Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 03.02.2012 № 286

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                      от 3 февраля 2012 г. N 286                      


   О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития    
   "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы",    
утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 
                                N 4898                                


      В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской  Думы
от  08.12.2011  N 385-I  "Об  утверждении  бюджета  города  Рязани  на
2012 год  и  на  плановый  период  2013  и   2014 годов",   исполнения
полномочий  администрации  города  Рязани по решению вопросов местного
значения  в  сфере  организации  благоустройства,  в  соответствии   с
постановлением  администрации  города  Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об
утверждении Положения о порядке разработки, утверждения  и  реализации
ведомственных  целевых программ, индикаторов оценки результативности и
планируемых  результатов,  корректировки  предоставляемых   ведомствам
бюджетных   средств   исходя   из   уровня   достижения  результатов",
руководствуясь статьями 39, 41  Устава  муниципального  образования  -
городской  округ  город Рязань Рязанской области, администрация города
Рязани постановляет:
      1.   Внести   в   ведомственную   целевую   программу   развития
"Благоустройство   территории   города  Рязани  на  2012 - 2014 годы",
утвержденную постановлением администрации города Рязани от  03.11.2011
N 4898   "Об  утверждении  ведомственной  целевой  программы  развития
"Благоустройство  территории  города   Рязани   на   2012 - 2014 годы"
следующие изменения:
      1.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы"  изложить  в  новой
редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению.
      1.2.  В  пунктах  1.1,  2.6  раздела  6   "Система   программных
мероприятий"  слова  "2012  -  2014 годы"  заменить  словами  "2013  -
2014 годы".
      1.3.  Раздел  7  "Ресурсное  обеспечение  Программы:   кадровое,
техническое,  организационное  и финансовое" изложить в новой редакции
согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      3. Отделу по связям со средствами массовой  информации  аппарата
администрации  города  Рязани  (Якунина С.Б.)  опубликовать  настоящее
постановление в газете "Рязанские ведомости".
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю  за
собой.


      Глава администрации                                 В.Е. Артемов



Приложение N 1
к постановлению
администрации города Рязани
от 3 февраля 2012 г. N 286

                   4. Целевые индикаторы Программы

Г——————————————————————————T——————————T—————————————————————————————————¬
|Целевой индикатор         |Единица   |Значение показателя (индикатора) |
|Программы                 |измерения |по годам реализации Программы    |
|                          |индикатора+—————————————————————————————————+
|                          |          |2011 г.  |2012 г.|2013 г.|2014 г.|
|                          |          |(базовый)|       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Протяженность сетей       |км        |424.6    |424.6  |446,5  |458,5  |
|освещенных улиц, проездов,|          |         |       |       |       |
|набережных, парковых зон  |          |         |       |       |       |
|города                    |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Количество действующих    |шт.       |20514    |20514  |21194  |21594  |
|светильников на сетях     |          |         |       |       |       |
|уличного освещения        |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Общая площадь улиц и      |тыс. кв. м|3250     |3400   |3400   |3400   |
|дорог, убираемых          |          |         |       |       |       |
|механизированным способом |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Количество                |ед.       |60       |40     |20     |10     |
|несанкционированных свалок|          |         |       |       |       |
|мусора                    |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Общая площадь вазонов и   |кв. м     |5388     |8 308  |11000  |11500  |
|цветников                 |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Количество высаживаемых   |тыс. шт.  |380      |600    |1000   |1500   |
|цветов                    |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Количество малых          |шт.       |1180     |1500   |1600   |1700   |
|архитектурных форм для    |          |         |       |       |       |
|организации вертикального |          |         |       |       |       |
|цветочного оформления     |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Общая площадь зеленых зон,|тыс. кв. м|980,0    |983,0  |985,0  |987,0  |
|на которых произведен о   |          |         |       |       |       |
|кос травы                 |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Количество деревьев,      |шт.       |4400     |4450   |4500   |4500   |
|обеспеченных молодым      |          |         |       |       |       |
|приростом и сформированной|          |         |       |       |       |
|кроной, в результате      |          |         |       |       |       |
|омолаживающей и           |          |         |       |       |       |
|формовочной обрезки крон  |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Общее количество удаленных|шт.       |840      |900    |950    |970    |
|старовозрастных, аварийных|          |         |       |       |       |
|и сухостойных деревьев    |          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+
|Доля благоустроенных      |%         |92       |96     |98     |100    |
|территорий мест погребений|          |         |       |       |       |
+——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+                    

      И.о. начальника управления                        В.М. Комаров
      благоустройства города и дорожного хозяйства



Приложение N 2
к постановлению
администрации города Рязани
от 3 февраля 2012 г. N 286

      7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое,      
                     организационное и финансовое                     

