Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 17.07.2012 № 3751РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 июля 2012 г. N 3751 О внесении изменений в ведомственную целевую программу развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2010 N 5226 В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Рязани, приведения в соответствие муниципальных правовых актов, и в соответствии с Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденным постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018, руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести изменения в ведомственную целевую программу развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 03.11.2010 N 5226 "Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 01.04.2011 N 1422, от 13.12.2011 N 5642, от 05.04.2012 N 1978), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Признать утратившим силу постановление администрации города Рязани от 30.03.2012 N 1879 "Об утверждении плана основных мероприятий по реализации ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" на 2012 год". 3. Изменения, внесенные в перечень мероприятий ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)", сроки и (или) объемы их финансирования на текущий финансовый год вступают в силу после внесения соответствующих изменений в решение Рязанской городской Думы от 08.12.2011 N 385-I "Об утверждении бюджета города Рязани на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов". 4. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение к постановлению администрации города Рязани от 17 июля 2012 г. N 3751 Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" 1. Паспорт ведомственной целевой программы Г————————————————————T—————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование |Управление культуры администрации города Рязани | |субъекта бюджетного | | |планирования | | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Наименование |Ведомственная целевая программа развития | |Программы |"Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" | | |(далее - Программа) | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия |Приказ начальника управления культуры и искусства| |решения о разработке|администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав | |Программы, дата ее |"О разработке ведомственной целевой программы" | |утверждения | | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Цель и задачи |Цель: | |Программы |обеспечение конституционного права населения | | |города Рязани на доступ к культурным ценностям и | | |свободу творчества в сфере культуры. Задачи: | | |- сохранение, использование, популяризация | | |объектов культурного и исторического наследия; | | |- создание условий для улучшения доступа жителей | | |города Рязани к информации и знаниям; | | |- создание условий для внедрения инновационной и | | |проектной деятельности в сферу культуры; | | |- сохранение и развитие творческого потенциала | | |города Рязани; - укрепление единого культурного | | |пространства России, интеграция культуры города в| | |российское и мировое культурное пространство | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Целевые индикаторы |- доля учреждений культуры библиотечного и | |Программы |музейного типа, находящихся в удовлетворительном | | |техническом состоянии, в общем количестве | | |учреждений; | | |- книгообеспеченность пользователей библиотек; | | |- количество экземпляров выданных документов | | |учреждениями библиотечного обслуживания | | |населению; | | |- среднее число посещений музеев на 1000 жителей | | |города; | | |- количество выставок и экспозиций, выставленных | | |в учреждениях музейного типа; | | |- количество посетителей мероприятий | | |научно-просветительского характера в музеях; | | |- наличие сводного информационного ресурса в | | |библиотечных системах; | | |- количество заявок на участие в конкурсах | | |творческих проектов; | | |- доля учреждений дополнительного образования | | |детей художественно-эстетической направленности, | | |находящихся в удовлетворительном техническом | | |состоянии, в общем количестве учреждений; | | |- процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет,| | |пользующихся услугами учреждений дополнительного | | |образования детей художественно-эстетической | | |направленности; | | |- доля одаренных детей-победителей областных, | | |всероссийских и международных конкурсов, выставок| | |и фестивалей, проведенных в рамках Программы, от | | |общего числа детей участников; | | |- доля культурно-досуговых учреждений, | | |находящихся в удовлетворительном техническом | | |состоянии, в общем количестве учреждений; | | |- число жителей, занятых в клубных формированиях,| | |любительских объединениях по различным | | |направлениям; | | |- число посетителей фестивалей, конкурсов, | | |культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |2011 - 2013 годы | |реализации Программы| | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Перечень основных |Мероприятия: | |мероприятий |- укрепление материально-технической базы музеев | |Программы |и библиотек города; проведение работ по | | |сохранению музейных ценностей, архивных | | |документов, библиотечных фондов; обеспечение | | |безопасности хранения культурных ценностей, | | |находящихся в муниципальной собственности; | | |содержание и развитие инфраструктуры, | | |обеспечивающей сохранность указанных ценностей и | | |гарантирующей доступ к ним граждан; | | |- построение новых экспозиций; | | |- перевод информационных ресурсов музеев, | | |библиотек и архивов в цифровую форму, создание | | |электронных баз данных; | | |- проведение конкурсов творческих проектов, | | |организация творческих встреч, юбилейных | | |мероприятий; | | |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; | | |проведение мастер-классов для детей и творческой | | |молодежи; совершенствование системы повышения | | |квалификации преподавателей; | | |- укрепление