Расширенный поиск

Постановление Правительства Орловской области от 15.07.2016 № 287

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

15 июля 2016 г. № 287

г. Орёл

 

 

О внесении изменения в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан

в Орловской области»

 

 

В целях приведения нормативной правовой базы Орловской области в актуальное состояние Правительство Орловской области постановляет:

1. Внести изменение в постановление Правительства Орловской области от 19 декабря 2012 года № 479 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Социальная поддержка граждан в Орловской области», изложив приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Орловской области по социальной политике С.А. Ступина.

 

 

Председатель Правительства

Орловской области           В.В. Потомский

 

 

 

Приложение

к постановлению

 Правительства Орловской области

от 15 июля 2016 г. № 287

 

Приложение

к постановлению

 Правительства Орловской области

от 19 декабря 2012 г. № 479

 

Государственная программа Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области»

 

Ответственный исполнитель государственной программы

 

 

 

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

 

 

Т.А. Воробьёва

Соисполнители государственной программы

 

Департамент внутренней

политики и развития местного самоуправления Орловской области

 

 

 В.Л. Ерохин

 

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта
и дорожного хозяйства Орловской области

 

 

 

 

 

 

К.В. Павлов

Департамент образования Орловской области

 

 

Т.А. Шевцова

Департамент здравоохранения Орловской области

 

А.А. Лялюхин

Управление труда и занятости Орловской области

 

 

А.А. Майоров

Управление физической культуры
и спорта Орловской области

 

А.Е. Муромский

Управление культуры и архивного дела Орловской области

 

 

Д.А. Моисеев

 

 

 

Разработчик

 

Ведущий специалист отдела финансового обеспечения деятельности подведомственных организаций, учета и отчетности управления финансового планирования, организации предоставления социальных выплат и мер соцподдержки Департамента социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области

 

 

 

 

 

 

Шестакова

Татьяна

Сергеена 76-16-70 shestakova@uszn.57ru.ru

 

 

 

Год утверждения государственной программы – 2012 год

 

ПАСПОРТ

государственной программы Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области»

 

Наименование государственной программы Орловской области

«Социальная поддержка граждан в Орловской области» (далее также – государственная программа)

Ответственный исполнитель государственной программы

Департамент социальной защиты населения, опеки

и попечительства Орловской области

Соисполнители государственной программы

Департамент здравоохранения Орловской области;

Департамент строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области;

Департамент образования Орловской области;

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области;

Управление физической культуры и спорта Орловской области;

Управление культуры и архивного дела Орловской области;

Управление труда и занятости Орловской области

Участники государственной программы

Подпрограммы (в том числе ведомственные целевые программы)

1. Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан» (далее также – подпрограмма 1).

2. Подпрограмма 2 «Поддержка многодетной семьи» (далее также – подпрограмма 2).

3. Подпрограмма 3 «Развитие эффективной системы социального обслуживания» (далее также –

подпрограмма 3).

4. Подпрограмма 4 «Создание условий для реабилитации и социальной интеграции инвалидов» (далее также –подпрограмма 4).

5. Подпрограмма 5 «Реализация отдельных мероприятий в области социальной защиты и социального обслуживания населения Орловской области» (далее также – подпрограмма 5).

6. Подпрограмма 6 «Обеспечение отдельных функций, связанных с содержанием иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» (далее также – подпрограмма 6).3

7. Подпрограмма 7 «Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее также – подпрограмма 7).

8. Подпрограмма 8 «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда)» (далее также – подпрограмма 8).

9. Подпрограмма 9 «Старшее поколение» (далее также – подпрограмма 9).

10. Подпрограмма 10 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2014 году» (далее
также – подпрограмма 10)
1

11. Подпрограмма 11 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2015 году» (далее также – подпрограмма 11)2

12. Подпрограмма 12 «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году» (далее также – подпрограмма 12)

Цели государственной программы

1. Повышение уровня и качества жизни нуждающихся в социальной поддержке жителей Орловской области, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки, пособия и компенсации в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

2. Обеспечение доступности и повышение качества социального обслуживания населения

Задачи государственной программы

1. Обеспечение максимального охвата жителей Орловской области, нуждающихся в различных видах социальной помощи и поддержки, социальными услугами.

2. Повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности граждан пожилого возраста и инвалидов в востребованных социальных услугах.

3. Повышение качества предоставляемых услуг и уровня удовлетворенности несовершеннолетних и семей с детьми в востребованных социальных услугах.

4. Повышение эффективности мер социальной поддержки за счет развития и усиления адресного оказания социальной помощи жителям Орловской области.

5. Реализация дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

6. Организация деятельности по укреплению социальной защищенности пожилых людей и их здоровья.

7. Оптимизация среды жизнедеятельности пожилых людей.

8. Обеспечение доступной среды в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения.

9. Совершенствование системы медицинской реабилитации инвалидов и повышение эффективности реабилитационных услуг

Целевые индикаторы и показатели государственной программы

1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки (к 2020 году – рост на 24 %).

2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим право и обратившимся за их назначением (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

3. Выполнение государственных социальных обязательств перед населением Орловской области в части предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

4. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности (к 2020 году – рост до 4,8 %).

5. Увеличение численности многодетных семей
(к 2020 году – рост на 5 %).

6. Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов (на уровне 2012 года).

7. Численность обслуживаемых отделением специализированного социально-медицинского обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов.

8. Численность обслуживаемых отделением срочного социального обслуживания (на уровне 2012 года).

9. Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов (к 2020 году – рост на 33 %).

10. Численность обслуживаемых отделением социального стационарного обслуживания временного (постоянного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

11. Численность граждан, воспользовавшихся социальной консультативной помощью (к 2020 году – рост на 1,7 %).

12. Численность обслуживаемых отделением дневного пребывания для детей (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

13. Численность обслуживаемых отделением социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными физическими возможностями (ежегодное исполнение –
100 % показателя).

14. Численность обслуживаемых отделением психолого-педагогической помощи семье и детям (к 2020 году – рост на 0,7 %).

15. Численность обслуживаемых отделением профилактики безнадзорности несовершеннолетних детей (на уровне 2012 года).

16. Социальное обслуживание в отделении временного проживания (на уровне 2012 года).

17. Социальное обслуживание в отделении ночного пребывания (ежегодное исполнение 100 % показателя).

18. Численность обслуживаемых в центрах социальной помощи семье и детям (на уровне 2012 года).

19. Численность обслуживаемых отделением комплексной реабилитации семей и детей с ограниченными возможностями (к 2020 году – рост на 22 %).

20. Предоставление временного приюта и реабилитационных услуг в центрах социальной помощи семье и детям, социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних (на уровне 2012 года).

21. Социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное
исполнение – 100 % показателя).

22. Социальное стационарное обслуживание в психоневрологических интернатах (ежегодное
исполнение – 100 % показателя).

23. Предоставление реабилитационных и социальных услуг в домах-интернатах для детей с ограниченными возможностями (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

24. Численность воспользовавшихся информационной поддержкой и социально-психологической помощью пострадавших вследствие радиационных аварий и катастроф, проживающих на радиоактивно загрязненных территориях (на уровне 2012 года).

25. Социальное стационарное обслуживание в домах-интернатах малой вместимости для граждан пожилого возраста и инвалидов (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

26. Численность обслуживаемых отделением социального обслуживания дневного пребывания инвалидов детства (на уровне 2012 года).

27. Численность воспользовавшихся социальной помощью женщин и детей, пострадавших от насилия и жестокого обращения (на уровне 2012 года).

28. Предоставление временного приюта женщинам и детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения (на уровне 2012 года).

29. Предоставление временного приюта и социально-реабилитационных услуг несовершеннолетним в кризисном центре (на уровне 2013 года).

30. Оказание социального обслуживания в отделении социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов (к 2020 году – рост на 9,4 %).

31. Обеспечение учреждений социального обслуживания семей с детьми и несовершеннолетних камерами видеонаблюдения (к 2020 году – рост до 100 %).

32. Доля перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

33. Численность инвалидов, воспользовавшихся реабилитационными услугами (за исключением услуг, предоставляемых в условиях стационара) (к 2020 году – рост на 6,0 %).

34. Осуществление реабилитационных, социально-оздоровительных и профилактических мероприятий для граждан пожилого возраста, инвалидов и ветеранов

(на уровне 2012 года).

