Расширенный поиск
Решение Рязанской городской Думы от 22.09.2011 № 286-IРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЯЗАНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШЕНИЕ от 22 сентября 2011 г. N 286-I О рассмотрении отчета о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана города Рязани за I полугодие 2011 года Рассмотрев отчет о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана города Рязани за I полугодие 2011 года, направленный сопроводительным письмом администрации города Рязани от 11.08.2011 N 9-1215, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, Рязанская городская Дума решила: 1. Прилагаемый отчет о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана г. Рязани за I полугодие 2011 года принять к сведению. 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Рязанской городской Думы в сети Интернет. 4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по бюджету, налогам и инвестициям (Барулин А.Н.). Глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Ф.И. Провоторов Приложение к решению Рязанской городской Думы от 22 сентября 2011 г. N 286-I Отчет о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана г. Рязани за I полугодие 2011 года Справка о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана города Рязани за I полугодие 2011 года Реализация намеченных планов социально-экономического развития города неразрывно связана с положением дел на промышленных предприятиях и в организациях других отраслей городского хозяйства. В целом состояние экономики города в I полугодии 2011 года характеризуется посткризисным восстановлением уровня потребления и инвестиций, оживлением производства. Динамика основных показателей социально-экономического развития города позволяет сделать вывод об улучшении ситуации в экономике города. Рост объема производства продукции (работ, услуг) наблюдается почти во всех основных отраслях экономики. Увеличился объем инвестиций в основной капитал. Улучшилась ситуация в сфере занятости. В то же время итоги I полугодия 2011 года показывают ухудшение ситуации в строительном секторе, ускорение инфляции и снижение темпов роста реальной заработной платы. В I полугодии 2011 года индекс промышленного производства составил 109,1% к соответствующему периоду прошлого года (в I полугодии 2010 года индекс промышленного производства составлял 108%). Увеличение объемов в обрабатывающих производствах составило 13,3% (в I полугодии 2010 года отмечалось увеличение на 9,8%). В текстильном и швейном производстве объем произведенной продукции увеличился в 1,7 раза, производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования - в 1,4 раза, производство кокса и нефтепродуктов - на 11,3%, производство неметаллических минеральных продуктов (в т.ч. строительных материалов) - на 9%, производство пищевых продуктов - на 6,1%. В то же время, снижение по сравнению с I полугодием 2010 года имело место в производстве машин и оборудования (на 23,9%), в производстве кожи, изделий из кожи и производстве обуви (на 20,6%), в химическом производстве (на 4,2%).Объем производства и распределения электроэнергии, газа и воды уменьшилось на 10,6% к уровню I полугодия 2010 года. Оживление деловой активности в большинстве видов экономической деятельности обусловило увеличение спроса на услуги транспорта. Грузооборот транспорта за I полугодие 2011 года увеличился на 22,1% по сравнению с I полугодием 2010 года. Полученный в январе-мае 2011 года организациями города положительный сальдированный финансовый результат в 5 225,7 млн. рублей в 1,3 раза больше уровня соответствующего периода прошлого года. На развитие экономики и социальной сферы в I полугодии 2011 года использовано 5 485,7 млн. рублей инвестиций в основной капитал (по крупным организациям), что на 1,1% больше уровня I полугодия 2010 года. Негативные последствия финансового кризиса продолжают оказывать влияние на сферу строительства жилья и ввод в эксплуатацию жилых домов. Объем работ, выполненный организациями города по виду деятельности "Строительство", в январе - июне 2011 года составил 2 838,4 млн. рублей, что на 10,1% меньше уровня соответствующего периода прошлого года. В январе - июне 2011 года организациями всех форм собственности построено 2 527 новых квартир общей площадью 169,7 тыс. кв. метров, что на 19,6% меньше, чем в январе - июне 2010 года. Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 8,1 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, что составило 4,8% от общего объема введенного жилья. Введены в эксплуатацию линии электропередач протяженностью 1,8 километра, дошкольное образовательное учреждение на 80 мест, плавательный бассейн площадью 400 кв. м, государственное учреждение здравоохранения "Рязанский областной клинический перинатальный центр" на 130 коек и амбулаторно-поликлиническое учреждение в его составе на 100 посещений в смену. Показатели потребительского рынка демонстрируют позитивную динамику. Оборот розничной торговли увеличился на 9,2%, объем платных услуг - на 2,6%, оборот общественного питания - на 5,7%. Индекс потребительских цен по Рязанской области в июне 2011 года составил 105,3% к уровню декабря 2010 года (для сравнения: за аналогичный период 2010 года уровень инфляции составлял 104,1%). Цены на платные услуги возросли на 9,2%, на продовольственные товары - на 4,7%, на непродовольственные товары - на 3,8%. Среднемесячная заработная плата в организациях города в I полугодии 2011 года составила 19 847,8 рубля, что на 11,6% выше, чем в I полугодии 2010 года (справочно: в I полугодии 2010 года - возросла на 11,0%). При этом реальный размер среднемесячной заработной платы увеличился на 0,4% (в I полугодии 2010 года - на 5,2%). На 1 июля 2011 года суммарная задолженность по заработной плате 588 работникам в организациях города составила 14,6 млн. рублей и увеличилась по сравнению с 1 января 2011 года на 3,6 млн. рублей (на 32,8%). Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 июля 2011 года, составляет 211,6% к фонду заработной платы, начисленной за месяц в организациях, имеющих задолженность. Вся задолженность сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций (69% задолженности приходится на строительство, 31% - на обрабатывающие производства). В органах государственной службы занятости на конец июня 2011 года состояло на учете 1 647 человек, имеющих статус безработного, что в 1,4 раза меньше уровня соответствующего периода прошлого года. В январе - мае 2011 года в бюджеты всех уровней городом перечислено налогов и сборов в сумме 18,2 млрд. рублей (на 24,1% выше уровня января - мая 2010 года), что составляет 85% от общего объема поступлений по области. На развитие отраслей городского хозяйства (2 раздел плана) направлено 392,4 млн. рублей (28,6% годового плана). Выполнение мероприятий 2 раздела плана представлено в приложении N 1 к отчету. На развитие жилищно-коммунального хозяйства направлено 15,3 млн. рублей бюджетных средств (11,1% годового плана). По капитальному ремонту общего имущества жилых домов (в доле помещений муниципальной собственности) выполнено работ на 9,0 тыс. рублей (1,6% годового плана). Велись работы по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах по адресам: ул. Бирюзова д. 1 к.5, кв.17, ул. Островского д. 36 кв. 49, ул. Островского д. 31 к. 1 кв. 126, ул. Пушкина д. 4 кв. 23, на данные цели направлено 199,7 тыс. рублей (15,1% годового плана). Проведено диагностическое обследование лифтов и восстановительные работы после диагностического обследования лифтов по 26 адресам жилищного фонда: ул. Касимовское шоссе д. 48 к. 4, ул. Касимовское шоссе д. 56, ул. Новоселов д. 27, ул. Новоселов д. 28, ул. Новоселов д. 28 к. 1, ул. Новоселов д. 28 к. 2, ул. Новоселов д. 34, ул. Новоселов д. 40, ул. Новоселов д. 40 к. 1, ул. Черновицкая д. 6 к. 2, ул. Черновицкая д. 6 к. 3, ул. Дзержинского д. 62 к. 1, ул. Татарская д. 17, ул. Касимовское шоссе д. 38 к. 1, ул. Новоселов д. 16А, ул. Новоселов д. 19, ул. Березовая д. 1, ул. Березовая д. 3 к. 4, ул. Березовая д. 4, ул. Высоковольтная д. 37 к. 2, ул. Костычева д. 8, ул. Костычева д. 16, ул. Сенная д. 3, ул. Бирюзова д. 26, ул. Советской Армии д. 5, ул. Советской Армии д. 7 к. 1. Кроме того, проведено диагностическое обследование лифтов по 3 адресам: ул. Интернациональная д. 26, 1-ый пр. Гагарина д. 12, ул. Никулина д. 34. На выполнение данных видов работ направлено 4,7 млн. рублей (33,6% годового плана). В рамках мероприятий по реализации Жилищного кодекса РФ проведено возмещение затрат на содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов города Рязани, ранее имевших статус общежитий, общая площадь помещений которых превышает жилую в 1,5 раза и более на общую сумму 10,2 млн. рублей (55% годового плана). На оплату информационных услуг по многоквартирным домам (услуги Рязанского филиала ФГУП "Ростехинвентаризация - федеральное БТИ") направлено 91,4 тыс. рублей. По благоустройству города выполнены работы на общую сумму 222,4 млн. рублей (34,8% годового плана), профинансировано - 175,2 млн. рублей (27,4% годового плана). В рамках ведомственной целевой программы развития "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год" из федерального бюджета бюджету Рязанской области предусмотрено выделение субсидий, в том числе на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов города Рязани в размере 263,8 млн. рублей. За счет субсидий из федерального бюджета планируется отремонтировать 621 дворовую территорию многоквартирных домов. Подрядными организациями проводились работы по демонтажу и монтажу бортового камня, заделке выбоин и устройству асфальтобетонного покрытия на 36 дворовых территориях. Установлено более 1,5 тыс. метров бортового камня, выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия на площади 1,6 тыс. кв. м, по заделке выбоин - на площади 255 кв. м. По состоянию на 1 июля 2011 года полностью отремонтировано 14 дворовых территорий на общую сумму 37 млн. рублей по следующим адресам: ул. Циолковского д. 1/7, ул. Циолковского д. 7, д. 9, ул. Циолковского д. 21, д. 23, ул. Новоселов д. 38 к. 1, ул. Свободы д. 73, ул. Свободы д. 75, ул. Свободы д. 81, ул. Вознесенская д. 63, ул. Урицкого д. 27, ул. Интернациональная д. 25, ул. Интернациональная д. 25 к. 1, ул. Интернациональная д. 26, ул. Интернациональная д. 26 к. 1, ул. Интернациональная д. 27 к. 3. На оплату электроэнергии для уличного освещения израсходовано 59,4 млн. рублей. Проведен текущий ремонт сетей наружного освещения на сумму 12,5 млн. рублей. Заменено около 7 тыс. ламп уличного освещения, установлено более 300 новых светильников, отремонтировано с заменой проводов 27,1 км сетей уличного освещения. Проводились работы по благоустройству и уборке территории скверов и газонов, на данные цели направлено 24,1 млн. рублей. Выполнены работы по цветочному оформлению (высажено 255,9 тыс. цветов), устройству газонов на площади 1,9 тыс. кв. метров, стрижке более 1,5 тыс. кустарников, омолаживанию 4,3 тыс. погонных метров живой изгороди; проведена формовка 24 туй, обрезка крон около 2,5 тыс. деревьев и поднятие крон 180 деревьям в рядовых посадках города, спилено 510 шт. старовозрастных, аварийных деревьев. Было посажено свыше 5 тыс. деревьев и кустарников, из них 618 - в рамках компенсационного озеленения взамен вынужденно уничтоженных при строительстве объектов. Особое внимание при организации компенсационного озеленения было уделено повышению уровня привлекательности социально значимых объектов озеленения общего пользования путем композиционных посадок ценных пород хвойных деревьев на территориях парков и скверов. В сквере на у. 26 Бакинских комиссаров было посажено 26 туй, в сквере у памятника Маргелову - 52 туи, в сквере на ул. Соборной - 152 туи, на зеленой зоне у концертного зала им. С. Есенина - 20 можжевельников казацких, 2 ели, 2 туи. Выполнены работы по санитарной уборке города на сумму 73,8 млн. рублей. Осуществлялась санитарная уборка дорог на 194 улицах; уборка 145 остановок общественного транспорта, 2 общественных туалетов, 24 участков ручной уборки. Выполнены работы по вывозу снега с улиц города, по уборке снега на пешеходных переходах. К уборке города, кроме МП "Спецавтобаза по уборке города", привлекались сторонние организации для выполнения работ по грейдированию снега. В рамках работ по инженерной защите выполнялись работы по очистке дождеприемных решеток от снега, наледи, наносного мусора; очистке фильтрующих решеток на прудах, по внутренней очистке смотровых дождеприемных колодцев; промыто 6,8 тыс. погонных метров труб ливневой канализации. Отремонтировано 57 дождеприемных колодцев, прочищено 258 колодцев ливневой канализации, заменено 47 люков. В рамках работ по содержанию инженерных сооружений выполнялась санитарная уборка 24 мостов и путепроводов, 3-х подземных и 1 надземного перехода. Кроме того, осуществлялось содержание дежурной службы по охране технологического оборудования и откачке воды и подземного перехода по Московскому шоссе в районе автовокзала. Выполнены работы по обследованию мостовых сооружений. По статье содержание и ремонт прочих объектов благоустройства израсходовано 4,9 млн. рублей. Выполнены работы по содержанию городских лестниц, памятников, мемориальных досок, фонтанов, 5 въездных знаков, остановок общественного транспорта и других объектов. Покрашены ограждения на Московском шоссе, на Пожарном проезде, на улицах Циолковского, Новой, Горького, входная арка по ул. Есенина. Отремонтированы ограждение по ул. Московское шоссе в районе "Автовокзала" и памятный знак 60-летия Победы (Георгия Победоносца). Осуществлялось оформление города к праздничным мероприятиям: новогодние праздники, "Прощай масленица", празднование 66-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, День России, День единства, День молодежи, ярмаркам выходного дня и др. Устанавливались новогодние елки, трибуны, подиумы, биотуалеты и контейнеры для мусора. На праздничное оформление города направлено 1,8 млн. рублей. На благоустройстве 18 городских кладбищ и Мемориального комплекса Скорбященского кладбища проведены работы по окосу газонов, стрижке кустарников, подметанию дорожек и уборке дорог от снега, ликвидации аварийных деревьев, сбору и вывозу мусора, санитарной прочистке территорий. Приведены в порядок воинские захоронения и монументы воинской славы, расположенные на территории города. На благоустройство поселка Солотча направлено 2,9 млн. рублей. Выполнены работы по содержанию 7 скверов и площадей, 11 остановок общественного транспорта, гражданского кладбища, общественных туалетов, свалки твердых бытовых отходов в поселке Агро-Пустынь. Проведен отлов и подбор 1,5 тысяч безнадзорных животных, на данные цели направлено 1,2 млн. рублей. За счет средств резерва на непредвиденные работы на центральных улицах города, парках, скверах и муниципальных остановках общественного транспорта установлено более 400 урн, установлено 8 новых остановочных навесов на остановках общественного транспорта, выполнены работы по благоустройству сквера имени В.Ф. Уткина и ремонту ограждения по ул. Вокзальной. На благоустройство городских парков (Городской парк, Центральный парк культуры и отдыха, парк Железнодорожников, парк им. Гагарина) направлено 1,7 млн. рублей (25,2% годового плана). Производилась посадка деревьев, кустов и цветов, посев и стрижка газонов, очистка газонов и цветников от мусора, поднятие крон деревьев. По разделу "Дорожное хозяйство" выполнено работ на сумму 66,6 млн. рублей или 30% годового плана. Профинансированы работы в сумме 30,6 млн. рублей или 45,9% от выполненного объема работ. На содержание технических средств регулирования дорожного движения направлено 8,3 млн. рублей. Выполнены работы по содержанию 113 светофорных объектов. По содержанию автомобильных дорог общего пользования выполнено работ на сумму 26,6 млн. рублей. Проведен ремонт асфальтобетонного дорожного покрытия на участках более 120 улиц города на общей площади 20 тыс. кв. метров. Выполнена разметка проезжей части на 22 улицах и привокзальных площадях, нанесено 124 км линий дорожной разметки, проводились работы по установке новых и замене поврежденных дорожных знаков. В рамках долгосрочной целевой программы развития "Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы" выполнены работы по капитальному ремонту городских дорог на сумму 31,7 млн. рублей. В полном объеме проведен ремонт автодорог на 2 участках: ул. Павлова - от Первомайского проспекта до ул. Кудрявцева и ул. Промышленная - от завода ТКПО до конечной остановки общественного транспорта города. Продолжается ремонт автодороги по ул. Электрозаводской: от ул. Циолковского - ул. Лермонтова - ул. Попова до ул. Фирсова. Муниципальными предприятиями городского общественного транспорта за I полугодие 2011 года перевезено 34,1 млн. человек, что составляет 49,9% всех пассажирских перевозок в городе. Несмотря на увеличение среднесуточного количества машин на маршрутах, связанного с обновлением подвижного состава транспортных предприятий, объем пассажироперевозок муниципальных предприятий продолжает сокращаться: