Расширенный поиск

Постановление Администрации Смоленской области от 10.04.2008 № 229





                   АДМИНИСТРАЦИЯ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     от 10.04.2008 N 229


   Об утверждении целей, задач и основных показателей деятельности
  отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской области за
        отчетный период 2005-2007 годов и на плановый период 
                            2008-2010 годов


     В целях внедрения механизмов управления по результатам в  органах
исполнительной  власти  Смоленской  области,  в  соответствии с планом
мероприятий  по  проведению  административной  реформы  в   Смоленской
области в 2006 - 2008 годах,  утвержденным распоряжением Администрации
Смоленской области от 12.05.2006 N 445-р/адм (в редакции  распоряжения
Администрации Смоленской области от 26.04.2007 N 372-р/адм), а также в
целях  подготовки  докладов  о  результатах  и  основных  направлениях
деятельности  субъектов  бюджетного  планирования Смоленской области в
рамках постановления Администрации Смоленской области от 27 июня  2006
года  N 240 "О мерах по повышению эффективности деятельности субъектов
бюджетного планирования Смоленской области" (в редакции  постановлений
Администрации  Смоленской  области от 21.11.2006 N 412,  от 04.05.2007
N 166)

     Администрация Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

     1. Утвердить цели,  задачи  и  основные  показатели  деятельности
отдельных  субъектов  бюджетного  планирования  Смоленской  области за
отчетный период 2005-2007 годов и на плановый период  2008-2010  годов
согласно приложению.
     2. Субъектам  бюджетного  планирования  Смоленской  области   при
подготовке  докладов  о  результатах  и  основных  направлениях  своей
деятельности,  областных  целевых  программ  и  ведомственных  целевых
программ руководствоваться утвержденными целями,  задачами и основными
показателями деятельности за отчетный период 2005 - 2007  годов  и  на
плановый период 2008 - 2010 годов.


     Губернатор
     Смоленской области                                  С.В. Антуфьев



     Приложение
     к постановлению Администрации
     Смоленской области
     от 10.04.2008 N 229


                  ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ                  
 деятельности отдельных субъектов бюджетного планирования Смоленской 
                      области за отчетный период                      
         2005-2007 годов и на плановый период 2008-2010 годов         


|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————|————————————————————————————————|
|                                                     |   Еденица     |         Отчетный период        |       Плановый  период         |
|     Наименование  основных  показателей             |  измерения    |                                |                                |
|                                                     |               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                                     |               | 2005 год | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
|                                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                          1                          |       2       |     3    |     4    |     5    |     6    |     7    |     8    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              ДЕПАРТАМЕНТ ФИНАНСОВ, БЮДЖЕТА И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|            Цель 1. Создание условий для оптимизации расходныjх обязательств Смоленской области и обеспечения их выполнения            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Полнота исполнения расходных обязательств Смоленской |       %       |     -    |     -    |     -    |    100   |    100   |    100   |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Задача 1.1. Своевременная и качественная подготовка проекта областного закона об областном бюджете на очередной финансовый год и    |
|                                                            плановый период                                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соответствие областного закона об областном бюджете  | соответствует |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |
|требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации  |      (+)      |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Использование среднесрочных бюджетных проектировок   |    да/нет     |    нет   |    нет   |    да    |    да    |    да    |    да    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отклонение фактических параметров доходной части     |       %       |    12    |    19    |    12    | не более | не более | не более |
|областного бюджета (в части налоговых доходов) от    |               |          |          |          |    15    |    15    |    15    |
|бюджетных назначений, первоначально утвержденных     |               |          |          |          |          |          |          |
|областным законом об областном бюджете               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Задача 1.2. Организация и обеспечение исполнения областного бюджета, своевременное и правильное формирование бюджетной отчетности   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соответствие исполнения областного бюджета           | соответствует |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |
|бюджетному законодательству                          |      (+)      |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соблюдение требований, установленных Минфином        |  соблюдение   |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |     +    |
|России, касающихся представления в Федеральное       |      (+)      |          |          |          |          |          |          |
|казначейство годового отчета об исполнении           |               |          |          |          |          |          |          |
|консолидированного бюджета Смоленской области        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         Задача 1.3. Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Проведение мониторинга финансового менеджмента       |проводится (+) |     -    |     -    |     -    |     -    |     +    |     +    |
|главных распорядителей бюджетных средств             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Качество финансового менеджмента главных             |  % к уровню   |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |    100   |
|распорядителей бюджетных средств (показатель будет   |   2009 года   |          |          |          |          |          |          |
|разработан в 2009 году)                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обоснование использования бюджетных ассигнований с   |    да/нет     |    нет   |    нет   |    нет   |    нет   |    нет   |    нет   |
|точки зрения непосредственных результатов для        |               |          |          |          |          |          |          |
|расчета объемов бюджетных ассигнований               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля получателей бюджетных средств, с которыми       |       %       |     -    |     -    |     3    |    20    |    40    |    60    |
|возможен обмен электронными документами, в их общем  |               |          |          |          |          |          |          |
|количестве                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Задача 1.4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и за исполнением областного бюджета            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват получателей бюджетных средств, распорядителей  |       %       |     6    |    10    |    15    |    16    |    20    |    20    |
|бюджетных средств ревизиями отдела                   |               |          |          |          |          |          |          |
|контрольно-ревизионной работы Департамента финансов, |               |          |          |          |          |          |          |
|бюджета и государственного заказа                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Средняя частота проверок одного распорядителя        |      лет      |    16    |    10    |     7    |     6    |     5    |     5    |
|бюджетных средств (промежуток между проверками)      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля устраненных нарушений законодательства в        |       %       |    11    |    16    |    64    |    70    |    70    |    70    |
|финансово-бюджетной сфере в общем числе выявленных   |               |          |          |          |          |          |          |
|нарушений законодательства в финансово-бюджетной     |               |          |          |          |          |          |          |
|сфере                                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля получателей бюджетных средств, осуществляющих   |       %       |     -    |     -    |     -    |    20    |    40    |    60    |
|уточнение росписи расходов и лимитов бюджетных       |               |          |          |          |          |          |          |
|обязательств в системе электронного документооборота |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                  Задача 1.5. Защита интересов областного бюджета в судебном порядке                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля судебных решений в пользу интересов областного  |       %       |   59,3   |   63,4   |   80,5   | не менее | не менее | не менее |
|бюджета                                              |               |          |          |          |    85    |    86    |    88    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Цель 2. Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской  |
|                                                                области                                                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес расчетного регионального фонда          |       %       |          |          |    9,5   |    9,7   | не менее | не менее |
|финансовой поддержки муниципальных районов,          |               |          |          |          |          |    9,7   |    9,7   |
|городских округов Смоленской области в налоговых     |               |          |          |          |          |          |          |
|доходах консолидированного бюджета Смоленской области|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес субсидий для долевого финансирования    |       %       |          |          |    2,8   |    3,1   | не менее | не менее |
|расходов бюджетов муниципальных районов Смоленской   |               |          |          |          |          |    3,1   |    3,1   |
|области по выравниванию уровня бюджетной             |               |          |          |          |          |          |          |
|обеспеченности поселений Смоленской области в общем  |               |          |          |          |          |          |          |
|объеме налоговых доходов консолидированного бюджета  |               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Задача 2.1. Создание условий для эффективного и ответственного управления общественными финансами                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных образований Смоленской области,   |       %       |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|участвующих в оценке платежеспособности бюджетов     |               |          |          |          |          |          |          |
|муниципальных районов, городских округов Смоленской  |               |          |          |          |          |          |          |
|области и качества управления муниципальными         |               |          |          |          |          |          |          |
|финансами                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных образований Смоленской области,   |       %       |     -    |     -    | не менее | не менее | не менее | не менее |
|повысивших уровень платежеспособности и улучшивших   |               |          |          |    30    |    35    |    40    |    45    |
|качество управления муниципальными финансами         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля расходов консолидированных бюджетов             |       %       |    8,3   |     7    |   11,9   |   13,9   |     4    |    3,7   |
|муниципальных образований Смоленской области,        |               |          |          |          |          |          |          |
|софинансируемых областным бюджетом                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                Задача 2.2. Финансовое обеспечение полномочий, переданных муниципальным образованиям Смоленской области                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Полнота финансирования полномочий Смоленской         |       %       |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|области, переданных муниципальным образованиям       |               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              Цель 3. Оптимизацация управления государственным долгом Смоленской области                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Государственный долг Смоленской области (далее -     |   млн. руб-   |   765,1  |   604,8  |   493,4  |  1190,1  |   1090   |   1 000  |
|государственный долг) на конец года                  |      лей      |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Задача 3.1. Сокращение стоимости обслуживания и совершенствование механизмов управления государственным долгом             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля расходов на обслуживание государственного долга |       %       |    0,7   |     0    |   0,04   |   0,06   |   0,05   |   0,04   |
|в общем объеме расходов областного бюджета           |               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                               АППАРАТ АДМИНИСТРАЦИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                    Цель 1. Повышение качества и доступности государственных услуг                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удовлетворенность   населения  деятельностью  органов|       %       |          |          |          |          |          |          |
|исполнительной власти Смоленской области - всего     |               |          |          |          |          |          |          |
|в  том  числе  их информационной открытостью (процент|               |     -    |     -    |    35    |    45    |    55    |    65    |
|от числа опрошенных)                                 |               |     -    |     -    |    35    |    45    |    55    |    65    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                           Задача 1.1. Повышение уровня доступности государственных услуг для пользователей                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля государственных услуг, которые оказываются      |       %       |     -    |     -    |     3    |    15    |    60    |    80    |
|органами исполнительной власти Смоленской области    |               |          |          |          |          |          |          |
|согласно административным регламентам                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  Задача 1.2. Обеспечение информационной открытости органов исполнительной власти Смоленской области                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем информации о деятельности органов              |общее          |     -    |    956   |   1540   |   1490   |   1550   |   1600   |
|исполнительной власти Смоленской области,            |количество     |          |          |          |          |          |          |
|предоставленной через региональные печатные средства |полос форматом |          |          |          |          |          |          |
|массовой информации (далее также - СМИ) (размер      |А 3            |          |          |          |          |          |          |
|публикаций, тираж) населению Смоленской области      |               |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |общий тираж    |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |(тыс. экз.)    |     -    |    98    |    106   |    110   |    115   |    125   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  эфирного  времени,  занятого передачами о|     минут     |          |          |          |          |          |          |
|деятельности     органов     исполнительной    власти|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области:                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|на радио                                             |               |     -    |   33000  |   33000  |   24000  |   26000  |   29000  |
|на телевидении                                       |               |     -    |   2250   |   3600   |   3840   |   3950   |   4100   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  опубликованных нормативных правовых актов|печатный лист  |   489,5  |   562,5  |    520   |    550   |    550   |    550   |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  государственных  контрактов,  заключенных|      ед.      |     -    |    10    |    11    |    12    |    13    |    14    |
|со СМИ                                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                             Цель 2. Оптимизация системы государственного управления в Смоленской области                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля расходов на содержание работников органов       |       %       |   2,57   |    3,2   |   3,37   |   3,27   |   3,24   |   3,16   |
|государственной власти в общем объеме расходов       |               |          |          |          |          |          |          |
|консолидированного бюджета Смоленской области        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                Задача 2.1. Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих Смоленской области                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля государственных гражданских служащих Смоленской |       %       |    23    |    23    |    23    |    23    |    24    |    24    |
|области, прошедших переподготовку, повышение         |               |          |          |          |          |          |          |
|квалификации или стажировку                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И СВЯЗИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                              Цель 1. Создание геоинформационной системы                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество слоев геоинформационной системы           |      ед.      |     1    |     6    |    11    |    15    |    20    |    25    |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных районов и городских округов       |       %       |    3,7   |   11,1   |   22,2   |    37    |   55,6   |   74,1   |
|Смоленской области, включенных в геоинформационную   |               |          |          |          |          |          |          |
|систему                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 1.1. Создание подсистем геоинформационной системы Смоленской области в муниципальных районах и городских округах Смоленской   |
|                                                                области                                                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество муниципальных районов и городских округов |      ед.      |     1    |     3    |     6    |    10    |    15    |    20    |
|Смоленской области, включенных в геоинформационную   |               |          |          |          |          |          |          |
|систему Смоленской области                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|    Цель 2. Обеспечение информированности населения и организаций о деятельности органов исполнительной власти Смоленской области и    |
|                  органов местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области через сеть "Интернет"                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячное количество посещений пользователями   |      ед.      |нет данных|  30 000  |  35 000  |  40 000  |  45 000  |  50 000  |
|официальных порталов органов власти Смоленской       |               |          |          |          |          |          |          |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных образований Смоленской области,   |       %       |    15    |    23    |    29    |    30    |    33    |    36    |
|имеющих центр общественного доступа к социально      |               |          |          |          |          |          |          |
|значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на   |               |          |          |          |          |          |          |
|базе библиотек                                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных районов, городских округов,       |       %       |     3    |     7    |    10    |    14    |    30    |    50    |
|городских и сельских поселений Смоленской области,   |               |          |          |          |          |          |          |
|имеющих сайт в сети "Интернет"                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 2.1. Организация подключения к сети "Интернет" и создания в сети "Интернет" сайтов муниципальных районов, городских округов,  |
|                                           городских и сельских поселений Смоленской области                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество администраций муниципальных районов,      |      ед.      |    20    |    27    |    35    |    50    |    105   |    175   |
|городских округов, городских и сельских поселений    |               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области, подключенных к сети "Интернет"   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество муниципальных районов, городских округов, |      ед.      |    10    |    25    |    35    |    50    |    105   |    175   |
|городских и сельских поселений Смоленской области,   |               |          |          |          |          |          |          |
|имеющих сайт в сети "Интернет"                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество центров общественного доступа к социально |      ед.      |    87    |    102   |    135   |    142   |    152   |    162   |
|значимой информации в сетях "Интернет/Интранет" на   |               |          |          |          |          |          |          |
|базе библиотек                                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 2.2. Организация взаимодействия органов исполнительной власти Смоленской области с населением и организациями посредством сети |
|                                                              "Интернет"                                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля органов исполнительной власти Смоленской        |       %       |     6    |    10    |    14    |    19    |    23    |    33    |
|области, имеющих интерактивный сайт в сети "Интернет"|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество государственных услуг и функций,          |      ед.      |     -    |     -    |     1    |     2    |     3    |     5    |
|выполняемых через сеть "Интернет"                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|       ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    Цель 1. Развитие местного самоуправления и оптимизация административно-территориального устройства развития Смоленской области     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  муниципальных  образований  Смоленской области,|       %       |          |          |          |          |          |          |
|принявших  первоочередные  правовые  акты по вопросам|               |          |          |          |          |          |          |
|местного значения, в том числе:                      |               |          |          |          |          |          |          |
|- муниципальных районов                              |               |     8    |    35    |    45    |    55    |    70    |    85    |
|- городских округов                                  |               |    10    |    40    |    50    |    65    |    75    |    85    |
|- поселений                                          |               |     5    |    30    |    35    |    45    |    65    |    75    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  работников  органов  местного  самоуправления в|    индекс     |   0,004  |   0,005  |   0,005  |   0,006  |   0,006  |   0,005  |
|расчете на одного жителя Смоленской области          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 1.1. Повышение профессионального уровня руководителей и работников органов местного самоуправления муниципальных образований  |
|                                                          Смоленской области                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   работников   органов  местного  самоуправления|       %       |   72,9   |   76,5   |   78,6   |   80,5   |    85    |    90    |
|муниципальных  образований  Смоленской области (далее|               |          |          |          |          |          |          |