35. Доля инвалидов, обратившихся в учреждения социальной защиты населения за получением технических средств реабилитации, в общей численности инвалидов, имеющих рекомендации по обеспечению техническими средствами реабилитации
(к 2020 году – рост на 3,0 %).

36. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими изделиями, в общей численности обратившихся
(к 2020 году – рост на 2,2 %).

37. Доля граждан, обеспеченных санаторно-курортным лечением, в общей численности обратившихся
(к 2020 году – рост на 8,0 %).

38. Количество дипломов и медалей, выданных вновь зарегистрированным многодетным семьям
(к 2020 году – рост на 5,0 %).

39. Численность ветеранов – участников праздничных мероприятий, посвященных годовщинам Победы в Великой Отечественной войне и освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение – 100 % от числа приглашенных граждан).

40. Количество поздравительных открыток, врученных ветеранам в связи с годовщиной освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

41. Численность детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, приглашенных на мероприятие, приуроченное к проведению Губернаторской елки (к 2020 году – рост на 27 %).

42. Доля организаций социального обслуживания населения и социальной защиты населения Орловской области, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы (ежегодное
исполнение – рост на 5%).

43. Численность размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации» иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации (ежегодное увеличение обеспечиваемых лиц на 10 человек к уровню 2012 года).3

44. Количество семей, принявших детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание под опеку (попечительство), в приемную семью, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (к 2020 году – рост на 7,7 % от базового значения).

45. Сумма ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в расчете на 1 получателя – далее ЕДК
(к 2020 году – рост на 36,8 %).

46. Доля семей, обеспеченных ЕДК, в общем количестве семей, имеющих право на ее получение (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

47. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях граждан Российской Федерации (ежегодно –
20 % от базового показателя).

48. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями (ежегодно – не менее 12 % от общей численности включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном финансовом году).2

49. Доля лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой на ремонт жилых помещений, закрепленных за ними на правах собственности (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

50. Доля приемных родителей и опекунов, охваченных выплатами ежемесячного пособия на содержание ребенка в опекунских и приемных семьях и вознаграждения приемным родителям за каждого взятого на воспитание в семью ребенка (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

51. Доля лиц из числа детей-сирот, обеспеченных единовременными денежными пособиями при выпуске из муниципальных образовательных организаций при поступлении на обучение по очной форме в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования и образовательные программы высшего образования, и при их трудоустройстве (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

52. Доля лиц, имеющих право, обратившихся и обеспеченных единовременным пособием при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

53. Доля граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обратившихся и обеспеченных единовременной выплатой усыновителям (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

54. Доля нуждающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных выплатой на проезд на городском, пригородном транспорте, а также 2 раза в год к месту жительства и обратно к месту учебы (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

55. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области (к 2020 году – рост на 23,5 %).

56. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Орловской области (к 2020 году – рост на 19,7 %).

57. Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной

инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области (к 2020 году – рост на 20 %).

58. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава в Орловской области (к 2020 году – рост на 0,2 %).

59. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве общеобразовательных организаций.

60. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (к 2020 году – рост на 20 %).

61. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
(к 2020 году – рост на 5 %).

62. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (к 2020 году – рост до 100 %).

63. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (к 2020 году – рост до 100 %).

64. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (к 2020 году – рост до 50 %).

65. Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (к 2020 году – рост на 5 %).

66. Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости (к 2020 году – рост на 5 %).

67. Доля профессиональных образовательных организаций, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве профессиональных образовательных организаций (к 2020 году – рост до 50 %).

68. Доля базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного профессионального образования инвалидов (к 2020 году – рост до 50%).

69. Доля пациентов, перенесших острые нарушения мозгового кровообращения, сохранивших навыки самообслуживания (на уровне 2012 года).

70. Средняя продолжительность лечения больного инвалида в психиатрическом стационаре (на уровне 2012 года).

71. Доля инвалидов, охваченных бригадными формами оказания психиатрической помощи, в общем числе больных, проходящих стационарное лечение в психиатрическом стационаре (на уровне 2012 года).

72. Процент детей-инвалидов, получивших лечение в бюджетном учреждении здравоохранения Орловской области «Детская областная клиническая больница имени З. И. Круглой» с использованием вновь приобретенного реабилитационного оборудования (на уровне 2012 года).

73. Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, среди всех специалистов, занятых в этой сфере в Орловской области (на уровне 2012 года).

74. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Орловской области (на уровне 2012 года).

75. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории (на уровне 2012 года).

76. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности этой категории населения (к 2020 году – рост до 4,1 %).

77. Численность пенсионеров, обслуживаемых в хосписном отделении бюджетного учреждения Орловской области «Центр социального обслуживания населения Хотынецкого района» (ежегодное
исполнение – 100 % показателя).

78. Открытие на базе отделений дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения в городах Орёл, Мценск, Ливны, а также на базе отделений социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов в Верховском, Малоархангельском, Дмитровском, Сосковском, Болховском и Свердловском районах Орловской области компьютерных классов (к 2020 году – рост в 2,7 раза).

79. Организация повышения квалификации руководителей и сотрудников организаций социального обслуживания населения на базе факультетов социальной работы федеральных государственных образовательных организаций и иных образовательных организаций, имеющих соответствующее лицензирование (к 2020 году – рост на 61,3 %).

80. Численность пенсионеров, воспользовавшихся услугами пунктов выдачи и проката средств реабилитации, школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала в бюджетных организациях социального обслуживания населения в Верховском, Дмитровском, Колпнянском, Ливенском, Малоархангельском, Мценском, Троснянском, Урицком районах Орловской области (ежегодное исполнение – 100 % от числа обратившихся граждан).

81. Численность малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров и инвалидов, получивших материальную помощь в бюджетных организациях социального обслуживания населения на ремонт и кладку печей, ремонт и замену электропроводки, газового отопительного оборудования (ежегодное исполнение – 100 % от числа обратившихся граждан).

82. Численность пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения (ежегодное исполнение – 100 % от числа обратившихся граждан).

83. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано.1

84. Численность неработающих пенсионеров, получивших адресную социальную помощь на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся местом их жительства, проводимой в 2014 году
(к 2014 году – снижение на 36 % от показателя
2013 года).

85. Количество зданий бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области, в которых проведены капитальные ремонты
(к 2014 году – снижение на 50 % от базового значения).

86. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Орловской области, прошедших обучение компьютерной грамотности
в 2015 году.
2

87. Количество бюджетных учреждений, отремонтированных за счет средств Пенсионного Фонда Российской Федерации и бюджета субъекта Российской Федерации в 2015 году.

88. Число граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Орловской области, прошедших обучение компьютерной грамотности
в 2016 году.

89. Количество бюджетных учреждений Орловской области, осуществляющих стационарное социальное обслуживание, отремонтированных за счет средств бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации (далее также – ПФР) и бюджета субъекта Российской Федерации

Этапы и сроки реализации государственной программы

Государственная программа реализуется в один этап:

2013–2020 годы

Объемы бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию государственной программы, – 41 982 688,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 26 822 030,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 14 733 624,3 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 419 398,0 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 7 635,7 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации государственной программы:

2013 – 4 552 304,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 2 994 551,3 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 229 803,9 тыс. рублей; государственные внебюджетные фонды – 327 948,9 тыс. рублей;

2014 – 5 229 733,7 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 608 730,4 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 3 910,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 1 531 935,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 88 485,0 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 582,4 тыс. рублей;

2015 – 5 636 894,0 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 411 692,6 тыс. рублей,

кроме того, выполнение условий софинансирования с федеральным бюджетом за 2014 год – 5 697,8 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 2 216 157,0 тыс. рублей, кроме того, остатки средств федерального бюджета
2014 года – 1000,0 тыс. рублей,

государственные внебюджетные фонды – 2 854,7 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 6 179,6 тыс. рублей;

2016 – 5 658 846,1 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 375 520,8 тыс. рублей;

ожидаемый объем федерального бюджета – 2 279 140,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 3 310,8 тыс. рублей;

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 873,7 тыс. рублей;

2017 – 5 232 953,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 332 796,2 тыс. рублей;

ожидаемый объем федерального бюджета – 1 900 157,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 5 232 953,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 332 796,2 тыс. рублей;

ожидаемый объем федерального бюджета – 1 900 157,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 5 232 953,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 332 796,2 тыс. рублей;

ожидаемый объем федерального бюджета – 1 900 157,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 5 232 953,9 тыс. рублей, из них:

областной бюджет – 3 332 796,2 тыс. рублей;

ожидаемый объем федерального бюджета – 1 900 157,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей.

