложившейся ситуации в энергетическом комплексе Тамбовской области приводит к выводу, что приоритетными направлениями следует считать: 1) формирование механизма государственного регионального управления энергосбережением - создание нормативной правовой базы энергосбережения; - создание финансовых и экономических механизмов для поддержки и стимулирования процессов энергосбережения, в том числе целевых средств для реализации областной Программы; - совершенствование тарифной политики; - разработка механизмов и структур управления энергосбережением и проведение организационных мероприятий для функционирования системы управления; - информационное обеспечение процесса выполнения Программы энергосбережения в различных формах и подготовка кадров. 2) энергосбережение в жилищно-коммунальном хозяйстве. 3) энергосбережение в бюджетной сфере. 4) энергосбережение при производстве, поставке электрической и тепловой энергии, топлива (на предприятиях и организациях, включенных в Реестр энергоснабжающих организаций Тамбовской области, в отношении которых осуществляется государственное регулирование (приложение 1). 5) энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности (приложение 2). 6) проведение энергетических обследований, энергоаудит. 7) энергоучет и регулирование энергопотребления. 8) развитие нетрадиционных источников энергии. 3.1. Правовая основа и функции управления энергосбережением 3.1.1. Правовое обеспечение Основой правового обеспечения Программы энергосбережения Тамбовской области являются Федеральный закон "Об энергосбережении", Закон области "Об энергосбережении в Тамбовской области" и принимаемые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации и Тамбовской области в сфере энергосбережения, позволяющие решить следующие задачи: - развитие нормативной правовой базы энергосбережения, действующей на территории Тамбовской области; - установление порядка консолидации и использования финансовых средств на цели энергосбережения, формируемых в соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона "Об энергосбережении" и Законом области "Об энергосбережении в Тамбовской области"; - определение условий стимулирования предприятий и организаций, финансируемых из областного и местных бюджетов, за экономию бюджетных средств, предусмотренных для оплаты энергоресурсов; - установление порядка проведения энергетических обследований предприятий и организаций с годовым потреблением менее 6 тыс. т у.т. или 1 тыс. тонн моторного топлива; - обеспечение поддержки финансирования проектов и мероприятий областной целевой программы энергосбережения за счет средств областного бюджета, включая финансирование оснащения приборами учета объектов бюджетной сферы и проведения на них обязательных энергетических обследований; - разработка методических указаний о порядке расчета одноставочных тарифов на электрическую энергию, дифференцированных по зонам суток, на потребительском рынке Тамбовской области; - разработка положения о порядке перевода потребителей к оплате потребляемой электрической энергии по одноставочным тарифам, дифференцированным по времени и уровням напряжения. 3.1.2. Тарифная политика Комитет по государственному регулированию тарифов Тамбовской области реализует тарифную политику, направленную на достижение оптимального сочетания интересов энергоснабжающих организаций (в том числе субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе) и потребителей, повышение эффективности деятельности субъектов естественных монополий в топливно-энергетическом комплексе, обеспечение внедрения мероприятий, направленных на рост налоговых поступлений в областной и местные бюджеты, обеспечение социальной защиты населения Тамбовской области. (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) Продукция (услуги) предприятий (организаций) топливно- энергетического комплекса является весьма специфическим товаром: поставка энергоресурсов осуществляется в условиях естественной монополии. Кроме того, такие энергоресурсы, как электрическая и тепловая энергия, не могут накапливаться и потребляются постоянно в объемах необходимых для нормального функционирования предприятий- потребителей и жизнеобеспечения населения региона. Таким образом, одним из важнейших факторов поддержания экономической стабильности региона является государственное регулирование деятельности субъектов естественных монополий. Основным направлением деятельности органов исполнительной власти области в сфере энергосбережения при формировании тарифов (электро- и теплоэнергия, природный и сжиженный газ для населения) на период до 2008 г. является снижение затрат на производство и передачу энергии потребителям за счет: - организации учета энергоресурсов и обоснования (нормирования) расходов на собственные, хозяйственные и производственные нужды; - разработки и введения нормативов технологического расхода электрической энергии на ее передачу по распределительным сетям, порядка формирования тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую ведомственными котельными; - организации проведения комплексных проверок хозяйственной деятельности, в том числе по обоснованности нормативов расхода ТЭР и возможности их снижения; - установления тарифов с учетом необходимости обеспечения капитального ремонта и реконструкции действующих генерирующих мощностей энергоснабжающих организаций; - организации разработки и утверждения методик расчета потерь в распределительных сетях, платы за услуги по передаче тепловой и электрической энергии; - проведения комплексного системного анализа и оценки сложившейся системы тарифов энергоснабжающих организаций; - реализации энергосберегающих мероприятий; - обеспечения контроля выполнения энергосберегающих мероприятий и мероприятий, направленных на снижение себестоимости, в том числе, рекомендованных по результатам комплексных экспертиз финансово- хозяйственной деятельности и энергетических обследований энергоснабжающих организаций; - разработки принципов расчета и введения в действие льготных тарифов, стимулирующих энергосбережение (тарифный кредит); - внедрения дифференцированных по времени суток тарифов, стимулирующих потребителей к снижению максимумов нагрузки и соответственно затрат энергоснабжающей организации на содержание генерирующих мощностей. 3.1.3. Инвестиционная политика Основной целью инвестиционной деятельности Тамбовской области в сфере энергосбережения является привлечение средств для реализации мероприятий Программы. Для привлечения инвестиций по проектам энергосбережения создаются правовые и организационные условия для осуществления кредитной деятельности коммерческих банков и других организаций, а также для эмиссии ценных бумаг, проведения облигационных займов и других средств и механизмов привлечения средств. Порядок и условия государственной поддержки инвестиционной деятельности регулируются на основе Закона Тамбовской области "О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Тамбовской области". Отбор инвестиционных проектов осуществляется на конкурсной основе. 3.1.4. Экономические и финансовые механизмы Намечаемые мероприятия и проекты обеспечиваются финансированием с использованием следующих источников: - средств федерального бюджета; - средств областного бюджета; - средств муниципальных бюджетов (по согласованию); - средств российских и иностранных инвесторов (внешние источники); - собственных средств предприятий (по согласованию); - других источников, не противоречащих законодательству. Средства федерального и областного бюджетов, используемые для реализации Программы, являются государственной поддержкой. Они создают новую стоимость в виде конкретного имущества, которая оформляется в установленном порядке в доли (акции), принадлежащие к федеральной и областной собственности. Операции с бюджетными средствами регулируются Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими федеральными и областными нормативными правовыми актами. 