|-  органы  местного  самоуправления),  имеющих высшее|               |          |          |          |          |          |          |
|образование, в общем числе муниципальных служащих    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число   поселений,  в  которых  внедрен  опыт  работы|      ед.      |     -    |     -    |     -    |    10    |    25    |    35    |
|опорных  муниципальных образований Смоленской области|               |          |          |          |          |          |          |
|по решению вопросов местного значения                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  работников  органов  местного  самоуправления в|       %       |    0,2   |    0,2   |    0,2   |    0,3   |    0,4   |     1    |
|общем    количестве   работников   органов   местного|               |          |          |          |          |          |          |
|самоуправления, осуществивших должностной рост       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Задача 1.2. Оптимизация территориальной организации местного самоуправления и совершенствование административно-территориального    |
|                                                     устройства Смоленской области                                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Сокращение     числа     муниципальных    образований|       %       |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области, в том числе:                     |               |          |          |          |          |          |          |
|- сельских поселений                                 |               |     -    |     -    |     -    |     -    |    30    |     -    |
|- муниципальных районов                              |               |     -    |     -    |     -    |     -    |     8    |     -    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  муниципальных  образований  Смоленской области,|       %       |    10    |   25,4   |    52    |    100   |    100   |    100   |
|границы  которых  описаны и утверждены в соответствии|               |          |          |          |          |          |          |
|с   требованиями   градостроительного   и  земельного|               |          |          |          |          |          |          |
|законодательства                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 1.3. Оказание организационной, правовой и информационно-методической помощи органам местного самоуправления, органам      |
|                                   территориального общественного самоуправления Смоленской области                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  муниципальных  правовых  актов, опротестованных|       %       |    10    |    10    |    10    |     8    |     8    |     8    |
|органами   прокуратуры,   в   общем   числе  принятых|               |          |          |          |          |          |          |
|муниципальных правовых актов                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Уменьшение   числа   жалоб   и   исковых   заявлений,|       %       |     5    |     5    |     5    |     5    |     5    |     5    |
|связанных    с    нарушениями    органами    местного|               |          |          |          |          |          |          |
|самоуправления прав граждан, к предыдущему периоду   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Увеличение    количества   органов   территориального|       %       |     -    |     2    |     4    |    10    |    10    |    10    |
|общественного    самоуправления    по   отношению   к|               |          |          |          |          |          |          |
|предыдущему году                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  муниципальных  образований  Смоленской области,|       %       |     -    |     -    |     -    |          |    25    |    50    |
|включившихся     в     систему    ведения    регистра|               |          |          |          |          |          |          |
|муниципальных правовых актов                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ТОРГОВЛИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|               Стратегическая цель: Создание благоприятных условий для достижения устойчивых темпов экономического роста               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем валового регионального продукта (на душу       |   тыс. руб.   |   67,54  |   83,05  |   97,19  |  113,58  |  134,42  |   155,2  |
|населения)                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Реальная среднемесячная начисленная заработная плата |       %       |   108,3  |   109,3  |  116,13  |  111,84  |  111,42  |   110,1  |
|работников в сравнении с предыдущим годом            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |     руб.      |  6190,6  |  7474,7  |  9418,12 | 11301,75 | 13449,08 |  14735,4 |
|плата работников в целом по субъекту Российской      |               |          |          |          |          |          |          |
|Федерации                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|в том числе в экономике региона                      |     руб.      |  7169,1  |  8434,7  |  10388,5 | 12258,43 | 14342,36 |  16637,1 |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Прибыль прибыльных предприятий                       |   млн. руб.   |   6038   |  8189,3  |   9053   |   9053   |  9369,9  |  9707,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   Цель 1. Повышение уровня инвестиционной привлекательности региона                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем  инвестиций  в основной капитал (за исключением|   млн. руб.   |  11375,5 |  12622,4 |  17746,3 |  19674,4 | 25853,68 | 31136,45 |
|бюджетных средств)                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площадь   земельных   участков,  предоставленных  для|      га       |     -    |     -    |     -    |   106,7  |   132,7  |   148,4  |
|строительства      (за      исключением     жилищного|               |          |          |          |          |          |          |
|строительства   и   комплексного   освоения  в  целях|               |          |          |          |          |          |          |
|жилищного строительства)                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              Задача 1.1. Обеспечение поддержки инвестиций в экономику Смоленской области                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем инвестиций в экономику Смоленской области (за  |   млн. руб.   |   474,1  |   609,8  |  1999,4  |   5100   |   5807   |  6490,5  |
|исключением бюджетных) при прямой поддержке          |               |          |          |          |          |          |          |
|государственных и муниципальных органов власти       |               |          |          |          |          |          |          |
|региона                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|             Задача 1.2. Обеспечение благоприятных условий для инвесторов в муниципальных образованиях Смоленской области              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество выданных разрешений на строительство (за  |      ед.      |     -    |     -    |     -    |    284   |    309   |    344   |
|исключением жилищного строительства и комплексного   |               |          |          |          |          |          |          |
|освоения в целях жилищного строительства)            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                    Задача 1.3. Улучшение инвестиционного имиджа Смоленской области                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    презентаций   Смоленской   области   на|      ед.      |     -    |     3    |     3    |     4    |     4    |     4    |
|зарубежных выставках, форумах и т.п.                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    презентаций   Смоленской   области   на|      ед.      |     2    |     2    |     4    |     2    |     2    |     2    |
|российских выставках, форумах и т.п.                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Цель 2. Развитие малого предпринимательства, торговли и услуг                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля среднесписочной численности работников (без     |       %       |    8,5   |   12,3   |   14,2   |   16,1   |    18    |    20    |
|внешних совместителей) малых предприятий в           |               |          |          |          |          |          |          |
|среднесписочной численности работников (без внешних  |               |          |          |          |          |          |          |
|совместителей) всех предприятий и организаций        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Оборот малых предприятий                             |   млн. руб.   |   24173  |   26570  |   29058  |   32000  |   35000  |   37000  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля продукции, произведенной малыми предприятиями,  |       %       |    9,5   |    9,8   |   11,4   |   13,2   |   15,4   |   16,5   |
|в общем объеме валового регионального продукта       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество действующих субъектов по уплате налога на |      ед.      |   20911  |   21249  |   24620  |   25300  |   26900  |   28500  |
|вмененный доход или работающих по упрощенной системе |               |          |          |          |          |          |          |
|налогообложения                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс физического объема платных услуг населению    |       %       |    111   |   99,8   |   107,3  |   107,1  |   106,9  |   106,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс физического объема розничной торговли         |       %       |    114   |    111   |   112,4  |   110,9  |   110,4  |   110,1  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     Задача 2.1.Содействие продвижению на рынок товаров и услуг, производимых малыми предприятиями                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Участие представителей малого предпринимательства в  |      ед.      |     -    |     -    |    80    |    100   |    120   |    150   |
|конкурсах по размещению заказов на поставку товаров, |               |          |          |          |          |          |          |
|выполнение работ, оказание услуг для государственных |               |          |          |          |          |          |          |
|и муниципальных нужд                                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Участие малых предприятий в выставках и ярмарках,    |      ед.      |     -    |     -    |    100   |    120   |    145   |    160   |
|проводимых при поддержке органов исполнительной      |               |          |          |          |          |          |          |
|власти Смоленской области                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем контрактов, заключенных малыми предприятиями   |   млн. руб.   |    79    |   81,6   |    85    |    89    |    92    |    97    |
|по итогам выставок, проводимых при поддержке органов |               |          |          |          |          |          |          |
|исполнительной власти Смоленской области             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                 Задача 2.2. Создание условий для повышения качества управления субъектами малого предпринимательства                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество участников "круглых столов", семинаров,   |     чел.      |    60    |    80    |    120   |    145   |    160   |    180   |
|конференций, специальных образовательных циклов,     |               |          |          |          |          |          |          |
|организуемых для предпринимателей и социально        |               |          |          |          |          |          |          |
|незащищенных слоев населения                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Тираж периодических печатных изданий для             |     экз.      |     -    |     -    |    300   |    400   |    500   |    600   |
|предпринимателей                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество участников ежегодных областных конкурсов  |     чел.      |     0    |     0    |    50    |    60    |    65    |    70    |
|предпринимателей                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество посещений в год информационного курса     |      ед.      |     -    |     -    |    750   |    850   |    950   |   1100   |
|"Основы малого предпринимательства", размещенного на |               |          |          |          |          |          |          |
|сайте Администрации Смоленской области в сети        |               |          |          |          |          |          |          |
|"Интернет"                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         Задача 2.3. Создание условий для развития малого предпринимательства в муниципальных образованиях Смоленской области          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество опросов по проблемам развития малого      |      ед.      |     1    |     1    |     1    |     2    |     2    |     2    |
|предпринимательства в Смоленской области             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество муниципальных образований Смоленской      |      ед.      |     -    |     -    |     -    |     5    |    10    |    15    |
|области, реализующих муниципальные программы         |               |          |          |          |          |          |          |
|развития и поддержки малого предпринимательства,     |               |          |          |          |          |          |          |
|одобренные Департаментом экономического развития и   |               |          |          |          |          |          |          |
|торговли Смоленской области                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                  Задача 2.4. Содействие инвестиционной активности малых предприятий                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество субъектов малого предпринимательства,     |      ед.      |    16    |     3    |     6    |     8    |    10    |    15    |
|получивших субсидии на возмещение части затрат по    |               |          |          |          |          |          |          |
|уплате процентной ставки по кредитам,                |               |          |          |          |          |          |          |
|предоставленных кредитными организациями             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                 Цель 3. Совершенствование планирования деятельности органов исполнительной власти Смоленской области                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  расходов  консолидированного бюджета Смоленской|       %       |   7,28   |    5,3   |    5,3   |     5    |    13    |    25    |
|области,  формируемых  в  рамках  программ,  в  общем|               |          |          |          |          |          |          |
|объеме     расходов     консолидированного    бюджета|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской    области   (без   учета   субвенций   на|               |          |          |          |          |          |          |
|исполнение делегируемых полномочий)                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отклонение   фактических   значений   показателей  от|  процентных   |    3,5   |    4,6   |    5,7   |     5    |    4,5   |     4    |
|прогнозных                                           |    пунктов    |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|               Задача 3.1. Расширение практики применения методов бюджетного планирования, ориентированного на результат               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  органов  исполнительной власти Смоленской|      ед.      |     -    |     -    |     -    |     5    |     8    |    15    |
|области,   подготовивших   доклады  о  результатах  и|               |          |          |          |          |          |          |
|основных направлениях деятельности                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                  ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|  Цель 1. Обеспечение эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Смоленской области и поступления налоговых и   |
|     неналоговых доходов от использования имущества (в том числе земельных участков), находящегося в государственной собственности     |
|                                                          Смоленской области                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обеспечение   выполнения  доходной  части  областного|       %       |    117   |    103   |    102   |    100   |    100   |    100   |
|бюджета  от  использования  имущества  (в  том  числе|               |          |          |          |          |          |          |
|земельных  участков),  находящегося в государственной|               |          |          |          |          |          |          |
|собственности Смоленской области                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Задача 1.1. Обеспечение представления интересов государства в акционерных обществах, имеющих в уставном капитале долю государственного |
|                                                               имущества                                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Выдвижение   представителей   государства   в  органы|      ед.      |    52    |    53    |    54    |    54    |    65    |    65    |
|управления   акционерных   обществ,   акции   которых|               |          |          |          |          |          |          |
|находятся  в государственной собственности Смоленской|               |          |          |          |          |          |          |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Поступление   дивидендов  по  акциям,  находящимся  в|    тыс. руб.   |   56,8   |   202,3  |   32,6   |    175   |    180   |    180   |
|государственной собственности Смоленской области     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Задача 1.2. Повышение эффективности деятельности областных государственных унитарных предприятий                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  областных государственных унитарных предприятий|       %       |     -    |     -    |    71    |    100   |    100   |    100   |
|(далее    -   ОГУП),   работающих   по   утвержденным|               |          |          |          |          |          |          |
|программам   деятельности,   в   общем   числе  ОГУП,|               |          |          |          |          |          |          |
|осуществляющих хозяйственную деятельность            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля    прибыльных   ОГУП   в   общем   числе   ОГУП,|       %       |    70    |   71,5   |    80    |    80    |    80    |    80    |
|осуществляющих хозяйственную деятельность            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  ОГУП,  своевременно  перечисляющих часть чистой|       %       |    75    |    75    |    75    |    95    |    95    |    95    |
|прибыли  предприятий  в  областной  бюджет,  в  общем|               |          |          |          |          |          |          |
|количестве прибыльных ОГУП                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Сумма  чистой прибыли ОГУП, перечисленная в областной|   тыс. руб.   |  967,65  |  986,52  |  4533,6  |  2477,1  |  2479,1  |  2353,5  |
|бюджет                                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 1.3. Организация и проведение работы по сдаче государственного имущества в аренду и предоставлению его в безвозмездное     |
|                                                              пользование                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площади государственного имущества, сданные в аренду |  тыс. кв. м   |   21,4   |   20,5   |   24,1   |    24    |    24    |    24    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доходы   от   сдачи  в  аренду  нежилых  помещений  и|   тыс. руб.   |   14814  |   14862  |   31711  |   9600   |   10100  |   10600  |
|сооружений                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площади   государственного  имущества,  переданные  в|     кв. м     |   15,5   |   18,5   |   19,5   |    18    |    18    |    18    |
|безвозмездное пользование                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество оформленных договоров аренды              |      ед.      |    349   |    340   |    345   |    345   |    345   |    345   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Задача 1.4. Реализация областного прогнозного плана приватизации государственного имущества Смоленской области             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение      количества      ОГУП,     фактически|       %       |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|приватизированных,    к   общему   количеству   ОГУП,|               |          |          |          |          |          |          |
|подлежащих приватизации в текущем году               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество преобразованных путем акционирования ОГУП |      ед.      |     3    |     3    |     1    |     5    |     4    |     4    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Задача 1.5. Организация и координация работ по управлению и распоряжению земельными участками, находящимися в собственности Смоленской |
|                                                                области                                                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площади  земельных  участков,  составляющих земельный|      га       |     -    |     3    |   1546   |   5000   |   6000   |   7500   |
|фонд                                                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площади земельных участков, переданных в аренду      |      га       |     -    |     -    |    2,5   |    12    |    15    |    18    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   площадей   земельных  участков,  переданных  в|       %       |     -    |     -    |   0,16   |   0,24   |   0,25   |   0,24   |
|аренду,   в   общем   объеме  площадей,  составляющих|               |          |          |          |          |          |          |
|земельный фонд                                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доходы от сдачи в аренду земельных участков          |   тыс. руб.   |     -    |     -    |   734,8  |    800   |    900   |    950   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 1.6. Обеспечение поступлений доходов от арендной платы за земельные участки и имущество, находящиеся в государственной     |
|                                                   собственности Смоленской области                                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  своевременно  перечисленных  платежей  в  общем|       %       |    95    |    95    |    95    |    97    |    97    |    99    |
|объеме запланированных                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ                                  |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Цель 1. Создание условий для повышения конкурентоспособности промышленных предприятий в основных секторах производственной       |
|                                                         специализации региона                                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс промышленного производства                    |       %       |   104,7  |   106,3  |   110,4  |    109   |    109   |    107   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индексы производства по приоритетным видам           |               |          |          |          |          |          |          |
|экономической деятельности:                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|производство транспортных средств и оборудования     |       %       |   98,4   |   122,1  |    158   |    115   |    115   |    110   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|химическое производство                              |       %       |    107   |   90,8   |    110   |    110   |    109   |    108   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|производство электрооборудования, электронного и     |       %       |   116,7  |   138,2  |    119   |    116   |    110   |    108   |
|оптического оборудования                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|металлургическое производство и производство готовых |       %       |   97,2   |   118,6  |    138   |    160   |    150   |    120   |