за 1 полугодие снизился на 12,8% по сравнению с соответствующим периодом 2010 года (39,1 млн. человек). Объем пассажиро-перевозок немуниципальным автомобильным транспортом общего пользования соответствует уровню 1 полугодия 2010 года. В I полугодии (в июне) проведен аукцион на закупку двух автобусов марки НЕФАЗ-5299-30-31 на общую сумму 11 млн. рублей для МУП "Рязанская автоколонна N 1310". Приобретение троллейбусов для МУП "Управление Рязанского троллейбуса" запланировано на 2 полугодие. Внутригородские перевозки пассажиров выполняли (выходили на линию) в среднем 132 троллейбуса, 103 автобуса муниципального предприятия "Рязанская автоколонна N 1310", 1 140 маршрутных таксомоторов. На выполнение мероприятий плана по развитию образования направлено 69,8 млн. рублей (29,5% годового плана). Для 184 учреждений образования приобретено оборудование на сумму 47,9 млн. рублей. На приобретение мебели и технических средств обучения для школ направлено 32,4 млн. рублей, на приобретение кухонного оборудования и мебели для детских садов - 11,1 млн. рублей, на приобретение вычислительной техники для учреждений по методической работе и оборудования для учреждений дополнительного образования - 1,9 млн. рублей, на приобретение музыкальных инструментов и оргтехники для детских музыкальных школ и школ искусств - 1,2 млн. рублей, на приобретение спортивного инвентаря и оборудования для спортивных школ - 1,3 млн. рублей. Финансирование мероприятий по приобретению оборудования в разрезе учреждений образования представлено в приложении N 3 к отчету. Проведен капитальный ремонт 41 учреждения образования на сумму 14,7 млн. рублей: ремонт в школах - на 1,4 млн. рублей, в детских дошкольных учреждениях - на 10,2 млн. рублей, ремонт внешкольных учреждений - на 2,2 млн. рублей, ремонт спортивных школ - на 0,9 млн. рублей. На четырех незапланированных объектах (детские сады N N 15,44,65 ЦДТ "Феникс") проведен капитальный ремонт за счет экономии средств при проведении ремонта на других объектах. План по капитальному ремонту будет скорректирован управлением образования и молодежной политики. Проведены противопожарные мероприятия (обеспечение учреждений первичными средствами пожаротушения, ремонт и установка пожарных сигнализаций, пропитка чердаков огнезащитным составом и другие мероприятия) на общую сумму 7,2 млн. рублей. Установлен прибор учета тепловой энергии в детской школе искусств N 7. Финансирование мероприятий по проведению капительного ремонта в разрезе учреждений образования представлено в приложении N 4 к отчету. На выполнение мероприятий плана по развитию здравоохранения направлено 12,5 млн. рублей (13,7% годового плана). Для учреждений здравоохранения города приобретено оборудование на сумму 6,8 млн. рублей: 5 автомобилей, установка рентгеновская стоматологическая панорамная, установка рентгеновская стоматологическая высокочастотная, облучатели, пульсоксиметр, эхоэнцефалограф ультразвуковой, центрифуги лабораторные, ламинарный бокс, компьютеры, оргтехника и другое оборудование. Проведен капитальный ремонт 15 учреждений здравоохранения на общую сумму 3,1 млн. рублей. На реализацию противопожарных мероприятий направлено 2,6 млн. рублей. На выполнение мероприятий плана по развитию культуры направлено 1,1 млн. рублей (13,9% годового плана). Для 8 учреждений культуры приобретены оргтехника, детские аттракционы для МУК "Городские парки" на общую сумму 531 тыс. рублей. На капитальный ремонт и реконструкцию учреждений культуры направлено 118,7 тыс. рублей. Проведен ремонт филиала N 9 "Централизованной системы детских библиотек" и ремонт потолка в танцевальном зале МУК "Культурно-досуговый центр "Октябрь". На реализацию противопожарных мероприятий направлено 486,7 тыс. рублей. На развитие физической культуры и спорта направлено 3,1 млн. рублей или 33,9% годового плана. Приобретен спортивный инвентарь и оборудование, мебель, оргтехника на сумму 1,4 млн. рублей для 6 учреждений физической культуры и спорта. Проведен капитальный ремонт спортивных учреждений на общую сумму 1,7 млн. рублей. Отремонтированы спортивные залы по ул. Зубковой д. 4, ул. Костычева д. 10, ул. Интернациональная д. 6 в ДЮСШ единоборств "Юпитер", стадион в поселке Дягилево МУ "Детско-юношеский клуб физической подготовки - "900", помещения и система отопления в спортивном комплексе "Химик". Проведены работы по замене окон в спортивном зале в ДЮСШ лыжных гонок, отремонтирована электропроводка и установлены энергосберегающие лампы в здании на пр. Яблочкова д. 7 в ДЮСШ "Золотые купола". На реализацию 19 долгосрочных целевых программ и 23 ведомственных целевых программ развития (3 раздел плана) из всех источников финансирования освоено 201,6 млн. рублей (12,2% годового плана), средства бюджета города освоены на 22,8%. Финансирование целевых программ за 1 полугодие 2011 года представлено в таблице 2. Программы дают возможность систематизировать работу ведомств, осуществлять перспективное планирование и гарантируют преемственность действий администрации. В отчетном году начали реализовываться 13 долгосрочных целевых программ: "Улучшение экологической обстановки на территории муниципального образования - городской округ город Рязань на 2011 - 2013 годы", "Дорожное хозяйство города Рязани на 2011 - 2013 годы", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Развитие социально-культурной работы с населением по месту жительства на 2011 - 2015 годы "Досуг", "Молодой семье - доступное жилье (2011 - 2015 годы)", "Обеспечение дополнительными мерами социальной поддержки и социальной помощи отдельных категорий граждан на 2011 - 2013 годы", "Обеспечение реализации мероприятий по развитию застроенных территорий в городе Рязани на 2011 - 2015 годы", "Развитие наукоемкой экономики в городе Рязани на период 2011 - 2013 годов", "Адресная инвестиционная программа города Рязани на 2011 - 2013 годы", "Социальная ипотека на 2011 - 2020 годы", "Муниципальная ипотека на 2011 - 2020 годы", "Комплексное освоение и развитие территорий в целях жилищного строительства на 2011 - 2015 годы", "Профилактика правонарушений в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2015 годы" и 15 ведомственных целевых программ развития: "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы), "Развитие физической культуры и спорта в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы образовательных учреждений города Рязани (2011 - 2013 годы)", "Одаренные дети (2011 - 2013 годы)", "Модернизация школьных библиотек города Рязани (2011 - 2013 годы)", "Предупреждение и борьба с распространением ВИЧ-инфекции (Анти-СПИД) в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Вакцинопрофилактика на 2011 - 2013 годы", "Профилактика и лечение сахарного диабета в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее осложнений в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Профилактика и борьба с онкологическими заболеваниями в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в городе Рязани на 2011 - 2013 годы", "Совершенствование эксплуатации зданий и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения города Рязани (2011 - 2013 годы)", "Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов на 2011 год", "Закупка дорожной и коммунальной техники в городе Рязани на 2011 год", "Повышение безопасности дорожного движения в городе Рязани на 2011 год". Положительным моментом является привлечение на реализацию программ 23,5 млн. рублей из областного бюджета и 45,3 млн. рублей внебюджетных средств (из них 41,3 млн. рублей - это средства населения, привлеченные в рамках выполнения программ "Социальная ипотека на 2011 - 2020 годы" и "Муниципальная ипотека на 2011 - 2020 годы"). По долгосрочной целевой программе "Социальная ипотека на 2011 - 2020 годы" из бюджета города Рязани выдано 25 займов на сумму 3,6 млн. рублей. Средний размер займа составил 144 тыс. рублей. Участниками программы приобретено жилье общей площадью 1 017,7 кв. метров. Привлечено 29,9 млн. рублей средств населения, что составило 7,3 рубля на 1 рубль вложенных бюджетных средств. По долгосрочной целевой программе "Муниципальная ипотека на 2011 - 2020 годы" из бюджета города Рязани участникам программы предоставлены субсидии на погашение части затрат на уплату процентов за пользование ипотечными банковскими кредитами для приобретения или строительства жилья на сумму 5,7 млн. рублей. Отраслевыми управлениями администрации города, муниципальными предприятиями и учреждениями проделана определенная работа по выполнению плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана в I полугодии текущего года. Однако следует отметить, что основные мероприятия по реализации среднесрочного финансового плана управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, управления образования и молодежной политики, управления здравоохранения и управления культуры запланированы на II полугодие 2011 года. Приложение N 1 к отчету о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана г. Рязани за I полугодие 2011 года Выполнение раздела 2 "Развитие отраслей городского хозяйства" тыс. руб. Г————————————————————————————————————T—————————————T———————————————————¬ |Наименование мероприятий |План на 2011 |Исполнено за I пол.