Расширенный поиск
Постановление Администрации Смоленской области от 18.12.2014 № 863 - разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Пополнение библиотечного фонда областных государственных библиотек. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество новых поступлений в библиотечные фонды. Базовое значение показателя 2012 года – 32 тыс. экземпляров, 2013 года – 26,6 тыс. экземпляров. К 2016 году данный показатель составит 10 тыс. экземпляров, в том числе по годам: - в 2014 году – 10 тыс. экземпляров; - в 2015 году – 10 тыс. экземпляров; - в 2016 году – 10 тыс. экземпляров. 2. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных библиотек. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных библиотек, в которых проведен текущий ремонт. К 2016 году данный показатель составит 4 единицы, в том числе по годам: - в 2014 году – 4 единицы; - в 2015 году – 4 единицы; - в 2016 году – 4 единицы. 3. Организация, проведение областными государственными библиотеками социально-культурных мероприятий и участие областных государственных библиотек в указанных мероприятиях. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество социально-культурных мероприятий, проведенных областными государственными библиотеками. К 2016 году данный показатель составит 1 450 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 1 430 единиц; - в 2015 году – 1 440 единиц; - в 2016 году – 1 450 единиц. 4. Библиотечное обслуживание. Показателями реализация данного основного мероприятия являются: 1) количество выданных экземпляров библиотечного фонда. Базовое значение показателя 2012 года – 2 754,42 тыс. экземпляров, 2013 года – 2 756,2 тыс. экземпляров. В 2016 году данный показатель составит 2 697 тыс. экземпляров, в том числе по годам: - в 2014 году – 2 696,2 тыс. экземпляров; - в 2015 году – 2 696,4 тыс. экземпляров; - в 2016 году – 2 697 тыс. экземпляров; 2) количество посещений областных государственных библиотек, в том числе детьми. Базовый показатель 2012 года – 656,24 тыс. человек, в том числе детьми – 120,8 тыс. человек, 2013 года – 658,25 тыс. человек, в том числе детьми – 120,8 тыс. человек. К 2016 году этот показатель составит 648,2 тыс. человек, в том числе детьми – 121,2 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 646,6 тыс. человек, в том числе детьми – 120, 9 тыс. человек; - в 2015 году – 646,7 тыс. человек, в том числе детьми – 121 тыс. человек; - в 2016 году – 648,2 тыс. человек, в том числе детьми – 121,2 тыс. человек; 3) количество зарегистрированных пользователей в областных государственных библиотеках. Базовый показатель 2012 года – 101,34 тыс. человек, 2013 года – 101,4 тыс. человек. К 2016 году этот показатель составит 100,2 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 100,2 тыс. человек; - в 2015 году – 100,2 тыс. человек; - в 2016 году – 100,2 тыс. человек; 4) доля публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем количестве библиотек Смоленской области. Базовый показатель 2012 года – 27,6 процента, 2013 года – 36,7 процента. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 64 процентов, в том числе по годам: - в 2014 году – 45,8 процента; - в 2015 году – 54,9 процента; - в 2016 году – 64 процента. 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 701 961,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 68 677,8 тыс. рублей; - 2015 год – 77 722,0 тыс. рублей; - 2016 год – 95 508,8 тыс. рублей; - 2017 год – 107 421,9 тыс. рублей; - 2018 год – 112 317,6 тыс. рублей; - 2019 год – 117 457,8 тыс. рублей; - 2020 год – 122 855,3 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов, из них: - средства областного бюджета – 700 342,2 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 67 058,8 тыс. рублей; - 2015 год – 77 722,0 тыс. рублей; - 2016 год – 95 508,8 тыс. рублей; - 2017 год – 107 421,9 тыс. рублей; - 2018 год – 112 317,6 тыс. рублей; - 2019 год – 117 457,8 тыс. рублей; - 2020 год – 122 855,3 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 1 619,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 1 619,0 тыс. рублей.»; - в подпрограмме «Театрально-концертная деятельность»: - в паспорте подпрограммы «Театрально-концертная деятельность»: - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- в позиции «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» слова «1 006 490,9 тыс. рублей» заменить словами «1 001 565,5 тыс. рублей», слова «85 412,3 тыс. рублей» заменить словами «80 486,9 тыс. рублей», слова «1 004 640,9 тыс. рублей» заменить словами «999 715,5 тыс. рублей», слова «83 562,3 тыс. рублей» заменить словами «78 636,9 тыс. рублей»; - таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции: «Таблица