|металлических изделий                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|обработка древесины и производство изделий из дерева |       %       |   108,2  |   132,8  |    104   |    115   |    120   |    115   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|текстильное и швейное производство                   |       %       |   132,5  |   96,6   |    108   |    105   |    107   |    115   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем отгруженной инновационной продукции            |   млн. руб.   |   346,5  |    583   |    720   |   1200   |   2000   |   3200   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|        Задача 1.1. Содействие в увеличении объемов высокотехнологичной продукции организациям оборонно-промышленного комплекса        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Темп роста объема производства высокотехнологичных   |       %       |    123   |    134   |    131   |    127   |    126   |    129   |
|видов продукции                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 1.2. Содействие в подготовке и переподготовке кадров для приоритетных производств                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество обучаемых в рамках системы                |     чел.      |     -    |     -    |     -    |     -    |    100   |    150   |
|воспроизводства трудовых ресурсов                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                 Задача 1.3. Развитие инновационной деятельности в научно - промышленном комплексе Смоленской области                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество организаций, осуществляющих               |      ед.      |    13    |    19    |    22    |    25    |    27    |    31    |
|технологические инновации                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Затраты организаций на технологические инновации   |   млн. руб.   |   310,9  |    362   |    385   |    405   |    490   |    520   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                            Задача 1.4. Формирование инвестиционных площадок на базе предприятий-банкротов                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  предложений  по  размещению  промышленных|      ед.      |    37    |    35    |    32    |    29    |    25    |    22    |
|производств  (база  данных о предприятиях-банкротах с|               |          |          |          |          |          |          |
|инфраструктурным    описанием)    для   потенциальных|               |          |          |          |          |          |          |
|инвесторов                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем    финансовых    средств,   инвестированных   в|   млн. руб.   |  1310,8  |  2777,7  |  1100,1  |   1150   |   2400   |   2560   |
|производство,       организованное       на      базе|               |          |          |          |          |          |          |
|предприятий-банкротов                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Цель 2. Обеспеченность населения Смоленской области общественным пассажирским транспортом                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес населения, обеспеченного постоянным     |       %       |     -    |     -    |    89    |   89,3   |   89,5   |   89,7   |
|общественным автомобильным транспортом в             |               |          |          |          |          |          |          |
|муниципальном, пригородном и межмуниципальном        |               |          |          |          |          |          |          |
|сообщении                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Перевезено пассажиров автомобильным                  |млн. пассажиров|   156,2  |   140,6  |   125,1  |    127   |   127,2  |   127,4  |
|транспортом                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество отправленных пассажиров железнодорожным   |млн. пассажиров|    4,2   |    3,8   |    3,1   |    2,9   |    2,6   |    2,3   |
|транспортом в пригородном сообщении                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     Задача 2.1. Содействие улучшению организации обслуживания населения автомобильным транспортом                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Пассажирооборот автомобильного транспорта            |     млн.      |   1207   |   1172   |  1197,3  |   1200   |   1206   |   1210   |
|( полный круг)                                       |пассажиро-килом|          |          |          |          |          |          |
|                                                     |     етров     |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 2.2. Содействие улучшению организации транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом пригородного сообщения  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Размеры движения пригородных поездов по Смоленской   |  пар поездов  |    19    |    20    |   19,4   |   19,4   |    19    |    19    |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Цель 3. Развитие потенциала дорожной сети Смоленской области                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Густота автомобильных дорог общего пользования с     |      км       |  166,77  |  166,85  |  166,92  |  166,98  |  167,05  |  167,13  |
|твердым покрытием                                    |на 1000 кв. км |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |  территории   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  муниципальных  дорог, не отвечающих нормативным|       %       |    86    |    85    |    84    |    83    |    82    |    81    |
|требованиям                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля региональных и межмуниципальных дорог, не       |       %       |    61    |    60    |    59    |    58    |    57    |    56    |
|отвечающих нормативным требованиям                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество населенных пунктов, обеспеченных          |      ед.      |   4389   |   4394   |   4398   |   4406   |   4413   |   4420   |
|подъездами с твердым покрытием                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  Задача 3.1. Увеличение объемов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем строительства и реконструкции автомобильных    |      км       |   9,15   |    7,5   |    6,3   |    12    |    15    |    22    |
|дорог общего пользования (региональных и             |               |          |          |          |          |          |          |
|межмуниципальных)                                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Цель 4. Обеспечение безопасности дорожного движения на областных и муниципальных дорогах                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Места концентрации ДТП и их ликвидация               |      ед.      |     -    |     -    |     5    |     4    |     3    |     2    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         Задача 4.1.Создание и содержание объектов, повышающих безопасность дорожного движения                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Восстановление эксплуатационных свойств поверхности  |      км       |   22,73  |   35,12  |   27,5   |    29    |    31    |    34    |
|дороги с использованием шероховатой поверхностной    |               |          |          |          |          |          |          |
|обработки                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                              Задача 4.2. Содержание областных автодорог                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Протяженность сети автомобильных дорог общего        |      км       |  8305,8  |  8313,3  |  8304,5  |  8307,1  |  8307,1  |  8310,9  |
|пользования, на которых осуществляются мероприятия   |               |          |          |          |          |          |          |
|по содержанию дорог                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                    ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И АРХИТЕКТУРЕ                                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                              Цель 1. Создание условий для развития производства строительных материалов                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс производства прочих неметаллических           |       %       |   95,5   |   94,7   |   86.1   |    100   |    110   |    114   |
|минеральных продуктов                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 1.1. Содействие продвижению на внутренний и внешний рынки строительных материалов, производимых в Смоленской области      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество отраслевых выставок (выездных и местных), |      ед.      |     2    |     2    |     2    |     2    |     3    |     3    |
|в которых приняли участие предприятия строительного  |               |          |          |          |          |          |          |
|комплекса Смоленской области                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 1.2. Содействие созданию и развитию предприятий индустриального домостроения и предприятий, выпускающих эффективные       |
|                                         теплоизоляционные материалы на основе местного сырья                                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество предприятий строительного комплекса       |      шт.      |     2    |     3    |     3    |     3    |     4    |     5    |
|Смоленской области, выпускающих эффективные          |               |          |          |          |          |          |          |
|энергосберегающие строительные материалы и           |               |          |          |          |          |          |          |
|конструкции                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество предприятий малоэтажного индустриального  |      шт.      |     -    |     1    |     1    |     1    |     2    |     2    |
|домостроения                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   Цель 2. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Ввод жилья на одного человека в год                  |     кв. м     |   0,27   |    0,3   |   0,31   |   0,34   |   0,37   |   0,43   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия при  |       %       |    100   |    95    |   98,6   |    100   |    100   |    100   |
|оказании содействия за счет бюджетных средств, в     |               |          |          |          |          |          |          |
|общем количестве молодых семей, признанных           |               |          |          |          |          |          |          |
|нуждающимися в улучшении жилищных условий            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                           Задача 2.1. Адресная поддержка отдельных категорий граждан при приобретении жилья                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество молодых семей, улучшивших жилищные        |     семей     |    73    |    95    |    141   |    200   |    220   |    250   |
|условия или получивших свидетельства о праве         |               |          |          |          |          |          |          |
|получения субсидии на приобретение (строительство)   |               |          |          |          |          |          |          |
|жилья                                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         Задача 2.2. Создание условий для массового строительства жилья (в том числе малоэтажного) для всех категорий граждан          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество проектов планировки территорий            |      ед.      |     -    |     -    |     -    |     3    |     4    |     5    |
|(микрорайонов, кварталов, поселков) для комплексного |               |          |          |          |          |          |          |
|освоения, разработанных при поддержке областного     |               |          |          |          |          |          |          |
|бюджета                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество земельных участков, обустроенных          |      ед.      |     -    |     -    |     -    |     -    |     1    |     1    |
|коммунальной и транспортной инфраструктурой          |               |          |          |          |          |          |          |
|(подготовленных под комплексную застройку) при       |               |          |          |          |          |          |          |
|поддержке областного бюджета                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Увеличение доли малоэтажного строительства в общем   |       %       |    36    |    43    |    48    |    49    |    50    |    50    |
|объеме возводимого жилья                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        Цель 3. Создание системы территориального планирования                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных образований, имеющих документы    |       %       |     -    |     -    |   0,28   |    4,9   |   14,57  |   57,7   |
|территориального планирования, соответствующие       |               |          |          |          |          |          |          |
|требованиям Градостроительного кодекса Российской    |               |          |          |          |          |          |          |
|Федерации                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 3.1. Обеспечение органов местного самоуправления картографическим материалом для разработки (корректировки) документов     |
|                             территориального планирования в соответствии с требованиями законодательства                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных образований Смоленской области,   |       %       |    20    |    20    |    50    |    100   |    100   |    100   |
|обеспеченных картографическими материалами М 1:25 000|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Задача 3.2. Содействие органам местного самоуправления в разработке документов территориального планирования и градостроительного   |
|                                                              зонирования                                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля муниципальных районов Смоленской области,       |       %       |     -    |     -    |     -    |    32    |    100   |    100   |
|обеспеченных схемами территориального планирования   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля городских поселений Смоленской области,         |       %       |     -    |     -    |     -    |    32    |    100   |    100   |
|обеспеченных генеральными планами и правилами        |               |          |          |          |          |          |          |
|землепользования и застройки                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля сельских поселений Смоленской области,          |       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |    50    |
|обеспеченных генеральными планами и правилами        |               |          |          |          |          |          |          |
|землепользования и застройки                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ                                         |
|                                                          СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                             Цель 1. Снижение напряженности на регулируемом рынке труда Смоленской области                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Уровень   безработицы   в   Смоленской   области  (по|       %       |    7,8   |     8    |   7,92   |    7,7   |    7,5   |    7,5   |
|методологии   Международной   организации   труда)  в|               |          |          |          |          |          |          |
|среднем за год                                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  незанятых,  зарегистрированных  в расчете|     чел.      |   1,45   |   1,22   |    1,1   |     1    |   0,95   |   0,93   |
|на одну вакансию на конец отчетного периода          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 1.1. Содействие безработным в поиске работы                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Уровень   трудоустройства   граждан,  обратившихся  в|       %       |   63,2   |   62,5   |   62,9   |   63,2   |   63,5   |   63,7   |
|службу  занятости  за содействием в поиске подходящей|               |          |          |          |          |          |          |
|работы                                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   безработных,   состоящих  на  учете  в  службе|       %       |   6,55   |    6,5   |    6,4   |    6,3   |    6,3   |   6,25   |
|занятости более 1 года (хроническая безработица)     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 1.2. Содействие занятости населения за счет предоставления безработным гражданам возможности повышения квалификации       |
|                                                          (переквалификации)                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля    безработных,    прошедших    профессиональную|       %       |   12,19  |   7,85   |    7,5   |    7,5   |   7,51   |   7,51   |
|подготовку,  переподготовку  и повышение квалификации|               |          |          |          |          |          |          |
|за отчетный период, в общем числе безработных        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля      трудоустроенных      граждан,     прошедших|       %       |   96,7   |   95,2   |    95    |   95,1   |   95,1   |   95,2   |
|профессиональную    подготовку,    переподготовку   и|               |          |          |          |          |          |          |
|повышение   квалификации,   в  общем  числе  граждан,|               |          |          |          |          |          |          |
|прошедших         профессиональную        подготовку,|               |          |          |          |          |          |          |
|переподготовку и повышение квалификации              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Задача 1.3. Эффективное содействие в развитии самозанятости                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  лиц  из числа безработных, которые заняты|     чел.      |    25    |    67    |    22    |    26    |    26    |    27    |
|предпринимательской   деятельностью  и  которым  была|               |          |          |          |          |          |          |
|оказана финансовая помощь за отчетный период         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|               Задача 1.4. Информирование населения и организаций о состоянии рынка труда и организации ярмарок вакансий               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    публикаций   (теле-   и   радиосюжетов,|      ед.      |    85    |    94    |    133   |    150   |    155   |    160   |
|репортажей)   в   средствах  массовой  информации  по|               |          |          |          |          |          |          |
|вопросам  состояния  и  регулирования  рынка труда за|               |          |          |          |          |          |          |
|отчетный период                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество проведенных ярмарок за отчетный период    |      ед.      |    213   |    180   |    185   |    190   |    190   |    195   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                Цель 2. Обеспечение потребности Смоленской области в трудовых ресурсах                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   удовлетворенных   центрами   занятости  заявок|       %       |   38,9   |   55,6   |   55,6   |   55,8   |   55,9   |    56    |
|работодателей  по  заполнению  вакантных мест в общем|               |          |          |          |          |          |          |
|числе заявок работодателей в центры занятости        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                       Задача 2.1. Содействие работодателям в подборе персонала                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  предприятий  и  организаций,  направивших|      ед.      |   4236   |   4682   |   4690   |   4700   |   4710   |   4710   |
|заявки на вакантные места в отчетном году            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   Задача 2.2. Привлечение трудовых ресурсов из-за пределов региона                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Коэффициент  прироста  (убыли) экономически активного|       %       |   0,27   |   0,16   |   0,17   |   0,18   |   0,18   |   0,19   |
|населения за счет привлечения трудовых мигрантов     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ                                         |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                           Цель 1. Повышение уровня социальной защищенности                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  населения с реальным располагаемым доходом ниже|       %       |   17,7   |   19,7   |   17,4   |   15,1   |   13,5   |   12,3   |
|прожиточного  минимума  в общей численности населения|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        Задача 1.1. Содействие развитию социального партнерства                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность           работников,          охваченных|     чел.      |  192900  |  177800  |  166500  |  166700  |  167300  |  167900  |
|коллективно-договорным                 регулированием|               |          |          |          |          |          |          |
|социально-трудовых отношений                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    действующих   коллективных   договоров,|      ед.      |   1694   |   1599   |   1618   |   1630   |   1660   |   1690   |
|прошедших уведомительную регистрацию                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                            Задача 1.2. Оказание адресной социальной помощи                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  расходов  на  оказание мер социальной поддержки|       %       |    27    |    17    |   18,1   |    19    |    20    |    21    |
|по   адресному   принципу   в  общем  объеме  средств|               |          |          |          |          |          |          |
|областного   бюджета   на   оказание  мер  социальной|               |          |          |          |          |          |          |
|поддержки                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение    величины    регионального    стандарта|       %       |     -    |     9    |   9-32   |   9-77   |   9-86   |   9-93   |
|максимально  допустимой  доли собственных расходов на|               |          |          |          |          |          |          |
|оплату   жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  и|               |          |          |          |          |          |          |
|величины     федерального    стандарта    максимально|               |          |          |          |          |          |          |
|допустимой   доли   собственных  расходов  на  оплату|               |          |          |          |          |          |          |
|жилого  помещения  и  коммунальных услуг, применяемых|               |          |          |          |          |          |          |
|при   предоставлении  гражданам  субсидий  на  оплату|               |          |          |          |          |          |          |
|жилого помещения и коммунальных услуг                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Задача 1.3. Снижение расходов областного бюджета на финансирование мер социальной поддержки, оказываемых льготным категориям граждан в |
|                                                           натуральной форме                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  расходов  областного  бюджета на финансирование|       %       |    100   |   42,6   |   44,6   |   29,6   |     4    |     4    |
|мер   социальной   поддержки,   оказываемых  льготным|               |          |          |          |          |          |          |
|категориям граждан в натуральной форме               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Цель 2. Повышение качества социальной поддержки, оказываемой нуждающимся в ней категориям граждан                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват     населения,    нуждающегося    в    надомном|       %       |    96    |    96    |    96    |   96,5   |   96,5   |    97    |
|обслуживании    (соотношение    количества   граждан,|               |          |          |          |          |          |          |
|получивших    услуги,   и   общего   числа   граждан,|               |          |          |          |          |          |          |
|нуждающихся в услугах)                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват  социальным  обслуживанием  стационарного  типа|       %       |   94,93  |   96,48  |   97,96  |   97,98  |   97,99  |    98    |
|нуждающегося  в стационарном обслуживании населения =|               |          |          |          |          |          |          |
|Сстац.\(С очер. стац.+ С стац.)*100%, где:           |               |          |          |          |          |          |          |
|С  очер.стац.  - количество лиц, ожидающих очереди на|               |          |          |          |          |          |          |
|помещение   в   учреждения  социального  обслуживания|               |          |          |          |          |          |          |