| | |год |2011 года | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство |137 721 |15 252,9 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1. Капитальный ремонт |113 107 |4 911 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.1. Капитальный ремонт |89 832 |- | |многоквартирных домов города Рязани | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.2. Капитальный ремонт общего |560 |9 | |имущества многоквартирных домов (в | | | |доле помещений муниципальной | | | |собственности) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.3. Капитальный ремонт |1 320 |199,7 | |муниципальных жилых помещений, | | | |расположенных в многоквартирных | | | |домах | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.4. Работы по диагностическому |14 000 |4 702,3 | |обследованию лифтов и | | | |восстановительным работам после | | | |диагностического обследования лифтов| | | |в многоквартирных домах города | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.5. Капитальный ремонт |400 |- | |помещений, оборудования, инженерных | | | |коммуникаций в маневренном жилищном | | | |фонде | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.6. Проведение мероприятий по |1 700 |- | |ликвидации аварийных деревьев | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.1.7. Капитальный ремонт общего |5 295 |- | |имущества многоквартирных домов, все| | | |помещения в которых находятся в | | | |муниципальной собственности | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.2. Мероприятия по реализации |21 167 |10 250,5 | |Жилищного кодекса РФ | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.2.1. Расходы на покрытие разницы|2 523 |- | |между платежами населения за | | | |содержание и ремонт жилищного фонда,| | | |установленными общими собраниями, и | | | |платежами для нанимателей | | | |муниципальных помещений | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.2.2. Возмещение затрат на |18 644 |10 250,5 | |содержание и ремонт общего имущества| | | |многоквартирных домов города Рязани,| | | |ранее имевших статус общежитий, | | | |общая площадь помещений которых | | | |превышает жилую в 1,5 раза и более | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3. Выполнение других |2 447 |91,4 | |обязательств в сфере | | | |жилищно-коммунального хозяйства | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3.1. Оформление земельных |1 447 |- | |участков под многоквартирными домами| | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3.2. Проведение инвентаризации |530 |- | |жилищного фонда в целях списания | | | |полуразрушенных и разрушенных домов | | | |(услуги Рязанского филиала ФГУП | | | |"Ростехинвентаризация - федеральное | | | |БТИ") | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3.3. Обучение лиц |100 |- | |профессиональному управлению | | | |жилищным фондом | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3.4. Формирование благоприятных |20 |- | |условий для создания ТСЖ и ЖСК | | | |(расходы на подготовку уставных | | | |документов) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.3.5. Расходы на оплату |350 |91,4 | |информационных услуг по | | | |многоквартирным домам (услуги | | | |Рязанского филиала ФГУП | | | |"Ростехинвентаризация - федеральное | | | |БТИ") | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.1.4. Техническое обслуживание и |1 000 |- | |частичная замена внутридомового | | | |газового оборудования в | | | |муниципальном жилищном фонде | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2. Благоустройство городской |638 790,1 |222 351,3 | |территории | |профинансировано | | | |175 246,0 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.1. Ремонт дворовых территорий |283 789 |37 005 | |многоквартирных домов, проездов к | |профинансировано | |дворовым территориям многоквартирных| |4 188,1 | |домов | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.2. Уличное освещение, |101 710,2 |53 226,3 | |в том числе: | |профинансировано | | | |59 450,7 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание (плата за |76 576,7 |40 707,6 | |электроэнергию); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- ремонт и замена светильников, |25 133,5 |12 518,7 | |ремонт и обслуживание сетей | | | |наружного освещения | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.3. Озеленение города, |50 500 |24 103 | |в том числе: | |профинансировано | | | |15 942,1 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание газонов, парков, |29 290,7 |11 464,2 | |скверов; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- ремонт зеленых насаждений; |20 109,3 |12 314,3 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание городского лесничества |1 100 |324,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.4. Санитарная уборка города |110 380 |73 763,4 | | | |профинансировано | | | |69 432,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.5. Инженерная защита (105 км |16 100 |4 310,5 | |ливневой канализации, дренажи, | |профинансировано 2 | |водовыпуски), | |903 | |в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание; |11 065 |3 603 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- текущий ремонт |5 035 |707,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.6. Инженерные сооружения (мосты,|20 000 |6 564,3 | |путепроводы, подземные переходы, | |профинансировано | |защитные дамбы), | |6 044,8 | |в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание (уборка, освещение, |9 000 |4 885,2 | |откачивание грунтовых вод); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- ремонт ограждений, бордюров, |11 000 |1 679,1 | |покраска колесоотбойного бруса и | | | |ограждений | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.7. Благоустройство городских |14 900 |6 393,3 | |кладбищ (18 кладбищ) и Мемориального| | | |комплекса | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.8. Прочие объекты (фонтаны, |11 761,3 |5 770,1 | |лестницы, памятники, мемориальные | |профинансировано | |доски, въездные знаки и т.д.), | |4 895,9 | |в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- содержание; |5 108,6 |1 742,1 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- ремонт |6 652,7 |4 028,0 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.9. Оформление города к |4 800,7 |1 820,3 | |праздничным мероприятиям | |профинансировано | | | |1 720,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.10. Отлов безнадзорных животных |2 580 |1 273,1 | | | |профинансировано | | | |1 074,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.11. Благоустройство пос. Солотча|5 858 |2 886,8 | |(озеленение и содержание скверов, | |профинансировано | |уборка остановочных павильонов, | |2 205,4 | |общественных туалетов, курортных | | | |пляжей, содержание поселкового | | | |кладбища, содержание свалки, плата | | | |за электроэнергию уличного | | | |освещения) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.12. Реконструкция озеленения |2 000 |- | |вдоль магистральных дорог и улиц с | | | |интенсивным движением автотранспорта| | | |(ул. Свободы) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.13. Установка ограждения на |1 000 |- | |площадке временного накопления | | | |отходов в районе пос. Агро-Пустынь | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.14. Разработка сводного проекта |150 |- | |нормативов предельно-допустимых | | | |выбросов для города Рязани | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.15. Очистка береговой полосы |2 765 |- | |водных объектов от твердых бытовых | | | |отходов | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.16. Санитарная прочистка зеленых|1 270 |- | |насаждений в пределах береговой | | | |полосы водных объектов | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.17. Проведение |1 017,5 |- | |ремонтно-восстановительных работ | | | |гидротехнических