3.1.5. Информационное обеспечение Информационное обеспечение учитывает все необходимые аспекты, виды, уровни и формы информации. Оно реализуется через инфраструктуру накопления, анализа и выдачи информации. Одной из основных задач информационного обеспечения настоящей Программы является оперативное получение объективных данных о ходе выполнения запланированных мероприятий с целью организации эффективного контроля, координации и управления их осуществлением, а также сбор и обобщение для использования на практике информации о научно-технических достижениях в решении проблем энергосбережения как в России, так и за рубежом. Информационное обеспечение энергосбережения предусматривает проведение широкого и разнообразного комплекса организационно- технических и просветительских мероприятий, в частности: - обсуждение хода выполнения настоящей областной Программы; - координацию работ по подготовке демонстрационных проектов высокой энергетической эффективности; - организацию выставок энергоэффективного оборудования и технологий; - предоставление потребителям энергетических ресурсов информации по вопросам энергосбережения; - пропаганду эффективного использования энергетических ресурсов с привлечением средств массовой информации; - периодическое издание информационных материалов по распространению передового опыта в области энергосбережения. 3.2. Энергосбережение в ЖКХ 3.2.1. Оценка состояния проблемы Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса России, выступившего на начальном этапе экономических реформ в роли амортизатора социальных последствий либерализации цен, превращается в источник угроз для дальнейшего социального и экономического развития государства. Содержание этого комплекса в его нынешнем виде становится непосильным как для потребителей коммунальных услуг, так и для бюджетов всех уровней. Тамбовская область в этом плане не является исключением, а наоборот, как в дотационном регионе эти негативные последствия проявились раньше, чем в других территориях России, и характеризуются: - высоким уровнем износа основных фондов и коммунальной инфраструктуры; - низким коэффициентом полезного действия и высокой аварийностью действующих мощностей; - большими потерями энергии, воды и других ресурсов; - высокими затратами и отсутствием экономических стимулов снижения издержек; - неудовлетворительным финансовым положением. Планово-предупредительный ремонт уступил место аварийно- восстановительным работам, затраты на которые в 2-3 раза выше. Следствием этого явилось обострение проблемы снабжения населения области питьевой водой, наблюдается повсеместное непроизводительное расходование топливно-энергетических ресурсов. Одна из причин сложившейся ситуации заключается в том, что жилищно-коммунальные предприятия не имеют серьезных экономических стимулов для оптимизации структуры тарифов и снижения нерациональных затрат материально-технических ресурсов. В итоге затраты электроэнергии на подачу в сеть и отпуск потребителям 1 м3 питьевой воды в области на 50% выше среднеевропейского уровня, численность персонала в расчете на 1000 обслуживаемых жителей в 2,5 раза выше, чем на аналогичных европейских предприятиях, потребление воды на одного жителя в 2-2,2 раза выше, чем в западноевропейских странах. Данной Программой не рассматриваются вопросы стратегии выхода ЖКХ области из кризиса. Они решаются в рамках подпрограммы "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" II этапа реализации федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы. (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) 3.2.2. Пути повышения энергоэффективности ЖКХ области Стратегической задачей энергоресурсосбережения в ЖКХ Тамбовской области является внедрение энергосберегающих мероприятий, ранжированных по затратности и экономической эффективности. Основными тактическими решениями на пути снижения расхода энергоресурсов являются: 1. Выбор и монтаж новых энергоэффективных агрегатов, оборудования и систем источников тепла и воды, сетей их транспорта к потребителям (зданиям). 2. Устранение имеющихся перерасходов и сверхнормативных потерь воды, топлива, электрической и тепловой энергии путем повышения уровня и качества эксплуатации, т.е. путем режимно-эксплуатационных мероприятий. Целесообразно эти тактические решения оценивать по сроку окупаемости затрат на их реализацию. Комплекс средне- или долгосрочных мероприятий со сроком окупаемости 3-7 лет включает следующие работы по модернизации, реконструкции и новому строительству: - обследование водогрейных и паровых котлов для повышения их КПД; - замену котельных агрегатов, с максимальным внедрением котлов с высоким КПД; - перевод источников тепла на газ (снижение себестоимости производства тепловой энергии); - замену изоляции теплопроводов теплосетей на более эффективную; - повышение теплотехнических качеств ограждающих конструкций зданий; - применение новых типов теплообменников в теплопунктах; - учет расхода топливно-энергетических ресурсов и теплоносителя; - частотное регулирование и полная автоматизация электроприводов (экономия электроэнергии до 40% на каждом объекте); - использование нетрадиционных источников энергии и низкопотенциального тепла и др. Пилотные энергосберегающие проекты, включающие в себя комплекс среднесрочных мероприятий, разработаны применительно к городам Тамбову (ОАО "Тамбовские коммунальные системы"), Мичуринску (ЗАО "АДД"), Тамбовской области (ООО "Тамбоврегионгаз", ОАО "Тамбовоблгаз"). Краткосрочные мероприятия с реализацией и получением экономического эффекта (20-30%) в течение 1-2 лет являются малозатратными, т.к. эффект достигается лишь путем изменения режимов или регламентов технологических процессов. К таким мероприятиям относятся работы: - по лимитированию потребления топливно-энергетических ресурсов и проведению энергоаудита; - по повышению уровня и качества эксплуатации действующих систем теплоснабжения; - регулярная очистка (промывка) котельных агрегатов, теплообменников, систем отопления зданий; - наладка гидравлических режимов работы тепловых и водопроводных сетей; - удаление воздуха из систем отопления; - нормализация распределения горячей и холодной воды по потребителям; - оптимальное регулирование отпуска и потребления тепла и воды на вводах зданий; - учет фактического расхода тепловой энергии и воды потребителями; - управление энергосбережением и др. Одним из необходимых условий решения проблемы энергосбережения является энергетическое обследование и паспортизация жилого фонда с целью выявления основных причин неэффективного энергоиспользования и разработки энергосберегающих мероприятий. Разумно построенная политика энергосбережения позволит снизить дотационную составляющую жилищно- коммунальных услуг, оплачиваемых из местного бюджета, без снижения уровня комфортности для населения. При этом возможный потенциал энергосбережения в жилом секторе составит не менее 25%. 3.3. Энергосбережение в бюджетной сфере 3.3.1. Основные направления В составе расчетных параметров Программы следует выделить энергоэффективность бюджетной сферы на федеральном, областном и муниципальном уровнях, поскольку эта сфера является областью прямой ответственности органов государственной власти и местного самоуправления соответствующих уровней и подлежит прямому государственному регулированию, как административному, так и экономическому. Оно должно предусматривать: - обязательное программное обеспечение; - установление лимитов потребления в физическом и денежном выражении; - установление заданий бюджетополучателям по снижению расходов лимитов ТЭР; - целевое финансирование энергосберегающих проектов из бюджетов соответствующих уровней в рамках утвержденных программ - федеральных, областных, муниципальных, в том числе областной целевой программы "Развитие газификации Тамбовской области на 2006-2010 годы", в частности - перевод котельных и топочных на природный газ за счет потребителей газа (приложение 3); (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) - моральное и материальное стимулирование работников бюджетной сферы за достигнутые результаты в использовании ТЭР; - энергетическая паспортизация бюджетных объектов на основе проведения обязательных энергетических обследований энергохозяйств бюджетополучателей; - переход в период 2006-2008 годов к лимитированию потребления от достигнутого уровня к нормированию расходов ТЭР; - опережающее и полное оснащение бюджетных потребителей средствами учета и регулирования расхода энергоресурсов в период 2006-2008 годы; - разработку и введение в действие информационно-аналитической системы "Учет и контроль потребления ТЭР организациями бюджетной сферы, действующими на территории Тамбовской области". Реализация данных мероприятий по экономии ТЭР в бюджетной сфере позволит обеспечить ежегодное снижение фактического расхода лимитируемых ТЭР в объеме не менее 5%. 