|стационарного типа (чел.);                           |               |          |          |          |          |          |          |
|С  стац.  - количество лиц, находящихся в учреждениях|               |          |          |          |          |          |          |
|социального обслуживания стационарного типа (чел)    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Средняя  продолжительность жизни граждан, проживающих|      лет      |   70,4   |   72,3   |   73,4   |   73,6   |   73,6   |   73,7   |
|в стационарных учреждениях социального обслуживания  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                             Задача 2.1. Создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   граждан,   охваченных  реабилитационными|     чел.      |   2335   |   2400   |   2805   |   2900   |   2950   |   3000   |
|мероприятиями                                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              Задача 2.2. Обеспечение социальных гарантий незащищенным группам населения                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  детей,  находящихся  в  трудной жизненной|     чел.      |   43680  |   41413  |   41000  |   40500  |   40000  |   39500  |
|ситуации                                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   детей,   находящихся   в   трудной   жизненной|       %       |   5,47   |   5,85   |   5,96   |   6,02   |   6,15   |   6,34   |
|ситуации,   охваченных   оздоровительным  отдыхом,  в|               |          |          |          |          |          |          |
|общем числе детей в возрасте от 7 до 15 лет          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   семей,   находящихся   в   трудной   жизненной|       %       |    3,2   |    3,3   |    3,5   |    3,7   |    3,9   |    4,1   |
|ситуации,   принимающих   участие   в   мероприятиях,|               |          |          |          |          |          |          |
|направленных  на  укрепление  семьи  как  социального|               |          |          |          |          |          |          |
|института,  пропаганду  семейных  ценностей от общего|               |          |          |          |          |          |          |
|числа семей, имеющих детей                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   семей,   находящихся   в   трудной   жизненной|       %       |   26,78  |   27,97  |    28    |   28,3   |   28,6   |    29    |
|ситуации,  получивших различные виды помощи в детских|               |          |          |          |          |          |          |
|областных   государственных  учреждениях  социального|               |          |          |          |          |          |          |
|обслуживания,  от  общего числа семей, имеющих детей,|               |          |          |          |          |          |          |
|находящихся  на  учете  в  органах  социальной защиты|               |          |          |          |          |          |          |
|населения                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                        Задача 2.3. Повышение качества предоставления государственных услуг в социальной сфере                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   государственных   услуг,   предоставляемых   в|       %       |     -    |     -    |    4,7   |    9,3   |   11,6   |   13,9   |
|соответствии   с  административными  регламентами,  в|               |          |          |          |          |          |          |
|общем   количестве   государственных  услуг  в  сфере|               |          |          |          |          |          |          |
|социальной защите населения                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   услуг,   предоставляемых   в  соответствии  со|       %       |     -    |     -    |   99,9   |   99,9   |   99,9   |   99,9   |
|стандартами  качества  предоставления государственных|               |          |          |          |          |          |          |
|услуг  в социальной сфере гражданам пожилого возраста|               |          |          |          |          |          |          |
|и инвалидам                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 2.4. Улучшение материального обеспечения и технического оснащения подведомственных областных государственных учреждений для   |
|                                                          несовершеннолетних                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  детских  областных  государственных  учреждений|       %       |   64,7   |   64,7   |   64,7   |   70,6   |   76,5   |   88,2   |
|социального     обслуживания,     имеющих     комнаты|               |          |          |          |          |          |          |
|психологической   разгрузки   (комнаты   реабилитации|               |          |          |          |          |          |          |
|личности  ребенка), от общего числа детских областных|               |          |          |          |          |          |          |
|государственных учреждений социального обслуживания  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  детских  областных  государственных  учреждений|       %       |   55,9   |   55,9   |   55,9   |   55,9   |   61,8   |   70,6   |
|социального   обслуживания,   имеющих   оборудованные|               |          |          |          |          |          |          |
|мастерские  (столярные,  швейные, художественные) для|               |          |          |          |          |          |          |
|осуществления          трудовой          реабилитации|               |          |          |          |          |          |          |
|несовершеннолетних,    от    общего   числа   детских|               |          |          |          |          |          |          |
|областных   государственных   учреждений  социального|               |          |          |          |          |          |          |
|обслуживания                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  детских  областных  государственных  учреждений|       %       |   76,5   |   70,6   |   70,6   |   70,6   |   70,6   |   82,4   |
|социального  обслуживания,  имеющих тренажерный зал и|               |          |          |          |          |          |          |
|спортивное  оборудование  для  проведения мероприятий|               |          |          |          |          |          |          |
|по  оздоровлению  несовершеннолетних, от общего числа|               |          |          |          |          |          |          |
|детских    областных    государственных    учреждений|               |          |          |          |          |          |          |
|социального обслуживания                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|       Задача 2.5. Обеспечение качественным кадровым составом учреждений в сфере социального обслуживания и социальной поддержки       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   работников   учреждений   системы  социального|       %       |    46    |    70    |    58    |    59    |    61    |    63    |
|обслуживания,   прошедших  повышение  квалификации  и|               |          |          |          |          |          |          |
|переподготовку в отчетном году                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  работников  сферы  социального  обслуживания  и|       %       |    44    |    62    |    55    |    66    |    68    |    70    |
|социальной  поддержки,  принявших участие в обучающих|               |          |          |          |          |          |          |
|программах,  проектах  и семинарах, получивших гранты|               |          |          |          |          |          |          |
|и стипендии, от их общего числа                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Цель 3. Улучшение условий и охраны труда в Смоленской области                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность  пострадавших  от  несчастных  случаев на|     отн.      |   2,25   |   2,19   |   2,18   |   2,17   |   2,16   |   2,15   |
|производстве   с  утратой  трудоспособности  на  одни|     число     |          |          |          |          |          |          |
|рабочий   день   и   более   на   1   000  работающих|               |          |          |          |          |          |          |
|(коэффициент частоты производственного травматизма)  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         Задача 3.1. Профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Затраты на мероприятия по охране труда               |   млн. руб.   |    525   |    818   |    850   |    900   |    950   |   1000   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  рабочих  мест, аттестованных по условиям труда,|       %       |   18,3   |   20,4   |    23    |    26    |    29    |    33    |
|от общего количества рабочих мест                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    работников    организаций,    прошедших|     чел.      |   4725   |   5871   |   5900   |   5930   |   5950   |   5960   |
|обучение   по  охране  труда  в  областных  обучающих|               |          |          |          |          |          |          |
|центрах                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|    Задача 3.2. Сокращение потерь рабочего времени, обусловленных производственным травматизмом и профессиональной заболеваемостью     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность    пострадавших    от    профессиональных|     чел.      |    36    |    33    |    32    |    31    |    30    |    29    |
|заболеваний                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Потери   рабочего   времени   вследствие   несчастных|  чел. / дн.   |   15715  |   16555  |   16500  |   16400  |   16300  |   16200  |
|случаев на производстве                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                           Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов в области социальной политики                            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   расходов   областного   бюджета   на  оказание|       %       |    2,7   |     2    |     2    |    1,9   |    1,7   |    1,6   |
|бюджетных  услуг  в социальной сфере, финансируемых в|               |          |          |          |          |          |          |
|рамках целевых программ в том числе ведомственных    |               |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |               |     -    |     -    |    0,1   |    1,3   |    1,3   |    1,2   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг негосударственным организациям                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   автономных  учреждений  в  системе  учреждений|       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |    1,5   |    1,5   |
|социальной защиты населения Смоленской области       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   расходов   областного   бюджета   на  оказание|       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |    0,4   |    0,4   |
|негосударственными  организациями  бюджетных  услуг в|               |          |          |          |          |          |          |
|сфере социальной защиты                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                           ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                      Цель 1. Снижение смертности от предотвратимых причин и повышение уровня здоровья населения                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удовлетворенность населения медицинской помощью      |  % от числа   |    55    |   57,5   |   59,2   |    61    |   62,8   |    65    |
|                                                     | респондентов  |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в     |      лет      |    62    |    63    |   63,2   |   63,4   |   63,6   |   63,7   |
|зависимости уровня смертности                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Младенческая смертность                              |    на 1000    |   14,7   |   10,3   |   10,1   |    10    |    9,9   |    9,8   |
|                                                     |живорожденных  |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Младенческая смертность в возрасте:                  | в расчете на  |          |          |          |          |          |          |
|от 1 года до 4 лет                                   |    100 000    |   90,9   |   69,2   |   68,8   |   68,5   |   68,2   |   67,8   |
|от 5 до 9 лет                                        |    человек    |   34,4   |   38,4   |    38    |   37,8   |   37,5   |   37,2   |
|от 10 до 14 лет                                      |соответствующе-|   32,7   |   50,5   |    50    |   49,5   |    49    |   48,5   |
|от 15 до 19 лет                                      |  го возраста  |   131,5  |    146   |    145   |   1044   |    143   |    142   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность населения в трудоспособном возрасте       |  на 100 000   |  1119,7  |  1047,4  |   1045   |   1040   |   1035   |   1030   |
|                                                     |    человек    |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |соответствующе-|          |          |          |          |          |          |
|                                                     |  го возраста  |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от болезней системы кровообращения:       | на 100 тысяч  |  1292,5  |  1252,7  |  1283,9  |   1280   |   1279   |   1275   |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от злокачественных новообразований        | на 100 тысяч  |   214,3  |   217,2  |    217   |   216,9  |   216,5  |   216,1  |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от болезней органов дыхания               | на 100 тысяч  |   82,4   |   77,4   |    80    |   79,5   |    79    |   78,5   |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                            Задача 1.1. Улучшение состояния здоровья детей                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Младенческая смертность от врожденных аномалий       |    на 1000    |    3,8   |    2,3   |    3,5   |    3,4   |    3,2   |    3,1   |
|                                                     |живорожден-ных |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Младенческая смертность по причинам отдельных        |    на 1000    |    5,7   |    3,8   |    3,6   |    3,5   |    3,4   |    3,3   |
|состояний, возникающих в перинатальном периоде       |живорожден-ных |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Материнская смертность                               |   на 1 000    |   11,5   |   22,9   |   22,7   |   22,2   |   21,9   |   21,7   |
|                                                     |  родившихся   |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |    живыми     |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число случаев заболеваний корью                      |случаев на 100 |     1    |     2    |     2    |     1    |     1    |     -    |
|                                                     |тыс. населения |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват профилактическими осмотрами дикретированного   |  % от общего  |   94,6   |    95    |    96    |   96,5   |    98    |   98,5   |
|контингента детей в возрасте от 0 до17 лет           | числа детей,  |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |  подлежащих   |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |    осмотру    |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Первичный выход на инвалидность детей в возрасте от  |на 10 тысяч    |    22    |   20,4   |   18,6   |   18,4   |    18    |    18    |
|0 до 17 лет включительно                             |населения      |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |соответствую-ще|          |          |          |          |          |          |
|                                                     |го возраста    |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес детей первой и второй групп здоровья от |       %       |   67,2   |   67,7   |   66,5   |   65,3   |   64,1   |   63,5   |
|общей численности учащихся государственных           |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) общеобразовательных учреждений       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                                   Задача 1.2. Борьба с туберкулезом                                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Распространенность туберкулеза                       |  на 100 000   |   228,7  |   242,1  |    240   |   238,1  |    237   |   236,5  |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от туберкулеза                            |  на 100 000   |   32,3   |   32,4   |   32,5   |   32,4   |   32,3   |   32,2   |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Частота закрытия полостей распада у впервые          |       %       |   50,5   |   38,1   |   42,6   |    50    |   51,5   |    52    |
|выявленных больных (фтизиатрия)                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес умерших от туберкулеза, состоявших на   |       %       |   15,8   |   10,7   |   10,3   |    10    |    9,8   |    9,5   |
|учете до 1 года                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|           Задача 1.3. Лечение и профилактика алкоголизма, наркомании, заболеваний, передающихся половым путем, включая СПИД           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от алкоголизма                            |  на 100 000   |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес больных алкоголизмом, снятых с          |       %       |    2,7   |    3,5   |    3,5   |    3,5   |    3,5   |    3,5   |
|диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес больных наркоманией, снятых с           |       %       |    0,5   |    1,2   |    1,2   |    1,3   |    1,4   |    1,5   |
|диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Распространенность заболеваний, передающихся половым |  на 100 000   |   566,9  |    545   |   533,1  |   527,7  |   523,7  |   519,8  |
|путем                                                |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность больных СПИДом                            |  на 100 000   |          |    0,4   |    0,7   |    0,8   |    0,9   |    0,9   |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Задача 1.4. Повышение эффективности профилактической работы                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Запущенность рака по всем локализациям               |  % от общего  |   24,5   |   24,8   |   24,7   |   24,7   |   24,6   |   24,5   |
|                                                     | числа случаев |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват онкоцитологией женщин при обращении к          |  % от числа   |   69,9   |   78,9   |    80    |    82    |    83    |    85    |
|гинекологу                                           |    женщин,    |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |  осмотренных  |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |   впервые в   |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |  данном году  |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват работников, занятых на работах с вредными и    |  % от числа   |     -    |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|(или) опасными производственными факторами,          |  подлежащих   |          |          |          |          |          |          |
|дополнительными медицинскими осмотрами               |    осмотру    |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват работников бюджетной сферы дополнительной      |  % от числа   |     -    |    85    |    96    |    97    |    98    |    99    |
|диспансеризацией                                     |  подлежащих   |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |дополнитель-ной|          |          |          |          |          |          |
|                                                     |диспансериза-ци|          |          |          |          |          |          |
|                                                     |       и       |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля посещений врачей в профилактических целях       |       %       |   22,9   |   26,7   |    27    |    28    |    29    |    30    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   Задача 1.5. Повышение качества диагностики и лечения заболеваний                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Общая хирургическая летальность                      |       %       |    3,1   |    2,6   |    2,5   |    2,5   |    2,4   |    2,3   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от травм, отравлений                      | на 100 тысяч  |   274,4  |   224,9  |   214,7  |    214   |   213,5  |    213   |
|                                                     |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество операций, проведенных в областных         |      ед.      |   1358   |   3458   |   3066   |   3150   |   3300   |   3500   |
|государственных и муниципальных учреждениях          |               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения Смоленской области с применением     |               |          |          |          |          |          |          |
|малоинвазивной хирургии                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля больных, пролеченных в соответствии со          |       %       |     -    |     -    |     -    |          |     5    |    10    |
|стандартами медицинской помощи в                     |               |          |          |          |          |          |          |
|амбулаторно-поликлинических условиях, от общего      |               |          |          |          |          |          |          |
|числа пролеченных больных                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля больных, которым оказана скорая медицинская     |       %       |     -    |     -    |     -    |          |     5    |    10    |
|помощь в соответствии со стандартами скорой          |               |          |          |          |          |          |          |
|медицинской помощи, от общего числа таких больных    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля медицинских учреждений, использующих стандарты  |       %       |     -    |     -    |     -    |          |     5    |    10    |
|медицинской помощи, от общего числа учреждений       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|   Задача 1.6. Обеспечение соответствия кадрового состава учреждений здравоохранения требуемым объемам и качеству медицинской помощи   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля врачей, имеющих сертификат специалиста,от       |       %       |    89    |   90,5   |    92    |    94    |    96    |    98    |
|общего числа медработников                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля средних медицинских работников, имеющих         |       %       |   79,9   |   83,7   |   86,9   |   89,6   |   91,1   |   94,3   |
|сертификат специалиста, от общего числа медработников|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля врачей, имеющих квалификационные категории, от  |       %       |   65,2   |   66,7   |    67    |   67,3   |    68    |   68,5   |
|общего числа медработников                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля средних медицинских работников, имеющих         |       %       |   68,7   |   69,7   |   71,2   |   73,9   |   77,8   |   78,8   |
|квалификационные категории, от общего числа          |               |          |          |          |          |          |          |
|медработников                                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |     руб.      |          |          |          |          |          |          |
|плата работников государственных (муниципальных)     |               |          |          |          |          |          |          |
|учреждений здравоохранения - всего                   |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе:                                         |               |  3822,3  |   5362   |   7520   |   9317   |   10016  |11078     |
|врачей                                               |               |          |          |          |          |          |          |
|среднего медицинского персонала                      |               |  4424,94 |  5531,85 |   11275  |   13970  |   15018  |16610     |
|                                                     |               |  3070,56 |  3555,58 |   7246   |   8978   |   9651   |10674     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   государственных   (муниципальных)  медицинских|       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |    100   |
|учреждений,   переведенных   на   новую  (отраслевую)|               |          |          |          |          |          |          |
