Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 31.07.2007 № 657-р/адмПриложение N 22 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Хиславичское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |13 |12 |15 |15 |16 |17 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |6 |- |7 |7 |7 |7 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,04 |- |0,12 |0,13 |0,14 |0,15 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,006 |- |0,01 |0,04 |0,04 |0,04 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |0,468 |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,044 |- |0,046 |0,045 |0,045 |0,045 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,1 |- |3,6 |3,8 |3,9 |3,9 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,816 |11,9 |11,883|11,84 |13,5 |13,5 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 23 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Холм-Жирковское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | | 2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |11,1 |22,7 |22,7 |13,9 |15,5 |17,4 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |8 |9,7 |10,3 |11,48 |12,54 |13,86 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,05 |2 |2,6 |0,72 |1,06 |1,33 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,01 |0,6 |0,78 |0,22 |0,22 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,052|0,049 |0,056 |0,058 |0,06 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,3 |5,2 |4,9 |4,4 |5 |5,4 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,936 |29,3 |29,265|7,097 |14,8 |17 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 24 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Шумячское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |12,6 |- |14,9 |15 |16 |18 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |10,8 |- |10,3 |11,3 |12,3 |13 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,01 |- |0,048 |0,1 |0,15 |0,2 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,021 |- |0,003 |0,014 |0,05 |0,06 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |12,6 |- |14,9 |15 |16 |18 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,3 |- |0,7 |1 |1 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,056 |- |0,058 |0,058 |0,058 |0,058 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,4 |- |4,2 |4,2 |5,2 |5,3 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |7,531 |9,8 |9,824 |10,213 |13 |14 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 25 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ярцевское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |21,534 |21,8 |22,347|25,3 |27,8 |30,6 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |6,9 |- |7,5 |8,2 |9 |9,9 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,033 |- |0,093 |0,1 |0,139 |0,152 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,007 |- |0,01 |0,027 |0,031 |0,041 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |23,1 |21,8 |23,3 |25,3 |27,8 |30,6 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,43 |1,411|- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |- |0,071 |0,071 |0,071 |0,071 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |5,013 |- |5,45 |5,819 |6,421 |7,068 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,756 |7,8 |7,769 |10,25 |11,5 |13,8 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 26 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сафоновский сельский строительный комбинат" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |43,5 |54,2 |54,2 |54,3 |54,5 |54,6 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |8,1 |8,9 |8,9 |9,2 |9,5 |9,8 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,03 |0,8 |0,8 |0,3 |0,3 |0,35 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,116 |0,01 |0,2 |0,2 |0,09 |0,09 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |40,4 |55,6 |55,6 |55,8 |56, |56,1 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |14,5 |11 |11 |11,2 |11,5 |11,5 | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |2,7 |2,7 |2 |2 |2 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,4 |0,4 |0,4 |0,45 |0,45 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,155 |0,151|0,151 |0,16 |0,17 |0,18 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |10 |13 |13 |18,4 |20,4 |24 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год Приложение N 27 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Трансагентство" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |0,69 |0,69 |0,69 |0,7 |0,8 |0,9 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,079 |0,075|0,075 |0,079 |0,084 |0,09 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,004 |0,024|0,023 |0,008 |0,024 |0,025 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |2,3 |2,9 |2,9 |3,1 |3,5 |4 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,03 |0,031|0,031 |0,31 |0,31 |0,31 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |1,2 |1,6 |1,6 |1,9 |2,1 |2,4 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 28 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года Областного государственного унитарного предприятия внутриобластных междугородных автобусных перевозок |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |11 |11 |11 |11,4 |11,4 |11,6 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,004 |0,03 |0,03 |0,05 |0,06 |0,07 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,058 |0,001|0,01 |0,003 |0,015 |0,018 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |21 |24,9 |24,9 |28,3 |31,9 |36,2 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |2,4 |0,9 |0,9 |3,1 |4 |5 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |0,071|0,68 |0,071 |0,074 |0,078 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |5,5 |5,4 |5,4 |7,1 |8,1 |9,1 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 29 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного государственного унитарного предприятия пассажирских автотранспортных междугородных перевозок |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 |-8,4 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,004 |0,03 |0,013 |0,05 |0,06 |0,07 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,011 |0,001|0,001 |0,0013 |0,016 |0,018 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |15,1 |15,5 |15,8 |17,8 |20,2 |22,6 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,04 |0,06 |0,06 |1,9 |2,9 |2,9 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,059 |0,059|0,059 |0,063 |0,065 |0,068 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |1,8 |4,7 |4,7 |5,2 |5,5 |5,8 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 30 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Редакция областной радиопрограммы "Смоленская весна" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |4,3 |4,5 |4,9 |3,6 |3,9 |4,1 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |3,7 |4 |4,1 |5 |5 |5 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,3 |0,07 |0,194 |0,083 |0,09 |0,117 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |0,02 |0,058 |0,025 |0,03 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |4,3 |4,5 |4,9 |3,6 |3,9 |4,1 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,6 |0,7 |0,8 |0,6 |0,1 |0,1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,025 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |1,8 |2,3 |2,3 |2,3 |2,4 |2,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |3,2 |2,1 |3,5 |3,1 |3,32 |3,55 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 31 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Редакция общественно-политической газеты "Смоленская газета" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |4,6 |4,8 |4,8 |5,1 |5,5 |5,9 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |1,5 |1,5 |1,2 |1,5 |1,6 |1,7 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,3 |0,3 |0,056 |0,3 |0,32 |0,34 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,099 |0,1 |0,1 |0,0168 |0,09 |0,096 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |0,1 |0,1 |0,1 |0,11 |0,11 |0,12 | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,2 |0,002 |0,2 |0,11 |0,12 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,015 |0,016|0,016 |0,017 |0,016 |0,016 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,8 |3,4 |3,4 |4,2 |4,5 |4,8 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |1,1 |0,84 |0,8 |1,12 |1,2 |1,29 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 32 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Медтехника-Смоленск" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |68,2 |54,4 |76,4 |43,8 |52 |57,2 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |8,7 |8,9 |12,1 |11,6 |11,6 |12 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,6 |0,6 |4,5 |0,6 |0,7 |0,8 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,1 |0,2 |0,2 |1,3 |0,2 |0,21 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |9,7 |8,9 |10,7 |10,4 |12,48 |13,67 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |8,5 |8,4 |9,9 |9,8 |11,8 |13 | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |0,14 |0,1 |0,1 |0,12 |0,12 |0,13 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,087 |0,105|0,089 |0,108 |0,108 |0,108 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |8,9 |9,3 |11,6 |11,2 |13,4 |14,7 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 33 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года Смоленского областного государственного унитарного предприятия "Смоленсктеплоэнергоконтракт" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |1,7 |0,4 |0,7 |0,8 |0,9 |1 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |-1,2 |-1,2 |-1,2 |-1,2 |-1 |-0,9 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-0,44 |- |- |0,04 |0,08 |0,1 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |0,012 |0,016 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |0,4 |0,3 |1 |2 |3,4 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,006 |0,008|0,009 |0,014 |0,018 |0,021 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |0,4 |0,4 |0,4 |0,8 |1 |1,2 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 34 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного предприятия Смоленской области инженерно-технический центр "Экология" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |7,4 |7,5 |7,6 |8 |8,4 |8,8 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |1,5 |1,6 |1,6 |1,7 |1,7 |1,8 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,253 |0,24 |0,284 |0,298 |0,312 |0,327 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,018 |0,076|0,08 |0,085 |0,089 |0,094 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |7,36 |7,5 |7,6 |8 |8,4 |8,8 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |0,2 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,027 |0,029|0,029 |0,03 |0,031 |0,032 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,55 |2,83 |2,83 |2,98 |3,12 |3,27 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 35 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года государственного унитарного предприятия "Торгово-бытовой центр "Гамаюн" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |6,8 |6,7 |8,9 |8,5 |8,9 |9,1 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |1,95 |1,96 |1,99 |2 |2 |2 