Расширенный поиск
Распоряжение Администрации Смоленской области от 31.07.2007 № 657-р/адмАДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е от 31.07.2007 N 657-р/адм О планах (программах) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на перспективу до 2009 года областных государственных унитарных предприятий 1. Утвердить показатели планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областных государственных унитарных предприятий согласно приложениям N 1-41. 2. Областным государственным унитарным предприятиям обеспечить достижение запланированных показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности на 2007 год и на период до 2009 года. Губернатор Смоленской области В.Н. Маслов Приложение N 1 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Велижское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|——————————|————————————|———————|——————————————| | |Наименование |Единица|Отчет за |2006 г. |Проект |Прогноз до | |N |показателя |измере-|предыдущий| |плана |2009 г. | |п/п| |ния |период | |(план) | | | | | |(2005 г.) | |на | | | | | | | |2007 г.| | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план |факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |12,4 |16,6 |16,6 |19,3 |20,3 |21,3 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |5 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 |5,2 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-1,4 |0,2 |0,205 |0,1 |0,1 |0,1 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |0,061 |0,03 |0,03 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |12,4 |14,9 |14,9 |17 |18 |19 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |1,7 |1,7 |2,3 |2,3 |2,3 | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,4 |0,4 |0,4 |1 |1 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |9. |Среднесписочная |тыс. |0,061 |0,057|0,057 |0,056 |0,06 |0,062 | | |численность |чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,8 |4,1 |4,1 |4,7 |5 |5,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,2 |12,1 |12,097|12,261 |16 |18 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|——————————|—————|——————|———————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 2 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Вяземское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |31,7 |41,3 |41,46 |45,4 |57,9 |64 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |17,8 |12 |15 |15 |16 |15 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |-6,1 |0,1 |0,1 |0,15 |0,20 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |- |0,03 |0,05 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |1,2 |1,2 |1,2 |2,2 |4,6 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |- |0,09 |0,095 |0,095 |0,11 |0,11 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |- |10,4 |11,4 |11,4 |14,5 |16,1 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |19,339 |16,7 |16,6 |19,135 |23,5 |25,8 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 3 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Гагаринское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |28,7 |28,3 |28,3 |35,6 |37,9 |43,5 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |16,5 |16,4 |16,4 |19,56 |23,5 |28,2 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,243 |0,004 |0,004 |0,043 |0,052 |0,055 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,073 |0,073 |0,0001 |0,012 |0,015 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |28,691 |30,225|30,225|36,5 |43,2 |49,5 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |0,762 |0,762 |0,92 |1,1 |1,324 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,071 |0,075 |0,075 |0,076 |0,077 |0,079 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |6,8 |7,307 |7,307 |7,8 |9,6 |11,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |12,284 |14,8 |14,749|17,232 |25,02 |30,024 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 4 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Глинковское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от | |11 |13,342|13,342|15,107 |17,24 |18,52 | | |продажи товаров, | | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, |млн. | | | | | | | | |акцизов и |руб. | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |13,8 |14,88 |14,88 |14,88 |14,95 |15 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |тыс. |0,009 |0,011 |0,011 |0,015 |0,018 |0,034 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |тыс. |0,009 |0,003 |0,003 |0,005 |0,005 |0,008 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |11 |13,342|13,342|15,107 |17,24 |18,52 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |тыс. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |тыс. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,3 |0,5 |0,5 |0,5 |0,6 |0,7 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,041 |0,041 |0,041 |0,044 |0,042 |0,042 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3 |3,9 |3,9 |4,7 |5,2 |5,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |6,8 |9,2 |9,168 |9,717 |14,0 |14,9 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 5 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Демидовское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |16,6 |16,6 |19,1 |16,7 |17 |17,5 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |4,6 |4,6 |5,5 |5,5 |5,5 |5,5 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,007 |0,007|0,006 |0,01 |0,02 |0,02 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,002|0,002 |0,002 |0,003 |0,006 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |16,6 |16,6 |19,1 |16,7 |17 |17,5 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,043 |0,043|0,9 |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,068 |0,068|0,067 |0,067 |0,065 |0,065 