|систему оплаты труда, ориентированную на результат   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Цель 2. Оптимизация работы системы здравоохранения                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем неэффективных расходов на управление           |   тыс. руб.   |  32939,3 |  38072,5 |  44054,8 |  41357,8 |   41302  |   41202  |
|больничной помощью, объемами и стоимостью            |               |          |          |          |          |          |          |
|медицинской помощи (сумма значений P2, P3, P4, P5,   |               |          |          |          |          |          |          |
|P7, P8 методики оценки эффективности деятельности    |               |          |          |          |          |          |          |
|органов исполнительной власти субъектов Российской   |               |          |          |          |          |          |          |
|Федерации, утвержденной Комиссией при Президенте     |               |          |          |          |          |          |          |
|Российской Федерации по вопросам совершенствования   |               |          |          |          |          |          |          |
|государственного управления и правосудия (протокол   |               |          |          |          |          |          |          |
|от 18.07.2007 N 1 )                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         Задача 2.1. Обеспечение эффективного управления объемами медицинской помощи населению                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение фактического объема скорой медицинской   |   отношение   |    1,3   |    1,3   |    1,3   |    1,3   |    1,3   |    1,2   |
|помощи (вызовы) и норматива объема медицинской       |               |          |          |          |          |          |          |
|помощи в расчете на одного жителя, установленного    |               |          |          |          |          |          |          |
|Программой государственных гарантий оказания         |               |          |          |          |          |          |          |
|гражданам Российской Федерации бесплатной            |               |          |          |          |          |          |          |
|медицинской помощи, утвержденной постановлением      |               |          |          |          |          |          |          |
|Правительства Российской Федерации от 11.09.98 N     |               |          |          |          |          |          |          |
|1096 (далее - Программа)                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение фактического объема                      |   отношение   |    0,9   |    0,8   |    0,8   |    0,8   |    0,9   |    0,9   |
|амбулаторно-поликлинической помощи и норматива       |               |          |          |          |          |          |          |
|объема амбулаторной медицинской помощи (включая все  |               |          |          |          |          |          |          |
|виды) в расчете на одного жителя, установленного     |               |          |          |          |          |          |          |
|Программой                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение фактического объема и нормативного       |   отношение   |    1,2   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |
|объема стационарной медицинской помощи в расчете на  |               |          |          |          |          |          |          |
|одного жителя, установленного Программой             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем помощи, оказанной в дневных стационарах всех   |  количество   |   414,8  |   462,4  |   515,9  |    523   |    530   |    535   |
|типов                                                | койко-дней на |          |          |          |          |          |          |
|                                                     | 1000 жителей  |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                  Задача 2.2. Обеспечение эффективного управления больничной помощью                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение средней продолжительности пребывания     |   отношение   |     1    |     1    |    0,9   |    0,9   |    0,9   |    0,9   |
|больного на круглосуточной койке в государственных   |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждениях здравоохранения (дни) и  |               |          |          |          |          |          |          |
|нормативной длительности пребывания больного на      |               |          |          |          |          |          |          |
|койке в государственных (муниципальных) учреждениях  |               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения, установленной Программой            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение фактического уровня госпитализации на    |   отношение   |    1,2   |    1,2   |    1,2   |    1,2   |    1,2   |    1,1   |
|круглосуточные койки в государственные               |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальные) учреждения здравоохранения из        |               |          |          |          |          |          |          |
|расчета на 100 человек населения (человек) и         |               |          |          |          |          |          |          |
|среднероссийского значения показателя уровня         |               |          |          |          |          |          |          |
|госпитализации в государственные (муниципальные)     |               |          |          |          |          |          |          |
|учреждения здравоохранения из расчета на 100 человек |               |          |          |          |          |          |          |
|населения (человек)                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение средней занятости в году круглосуточной  |   отношение   |    0,9   |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |
|койки в государственных (муниципальных) учреждениях  |               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения (дни) и нормативного значения        |               |          |          |          |          |          |          |
|средней занятости в году койки, установленного       |               |          |          |          |          |          |          |
|Программой                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение числа круглосуточных коек в              |   отношение   |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |
|государственных (муниципальных) учреждениях          |               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения на 10 000 человек населения (коек) и |               |          |          |          |          |          |          |
|среднего значения показателя числа коек в            |               |          |          |          |          |          |          |
|государственных (муниципальных) учреждениях          |               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения Российской Федерации на 10 000       |               |          |          |          |          |          |          |
|человек населения (коек)                             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     Задача 2.3. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в сфере здравоохранения                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение    численности    врачей    и    среднего|   отношение   |          |          |          |          |          |          |
|медицинского персонала:                              |               |          |          |          |          |          |          |
|по штатным должностям                                |               |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |
|по занятым должностям                                |               |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |
|по физическим лицам                                  |               |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |    0,5   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение   показателя   обеспеченности  врачами  и|      ед.      |    1,1   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |    1,1   |
|средними  медицинскими  работниками в государственных|               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных)  учреждениях  здравоохранения  на  10|               |          |          |          |          |          |          |
|000   человек   населения   (единиц)  и  среднего  по|               |          |          |          |          |          |          |
|Российской    Федерации   показателя   обеспеченности|               |          |          |          |          |          |          |
|врачами   и   средними   медицинскими  работниками  в|               |          |          |          |          |          |          |
|государственных      (муниципальных)      учреждениях|               |          |          |          |          |          |          |
|здравоохранения на 10 000 человек населения (единиц) |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Задача 2.4. Совершенствование механизмов управления и финансирования системы здравоохранения Смоленской области            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля лечебно-профилактических учреждений с           |       %       |    91    |    91    |    91    |    91    |    91    |    91    |
|автоматизированным учетом объемных и стоимостных     |               |          |          |          |          |          |          |
|характеристик оказанных медицинских услуг от их      |               |          |          |          |          |          |          |
|общего числа                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              ДЕПАРТАМЕНТА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ОБРАЗОВАНИЮ, НАУКЕ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ                              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            Цель 1. Обеспечение общедоступного дошкольного и бесплатного общего образования                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  детей  от  1  до  7  лет, посещающих учреждения|       %       |    51    |    52    |   53,2   |    54    |    55    |    56    |
|дошкольного образования (далее - ДОУ)                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей от 6 до 18 лет, обучающихся в             |       %       |   99,8   |   99,88  |   99,89  |   99,90  |   99,91  |   99,92  |
|образовательных учреждениях, реализующих программы   |               |          |          |          |          |          |          |
|общего образования                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                Задача 1.1. Повышение доступности дошкольного образования для населения                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля    детей    дошкольного    возраста,   ожидающих|       %       |     9    |   14,8   |   12,3   |    11    |    10    |     9    |
|зачисления в ДОУ                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Средняя укомплектованность ДОУ                       |       %       |   101,3  |   97,1   |   97,4   |   97,6   |   97,8   |    98    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля охвата детей дошкольного возраста различными    |       %       |   57,4   |    63    |    51    |    52    |    54    |    56    |
|формами дошкольного образования от общей численности |               |          |          |          |          |          |          |
|детей дошкольного возраста                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число мест в ДОУ в расчете на 10 тыс. жителей        |     мест      |    261   |    282   |    304   |    310   |    315   |    320   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей, получивших места в ДОУ, от общего        |       %       |    84    |   80,4   |    80    |    81    |    82    |    83    |
|количества детей, стоящих в очереди на получение     |               |          |          |          |          |          |          |
|места в ДОУ                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                            Задача 1.2. Повышение транспортной доступности общего образования для населения                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей, для которых организован централизованный |       %       |    90    |    92    |    95    |    97    |    99    |    100   |
|подвоз к общеобразовательному учреждению, от общей   |               |          |          |          |          |          |          |
|численности детей, подлежащих подвозу                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                             Задача 1.3. Улучшение состояния школьных зданий и условий обучения школьников                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля учебных заведений, требующих капитального       |       %       |   17,5   |   17,9   |   18,2   |   18,7   |   19,1   |   19,3   |
|ремонта                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля учебных заведений, находящихся в аварийном      |       %       |     -    |    0,3   |    0,2   |     -    |     -    |     -    |
|состоянии                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля учебных заведений, имеющих все виды             |       %       |   52,7   |   53,4   |   53,8   |   54,1   |   54,5   |   54,9   |
|благоустройства                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Задача 1.4. Обеспечение условий для полноценного развития и образования отдельных категорий детей                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   |       %       |   50,4   |   54,1   |   58,3   |    60    |    62    |    64    |
|родителей, находящихся на воспитании под опекой      |               |          |          |          |          |          |          |
|(попечительством), в приемных и патронатных семьях,  |               |          |          |          |          |          |          |
|от общего количества детей, оставшихся без попечения |               |          |          |          |          |          |          |
|родителей                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   |       %       |   21,9   |   19,8   |    19    |    17    |    16    |    15    |
|родителей, находящихся на воспитании в детских домах |               |          |          |          |          |          |          |
|и школах-интернатах, от общего числа детей,          |               |          |          |          |          |          |          |
|оставшихся без попечения родителей                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Охват детей с отклонениями в развитии общим          |       %       |    98    |    98    |   98,2   |   98,5   |   98,7   |    99    |
|образованием, в том числе инвалидов                  |               |   71,7   |   71,3   |   72,6   |   74,5   |    75    |    77    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Цель 2. Повышение качества общего и дошкольного образования                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удовлетворенность населения качеством общего         |               |опрос не  |опрос не  |опрос не  |    75    |    80    |    85    |
|образования (процент от числа опрошенных)            |               |проводил-с|проводил-с|проводил-с|          |          |          |
|                                                     |               |я         |я         |я         |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Средний балл по результатам единого государственного |    баллов     |     -    |   48,2   |   48,3   |   48,4   |   48,4   |   48,5   |
|экзамена (далее - ЕГЭ)                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, от числа выпускников, |       %       |     -    |     -    |     -    |    72    |    75    |    78    |
|участвовавших в ЕГЭ                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ на 4 и 5, от общей     |       %       |    46    |    44    |    46    |    48    |    50    |    52    |
|численности выпускников, сдавших ЕГЭ                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 2.1. Развитие профильного обучения в школах                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Степень охвата обучающихся в 10-11-х классах         |       %       |     -    |     2    |    45    |    50    |    60    |    65    |
|программами профильного изучения предметов, от       |               |          |          |          |          |          |          |
|общего числа обучающихся в 10-11-х классах           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                               Задача 2.2. Обеспечение учреждений образования квалифицированными кадрами                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Доля педагогических работников ДОУ:             |       %       |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     с высшим образованием                           |               |    42    |    42    |    41    |    42    |    43    |    43    |
|—————————————————————————————————————————————————————|               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     со средним специальным образованием             |               |   56,2   |    55    |    48    |    48    |    49    |    49    |
|—————————————————————————————————————————————————————|               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     с квалификационной категорией                   |               |    67    |    76    |    64    |    65    |    65    |    67    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |     руб.      |  3583,7  |  4519,2  |  5287,5  |  6609,4  |  7468,6  |  8439,5  |
|плата работников государственных (муниципальных)     |               |          |          |          |          |          |          |
|общеобразовательных учреждений - всего               |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе: учителей                                |               |          |          |          |          |          |          |
|прочих работающих в общеобразовательных учреждениях  |               |  3729,6  |   4703   |  5502,5  |  7230,3  |  8430,5  |  9821,5  |
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |               |          |          |          |          |          |          |
|плата работников ДОУ                                 |               |  2679,6  |  3400,4  |  3978,5  |  4575,2  |  5078,5  |  5637,1  |
|в том числе: педагогов                               |               |          |          |          |          |          |          |
|прочих работающих в ДОУ                              |               |   2414   |   313,6  |   3429   |  4286,3  |  4843,5  |   5473   |
|                                                     |               |   2902   |   3986   |   4262   |  5583,2  |  6476,5  |  7512,7  |
|                                                     |               |   2008   |   2463   |   2772   |  3187,8  |  3538,5  |  3927,7  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля педагогических работников, имеющих высшую и     |       %       |    55    |    60    |    63    |    64    |    65    |    66    |
|первую квалификационную категорию, в общем           |               |          |          |          |          |          |          |
|количестве педагогических работников системы общего  |               |          |          |          |          |          |          |
|образования Смоленской области                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 2.3. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Степень оснащенности общеобразовательных учреждений  |       %       |    42    |    50    |    60    |    70    |    80    |    90    |
|Смоленской области учебной литературой из            |               |          |          |          |          |          |          |
|федерального перечня учебников и учебных пособий     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Степень оснащенности общеобразовательных учреждений  |       %       |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|Смоленской области учебной литературой из            |               |          |          |          |          |          |          |
|регионального перечня учебников и учебных пособий    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число персональных компьютеров в расчете на 100      |      шт.      |   1,38   |   3,03   |    3,4   |   3,75   |   3,88   |    4,1   |
|учащихся общеобразовательных учреждений              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                    Задача 2.4. Выявление и поддержка одаренных и талантливых детей                                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество представителей Смоленской области -       |     чел.      |    35    |    40    |    45    |    50    |    55    |    60    |
|участников межрегиональных и всероссийских олимпиад  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей в возрасте до 18 лет, являющихся членами  |       %       |    22    |    30    |    45    |    50    |    52    |    55    |
|детских и общественных организаций                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество победителей и призеров региональных,      |     чел.      |    158   |    183   |    222   |    200   |    230   |    220   |
|межрегиональных и всероссийской олимпиад             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Задача 2.5. Развитие системы воспитания детей, повышение доступности дополнительного образования                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей в возрасте до 18 лет, занимающихся по     |       %       |    48    |    49    |    52    |    54    |    56    |    58    |
|программам дополнительного образования               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Цель 3. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и социальной сферы в профессиональных кадрах и повышение качества  |
|                                                     профессионального образования                                                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удовлетворенность населения качеством                |       %       |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования (процент от числа      |               |          |          |          |          |          |          |
|опрошенных):                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|начального профессионального образования             |               |    70    |    75    |    80    |    82    |    83    |    85    |
|среднего профессионального образования               |               |    69    |    72    |    73    |    75    |    75    |    76    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля выпускников учреждений среднего                 |       %       |    51    |    51    |    53    |    54    |    57    |    57    |
|профессионального образования, получивших постоянную |               |          |          |          |          |          |          |
|работу по специальности в первый год после           |               |          |          |          |          |          |          |
|завершения образования                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля выпускников учреждений начального               |       %       |   49,6   |   51,4   |    54    |    60    |    65    |    70    |
|профессионального образования, получивших постоянную |               |          |          |          |          |          |          |
|работу по специальности в первый год после           |               |          |          |          |          |          |          |
|завершения образования                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 3.1. Приведение структуры и продолжительности подготовки кадров на разных уровнях образования в соответствие с потребностями  |
|         личности, перспективами развития отраслей экономики Смоленской области и требованиями рынка труда и "новой экономики"         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля привлеченных внебюджетных средств в общем       |       %       |   13,8   |   11,1   |   11,8   |   11,9   |    12    |   12,1   |
|объеме средств областных государственных             |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждений начального                |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля привлеченных внебюджетных средств в общем       |       %       |   12,8   |   11,4   |   11,8   |   11,9   |   11,9   |    12    |
|объеме средств областных государственных             |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждений среднего                  |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение числа учащихся 9-х классов к числу         |     чел.      |    3,7   |    2,9   |    3,6   |    3,5   |    3,3   |   3,15   |
|обучающихся на первых курсах в государственных       |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждениях начального               |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение числа учащихся 9-х классов к числу         |     чел.      |    4,6   |     3    |     4    |    3,6   |    3,3   |    3,1   |