- раздел 3 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных театрально-концертных учреждений. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных театрально-концертных учреждений, в которых проведен текущий ремонт. К 2016 году этот показатель составит 3 единицы, в том числе по годам: - в 2014 году – 2 единицы; - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 3 единицы. 2. Организация театрально-концертного обслуживания. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество спектаклей, в том числе для детей. Базовый показатель 2012 года – 585 мероприятий, 2013 года – 591 мероприятие. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 593 мероприятий, в том числе для детей – 448 мероприятий, в том числе по годам: - в 2014 году – 587 мероприятий, в том числе для детей – 446 мероприятий; - в 2015 году – 588 мероприятий, в том числе для детей – 447 мероприятий; - в 2016 году – 593 мероприятия, в том числе для детей – 448 мероприятий; 2) количество концертов. Базовый показатель 2012 года – 669 мероприятий, 2013 года – 700 мероприятий. К 2016 году этот показатель составит 700 мероприятий, в том числе по годам: - в 2014 году – 702 мероприятия; - в 2015 году – 700 мероприятий; - в 2016 году – 700 мероприятий; 3) количество посетителей театрально-концертных мероприятий. Базовый показатель 2012 года – 284,9 тыс. человек, 2013 года – 287,2 тыс. человек. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 284 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 283,6 тыс. человек; - в 2015 году – 283,5 тыс. человек; - в 2016 году – 284 тыс. человек. 3. Стимулирование и поддержка труда граждан творческих профессий. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество стипендиатов, обладателей премий среди деятелей культуры и искусства, творческой молодежи, юных талантов Смоленщины. Базовый показатель 2012 года – 80 человек, 2013 года – 80 человек. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 85 человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 85 человек; - в 2015 году – 85 человек; - в 2016 году – 85 человек.»; - в разделе 4: - в абзаце первом слова «1 006 490,9 тыс. рублей» заменить словами «1 001 565,5 тыс. рублей»; - в абзаце втором слова «85 412,3 тыс. рублей» заменить словами «80 486,9 тыс. рублей»; - в абзаце десятом слова «1 004 640,9 тыс. рублей» заменить словами «999 715,5 тыс. рублей»; - в абзаце одиннадцатом слова «83 562,3 тыс. рублей» заменить словами «78 636,9 тыс. рублей»; - в подпрограмме «Культурно-досуговая деятельность»: - в паспорте подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность»: - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- позицию «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» изложить в следующей редакции:
- таблицу раздела 2 изложить в следующей редакции: «Таблица
- разделы 3 и 4 изложить в следующей редакции: «3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Обеспечение устойчивого функционирования зданий и сооружений областных государственных культурно-досуговых учреждений. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных культурно-досуговых учреждений, в которых проведен ремонт. К 2016 году этот показатель составит 2 единицы, в том числе по годам: - в 2014 году – 2 единицы; - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 2 единицы. 2. Организация культурно-досугового обслуживания населения. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество культурно-массовых мероприятий. Базовый показатель 2012 года – 130 единиц, 2013 года – 204 единицы. