Расширенный поиск

Постановление Главы г. Смоленска от 12.08.2008 № 418

 



                        ГЛАВА ГОРОДА СМОЛЕНСКА

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


     12.08.2008 N 418

                                   Утратилo силу - Постановление Главы
                                   г. Смоленска от 07.10.2009 г. N 436

       О реализации положения о регулировании органами местного
      самоуправления города Смоленска цен, тарифов и надбавок к
     ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального
    комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта

 (В редакции Постановлений Главы г. Смоленска от 21.01.2009 г. N 21;
                       от 27.04.2009 г. N 162)


     Руководствуясь Жилищным    кодексом     Российской     Федерации,
Федеральным  законом  от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования
тарифов   организаций   коммунального   комплекса",   Уставом   города
Смоленска,  в  целях  реализации  Положения  о  регулировании органами
местного самоуправления города Смоленска цен,  тарифов  и  надбавок  к
ценам  (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального комплекса
и муниципальных предприятий  пассажирского  транспорта,  утвержденного
решением  30-й  сессии  Смоленского  городского  Совета  III созыва от
30.06.2006 N 321 "Об утверждении Положения  о  регулировании  органами
местного  самоуправления  города  Смоленска цен,  тарифов и надбавок к
ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального  комплекса
и муниципальных предприятий пассажирского транспорта",

     п о с т а н о в л я ю:

     1. Утвердить:
     1.1. Положение о комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок
(приложение N 1).
     1.2. Состав комиссии по  формированию  цен,  тарифов  и  надбавок
(приложение N 2).
     2. Постановления Главы города Смоленска от 18.08.2006 N  2360  "О
реализации   Положения   о  порядке  регулирования  органами  местного
самоуправления города  Смоленска  цен,  тарифов  и  надбавок  к  ценам
(тарифам)  на  услуги  организаций  жилищно-коммунального  комплекса и
муниципальных предприятий  пассажирского  транспорта",  от  25.10.2006
N 3366 "О внесении изменений и дополнений в постановление Главы города
Смоленска от 18.08.2006 N  2360  "О  реализации  Положения  о  порядке
регулирования  органами  местного самоуправления города Смоленска цен,
тарифов  и  надбавок  к  ценам   (тарифам)   на   услуги   организаций
жилищно-коммунального    комплекса    и    муниципальных   предприятий
пассажирского транспорта" признать утратившими силу.
     3. Настоящее   постановление   вступает  в  силу  с  момента  его
официального опубликования.
     4. Информационно-аналитическому   отделу   Администрации   города
Смоленска  (О.Н.  Аббасов)  опубликовать  настоящее  постановление   в
средствах массовой информации.
     5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю  за
собой.


     И.о. Главы
     города Смоленска                                    В.В. Колпаков



     Утверждено
     постановлением
     Главы города Смоленска
     (приложение N 1)
     от 12.08.2008 N 418


                              Положение
          о комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок

                          1. Общие положения
     1.1. Комиссия по формированию цен,  тарифов и надбавок  (далее  -
Комиссия)   создается   в   соответствии   с   Положением   о  порядке
регулирования органами местного самоуправления города  Смоленска  цен,
тарифов   и   надбавок   к   ценам  (тарифам)  на  услуги  организаций
жилищно-коммунального   комплекса    и    муниципальных    предприятий
пассажирского    транспорта,   утвержденным   решением   30-й   сессии
Смоленского городского Совета  III  созыва  от  30.06.2006  N  321,  и
является   уполномоченным  органом  по  формированию  цен,  тарифов  и
надбавок.
     1.2. Комиссия   руководствуется  в  своей  деятельности  Жилищным
кодексом Российской Федерации,  Федеральными  законами  от  30.12.2004
N 210-ФЗ "Об  основах  регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса",  от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об  общих  принципах  организации
местного   самоуправления  в  Российской  Федерации",  Постановлениями
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 N 306 "Об утверждении
Правил  установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг",  от 23.05.2006 N 307 "О  порядке  предоставления  коммунальных
услуг   гражданам",   от  13.08.2006  N  491  "Об  утверждении  правил
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил  изменения
размера  платы  за  содержание  и  ремонт  жилого  помещения  в случае
оказания услуг и выполнения работ по управлению,  содержанию и ремонту
общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или)
с перерывами,  превышающими установленную продолжительность", решением
30-й  сессии  Смоленского  городского  Совета III созыва от 30.06.2006
N 321,  другими   нормативными   правовыми    актами    по    вопросам
ценообразования.
     1.3. В   состав   Комиссии   входят   представители   структурных
подразделений Администрации города Смоленска:
     - управления экономики;
     - Управления жилищно-коммунального хозяйства;
     - Финансово-казначейского управления;
     - управления по инвестициям;
     - правового управления;
     - комитета по транспорту;
     - управления    по    потребительскому    рынку    и     развитию
предпринимательства.
     В Комиссию входят также депутаты  Смоленского  городского  Совета
(по согласованию).
     Возглавляет работу  Комиссии  первый  заместитель  Главы   города
Смоленска.
     1.4. Комиссия выполняет следующие функции:
     - осуществляет  рассмотрение  заявок  на  изменение (утверждение)
цен,  тарифов и надбавок на услуги  организаций  жилищно-коммунального
комплекса   и   муниципальных   предприятий  пассажирского  транспорта
(далее - регулируемые организации), а  также анализ представленных ими
в соответствии с пунктом 2.3 настоящего Положения материалов;
     - устанавливает тарифы  (цены)  на  платные  услуги,  оказываемые
муниципальными  и  не  муниципальными предприятиями и учреждениями,  в
соответствии с постановлением Главы  города  Смоленска  от  04.03.2008
N 113 "О  порядке   установления   (согласования)   тарифов  (цен)  на
отдельные виды  платных   услуг,    оказываемых    муниципальными    и
немуниципальными предприятиями и учреждениями города Смоленска";
     - на основании экспертизы обоснованности проекта производственной
программы  и  обоснованности  расчета соответствующих производственной
программе цен (тарифов)  подготавливает  предложения  о  размерах  цен
(тарифов) регулируемых организаций;
     - проводит проверку соответствия проекта инвестиционной программы
организации    коммунального    комплекса    условиям    утвержденного
технического задания  на  ее  формирование  и  обоснованности  расчета
необходимых для ее реализации финансовых потребностей;
     - подготавливает предложения о размере надбавки к ценам (тарифам)
для  потребителей  и  соответствующей  надбавке  к тарифам на товары и
услуги организаций коммунального  комплекса,  а  также  предложения  о
размерах тарифа на подключение к системе коммунальной инфраструктуры и
тарифа организации коммунального комплекса на подключение;
     - осуществляет  анализ  доступности  для  потребителей  товаров и
услуг   организаций   жилищно-коммунального   комплекса    с    учетом
предлагаемой надбавки к ценам (тарифам).

                2. Порядок представления материалов по
     обоснованию установления (изменения) цен, тарифов и надбавок