|обучающихся на первых курсах в государственных       |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждениях среднего                 |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение числа учащихся 11-х классов к числу        |     чел.      |    8,3   |    8,5   |    7,8   |    7,6   |    7,7   |    7,6   |
|обучающихся на первых курсах в государственных       |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждениях начального               |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение числа учащихся 11-х классов к числу        |     чел.      |     3    |     3    |    2,7   |    2,7   |    2,8   |    2,7   |
|обучающихся на первых курсах в государственных       |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждениях среднего                 |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля обучающихся в учреждениях среднего              |       %       |    78    |    78    |    76    |    76    |    76    |    77    |
|профессионального образования по очной форме обучения|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Задача 3.2. Повышение качества профессионального образования                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля аккредитованных учреждений профессионального    |       %       |    100   |    100   |    97    |    100   |    100   |    100   |
|образования Смоленской области                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|              Задача 3.3. Привлечение в государственные учреждения профессионального образования квалифицированных кадров              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |     руб.      |   3418   |   4234   |  4954,4  |   5970   |   6776   |  7690,8  |
|плата работников областных государственных           |               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) учреждений начального и среднего     |               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе мастеров производственного обучения в    |               |          |          |          |          |          |          |
|этих учреждениях                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |               |   3402   |   4174   |  5109,4  |  6447,6  |  7426,7  |  8392,2  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                   Задача 3.4. Повышение доступности профессионального образования для отдельных категорий населения                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения   |       %       |    6,8   |    7,5   |    8,8   |    8,3   |    8,6   |    8,4   |
|родителей, получивших общее образование и            |               |          |          |          |          |          |          |
|продолживших учебу в учреждениях профессионального   |               |          |          |          |          |          |          |
|образования в Смоленской области                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|             Цель 4. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления              |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля расходов областного бюджета на оказание         |       %       |    1,2   |     1    |     1    |    1,1   |    1,3   |    70    |
|бюджетных услуг в сфере образования, финансируемых в |               |          |          |          |          |          |          |
|рамках бюджетных целевых программ                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                    Задача 4.2. Повышение эффективности процесса предоставления бюджетных услуг в сфере образования                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля          государственных         (муниципальных)|       %       |     -    |     -    |    31    |    35    |    37    |    40    |
|общеобразовательных   учреждений,   переведенных   на|               |          |          |          |          |          |          |
|нормативное подушевое финансирование                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля          государственных         (муниципальных)|       %       |          |          |          |    100   |    100   |    100   |
|общеобразовательных   учреждений,   переведенных   на|               |          |          |          |          |          |          |
|новую     (отраслевую)    систему    оплаты    труда,|               |          |          |          |          |          |          |
|ориентированную на результат                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля автономных учреждений от общего числа           |       %       |          |          |          |   0,31   |   0,41   |   0,45   |
|государственных (муниципальных) образовательных      |               |          |          |          |          |          |          |
|учреждений в Смоленской области                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем расходов консолидированного бюджета Смоленской |   тыс. руб.   |     -    |     -    |     -    |     -    |   19017  |  22820,4 |
|области на финансирование автономных учреждений      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                      Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на образование потребностям отрасли                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Доля   капитальных  расходов  консолидированного|       %       |    1,5   |    1,5   |    1,4   |    2,2   |    2,2   |    2,2   |
|бюджета  Смоленской  области  на  общее  образование,|               |          |          |          |          |          |          |
|начальное  и  среднее  профессиональное образование в|               |          |          |          |          |          |          |
|общем   объеме   средств  консолидированного  бюджета|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области на образование                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  Задача 4.4. Обеспечение эффективности управления кадровыми ресурсами в образовательных учреждениях                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность  учащихся  (студентов),  приходящихся  на|     чел.      |    15    |    15    |    14    |    13    |    13    |    13    |
|одного  работающего в государственных (муниципальных)|               |          |          |          |          |          |          |
|учреждениях  начального  и среднего профессионального|               |          |          |          |          |          |          |
|образования,   -   всего   в  том  числе  на  мастера|               |          |          |          |          |          |          |
|производственного  обучения  в учреждениях начального|               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |    20    |    20    |    21    |    21    |    21    |   2160   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Численность    учащихся,   приходящихся   на   одного|     чел.      |    4,7   |    4,5   |    4,5   |    4,4   |    4,4   |    4,6   |
|работающего    в    государственных   (муниципальных)|               |          |          |          |          |          |          |
|общеобразовательных учреждениях, - всего             |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе на одного учителя                        |               |   10,3   |    10    |   10,1   |   10,3   |   10,7   |   10,9   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Средняя   наполняемость   классов  в  государственных|      чел      |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных) общеобразовательных учреждениях:     |               |          |          |          |          |          |          |
|в городских поселениях                               |               |          |          |          |          |          |          |
|в сельской местности                                 |               |   20,3   |   19,7   |   19,8   |   19,9   |    20    |    20    |
|                                                     |               |    7,1   |    6,7   |    6,7   |    6,8   |    6,8   |    6,9   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                              ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ                                               |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                         Цель 1. Расширение доступа к культурному наследию и рост потребления культурных благ                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Темп   роста   числа  посетителей  музеев  Смоленской|       %       |   96,1   |   114,3  |   96,6   |   101,1  |   101,2  |    101   |
|области на 1000 жителей                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Темп роста посещаемости театральных мероприятий      |       %       |   104,1  |   105,2  |   100,7  |   100,4  |   100,6  |    101   |
|в том числе мероприятий для детей                    |               |   154,6  |    91    |   100,5  |   100,4  |   100,5  |   100,9  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Выдача  экземпляров библиотечного фонда общедоступных|   тыс. экз.   |   14,2   |   14,4   |   14,5   |   14,7   |   14,8   |    15    |
|библиотек на 1 000 жителей                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число     посетителей    концертов    филармонических|   тыс. чел.   |   113,8  |   98,2   |   99,7   |   101,7  |   103,7  |   105,8  |
|коллективов                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|из них для детей                                     |               |     -    |   15,4   |   15,6   |   15,9   |   16,1   |   16,3   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 1.1. Расширение доступа населения к объектам культурного наследия и знаниям о них                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  новых поступлений музейных предметов и музейных|       %       |    3,3   |    2,9   |     3    |     3    |     3    |    3,1   |
|коллекций в общем объеме музейных фондов             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   экспонирования   музейных  предметов  в  общем|       %       |    6,9   |    6,4   |    6,5   |    6,6   |    6,7   |    6,8   |
|объеме музейных фондов                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|               Задача 1.2. Рост посещаемости театральных постановок, в том числе представителями отдельных целевых групп               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля театральных мероприятий для детей в общем       |       %       |    64    |   67,1   |   67,4   |   67,4   |   67,6   |   67,7   |
|количестве театральных мероприятий                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  спектаклей  новых постановок в общем количестве|       %       |   16,2   |   23,3   |   24,6   |   24,7   |   24,9   |    25    |
|спектаклей текущего репертуара                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|               Задача 1.3. Рост посещаемости концертов, киносеансов, в том числе представителями отдельных целевых групп               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    зрителей    тематических    киносеансов|   тыс. чел.   |   76,8   |    73    |   60,1   |   60,5   |    61    |   61,5   |
|кинофильмов                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  выездных  в  пределах  Смоленской области|      ед.      |    622   |    554   |    560   |    565   |    570   |    575   |
|концертов филармонических коллективов                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 1.4. Развитие библиотечного обслуживания населения Смоленской области, в том числе детей и лиц с ограниченными возможностями  |
|                         здоровья, подведомственными Департаменту Смоленской области по культуре библиотеками                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Библиотечный фонд общедоступных библиотек на 1000    |      ед.      |          |          |          |          |          |          |
|жителей, в том числе для:                            |               |          |          |          |          |          |          |
|- детей                                              |               |  8526,4  |  8597,7  |  8705,5  |  8802,4  |   8882   |  8959,3  |
|- слепых и слабовидящих людей, членов их семей       |               |  1342,4  |  1354,4  |  1371,4  |  1387,1  |  1400,1  |  1412,6  |
|-специалистов,   занимающихся   проблемами  обучения,|               |          |          |          |          |          |          |
|воспитания, социальной реабилитацией инвалидов       |               |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |               |   64,5   |   64,9   |   65,3   |   65,8   |    66    |   66,3   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  новых  поступлений  в  общем  количестве единиц|       %       |          |          |          |          |          |          |
|фондового хранения областных библиотек               |               |    1,1   |    1,3   |    1,3   |    1,3   |    1,3   |    1,4   |
|в том числе. детских                                 |               |    0,2   |    0,4   |    0,4   |    0,4   |    0,4   |    0,4   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля библиотек, имеющих доступ к сети "Интернет"     |       %       |    4,5   |    5,4   |    5,6   |    5,7   |    5,9   |    6,1   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                          Задача 1.5. Обеспечение качественного кадрового состава учреждений в сфере культуры                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение   среднемесячной   номинальной  начисленной|       %       |   46,1   |   48,6   |   47,1   |   44,6   |   44,6   |   44,6   |
|заработной     платы    работников    государственных|               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных)  учреждений  культуры  и  искусства к|               |          |          |          |          |          |          |
|среднемесячной  заработной  плате работников, занятых|               |          |          |          |          |          |          |
|в сфере экономики региона                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  государственных (муниципальных) образовательных|       %       |     -    |     -    |     -    |    4,5   |    100   |    100   |
|учреждений  сферы  культуры,  переведенных  на  новую|               |          |          |          |          |          |          |
|(отраслевую)  систему  оплаты  труда, ориентированную|               |          |          |          |          |          |          |
|на результат                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  обучающихся в образовательных учреждениях|     чел.      |   1403   |   1262   |   1251   |   1222   |   1211   |   1206   |
|сферы  культуры,  включая  обучающихся  в учреждениях|               |          |          |          |          |          |          |
|высшего профессионального образования                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество         трудоустроенных        выпускников|     чел.      |    65    |    53    |    48    |    53    |    55    |    57    |
|образовательных   учреждений  культуры  и  искусства,|               |          |          |          |          |          |          |
|включая      выпускников      учреждений      высшего|               |          |          |          |          |          |          |
|профессионального образования                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  работников  культуры, прошедших курсы повышения|       %       |    1,6   |    4,3   |    3,2   |    5,7   |    5,7   |    5,7   |
|квалификации  и  переподготовки специалистов культуры|               |          |          |          |          |          |          |
|в отчетном году                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|           Цель 2. Сохранение культурного наследия (памятников истории и культуры), музейных, библиотечных и архивных фондов           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Общее   количество   объектов   культурного  наследия|      ед.      |   1172   |   1207   |   1243   |   1278   |   1314   |   1349   |
|регионального   значения,  нуждающихся  в  проведении|               |          |          |          |          |          |          |
|реставрационных работ                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  предметов  основного музейного фонда, требующих|       %       |   55,6   |   55,6   |   55,7   |   55,67  |   55,64  |   55,6   |
|реставрации                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|  Задача 2.1. Учет и мониторинг состояния и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального  |
|                                       значения, областных библиотечных фондов, архивных фондов                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   объектов   культурного   наследия  (памятников|       %       |   0,17   |   0,17   |   0,17   |   0,17   |   0,17   |   0,17   |
|истории    и    культуры)   регионального   значения,|               |          |          |          |          |          |          |
|прошедших    мониторинг    текущего    состояния    и|               |          |          |          |          |          |          |
|использования  в отчетном периоде, в общем количестве|               |          |          |          |          |          |          |
|объектов   исторического   и   культурного   наследия|               |          |          |          |          |          |          |
|регионального значения                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  фондов  (всех  типов), включенных в электронную|       %       |          |          |          |          |          |          |
|систему  учета,  от  общего количества объектов в том|               |          |          |          |          |          |          |
|числе по видам:                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|музейных                                             |               |     5    |    5,9   |    6,8   |    7,7   |    8,7   |    9,7   |
|библиотечных                                         |               |    5,2   |    5,2   |    5,5   |    5,9   |    6,2   |    6,4   |
|архивных                                             |               |   59,7   |   72,4   |   78,2   |   87,3   |   93,8   |    100   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 2.2. Обеспечение выявления, сохранности и изучения объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) регионального |
|                                  значения, областных библиотечных и музейных фондов, архивных фондов                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля     фондохранилищ,    оснащенных    современными|       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |   12,5   |    50    |
|системами   обеспечения  сохранности  и  безопасности|               |          |          |          |          |          |          |
|музейных ценностей                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  музейных  фондов, прошедших реставрацию в|      ед.      |    179   |    86    |    165   |    170   |    190   |    210   |
|отчетном году                                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  памятников истории и культуры, на которых|      ед.      |    65    |    40    |    36    |    40    |    42    |    45    |
|проведены реставрационные работы                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                            Цель 3. Развитие и обеспечение качества въездного туризма в Смоленской области                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  туристов  из-за  рубежа  в расчете на 100|   тыс. чел.   |    3,2   |    3,5   |    3,6   |    3,7   |    3,9   |    4,1   |
|тыс. населения                                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  туристов-граждан  Российской  Федерации в|   тыс. чел.   |   13,4   |   13,8   |   14,4   |    15    |   15,6   |   16,2   |
|расчете на 100 тыс. населения                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                     Задача 3.1. Создание условий для развития въездного туризма на территории Смоленской области                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Темп  роста  количества  туроператоров и турагентств,|       %       |   112,6  |    118   |   115,2  |   105,8  |   105,5  |   106,5  |
|работающих на территории Смоленской области          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  мест  в коллективных средствах размещения|      ед.      |   532,5  |   543,2  |    557   |   563,2  |   569,4  |    575   |
|круглогодичного   типа   (гостиницах,  домах  отдыха,|               |          |          |          |          |          |          |
|гостевых  домах  и др.) в расчете на 100 тыс. жителей|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|             Задача 3.2. Представление туристических объектов Смоленской области на международном, межрегиональном уровнях             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  памятников истории и культуры, информация|      ед.      |    300   |    400   |    500   |    550   |    600   |    650   |
|о которых размещена в сети "Интернет"                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Тираж   изданий   (буклетов,   каталогов   и   т.п.),|  кол-во экз.  |     9    |    12    |   12,5   |   12,6   |    13    |   13,5   |
|рассказывающих  о  туристических  объектах Смоленской|               |          |          |          |          |          |          |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Цель 4. Повышение эффективности деятельности Департамента Смоленской области по культуре                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|           Задача 4.1. Повышение эффективности бюджетных расходов за счет перехода на программно-целевой принцип управления            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   расходов   областного   бюджета   на  оказание|       %       |    0,4   |    7,5   |    7,8   |   14,9   |    15    |   15,1   |
|бюджетных  услуг  в  сфере  культуры, финансируемых в|               |          |          |          |          |          |          |
|рамках целевых программ                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Задача 4.2. Передача функций по предоставлению бюджетных услуг в сфере культуры негосударственным организациям             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля автономных учреждений в сфере культуры от       |       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |    0,1   |    0,1   |
|общего числа государственных (муниципальных)         |               |          |          |          |          |          |          |
|учреждений в Смоленской области                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля расходов консолидированного бюджета Смоленской  |       %       |     -    |     -    |     -    |     -    |    2,4   |    2,4   |
|области на финансирование услуг в сфере культуры,    |               |          |          |          |          |          |          |
|оказываемых автономными учреждениями и               |               |          |          |          |          |          |          |
|негосударственными (немуниципальными) организациями, |               |          |          |          |          |          |          |
|в общем объеме расходов консолидированного бюджета   |               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области на финансирование сферы культуры  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 4.3. Обеспечение соответствия структуры расходов на культуру потребностям отрасли                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  капитальных расходов консолидированного бюджета|       %       |    2,6   |     3    |    5,2   |    4,8   |    4,8   |    4,8   |
|Смоленской   области   на  культуру  в  общем  объеме|               |          |          |          |          |          |          |
|средств    консолидированного    бюджета   Смоленской|               |          |          |          |          |          |          |
|области на культуру                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                             Цель 1. Развитие физической культуры и спорта                                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный  вес населения, систематически занимающегося|       %       |   13,3   |   13,4   |    14    |   14,5   |    15    |   15,5   |
|физической культурой и спортом                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 1.1. Повышение эффективности пропаганды здорового образа жизни, физкультуры и спорта на территории Смоленской области      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный   вес   населения,   принявшего   участие  в|       %       |   10,7   |   11,2   |   11,5   |    12    |   12,5   |   12,5   |