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 250 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 237 единиц; - в 2015 году – 245 единиц; - в 2016 году – 250 единиц; 2) количество посещений культурно-досуговых мероприятий. Базовый показатель 2012 года – 74 тыс. человек, 2013 года – 113,17 тыс. человек. К 2016 году этот показатель составит 78,2 тыс. человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 75 тыс. человек; - в 2015 году – 76,5 тыс. человек; - в 2016 году – 78,2 тыс. человек; 3) количество концертов собственных коллективов. Базовый показатель 2012 года – 36 мероприятий, 2013 года – 85 мероприятий. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 86 мероприятий, в том числе по годам: - в 2014 году – 85 мероприятий; - в 2015 году – 85 мероприятий; - в 2016 году – 86 мероприятий; 4) количество выставок. Базовый показатель 2013 года – 9 единиц. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 24 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 20 единиц; - в 2015 году – 22 единицы; - в 2016 году – 24 единицы; - в 2016 году – 67 единиц. 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы Общий объем финансирования подпрограммы составляет 576 029,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 72 085,9 тыс. рублей; - 2015 год – 63 281,5 тыс. рублей; - 2016 год – 76 881,6 тыс. рублей; - 2017 год – 84 741,7 тыс. рублей; - 2018 год – 88 742,2 тыс. рублей; - 2019 год – 92 943,0 тыс. рублей; - 2020 год – 97 353,4 тыс. рублей. Источником финансирования подпрограммы являются средства областного и федерального бюджетов, из них: - средства областного бюджета – 555 629,3 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 51 685,9 тыс. рублей; - 2015 год – 63 281,5 тыс. рублей; - 2016 год – 76 881,6 тыс. рублей; - 2017 год – 84 741,7 тыс. рублей; - 2018 год – 88 742,2 тыс. рублей; - 2019 год – 92 943,0 тыс. рублей; - 2020 год – 97 353,4 тыс. рублей; - средства федерального бюджета – 20 400,0 тыс. рублей, в том числе по годам: - 2014 год – 20 400,0 тыс. рублей.»; - в подпрограмме «Развитие образования в сфере культуры и искусства»: - в позиции «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» паспорта подпрограммы «Развитие образования в сфере культуры и искусства» слова «863 300,5 тыс. рублей» заменить словами «861 682,0 тыс. рублей», слова «103 369,0 тыс. рублей» заменить словами «101 750,5 тыс. рублей», слова «863 300,5 тыс. рублей» заменить словами «861 682,0 тыс. рублей»; - в разделе 3: - абзац восьмой пункта 5 изложить в следующей редакции: «Показателем реализации данного основного мероприятия является количество помещений областных государственных образовательных учреждений в сфере культуры и искусства, в которых проведен текущий ремонт.»; - дополнить абзацами следующего содержания: «Базовый показатель к 2016 году составит 2 единицы, в том числе по годам: - в 2014 году – 2 единицы; - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 2 единицы.»; - в разделе 4: - в абзаце первом слова «863 300,5 тыс. рублей» заменить словами «861 682,0 тыс. рублей»; - в абзаце втором слова «103 369,0 тыс. рублей» заменить словами «101 750,5 тыс. рублей»; - в абзаце девятом слова «863 300,5 тыс. рублей» заменить словами «861 682,0 тыс. рублей»; - в подпрограмме «Развитие внутреннего и въездного туризма»: - в паспорте подпрограммы «Развитие внутреннего и въездного туризма»: - позицию «Целевые показатели реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
- в позиции «Объемы ассигнований подпрограммы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)» слова «1 453 207,7 тыс. рублей» заменить словами «1 454 529,4 тыс. рублей», слова «207 280,4 тыс. рублей» заменить словами «208 602,1 тыс. рублей», слова «53 207,7 тыс. рублей» заменить словами «54 529,4 тыс. рублей», слова «7 280,4 тыс. рублей» заменить словами «8 602,1 тыс. рублей»; - разделы 2 и 3 изложить в следующей редакции: «2. Цель и целевые показатели реализации подпрограммы Основной целью подпрограммы является повышение конкурентоспособности и доступности туристского продукта Смоленской области, удовлетворяющего потребности российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах. Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в таблице. Таблица