На реализацию подпрограмм:

1) подпрограмма 1 - 28 845 523,3 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 14 829 636,3 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13 613 072,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 402 814,3 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 – 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 – 3 039 813,9 тыс. рублей;

2015 – 3 747 748,8 тыс. рублей;

2016 – 4 012 012,1 тыс. рублей;

2017 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2018 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2019 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2020 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2) подпрограмма 2 - 2 147 885,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 2 147 785,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 100,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 2:

2013 – 216 581,8 тыс. рублей;

2014 – 254 269,9 тыс. рублей;

2015 – 274 320,5 тыс. рублей;

2016 – 280 542,7 тыс. рублей;

2017 – 280 542,7 тыс. рублей;

2018 – 280 542,7 тыс. рублей;

2019 – 280 542,7 тыс. рублей;

2020 – 280 542,7 тыс. рублей;

3) подпрограмма 3 - 7 739 261,1 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 7 511 161,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 469,9 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы 3:

2013 – 1 029 961,4 тыс. рублей;

2014 – 1 117 950,2 тыс. рублей;

2015 – 1 004 166,0 тыс. рублей;

2016 – 917 436,7 тыс. рублей;

2017 – 917 436,7 тыс. рублей;

2018 – 917 436,7 тыс. рублей;

2019 – 917 436,7 тыс. рублей;

2020 – 917 436,7 тыс. рублей;

4) подпрограмма 4 - 1 324 497,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 345 927,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 978 569,6 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 4:

2013 – 338 983,0 тыс. рублей;

2014 – 287 313,0 тыс. рублей;

2015 – 303 846,1 тыс. рублей;

2016 – 236 457,6 тыс. рублей;

2017 – 39 474,4 тыс. рублей;

2018 – 39 474,4 тыс. рублей;

2019 – 39 474,4 тыс. рублей;

2020 – 39 474,4 тыс. рублей;

5) подпрограмма 5 - 20 634,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 20 634,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 5:

2013 – 3 306,0 тыс. рублей;

2014 – 2 098,0 тыс. рублей;

2015 – 2 580,0 тыс. рублей;

2016 – 2 530,0 тыс. рублей;

2017 – 2 530,0 тыс. рублей;

2018 – 2 530,0 тыс. рублей;

2019 – 2 530,0 тыс. рублей;

2020 – 2 530,0 тыс. рублей;

6) подпрограмма 61 - 11 152,7 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11 152,7 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 6:

2013 – 9 997,2 тыс. рублей;

2014 – 1 155,5 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

7) подпрограмма 7 - 1 685 895,5 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 1 595 798,5 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 97 974,5 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы 7:

2013 – 252 297,0 тыс. рублей;

2014 – 408 927,4 тыс. рублей;

2015 – 163 819,6 тыс. рублей;

2016 – 172 170,3 тыс. рублей;

2017 – 172 170,3 тыс. рублей;

2018 – 172 170,3 тыс. рублей;

2019 – 172 170,3 тыс. рублей;

2020 – 172 170,3 тыс. рублей;

8) подпрограмма 8 - 238 781,5 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 84 119,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 167 481,8 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

ожидаемый объем средств муниципальных бюджетов – 7 635,7 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 8:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 97 188,1 тыс. рублей;

2015 – 130 953,1 тыс. рублей;

2016 – 31 068,9 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

9) подпрограмма 9 - 11 595,1 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 11 595,1 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 2 340,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 9:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 7 628,9 тыс. рублей;

2015 – 3 741,2 тыс. рублей;

2016 – 225,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

10) подпрограмма 10 - 13 388,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 694,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 6 694,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 10:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 13 388,8 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

2017 – 0,0 тыс. рублей;

2018 – 0,0 тыс. рублей;

2019 – 0,0 тыс. рублей;

2020 – 0,0 тыс. рублей;

11) подпрограмма 112 – 5644,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 2822,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 2822,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 11:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 5644,8 тыс. рублей;

2016 – 0,0 тыс. рублей;