|спортивных массовых мероприятиях за отчетный период  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число  детей, состоящих на учете в подразделениях для|     чел.      |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|несовершеннолетних  органов внутренних дел Смоленской|               |          |          |          |          |          |          |
|области,    принявших    участие   в   спортивных   и|               |          |          |          |          |          |          |
|туристических мероприятиях                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| Задача 1.2. Улучшение материально-технической базы для массовых занятий физической культурой и спортом в районах и городах Смоленской |
|                                                                области                                                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обеспеченность  спортивными сооружениями в Смоленской|       %       |    27    |   26,6   |   27,1   |   27,5   |    28    |   28,5   |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число  спортивных  площадок по месту жительства на 10|      шт.      |    10    |   10,6   |    11    |   11,5   |    12    |   12,5   |
|тыс. населения Смоленской области                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число  плавательных  бассейнов  на  10 тыс. населения|      шт.      |   0,26   |   0,26   |   0,27   |   0,27   |   0,27   |   0,28   |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число   спортивных   залов   на   10  тыс.  населения|      шт.      |   5,34   |   5,41   |   5,49   |    5,6   |   5,65   |    5,7   |
|Смоленской области                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         Задача 1.3. Обеспечение квалифицированными кадрами сферы физической культуры и спорта                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число   квалифицированных   спортивных   тренеров   и|     чел.      |    556   |    581   |    590   |    595   |    600   |    605   |
|преподавателей, работающих по специальности          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Отношение   среднемесячной   номинальной  начисленной|       %       |   80,5   |    81    |    81    |   81,5   |   81,5   |   81,5   |
|заработной     платы    работников    государственных|               |          |          |          |          |          |          |
|(муниципальных)   учреждений  физической  культуры  и|               |          |          |          |          |          |          |
|спорта  к среднемесячной заработной плате работников,|               |          |          |          |          |          |          |
|занятых в сфере экономики региона                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                               Цель 2. Развитие спорта высших достижений                                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   медалей   на  чемпионатах,  первенствах,|      шт.      |    70    |    74    |    81    |    85    |    90    |    90    |
|кубках (России, Европы, мира) за отчетный период     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   проводимых   на   территории  Смоленской|      шт.      |    103   |    108   |    113   |    118   |    123   |    129   |
|области соревнований и турниров                      |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе:                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- регионального уровня                               |               |    95    |    97    |    100   |    105   |    110   |    115   |
|—————————————————————————————————————————————————————|               |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- всероссийского уровня                              |               |     7    |    10    |    12    |    12    |    12    |    13    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                              Задача 2.1. Повышение эффективности подготовки спортсменов высокого класса                               |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   мастеров   спорта,   подготовленных   за|     чел.      |    32    |    34    |    46    |    40    |    40    |    40    |
|отчетный период                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  членов  сборной  команды  России на конец|     чел.      |    45    |    50    |    50    |    50    |    50    |    50    |
|отчетного периода                                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  мастеров  спорта международного класса на|     чел.      |     4    |     8    |     9    |     5    |     5    |     5    |
|конец отчетного периода                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|        Задача 2.2. Обеспечение эффективного функционирования существующих и создание новых центров и баз спортивной подготовки        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Место     Смоленской     области    по    результатам|               |          |          |          |          |          |          |
|Всероссийского  смотра-конкурса  на лучшую постановку|               |          |          |          |          |          |          |
|работы по подготовке спортивного резерва среди:      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- спортивных школ                                    |               |     -    |    15    |    14    |    13    |    12    |    11    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- школ высшего спортивного мастерства                |               |     -    |    54    |    53    |    52    |    51    |    50    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- училищ олимпийского резерва                        |               |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  спортсменов Смоленской области, принявших|     чел.      |   2000   |   2070   |   2400   |   2500   |   3000   |   3000   |
|участие     в    соревнованиях    всероссийского    и|               |          |          |          |          |          |          |
|международного уровня                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                        Цель 3. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта                        |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|    Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере физической культуры и спорта за счет разработки целевых программ    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля   расходов   областного  бюджета  на  проведение|       %       |     -    |   72,6   |   74,68  |    76    |    78    |    80    |
|мероприятий  в  сфере  физической  культуры и спорта,|               |          |          |          |          |          |          |
|финансируемых в рамках ведомственных целевых программ|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|              Задача 3.2. Обеспечение соответствия структуры расходов на физическую культуру и спорт потребностям отрасли              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  капитальных расходов консолидированного бюджета|       %       |    2,6   |   4,16   |   18,46  |   14,74  |    19    |    20    |
|Смоленской  области  на физическую культуру и спорт в|               |          |          |          |          |          |          |
|общем   объеме   средств  консолидированного  бюджета|               |          |          |          |          |          |          |
|Смоленской области на физическую культуру и спорт    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ И ПРОДОВОЛЬСТВИЮ                                 |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                            Цель 1. Развитие отраслей сельскохозяйственной специализации Смоленской области                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем производства молока                            |   тыс. тонн   |   166,9  |    165   |    146   |    142   |    149   |    153   |
|в сельскохозяйственных организациях                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем производства мяса                              |   тыс. тонн   |   14,97  |   14,3   |   18,1   |   18,8   |   19,3   |   19,5   |
|в сельскохозяйственных организациях                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем производства льноволокна:                      |   тыс. тонн   |          |          |          |          |          |          |
|- в сельскохозяйственных организациях                |               |    3,9   |    1,3   |    1,9   |    4,8   |    5,7   |    7,5   |
|- в крестьянско-фермерских хозяйствах                |               |    0,7   |    0,3   |    0,5   |    1,2   |    1,9   |     2    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем производства рапса                             |   тыс. тонн   |          |          |          |          |          |          |
|- в сельскохозяйственных организациях                |               |   0,102  |   0,221  |   0,353  |    4,2   |    8,4   |   13,2   |
|- в крестьянско-фермерских хозяйствах                |               |   0,037  |     -    |   0,047  |     -    |     -    |     -    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 1.1. Стимулирование развития животноводства                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Реализация племенными хозяйствами Смоленской области |  усл. голов   |    809   |   1277   |   1516   |   1500   |   1725   |   1983   |
|племенного молодняка                                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Реализация семени племенных быков-производителей     |   тыс. доз    |   327,7  |   267,8  |   235,4  |    240   |    250   |    260   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество племенных животных, приобретенных         |  усл. голов   |    462   |    847   |   1345   |   2000   |   2400   |   2700   |
|хозяйствами Смоленской области                       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Задача 1.2. Стимулирование развития отраслей растениеводства                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площадь посевов, засеваемая элитными семенами        |      га       |   5942   |   3758   |   4242   |   4700   |   7665   |   10010  |
|зерновых, зернобобовых                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами  |       %       |    5,9   |    4,3   |    4,4   |    5,2   |    7,3   |    9,1   |
|зерновых и зернобобовых                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площадь посевов льна, засеянная элитными семенами    |      га       |    360   |    388   |    202   |    150   |    560   |    960   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами  |       %       |    3,7   |    4,7   |    2,8   |    1,6   |     4    |     6    |
|льна                                                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Площадь посевов рапса, засеянная элитными семенами   |      га       |     -    |     -    |     -    |    120   |    480   |    880   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля посевной площади, засеваемая элитными семенами  |       %       |     -    |     -    |     -    |     2    |     6    |    10    |
|рапса от посевной площади рапса                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Задача 1.3. Сохранение и поддержание почвенного плодородия                                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Проведение агрохимического обследования земель       |    тыс. га    |    60    |   89,2   |   109,3  |    110   |    115   |    120   |
|сельскохозяйственного назначения                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Внесение минеральных удобрений                       |   тыс. тонн   |    4,9   |     6    |     4    |    5,1   |    5,5   |    5,8   |
|                                                     | действующего  |          |          |          |          |          |          |
|                                                     |   вещества    |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                      Цель 2. Модернизация сельскохозяйственного производства и повышение финансовой устойчивости                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес прибыльных крупных и средних            |       %       |   54,2   |    53    |    58    |    60    |    65    |    65    |
|сельскохозяйственных организаций в их общем числе    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс физического объема инвестиций в основной      |       %       |   89,4   | 2,2 раза |    73    |    115   |    93    |    83    |
|капитал сельского хозяйства                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 2.1. Стимулирование технической и технологической модернизации сельского хозяйства                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Приобретение сельскохозяйственными организациями,    |    единиц     |          |          |          |          |          |          |
|крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая     |               |          |          |          |          |          |          |
|индивидуальных предпринимателей, следующей           |               |          |          |          |          |          |          |
|сельскохозяйственной техники:                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|тракторы                                             |               |    36    |    126   |    80    |    200   |    229   |    299   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|комбайны зерноуборочные                              |               |     8    |     8    |    14    |    41    |    48    |    52    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                   Задача 2.2. Снижение производственных рисков в сельском хозяйстве                                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельный вес застрахованных посевных площадей в      |       %       |    0,8   |    0,7   |    0,3   |    1,4   |    1,7   |    2,2   |
|общей посевной площади                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Цель 3. Развитие пищевой промышленности Смоленской области                                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Индекс физического объема пищевой промышленности     |       %       |   98,3   |   93,8   |    95    |    95    |    97    |    100   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|             Задача 3.1. Содействие в освоении новых рынков сбыта для продукции пищевой промышленности Смоленской области              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    предприятий   пищевой   промышленности,|      ед.      |     9    |    15    |    20    |    23    |    25    |    25    |
|принявших   участие   в   выставочных   и  ярмарочных|               |          |          |          |          |          |          |
|мероприятиях,  проводимых  на  территории  Смоленской|               |          |          |          |          |          |          |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество предприятий пищевой промышленности,       |      ед.      |    14    |    16    |    18    |    18    |    20    |    22    |
|принявших участие в межрегиональных и международных  |               |          |          |          |          |          |          |
|выставочно-ярмарочных мероприятиях, проводимых в     |               |          |          |          |          |          |          |
|иных субъектах Российской Федерации, иностранных     |               |          |          |          |          |          |          |
|государствах                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                         Цель 4. Создание благоприятных условий для мелкотоварного сектора сельского хозяйства                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля трудоспособного сельского населения,            |       %       |     -    |    0,3   |   0,37   |   0,37   |   0,37   |   0,38   |
|участвующего в сельскохозяйственных кооперативах, к  |               |          |          |          |          |          |          |
|числу трудоспособного сельского населения            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество банковских кредитов, выданных сельскому   |      ед.      |     -    |    765   |    670   |    550   |    550   |    400   |
|населению Смоленской области (личным подсобным       |               |          |          |          |          |          |          |
|хозяйствам, крестьянско-фермерским хозяйствам,       |               |          |          |          |          |          |          |
|кооперативам)                                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                Задача 4.1. Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем привлеченных малыми формами хозяйствования     |   млн. руб.   |     -    |   156,4  |    150   |    212   |    212   |    142   |
|(личными подсобными хозяйствами,                     |               |          |          |          |          |          |          |
|крестьянско-фермерским хозяйствами, кооперативами)   |               |          |          |          |          |          |          |
|кредитных ресурсов                                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|         Задача 4.2. Оказание организационно-методической помощи в создании сельскохозяйственных потребительских кооперативов          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество организаций, осуществляющих консультации  |      ед.      |    29    |    29    |    28    |    29    |    29    |    29    |
|по организации деятельности малых форм               |               |          |          |          |          |          |          |
|хозяйствования (личные подсобные хозяйства,          |               |          |          |          |          |          |          |
|крестьянско-фермерские хозяйства, кооперативы)       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  Цель 5. Обеспечение кадровым потенциалом сельского хозяйства и развитие сельских населенных пунктов                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем жилищного строительства в сельской местности в |  тыс. кв. м   |   2,274  |    2,3   |     2    |    2,3   |    2,6   |    2,8   |
|рамках областной программы                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обеспеченность сетевым газом сельского жилого фонда  |       %       |    20    |   20,92  |   22,2   |   23,5   |   24,8   |   26,1   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обеспеченность локальными водопроводами сельского    |       %       |   26,4   |   30,5   |   40,7   |   43,2   |   43,7   |   44,2   |
|жилого фонда                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Закрепление молодых специалистов на селе             |     чел.      |    15    |    25    |    30    |    40    |    43    |    45    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Среднемесячная номинальная начисленная заработная    |     руб.      |  2822,3  |   3205   |   4300   |   5000   |   5600   |   5600   |
|плата работников в сельском хозяйстве Смоленской     |               |          |          |          |          |          |          |
|области                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                    Задача 5.1. Восстановление кадрового потенциала путем закрепления молодых специалистов на селе                     |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество молодых специалистов, работающих в        |     чел.      |    20    |    40    |    55    |    65    |    77    |    89    |
|сельскохозяйственных организациях, крестьянских      |               |          |          |          |          |          |          |
|(фермерских) хозяйствах, получивших единовременное   |               |          |          |          |          |          |          |
|областное государственное пособие и получающих       |               |          |          |          |          |          |          |
|доплаты к их должностному окладу в соответствии с    |               |          |          |          |          |          |          |
|областными нормативными правовыми актами             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        Задача 5.2. Благоустройство сельских населенных пунктов                                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Ввод в действие сетей газоснабжения                  |      км       |   22,3   |   64,7   |   106,2  |    110   |    120   |    130   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Ввод в действие сетей локальных водопроводов         |      км       |     9    |    9,2   |   17,3   |   15,6   |    20    |    22    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 5.3. Содействие строительству жилья на селе                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество семей, которым предоставлена субсидия на  |      ед.      |    32    |    24    |    22    |    25    |    28    |    33    |
|строительство жилья                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                Цель 6. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на сельское хозяйство Смоленской области                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Расходы консолидированного бюджета Смоленской        |     руб.      |   0,024  |   0,032  |   0,031  |   0,033  |   0,034  |   0,034  |
|области на сельское хозяйство в расчете на один      |               |          |          |          |          |          |          |
|рубль произведенной сельскохозяйственной продукции   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                         ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПРИРОДНЫМ РЕСУРСАМ                                          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                             Цель 1. Улучшение состояния окружающей среды                                              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля загрязненных сточных вод в общем годовом объеме |       %       |   72,6   |   82,6   |   83,1   |   83,3   |   83,4   |   83,5   |
|сточных вод                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем вредных (загрязняющих веществ, выбрасываемых   |   тыс. тонн   |   33,7   |   41,57  |   41,85  |   42,76  |   42,98  |   43,75  |
|стационарными источниками загрязнения)               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Соотношение объема вывезенных твердых бытовых        |       %       |     -    |   0,64   |   0,69   |   0,71   |   0,73   |   0,73   |
|отходов на 1 городского жителя в Смоленской области  |               |          |          |          |          |          |          |
|и в ЦФО                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                      Задача 1.1 Стабилизация объемов загрязненных сточных вод в общем годовом объеме сточных вод                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Строительство и реконструкция очистных сооружений,   |      ед.      |     1    |     1    |     2    |     1    |     2    |     1    |
|коллекторно-насосных станций                         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|          Задача1.2. Стабилизация объемов вредных (загрязняющих) веществ, выбрасываемых стационарными источниками загрязнения          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество проведенных проверок по соблюдению        |      шт.      |    960   |   1150   |   1328   |   1345   |   1351   |   1359   |
|природоохранного законодательства                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|    Задача 1.3. Предотвращение загрязнения окружающей среды твердыми бытовыми отходами и средствами защиты растений (ядами), ранее     |
|                                                  применявшимися в сельском хозяйстве                                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Строительство и реконструкция сооружений по хранению |      ед.      |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |     1    |
|и утилизации твердых бытовых отходов и промышленных  |               |          |          |          |          |          |          |
|отходов                                              |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Мероприятия по утилизации средств защиты растений    |     тонн      |    207   |    150   |    112   |    130   |    100   |    100   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                     Цель 2. Улучшение собираемости платежей за природопользование                                     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                                  Задача 2.1. Контроль за поступлением платежей за природопользование                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Поступление платежей за пользование                  |   тыс. руб.   |          |          |          |          |          |          |
|общераспространенными полезными ископаемыми:         |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- налог на добычу общераспространенных полезных      |               |   9600   |  10466,8 |  16791,6 |   17000  |   17500  |   18000  |