3.3.2. Установка систем учета энергоресурсов В соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона "Об энергосбережении", а также Концепции реформы ЖКХ в Российской Федерации, обязательно применение потребителями приборов учета расхода энергоресурсов для оплаты за фактически потребленное количество энергии. Согласно фактическим данным, обеспечение потребителей средствами учета расхода энергоресурсов снижает их затраты на энергоснабжение в среднем на 25-30%, а фактический срок окупаемости затрат на их внедрение в подавляющем большинстве случаев не превышает 5 лет. Задача оснащения потребителей топливно-энергетических ресурсов приборами учета и механизм организации и финансирования работ по их монтажу различны для бюджетных и внебюджетных потребителей. В Тамбовской области в 2006-2008 гг. установка приборов учета потребления энергоресурсов будет осуществляться в соответствии с утвержденными органами исполнительной власти графиками и финансирование из областных адресных инвестиционных программ. По имеющимся данным, практически все предприятия бюджетной сферы по разным причинам не в состоянии обеспечить приборный учет энергоресурсов своего объекта. В этих условиях наиболее предпочтительным решением проблемы может быть только целевое централизованное бюджетное финансирование работ. При этом весь экономический эффект отразится на сокращении расходной части областного и местных бюджетов за счет ликвидации необоснованных переплат за потребление энергоресурсов. Практика установки и эксплуатации узлов учета показывает, что по существу, внедрение приборного учета будет осуществляться практически на беззатратной основе. 3.4. Энергосбережение при производстве и поставке энергоресурсов Основной особенностью деятельности энергоснабжающих организаций в области энергосбережения является возможность взаимовыгодного сотрудничества с потребителями в данной сфере. Несмотря на то, что энергоснабжающей организации может оказаться не выгодным снижение отпуска ее продукции, и соответственно уменьшение получаемой прибыли, в других аспектах возникают следующие положительные результаты: 1. Энергосбережение на собственных объектах и у потребителей формирует принципиально новый имидж энергоснабжающей организации, обеспечивающий поддержку администрации региона, потребителей, общественности и позволяющий: - создать новые рабочие места, стимулировать развитие производства энергосберегающего оборудования в регионе; - облегчить сбор оплаты по основному виду деятельности компании; - привлечь внимание потенциальных инвесторов; - расширить поле деятельности в области предоставления энергетических услуг (организация поставки энергосберегающего оборудования, его монтажа, наладки и обслуживания, реконструкция систем теплоснабжения, участие в строительстве независимых источников энергии; комплексное обеспечение микроклимата в домах). Потенциальный рынок энергетических услуг может превысить по масштабам возможных доходов традиционное снабжение потребителей электрической и тепловой энергией; - осуществлять нерегулируемые формы деятельности, что обеспечивает, во-первых, использование договорных цен, во-вторых, дополнительный денежный поток в энергоснабжающую организацию; - снизить объемы покупаемой электроэнергии и заявленный максимум активной мощности; - оптимизировать график загрузки энергетического оборудования; затраты на выработку электрической и тепловой энергии в пиковом режиме в разы (по тепловой энергии - до 10 раз) превышают затраты на их выработку в базисном режиме; - обеспечить покрытие растущего спроса на электрическую и тепловую энергию не только за счет ввода новых мощностей, но и за счет энергосбережения. 2. В соответствии с Федеральным законом "Об энергосбережении" затраты на энергосбережение должны учитываться в тарифах на электрическую и тепловую энергию, что позволяет использовать собственные источники финансирования энергосберегающих мероприятий как непосредственно в энергоснабжающей организации, так и у потребителей. 3. Энергосбережение у потребителей, осуществляемое силами энергоснабжающих организаций (либо их дочерних предприятий), может выступать как самостоятельный высокодоходный бизнес, приносящий реальную прибыль производителям и потребителям энергии за счет реализации в первую очередь малозатратных быстроокупаемых мероприятий. 4. Энергосбережение на собственных объектах энергоснабжающих организаций традиционно является одним из наиболее эффективных путей снижения затрат на производство и транспорт электрической и тепловой энергии, в том числе затрат на покупку топлива, на собственные нужды электростанций, на потери при транспорте тепловой и электрической энергии, плату за выбросы. 5. Наметившийся в последние годы уход крупных платежеспособных потребителей за счет строительства или восстановления собственных источников энергии, обусловлен высокими тарифами на тепло для промышленных потребителей. Этот процесс негативно сказывается на показателях эффективности работы оборудования на ТЭЦ, прежде всего за счет снижения выработки электроэнергии на тепловом потреблении. Наиболее действенным способом удержания потребителей является снижение тарифов для промышленных потребителей, в том числе издержек на производство тепловой энергии на основе метода остаточной стоимости. Метод остаточной стоимости исходит из того, что один из совместно производимых продуктов (например, тепловая энергия) реализуется по реальной рыночной цене, а минимальная выручка от другого продукта (электроэнергии) определяется остающимися издержками. При создании системы управления энергосбережением в энергоснабжающих организациях в современных условиях предполагается минимальное использование административных подходов. Основным принципом организации энергосбережения является организация его как эффективного бизнеса. Именно такой принцип организации энергосбережения позволит энергоснабжающей организации повысить свою эффективность и конкурентоспособность, сохранить свою долю рынка электрической и тепловой энергии и занять достойное место на рынке энергосбережения. 3.5. Проведение энергетических обследований Энергетические обследования проводятся в целях оценки эффективности использования организациями топливно-энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, природного и попутного газов, твердого топлива, нефти и продуктов ее переработки), определения возможностей ее повышения и затрат на реализацию энерго-эффективных решений. Порядок проведения энергетических обследований организаций, годовое потребление ТЭР которых составляет более 6 тыс. тонн условного топлива или 1 тыс. тонн моторного топлива, установлен Правилами проведения энергетических обследований организаций. Энергетические обследования организаций, годовое потребление ТЭР которых составляет менее 6 тыс. тонн условного топлива или менее 1 тыс. тонн моторного топлива, организаций финансируемых из областного бюджета, а также пользующихся льготными тарифами проводятся по решению администрации Тамбовской области. Периодичность и сроки проведения энергетических обследований определяется администрацией области. Администрация области и комитет по государственному регулированию тарифов области разрабатывают график и порядок проведения энергетических обследований, контролируют их соблюдение, утверждают смету затрат на проведение обследований организаций, финансируемых из областного бюджета. Организации, финансируемые из местных бюджетов, подлежат энергетическому обследованию по решению органов местного самоуправления городов и районов области. Периодичность, график, порядок финансирования, а также контроль за проведением энергетических обследований определяется органами местного самоуправления городов и районов области. Результаты энергетических обследований оформляются нормативными документами в соответствии с Правилами проведения энергетических обследований организаций. По результатам энергетических обследований и произведенной оценки состояния энергосбережения органы исполнительной власти области и органы местного самоуправления городов и районов области принимают в рамках своей компетенции соответствующие решения. Энергетические обследования потребителей ТЭР производят энерго-аудиторские организации, имеющие лицензии на проведение данных работ, а потребитель ТЭР самостоятельно оплачивает выполненные ими работы. Организации, функционирующие на принципах самоокупаемости и планирующие в результате снизить себестоимость производства и повысить конкурентоспособность продукции, финансируют проведение энергообследований из собственных средств. По решению администрации Тамбовской области для финансирования работ по энергетическим обследованиям потребителей ТЭР могут привлекаться средства из других источников. (В редакции Закона Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) 3.6. Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности Демонстрационные зоны высокой энергетической эффективности (далее - демонстрационные зоны) представляют собой проект (совокупность проектов), осуществляемый в масштабах организации, района, города или ограниченной территории, в которых создаются благоприятные условия для демонстрации совокупного эффекта за счет повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, решения организационных, технических, экономических, правовых проблем по приоритетным направлениям энергосбережения, концентрации ресурсов научно-технического и производственного потенциала, накопленного зарубежного и отечественного опыта с целью дальнейшего развития экономики и социальной сферы региона. В рамках международного проекта Европейской экономической комиссии ООН "Энергетическая эффективность 2000", как форма развития международного экономического и научно-технического сотрудничества на уровне регионов, в России был создан ряд демонстрационных зон высокой энергетической эффективности. Эти зоны сегодня, когда в стране еще нет достаточных условий, которые стимулировали бы повышение эффективности использования топлива и энергии, являются полигонами для демонстрации совокупного эффекта применения рыночных механизмов, энергосберегающей техники и технологий, совершенствования хозяйственно-правового обеспечения энергосбережения, проведения современной политики в области тарифов и налогов. Положительный опыт, накопленный в этих демонстрационных зонах, подлежит распространению по всей территории Тамбовской области. Демонстрационные зоны являются одним из путей осуществления государственной энергосберегающей политики. Одной из задач при реализации демонстрационных зон является проведение широкомасштабной информационно-пропагандистской кампании среди специалистов и общественности по демонстрации на практике преимуществ внедрения энергосберегающих технологий, оборудования, изделий и материалов. В силу целого ряда объективных причин областную демонстрационную зону высокой энергетической эффективности в перспективе предполагается создать в областном центре г. Тамбове (ОАО "Тамбовские коммунальные системы"), а также в г. Мичуринске (пилотный проект ЗАО "АДД" - I и последующие этапы), так как данные муниципальные образования располагают развитой социальной и инженерной инфраструктурами. Раздел IV Мероприятия по энергосбережению Тамбовской области на 2006-2008 годы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовой п/п|мероприятия |предприятия- |реализации, |финансирования |-------------------------------|окупае-|экономи- | |заказчика |(годы) | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий | |(исполнитель) | | | | | | |(год) |эффект, | | | | | | | | | |(тыс. | | | | | | | | | |руб.) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Разработка нормативной правовой базы 1.1 Разработка и 2006-2008 - принятие нормативных правовых актов органов государственной власти области по реализации Программы 1.2 Принятие Закона Областная 2006 - области "О Дума, (после внесении изменений администрация принятия и дополнений в области соответст- Закон области "Об вующего ФЗ) энергосбережении в Тамбовской области" 1.3 Разработка и Администрация 2006 - принятие правовых области, актов, областная регламентирующих Дума создание и функционирование механизмов стимулирования энергосбережения 2 Энергосбережение на предприятиях ЖКХ области 2.1.1 Оснащение Тамбов (ОАО 2006 Внешние источники 3605 3605 - - 2,4 1500 приборами "Тамбовские технического учета коммунальные электроэнергии системы" - питающих фидеров, "ТКС") подключенных к подстанциям ОАО "Тамбовэнерго" 2.1.2 Оснащение приборами Тамбов 2006-2007 Внешние источники 827 413 414 - 1,1 758 коммерческого и (ОАО "ТКС") технического (технологического) учета воды и стоков 2.1.3 Развитие приборного Тамбов 2006-2007 Внешние источники 458 229 229 - 3,9 117 учета (ОАО "ТКС") вырабатываемой тепловой энергии на котельных Итого по г. Тамбову 2006-2007 Внешние источники 4890 4247 643 - 2375 2.2.1 Подключение жилых Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 47 47 домов NN 69 и 90 по (ОКС Областной бюджет 46 46 - - 0,7 203 ул. администрации Местный бюджет 46 46 Коммунистической к города) (по согласованию) теплосети от котельной по ул. Коммунистической, 100 с закрытием угольной котельной (Коммунистическая, 69) и прокладкой теплосети Д 76 мм протяженностью 74 п. м 2.2.2 Подключение жилого Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 73 73 дома N 261 по ул. (ОКС Областной бюджет 72 72 - - 1,1 206 Советской к администрации Местный бюджет 73 73 теплосети от города) (по согласованию) котельной по ул. Полтавская, 48 с закрытием угольной котельной и прокладкой теплосети Д 89 мм протяженностью 229 п. м 2.2.3 Подключение жилого Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 166 166 - - 0,8 618 дома N 268 по ул. (ОКС Областной бюджет 165 165 Советской и домов администрации Местный бюджет 165 165 NN 76а, 78 по ул. города) (по согласованию) Гоголевской к теплосети на ул. Украинской от котельной по ул. Красной, 97б с закрытием угольных котельных по ул. Советская, 268 и ул. Гоголевская, 78 и прокладкой теплосети 307 п. м 2.2.4 Подключение жилого Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 30 30 дома N 89а по ул. (ОКС Областной бюджет 29 29 Красная, зданий ШЧ администрации Местный бюджет 30 - 30 - 0,6 141 и филиала ТГТУ к города) (по согласованию) теплосети от котельной на ул. Красной, 97б с закрытием угольной котельной по ул. Красной, 89а и прокладкой теплосети Д 108 мм, 83 п. м 2.2.5 Перекладка Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 43 43 теплотрассы к (ОКС Областной бюджет 42 - 42 - 0,4 385 жилому дому N 69 и администрации Местный бюджет 42 42 зданию нарсуда по города) (по согласованию) ул. Красной от котельной по ул. Федеративной, 25 Д 89 мм, 90 п. м 2.2.6 Подключение здания Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 27 27 налоговой инспекции (ОКС Областной бюджет 26 - 26 - 0,3 336 к теплосети от администрации Местный бюджет 26 26 котельной по ул. города) (по согласованию) Революционной, 78 с закрытием угольной котельной по ул. Советской, 327 с прокладкой теплосети Д 89 мм, 25 п. м 2.2.7 Оснащение системой Мичуринск 2006 Федеральный бюджет 450 450 частотного (ОКС Областной бюджет 450 450 - - 1,2 1569 регулирования администрации Местный бюджет 450 450 электропривода на города) (по согласованию) станции обезжелезивания 2.2.8 Оснащение системой Мичуринск 2007 Федеральный бюджет 262 262 частотного (ОКС Областной бюджет 262 262 регулирования администрации Местный бюджет 262 - 262 - 0,6 1847 электропривода на города) (по согласованию) очистных сооружениях 2.2.9 Оснащение системой Мичуринск 2008 Федеральный бюджет 262 262 частотного (ОКС Областной бюджет 262 262 регулирования администрации Местный бюджет 262 - - 262 электропривода на города) (по согласованию) КНС-5 Итого по г. Мичуринску 2006-2008 Итого: 4070 2203 1081 786 6199 Федеральный бюджет 1360 736 362 262 Областной бюджет 1354 733 359 262 Местный бюджет 1356 734 360 262 2.3.1 Реконструкция Рассказово 2006-2008 Федеральный бюджет 2895 965 965 965 5 1449 теплоснабжения Рассказовский Областной бюджет 2173 724 724 724 микрорайона "55 филиал Местный бюджет 2173 724 724 724 квартал" ОАО (по согласованию) "Тамбовская сетевая компания" 2.3.2 Оснащение Рассказово 2006 Федеральный бюджет 102 102 электрооборудования Рассказовский Областной бюджет 77 77 - - 0,4 681 станции второго филиал ОАО Местный бюджет 76 76 подъема воды "Тамбовская (по согласованию) частотно- сетевая регулируемым компания" приводом 2.3.3 Оснащение Рассказово 2006 Федеральный бюджет 192 192 электрооборудования Рассказовский Областной бюджет 144 144 очистных сооружений филиал ОАО Местный бюджет 144 144 - - 0,4 1744 частотно- "Тамбовская (по