12) подпрограмма 12 – 6 402,8 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 3 201,4 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 3 201,4 тыс. рублей,

в том числе по годам реализации подпрограммы 12:

2013 – 0,0 тыс. рублей;

2014 – 0,0 тыс. рублей;

2015 – 0,0 тыс. рублей;

2016 – 6 402,8 тыс. рублей;

13) Долгосрочная областная целевая программа
(далее –ДОЦП) «Социальная поддержка инвалидов (доступная среда) на 2012–2014 годы»
3 на 2013 год –
37 565,9 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 37 565,9 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

14) ДОЦП «Старшее поколение на 2011–2013 годы»4
на 2013 год – 6 840,0 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 6 840,0 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 0,0 тыс. рублей;

15) областная социальная программа «Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в Орловской области в 2013 году»4 на 2013 год –
14 154,2 тыс. рублей, в том числе:

областной бюджет – 7 077,1 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 7 077,1 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации государственной программы

1) обеспечение предоставления в полном объеме социальных выплат и мер социальной поддержки всем категориям граждан, имеющим право и обратившимся
за их назначением, на 100 % к 2020 году;

2) снижение количества обоснованных жалоб на полноту и качество предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки на 10 % ежегодно;

3) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности до 4,8 % к 2020 году;

4) повышение качества обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе проживающих в бюджетных стационарных организациях социального обслуживания населения, на 10 % к 2020 году;

5) повышение показателя предоставления государственных социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на 10 % к 2020 году;

6) увеличение доли несовершеннолетних и семей с детьми, охваченных социальными услугами, на 10 %
к 2020 году;

7) увеличение доли детей-инвалидов, получивших услуги по социальной реабилитации, от общего количества семей, имеющих право на данную услугу, на 10 % к 2020 году;

8) обеспечение 100 % охвата граждан пожилого возраста и инвалидов стационарным обслуживанием от общего числа нуждающихся;

9) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных полустационарным обслуживанием, от общего числа нуждающихся на 10 % к 2020 году;

10) увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, охваченных нестационарным обслуживанием (на дому), от общего числа нуждающихся на 10 %
к 2020 году;

11) увеличение доли граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и (или) находящихся в социально опасном положении, получивших социальные услуги, в том числе по предоставлению временного приюта, в специализированных организациях социального обслуживания, на 10 % к 2020 году;

12) обеспечение 100 % перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций;

13) развитие материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения путем увеличения бюджетных ассигнований на 5 % к уровню 2012 года;

14) повышение уровня и качества жизни инвалидов за счет предоставления им более широких возможностей в реализации прав по социальной реабилитации ежегодно

на 5 %;

15) увеличение количества вновь образовавшихся многодетных семей на территории Орловской области

на 5 % к уровню 2012 года;

16) увеличение социальной поддержки детей из неблагополучных семей и семей, отнесенных к категории социального риска, участвующих в мероприятиях, приуроченных к проведению Губернаторской елки, на 5 % ежегодно к уровню
2012 года;

17) организация пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации»1;

18) соблюдение российского и международного законодательства в процессе организации содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, размещенных в казенном учреждении Орловской области «Центр временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению или депортации»1;

19) реализация 100 % мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг гражданам из семей, воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

20) уменьшение негативного влияния повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги на уровень материальной обеспеченности приемных и опекунских семей ежегодно на 5 %;

21) сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в детских домах, ежегодно на 5 %;

22) обеспечение жилыми помещениями не менее 50 %
от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых возникло право на предоставление жилых помещений1;

23) реализация 100 % мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

24) реализация 100 % мер социальной поддержки граждан Российской Федерации, принявших на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

25) повышение качества обслуживания граждан пожилого возраста, в том числе проживающих в бюджетных стационарных организациях социального обслуживания населения;

26) увеличение численности пенсионеров, воспользовавшихся услугами пунктов выдачи и проката средств реабилитации, школ по уходу за пожилыми людьми для родственников и персонала, с 60 до 110 человек к 2015 году;

27) открытие на базе отделений дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения 6 компьютерных классов в Верховском, Малоархангельском, Дмитровском, Сосковском, Болховском и Свердловском районах Орловской области к 2015 году;