|ископаемых                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- прочие платежи при пользовании недрами в отношении |               |     -    |   10,4   |   33,1   |   55,7   |   56,9   |   57,5   |
|участков недр, содержащих месторождения              |               |          |          |          |          |          |          |
|общераспространенных полезных ископаемых, или        |               |          |          |          |          |          |          |
|участков недр местного значения                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|- платежи за негативное воздействие на окружающую    |       .       |   60000  |   64800  |   67853  |   72000  |   75200  |   78400  |
|среду в консолидированный бюджет Смоленской области  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|            Цель 3. Создание условий для повышения эффективности использования минерально-сырьевой базы Смоленской области             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля  вовлеченных в промышленное освоение разведанных|       %       |          |          |          |          |          |          |
|месторождений      общераспространенных      полезных|               |          |          |          |          |          |          |
|ископаемых:                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|- песчано-гравийный материал                         |               |    31    |    33    |    34    |   34,5   |    35    |   35,5   |
|- песок строительный                                 |               |    20    |    24    |    25    |   25,5   |    26    |   26,5   |
|- керамическое сырье                                 |               |    22    |   19,5   |    21    |   21,5   |    22    |   22,5   |
|- торф                                               |               |   0,01   |   0,01   |   0,01   |   0,01   |   0,02   |   0,02   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Годовой  объем  добычи  общераспространенных полезных|               |          |          |          |          |          |          |
|ископаемых:                                          |               |          |          |          |          |          |          |
|- песчано-гравийный материал                         |    тыс. м3    |   5190   |   5012   |   5200   |   5300   |   5370   |   5450   |
|- песок строительный                                 |      -"-      |    253   |    347   |    400   |    450   |    450   |    450   |
|- керамическое сырье                                 |      -"-      |    178   |    188   |    238   |    280   |    340   |    400   |
|- торф                                               |   тыс. тонн   |    41    |     4    |   12,5   |    50    |    60    |    75    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 3.1. Создание условий для промышленного освоения разведанных месторождений общераспространенных полезных ископаемых       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество недропользователей                        |      шт.      |    55    |    62    |    58    |    65    |    70    |    75    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество выданных лицензий на пользование          |      шт.      |     5    |    18    |    15    |    15    |    17    |    20    |
|участками недр, содержащими месторождения            |               |          |          |          |          |          |          |
|общераспространенных полезных ископаемых             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|      Задача 3.2. Обеспечение контроля за выполнением требований законодательства в сфере использования минерально-сырьевой базы       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество проведенных проверок по соблюдению        |      шт.      |    12    |    12    |    12    |    12    |    12    |    12    |
|условий пользования недрами                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля устраненных нарушений из числа выявленных       |       %       |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |    100   |
|нарушений в сфере недропользования                   |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          ДЕПАРТАМЕНТ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ                                          |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|             Цель 1. Создание условий для развития обработки древесины как сектора производственной специализации региона              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Использование расчетной лесосеки                     |       %       |     -    |     -    |    29    |   35,6   |   35,8   |    36    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 1.1. Повышение объемов реализации древесины                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем реализации древесины- всего                    |    тыс. м3    |     -    |     -    |    980   |   1201   |   1206   |   1210   |
|в том числе:                                         |               |          |          |          |          |          |          |
|а) через лесные аукционы                             |               |          |          |    110   |    110   |    75    |    50    |
|б) для собственных нужд                              |               |          |          |    50    |    50    |    50    |    50    |
|в) через аренду лесных участков                      |               |          |          |    820   |   1041   |   1081   |   1110   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                    Цель 2. Обеспечение воспроизводства (восстановления) лесных ресурсов и предотвращение их гибели                    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Коэффициент восстановления лесов (отношение          |               |     -    |     -    |    0,5   |    0,5   |    0,7   |    0,9   |
|восстановленных лесных массивов к сплошным вырубкам) |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Удельная площадь земель лесного фонда, погибшего от  |      га       |     -    |     -    |    600   |   3000   |   1500   |   1000   |
|пожаров, вредителей                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                        Задача 2.1. Повышение эффективности лесовосстановления                                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Коэффициент эффективности лесовосстановления         |               |     -    |     -    |    1,7   |    1,7   |    1,7   |    1,7   |
|(отношение площади молодняков, введенных в категорию |               |          |          |          |          |          |          |
|хозяйственно ценных насаждений к общей площади       |               |          |          |          |          |          |          |
|лесовосстановления)                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Коэффициент ввода молодняков в категорию             |               |     -    |     -    |    1,3   |    1,3   |    1,4   |    1,4   |
|хозяйственно ценных насаждений (отношение площади    |               |          |          |          |          |          |          |
|введенных молодняков к площади сплошных вырубок)     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                           Цель 3. Обеспечение поступления доходов в областной бюджет от пользования лесами                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Объем платежей в областной бюджет за лесопользование |   тыс. руб.   |          |          |   23650  |   24100  |   25600  |   28100  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Задача 3.1. Увеличение объема реализации древесины                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Плата за использование лесов в части, превышающей    |   тыс. руб.   |     -    |     -    |   17940  |   11100  |   8100   |   5900   |
|минимальный размер платы по договору купли-продажи   |               |          |          |          |          |          |          |
|лесных насаждений                                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Плата за использование лесов в части, превышающей    |   тыс. руб.   |     -    |     -    |   5710   |   11400  |   15700  |   20100  |
|минимальный размер арендной платы                    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Плата по договору купли-продажи лесных насаждений    |   тыс. руб.   |     -    |     -    |     -    |   1600   |   1800   |   2100   |
|для собственных нужд                                 |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 3.2. Увеличение областного коэффициента, применяемого к минимальным ставкам, утвержденным постановлением Правительства     |
|                                               Российской Федерации от 22.05.2007 N 310                                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Коэффициент, применяемый к минимальным ставкам,      |               |     -    |     -    |    1,3   |    1,3   |   1,35   |   1,39   |
|утвержденным постановлением Правительства Российской |               |          |          |          |          |          |          |
|Федерации от 22.05.2007 N 310                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                           ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРИИ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                             Цель 1. Обеспечение ветеринарно-санитарного благополучия в Смоленской области                             |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество очагов заразных болезней животных,        |      ед.      |    54    |    70    |    70    |    70    |    60    |    50    |
|управляемых средствами профилактики                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество заболеваний людей, вызванных              |    случаев    |    1,4   |    1,2   |    1,2   |     1    |    0,8   |    0,7   |
|использованием недоброкачественной в                 |  на 100 тыс.  |          |          |          |          |          |          |
|ветеринарно-санитарном отношении продукции животного |   населения   |          |          |          |          |          |          |
|происхождения                                        |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество случаев заражения людей от домашних       |случаев на 100 |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |     -    |
|животных инфекциями, общими для животных и человека  |тыс. населения |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 1.1. Предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество плановых диагностических исследований     |     тыс.      |    900   |    900   |    900   |    950   |    950   |   1000   |
|животных, направленных на выявление животных,        | исследований  |          |          |          |          |          |          |
|больных хроническими заразными болезнями             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество плановых профилактических вакцинаций и    |     тыс.      |   7000   |   7000   |   6500   |   6600   |   6800   |   7000   |
|обработок животных против заразных болезней          |   обработок   |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество крупного рогатого скота в стадах          |       %       |    45    |    52    |    56    |    60    |    65    |    70    |
|сельскохозяйственных организаций, свободных от       |               |          |          |          |          |          |          |
|инфекции, вызываемой вирусом лейкоза крупного        |               |          |          |          |          |          |          |
|рогатого скота (от общей численности)                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|     Задача 1.2. Обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении и охрана здоровья населения      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество лабораторно-диагностических исследований  |     тыс.      |   1038   |    790   |    750   |    800   |    850   |    900   |
|по выявлению возбудителей заразных болезней животных | исследований  |          |          |          |          |          |          |
|и остатков вредных и запрещенных веществ в продукции |               |          |          |          |          |          |          |
|животного происхождения и кормах                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество продукции животного и растительного       |     тыс.      |    755   |    790   |    750   |    700   |    700   |    700   |
|происхождения, подвергнутой ветеринарно-санитарной   |   экспертиз   |          |          |          |          |          |          |
|экспертизе                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                               Задача 1.3. Осуществление функций государственного ветеринарного надзора                                |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество плановых проверок соблюдения              |      ед.      |     -    |     -    |     -    |     -    |    350   |    350   |
|законодательства в сфере ветеринарии на              |               |          |          |          |          |          |          |
|предприятиях, занятых выращиванием, заготовкой и     |               |          |          |          |          |          |          |
|убоем скота (птицы), хранением, переработкой и       |               |          |          |          |          |          |          |
|реализацией продукции и сырья животного              |               |          |          |          |          |          |          |
|происхождения, кормов                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                            УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ                                            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                   Цель 1. Обеспечение защищенности населения от преступлений против личности и личной собственности                   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Доля тяжких и особо тяжких преступлений              |       %       |   30,9   |   30,2   |   26,1   |   24,5   |   24,3   |   23,6   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Уровень   криминогенности   (по   результатам  опроса|       %       |    27    |   33,1   |    29    |   29,2   |    29    |   28,9   |
|населения)                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|              Задача 1.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы милиции общественной безопасности              |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  административных протоколов, составленных|      ед.      |  369548  |  405140  |  455572  |  460000  |  461000  |  463000  |
|сотрудниками  милиции  общественной  безопасности,  в|               |          |          |          |          |          |          |
|целях пресечения административных правонарушений     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество выявленных преступлений:                  |      ед.      | 2376/129 | 2282/121 | 2249/111 | 2250/115 | 2250/115 | 2250/115 |
|-  по  статьям  115,  116,  117,  119,  213 части 1-4|               |          |          |          |          |          |          |
|Уголовного кодекса Российской Федерации              |               |          |          |          |          |          |          |
|(далее - УК РФ)                                      |               |          |          |          |          |          |          |
|-  связанных с незаконным оборотом оружия (статьи 222|               |          |          |          |          |          |          |
|части 1-4 УК РФ)                                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                 Задача 1.2. Укрепление кадрового состава и технической оснащенности милиции общественной безопасности                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Укомплектованность   кадровым  составом  (физическими|       %       |          |          |          |          |          |          |
|лицами) милиции общественной безопасности - всего    |               |          |          |          |          |          |          |
|в том числе:                                         |               |   63,7   |   66,6   |   68,6   |   70,6   |   77,9   |   85,3   |
|участковыми инспекторами                             |               |          |          |          |          |          |          |
|работниками патрульно-постовой службы                |               |    52    |   67,6   |   61,6   |    70    |    75,   |    80    |
|                                                     |               |   53,6   |   57,2   |   33,2   |   52,4   |    70    |    80    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  установленных  устройств экстренной связи|      шт.      |     -    |    31    |    60    |    90    |    120   |    150   |
|граждан  с  милицией  в наиболее криминогенных местах|               |          |          |          |          |          |          |
|областного центра и городов Смоленской области       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                          Задача 1.3. Обеспечение информационной открытости милиции общественной безопасности                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   публикаций   в   районных   и  областных|      ед.      |   4200   |   4400   |   4500   |   4500   |   4600   |   4600   |
|средствах    массовой    информации    по   освещению|               |          |          |          |          |          |          |
|деятельности сотрудников милиции                     |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 Цель 2. Снижение уровня преступлений, совершенных несовершеннолетними                                 |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число преступлений, совершенных несовершеннолетними  |      ед.      |   1000   |   1045   |   1100   |   1100   |   1090   |   1078   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|    Задача 2.1. Повышение эффективности профилактической и оперативной работы сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних    |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество       несовершеннолетних,      совершивших|     чел.      |    138   |    296   |    290   |    260   |    240   |    230   |
|преступления повторно                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число    выявленных    преступлений,    связанных   с|      ед.      |    59    |    93    |    88    |    90    |    93    |    95    |
|вовлечением   несовершеннолетних   в  преступную  или|               |          |          |          |          |          |          |
|антиобщественную деятельность (статьи 150, 151 УК РФ)|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  раскрытых  сотрудниками  подразделений по|      ед.      |    153   |    162   |    160   |    165   |    169   |    172   |
|делам несовершеннолетних (далее - ПДН) преступлений  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество      составленных     сотрудниками     ПДН|      ед.      |   3764   |   4479   |   4950   |   4950   |   4950   |   5000   |
|административных протоколов                          |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                       Задача 2.2. Укрепление кадрового состава и повышение уровня технической оснащенности ПДН                        |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Обеспеченность   ПДН   средствами   вычислительной  и|       %       |     5    |    5,3   |   17,2   |    41    |    67    |    100   |
|оргтехники                                           |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                          Цель 3. Обеспечение безопасности дорожного движения                                          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  дорожно-транспортных  происшествий (далее|      ед.      |   1551   |   1519   |   1352   |   1640   |   1580   |   1420   |
|- ДТП)                                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число раненных в ДТП                                 |     чел.      |   1792   |   1745   |   1677   |   1832   |   1755   |   1630   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число погибших в ДТП                                 |     чел.      |    323   |    329   |    264   |    339   |    315   |    295   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                 Задача 3.1. Совершенствование системы организации дорожного движения                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    ДТП,    совершенных   из-за   нарушения|      ед.      |          |          |          |          |          |          |
|водителями   транспортных  средств  правил  дорожного|               |          |          |          |          |          |          |
|движения, - всего                                    |               |   1308   |   1263   |   1365   |   1350   |   1350   |   1350   |
|из них водителями в состоянии опьянения              |               |    158   |    135   |    131   |    127   |    115   |    107   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   передвижных   пунктов   для   проведения|      ед.      |     -    |     -    |     -    |     1    |     1    |     1    |
|медицинского    освидетельствования    на   состояние|               |          |          |          |          |          |          |
|алкогольного опьянения                               |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   установленных   технических   комплексов|      ед.      |     -    |     -    |     3    |    18    |    33    |    38    |
|видеофиксации нарушений правил дорожного движения    |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  специального  транспорта,  оборудованного|      ед.      |     2    |     4    |     5    |    10    |    13    |    13    |
|средствами контроля и выявления правонарушений       |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  персональных приборов для количественного|      ед.      |     0    |     0    |    20    |    70    |    120   |    140   |
|анализа алкоголя в выдыхаемом воздухе                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Задача 3.2. Предотвращение травматизма пешеходов на дорогах                                      |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число   ДТП,   совершенных   при   участии   детей  и|      ед.      |    143   |    119   |    120   |    110   |    105   |    95    |
|подростков в возрасте до 16 лет                      |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Число   ДТП  вследствие  нарушения  правил  дорожного|      ед.      |    374   |    344   |    324   |    330   |    310   |    290   |
|движения пешеходами                                  |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                                      Цель 4. Борьба с незаконным оборотом алкогольной продукции                                       |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Смертность от случайных отравлений алкоголем         |      ед.      |    535   |    398   |    197   |    197   |    197   |    195   |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   административных   протоколов   в  сфере|      ед.      |    216   |    389   |    433   |    440   |    450   |    450   |
|пресечения   незаконного  производства  и  реализации|               |          |          |          |          |          |          |
|алкогольной продукции                                |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                        Задача 4.1. Повышение эффективности борьбы с незаконным оборотом алкогольной продукции                         |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество   уголовных   дел   в   сфере   пресечения|      ед.      |    38    |    66    |    95    |    100   |    100   |    100   |
|незаконного       производства      и      реализации|               |          |          |          |          |          |          |
|фальсифицированной алкогольной продукции             |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество    выявленных    объектов    (цехов)    по|      ед.      |     2    |     6    |    11    |    12    |    13    |    14    |
|производству фальсифицированной алкогольной продукции|               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|Количество  специальных  технических средств (ноутбук|      шт.      |     -    |     -    |     -    |     5    |    12    |    21    |
|и  сканер), предназначенных для считывания информации|               |          |          |          |          |          |          |
|с  магнитных  носителей,  размещенных  на алкогольной|               |          |          |          |          |          |          |
|продукции                                            |               |          |          |          |          |          |          |
|—————————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|


Информация по документу
Читайте также