согласованию) регулируемыми сетевая приводами компания" Итого по г. Расказово 2006-2008 Итого: 7976 3148 2413 2415 3874 Федеральный бюджет 3189 1259 965 965 Областной бюджет 2394 945 724 725 Местный бюджет 2393 944 724 725 2.4.1 Перевод на газовое Уварово 2006-2008 Федеральный бюджет 1300 433 433 434 3,0 1070 топливо котельной (администрация Областной бюджет 975 325 325 325 МУЗ ЦРБ города) Местный бюджет 975 325 325 325 (по согласованию) 2.4.2 Перевод на газовое Уварово 2006 Областной бюджет 204 204 топливо котельной (администрация Местный бюджет 136 136 - - 2,6 266 станции города) (по согласованию) обезжелезивания Внешний источник 340 340 2.4.3 Перевод на газовое Уварово 2006 Областной бюджет 61 61 топливо котельной (администрация Местный бюджет 41 41 - - 1,0 200 МУП УЖКХ города) (по согласованию) Внешний источник 101 101 2.4.4 Перевод на газовое Уварово 2007 Областной бюджет 198 198 топливо котельной (администрация Местный бюджет 132 - 132 - 2,3 291 станции города) (по согласованию) биологической Внешний источник 330 330 очистки 2.4.5 Перевод на газовое Уварово 2007 Областной бюджет 90 90 топливо котельной (администрация Местный бюджет 60 - 60 - 0,4 655 по ул. Флотской города) (по согласованию) Внешний источник 151 151 2.4.6 Перевод на газовое Уварово 2008 Областной бюджет 221 221 топливо котельной (администрация Местный бюджет 148 - - 148 5,4 138 здания города) (по согласованию) администрации и Внешний источник 369 369 ДЮСШ 2.4.7 Перевод на газовое Уварово 2008 Областной бюдже 105 105 топливо котельной (администрация Местный бюджет 70 - - 70 1,5 235 ГОРОНО города) (по согласованию) Внешний источник 175 175 2.4.8 Реконструкция Уварово 2006-2008 Внешний источник 4562 1520 1520 1522 2,5 2043 уличного освещения (администрация города города) Итого по г. Уварово 2006-2008 Итого: 10744 3486 3564 3694 4898 Федеральный бюджет 1300 433 433 434 Областной бюджет 1854 590 613 651 Местный бюджет 1562 502 517 543 Внешний источник 6028 1961 2001 2066 2.5.1 Строительство Жердевка 2006-2008 Федеральный бюджет 4409 1470 1470 1469 5,0 2204 модульной котельной (администрация Областной бюджет 3307 1102 1102 1103 4,0 МВт города) Местный бюджет 3306 1102 1102 1102 (по согласованию) Итого по г. Жердевка 2006-2008 Итого: 11022 3674 3674 3674 2204 Федеральный бюджет 4409 1470 1470 1469 Областной бюджет 3307 1102 1102 1103 Местный бюджет 3306 1102 1102 1102 2.6.1 Газификация Староюрьевский 2006-2008 Федеральный бюджет 340 113 113 114 1,3 666 котельных конторы район (ООО Областной бюджет 255 85 85 85 ЖКХ, здания "Староюрьевская Местный бюджет 255 85 85 85 гостиницы и коммунальная (по согласованию) котельной по ул. служба") Сельскохозяйственная (перевод с электроотопления на газ) Итого по Староюрьевскому району 2006-2008 Итого: 850 283 283 284 666 Федеральный бюджет 340 113 113 114 Областной бюджет 255 85 85 85 Местный бюджет 255 85 85 85 2.7.1 Газификация Мучкапский 2006-2008 Федеральный бюджет 300 100 100 100 4,2 180 котельных малой район Областной бюджет 225 75 75 75 мощности в селах (администрация Местный бюджет 225 75 75 75 Владимировка, района) (по согласованию) Сергеевка, Арбеньевка, Коростелево, Варварино Итого по Мучкапскому району 2006-2008 Итого: 750 250 250 250 180 Федеральный бюджет 300 100 100 100 Областной бюджет 225 75 75 75 Местный бюджет 225 75 75 75 2.8.1 Газификация Пичаевский 2006-2008 Областной бюджет 840 280 280 280 6,0 470 котельных малой район Местный бюджет 560 187 187 186 мощности школ в (администрация (по согласованию) селах Заречье, района) Внешние источники 1400 466 466 468 Егоровка, Питим Итого по Пичаевскому району 2006-2008 Итого: 2800 933 933 934 470 Областной бюджет 840 280 280 280 Местный бюджет 560 187 187 186 Внешние источники 1400 466 466 468 2.9.1 Перевод котельной N Инжавинский 2006 Областной бюджет 600 600 3 МП ЖКХ "Инжавино" район (МП ЖКХ Местный бюджет 400 400 - - 3,5 550 на газ "Инжавино") (по согласованию) Внешние источники 1000 1000 Итого по Инжавинскому району 2006 Итого: 2000 2000 - - 550 Областной бюджет 600 600 Местный бюджет 400 400 Внешние источники 1000 1000 2.10.1 Перевод 6 котельных Гавриловский 2006 Федеральный бюджет 440 440 - - 1,0 1300 с котлов У-5 на район Областной бюджет 330 330 ИШМА-100 (администрация Местный бюджет 330 330 района) (по согласованию) Итого по Гавриловскому району 2006 Итого: 1100 1100 - - 1300 Федеральный бюджет 440 440 Областной бюджет 330 330 Местный бюджет 330 330 2.11.1 Газификация Сосновский 2006-2008 Областной бюджет 279 93 93 93 3,6 260 котельной малой район Местный бюджет 186 62 62 62 мощности д/с N 5 в (администрация (по согласованию) р.п. Сосновка района) Внешние источники 465 155 155 155 Итого по Сосновскому району 2006-2008 Итого: 930 310 310 310 260 Областной бюджет 279 93 93 93 Местный бюджет 186 62 62 62 Внешние источники 465 155 155 155 Итого по пункту 2 2006-2008 Итого: 47132 21634 13151 12347 22506 "Энергосбережение на предприятиях Федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344 ЖКХ области" Областной бюджет 11438 4833 3331 3274 Местный бюджет 10573 4421 3112 3040 Внешние источники 13783 7829 3265 2689 3 Энергосбережение в бюджетной сфере 3.1.1 Разработка Администрация 2006-2008 Внешние источники 750 250 250 250 энергосберегающей области политики, (по итогам направленной на конкурсов) оптимизацию энергопотребления и усиление контроля за расходованием энергоносителей 3.1.2 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 390 130 130 130 предпроектных области энергетических (по итогам обследований и конкурсов) разработка технико- экономических обоснований на проведение энергосберегающих мероприятий 3.1.3 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 4800 1600 1600 1600 проектных и области пуско-наладочных (по итогам работ по установке конкурсов) приборов учета и контроля энергоресурсов, устройств автоматического регулирования, систем освещения, вентиляции, отопления и горячего водоснабжения 3.1.4 Техническое Администрация 2006-2008 Внешние источники 4950 1650 1650 1650 обслуживание систем области контроля и (по итогам управления конкурсов) энергопотреблением в образовательных учреждениях 3.1.5 Проведение Администрация 2006-2008 Внешние источники 900 300 300 300 технических области мероприятий, (по итогам обеспечивающих конкурсов) сокращение тепловых потерь через ограждающие конструкции зданий и вследствие инфильтрации воздуха 3.1.6 Реализация Администрация 2006-2008 Внешние источники 2400 700 900 800 программ: области - бюджетный тепло- (по итогам счетчик; конкурсов) - система диспетчеризации; - многоуровневые системы управления потоками; - технические средства диагностики качества ограждающих конструкций и энергетических объектов 3.1.7 Организация и Администрация 2006-2008 Внешние источники 1650 550 550 550 проведение области мониторинга (по итогам энергосберегающих конкурсов) мероприятий в учебных заведениях области 3.1.8 Создание Администрация 2006-2008 Внешние источники 450 150 150 150 региональной области системы (по итогам статистической конкурсов) отчетности образовательных учреждений о потреблении топливно- энергетических ресурсов 3.1.9 Организация системы Администрация 2006-2008 Внешние источники 450 150 150 150 подготовки, области переподготовки (по итогам кадров по вопросам конкурсов) рационального энергоиспользования и энергосбережения 3.1.10 Разработка Администрация 2006-2008 Внешние источники 300 100 100 100 механизмов области стимулирования (по итогам энергосберегающих конкурсов) мероприятий. Подготовка совместно с РЭК, администрацией области пакета документов по стимулированию энергосберегающих мероприятий Итого по пункту 3.1 2006-2008 Внешние источники 17040 5580 5780 5680 3.2 (Утратил силу - Закон Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) ИТОГО по пункту 3 "Энергосбережение 2006-2008 Итого: 17040 5580 5780 5680 в бюджетной сфере" Областной бюджет - - - - Местный бюджет - - - - Внешние источники 17040 5580 5780 5680 ВСЕГО по разделу IV "Мероприятия 2006-2008 Итого: 64172 27214 18931 18027 по энергосбережению в Тамбовской Федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344 области на 2006-2008 годы" Областной бюджет 11438 4833 3331 3274 Местный бюджет 10573 4421 3112 3040 Внешние источники 30823 13409 9045 8369 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Раздел V Пилотные проекты по энергосбережению -------------------------------------------------------------------------------------------------------- N | Содержание работы |Исполнитель |Источники |Суммарные затраты (тыс. руб.) в т. ч. п/п| | |финансирования |------------------------------------- | | | |Всего | 2006 | 2007 | 2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Реконструкция системы ОАО "Тамбовские Всего 170000 85000 85000 - теплоснабжения коммунальные в том числе: г. Тамбова системы" местный бюджет 60350 28050 32300 - внешний источник 109650 56950 52700 - 2 Создание системы ООО Всего 39390 18670 15720 5000 коммерческого учета газа "Тамбоврегионгаз", в том числе: в Тамбовской области ОАО "Тамбовоблгаз" федеральный - - - - бюджет областной бюджет - - - - местный бюджет - - - - внешний источник 39400 18670 15720 5000 3 Модернизация объектов Администрация Всего 40300 40300 - - энергоснабжения на области, в том числе: основе строительства органы местного областной бюджет - - - - газопоршневых самоуправления местный бюджет - - - - теплоэлектростанций г. Мичуринска, внешний источник 40300 40300 - - серии PG1250В ЗАО "АДД" электрической мощностью (г. С-Петербург) 1 Мвт с системой утилизации тепла тепловой мощностью 1,17 МВт и водогрейной котельной 2х1 Мвт в контейнерном исполнении (I этап) ИТОГО: Всего 249690 143970 100720 5000 в том числе: федеральный - - - - бюджет областной бюджет - - - - местный бюджет 60350 28050 32300 - внешний источник 189340 115920 68420 5000 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Финансирование данных проектов будет осуществляться, в основном, с привлечением внебюджетных средств. Схема и порядок финансирования будут корректироваться по мере разработки и принятия решений органами представительной и исполнительной власти области, органами местного самоуправления, а также внешними инвесторами. Раздел VI Финансирование Программы ---------------------------------------------------------------------- N |Разделы программы и |Суммарные затраты (тыс. руб.) в 2006-2008 гг. п/п|источники |--------------------------------------------- |финансирования |Всего: | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. ---------------------------------------------------------------------- 1 Мероприятия по 64172 27214 18931 18027 энергосбережению в том числе: федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344 областной бюджет 11438 4833 3331 3274 местный бюджет 10573 4421 3112 3040 внешние источники 30823 13409 9045 8369 2 Пилотные проекты по 249690 143970 100720 5000 энергосбережению в том числе: местный бюджет 60350 28050 32300 - внешние источники 189340 115920 68420 5000 И Т О Г О 313862 171184 119651 23027 в том числе: федеральный бюджет 11338 4551 3443 3344 областной бюджет 11438 4833 3331 3274 местный бюджет 70923 32471 35412 3040 внешние источники 220163 129329 77465 13369 ---------------------------------------------------------------------- Примечание: При изменении параметров бюджетного финансирования программные мероприятия подлежат ежегодной корректировке. Приложение 1 Энергосбережение в отраслях топливно-энергетического комплекса ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовой п/п|мероприятия |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи- | |заказчика |ции, | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий | |(исполнитель)|(годы) | | | | | |(год) |эффект, | | | | | | | | | |(тыс. | | | | | | | | | |руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1 Оптимизация ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 1500 загрузки (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 генерирующего оборудования ТЭЦ по критериям себестоимости 1.2 Оптимизация режима ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 4000 работы (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 оборудования ТЭЦ за счет регулярной корректировки режимных карт, оптимизации режима и совершенствование тепловой схемы 1.3 Оптимизация затрат ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 15000 на закупку топлива (ТТЭЦ, КТЭЦ, 2008 и эл. энергии Энергосбыт) 1.4 Регулярная очистка ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 2400 800 800 800 0,2 4000 теплообменного (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства оборудования ТЭЦ предприятия (по согласованию) 1.5 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 180 60 60 60 0,45 200 уплотнений на РВП (КТЭЦ) средства к.а. предприятия БКЗ-320 N 5 (по согласованию) 1.6 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 300 100 100 100 0,15 600 современных (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства кислородомеров КГА- предприятия 8 на к.а. ТЭЦ (по (по 1 компл. в год) согласованию) 1.7 Организационно- ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 600 технические 2008 мероприятия по снижению расхода электроэнергии ниже нормативного 1.8 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 9000 3000 3000 3000 3,3 400 частотного (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства регулирования предприятия (по загрузкой ТДМ на согласованию) ТЭЦ (по 2 привода в год) 1.9 Обеспечение работы ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 300 котлоагрегатов (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 ТЭЦ (на низких нагрузках) на одной группе ТДМ 1.10 Реконструкция ПЭН ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 200 200 - - 0,4 200 N 6 КТЭЦ со снятием (КТЭЦ) средства одного рабочего предприятия колеса (по согласованию) 1.11 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 37500 12500 12500 12500 5,8 6500 градирни ТТЭЦ с (ТТЭЦ) 2008 средства заменой системы предприятия орошения и (по водораспределения согласованию) 1.12 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 79552 26517 26517 26517 4,8 1800 предварительно- (ТТС) 2008 средства изолированных предприятия труб, при замене (по ветхих ТС, с согласованию) тяжелыми грунтовыми условиями 1.13 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 5383 1794 1794 1795 1,5 490 пенополиуретановой (ТТС) 2008 средства изоляции на ТС предприятия (по согласованию) 1.14 Реконструкция ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 5378 1792 1792 1792 4,5 361 оборудования ЦТП (ТТС) 2008 средства с установкой предприятия пластинчатых (по теплообменников, согласованию) современных средств КИПиА 1.15 Отключение недогру- ОАО 2006- Собственные 105 35 35 35 - 1500 женных "Тамбовэнерго" 2008 средства трансформаторов с (все филиалы) предприятия загрузкой (по остальных согласованию) 1.16 Выравнивание ОАО 2006- Собственные 120 40 40 40 - 350 нагрузок фаз в "Тамбовэнерго" 2008 средства сетях 0,4 кВ (все филиалы) предприятия (по согласованию) 1.17 Оптимизация схемы ОАО 2006- Собственные 12040 4013 4013 4014 1,9 1910 распределительных "Тамбовэнерго" 2008 средства электросетей и (все филиалы) предприятия мощностей ТП (по 10/0,4 кВ согласованию) 1.18 Совершенствование ОАО 2006- Собственные 3970 1323 1323 1324 4,2 360 средств учета на "Тамбовэнерго" 2008 средства ПС основной схемы (все филиалы) предприятия (по согласованию) 1.19 Совершенствование ОАО 2006- Собственные 397 132 132 133 1,1 145 средств учета в ТП "Тамбовэнерго" 2008 средства 10/0,4 кВ (все филиалы) предприятия (по согласованию) 1.20 Замена у абонентов ОАО 2006- Собственные 86990 28996 28996 28998 4,2 6255 индукционных "Тамбовэнерго" 2008 средства эл. счетчиков на (все филиалы) предприятия электронные (по (кл.2.0) и вводов согласованию) - на изолированные 1.21 Подбор подрядных ОАО 2006- - - - 1500 организаций и "Тамбовэнерго" 2008 поставщиков оборудования и материалов на конкурсной основе 1.22 Регенерация и ОАО 2006- Собственные 1440 480 480 480 0,35 1260 очистка "Тамбовэнерго" 2008 средства трансформаторного предприятия масла на установке (по ОАО "ТЭСР" согласованию) 1.23 Внедрение ОАО "ТГК-4" 2006 Собственные 250 83 83 84 1,1 145 установки СОГ-933 (ТТЭЦ, КТЭЦ) средства для очистки предприятия турбинного масла (по на ТТЭЦ и КТЭЦ согласованию) 1.24 Повторное ОАО "ТГК-4" 2006- - - - 250 использование (КТЭЦ) 2008 известкованной воды из шлако- накопителя КТЭЦ 1.25 Использование ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 590 196 196 198 0,75 250 материалов с (ТТЭЦ, КТЭЦ) 2008 средства повышенным сроком предприятия эксплуатации - (по уплотнений согласованию) арматуры типа "Графлекс", реконструкция торцевых уплотнений насосного оборудования ТЭЦ, с использованием уплотнений фирмы "Юнион" и др. 1.26 Реконструкция ТС с ОАО "ТГК-4" 2006- Собственные 24325 8108 8108 8109 8,1 800 выносом их из (ТТС) 2008 средства канала на предприятия поверхность для (по снижения затрат согласованию) на ремонт 1.27 Оптимизация ОАО 2006- Собственные 750 250 250 250 - 5000 периодичности и "Тамбовэнерго" 2008 средства объемов ремонта (все филиалы) предприятия основного (по оборудования ТЭЦ и согласованию) ПС 35-220 кВ на основе диагностики 1.28 Развитие объемов ОАО 2006- Собственные 75 25 25 25 - 2500 диагностики и "Тамбовэнерго" 2008 средства испытаний (все филиалы) предприятия тепломеханического (по и эл.