     2.1. Регулируемые  организации  представляют  заявки   и   прочие
материалы  в отдел цен и тарифов управления экономики (далее - Рабочий
орган) для вынесения вопроса на рассмотрение Комиссии не  позднее  чем
за 5 месяцев до истечения срока действующих тарифов.
     2.2. При  обосновании   уровня   цен   и   тарифов   регулируемые
организации и структурные подразделения Администрации города Смоленска
должны  руководствоваться  действующим   законодательством   в   сфере
жилищно-коммунального хозяйства и пассажирского транспорта.
     2.3. Регулируемые организации  (кроме  организаций,  указанных  в
пункте  2.5  настоящего  Положения)  представляют  заявку,  включающую
следующие материалы:
     2.3.1. Пояснительную   записку   с   обоснованием   необходимости
пересмотра цен (тарифов).
     2.3.2. Данные  о  доходах  и  расходах организации,  на основании
которых рассчитывается  цена  (тариф)  на  регулируемый  период  и  за
предыдущий  календарный  год,  с  подробными расшифровками и расчетами
статей доходов и расходов:
     - по организации в целом;
     - по каждому из регулируемых видов деятельности;
     - в отношении регулируемой и прочей деятельности;
     - информацию  о  привлеченных  финансовых  ресурсах  в  кредитных
организациях.
     2.3.3. Баланс предприятия с приложениями (формы N 1,  2) на  дату
обращения, а также за предыдущий год.
     2.3.4. Форму статистической отчетности N П-4 (ежеквартальная)  за
последний  отчетный  период  на  дату  предоставления  документов  для
установления тарифов.
     2.3.5. Отчетные калькуляции себестоимости (формы 6-Б, 6-В, 6-ГВС,
6-К,  6-П, 6-С и 6-Т) за предшествующий год и плановые на регулируемый
период.
     2.3.6. Данные о дебиторской и кредиторской задолженности на  дату
обращения, а также на начало текущего и предыдущего календарного года.
Информацию   о   привлеченных   финансовых   ресурсах   в    кредитных
организациях.
     2.3.7. Расчет объемов  продукции  (работ,  услуг)  в  натуральном
выражении  с  обоснованием  и  расшифровкой  на  регулируемый период в
сопоставлении с предыдущим  календарным  годом,  анализ  совокупных  и
удельных потерь.
     2.3.8. Расчет общей величины и структуры потребности в финансовых
средствах  по видам регулируемой деятельности на регулируемый период в
сопоставлении с предыдущим годом.
     2.3.9. Данные  о степени изношенности основных фондов;  составе и
состоянии основного и вспомогательного технологического  оборудования,
степени использования его мощности.
     2.3.10. Данные о наличии  приборного  учета  ресурсов  на  этапах
производства,  транспортировки  и  потребления,  степени использования
данных приборного учета в  управлении  технологическими  процессами  и
расчетах с потребителями.
     2.3.11. Данные о наличии автоматизированных систем диспетчерского
оборудования.
     2.3.12. Производственную программу  организации  на  регулируемый
период,   согласованную   с   курирующим   структурным  подразделением
Администрации города Смоленска и утвержденную курирующим  заместителем
Главы города Смоленска (приложение N 1 к Положению).
     2.3.13. Инвестиционную  программу  организации  на   регулируемый
период.
     2.3.14. Проект цен  (тарифов)  на  товары  (услуги)  регулируемой
организации с обоснованием необходимого размера прибыли.
     2.3.15. Планируемые мероприятия по  трудо-,  ресурсосбережению  и
повышению качества обслуживания населения.
     2.3.16. Приказ об учетной политике,  штатное расписание,  справку
об использовании амортизационных отчислений и прибыли.
     2.3.17. Независимую экспертизу обоснованности  цен  и  тарифов  в
соответствии  с решением 30-й сессии Смоленского городского Совета III
созыва от 30.06.2006 N 321 "Об утверждении Положения  о  регулировании
органами  местного  самоуправления  города  Смоленска  цен,  тарифов и
надбавок к ценам (тарифам) на услуги организаций жилищно-коммунального
комплекса и муниципальных предприятий пассажирского транспорта".
     2.4. Должностные лица регулируемых организаций несут персональную
ответственность за достоверность представляемых материалов.
     2.5. Организации,  для которых оказание услуг  по  водоснабжению,
водоотведению  и  очистке  сточных  вод  не является их основным видом
деятельности, представляют документы на рассмотрение Комиссии согласно
перечню документов (приложение N 2 к Положению).

                3. Порядок рассмотрения материалов по
     обоснованию установления (изменения) цен, тарифов и надбавок

     3.1. Полученные  от  регулируемых  организаций  заявки  и  пакеты
документов подлежат обязательной регистрации.  Заявка регистрируется в
журнале с  указанием  даты,  времени  поступления  и  регистрационного
номера   после   представления  всех  документов  согласно  разделу  2
настоящего Положения.
     Рабочий орган    проверяет    соответствует   ли   представленная
документация  требованиям  настоящего  Положения,  и   в   случае   ее
соответствия    инициирует    подготовку    заключений    структурными
подразделениями  Администрации  города  Смоленска  в  соответствии   с
пунктом  3.2  настоящего Положения (далее - уполномоченные структурные
подразделения).
     Срок рассмотрения представленных материалов составляет  не  более
45 дней со дня их поступления.
     При представлении документов  не  в  полном  объеме  материалы  к
рассмотрению  не  принимаются;  рассмотрение  производится  с  момента
представления документов в полном объеме.
     3.2. Уполномоченные  структурные  подразделения  проводят  анализ
представленных материалов, экспертного заключения и готовят заключение
в соответствии с профилем своей деятельности:
     3.2.1. Управление жилищно-коммунального хозяйства представляет по
подведомственным организациям:
     - оценку обоснованности определения  видов  и  объемов  продукции
(работ, услуг) в натуральном выражении, нормативов потребления услуг;
     - оценку  эффективности  использования  ресурсов  (совокупных   и
удельных  затрат ресурсов),  предложения по повышению эффективности их
использования;
     - оценку  совокупных  и удельных потерь,  предложения по снижению
потерь;
     - анализ   использования   приборов   учета  ресурсов  на  этапах
производства,  транспортировки и  потребления,  степени  использования
данных  приборного  учета в управлении технологическими процессами и в
расчетах с потребителями;
     - анализ  соответствия  фактических качественных и количественных
показателей объемов ресурсов,  поставляемых потребителям, заявленным в
договорах и используемым при расчетах за услуги и ресурсы;
     - оценку производственной программы организации  с  точки  зрения
удовлетворения   потребности   в   продукции   (услугах)  организации,
соблюдения стандартов качества,  санитарных правил и норм,  требований
экологической безопасности.
     Управление жилищно-коммунального хозяйства:
     - организует    и    координирует    деятельность   муниципальных
организаций по расчету тарифов на жилищно-коммунальные  услуги  (кроме
газо- и электроснабжения);
     - организует  работу  по  разработке  и  утверждению   нормативов
потребления коммунальных услуг (кроме газо- и электроснабжения);
     - осуществляет    мониторинг    деятельности     подведомственных
организаций,  в  т.ч.  мониторинг  выполнения  программы  комплексного
развития  систем  коммунальной  инфраструктуры,   производственных   и
инвестиционных  программ  (совместно  с  управлением  по инвестициям),
результаты мониторинга предоставляет в Рабочий орган;
     - подготавливает    предложения    по    внесению   изменений   в
производственные и инвестиционные программы;
     - подготавливает технические задания по разработке инвестиционных
программ  организаций  коммунального  комплекса  по  развитию   систем
коммунальной инфраструктуры;
     - осуществляет совместно с управлением по инвестициям  подготовку
договоров  с  организациями  коммунального комплекса по реализации ими
утвержденных    инвестиционных    программ    развития    коммунальной
инфраструктуры;
     - осуществляет контроль за исполнением договоров.
     3.2.2. Комитет  по  транспорту  представляет  по подведомственным
организациям:
     - оценку  обоснованности  определения  видов  и объемов продукции
(работ, услуг) в натуральном выражении;
     - оценку   эффективности  использования  ресурсов  (совокупных  и
удельных затрат  ресурсов),  предложения  по  повышению  эффективности
использования ресурсов;
     - оценку производственной программы организации  с  точки  зрения
удовлетворения   потребности   населения   в   перевозках,  соблюдения
стандартов   качества,   санитарных   правил   и   норм,    требований
экологической безопасности;
     - информацию об обеспечении правил эксплуатации,  санитарных норм
и требований экологической безопасности;
     - анализ  прогнозного   тарифа   с   точки   зрения   обеспечения
транспортной   организации  финансовыми  ресурсами,  необходимыми  для
выполнения производственной программы;
     - анализ работы организации по привлечению дополнительных доходов
и снижению расходов;
     - анализ расчета коэффициента использования вместимости (загрузки
АТС за отчетный период).
     Комитет по транспорту:
     - организует   и    координирует    деятельность    муниципальных
организаций по расчету тарифов на услуги пассажирского транспорта;
     - в  течение  регулируемого   периода   осуществляет   мониторинг
деятельности подведомственных организаций и предоставляет информацию в
Рабочий орган.
     3.2.3. Финансово-казначейское  управление оценивает как изменится
нагрузка  на  бюджет  города  в   результате   введения   предлагаемых
организацией цен (тарифов).
     Заключение Финансово-казначейского управления должно содержать:
     - оценку   обоснованности  расчетных  значений  объемов  денежных
средств  от   реализации   товаров   (оказания   услуг)   регулируемой
организации по тарифам и надбавкам,  которые необходимы для выполнения
ее производственной и (или) инвестиционной программы;
     - оценку  изменения потребности организации в бюджетных средствах
в   результате   изменения   цен   (тарифов),   включая   расходы   на
предоставление    дотации    (с    учетом   ликвидации   перекрестного
субсидирования), расходы на предоставление льгот населению;
     - информацию  о предусмотренных и фактически выделенных бюджетных
средствах, в том числе направляемых на создание или увеличение за счет
средств бюджета стоимости муниципального имущества;
     - оценку обоснованности дебиторской и кредиторской  задолженности
предприятий, в том числе по ресурсоснабжающим организациям;
     - оценку  долговой  нагрузки  на  организацию  и   прогнозируемых
расходов по обслуживанию долга.
     3.2.4. Управление  экономики   Администрации   города   Смоленска
осуществляет  приемку  независимых экспертных заключений и проверку их
на соответствие требованиям Федерального закона от 30.12.2004 N 210-ФЗ
"Об    основах   регулирования   тарифов   организаций   коммунального
комплекса",  привлекая  для  их  оценки   при   необходимости   другие
структурные подразделения Администрации города.
     В течение   регулируемого   периода    осуществляет    мониторинг
деятельности    регулируемых    предприятий   с   учетом   информации,
предоставляемой Управлением жилищно-коммунального хозяйства, комитетом
по транспорту, управлением по инвестициям.
     Управление экономики  при  подготовке  заключения  по  заявке  на
пересмотр цен (тарифов) на регулируемый период осуществляет:
     - оценку финансовой устойчивости и доходности организации;
     - анализ сметы расходов и доходов;
     - оценку  обоснованности  заявленной  финансовой  потребности  на
реализацию   производственной   программы   и  расчетного  уровня  цен
(тарифов);
     - оценку  обоснованности  заявленной  финансовой  потребности  на
реализацию инвестиционной программы;
     - оценку собираемости платы за услуги, оказываемые организацией;
     - подготовку  данных  о   структуре   расчетов   потребителей   с
регулируемой организацией;
     - мониторинг цен на материальные ресурсы;
     - анализ динамики цен (тарифов).
     Кроме того, управление экономики:
     - готовит  предложения  о  размере надбавок к ценам (тарифам) для
потребителей и соответствующих надбавок к ценам (тарифам) на товары  и
услуги  организаций  коммунального  комплекса,  а  также предложения о
размере тарифов на подключение к системам коммунальной  инфраструктуры
и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение;
     - проводит анализ доступности для потребителей  товаров  и  услуг
организаций  коммунального  комплекса с учетом предлагаемых надбавок к
ценам (тарифам) для потребителей (приложение N 3 к Положению);
     - готовит  сводные  заключения,  предложения  по изменению уровня
действующих  цен  (тарифов),  подготавливает  проект  соответствующего
решения  Смоленского  городского Совета или проект постановления Главы
города Смоленска и представляет на утверждение.
     3.2.5. Управление  по  инвестициям  при  подготовке заключения по
заявке на пересмотр цен (тарифов), надбавок к ценам (тарифам), тарифов
на подключение организации коммунального комплекса представляет:
     - оценку  соответствия  представленной  инвестиционной  программы
условиям утвержденного технического задания;
     - оценку    выполнения   организацией   коммунального   комплекса
инвестиционной программы и ее текущего этапа;
     - оценку  обоснованности  заявленной  финансовой  потребности  на
реализацию инвестиционной программы.
     Управление по     инвестициям     совместно     с     Управлением
жилищно-коммунального  хозяйства  осуществляет  мониторинг  выполнения
организациями   коммунального   комплекса   инвестиционных   программ.
Подготавливает предложения  по  внесению  изменений  в  инвестиционные
программы  по  результатам  мониторинга  и  предоставляет информацию в
Рабочий орган.
     3.2.6. Заключения   должны   быть   подготовлены  уполномоченными
структурными подразделениями в течение  двух  недель  после  получения
запроса из рабочего органа.
     3.3. По    результатам    анализа    представленных    материалов
уполномоченные структурные подразделения могут подготовить собственные
предложения по уровню цен (тарифов),  надбавок к ценам  (тарифам)  для
потребителей на услуги организаций коммунального комплекса, тарифам на
подключение исходя  из  данных  об  объемах  и  качестве  производимых
организациями-заявителями  товаров  (услуг),  финансовых  потребностях
организаций,  платежеспособности всех групп потребителей, возможностях
городского   бюджета,   реализуемых   или   намечаемых   к  реализации
инвестиционных  проектах  и  другой  имеющейся   в   их   распоряжении
информации.
     В этом  случае   они   должны   также   внести   предложения   по
корректировке   производственной   и  (или)  инвестиционной  программы
организации.
     3.4. Рабочий орган готовит сводное заключение с учетом заключений
уполномоченных  структурных  подразделений  и  заключения   экспертной
организации   (при   необходимости),  которое  раздается  всем  членам
Комиссии для ознакомления не менее  чем  за  3  рабочих  дня  до  даты
проведения заседания.