      Общий объем средств на реализацию  Программы  составляет  1  466
941,0 тыс. за счет средств бюджета города Рязани.
Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬
|Период             |Объемы и источники финансирования но годам        |
|                   |реализации Программы (тыс. руб.)                  |
|                   +——————————————————————————————————————————————————+
|                   |Всего                   |Бюджет города Рязани     |
+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
|2012 год           |461 429,0               |461 429,0                |
+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
|2013 год           |478 488,0               |478 488,0                |
+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
|2014 год           |527 024,0               |527 024,0                |
+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+
|Итого              |1 466 941,0             |1 466 941,0              |
+———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+

      Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ.
      Техническим обеспечением является подача заявок для  определения
подрядных   организаций   для   выполнения   работ  в  соответствии  с
Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд".
      Организационное обеспечение: отчетные  документы  по  реализации
Программы.
      Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани.
      Объемы финансирования  Программы  носят  прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани на
очередной финансовый год и плановый период.


Г————T—————————————————————T————————————————————————————T—————————————————————¬
|N   |Цель, задача,        |Объемы финансирования       |Ожидаемый результат  |
|п/п |мероприятие          |(тыс. руб.)                 |                     |
|    |                     +————————————————————————————+—————————————————————+
|    |                     |2012 год  |2013 год|2014 год|                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|    |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для       |
|    |проживания и отдыха жителей города Рязани                               |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1   |Задача 1: развитие сетей наружного освещения                            |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|1.1 |Строительство,       |-         |14 300,0|15 730,0|- увеличение         |
|    |реконструкция сетей  |          |        |        |протяженности сети   |
|    |наружного освещения  |          |        |        |освещенных улиц,     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+проездов, набережных,|
|1.2 |Ремонт сетей уличного|27 500,0  |29 700,0|32 670,0|парковых зон города  |
|    |освещения            |          |        |        |на 33,9 км:          |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение         |
|1.3 |Содержание сетей     |85 000,0  |94 350,0|103     |количества           |
|    |уличного освещения   |          |        |785,0   |действующих          |
|    |(плата за            |          |        |        |светильников на сетях|
|    |электроэнергию)      |          |        |        |уличного освещения на|
|    |                     |          |        |        |1080 шт.;            |
|    |                     |          |        |        |- обеспечение        |
|    |                     |          |        |        |безаварийного        |
|    |                     |          |        |        |движения             |
|    |                     |          |        |        |автотранспорта и     |
|    |                     |          |        |        |пешеходов            |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|    |Итого по задаче 1:   |112 500,0 |138     |152     |                     |
|    |                     |          |350,0   |185,0   |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|2   |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города             |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|2.1 |Санитарная уборка    |187 876,1 |154     |169     |- увеличение площади |
|    |города               |          |000,0   |400,0   |улиц и дорог,        |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+убираемых            |
|2.2 |Ликвидация           |1 000,0   |500,0   |300,0   |механизированным     |
|    |несанкционированных  |          |        |        |способом, на         |
|    |свалок мусора        |          |        |        |150 тыс. м ;         |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- ликвидация         |
|2.3 |Благоустройство      |6 549,6   |7 700,0 |8 470,0 |несанкционированных  |
|    |микрорайона Солотча  |          |        |        |свалок;              |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- улучшение          |
|2.4 |Проведение           |1300,0    |-       |-       |санитарно-эпидемиоло-|
|    |мероприятий по       |          |        |        |гической и           |
|    |сокращению           |          |        |        |экологической        |
|    |численности бездомных|          |        |        |обстановки в городе  |
|    |животных с           |          |        |        |                     |
|    |соблюдением принципов|          |        |        |                     |
|    |гуманности           |          |        |        |                     |
|    |(предоставление      |          |        |        |                     |
|    |субсидий             |          |        |        |                     |
|    |некоммерческим       |          |        |        |                     |
|    |организациям)        |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|2.5 |Отлов безнадзорных   |2 800,00  |3 080,0 |3 388,0 |                     |
|    |животных             |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|2.6 |Обустройство площадок|-         |1 000,0 |2 000,0 |                     |
|    |для выгула собак     |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|2.7 |Обустройство         |500,0     |500,0   |500,0   |                     |
|    |биотуалетов          |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|2.8 |Содержание и ремонт  |26 000,0  |33 000,0|36 300,0|                     |
|    |объектов инженерной  |          |        |        |                     |
|    |защиты               |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|2.9 |Содержание инженерных|10 000,0  |11 000,0|12 100,0|                     |
|    |сооружений           |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|    |Итого по задаче 2:   |236 025,7 |230     |232     |                     |
