Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 13.07.2012 № 3642

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                      от 13 июля 2012 г. N 3642                       


   О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    
   "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",    
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 
                                N 4898                                


      В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской  Думы
от  08.12.2011  N 385-I  "Об  утверждении  бюджета  города  Рязани  на
2012 год  и  на  плановый  период  2013  и   2014 годов",   исполнения
полномочий  администрации  города  Рязани по решению вопросов местного
значения  в  сфере  организации  благоустройства,  в  соответствии   с
постановлением  главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018
"Об  утверждении  Положения  о  порядке  разработки,   утверждения   и
реализации   ведомственных   целевых   программ,   индикаторов  оценки
результативности    и    планируемых    результатов,     корректировки
предоставляемых   ведомствам   бюджетных   средств  исходя  из  уровня
достижения  результатов",  руководствуясь  статьями  39,   41   Устава
муниципального  образования  -  городской округ город Рязань Рязанской
области, администрация города Рязани постановляет:
      1.   Внести   в   ведомственную   целевую   программу   развития
"Благоустройство   территории   города  Рязани  на  2012 - 2014 годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани от  03.11.2011
N 4898   "Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  развития
"Благоустройство территории  города  Рязани  на  2012 - 2014 годы"  (в
редакции  постановления  администрации  города  Рязани  от  03.02.2012
N 286) следующие изменения:
      1.1.  В   паспорте   программы   пункт   "Объемы   и   источники
финансирования   Программы"   изложить   в   новой  редакции  согласно
приложению N 1 к настоящему постановлению.
      1.2.  Раздел  7  "Ресурсное  обеспечение  Программы:   кадровое,
техническое,  организационное  и финансовое" изложить в новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      3. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппарата
администрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.


      Глава администрации                                 В.Е. Артемов



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 13 июля 2012 г. N 3642

Г—————————————————————————————T————————————————————————————————————————¬
|Объемы и источники           |Общий объем средств, планируемый на     |
|финансирования Программы     |реализацию Программы, составляет 1 469  |
|                             |410,6 тыс. рублей за счет средств       |
|                             |бюджета города Рязани, в том числе по   |
|                             |годам реализации:                       |
|                             |2012 год - 463 898,6 тыс. рублей;       |
|                             |2013 год - 478 488,0 тыс. рублей;       |
|                             |2014 год - 527 024,0 тыс. рублей        |
+—————————————————————————————+————————————————————————————————————————+

      Начальник управления благоустройства города         Р.Е. Худяков
      и дорожного хозяйства администрации
      города Рязани



Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рязани
от 13 июля 2012 г. N 3642

      7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,      
                     организационное и финансовое                     

      Общий объем средств на реализацию  Программы  составляет  1  469
410,6 тыс. руб. за счет средств бюджета города Рязани.

Г———————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬
|Период             |Объемы и источники финансирования по годам       |
|                   |реализации Программы (тыс. руб.)                 |
|                   +—————————————————————————————————————————————————+
|                   |Всего                 |Бюджет города Рязани      |
+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
|2012 год           |463 898,6             |463 898,6                 |
+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
|2013 год           |478 488,0             |478 488,0                 |
+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
|2014 год           |527 024,0             |527 024,0                 |
+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+
|Итого              |1469 410,6            |1469 410,6                |
+———————————————————+——————————————————————+——————————————————————————+

      Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
      Техническим обеспечением является подача заявок для  определения
подрядных   организаций   для   выполнения   работ  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд".
      Организационное обеспечение: отчетные  документы  по  реализации
Программы.
      Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
      Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани на
очередной финансовый год и плановый период.