                      4. Порядок работы Комиссии

     4.1. Комиссия  проводит  анализ  представленных  материалов и при
необходимости  запрашивает  дополнительные  сведения  с   обоснованием
запроса либо возвращает материалы без рассмотрения (с указанием причин
возврата).
     При формировании    цен    (тарифов)    и    надбавок    Комиссия
руководствуется следующими подходами:
     - структура  цены или тарифа на ту или иную услугу должна реально
отражать  технологические  и  экономические   аспекты   предоставления
услуги;
     - при утверждении цен (тарифов) и надбавок должны учитываться как
производственно-технические  задачи  и  финансовые потребности,  так и
платежеспособный спрос потребителей;
     - действия  органов  местного  самоуправления  при  осуществлении
тарифной политики в целях повышения  инвестиционной  привлекательности
предприятия должны носить последовательный характер;
     - прозрачность тарифной политики призвана обеспечить  доверие  со
стороны потребителей;
     - регулируемые организации осуществляют повышение  уровня  оплаты
труда по согласованию с Администрацией города Смоленска.
     4.2. На заседания Комиссии в  обязательном  порядке  приглашаются
представители организаций, заявки которых подлежат рассмотрению.
     Неявка представителя организации, надлежащим образом извещенной о
дате,  времени  и  месте  проведения  заседания Комиссии,  не является
препятствием к рассмотрению вопроса об установлении  цен  (тарифов)  и
надбавок.
     4.3. В ходе заседания Комиссии:
     - оглашается сводное заключение;
     - каждой из заинтересованных сторон дается  право  высказаться  и
представить свою позицию по рассматриваемому вопросу;
     - проводятся прения.
     4.4. Деятельностью  Комиссии  руководит  председатель,  а  в  его
отсутствие - заместитель председателя.
     4.5. Комиссия   правомочна   решать   вопросы,  отнесенные  к  ее
компетенции, если на заседании присутствует не менее 2/3 ее состава.
     Решение Комиссии  считается принятым,  если за него проголосовало
большинство членов Комиссии,  присутствующих  на  заседании  Комиссии.
Каждый  член  Комиссии имеет один голос.  При равенстве голосов "за" и
"против" голос председателя является решающим.
     4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывают
председатель и секретарь Комиссии.
     4.7. По   итогам   рассмотрения   заявок   и  прочих  документов,
представленных регулируемыми  организациями,  Комиссия  может  принять
одно из следующих решений:
     - отклонить заявку  на  пересмотр  (утверждение)  цен  (тарифов),
надбавок к ценам (тарифам) и направить материалы на доработку;
     - отклонить  и  направить  на  доработку  проект   инвестиционной
программы;
     - оставить цены (тарифы),  надбавки к ценам (тарифам),  тарифы на
подключение без изменений;
     - рекомендовать цены (тарифы), надбавки к ценам (тарифам), тарифы
на подключение к утверждению;
     - рекомендовать к  утверждению  проект  инвестиционной  программы
(изменения в инвестиционную программу).
     4.8. В     случае     разногласий     между      Комиссией      и
организацией-заявителем   председатель   Комиссии   может  создать  на
основании правового  акта  Администрации  города  Смоленска  временную
рабочую   группу,  в  которую  включаются  представители  регулируемой
организации и уполномоченных структурных подразделений.
     Распоряжением определяются  направления  работы временной рабочей
группы и срок  для  поиска  взаимоприемлемого  решения,  по  истечении
которого   временная   рабочая   группа  обязана  устранить  возникшие
противоречия  и  предложить  вариант(ы)  значения  цен  (тарифов)  для
регулируемой  организации.  После  окончания  работы временной рабочей
группы Комиссия повторно собирается для принятия решения.