технического согласованию) оборудования Итого по ОАО "Тамбовэнерго" и 2006- Собственные 270945 90315 90315 90315 58176 филиалу ОАО "ТГК-4" 2008 средства "Тамбовская региональная предприятия генерация 2.1 Установка приборов ОАО 2006- Собственные 21920 7306 7306 7308 1,05 20898 учета расхода газа "Тамбовоблгаз" 2008 средства у потребителей предприятия (по согласованию) 2.2 Установка приборов ОАО 2006- Собственные 51 17 17 17 0,23 214,9 учета "Тамбовоблгаз" 2008 средства электроэнергии на предприятия станциях катодной (по защиты согласованию) 2.3 Замена изношенных ОАО 2006- Собственные 3600 1200 1200 1200 1,08 3327 стальных труб на "Тамбовоблгаз" 2008 средства полиэтиленовые предприятия (по согласованию) 2.4 Ремонт изоляции ОАО 2006- Собственные 1379 459 459 461 1,67 2304 теплотрасс "Тамбовоблгаз" 2008 средства предприятия (по согласованию) 2.5 Замена энергоемких ОАО 2006- Собственные 158 52 52 54 0,4 402 циркуляционных "Тамбовоблгаз" 2008 средства насосов в предприятия топочных на (по экономичные согласованию) 2.6 Строительство ОАО 2006- Собственные 22500 7500 7500 7500 0,39 58434 индивидуальных "Тамбовоблгаз" 2008 средства блочных котельных предприятия (по согласованию) Итого по ОАО "Тамбовоблгаз" 2006- Собственные 49608 16536 16536 16536 85579 2008 средства предприятия 3.1 Замена вводов от ОАО 2006- Собственные 473 157 157 159 3,11 148 ВЛЭП-0,4 КВ в дома "Тамбовская 2008 средства частного сектора сетевая предприятия на самонесущий компания"- (по провод АВК, АВТ (ОАО "ТСК") согласованию) 3.2 Замена ОАО "ТСК" 2006- Собственные 255 85 85 85 2,14 113 трансформаторов 2008 средства тока на узлах ком- предприятия мерческого учета (по на соответствующие согласованию) фактической нагрузке потребителей 3.3 Замена проводов на ОАО "ТСК" 2006- Собственные 690 230 230 230 5,78 119 большее сечение, 2008 средства устранение предприятия некачественных (по скруток проводов в согласованию) пролетах и местах ответвлений 3.4 Выполнение ОАО "ТСК" 2006- Собственные 317 105 105 107 4,05 78 перераспределения 2008 средства нагрузки по фазам предприятия в сети 0,4 КВ (по согласованию) 3.5 Замена силовых ОАО "ТСК" 2006- Собственные 935 311 311 313 8,07 116 трансформаторов, 2008 средства несоответствующих предприятия нагрузке (по согласованию) 3.6 Восстановление ОАО "ТСК" 2006- Собственные 105 35 35 35 2,23 47 средств учета с 2008 средства выявлениями предприятия дефектов и имеющих (по отступления от согласованию) существующих требований 3.7 Изменение схем ОАО "ТСК" 2006- Собственные 110 36 36 38 2,6 42 электроснабжения 2008 средства с установкой предприятия средств раз- (по дельного учета согласованию) 3.8 Замена силовых ОАО "ТСК" 2006- Собственные 585 195 195 195 4,78 122 трансформаторов с 2008 средства сезонной нагрузкой предприятия (по согласованию) 3.9 Замена приборов ОАО "ТСК" 2006- Собственные 6656 2218 2218 2220 3,99 1667 учета с 2008 средства просроченным предприятия сроком (по эксплуатации согласованию) 3.10 Установка шкафов ОАО "ТСК" 2006- Собственные 25 8 8 9 2,08 12 учета на КТП- 2008 средства 10/0,4 КВ, предприятия осуществляющих (по электроснабжение согласованию) АЧС 3.11 Замена приборов ОАО "ТСК" 2007 Внешние 420 - 420 - 1,29 324 учета Кл. 2,5 на (Рассказовский источники Кл. 2,0 филиал) 3.12 Замена ОАО "ТСК" 2006 Собственные 600 600 - - 1,6 379 светильников (Рассказовский средства уличного освещения филиал, предприятия типа ДРЛ на ДНАЗ МУ "ДЕЗ") (по согласованию) 3.13 Замена силовых ОАО "ТСК" 2007 Внешние 137 - 137 - 3 46 трансформаторов (Рассказовский источники ТМ-630 КВа на филиал) трансформаторы ТМ- 160КВа Итого по ОАО "ТСК" 2006- Итого: 11308 3980 3937 3391 3220 2008 Собственные средства 10751 3980 3380 3391 предприятия Внешние 557 - 557 - источники ВСЕГО по приложению 1 2006- Итого: 331861 110831 110788 110242 146970 "Энергосбережение в отраслях 2008 Собственные топливно-энергетического комплекса" средства 331304 110831 110231 110242 предприятия Внешние 557 - 557 - источники ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 2 Энергосбережение в энергоемких отраслях промышленности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- N |Наименование |Наименование |Срок |Источники |Финансовые затраты, (тыс. руб.)|Срок |Годовой п/п|мероприятия |предприятия- |реализа-|финансирования |-------------------------------|окупае- |экономи- | |заказчика |ции, | |Всего |2006 г.|2007 г.|2008 г.|мости, |ческий | |(исполнитель)|(годы) | | | | | |(год) |эффект, | | | | | | | | | |(тыс. | | | | | | | | | |руб.) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.1 Реконструкция ОАО 2006- Собственные 10 4 3 3 0,5 20 газопровода и "Первомайск- 2008 средства кислородопровода химмаш" предприятия (по согласованию) 1.2 Замена регулятора ОАО 2006- Собственные 50 20 15 15 0,6 85 мощности на эл. "Первомайск- 2008 средства дуговой печи ДС-5 химмаш" предприятия цеха N 2 (по согласованию) 1.3 Улучшение ОАО 2006- Собственные 15 5 5 5 0,2 71 подготовки "Первомайск- 2008 средства разделки и укладки химмаш" предприятия шихты в (по электродуговых согласованию) печах цеха N 2 1.4 Снижение ОАО 2006- Собственные - - 613 температуры в "Первомайск- 2008 средства цехах завода в химмаш" предприятия выходные дни и (по нерабочие смены за согласованию) счет отключения части теплоагрегатов 1.5 Замена верхнего ОАО 2006- Собственные 50 20 15 15 0,3 200 куба "Первомайск- 2008 средства водоподогревателя химмаш" предприятия котлов N 3 и N 1 (по согласованию) 1.6 Реконструкция ОАО 2006- Собственные 150 50 50 50 1,1 142 градирни "Первомайск- 2008 средства оборотного химмаш" предприятия водоснабжения (по согласованию) Итого по ОАО "Первомайскхиммаш" 2006- Собственные 275 99 88 88 1131 2008 средства предприятия 2.1 Разработка проекта ООО 2006 Собственные 20 20 - - по реконструкции "Произ- средства системы сбора и водственная предприятия возврата фирма (по конденсата из "Раском" согласованию) главного производственного корпуса 2.2 Реконструкция ООО 2006- Собственные 200 70 65 65 5 40 системы сбора и "Произ- 2008 средства возврата водственная предприятия конденсата из фирма (по главного "Раском" согласованию) производственного корпуса 2.3 Замена ООО 2006- Собственные 900 300 300 300 4,5 200 водосмесительной "Произ- 2008 средства установки фирмы водственная предприятия "Хюни" (Швейцария) фирма (по на установку "Раском" согласованию) "Гидротек" фирмы "Паюско" (Италия) 2.4 Снижение потерь ООО 2006- Собственные 240 80 80 80 2,2 108 электроэнергии за "Произ- 2008 средства счет внедрения водственная предприятия автоматического фирма (по управления "Раском" согласованию) вращения барабанов зольного производства 2.5 Снижение потерь ООО 2006- Собственные 3610 1210 1200 1200 0,9 4000 электроэнергии за "Произ- 2008 средства счет установки водственная предприятия современной фирма (по вибрационно- "Раском" согласованию) мягчильной машины фирмы "Картильяно" (Италия) Итого по ООО "Производственная 2006- Собственные 4970 1680 1645 1645 6148 фирма "Раском" 2008 средства предприятия 3.1 Установка ОАО 2006- Собственные 160 60 50 50 1,3 123 конденсато- "Моршанская 2008 средства отводчиков мануфактура" предприятия (по согласованию) 3.2 Установка ОАО 2006 Собственные 5 5 - - 0,1 64 конденсатного "Моршанская средства насоса мануфактура" предприятия (по согласованию) 3.3 Замена ОАО 2006- Собственные 14 4 5 5 0,6 22 электродвигателя "Моршанская 2008 средства 40 КВт вентилятора мануфактура" предприятия ворсовального (по отдела на эл. согласованию) двигатель 22 КВт Итого по ОАО "Моршанская 2006- Собственные 179 69 55 55 209 мануфактура" 2008 средства предприятия 4.1 Организация учета ОАО 2006- Собственные 200 6 70 70 0,9 213 электроэнергии "АРТИ завод" 2008 средства