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |4,3 |4,3 |6 |6 |6,1 |6,1 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |12,299 |14,8 |14,8 |13,05 |15 |15,5 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 6 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Дорогобужское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | | 2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |12,6 |17,7 |17,7 |18,5 |19,6 |19,8 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |0,2 |1,4 |1,4 |2 |2,6 |3,2 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,024 |0,017 |0,017 |0,028 |0,035 |0,043 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,044 |0,0072|0,0072|0,0051 |0,0084|0,0105 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |12,6 |17,7 |17,7 |18,5 |19,6 |19,8 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,37 |1,4 |1,4 |0,7 |1,2 |1,6 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,053 |0,062 |0,062 |0,065 |0,068 |0,071 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,645 |4,739 |4,739 |4,968 |5,197 |5,426 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,45 |17 |17 |12,4 |18,6 |18,8 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 7 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Духовщинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект |Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана |2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |18,364 |22,202|22,202|26,642 |31,97 |38,364 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |9,008 |10,29 |10,29 |10,34 |10,39 |10,44 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,008 |-0,109|-30 |0,1 |0,1 |0,1 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,012 |0,003 |0,003 |- |0,03 |0,03 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |18,364 |22,202|22,202|26,642 |31,97 |38,364 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |0,064 |0,078 |0,078 |0,0936 |0,112 |0,135 | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,026 |1,48 |1,48 |2,2 |5 |7,2 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,062 |0,057 |0,057 |0,06 |0,06 |0,06 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,994 |4,928 |4,928 |5,5 |6 |6,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,65 |12,7 |12,6 |17,264 |- |- | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 8 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ельнинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |9,857 |- |12,599|17,52 |19 |20 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |9,027 |- |9,128 |9,063 |9,1 |9,105 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,094 |- |0,108 |0,113 |0,13 |0,18 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,132 |- |0,028 |0,032 |0,03 |0,04 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |0,009 |- |0,0012|0,0017 |0,0019|0,002 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,04 |- |0,043 |0,045 |0,048 |0,05 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,516 |- |3,096 |4,227 |4,668 |4,914 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,088 |12,1 |12,028|14,053 |18,5 |20 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 9 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Ершичское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |11,744 |8,681 |13,485|9,023 |9,113 |9,2 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |10,825 |10,206|10,206|10,308 |10,65 |10,62 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-0,1 |0,009 |0,009 |0,05 |0,073 |0,08 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |тыс. |0,007 |0,003 |- |0,003 |0,015 |0,022 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |11,744 |8,681 |13,485|13,62 |13,75 |13,9 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,268 |0,347 |0,347 |0,382 |0,462 |0,508 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,048 |0,046 |0,046 |0,044 |0,043 |0,043 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |4,125 |3,694 |3,694 |3,704 |4,1 |4,51 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |6,212 |8,7 |8,681 |7,35 |9,11 |9,2 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 10 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Кардымовское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |11,754 |13,095|13,095|20,446 |22,180|23,848 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |11,188 |11,274|11,274|11,585 |12,48 |12,53 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,072 |0,1 |-0,093|0,1 |0,15 |0,15 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,034 |0,022 |0,03 |- |0,03 |0,045 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |11,754 |13,095|13,095|20,446 |22,180|23,848 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,5 |1 |1 |1 |2 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | млн. |0,045 |0,048 |0,048 |0,05 |0,051 |0,052 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,553 |4,255 |4,255 |4,808 |5,13 |5,448 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,03 |12,8 |12,778|19,468 |22,18 |23,848 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 11 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Краснинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | | 2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |14,652 |17,5 |19,229|23,484 |27,01 |30,24 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |12,04 |12,205|12,214|12,27 |12,3 |12,35 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,016 |0,02 |0,026 |0,07 |0,09 |0,1 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,17 |0,005 |0,005 |0,008 |0,02 |0,03 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |14,652 |17,5 |9,229 |23,484 |27,01 |30,24 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,061 |0,055 |0,055 |0,055 |0,053 |0,053 