                     5. Заключительные положения

     5.1. После утверждения цен (тарифов)  на  очередной  регулируемый
период  для  организаций  коммунального  комплекса с учетом надбавок к
ценам  (тарифам)  на   товары   (услуги)   руководитель   регулируемой
организации утверждает по согласованию с курирующим заместителем Главы
города Смоленска,  с  управлением  экономики,  курирующим  структурным
подразделением  и  Финансово-казначейским  управлением смету доходов и
расходов организации на регулируемый период.
     5.2. После  вступления в силу нормативных актов,  устанавливающих
цены  (тарифы)  и  надбавки,  регулируемые  организации  обязаны   при
оказании услуг использовать установленные цены (тарифы) и надбавки.
     5.3. Завышение  или  занижение  установленных  цен  (тарифов)   и
надбавок,  нарушение установленного порядка их регулирования,  а равно
иное   нарушение   установленного   порядка   ценообразования   влечет
административную  ответственность  в  соответствии с законодательством
Российской Федерации.
     5.4. Нормативные   документы  об  установлении  цен  (тарифов)  и
надбавок подлежат  официальному  опубликованию  в  средствах  массовой
информации в десятидневный срок с момента утверждения с указанием даты
введения их в действие.



     Приложение N 1
     к Положению


    Макет производственной программы регулируемой организации <*>
                 ________________________ на ____ год

     I. Пояснительная записка

     1) общая информация о регулируемой организации:
     - полное название организации;
     - адрес организации (юридический и фактический);
     - номера телефона и факса, e-mail и адрес WEB-страницы;
     - Ф.И.О. директора и срок работы в организации;
     - даты основания и начала работы организации;
     - уставной капитал организации;
     - объем основных средств;
     - описание производимых продуктов и услуг;
     2) структура регулируемой организации:
     - структурная схема;
     - численность работников;
     3) характеристика    производственных    мощностей   регулируемой
организации:
     - степень загрузки мощностей по видам деятельности;
     - степень износа производственного оборудования;
     - характеристика технического уровня производственных мощностей;
     4) обоснование  обеспечения  прогнозируемого  объема  и  качества
производимых организацией товаров (оказываемых услуг) в соответствии с
требованиями, установленными техническими регламентами, экологическими
нормативами и имеющимися производственными возможностями организации;
     5) задачи по повышению  эффективности  деятельности  организации,
предусматривающие   улучшение   качества   производимых   ею   товаров
(оказываемых   услуг),   повышению   экологической    и    технической
безопасности; необходимые мероприятия по реконструкции эксплуатируемых
организацией объектов производственной  инфраструктуры  и  обоснование
намечаемых в соответствии с разделом IV мероприятий.

     --------------------
     * Производственная программа регулируемой организации - программа
деятельности  указанной  организации  по  обеспечению  производства ею
товаров   (оказанию   услуг),   которая   включает   мероприятия    по
реконструкции     эксплуатируемых     этой    организацией    основных
производственных фондов,  формируется на основе анализа технического и
финансово-экономического  состояния организации (анализ производится с
точки зрения технической и финансовой  возможности  выполнения  задач,
стоящих перед организацией).

     II. Основные   показатели   финансово-хозяйственной  деятельности
регулируемой организации

|———|————————————————————————|—————|————————|————————————————|————————————|
| N |       Показатели       | Ед. |  Факт  |  Текущий год   |Регулируемый|
|п/п|                        |изм. |предыд. |—————|——————————|   период   |
|   |                        |     |  года  |План |Ожидаемое |            |
|   |                        |     |        |     |выполнение|            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|1. |Объем   производства   в|     |        |     |          |            |
|   |натуральном выражении по|     |        |     |          |            |
|   |регулируемым       видам|     |        |     |          |            |
|   |деятельности            |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|2. |Выручка  от   реализации|     |        |     |          |            |
|   |продукции, работ, услуг,|     |        |     |          |            |
|   |в т.ч. за ед.  продукции|     |        |     |          |            |
|   |<**>:                   |     |        |     |          |            |
|   |-     в     целом     по|     |        |     |          |            |
|   |организации;            |     |        |     |          |            |
|   |- по регулируемым  видам|     |        |     |          |            |
|   |деятельности (всего,  по|     |        |     |          |            |
|   |группам потребителей);  |     |        |     |          |            |
|   |-   по   прочим    видам|     |        |     |          |            |
|   |деятельности            |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|3. |Себестоимость           |     |        |     |          |            |
|   |реализованной продукции,|     |        |     |          |            |
|   |в  т.ч.  ед.   продукции|     |        |     |          |            |
|   |<**>:                   |     |        |     |          |            |
|   |-     в     целом     по|     |        |     |          |            |
|   |организации;            |     |        |     |          |            |
|   |- по регулируемым  видам|     |        |     |          |            |
|   |деятельности;           |     |        |     |          |            |
|   |-   по   прочим    видам|     |        |     |          |            |
|   |деятельности            |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|4. |Прибыль  от   реализации|     |        |     |          |            |
|   |(до налогообложения),  в|     |        |     |          |            |
|   |т.ч.  на  ед.  продукции|     |        |     |          |            |
|   |<**>:                   |     |        |     |          |            |
|   |-     в     целом     по|     |        |     |          |            |
|   |организации;            |     |        |     |          |            |
|   |-    от     регулируемой|     |        |     |          |            |
|   |деятельности;           |     |        |     |          |            |
|   |- от прочей деятельности|     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|5. |Чистая прибыль,  в  т.ч.|     |        |     |          |            |
|   |на ед. продукции <**>:  |     |        |     |          |            |
|   |-     в     целом     по|     |        |     |          |            |
|   |организации;            |     |        |     |          |            |
|   |-    от     регулируемой|     |        |     |          |            |
|   |деятельности;           |     |        |     |          |            |
|   |- от прочей деятельности|     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|6. |Распределение     чистой|     |        |     |          |            |
|   |прибыли:                |     |        |     |          |            |
|   |- перечисление в  бюджет|     |        |     |          |            |
|   |города;                 |     |        |     |          |            |
|   |-   в   фонд    развития|     |        |     |          |            |
|   |производства;           |     |        |     |          |            |
|   |- в резервный фонд      |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|7. |Финансирование          |     |        |     |          |            |
|   |мероприятий           по|     |        |     |          |            |
|   |реконструкции   основных|     |        |     |          |            |
|   |производственных фондов,|     |        |     |          |            |
|   |всего, в т.ч. за счет:  |     |        |     |          |            |
|   |- прибыли;              |     |        |     |          |            |
|   |-        амортизационных|     |        |     |          |            |
|   |отчислений;             |     |        |     |          |            |
|   |- бюджетных средств     |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|8. |Среднесписочная         |     |        |     |          |            |
|   |численность работников  |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|
|9. |Среднемесячная          |     |        |     |          |            |
|   |заработная плата        |     |        |     |          |            |
|———|————————————————————————|—————|————————|—————|——————————|————————————|

     --------------------
     ** Расчет на единицу продукции производится по всем показателям в
целом по организации, а также по регулируемой и прочей деятельности.
     Раздел может содержать дополнительные показатели, характеризующие
деятельность конкретной организации.

        III. Производственная программа на регулируемый период

   Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества услуг.

|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
| N  |          Показатели           |   Ед.   |Величина показателя|
|п/п | производственной деятельности |измерения|     на период     |
|    |                               |         |   регулирования   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|1.  |Объем выработки услуг          |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|2.  |Объем покупных услуг           |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|3.  |Объем отпуска услуг            |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|4.  |Объем потерь                   |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|5.  |Уровень   потерь    к    объему|%        |                   |
|    |отпущенных услуг               |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|6.  |Объем  реализации   товаров   и|         |                   |
|    |услуг,   в   том    числе    по|         |                   |
|    |потребителям:                  |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|6.1.|- населению                    |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|6.2.|- бюджетным потребителям       |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|
|6.3.|- прочим потребителям          |         |                   |
|————|———————————————————————————————|—————————|———————————————————|

     IV. План мероприятий по повышению  эффективности  производства  и
качества   продукции,   включая   меры   по   реконструкции   основных
производственных фондов

|————|—————————————|————————————|——————————————|——————————————————————————|
| N  |Наименование |    Срок    |  Финансовые  |     Ожидаемый эффект     |
|п/п | мероприятия | реализации |потребности на|————————————|—————————|———|
|    |             |мероприятия,|  реализацию  |наименование|тыс. руб.| % |
|    |             |    лет     | мероприятия, | показателя |         |   |
|    |             |            |  тыс. руб.   |            |         |   |
|————|—————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————|———|
|1.  |Мероприятие 1|            |              |            |         |   |
|————|—————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————|———|
|2.  |Мероприятие 2|            |              |            |         |   |
|————|—————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————|———|
|... |             |            |              |            |         |   |
|————|—————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————|———|
|    |Итого        |            |              |            |         |   |
|————|—————————————|————————————|——————————————|————————————|—————————|———|

