Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 03.02.2012 № 286РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 февраля 2012 г. N 286 О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898 В целях обеспечения выполнения решения Рязанской городской Думы от 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", исполнения полномочий администрации города Рязани по решению вопросов местного значения в сфере организации благоустройства, в соответствии с постановлением администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в ведомственную целевую программу развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2011 N 4898 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Благоустройство территории города Рязани на 2012 - 2014 годы" следующие изменения: 1.1. Раздел 4 "Целевые индикаторы Программы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2. В пунктах 1.1, 2.6 раздела 6 "Система программных мероприятий" слова "2012 - 2014 годы" заменить словами "2013 - 2014 годы". 1.3. Раздел 7 "Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое" изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 3 февраля 2012 г. N 286 4. Целевые индикаторы Программы Г——————————————————————————T——————————T—————————————————————————————————¬ |Целевой индикатор |Единица |Значение показателя (индикатора) | |Программы |измерения |по годам реализации Программы | | |индикатора+—————————————————————————————————+ | | |2011 г. |2012 г.|2013 г.|2014 г.| | | |(базовый)| | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Протяженность сетей |км |424.6 |424.6 |446,5 |458,5 | |освещенных улиц, проездов,| | | | | | |набережных, парковых зон | | | | | | |города | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Количество действующих |шт. |20514 |20514 |21194 |21594 | |светильников на сетях | | | | | | |уличного освещения | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Общая площадь улиц и |тыс. кв. м|3250 |3400 |3400 |3400 | |дорог, убираемых | | | | | | |механизированным способом | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Количество |ед. |60 |40 |20 |10 | |несанкционированных свалок| | | | | | |мусора | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Общая площадь вазонов и |кв. м |5388 |8 308 |11000 |11500 | |цветников | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Количество высаживаемых |тыс. шт. |380 |600 |1000 |1500 | |цветов | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Количество малых |шт. |1180 |1500 |1600 |1700 | |архитектурных форм для | | | | | | |организации вертикального | | | | | | |цветочного оформления | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Общая площадь зеленых зон,|тыс. кв. м|980,0 |983,0 |985,0 |987,0 | |на которых произведен о | | | | | | |кос травы | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Количество деревьев, |шт. |4400 |4450 |4500 |4500 | |обеспеченных молодым | | | | | | |приростом и сформированной| | | | | | |кроной, в результате | | | | | | |омолаживающей и | | | | | | |формовочной обрезки крон | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Общее количество удаленных|шт. |840 |900 |950 |970 | |старовозрастных, аварийных| | | | | | |и сухостойных деревьев | | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ |Доля благоустроенных |% |92 |96 |98 |100 | |территорий мест погребений| | | | | | +——————————————————————————+——————————+—————————+———————+———————+———————+ И.о. начальника управления В.М. Комаров благоустройства города и дорожного хозяйства Приложение N 2 к постановлению администрации города Рязани от 3 февраля 2012 г. N 286 7. Ресурсное обеспечение Программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое Общий объем средств на реализацию Программы составляет 1 466 941,0 тыс. за счет средств бюджета города Рязани. Г———————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬ |Период |Объемы и источники финансирования но годам | | |реализации Программы (тыс. руб.) | | +——————————————————————————————————————————————————+ | |Всего |Бюджет города Рязани | +———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+ |2012 год |461 429,0 |461 429,0 | +———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+ |2013 год |478 488,0 |478 488,0 | +———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+ |2014 год |527 024,0 |527 024,0 | +———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+ |Итого |1 466 941,0 |1 466 941,0 | +———————————————————+————————————————————————+—————————————————————————+ Кадровым обеспечением Программы являются сотрудники УБГДХ. Техническим обеспечением является подача заявок для определения подрядных организаций для выполнения работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Организационное обеспечение: отчетные документы по реализации Программы. Финансовое обеспечение - средства бюджета города Рязани. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период. Г————T—————————————————————T————————————————————————————T—————————————————————¬ |N |Цель, задача, |Объемы финансирования |Ожидаемый результат | |п/п |мероприятие |(тыс. руб.) | | | | +————————————————————————————+—————————————————————+ | | |2012 год |2013 год|2014 год| | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ | |Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для | | |проживания и отдыха жителей города Рязани | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1 |Задача 1: развитие сетей наружного освещения | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1 |Строительство, |- |14 300,0|15 730,0|- увеличение | | |реконструкция сетей | | | |протяженности сети | | |наружного освещения | | | |освещенных улиц, | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+проездов, набережных,| |1.2 |Ремонт сетей уличного|27 500,0 |29 700,0|32 670,0|парковых зон города | | |освещения | | | |на 33,9 км: | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение | |1.3 |Содержание сетей |85 000,0 |94 350,0|103 |количества | | |уличного освещения | | |785,0 |действующих | | |(плата за | | | |светильников на сетях| | |электроэнергию) | | | |уличного освещения на| | | | | | |1080 шт.; | | | | | | |- обеспечение | | | | | | |безаварийного | | | | | | |движения | | | | | | |автотранспорта и | | | | | | |пешеходов | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ | |Итого по задаче 1: |112 500,0 |138 |152 | | | | | |350,0 |185,0 | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ |2 |Задача 2: улучшение санитарного состояния территории города | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1 |Санитарная уборка |187 876,1 |154 |169 |- увеличение площади | | |города | |000,0 |400,0 |улиц и дорог, | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+убираемых | |2.2 |Ликвидация |1 000,0 |500,0 |300,0 |механизированным | | |несанкционированных | | | |способом, на | | |свалок мусора | | | |150 тыс. м ; | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- ликвидация | |2.3 |Благоустройство |6 549,6 |7 700,0 |8 470,0 |несанкционированных | | |микрорайона Солотча | | | |свалок; | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- улучшение | |2.4 |Проведение |1300,0 |- |- |санитарно-эпидемиоло-| | |мероприятий по | | | |гической и | | |сокращению | | | |экологической | | |численности бездомных| | | |обстановки в городе | | |животных с | | | | | | |соблюдением принципов| | | | | | |гуманности | | | | | | |(предоставление | | | | | | |субсидий | | | | | | |некоммерческим | | | | | | |организациям) | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | |2.5 |Отлов безнадзорных |2 800,00 |3 080,0 |3 388,0 | | | |животных | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | |2.6 |Обустройство площадок|- |1 000,0 |2 000,0 | | | |для выгула собак | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | |2.7 |Обустройство |500,0 |500,0 |500,0 | | | |биотуалетов | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | |2.8 |Содержание и ремонт |26 000,0 |33 000,0|36 300,0| | | |объектов инженерной | | | | | | |защиты | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | |2.9 |Содержание инженерных|10 000,0 |11 000,0|12 100,0| | | |сооружений | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ | |Итого по задаче 2: |236 025,7 |230 |232 | | | | | |780,0 |458,0 | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ |3 |Задача 3: улучшение внешнего вида города, благоустройство улиц, площадей| | |и мест города, имеющих особое историческое и культурное значение | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |3.1 |Оформление города к |5 400,4 |7 150,0 |7 865,0 |- увеличение площади | | |праздничным | | | |вазонов, цветников на| | |мероприятиям | | | |6112 кв. м; | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+- увеличение | |3.2 |Разбивка цветников на|15 000,0 |16 500,0|18 150,0|количества | | |городских территориях| | | |высаживаемых цветов | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+на 1220 тыс. шт.; | |3.3 |Вертикальное |5 000,0 |300,0 |450,0 |- увеличение | | |цветочное оформление | | | |количества малых | | |улиц города | | | |архитектурных форм | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+для организации | |3.4 |Содержание и ремонт |13 473,9 |24 090,0|26 499,0|вертикального | | |прочих объектов | | | |цветочного оформления| | |благоустройства | | | |на 520 шт. | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ | |Итого по задаче 3: |38 874,3 |48 040,0|52 964,0| | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ |4 |Задача 4: благоустройство объектов озеленения общего пользования, | | |улучшение состояния зеленых насаждений на территории города | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |4.1 |Содержание и ремонт |50 109,0 |55 120,0|60 600,0|- увеличение площади | | |объектов озеленения | | | |зеленых зон города, | | |общего пользования, | | | |на которых произведен| | |ремонт зеленых | | | |окос травы, на | | |насаждений на | | | |7 тыс. кв. м; | | |муниципальных | | | |- повышение | | |территориях | | | |жизнеспособности и | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+декоративности | |4.2 |Содержание и ремонт |1 200,0 |1 228,0 |1 350,0 |зеленых насаждений | | |детских игровых | | | |путем увеличения | | |площадок | | | |количества деревьев, | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+обеспеченных молодым | |4.3 |Содержание городских |1 800,0 |2 420,0 |2 662,0 |приростом и | | |лесов | | | |сформированной | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+кроной, в результате | |4.4 |Содержание |900,0 |990,0 |1 089,0 |омолаживающей и | | |муниципальных | | | |формовочной обрезки | | |земельных участков с | | | |крон, на 100 шт.; | | |зелеными насаждениями| | | |- снижение количества| | |на территориях общего| | | |аварийных ситуаций, | | |пользования | | | |связанных с падением | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+деревьев в результате| |4.5 |Содержание и текущий |12 420,0 |13 200,0|14 520,0|увеличения количества| | |ремонт городских | | | |удаленных | | |парков | | | |старовозрастных, | | |(предоставление | | | |аварийных и | | |субсидий бюджетному | | | |сухостойных деревьев,| | |учреждению) | | | |на 130 шт. | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ | |Итого по задаче 4: |66 429,0 |72 958,0|80 221,0| | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ |5 |Задача 5: благоустройство мест погребений | +————+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |5.1 |Благоустройство и |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 |- благоустройство | | |ремонт мест | | | |территорий мест | | |погребений | | | |погребений | | |(предоставление | | | | | | |субсидий бюджетному | | | | | | |учреждению), в том | | | | | | |числе: | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |- удаление аварийных |1 600,0 |1 760,0 |1 936,0 | | | |деревьев на | | | | | | |территориях кладбищ | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |- ремонт ограждений |3 766,4 |4 400,0 |4 840,0 | | | |кладбищ | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |- ремонт освещения |98,2 | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |- ремонт воинских |51,8 | | | | | |захоронений на | | | | | | |Дягилевском кладбище | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |ремонт Мемориального |83,6 | | | | | |комплекса | | | | | | |Скорбященского | | | | | | |кладбища (устройство | | | | | | |мраморных досок) | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |- ремонт |2 000,0 |2 200,0 |2 420,0 | | | |Мемориального | | | | | | |комплекса | | | | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |Итого по задаче 5: |7 600,0 |8 360,0 |9 196,0 | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+ | | |Всего: |461 429,0 |478 |527 | | | | | |488,0 |024,0 | | +————+—————————————————————+——————————+————————+————————+—————————————————————+ И.о. начальника управления В.М. Комаров благоустройства города и дорожного хозяйства администрации города Рязани Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|