сооружений на | | | |Черезовских-Рюминском прудах | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.18. Проведение лабораторных |280 |- | |исследований качества воды и донных | | | |отложений водных объектов | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.19. Прочие мероприятия |45 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.2.20. Резерв на непредвиденные |7 883,4 |5 235,2 | |работы | |профинансировано | | | |995,2 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.3. Благоустройство городских |6 580 |1 655,0 | |парков | |профинансировано | | | |1 105,7 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.3.1. Содержание, очистка дорожек |4 422,2 |1 174,3 | |от снега, уходные работы, подметание| |профинансировано | |и сбор мусора, зимняя | |853,3 | |механизированная очистка, | | | |выкашивание, сбор опавшей листвы | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.3.2. Текущий ремонт, стрижка |1 827,8 |470,1 | |кустарника, посадка цветов, удаление| |профинансировано | |сорной растительности, валка | |241,8 | |деревьев с вывозом древесных | | | |отходов, посадка деревьев, | | | |устройство газонов | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.3.3. Уличное освещение |330 |10,6 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.4. Дорожное хозяйство |222 149 |66 590,6 | | | |профинансировано | | | |30 617,5 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.4.1. Содержание технических |19 980 |8 335,3 | |средств регулирования дорожного | |профинансировано | |движения | |7 046,0 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.4.2. Содержание автомобильных |31 124 |26 558,1 | |дорог общего пользования (ремонт | |профинансировано | |асфальтобетонного покрытия; | |21 270,6 | |нанесение дорожной разметки; | | | |установка (замена) технических | | | |средств регулирования дорожного | | | |движения) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.4.3. Развитие улично-дорожной сети|171 045 |31 697,2 | |(капитальный ремонт, реконструкция, | |профинансировано | |ремонт автомобильных дорог) | |2 300,9 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.5. Транспорт |21 600 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.5.1. Приобретение подвижного |10 600 |- | |состава для МУП "Управление | | | |Рязанского троллейбуса" | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.5.2. Приобретение подвижного |11 000 |- | |состава для МУП "Рязанская | | | |автоколонна N 1310" | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6. Образование |236 518,7 |69 788,7 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.1. Муниципальные учреждения, |210 394,7 |66 197,4 | |курируемые управлением образования и| | | |молодежной политики администрации | | | |города Рязани (школы, детские сады, | | | |учреждения дополнительного | | | |образования) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.1.1. Приобретение оборудования и|91 893,4 |45 389,7 | |предметов длительного пользования | | | |(перечень оборудования представлен в| | | |приложении 1), | | | |в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- школы; |60 792,4 |31 890,4 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- школы - интернаты; |980 |494 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- дошкольные образовательные |27 102 |11 100,2 | |учреждения; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- учреждения дополнительного |2 491 |1 751,4 | |образования; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- учреждения по методической работе |528 |153,7 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2 6.1.2. Капитальный ремонт (объекты|102 892 |13 771,3 | |капитального ремонта включены в | | | |приложение 2), в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- школы; |39 000 |992,1 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- школы - интернаты; |700 |400 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- дошкольные образовательные |59 388 |10219,1 | |учреждения; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- учреждения дополнительного |3 304 |1 822,1 | |образования; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- учреждения по методической работе |500 |338 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.1.3. Противопожарные мероприятия|15 458,3 |7 036,4 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.1.4. Приобретение и установка |151 |- | |приборов воды и энергоресурсов | | | |(теплосчетчиков - 1 шт., | | | |водосчетчиков -1 шт.) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.2. Муниципальные образовательные|8 188 |1 422,8 | |учреждения, курируемые управлением | | | |культуры администрации города Рязани| | | |(музыкальные школы, школы искусств) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.2.1. Приобретение оборудования и|2 092 |1 155,4 | |предметов длительного пользования, в| | | |том числе для учреждений: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская музыкальная школа|35 |35 | |N 1 " (оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская музыкальная школа|310 |269,2 | |N 5 им. В.Ф.Бобылева" (рояль миньон,| | | |оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская музыкальная школа|77 |77 | |N 6 " (цифровое пианино, | | | |оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |235 |234,2 | |1" (фортепиано, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |30 |30 | |2" (оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |180 |127,9 | |3" (фортепиано, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |85 |72,1 | |4 им. Е.Г.Попова" (домры, | | | |оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |315 |35 | |5" (рояль миньон, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |585 |35 | |7" (рояль, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |30 |30 | |9" (оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская музыкальная |130 |130 | |хоровая школа N 8" (баян, гитара, | | | |оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская художественная |80 |80 | |школа N 1" (выставочные мольберты, | | | |оргтехника) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.2.2. Капитальный ремонт, в том |5 731 |- | |числе учреждений: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская художественная |1 481 |- | |школа N 1" (устранение аварийной | | | |ситуации - ремонтные работы | | | |чердачных перекрытий); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |3 500 |- | |3" (ремонт здания клуба); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "Детская школа искусств N |750 |- | |4 им. Е.Г.Попова" (ремонт | | | |концертного зала) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.2.3. Противопожарные мероприятия|225 |154,9 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.2.4. Приобретение и установка |140 |112,5 | |приборов воды и энергоресурсов | | | |(теплосчетчик - 1 шт.) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.3. Муниципальные образовательные|17 936 |2 168,5 | |учреждения, курируемые управлением | | | |по физической культуре и массовому | | | |спорту администрации города Рязани | | | |(спортивные школы) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.3.1. Приобретение спортивного |2 829 |1 297,8 | |инвентаря и оборудования, в том | | | |числе по учреждениям: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ водных видов спорта"|828 |127,9 | |(автомобиль "Газель", спортивный | | | |инвентарь и оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой |328 |128 | |атлетике" (автомобиль "Газель", | | | |спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ N 1" (спортивный |228 |170,9 | |инвентарь, оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ N 3" (спортивный |228 |110,6 | |инвентарь и оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР N 4" (спортивный |228 |187 | |инвентарь и оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ N 5" (спортивный |228 |47,4 | |инвентарь и оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШТ N 7" (спортивный |178 |178 | |инвентарь и оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР по баскетболу" |178 |178 | |(спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР "Комета" |405 |170 | |(спортивный инвентарь, оборудование,| | | |мебель) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.6.3.2. Капитальный ремонт и |15 107 |870,7 | |реконструкция учреждений, в том | | | |числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР по легкой |9 850 |- | |атлетике" (ремонт электропроводки, | | | |электрооборудования, замена