     V. Финансовые потребности регулируемой организации для реализации
производственной программы и источники ее финансирования

|———|———————————————————————————————|——————————————|—————————|————————————|
| N |         Наименование          |   Доход от   |Бюджетные|Привлеченные|
|п/п|                               |  реализации  |средства |  средства  |
|   |                               |  продукции   |         |            |
|   |                               |(работ, услуг)|         |            |
|———|———————————————————————————————|——————————————|—————————|————————————|
|1. |Текущие затраты:               |              |         |            |
|   |-   по    регулируемым    видам|              |         |            |
|   |деятельности;                  |              |         |            |
|   |- по прочим видам деятельности |              |         |            |
|———|———————————————————————————————|——————————————|—————————|————————————|
|2. |Затраты      на      реализацию|              |         |            |
|   |мероприятий    по     повышению|              |         |            |
|   |эффективности  производства,  в|              |         |            |
|   |т.ч. на реконструкцию  основных|              |         |            |
|   |средств                        |              |         |            |
|———|———————————————————————————————|——————————————|—————————|————————————|



     Приложение N 2
     к Положению


   Перечень документов, предоставляемых организациями, для которых
   оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистке сточных
           вод не является их основным видом деятельности,
                       для утверждения тарифов

     1. Сопроводительное  письмо  с  обоснованием   причин   изменения
тарифов.
     2. Данные об основных экономических показателях - приложение N  1
к  перечню  документов,  предоставляемых  организациями,  для  которых
оказание услуг по водоснабжению,  водоотведению и очистке сточных  вод
не  является  их основным видом деятельности,  для утверждения тарифов
(далее - Перечень документов).
     3. Копия приказа по учетной политике.
     4. Копия лицензии  на  право  добычи  воды,  стоимость  лицензии,
подтвержденная соответствующими бухгалтерскими документами.
     5. Копия "Лимиты водопотребления и водоотведения  к  лицензии  на
водопользование".
     6. Схема водоснабжения (водоотведения) с указанием ее параметров.
     7. Полное   описание   технологического   цикла  водоснабжения  и
водоотведения.
     8. Перечень  потребителей  услуг  с  объемами  потребления воды и
приема сточных вод (факт и план регулируемого периода).  Материалы  по
обоснованию  объемов  услуг  (перечень  договоров  с  указанием  даты,
номера,  срока действия договора,  договорных объемов услуг); в случае
определения  объемов  на плановый период регулирования расчетным путем
расчет  выполняется  по  каждому  потребителю  исходя  из  действующих
нормативов водопотребления, утвержденных Администрацией муниципального
образования.  Расчет объемов  водопотребления  для  технологических  и
хозяйственно-бытовых нужд предприятия.
     9. Протяженность  водопроводных  и   канализационных   сетей   (с
разбивкой сетей по диаметру труб).
     10. Количество скважин (в т.ч. работающих), количество насосов (в
т.ч.  работающих)  -  информация  предоставляется  по  каждой скважине
(соответствующие данные по очистным сооружениям).
     11. Техническая   документация   на   системы   водоснабжения   и
водоотведения:
     11.1. Проекты на системы водоснабжения:
     Технические характеристики  скважин  водозабора  и  оборудования,
установленного на них (паспорта на скважины), марки, мощности и к.п.д.
агрегатов и электроустановок (насосов,  систем автоматики,  освещения,
систем отопления помещений скважин и т.п.)).
     Технические характеристики  на   системы   транспортировки   воды
(марки,  мощности  и  к.п.д.  агрегатов  и  электроустановок (насосов,
систем автоматики,  систем отопления  помещений  для  технологического
оборудования и т.п.).  Места установки приборов учета (коммерческого и
технического) воды,  электроэнергии,  газа и тепла (в том числе и  для
отопления помещений).
     11.2. Проекты  на  системы  водоотведения   и   очистки   стоков:
Технические     характеристики     установленного     технологического
оборудования,  марки,  мощности и к.п.д.  агрегатов и электроустановок
(насосов,  систем автоматики,  систем отопления помещений, освещения и
т.п.).  Технические характеристики на системы  транспортировки  стоков
(марки,  мощности  и  к.п.д.  агрегатов  и  электроустановок (насосов,
систем автоматики,  систем отопления  помещений  для  технологического
оборудования и т.п.)).
     12. Степень автоматизации насосных станций  (КНС  и  НСВ).  Режим
работы   очистных  сооружений  и  насосных  станций  (односменный  или
круглосуточный).
     13. Расчет  затрат  по  статье  "Материалы"  с копиями счетов для
обоснования цен на материалы - приложение N 2 к Перечню документов.
     14. Расчет численности работающих.
     15. Копия  штатного  расписания  с  Положением   о   премировании
работников,    занятых    обслуживанием    систем    водоснабжения   и
водоотведения.  Выписка из Коллективного договора в части  определения
перечня    профессий,    которым    в   соответствии   с   действующим
законодательством предусмотрены надбавки  за  вредные  условия  труда;
процента  оплаты  труда  за  работу  в ночное время.  Расчет затрат по
статье "Оплата труда" - приложение N 3 к Перечню документов.
     16. Расшифровка начисленной заработной платы за предыдущий период
регулирования (основная заработная плата, премии, доплаты).
     17. Копия уведомления о размере страховых взносов на обязательное
социальное  страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве   и
профессиональных заболеваний.
     18. Расчет затрат по статье "Электроэнергия" - приложение N  4  к
Перечню документов.
     19. Справка о фактическом  расходе  электроэнергии  (при  наличии
счетчиков).
     20. Расчет амортизационных отчислений - приложение N 5 к  Перечню
документов.
     21. Справка об освоении амортизационных отчислений за  предыдущий
период регулирования.
     22. Расчет  затрат  по  статье  "Ремонт  и   техобслуживание"   -
приложение  N  6 к Перечню документов.  Дефектные ведомости и сметы на
выполнение  ремонтных  работ  (в   случае,   если   ремонтные   работы
выполняются сторонними организациями, предоставляется копия договора).
     23. Расчет  расходов  на  оплату  воды,  полученной  со   стороны
(переданных  на  очистку  сточных  вод)  -  приложение  N  7 к Перечню
документов.
     24. Цеховые   расходы   с   расшифровками   статей  затрат  (факт
предыдущего и сметы на последующий расчетный период регулирования).
     25. Общехозяйственные расходы с расшифровками статей затрат (факт
предыдущего и сметы на последующий расчетный период  регулирования)  -
приложение N 9 к Перечню документов.
     26. Расчет распределения общехозяйственных расходов -  приложение
N 10 к Перечню документов.
     27. Расчет затрат по статье "Прочие расходы" (факт предыдущего  и
план последующего периода регулирования,  при этом определение налогов
и  других  обязательных  платежей  производить   по   форме   согласно
приложению N 8 к Перечню документов). Копии договоров на оплату услуг,
выполняемых сторонними организациями  (договор  с  СЭС  на  проведение
анализов и т.п.).
     28. Калькуляция   себестоимости   услуг   по   водоснабжению    и
водоотведению - приложение N 11 к Перечню документов.
     29. Расчет  необходимой  прибыли,  учитываемой  при  формировании
тарифов  на  услуги  водоснабжения и водоотведения - приложение N 12 к
Перечню документов.
     30. Расчет уровня тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
с учетом необходимой суммы прибыли.
     31. Справка    о   дебиторской   задолженности   за   услуги   по
водоснабжению и водоотведению.
     32. Справка  о действующих тарифах и предлагаемых организацией на
очередной период регулирования - приложение N 13 к Перечню документов.
     33. Производственная  программа  -  приложение  N  14  к  Перечню
документов.
     34. Инвестиционная   программа,   утвержденная   в  установленном
законодательством порядке.