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,059 |- |3,474 |4,02 |4,545 |5,04 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,189 |13,5 |13,477|13,961 |19,05 |25,2 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 12 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Монастырщинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |20,934 |28,712|28,712|12,697 |13,73 |13,73 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |10,765 |10,838|10,838|10,778 |10,783|10,783 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,007 |0,078 |0,078 |0,02 |0,02 |0,02 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,003 |0,002 |0,002 |0,023 |0,006 |0,007 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,76 |1,3 |1,3 |0,1 |0,1 |0,1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,075 |0,086 |0,086 |0,086 |0,086 |0,086 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |5,8 |7,1 |7,1 |4,8 |4,8 |4,8 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,091 |12,2 |12,229|14,813 |14,9 |14,9 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 13 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Новодугинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |10,958 |14,518|14,518|10,382 |15 |15 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |4,868 |4,386 |4,386 |7,749 |7,749 |8,149 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,013 |1,161 |-1,813|0,15 |0,15 |0,2 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |- |0,045 |0,06 |0,06 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,038 |0,037 |0,037 |0,038 |0,045 |0,045 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,434 |3,084 |3,084 |2,284 |3,3 |3,3 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |8,73 |9,7 |9,655 |8,176 |14,25 |14,25 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 14 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Починковское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | Текущий | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | 2006 год | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007 г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |13 |- |41 |15 |13 |17 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |22 |- |25 |25 |24 |24 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,04 |- |0,285 |0,11 |0,12 |0,13 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,04 |- |0,013 |0,09 |0,03 |0,04 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |13 |- |41 |12 |16 |17 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |6,015 |- |3,692 |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,07 |- |0,07 |0,07 |0,07 |0,07 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |4,3 |- |5,8 |5,4 |5,8 |6,3 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,889 |17,9 |17,889|15,053 |18 |19 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 15 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Рославльское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |12,1 |15,3 |15,3 |17,8 |21,4 |25,7 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |7,3 |7,8 |7,8 |8,85 |9,35 |10,8 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,07 |0,06 |0,06 |0,07 |0,084 |0,1 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,007 |0,021|0,021 |0,018 |0,021 |0,025 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |- |- |- |- |- |- | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |1,03 |0,49 |0,49 |1,66 |1,99 |2,39 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,042|0,042 |0,043 |0,043 |0,043 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,2 |3,8 |3,8 |4,4 |5,28 |6,33 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |9,004 |13,6 |13,5 |17,2 |19,9 |23,2 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 16 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Руднянское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |11 |14 |14 |12 |16 |18 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |7 |8 |8 |8 |8 |8 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,008 |0,012|0,012 |0,03 |0,035 |0,04 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |0,002|0,004 |0,004 |0,009 |0,011 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |11 |14 |14 |12 |16 |18 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |0,6 |0,6 |0,5 |5 |3,1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,055 |0,057|0,057 |0,057 |0,06 |0,06 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3 |4 |4 |4 |5 |6 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |8,2 |11,4 |11,4 |11,849 |16 |18 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 17 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Сафоновское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |33,308 |- |62,994|42 |46 |50 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |18,435 |- |15,714|12,4 |13 |13,5 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,041 |- |2,841 |0,2 |0,2 |0,2 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,038 |- |0,012 |0,85 |0,06 |0,06 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |33,308 |- |62,994|42 |46 |50 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |0,065 |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |- |- |- |- | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,1 |- |0,1 |0,1 |0,1 |0,1 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |8,8 |- |13,7 |10,8 |11,1 |12,2 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |10,7 |16,8 |16,758|11,952 |15,5 |17,1 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 18 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года областного государственного унитарного предприятия "Смоленское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|—————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |——————|——————| |——————|———————| | | | | | план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |62 |- |62 |64 |67 |70 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |24 |- |24 |26 |29 |31 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,018 |- |0,005 |0,01 |0,02 |0,03 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,0009 |0,0054|0,0054|0,001 |0,003 |0,006 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |60 |- |62 |62 |63 |63 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,01 |- |2 |3 |5 |7 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,139 |- |0,133 |0,137 |0,14 |0,14 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |15 |- |18 |20 |23 |25 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |51,726 |47,8 |47,821|30,42 |32,85 |35,48 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|——————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 19 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Сычевское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009г. | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |18 |- |24 |18 |20 |22 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |8 |9 |9 |9 |9 |9 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |- 0,347 |- |0,019 |0,1 |0,1 |0,2 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,002 |- |- |0,006 |0,03 |0,03 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной | | | | | | | | | |бюджет<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |18 |- |24 |18 |20 |22 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |- |- |1 |0,1 |0,6 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,07 |- |0,06 |0,06 |0,06 |0,06 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |4,2 |- |4,5 |5 |5,5 |6 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |7,162 |15,5 |15,454|8,783 |14 |17 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 20 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Темкинское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |7 |7,8 |7,8 |9,2 |11 |13,2 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |4,2 |- |4,6 |6,6 |7 |7 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |-0,001 |- |0,003 |0,00055 |0,0005|0,0005 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |- |- |0,0009|0,00016 |0,0001|0,0001 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |7 |7,8 |7,8 |9,2 |11 |13,2 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,2 |0,4 |0,4 |2 |1 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,046 |0,45 |0,45 |0,45 |0,46 |0,47 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |2,5 |3 |3 |3,6 |4 |4,4 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |5,989 |7,8 |7,804 |6,955 |11 |13,2 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Приложение N 21 к распоряжению Администрации Смоленской области от 31.07.2007 N 657-р/адм ПОКАЗАТЕЛИ плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на период до 2009 года смоленского областного государственного унитарного предприятия "Угранское дорожное ремонтно-строительное управление" |———|—————————————————|———————|———————————|————————————|————————|——————————————| | N | Наименование |Единица| Отчет за | 2006 г. | Проект | Прогноз до | |п/п| показателя |измере-|предыдущий | | плана | 2009 г. | | | | ния | период | | (план) | | | | | | (2005 г.) | | на | | | | | | | |2007г. | | | | | | |—————|——————| |——————|———————| | | | | |план | факт | |2008г.|2009 г.| | | | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |1. |Выручка от |млн. |11,9 |- |16,4 |16 |17 |18 | | |продажи товаров, |руб. | | | | | | | | |продукции, | | | | | | | | | |работ, услуг (за | | | | | | | | | |минусом НДС, | | | | | | | | | |акцизов и | | | | | | | | | |аналогичных | | | | | | | | | |обязательных | | | | | | | | | |платежей) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |2. |Стоимость чистых |млн. |14,2 |14,5 |15 |16,8 |17,8 |18 | | |активов |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |3. |Чистая прибыль |млн. |0,045 |0,2 |0,3 |0,4 |0,5 |0,6 | | |(убыток) |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |4. |Сумма отчислений |млн. |0,005 |0,013|0,013 |0,01 |0,09 |0,15 | | |от чистой |руб. | | | | | | | | |прибыли в | | | | | | | | | |областной бюджет | | | | | | | | | |<*> | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |5. |Объем продукции |млн. |11,9 |- |16,4 |16 |17 |18 | | |(работ, услуг) |руб. | | | | | | | | |(без НДС и | | | | | | | | | |акцизов) | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |6. |Оборот розничной |млн. |- |- |- |- |- |- | | |торговли |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |7. |Объем платных |млн. |- |- |- |- |- |- | | |услуг населению |руб. | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |8. |Инвестиции в |млн. |0,55 |1,9 |0,7 |1,2 |1 |1 | | |основной капитал |руб. | | | | | | | | |предприятий за | | | | | | | | | |счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |9. |Среднесписочная | тыс. |0,061 |0,058|0,057 |0,055 |0,055 |0,055 | | |численность | чел. | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | |предприятия | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |10.|Фонд оплаты |млн. |3,3 |4 |4,3 |4 |4,3 |4,5 | | |труда и иные |руб. | | | | | | | | |выплаты | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | |характера | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| |11.|Средства |млн. |11,131 |14,3 |14,251|11,492 |12,5 |13,7 | | |областного |руб. | | | | | | | | |бюджета на | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | |заказа | | | | | | | | |———|—————————————————|———————|———————————|—————|——————|————————|——————|———————| <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в областной бюджет в планируемом году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|