окон | | | |манежа, приточно-вытяжной | | | |вентиляции, внутренний ремонт залов,| | | |замена покрытия); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ водных видов спорта"|1 500 |100 | |(ремонт спортивной базы в пос. | | | |Борки, административного здания по | | | |ул. Вокзальная); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШТ N 7" (ремонт |700 |- | |поверхности грунтовых кортов, | | | |покрытия теннисных кортов "Хард", | | | |трибун для зрителей); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР "Комета" (ремонт |600 |478,7 | |раздевалок, душевых, тренажерного | | | |зала, зала дзюдо); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР N 4" |2 365 |200 | |(реконструкция спортивного комплекса| | | |по ул. Толстого д.5 - в 1 полугодии | | | |проведена замена окон); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "СДЮСШОР по баскетболу" |92 |92 | |(ремонт кровли, раздевалок) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.7. Здравоохранение |90 906,3 |12 496,6 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.7.1. Приобретение оборудования по |34 205 |6 848 | |заявкам лечебно - профилактических | | | |учреждений: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |2 613 |1 669 | |больница скорой медицинской помощи";| | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Центр восстановительной |100 |100 | |медицины и реабилитации для детей с | | | |неврологическими заболеваниями"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |980 |80 | |больница N 4"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 5"; |1 200 |135 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 6"; |900 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 7"; |500 |500 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |300 |- | |больница N 8"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Детская инфекционная больница|3 520 |20 | |N 9"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |3 295 |70 | |больница N 10"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |4 326 |70 | |больница N 11"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городской родильный дом N 1";|850 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городской клинический |450 |- | |родильный дом N 2"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 2"; |100 |100 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Поликлиника N 12"; |160 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 13"; |85 |61 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 14"; |480 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 15"; |1 500 |- | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|181 |141 | |N 1"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|295 |295 | |N 2"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|185 |20 | |N 3"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Детская городская поликлиника|400 |372 | |N 5"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|2 820 |- | |N 6"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|335 |235 | |N 7"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская стоматологическая |1 500 |1 500 | |поликлиника N 3"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская станция скорой |3 720 |1 270 | |медицинской помощи"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская молочная |210 |210 | |кухня"; | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Поликлиника завода "Красное |3 200 |- | |знамя" | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.7.2. Капитальный ремонт лечебно - |46 378,3 |3 095,8 | |профилактических учреждений: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |4 420 |- | |больница скорой медицинской помощи" | | | |(ремонт палат реанимации, палат | | | |интенсивной терапии, гнойной | | | |операционной, кабинетов, туалетов, | | | |коридора, рентгенкабинета, | | | |перевязочной); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Центр восстановительной |500 |- | |медицины и реабилитации для детей с | | | |неврологическими заболеваниями" | | | |(ремонт кровли); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |4 130 |100 | |больница N 4" (ремонт кровли, | | | |поликлиники, частичный ремонт | | | |системы отопления); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 5" |4 225 |- | |(ремонт | | | |консультационно-диагностического | | | |центра, иммунологического отделения,| | | |кабинетов поликлиники, вентиляции, | | | |прокладка электрокабеля, установка | | | |силового кабеля, ремонт лифтов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 6" |900 |800,4 | |(замена системы отопления, ремонт | | | |помещений старого здания | | | |поликлиники, гаража); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская больница N 7" |1 200 |- | |(ремонт терапевтического отделения, | | | |устройство пандусов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |1 930 |280 | |больница N 8" (ремонт вентиляции, | | | |электропроводки, помещений); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Детская инфекционная больница|2 720 |100 | |N 9" (ремонт кровли, туалетов и | | | |ванных комнат с заменой сантехники в| | | |инфекционном отделении, ремонт | | | |помещений клинико-диагностической | | | |лаборатории, рентгенкабинета, | | | |физиокабинета, помещений); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |2 150 |- | |больница N 10" (ремонт детского | | | |инфекционного отделения, | | | |лаборатории, пищеблока, устройство | | | |пандусов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская клиническая |8 520 |- | |больница N 11" (ремонт поликлиники, | | | |ремонт отопительной системы, | | | |водоснабжения, канализации, монтаж | | | |приточно-вытяжной вентиляции, ремонт| | | |биохимической лаборатории); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городской родильный дом N 1" |2 200 |196,2 | |(ремонт отделения новорожденных, | | | |централизованного стерилизационного | | | |отделения, душевых и туалетных | | | |кабин, системы отопления, забора); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городской клинический |3 000 |200 | |родильный дом N 2" (ремонт | | | |отопительной системы, замена | | | |распределительных силовых щитов, | | | |плитки в родильных залах, стояков | | | |горячего и холодного водоснабжения, | | | |дверей и оконных блоков, линолеума в| | | |кабинетах, побелка, покраска | | | |внутренних помещений, | | | |канализационной системы); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Женская консультация N 1" |250 |- | |(ремонт помещений); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 2" |200 |185,8 | |(ремонт кабинетов, послеоперационной| | | |палаты); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Поликлиника N 12" (ремонт |800 |200 | |помещений, кровли пристройки); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 13" |800 |- | |(монтаж приточно-вытяжной вентиляции| | | |в кабинете физиотерапии, ремонт | | | |лаборатории); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 14" |1 800 |200 | |(ремонт кровли, палат дневного | | | |стационара, лаборатории, | | | |электропроводки, коридора); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская поликлиника N 15" |460 |200 | |(ремонт отопительной системы, холла | | | |поликлиники, устройство пандусов и | | | |входной группы); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|500 |100 | |N 1" (ремонт канализационных сетей, | | | |кабинетов, системы холодного | | | |водоснабжения, устройство пандусов);| | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|700 |199,7 | |N 2" (ремонт входной группы | | | |клинико-диагностического отделения, | | | |электропроводки, замена окон); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|450 |- | |N 3" (ремонт коридора, установка | | | |окон, установка распашных | | | |металлических решеток, замена | | | |линолеума, устройство перегородки в | | | |коридоре клинико-диагностической | | | |лаборатории, устройство пандусов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Детская городская поликлиника|500 |100 | |N 5" (ремонт помещений, полов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|350 |- | |N 6" (ремонт изолятора, кабинетов, | | | |устройство пандусов, ремонт | | | |процедурного кабинета, фильтра с | | | |организацией отдельного входа); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская поликлиника|1 940 |82,7 | |N 7" (ремонт системы отопления, | | | |кабинетов, фасада здания); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская детская молочная |450 |- | |кухня" (ремонт кровли); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская стоматологическая |400 |151 | |поликлиника N 3" (ремонт помещений);| | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУЗ "Городская станция скорой |883,3 |- | |медицинской помощи" (установка | | | |системы отопления в гаражных боксах | | | |2 очереди) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.7.3. Противопожарные мероприятия |10 323 |2 552,8 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.8. Культура |8 147,5 |1 136,4 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.8.1. Приобретение оборудования и |2 619,5 |531 | |предметов длительного пользования, в| | | |том числе по учреждениям: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Централизованная библиотечная|1 108 |186,5 | |система города Рязани" (мебель, | | | |оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Централизованная система |780,5 |- | |детских библиотек города Рязани" | | | |(мебель, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Муниципальный культурный |400 |50,9 | |центр города Рязани" (световое, | | | |звуковое оборудование, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Городские парки" (детские |90 |85,3 | |аттракционы, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Мемориальный музей-усадьба |71 |66,1 | |академика И.П. Павлова" | | | |(оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Рязанский литературный музей |110 |82,2 | |С.А. Есенина" (мебель, оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Культурно-досуговый центр |30 |30 | |"Октябрь" (оргтехника); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МАУК "Дворец культуры "Приокский" |30 |30 | |города Рязани" (оргтехника) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.8.2. Капитальный ремонт учреждений|4 750 |118,7 | |культуры, в том числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Мемориальный музей-усадьба |1 500 |- | |академика И.П.Павлова" (ремонт | | | |фасадов, венцов); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Централизованная библиотечная|2 160 |- | |система города Рязани" (ремонт | | | |филиалов N 3, N 7); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Централизованная система |340 |38,7 | |детских библиотек города Рязани" | | | |(ремонт филиалов N 9, N 10); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Муниципальный культурный |400 |- | |центр города Рязани" (ремонт | | | |общественного туалета на 1 этаже); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУК "Культурно-досуговый центр |350 |80 | |"Октябрь" (замена потолка в | | | |танцевальном зале и кинозале) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.8.3. Противопожарные мероприятия |778 |486,7 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.9. Физическая культура и спорт |9 149 |3 098,3 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.9.1. Приобретение спортивного |2 111 |1417,5 | |инвентаря и оборудования, в том | | | |числе по учреждениям: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ лыжных гонок" |578 |477 | |(спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ единоборств "Юпитер"|578 |225 | |(спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Спортивный комплекс "Химик" |212 |212 | |(мебель, оргтехника, спортивный | | | |инвентарь); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Детско-юношеский клуб |358 |218 | |физической подготовки - "900" | | | |(спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Городской велосипедный клуб" |327 |227,5 | |(спортивный инвентарь и | | | |оборудование); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Городской шахматный клуб" |58 |58 | |(мебель, спортивный инвентарь, | | | |оборудование) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |2.9.2. Капитальный ремонт и |7 038 |1 680,8 | |реконструкция учреждений, в том | | | |числе: | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ единоборств "Юпитер"|500 |399,9 | |(ремонт спортивных залов по ул. | | | |Зубковой д.4 к.2, ул. Костычева | | | |д.10, ул. Интернациональная д.6); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Спортивный комплекс "Химик" |3 036 |200 | |(ремонт помещений, трибун, тира, | | | |зала тяжелой атлетики, замена | | | |системы отопления, ремонт кровли, | | | |электроснабжения, подводка | | | |инженерных сетей); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Детско-юношеский клуб |1 426 |381,9 | |физической подготовки - "900" | | | |(ремонт спортивных площадок, | | | |стадиона в поселке Дягилево); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Городской велосипедный клуб" |826 |- | |(ремонт спортивных площадок); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МОУ ДОД "ДЮСШ лыжных гонок" |350 |199 | |(замена окон в спортивном зале, | | | |ремонт медицинского кабинета); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МУ "Городской шахматный клуб" |100 |- | |(ремонт помещений); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- МАОУ ДОД "ДЮСШ "Золотые купола" |500 |500 | |города Рязани (замена | | | |электропроводки, установка | | | |энерго-сберегающих ламп в здании на | | | |пр. Яблочкова д.7); | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |- управление по физической культуре |300 |- | |и массовому спорту администрации | | | |города Рязани (ремонт спортивных | | | |площадок, находящихся на балансе | | | |управления) | | | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ |Всего: |1 371 561,6 |392 369,8 бюджетные| | |бюджетные |средства, из них | | |средства |профинансировано | | | |308 742,1 | +————————————————————————————————————+—————————————+———————————————————+ Примечание В отчете жирным шрифтом выделены выполненные работы, жирным курсивом выделены работы, выполненные сверх плана. Приложение N 2 к отчету о выполнении плана мероприятий по реализации среднесрочного финансового плана г. Рязани за I полугодие 2011 года Выполнение раздела 3 "Целевые программы, реализуемые в 2011 году" тыс. руб. Г—————————————————————————————————————T——————————————T————————————————T—————————————————————T——————————————T————————————————T—————————————————¬ |Программы, период действия |План на 2011 |Освоено за I |Бюджет города Рязани |Областной |Федеральный |Внебюджетные | | |г. всего |пол. 2011 г. | |бюджет |бюджет |средства | | | |всего +—————————————————————+——————————————+————————————————+—————————————————+ | | | |план на |освоено за|план |освоено|план на|освоено|план на |освоено | | | | |год |I пол. |на год|за I |год |за I |год |за I пол.| | | | | |2011 г. | |пол. | |пол. | |2011 г. | | | | | | | |2011 г.| |2011 г.| | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1. Долгосрочные целевые программы | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.1. "Установка приборов |146 372 |- |10 212 |- |- |- |- |- |136 160 |- | |коммерческого учета энергоресурсов в | | | | | | | | | | | |жилищном фонде и на объектах | | | | | | | | | | | |социальной сферы города Рязани на | | | | | | | | | | | |2009 - 2015 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.2. "Охрана водных объектов, |5 391,2 |9,5 |5 332,5 |- |- |- |- |- |58,7 |9,5 | |расположенных в границах | | | | | | | | | | | |муниципального образования - | | | | | | | | | | | |городской округ город Рязань, на 2010| | | | | | | | | | | |- 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.3. "Улучшение экологической |209 119 |2 812,6 |4 057 |325,4 |- |- |- |- |205 062 |2 487,2 | |обстановки на территории | | | | | | | | | | | |муниципального образования - | | | | | | | | | | | |городской округ город Рязань на 2011 | | | | | | | | | | | |- 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.4. "Энергосбережение в |1 680,2 |- |1 680,2 |- |- |- |- |- |- |- | |коммунальном комплексе города Рязани | | | | | | | | | | | |на 2010 - 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.5. "Дорожное хозяйство города |212 893 |23 571,5 |60 000 |23 571,5 |21 000|- |131 893|- |- |- | |Рязани на 2011 - 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.6. "Профилактика безнадзорности и|1 973 |948,3 |1 973 |948,3 |- |- |- |- |- |- | |правонарушений несовершеннолетних в | | | | | | | | | | | |городе Рязани на 2011 - 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.7. "Развитие социально-культурной|2 600 |1 198,2 |2 600 |798,2 |- |- |- |- |- |400 | |работы с населением по месту | | | | | | | | | | | |жительства на 2011 - 2015 годы | | | | | | | | | | | |"Досуг" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.8. "Совершенствование