Г———T————————————————————T——————————————————————————T—————————————————————————¬
|N  |Цель, задача,       |Объемы финансирования     |Ожидаемый результат      |
|п/п|мероприятие         |(тыс. руб.)               |                         |
|   |                    +——————————————————————————+                         |
|   |                    |2012 год|2013 год|2014 год|                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|   |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для        |
|   |проживания и отдыха жителей города Рязани                                |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1  |Задача 1: развитие сетей наружного освещения                             |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1|Строительство,      |-       |14 300,0|15 730,0|- увеличение             |
|   |реконструкция сетей |        |        |        |протяженности сети       |
|   |наружного освещения |        |        |        |освещенных улиц,         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+проездов, набережных,    |
|1.2|Ремонт сетей        |27 500,0|29 700,0|32 670,0|парковых зон города на   |
|   |уличного освещения  |        |        |        |33,9 км;                 |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества  |
|1.3|Содержание сетей    |85 000,0|94 350,0|103     |действующих светильников |
|   |уличного освещения  |        |        |785,0   |на сетях уличного        |
|   |(плата за           |        |        |        |освещения на 1080 шт.;   |
|   |электроэнергию)     |        |        |        |- обеспечение            |
|   |                    |        |        |        |безаварийного движения   |
|   |                    |        |        |        |автотранспорта и         |
|   |                    |        |        |        |пешеходов                |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|   |Итого по задаче:    |112     |138     |152     |                         |
|   |                    |500,0   |350,0   |185,0   |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|2  |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города              |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1|Санитарная уборка   |187     |154     |169400,0|- увеличение площади улиц|
|   |города              |876,1   |000,0   |        |и дорог, убираемых       |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+механизированным         |
|2.2|Ликвидация          |1 000,0 |500,0   |300,0   |способом, на 150 тыс. кв.|
|   |несанкционированных |        |        |        |м;                       |
|   |свалок мусора       |        |        |        |- ликвидация             |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+несанкционированных      |
|2.3|Благоустройство     |6 549,6 |7 700,0 |8 470,0 |свалок;                  |
|   |микрорайона Солотча |        |        |        |- улучшение              |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+санитарно-эпидемиологиче-|
|2.4|Проведение          |1300,0  |-       |-       |ской и экологической     |
|   |мероприятий по      |        |        |        |обстановки в городе      |
|   |сокращению          |        |        |        |                         |
|   |численности         |        |        |        |                         |
|   |бездомных животных с|        |        |        |                         |
|   |соблюдением         |        |        |        |                         |
|   |принципов гуманности|        |        |        |                         |
|   |(предоставление     |        |        |        |                         |
|   |субсидий            |        |        |        |                         |
|   |некоммерческим      |        |        |        |                         |
|   |организациям)       |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|2.5|Отлов безнадзорных  |2 800,00|3 080,0 |3 388,0 |                         |
|   |животных            |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|2.6|Обустройство        |-       |1 000,0 |2 000,0 |                         |
|   |площадок для выгула |        |        |        |                         |
|   |собак               |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|2.7|Обустройство        |500,0   |500,0   |500,0   |                         |
|   |биотуалетов         |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|2.8|Содержание и ремонт |26 000,0|33 000,0|36 300,0|                         |
|   |объектов инженерной |        |        |        |                         |
|   |защиты              |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|2.9|Содержание          |10 000,0|11 000,0|12 100,0|                         |
|   |инженерных          |        |        |        |                         |
|   |сооружений          |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|   |Итого по задаче 2:  |236     |210     |232     |                         |
|   |                    |025,7   |780,0   |458,0   |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|3  |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей |
|   |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение         |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1|Оформление города к |6 400,4 |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади     |
|   |праздничным         |        |        |        |вазонов, цветников на    |
|   |мероприятиям        |        |        |        |6112 кв. м;              |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+- увеличение количества  |
|3.2|Разбивка цветников  |15 000,0|16 500,0|18 150,0|высаживаемых цветов на   |
|   |на городских        |        |        |        |1220 тыс. шт.;           |
|   |территориях         |        |        |        |- увеличение количества  |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+малых архитектурных форм |