28) увеличение численности пенсионеров, обслуживаемых отделениями дневного пребывания и социально-досуговой деятельности для граждан пожилого возраста и инвалидов бюджетных учреждений социального обслуживания населения, с 4,7 до 5,1 тыс. человек к 2015 году;

29) ежегодное повышение квалификации 50 руководителей и сотрудников учреждений социального обслуживания населения на базе факультетов социальной работы федеральных государственных образовательных организаций и иных образовательных организаций, имеющих соответствующее лицензирование;

30) сокращение продолжительности лечения инвалида в психиатрическом стационаре до 90 дней;

31) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций до 20 %
к 2016 году;

32) формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и маломобильных групп населения в Орловской области;

33) обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ исполнительных органов государственной власти при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Орловской области;

34) сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

 и других маломобильных групп населения в Орловской области с целью размещения в информационно-телекоммукационной сети Интернет;

35) формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других

маломобильных групп населения;

36) увеличение доли парка подвижного городского наземного транспорта для перевозки лиц

с ограниченными возможностями до 0,2 % к 2016 году;

37) сокращение продолжительности лечения больного

инвалида в психиатрическом стационаре до 90 дней;

38) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций до 15,6 % к 2017 году;

39) увеличение доли базовых профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов, в общем количестве учреждений профессионального образования до 6,7 % к 2017 году;

40) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общем количестве данной категории до 4,2 %
к 2016 году;

41) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Орловской области

42) укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания Орловской области с целью улучшения условий проживания в них граждан пожилого возраста и инвалидов, приведение их к современным требованиям, обеспечивающим комфортность;

43) улучшение материального положения неработающих пенсионеров и инвалидов в Орловской области

 

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Совершенствование системы

социальной поддержки отдельных категорий граждан»

государственной программы Орловской области «Социальная

поддержка граждан в Орловской области»

 

Наименование и номер подпрограммы государственной программы Орловской области

Подпрограмма 1 «Совершенствование системы социальной поддержки отдельных категорий граждан»

Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель государственной подпрограммы)

Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области, соисполнители отсутствуют

Участники подпрограммы 1

Программно-целевые инструменты подпрограммы 1

Использование программно-целевых инструментов не предусмотрено

Цель подпрограммы 1

Формирование эффективной системы предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат и мер социальной поддержки, предусмотренных федеральным и региональным законодательством

Задачи подпрограммы 1

1. Обеспечение полного и своевременного предоставления социальных выплат, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

2. Усиление принципа адресности при предоставлении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

3. Совершенствование организации административных процедур предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

4. Совершенствование системы контроля полноты и качества предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан.

5. Содержание казенных учреждений.

6. Взаимодействие с некоммерческими организациями, оказывающими социальные услуги

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 1

1. Численность граждан, получивших меры социальной поддержки (к 2020 году – рост на 5,5 %).

2. Обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим право и обратившимся за их назначением (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

3. Выполнение государственных социальных обязательств перед населением Орловской области в части предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки отдельным категориям граждан (ежегодное исполнение – 100 % показателя).

4. Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений всех форм собственности
(к 2020 году – рост до 4,8 %)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 1

2013–2020 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап

Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1

Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы 1, - 28 845 523,3 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет – 14 829 636,3 тыс. рублей;

кроме того, погашение кредиторской задолженности 2013 года – 1 470,6 тыс. рублей;

федеральный бюджет – 13 613 072,7 тыс. рублей;

государственные внебюджетные фонды – 402 814,3 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы 1:

2013 – 2 642 617,6 тыс. рублей;

2014 – 3 039 813,9 тыс. рублей;

2015 – 3 747 748,8 тыс. рублей;

2016 – 4 012 012,1 тыс. рублей;

2017 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2018 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2019 – 3 850 832,8 тыс. рублей;

2020 – 3 850 832,8 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1

1) обеспечение предоставления в полном объеме социальных выплат и мер социальной поддержки всем категориям граждан, имеющим право и обратившимся за их назначением, на 100 % к 2020 году;

2) снижение количества обоснованных жалоб на полноту и качество предоставления социальных выплат и мер социальной поддержки на 10 % ежегодно;

3) увеличение доли негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве организаций, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности до 4,8 % к 2020 году


Информация по документу
Читайте также