     Приложение N 1
     к Перечню
     документов


     Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности <*>

|————————————————————————————————|———————————|———————————————|————————————|
|    Наименование показателей    | Ед. изм.  |Отчетный период|Регулируемый|
|                                |           |———————|———————|   период   |
|                                |           | План  | Факт  |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Водоснабжение  (водоотведение  и|тыс. руб.  |       |       |            |
|очистка сточных вод)            |           |       |       |            |
|Доходы (по начислению), всего, в|           |       |       |            |
|т.ч. по группам потребителей:   |           |       |       |            |
|- население;                    |           |       |       |            |
|- бюджетные организации;        |           |       |       |            |
|- прочие потребители            |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Расходы,  всего,   в   т.ч.   по|тыс. руб.  |       |       |            |
|группам потребителей:           |           |       |       |            |
|- население;                    |           |       |       |            |
|- бюджетные организации;        |           |       |       |            |
|- прочие потребители            |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Прибыль (убыток), всего         |тыс. руб.  |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Поднято воды                    |тыс. куб. м|       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Получено воды со стороны        |тыс. куб. м|       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Реализовано воды, всего, в т.ч. |тыс. куб. м|       |       |            |
|по группам потребителей:        |           |       |       |            |
|- население;                    |           |       |       |            |
|- бюджетные организации;        |           |       |       |            |
|- прочие потребители (из них  на|           |       |       |            |
|собственные нужды)              |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Себестоимость 1 м3              |руб.       |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Средний тариф за 1 м3           |руб.       |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Численность работающих, всего, в|чел.       |       |       |            |
|т.ч. АУП                        |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Среднемесячная зарплата, в  т.ч.|руб.       |       |       |            |
|АУП                             |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Среднемесячная зарплата в  целом|руб.       |       |       |            |
|по предприятию                  |           |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Дебиторская задолженность       |тыс. руб.  |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|
|Кредиторская задолженность      |тыс. руб.  |       |       |            |
|————————————————————————————————|———————————|———————|———————|————————————|

     --------------------
     * Указанная  форма   заполняется   отдельно   по   водоснабжению,
водоотведению и очистке сточных вод.


Руководитель предприятия

Начальник экономической службы



     Приложение N 2
     к Перечню документов


                                Расчет
                 расходов на приобретение материалов
                           ________________
                             (вид услуги)

|————|————————————|———————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————————|
| N  |Наименование|      Отчетный период      |                   Регулируемый период                    |
|п/п |материалов  |————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|    |            |    Расход в    |Стоимость | Норма |   Расход на    |Цена за | Стоимость  |Обоснование|
|    |            |отчетном периоде|в отчетном|расхода|расчетный период|  ед.   |на расчетный|   цены    |
|    |            | (в натуральном | периоде, |       | (в натуральном |услуги, |  период,   |           |
|    |            |   выражении)   |тыс. руб. |       |   выражении)   |  руб.  | тыс. руб.  |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|1.  |            |                |          |       |                |        |            |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|2.  |            |                |          |       |                |        |            |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|3.  |            |                |          |       |                |        |            |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|... |            |                |          |       |                |        |            |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|
|    |Итого       |                |          |       |                |        |            |           |
|————|————————————|————————————————|——————————|———————|————————————————|————————|————————————|———————————|


     Главный бухгалтер



     Приложение N 3
     к Перечню документов


                                Расчет
            затрат на оплату труда на регулируемый период
                           ________________
                             (вид услуги)

|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|———————————————————————————————————————|————————|—————————|
| N |Наименование|Численность,| Разряд |Тарифная|Размер |             Доплаты, руб.             | Размер |  Сумма  |
|п/п| должности, |    чел.    |рабочего|ставка, |премии,|—————————|——————————|———————————|——————|з/платы |з/платы в|
|   | профессии  |            |        | оклад, | руб.  |за работу|за вредные|за работу в|другие|в месяц,|  год,   |
|   |            |            |        |  руб.  |       |в ночное | условия  |праздничные| виды |  руб.  |тыс. руб.|
|   |            |            |        |        |       |  время  |  труда   |    дни    |доплат|        |         |
|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|———————————|——————|————————|—————————|
|1. |            |            |        |        |       |         |          |           |      |        |         |
|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|———————————|——————|————————|—————————|
|2. |            |            |        |        |       |         |          |           |      |        |         |
|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|———————————|——————|————————|—————————|
|...|            |            |        |        |       |         |          |           |      |        |         |
|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|———————————|——————|————————|—————————|
|   |Итого       |            |        |        |       |         |          |           |      |        |         |
|———|————————————|————————————|————————|————————|———————|—————————|——————————|———————————|——————|————————|—————————|

     Примечания:
     1. Расшифровать размер премий.
     2. Представить расчет доплат.

Начальник экономической службы



     Приложение N 4
     к Перечню документов


                                Расчет
            расхода электроэнергии на регулируемый период
                           ________________
                             (вид услуги)

|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|   Наименование    |Производительность|   Напор   | КПД эл.  |КПД насоса|    Мощность     | Время | Объем |    Расход     |Тариф,| Стоимость  |
|                   |   насоса, м3/ч   |  (высота  |двигателя,|(паспорт),|электродвигателя,|работы | воды, |электроэнергии,| руб. |эл. энергии,|
|                   |                  |подъема), м|    %     |    %     |       кВт       |за год,| тыс.  |тыс. кВт.ч/год |      | тыс. руб.  |
|                   |                  |           |          |          |                 |  час  |м3/год |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Подъем воды:       |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Скважина N 1       |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Насос (наименование|                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|и марка) и т.д.    |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Транспортирование  |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|воды:              |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Насос (наименование|                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|и марка) и т.д.    |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Вспомогательное    |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|оборудование:      |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|
|Скважина N 1       |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|- электрообогрев;  |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|- освещение и т.д. |                  |           |          |          |                 |       |       |               |      |            |
|———————————————————|——————————————————|———————————|——————————|——————————|—————————————————|———————|———————|———————————————|——————|————————————|

     Примечания:
     - фактический   расход   электроэнергии   в   предыдущем  периоде
регулирования;
     - копии  счетов энергоснабжающей организации для обоснования цены
на электроэнергию;
     - расчет  величины  заявленной  мощности в год (для двухставочных
потребителей);
     - объем отапливаемого помещения.


     Главный энергетик
     Начальник экономической службы



     Приложение N 5
     к Перечню документов


                                Расчет
               амортизационных отчислений на 200__ год
                           ________________
                             (вид услуги)

|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|
| N |Наименование| Шифр |Дата ввода в|Балансовая| Остаточная |     Норма     |     Сумма     |
|п/п|  основных  |      |эксплуатацию|стоимость,|стоимость по|амортизационных|амортизационных|
|   |   фондов   |      |            |тыс. руб. |состоянию на| отчислений, % |  отчислений,  |
|   |            |      |            |          |___________,|               |   тыс. руб.   |
|   |            |      |            |          | тыс. руб.  |               |               |
|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|
|1. |            |      |            |          |            |               |               |
|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|
|2. |            |      |            |          |            |               |               |
|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|
|...|            |      |            |          |            |               |               |
|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|
|   |Итого       |      |            |          |            |               |               |
|———|————————————|——————|————————————|——————————|————————————|———————————————|———————————————|

     Примечание. При  увеличении  балансовой   стоимости   объекта   в
результате  его  реконструкции предоставить копии инвентарной карточки
учета  основных  средств  и  акта  о  приеме-сдаче  отремонтированных,
реконструированных, модернизированных объектов основных средств.


     Главный бухгалтер



     Приложение N 6
     к Перечню документов


    Определение расходов на ремонт и техническое обслуживание <*>

|—————|———————————————|—————————————————|——————————————————|——————————————|
|  N  | Наименование  |Сумма ремонта за |Планируемая сумма |  Примечание  |
| п/п |  видов работ  |отчетный период, |ремонта, тыс. руб.|              |
|     |               |    тыс. руб.    |                  |              |
|     |               |————————|————————|                  |              |
|     |               |  план  |  факт  |                  |              |
|—————|———————————————|————————|————————|——————————————————|——————————————|
|1.   |               |        |        |                  |              |
|—————|———————————————|————————|————————|——————————————————|——————————————|
|2.   |               |        |        |                  |              |
|—————|———————————————|————————|————————|——————————————————|——————————————|
|...  |               |        |        |                  |              |
|—————|———————————————|————————|————————|——————————————————|——————————————|
|     |Итого          |        |        |                  |              |
|—————|———————————————|————————|————————|——————————————————|——————————————|

     --------------------
     * Указанная   форма   заполняется  отдельно  по  водоснабжению  и
водоотведению.

     Примечание. При замене трубопровода указать на  схеме  инженерных
коммуникаций   участок  выполненного  ремонта  в  отчетном  периоде  и
планируемого в регулируемом периоде.