|3.3|Вертикальное        |5 000,0 |300,0   |450,0   |для организации          |
|   |цветочное оформление|        |        |        |вертикального цветочного |
|   |улиц города         |        |        |        |оформления на 520 шт.    |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|3.4|Содержание и ремонт |14 943,5|24 090,0|26499,0 |                         |
|   |прочих объектов     |        |        |        |                         |
|   |благоустройства     |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|   |Итого по задаче 3:  |41 343,9|48 040,0|52 964,0|                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|4  |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования,        |
|   |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города              |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.1|Содержание и ремонт |50 109,0|55 120,0|60 600,0|- увеличение площади     |
|   |объектов озеленения |        |        |        |зеленых зон города, на   |
|   |общего пользования, |        |        |        |которых произведен окос  |
|   |ремонт зеленых      |        |        |        |травы, на 7 тыс. кв. м;  |
|   |насаждений на       |        |        |        |- повышение              |
|   |муниципальных       |        |        |        |жизнеспособности и       |
|   |территориях         |        |        |        |декоративности зеленых   |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+насаждений путем         |
|4.2|Содержание и ремонт |1200,0  |1 228,0 |1 350,0 |увеличения количества    |
|   |детских игровых     |        |        |        |деревьев, обеспеченных   |
|   |площадок            |        |        |        |молодым приростом и      |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+сформированной кроной, в |
|4.3|Содержание городских|1 800,0 |2 420,0 |2 662,0 |результате омолаживающей |
|   |лесов               |        |        |        |и формовочной обрезки    |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+крон, на 100 шт.;        |
|4.4|Содержание          |900,0   |990,0   |1 089,0 |- снижение количества    |
|   |муниципальных       |        |        |        |аварийных ситуаций,      |
|   |земельных участков с|        |        |        |связанных с падением     |
|   |зелеными            |        |        |        |деревьев в результате    |
|   |насаждениями на     |        |        |        |увеличения количества    |
|   |территориях общего  |        |        |        |удаленных                |
|   |пользования         |        |        |        |старовозрастных,         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+аварийных и сухостойных  |
|4.5|Содержание и текущий|12 420,0|13 200,0|14 520,0|деревьев, на 130 шт.     |
|   |ремонт городских    |        |        |        |                         |
|   |парков              |        |        |        |                         |
|   |(предоставление     |        |        |        |                         |
|   |субсидий бюджетному |        |        |        |                         |
|   |учреждению)         |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|   |Итого по задаче 4:  |66429,0 |72 958,0|80 221,0|                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+
|5  |Задача 5: благоустройство мест погребений                                |
+———+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.1|Благоустройство и   |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство        |
|   |ремонт мест         |        |        |        |территорий мест          |
|   |погребений          |        |        |        |погребений               |
|   |(предоставление     |        |        |        |                         |
|   |субсидий бюджетному |        |        |        |                         |
|   |убеждению), в том   |        |        |        |                         |
|   |числе:              |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |- удаление аварийных|1 600,0 |1 760,0 |1 936,0 |                         |
|   |деревьев на         |        |        |        |                         |
|   |территориях кладбищ |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |- ремонт ограждений |3 766,4 |4 400,0 |4 840,0 |                         |
|   |кладбищ             |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |- ремонт освещения  |98,2    |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |- ремонт воинских   |51,8    |        |        |                         |
|   |захоронений на      |        |        |        |                         |
|   |Дягилевском кладбище|        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |ремонт Мемориального|83,6    |        |        |                         |
|   |комплекса           |        |        |        |                         |
|   |Скорбященского      |        |        |        |                         |
|   |кладбища (устройство|        |        |        |                         |
|   |мраморных досок)    |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |- ремонт            |2 000,0 |2 200,0 |2 420,0 |                         |
|   |Мемориального       |        |        |        |                         |
|   |комплекса           |        |        |        |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |Итого по задаче 5:  |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+                         |
|   |Всего:              |463     |478     |527     |                         |
|   |                    |898,6   |488,0   |024,0   |                         |
+———+————————————————————+————————+————————+————————+—————————————————————————+

      Начальник управления благоустройства города         Р.Е. Худяков
      и дорожного хозяйства администрации
      города Рязани


Информация по документу
Читайте также