3. Перечень основных мероприятий подпрограммы В рамках реализации подпрограммы запланировано выполнение следующих основных мероприятий: 1. Организация и проведение экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения. Показателем реализации данного основного мероприятия является количество участников экскурсионных и туристических поездок для социально незащищенных групп населения. Базовый показатель 2013 года – 44 человека. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 80 человек, в том числе по годам: - в 2014 году – 69 человек; - в 2015 году – 75 человек; - в 2016 году – 80 человек. 2. Информационное продвижение Смоленской области на внутренних и внешних рынках, в том числе туристских, продвижение бренда Смоленской области в федеральном и международном информационных пространствах. Показателями реализации данного основного мероприятия являются: 1) количество обращений физических и юридических лиц за информацией о туристском и инвестиционном потенциале Смоленской области. Базовый показатель 2012 года – 1 700 единиц, 2013 года – 2 500 единиц. К 2016 году этот показатель составит 2 750 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 1 300 единиц; - в 2015 году – 2 500 единиц; - в 2016 году – 2 750 единиц; 2) количество проведенных и организованных туристско-инвестиционных форумов и историко-культурных фестивалей. Базовый показатель 2012 года – 1 единица, 2013 года – 1 единица. К 2016 году этот показатель также составит 1 единицу, в том числе по годам: - в 2014 году – 1 единица; - в 2015 году – 1 единица; - в 2016 году – 1 единица; 3) количество туристских и инвестиционных выставок и форумов, в которых приняла участие Смоленская область. Базовый показатель 2012 года – 11 единиц, 2013 года – 9 единиц. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 12 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 10 единиц; - в 2015 году – 11 единиц; - в 2016 году – 12 единиц; 4) количество проведенных пресс-туров по Смоленской области. Базовый показатель 2012 года – 1 единица, 2013 года – 2 единицы. К 2016 году этот показатель составит 2 единицы, в том числе по годам: - в 2014 году – 2 единицы; - в 2015 году – 2 единицы; - в 2016 году – 2 единицы; 5) количество опубликованных материалов о потенциале Смоленской области в сфере туризма в средствах массовой информации. Базовый показатель 2012 года – 5 единиц, 2013 года – 8 единиц. К 2016 году этот показатель планируется увеличить до 12 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 8 единиц; - в 2015 году – 10 единиц; - в 2016 году – 12 единиц; 6) количество изданных информационных буклетов о Смоленской области. Базовый показатель 2012 года – 6 985 единиц, 2013 года – 10 075 единиц. К 2016 году этот показатель составит 13 000 единиц, в том числе по годам: - в 2014 году – 10 000 единиц; - в 2015 году – 12 000 единиц; - в 2016 году – 13 000 единиц.»; - в разделе 4: - в абзаце втором слова «1 453 207,7 тыс. рублей» заменить словами «1 454 529,4 тыс. рублей»; - в абзаце третьем слова «207 280,4 тыс. рублей» заменить словами «208 602,1 тыс. рублей»; - в абзаце одиннадцатом слова «53 207,7 тыс. рублей» заменить словами «54 529,4 тыс. рублей»; - в абзаце двенадцатом слова «7 280,4 тыс. рублей» заменить словами «8 602,1 тыс. рублей»; - в таблице обеспечивающей подпрограммы: - в графе «2014 год» пункта 1 цифры «28 798,7» заменить цифрами «28 672,6», цифры «22 667,4» заменить цифрами «22 541,3», цифры «21 439,1» заменить цифрами «21 342,0»; - приложения № 1 и 2 изложить в новой редакции (прилагаются). Губернатор Смоленской области А.В. Островский Приложение № 1 к областной государственной программе «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы (в редакции постановления Администрации Смоленской области от 18.12.2014 № 863) Целевые показатели реализации областной государственной программы «Развитие культуры и туризма в Смоленской области» на 2014-2020 годы
Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|