     Главный инженер

     Главный бухгалтер



     Приложение N 7
     к Перечню документов


      Определение расходов на оплату воды, полученной со стороны
       (переданных на очистку сточных вод другим канализациям)

|————|———————————————————————|———————————————————————————|———————————————————————————|
| N  |     Наименование      |      Отчетный период      |    Регулируемый период    |
|п/п |организаций-поставщиков|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|
|    |                       |Объем,|  Тариф,   |Затраты,|Объем,|Тариф, <*> |Затраты,|
|    |                       |куб. м|руб./куб. м|  руб.  |куб. м|руб./куб. м|  руб.  |
|————|———————————————————————|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|
|1.  |                       |      |           |        |      |           |        |
|————|———————————————————————|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|
|2.  |                       |      |           |        |      |           |        |
|————|———————————————————————|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|
|... |                       |      |           |        |      |           |        |
|————|———————————————————————|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|
|    |Итого                  |      |           |        |      |           |        |
|————|———————————————————————|——————|———————————|————————|——————|———————————|————————|

     --------------------
     * К таблице прилагается копия счета на оплату услуг.


     Начальник экономической службы



     Приложение N 8
     к Перечню документов


         Определение налогов и других обязательных платежей,
                      включаемых в себестоимость

|———|—————————————————————|———————————————————————|———————————————————————|
| N |Наименование налогов |    Отчетный период    |  Регулируемый период  |
|п/п|и других обязательных|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |      платежей       |  Ставка   |   Сумма   |  Ставка   |   Сумма   |
|———|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |                     |           |           |           |           |
|———|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |                     |           |           |           |           |
|———|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |                     |           |           |           |           |
|———|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |                     |           |           |           |           |
|———|—————————————————————|———————————|———————————|———————————|———————————|


     Примечание. К таблице прилагаются:
     1. Копия налоговой декларации по земельному налогу.
     2. Копии  налоговых  деклараций  по  водному  налогу  за отчетный
период.
     3. Расчет  платы  за  загрязнение  окружающей  природной среды на
регулируемый период.


     Главный бухгалтер



     Приложение N 9
     к Перечню документов


                                Смета
                      общехозяйственных расходов

|————|——————————————————————————|————|—————————|————————————|—————————————|
| N  | Наименование показателей |Ед. |Отчетный |Регулируемый| Предложение |
|п/п |                          |изм.| период  |   период   |регулирующего|
|    |                          |    |————|————|            |   органа    |
|    |                          |    |План|Факт|            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|1.  |З/плата АУП               |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|2.  |Отчисления  на  социальные|    |    |    |            |             |
|    |нужды                     |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|3.  |З/плата            прочего|    |    |    |            |             |
|    |общеэксплуатационного     |    |    |    |            |             |
|    |персонала                 |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|4.  |Отчисления на соц. нужды  |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|5.  |Содержание         зданий,|    |    |    |            |             |
|    |сооружений и инвентаря    |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|6.  |Ремонт   и   ТО   основных|    |    |    |            |             |
|    |средств общехозяйственного|    |    |    |            |             |
|    |назначения                |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|7.  |Амортизация               |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|8.  |Охрана труда              |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|9.  |Услуги связи              |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|10. |Командировочные расходы   |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|11. |Транспортные расходы      |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|12. |Консультационные         и|    |    |    |            |             |
|    |аудиторские услуги        |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|13. |Подготовка кадров         |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|14. |Рационализация           и|    |    |    |            |             |
|    |изобретательство          |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|15. |Налоги,       в       т.ч.|    |    |    |            |             |
|    |(расшифровать)            |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|16. |Прочие затраты, в т.ч.:   |    |    |    |            |             |
|    |- содержание охраны;      |    |    |    |            |             |
|    |- и т.д.                  |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|
|    |Всего                     |    |    |    |            |             |
|————|——————————————————————————|————|————|————|————————————|—————————————|

     Примечание. Представить     численность     административно     -
управленческого  персонала и прочего общеэксплуатационного персонала с
расшифровкой в соответствии с утвержденной на предприятии структурой.


     Главный бухгалтер

     Начальник экономической службы



     Приложение N 10
     к Перечню документов


                                Расчет
               распределения общехозяйственных расходов
                           ________________
                             (вид услуги)

|————|——————————————|——————————————————————————————————|——————————————————————————————————|——————————|
| N  |     Виды     |         Отчетный период          |       Регулируемый период        |Примечание|
|п/п | деятельности |————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|          |
|    |              |   Выручка от   |Общехозяйственные|   Выручка от   |Общехозяйственные|          |
|    |              | реализации или |  расходы, тыс.  | реализации или |  расходы, тыс.  |          |
|    |              |  фонд з/платы  |      руб.       |  фонд з/платы  |      руб.       |          |
|    |              |производственных|                 |производственных|                 |          |
|    |              |  рабочих *,    |                 |  рабочих *,    |                 |          |
|    |              |   тыс. руб.    |                 |   тыс. руб.    |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|1.  |Основное      |                |                 |                |                 |          |
|    |производство  |                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|2.  |Производство  |                |                 |                |                 |          |
|    |т/энергии     |                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|3.  |Услуги      по|                |                 |                |                 |          |
|    |передаче      |                |                 |                |                 |          |
|    |электроэнергии|                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|4.  |Услуги      по|                |                 |                |                 |          |
|    |водоснабжению |                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|5.  |Услуги      по|                |                 |                |                 |          |
|    |канализации   |                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|
|6.  |и т.д.        |                |                 |                |                 |          |
|————|——————————————|————————————————|—————————————————|————————————————|—————————————————|——————————|

     --------------------
     * В соответствии с приказом по учетной политике.


     Главный бухгалтер



     Приложение N 11
     к Перечню документов


                             Калькуляция
         себестоимости услуг по водоснабжению и водоотведению

           Реализовано воды (пропущено сточных вод) куб. м.

|————|——————————————————|————|————————————————————|————————————|—————————————|
| N  |   Наименование   |Ед. |  Отчетный период   |Регулируемый| Предложение |
|п/п |  статей затрат   |изм.|————————|———————————|   период.  |регулирующего|
|    |                  |    |Затраты |Фактические|Планируемые |   органа    |
|    |                  |    |по плану|  затраты  |  затраты   |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|1.  |Материалы         |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|2.  |Электроэнергия    |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|3.  |Теплоэнергия      |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|4.  |Амортизация       |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|5.  |Ремонт           и|    |        |           |            |             |
|    |техобслуживание   |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|6.  |Затраты на  оплату|    |        |           |            |             |
|    |труда             |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|7.  |Отчисления      на|    |        |           |            |             |
|    |социальные нужды  |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|8.  |Расходы на  оплату|    |        |           |            |             |
|    |воды,   полученной|    |        |           |            |             |
|    |со стороны        |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|9.  |Цеховые расходы   |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|10. |Общехозяйственные |    |        |           |            |             |
|    |расходы           |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|11. |Прочие расходы    |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|    |Итого:      полная|    |        |           |            |             |
|    |себестоимость     |    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|
|    |Себестоимость    1|    |        |           |            |             |
|    |куб.    м     воды|    |        |           |            |             |
|    |(сточной жидкости)|    |        |           |            |             |
|————|——————————————————|————|————————|———————————|————————————|—————————————|


     Главный бухгалтер

     Начальник экономической службы



     Приложение N 12
     к Перечню документов


                                Расчет
        прибыли учитываемой при формировании тарифов на услуги
                           ________________
                             (вид услуги)

|————|——————————————————————|————|—————————————|————————————|—————————————|
| N  |      Показатели      |Ед. |  Отчетный   |Регулируемый| Предложение |
|п/п |                      |изм.|   период    |   период   |регулирующего|
|    |                      |    |——————|——————|            |   органа    |
|    |                      |    | План | Факт |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|1.  |Балансовая прибыль    |    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|2.  |Налоги       (согласно|    |      |      |            |             |
|    |действующему          |    |      |      |            |             |
|    |законодательству)     |    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|3.  |Прибыль  на   развитие|    |      |      |            |             |
|    |производства,  в  т.ч.|    |      |      |            |             |
|    |капитальные   вложения|    |      |      |            |             |
|    |(с           указанием|    |      |      |            |             |
|    |направления           |    |      |      |            |             |
|    |использования)        |    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|4.  |Прибыль  на  поощрение|    |      |      |            |             |
|    |(выписка            из|    |      |      |            |             |
|    |коллективного договора|    |      |      |            |             |
|    |в части данных выплат)|    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|5.  |Прибыль   на    прочие|    |      |      |            |             |
|    |цели, в т.ч.:         |    |      |      |            |             |
|    |а)      плата       за|    |      |      |            |             |
|    |сверхнормативные      |    |      |      |            |             |
|    |выбросы   (сбросы)   и|    |      |      |            |             |
|    |т.д.                  |    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|
|    |                      |    |      |      |            |             |
|————|——————————————————————|————|——————|——————|————————————|—————————————|


     Главный бухгалтер

     Начальник экономической службы



     Приложение N 13
     к Перечню документов


                                Тарифы
            на услуги систем водоснабжения, водоотведения
                        и очистки сточных вод

|————|——————————————————————————————————————————|—————————————————————————|
| N  |            Наименование услуг            |Тариф (без НДС) в руб./м3|
|п/п |                                          |———————————|—————————————|
|    |                                          |Действующий|Проектируемый|
|    |                                          | тариф *   |организацией |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|1.  |Водоснабжение                             |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|2.  |Водоотведение и очистка сточных вод       |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|

     --------------------
     * Кем утвержден действующий тариф.