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |0,011|0,016 |0,014 |0,015 |0,016 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,005 |0,005|0,005 |0,005 |0,004 |0,004 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,018 |0,017|0,019 |0,019 |0,019 |0,019 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |0,714 |0,757|1,026 |1,322 |1,322 |1,322 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 36 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Смоленское региональное агентство недвижимости и землеустройства" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |2 |2 |2 |2 |2,2 |2,4 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |0,736 |0,84 |0,771 |0,771 |1,1 |1,2 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-0,666 |0,175|-0,007|0,1 |0,15 |0,2 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,045 |0,055|- |- |0,03 |0,05 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |1,8 |2 |1,8 |2 |2,2 |2,4 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |0,791 |- |1,3 |1,4 |1,5 |1,6 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,011 |0,012|0,009 |0,01 |0,011 |0,12 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |0,86 |0,7 |0,814 |1 |1,1 |1,2 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 37 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года Государственного унитарного предприятия "Смоленсккоммунпроект" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |6,6 |8,1 |8,1 |9,5 |10,5 |12 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |10,1 |10,2 |10,2 |10,6 |10,7 |10,8 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |7,8 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,38 |2,4 |0,15 |0,15 |0,18 |0,21 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |6,6 |8,1 |8,1 |9,5 |10,5 |12 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |0,8 |0,8 |0,8 |0,85 |0,9 |0,9 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,1 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 |0,8 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,043 |0,042|0,042 |0,043 |0,044 |0,044 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,5 |4,8 |4,8 |5,1 |5,4 |5,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 38 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного строительно-монтажного предприятия "Смоленсктопстрой" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |2,017 |- |1,555 |3,4 |6 |9,5 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |6,458 |- |4,146 |4,6 |5,1 |6 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-0,52 |- |-0,742|- |0,15 |0,25 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |- |0,045 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |2,01 |- |4,541 |3,35 |5,9 |9,3 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |0,007 |- |0,014 |0,05 |0,1 |0,2 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |0,4 |0,65 |0,85 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,036 |- |0,032 |0,032 |0,05 |0,06 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |1,47 |- |1,49 |1,92 |3,6 |5,76 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 39 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Институт "Смоленскгражданпроект" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |20 |22 |22 |24 |26 |28 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 |3,1 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,325 |0,270|0,276 |0,28 |0,3 |0,32 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,072 |0,097|0,081 |0,083 |0,084 |0,09 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |20 |22 |22 |24 |26 |28 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 |0,11 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |14 |17 |17 |18 |19 |20 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 40 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Архитектурное бюро Смоленской области" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |4 |4 |3,6 |4,1 |4,2 |4,3 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |0,161 |0,162|0,163 |0,167 |0,17 |0,18 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,05 |0,052|0,054 |0,057 |0,059 |0,062 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,011 |0,015|0,015 |0,016 |0,017 |0,018 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |4 |4 |3,6 |4,1 |4,2 |4,3 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |2,1 |2,2 |2,5 |2,6 |2,7 |2,8 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,017 |0,018|0,015 |0,019 |0,021 |0,023 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,032 |0,032|0,031 |0,032 |0,035 |0,036 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,6 |2,6 |2,4 |2,6 |2,7 |2,8 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 41 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Управление экспертизы проектов и смет АПК Смоленской области" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | 2005 г. | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |0,7 |0,2 |0,2 |0,3 |0,3 |0,3 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |0,02 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 |0,03 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,001 |0,009|0,009 |0,004 |0,004 |0,005 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,001 |- |- |0,002 |0,001 |0,001 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |0,7 |0,2 |0,2 |0,3 |0,3 |0,3 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,007 |- |0,002 |0,003 |0,003 |0,003 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |0,482 |- |0,083 |0,1 |0,1 |0,12 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |- |- |- |- |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2025 Январь
|