предприятия (по согласованию) 4.2 Организация учета ОАО 2007 Собственные 500 - 500 - 0,86 581 расхода сжатого "АРТИ завод" средства воздуха предприятия (по согласованию) 4.3 Организация учета ОАО 2006- Собственные 260 100 100 60 0,7 400 расхода воды "АРТИ завод" 2008 средства предприятия (по согласованию) 4.4 Автоматическая ОАО 2006- Собственные 140 50 50 40 0,4 346 регулировка подачи "АРТИ завод" 2008 средства теплоносителя на предприятия приточных системах (по согласованию) 4.5 Внедрение ОАО 2006- Собственные 60 20 20 20 0,2 346 системных схем в "АРТИ завод" 2008 средства управление предприятия обогревом прессов (по согласованию) Итого по ОАО 2006- Собственные 1160 230 740 190 1933 "АРТИ завод" 2008 средства предприятия 5.1 Внедрение ОАО "РЖД" 2006- Собственные 324 108 108 108 6,5 50 автоматизированной Филиал 2008 средства системы контроля "Тамбовский предприятия учета ВРЗ" (по электроэнергии согласованию) 5.2 Внедрение автомати- Филиал 2006- Собственные 306 102 102 102 2,5 121 ческого регулятора "Тамбовский 2008 средства режима работы ВРЗ" предприятия дуговых (по сталеплавильных согласованию) печей типа ДПС 1,5 5.3 Внедрение Филиал 2006- Собственные 184 64 60 60 2,9 63 частотных "Тамбовский 2008 средства регуляторов на ВРЗ" предприятия погружные насосы (по согласованию) 5.4 Перевод освещения Филиал 2006- Собственные 230 76 76 78 32,4 7 производственных "Тамбовский 2008 средства цехов с ламп ВРЗ" предприятия накаливания на (по ртутные и согласованию) люминесцентные 5.5 Сокращение Филиал 2006- Собственные - - 11 холостого хода "Тамбовский 2008 средства электросиловых ВРЗ" предприятия установок (по согласованию) 5.6 Регулирование Филиал 2006- Собственные 125 42 42 41 17,6 7 работы "Тамбовский 2008 средства вентиляционных ВРЗ" предприятия систем и (по установок. согласованию) Паспортизация 5.7 Восстановление Филиал 2006- Собственные 125 42 42 41 15,6 8 конденсатопровода "Тамбовский 2008 средства от сушилок ДОЦ ВРЗ" предприятия (по согласованию) 5.8 Паспортизация и Филиал 2006- Собственные 190 64 63 63 7,6 25 теплотехнический "Тамбовский 2008 средства расчет наружних ВРЗ" предприятия тепловых сетей по (по заводу согласованию) Итого по ОАО "РЖД" филиал 2006- Собственные 1484 498 497 493 291 "Тамбовский ВРЗ" 2008 средства предприятия 6.1 Замена пара на ФГУП 2006- Собственные 5100 1700 1700 1700 1,0 4939 отопительную воду "Котовский 2008 средства в отопительных завод предприятия системах завода пластмасс" (по согласованию) 6.2 Монтаж тепловых ФГУП 2006- Собственные 1000 400 300 300 6,8 148 узлов для "Котовский 2008 средства использования завод предприятия отработанного пара пластмасс" (по и конденсата от согласованию) технологических установок 6.3 Замена поршневых ФГУП 2006- Собственные 980 326 326 328 1,4 700 пневматических "Котовский 2008 средства насосов на насосы завод предприятия с электроприводом пластмасс" (по согласованию) 6.4 Установка ФГУП 2006- Собственные 300 100 100 100 3,2 95 локальных "Котовский 2008 средства компрессоров в завод предприятия здании 117.РБУ.РММ пластмасс" (по согласованию) 6.5 Замена на ТЭЦ ФГУП 2006- Собственные 4200 1400 1400 1400 2,9 1419 завода 2 котлов ДЕ "Котовский 2008 средства 25-14 на завод предприятия энергетические пластмасс" (по согласованию) Итого по ФГУП 2006- Собственные 11580 3926 3826 3828 3,1 3736 "Котовский завод пластмасс" 2008 средства предприятия 7.1 Выполнение работ ОАО 2006- Собственные 560 186 186 188 1866 по термоизоляции "Тамбовский 2008 средства паропровода Д завод предприятия 400 мм от "Электроприбор" (по коллекторной ТЭЦ согласованию) до камеры отпуска Итого по ОАО 2006- Собственные 560 186 186 188 1866 "Тамбовский завод "Электроприбор" 2008 средства предприятия 8.1 Установка в летний ОАО 2006- Собственные 40 15 15 10 0,5 80 период силового "Рассказовский 2008 средства трансформатора трикотаж" предприятия 6/0,4 кВ (по установленной согласованию) мощностью 100 кВА вместо силового трансформатора 6/0,4 кВА мощностью 750 кВА 8.2 Компенсация ОАО 2006- Собственные 19 6 6 7 0,3 58 реактивной "Рассказовский 2008 средства мощности трикотаж" предприятия (по согласованию) 8.3 Установка в ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,1 80 скважине на летний "Рассказовский 2008 средства период погружного трикотаж" предприятия электронасоса (16 (по м3/час) вместо согласованию) насоса (40-63 м3/час) 8.4 Использование ОАО 2006- Собственные 5 2 2 1 0,2 25 возврата "Рассказовский 2008 средства конденсата от трикотаж" предприятия теплоиспользующего (по оборудования согласованию) красильного цеха для подпитки отопления цехов и отделов фабрики 8.5 Сокращение ОАО 2006- Собственные 13 4 4 5 0,3 40 перекраса полотна "Рассказовский 2008 средства на 1% в технологии трикотаж" предприятия крашения (по красильного цеха согласованию) Итого по ОАО 2006- Собственные 87 30 30 27 283 "Рассказовский трикотаж" 2008 средства предприятия (Пункт утратил силу - Закон Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) (Пункт утратил силу - Закон Тамбовской области от 29.09.2006 г. N 89-З) 10.1 Внедрение системы ФГУП 2006- Собственные 2700 900 900 900 0,7 3857 коммерческого "Тамбовский 2008 средства учета завод предприятия электроэнергии, "Революционный (по потребляемой труд" согласованию) заводом и его подразделениями 10.2 Замена сульфоугля ФГУП 2006- Собственные 250 100 100 50 1,1 229 СК-1 на "Тамбовский 2008 средства ионообменную смолу завод предприятия КУ-1 в котельной "Революционный (по завода труд" согласованию) Итого по ФГУП 2006- Собственные 2950 1000 1000 950 3315 "Тамбовский завод "Революционный 2008 средства труд" предприятия 11.1 Приобретение и ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,3 30 установка "Мичуринский 2008 средства регулирующей завод предприятия замерной арматуры автомобильных (по с эл. проводом на насосов" согласованию) газопроводе в литейном цехе и в котельной 11.2 Установка ОАО 2006- Собственные 10 3 3 4 0,02 568 счетчиков эл. "Мичуринский 2008 средства энергии в основных завод предприятия цехах автомобильных (по насосов" согласованию) Итого по ОАО 2006- Собственные 20 6 6 8 598 "Мичуринский завод автомобильных 2008 средства насосов" предприятия ИТОГО по приложению 2 2006- Собственные 23265 7724 8073 7468 13748 "Энергосбережение в энергоемких 2008 средства отраслях промышленности" предприятия ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение 3 Газификация объектов коммунально-бытового и производственного назначения в Тамбовской области на 2006-2008 годы --------------------------------------------------------------------- N | Наименование | Всего в | в том числе по годам п/п | городов и | 2006-2008 |---------------------------- | районов | годах | 2006 | 2007 | 2008 --------------------------------------------------------------------- ВСЕГО: 568 188 193 187 1 г. Тамбов 150 50 50 50 2 г. Мичуринск 20 20 - - 3 г. Моршанск 30 10 10 10 4 г. Рассказово 3 3 - - 5 г. Котовск 5 3 1 1 6 г. Кирсанов 7 3 4 - 7 г. Уварово 13 9 4 - 8 Бондарский 10 3 2 5 9 Гавриловский 3 1 1 1 10 Жердевский 12 4 4 4 11 Знаменский 13 4 5 4 12 Инжавинский 36 1 14 21 13 Кирсановский 9 2 4 3 14 Мичуринский 8 4 1 3 15 Мордовский 7 3 3 1 16 Моршанский 12 4 3 5 17 Мучкапский 9 4 2 3 18 Никифоровский 23 12 5 6 19 Первомайский 24 5 10 9 20 Петровский 7 1 2 4 21 Пичаевский 17 7 6 4 22 Рассказовский 3 1 1 1 23 Ржаксинский 5 1 2 2 24 Сампурский 4 1 2 1 25 Сосновский 31 7 12 12 26 Староюрьевский 36 10 15 11 27 Тамбовский 17 5 5 7 28 Токаревский 32 3 15 14 29 Уваровский 8 2 4 2 30 Уметский 14 5 6 3 ---------------------------------------------------------------------- Примечание: Объемы строительства ежегодно уточняются при корректировке годовых программ. Финансирование мероприятий программы ---------------------------------------------------------------------- Наименование |Сроки |Финансирование по годам|Ответственный мероприятия |реализации|(млн. руб.) |исполнитель и | |-----------------------|исполнители | | Всего| 2006|2007|2008 |работ ---------------------------------------------------------------------- Перевод котельных I-IV кв. 153,7 35,7 50 68 органы местного и топочных на самоуправления природный газ за муниципальных счет потребителей образований, газа, в том числе организации организаций и разных форм предприятий собственности, ОАО "Тамбовоблгаз" ---------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|