     Руководитель организации

     Начальник экономической службы



     Приложение N 14
     к Перечню документов

         I. Производственная программа на регулируемый период

            Обоснование обеспечения прогнозируемого объема
                и качества услуг в сфере водоснабжения

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| N  | Показатели производственной деятельности |    Ед.    |  Величина   |
|п/п |                                          | измерения |показателя на|
|    |                                          |           |   период    |
|    |                                          |           |регулирования|
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|1.  |Объем выработки воды                      |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|2.  |Объем воды,  используемой  на  собственные|тыс. куб. м|             |
|    |нужды                                     |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|3.  |Объем  пропущенной  воды  через   очистные|тыс. куб. м|             |
|    |сооружения                                |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|4.  |Объем отпуска в сеть                      |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|5.  |Объем потерь                              |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|6.  |Уровень потерь к объему отпущенной воды  в|%          |             |
|    |сеть                                      |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|7.  |Объем реализации товаров и  услуг,  в  том|тыс. куб. м|             |
|    |числе по потребителям:                    |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|7.1.|- населению                               |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|7.2.|- бюджетным потребителям                  |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|7.3.|- прочим потребителям                     |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|

      Обоснование обеспечения прогнозируемого объема и качества
          услуг в сфере водоотведения и очистки сточных вод

|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
| N  | Показатели производственной деятельности |    Ед.    |  Величина   |
|п/п |                                          | измерения |показателя на|
|    |                                          |           |   период    |
|    |                                          |           |регулирования|
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|1.  |Объем отведенных стоков                   |тыс. куб. м|             |
|----+-------———————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|2.  |Объем отведенных стоков, пропущенных через|тыс. куб. м|             |
|    |очистные сооружения                       |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|3.  |Объем реализации товаров и  услуг,  в  том|тыс. куб. м|             |
|    |числе по потребителям:                    |           |             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|3.1.|- населению                               |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|3.2.|- бюджетным потребителям                  |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|
|3.3.|- прочим потребителям                     |тыс. куб. м|             |
|————|——————————————————————————————————————————|———————————|—————————————|

     II. План  мероприятий  по  повышению эффективности производства и
качества   продукции,   включая   меры   по   реконструкции   основных
производственных фондов

|————|—————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————|
| N  |Наименование |    Срок    |  Финансовые   |    Ожидаемый эффект     |
|п/п | мероприятия | реализации |потребности на |————————————|———————|————|
|    |             |мероприятия,|  реализацию   |наименование| тыс.  | %  |
|    |             |    лет     | мероприятия,  | показателя | руб.  |    |
|    |             |            |   тыс. руб.   |            |       |    |
|————|—————————————|————————————|———————————————|————————————|———————|————|
|1.  |Мероприятие 1|            |               |            |       |    |
|————|—————————————|————————————|———————————————|————————————|———————|————|
|2.  |Мероприятие 2|            |               |            |       |    |
|————|—————————————|————————————|———————————————|————————————|———————|————|
|... |             |            |               |            |       |    |
|————|—————————————|————————————|———————————————|————————————|———————|————|
|    |Итого        |            |               |            |       |    |
|————|—————————————|————————————|———————————————|————————————|———————|————|

         III. Финансовые потребности регулируемой организации
        для реализации производственной программы и источники
                          ее финансирования

|———|————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|
| N |            Наименование            |Доход от реализации|Привлеченные|
|п/п|                                    |     продукции     |  средства  |
|   |                                    |  (работ, услуг)   |            |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|
|1. |Текущие затраты:                    |                   |            |
|   |- по регулируемым видам деятельности|                   |            |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|
|2. |Затраты на реализацию мероприятий по|                   |            |
|   |повышению              эффективности|                   |            |
|   |производства,     в     т.ч.      на|                   |            |
|   |реконструкцию основных средств      |                   |            |
|———|————————————————————————————————————|———————————————————|————————————|



     Приложение N 3
     к Положению


  Критерии доступности для потребителей товаров и услуг организаций
                       коммунального комплекса

     1. Максимально допустимая доля собственных  расходов  граждан  на
оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  в совокупном доходе
семьи.
     2. Количество  граждан,  имеющих  право  на получение субсидии на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
     3. Средний размер субсидии в месяц.
     4. Уровень сбора  платежей  за  жилое  помещение  и  коммунальные
услуги  от населения (отношение фактической платы за жилое помещение и
коммунальные услуги к начисленному сбору платежей).
     5. Рост номинальной заработной платы по городу.
     6. Динамика реальной заработной платы.
     7. Индекс потребительских цен на товары и услуги.
     8. Удельный  вес  жителей,  имеющих  доходы   ниже   прожиточного
минимума.



     Утвержден
     постановлением
     Главы города Смоленска
     (приложение N 2)
     от 12.08.2008 N 418


                                Состав
           комиссии по формированию цен, тарифов и надбавок

 (В редакции Постановления Главы г. Смоленска от 27.04.2009 г. N 162)

Лазарев                  - первый заместитель  Главы  города Смоленска,
Константин Григорьевич     председатель комиссии

Осипов                   - заместитель    Главы    города    Смоленска,
Валерий Николаевич         заместитель председателя комиссии

Акулова                  - начальник Управления экономики Администрации
Наталья Владимировна       города Смоленска,  заместитель  председателя
                           комиссии

Ткаченко                 - ведущий   специалист   -  экономист   отдела
Наталья Владимировна       экспертизы   и   мониторинга    деятельности
                           регулируемых      предприятий     Управления
                           экономики   Администрации города  Смоленска,
                           секретарь комиссии

                           Члены комиссии:

Абрамов                  - начальник Финансово-казначейского управления
Валерий Николаевич         Администрации города Смоленска

Борисова                 - начальник   отдела    ценовой   политики   и
Алла Анатольевна           тарифного      регулирования      Управления
                           экономики Администрации города Смоленска

Быков                    - депутат  Смоленского  городского  Совета (по
Алексей Александрович      согласованию

Виноградов               - депутат  Смоленского  городского  Совета (по
Владимир Николаевич        согласованию)

Казанцев                 - начальник    Управления    по    инвестициям
Николай Владимирович       Администрации города Смоленска

Козеев                   - начальник  Управления  жилищно-коммунального
Виктор Михайлович          хозяйства Администрации города Смоленска

Медведева                - начальник отдела по защите прав потребителей
Валентина Сергеевна        Управления   по   потребительскому  рынку  и
                           развитию  предпринимательства  Администрации
                           города Смоленска

Подмогильная             - начальник    отдела    отраслевых   финансов
Ирина Анатольевна          Финансово-казначейского           управления
                           Администрации города Смоленска

Самойлова                - начальник  отдела  экспертизы и  мониторинга
Лариса Александровна       деятельности     регулируемых    организаций
                           Управления  экономики  Администрации  города
                           Смоленска

Сидоренков               - главный специалист - юрисконсульт  Правового
Денис Николаевич           управления Администрации города Смоленска

Ушков                    - заместитель     начальника    Управления   -
Дмитрий Серафимович        начальник отдела  инженерных  коммуникаций и
                           энергоресурсосбережения           Управления
                           жилищно-коммунального              хозяйства
                           Администрации города Смоленска

Юшкова                   - заместитель     председателя    комитета   -
Анна Сергеевна             начальник  отдела   развития   транспортного
                           обслуживания    комитета     по   транспорту
                           Администрации города Смоленска


Информация по документу
Читайте также