организации|32 000 |9 574 |22 000 |9 574 |10 000|- |- |- |- |- | |питания учащихся в муниципальных | | | | | | | | | | | |общеобразовательных учреждениях | | | | | | | | | | | |города Рязани (2010 - 2013 годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.9. "Молодой семье - доступное |43 300 |- |3 200 |- |- |- |- |- |40 100 |- | |жилье (2011 - 2015 годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.10. "Обеспечение дополнительными |31 463 |11 617 |31 463 |11 617 |- |- |- |- |- |- | |мерами социальной поддержки и | | | | | | | | | | | |социальной помощи отдельных категорий| | | | | | | | | | | |граждан на 2011 - 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.11. "Повышение эффективности |3 120 |- |3 120 |- |- |- |- |- |- |- | |землепользования в городе Рязани" на | | | | | | | | | | | |2010 - 2014 гг. | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.12. "Обеспечение реализации |300 |4 |300 |4 |- |- |- |- |- |- | |мероприятий по развитию застроенных | | | | | | | | | | | |территорий в городе Рязани на 2011 - | | | | | | | | | | | |2015 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.13. "Совершенствование |30 885 |3 272,7 |30 885 |3 272,7 |- |- |- |- |- |- | |предоставления муниципальных услуг в | | | | | | | | | | | |городе Рязани на 2010 - 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.14. "Развитие наукоемкой |250 |- |250 |- |- |- |- |- |- |- | |экономики в городе Рязани на период | | | | | | | | | | | |2011 - 2013 годов" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.15. "Адресная инвестиционная |142 393,2 |26 105,5 |85 349 |16 781,9 |57 044|9 323,6|- |- |- |- | |программа города Рязани на 2011 - | | | | |,2 | | | | | | |2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.16. "Социальная ипотека на 2011 -|73 840 |34 001 |9 040 |4 116 |- |- |- |- |64 800 |29 885 | |2020 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.17. "Муниципальная ипотека на |67 263 |17 553,1 |15 712 |6 173,1 |- |- |- |- |51 551 |11 380 | |2011 - 2020 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.18. "Комплексное освоение и |8 690,6 |598,6 |8 690,6 |598,6 |- |- |- |- |- |- | |развитие территорий в целях жилищного| | | | | | | | | | | |строительства на 2011 - 2015 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.1.19. "Профилактика правонарушений |1 150 |- |100 |- |1 050 |- |- |- |- |- | |в муниципальном образовании - | | | | | | | | | | | |городской округ город Рязань | | | | | | | | | | | |Рязанской области на 2011 - 2015 | | | | | | | | | | | |годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |Итого по долгосрочным целевым |1014 683,2 |131 266 |295 964,3 |77 780,7 |89 094|9 323,6|131 893|- |497 731,|44 161,7 | |программам | | | | |,2 | | | |7 | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2. Ведомственные целевые программы | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.1. "Культура города Рязани (2011 |22 529,1 |4 407,9 |20 003 |3 886,7 |539,1 |256,2 |- |- |1 987 |265 | |- 2013 годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.2. "Развитие физической культуры |27 108 |4 794,1 |27 108 |4 794,1 |- |- |- |- |- |- | |и спорта в городе Рязани на 2011 - | | | | | | | | | | | |2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.3. "Молодежь Рязани" (2009 - 2011|1 923 |592 |1 923 |592 |- |- |- |- |- |- | |годы) | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.4. "Совершенствование |136 441,4 |36 478,9 |98 065 |27 150,2 |38 376|9 328,7|- |- |- |- | |эксплуатации зданий и укрепление | | | | |,4 | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | | | | | | |образовательных учреждений города | | | | | | | | | | | |Рязани (2011 - 2013 годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.5. "Одаренные дети (2011 - 2013 |2 463 |439,5 |2 463 |439,5 |- |- |- |- |- |- | |годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.6. "Модернизация школьных |1 000 |593,3 |1 000 |593,3 |- |- |- |- |- |- | |библиотек города Рязани (2011 - 2013 | | | | | | | | | | | |годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.7. "Почка на 2010 - 2012 годы" |27 889 |5 436,8 |10 442 |1 264 |17 447|4 172,8|- |- |- |- | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.8. "Совершенствование медицинской|100 |- |100 |- |- |- |- |- |- |- | |помощи пострадавшим при | | | | | | | | | | | |дорожно-транспортных происшествиях в | | | | | | | | | | | |городе Рязани на 2010 - 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.9. "Снижение смертности и |3 220 |387,5 |650 |- |2 570 |387,5 |- |- |- |- | |инвалидности от сосудистых | | | | | | | | | | | |заболеваний головного мозга в городе | | | | | | | | | | | |Рязани на 2010 - 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.10. "Предупреждение и борьба с |880 |323,1 |880 |323,1 |- |- |- |- |- |- | |распространением ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | | | |(Анти-СПИД) в городе Рязани на 2011 -| | | | | | | | | | | |2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.11. "Вакцинопрофилактика на 2011 |370 |279,7 |370 |279,7 |- |- |- |- |- |- | |- 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.12. "Профилактика и лечение |192 |- |192 |- |- |- |- |- |- |- | |сахарного диабета в городе Рязани на | | | | | | | | | | | |2011 - 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.13. "Профилактика и лечение |775 |192 |775 |192 |- |- |- |- |- |- | |артериальной гипертонии и ее | | | | | | | | | | | |осложнений в городе Рязани на 2011 - | | | | | | | | | | | |2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.14. "Профилактика и борьба с |220 |20 |220 |20 |- |- |- |- |- |- | |онкологическими заболеваниями в | | | | | | | | | | | |городе Рязани на 2011 - 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.15. "Неотложные меры борьбы с |70 |39 |70 |39 |- |- |- |- |- |- | |туберкулезом в городе Рязани на 2011 | | | | | | | | | | | |- 2013 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.16. "Совершенствование |66 805,3 |11 108,6 |66 805,3 |11 108,6 |- |- |- |- |- |- | |эксплуатации зданий и укрепление | | | | | | | | | | | |материально-технической базы | | | | | | | | | | | |учреждений здравоохранения города | | | | | | | | | | | |Рязани (2011 - 2013 годы)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.17. "Ведомственная целевая |2 160 |145,6 |2 160 |145,6 |- |- |- |- |- |- | |программа развития управления | | | | | | | | | | | |муниципальным имуществом | | | | | | | | | | | |администрации города Рязани на 2009 -| | | | | | | | | | | |2011 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.18. "Развитие городского |24 100 |900 |21 600 |- |- |- |- |- |2 500 |900 | |пассажирского транспорта общего | | | | | | | | | | | |пользования 2009 - 2011 гг." | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.19. "Жилищно-коммунальное |- |- |- |- |- |- |- |- |- |- | |хозяйство города Рязани (2010 - 2011 | | | | | | | | | | | |гг.)" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.20. "Замена аварийного |1 000 |- |1 000 |- |- |- |- |- |- |- | |внутридомового газового оборудования | | | | | | | | | | | |в муниципальном жилищном фонде города| | | | | | | | | | | |Рязани на 2010 - 2012 годы" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.21. "Ремонт дворовых территорий |283 789 |4 188,1 |20 000 |4 188,1 |- |- |263 789|- |- |- | |многоквартирных домов, проездов к | | | | | | | | | | | |дворовым территориям многоквартирных | | | | | | | | | | | |домов на 2011 год" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.22. "Закупка дорожной и |17 400 |- |8 400 |- |9 000 |- |- |- |- |- | |коммунальной техники в городе Рязани | | | | | | | | | | | |на 2011 год" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |3.2.23. "Повышение безопасности |4 533,8 |- |750 |- |3 783,|- |- |- |- |- | |дорожного движения в городе Рязани на| | | | |8 | | | | | | |2011 год" | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |Итого по ведомственным целевым |624 968,6 |70 326,1 |284 976,3 |55 015,9 |71 716|14 145,|263 789|- |4 487 |1 165 | |программам | | | | |,3 |2 | | | | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ |Всего по целевым программам |1 639 651,8 |201 592,1 |580 940,6 |132 796,6 |160 81|23 468,|395 682|- |502 218,|45 326,7 | | | | | | |0,5 |8 | | |7 | | +—————————————————————————————————————+——————————————+————————————————+——————————+——————————+——————+———————+———————+———————+————————+—————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|