|    |                     |          |780,0   |458,0   |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|3   |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей|
|    |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение        |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|3.1 |Оформление города к  |5 400,4   |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади |
|    |праздничным          |          |        |        |вазонов, цветников на|
|    |мероприятиям         |          |        |        |6112 кв. м;          |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение         |
|3.2 |Разбивка цветников на|15 000,0  |16 500,0|18 150,0|количества           |
|    |городских территориях|          |        |        |высаживаемых цветов  |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+на 1220 тыс. шт.;    |
|3.3 |Вертикальное         |5 000,0   |300,0   |450,0   |- увеличение         |
|    |цветочное оформление |          |        |        |количества малых     |
|    |улиц города          |          |        |        |архитектурных форм   |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+для организации      |
|3.4 |Содержание и ремонт  |13 473,9  |24 090,0|26 499,0|вертикального        |
|    |прочих объектов      |          |        |        |цветочного оформления|
|    |благоустройства      |          |        |        |на 520 шт.           |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|    |Итого по задаче 3:   |38 874,3  |48 040,0|52 964,0|                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|4   |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования,       |
|    |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города             |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|4.1 |Содержание и ремонт  |50 109,0  |55 120,0|60 600,0|- увеличение площади |
|    |объектов озеленения  |          |        |        |зеленых зон города,  |
|    |общего пользования,  |          |        |        |на которых произведен|
|    |ремонт зеленых       |          |        |        |окос травы, на       |
|    |насаждений на        |          |        |        |7 тыс. кв. м;        |
|    |муниципальных        |          |        |        |- повышение          |
|    |территориях          |          |        |        |жизнеспособности и   |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+декоративности       |
|4.2 |Содержание и ремонт  |1 200,0   |1 228,0 |1 350,0 |зеленых насаждений   |
|    |детских игровых      |          |        |        |путем увеличения     |
|    |площадок             |          |        |        |количества деревьев, |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+обеспеченных молодым |
|4.3 |Содержание городских |1 800,0   |2 420,0 |2 662,0 |приростом и          |
|    |лесов                |          |        |        |сформированной       |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+кроной, в результате |
|4.4 |Содержание           |900,0     |990,0   |1 089,0 |омолаживающей и      |
|    |муниципальных        |          |        |        |формовочной обрезки  |
|    |земельных участков с |          |        |        |крон, на 100 шт.;    |
|    |зелеными насаждениями|          |        |        |- снижение количества|
|    |на территориях общего|          |        |        |аварийных ситуаций,  |
|    |пользования          |          |        |        |связанных с падением |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+деревьев в результате|
|4.5 |Содержание и текущий |12 420,0  |13 200,0|14 520,0|увеличения количества|
|    |ремонт городских     |          |        |        |удаленных            |
|    |парков               |          |        |        |старовозрастных,     |
|    |(предоставление      |          |        |        |аварийных и          |
|    |субсидий бюджетному  |          |        |        |сухостойных деревьев,|
|    |учреждению)          |          |        |        |на 130 шт.           |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|    |Итого по задаче 4:   |66 429,0  |72 958,0|80 221,0|                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+
|5   |Задача 5: благоустройство мест погребений                               |
+————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|5.1 |Благоустройство и    |7 600,0   |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство    |
|    |ремонт мест          |          |        |        |территорий мест      |
|    |погребений           |          |        |        |погребений           |
|    |(предоставление      |          |        |        |                     |
|    |субсидий бюджетному  |          |        |        |                     |
|    |учреждению), в том   |          |        |        |                     |
|    |числе:               |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |- удаление аварийных |1 600,0   |1 760,0 |1 936,0 |                     |
|    |деревьев на          |          |        |        |                     |
|    |территориях кладбищ  |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |- ремонт ограждений  |3 766,4   |4 400,0 |4 840,0 |                     |
|    |кладбищ              |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |- ремонт освещения   |98,2      |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |- ремонт воинских    |51,8      |        |        |                     |
|    |захоронений на       |          |        |        |                     |
|    |Дягилевском кладбище |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |ремонт Мемориального |83,6      |        |        |                     |
|    |комплекса            |          |        |        |                     |
|    |Скорбященского       |          |        |        |                     |
|    |кладбища (устройство |          |        |        |                     |
|    |мраморных досок)     |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |- ремонт             |2 000,0   |2 200,0 |2 420,0 |                     |
|    |Мемориального        |          |        |        |                     |
|    |комплекса            |          |        |        |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |Итого по задаче 5:   |7 600,0   |8 360,0 |9 196,0 |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+                     |
|    |Всего:               |461 429,0 |478     |527     |                     |
|    |                     |          |488,0   |024,0   |                     |
+————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+

      И.о. начальника управления                           В.М. Комаров
      благоустройства города и дорожного
      хозяйства администрации города Рязани


Информация по документу
Читайте также