материально-технической базы, | | |обновление специального оборудования учреждений | | |дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности; ' | | |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, | | |традиционных форм народного искусства и | | |самодеятельного художественного творчества; | | |- проведение тематических кинопоказов и | | |кинолекториев; | | |- проведение массовых культурно-досуговых | | |мероприятий на базе учреждений культуры и | | |открытых площадках города; | | |- укрепление материально-технической базы | | |культурно-досуговых учреждений | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители основных|Управление культуры администрации города Рязани, | |мероприятий |(далее - управление культуры) подведомственные | | |учреждения культуры и дополнительного образования| | |детей художественно-эстетической направленности | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и источники |Общий объем финансирования по Программе - | |финансирования |62629,6 тыс. рублей, в том числе: | |Программы всего, в |субсидии областного бюджета - 1620,6 тыс. рублей;| |том числе по годам |бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей; | |реализации |внебюджетные средства- 5961,0 тыс. рублей | | |По годам и источникам: | | |2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |субсидии областного бюджета - 539,1 тыс. рублей; | | |бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей | | |2012 год - 27971,5,1 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |субсидии областного бюджета - 981,5 тыс. рублей; | | |бюджет города Рязани - 25003,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей | | |2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по | | |источникам: | | |субсидии областного бюджета - 100,0 тыс. рублей; | | |бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; | | |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемые результаты|- увеличение доли учреждений культуры | |реализации Программы|библиотечного и музейного типа, находящихся в | |и показатели |удовлетворительном техническом состоянии, в общем| |социально-экономиче-|количестве учреждений до 70%; | |ской эффективности |- увеличение книгообеспеченности пользователей | | |библиотек до 14 единиц на одного пользователя; | | |- сохранение количества экземпляров выданных | | |документов учреждениями библиотечного | | |обслуживания населения на уровне 1679 тыс. экз.; | | |- достижение показателя среднего числа посещений | | |музеев на 1000 жителей города до 75 единиц в год;| | |- увеличение количества выставок и экспозиций, | | |выставленных в учреждениях музейного типа, | | |ежегодно на 1 единицу; | | |- увеличение числа посетителей мероприятий | | |научно-просветительского характера в музеях | | |ежегодно на 120 человек; | | |- наличие сводного информационного ресурса в двух| | |библиотечных системах города; | | |- достижение показателя количества заявок на | | |участие в конкурсах творческих проектов до 6 | | |единиц ежегодно; | | |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,| | |находящихся в удовлетворительном техническом | | |состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; | | |- увеличение числа жителей, занятых в клубных | | |формированиях, любительских объединениях по | | |различным направлениям на 150 человек к окончанию| | |срока реализации Программы; | | |- увеличение числа посетителей фестивалей, | | |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и | | |кинолекториев ежегодно на 2500 человек; | | |- увеличение числа посетителей массовых | | |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на | | |открытых площадках, ежегодно на 2%; | | |- увеличение доли учреждений дополнительного | | |образования детей художественно-эстетической | | |направленности, находящихся в удовлетворительном | | |техническом состоянии, в общем количестве | | |учреждений до 70%; | | |- сохранение процента охвата детей в возрасте от | | |4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений | | |дополнительного образования детей | | |художественно-эстетической направленности, на | | |уровне 15,9%; | | |- увеличение доли одаренных детей-победителей | | |областных, всероссийских и международных | | |конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в | | |рамках Программы, от общего числа детей | | |участников до 5% | +————————————————————+—————————————————————————————————————————————————+ 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами на уровне ведомства Муниципальные учреждения культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности города, предоставляют населению широкий спектр услуг, формирующих и удовлетворяющих культурные и информационные потребности, обеспечивающие высокое качество жизни и являющиеся фундаментом формирования человеческого капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности. Вместе с тем социальное расслоение общества, привело к популяризации массовой и поп-культуры, появились новые формы и жанры досуговой деятельности, недоступные основному населению города, ослабли международные и межрегиональные связи, что привело к сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций, замене социальных ориентиров и ценностей. В условиях информатизации общества сохранение конкурентоспособности культуры в большой мере зависит от ускорения формирования информационных сетей в сфере культуры. Необходимо проведение мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий и оснащения современным оборудованием и программными продуктами для обеспечения культурной деятельности. В ситуации быстрого распространения информационно-коммуникационных технологий возникают дополнительные задачи, связанные с созданием виртуальных музеев, электронных библиотек и архивов, а также электронных каталогов и реестров культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения. В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В сфере культуры, где ведущая роль отводится творчеству, этот фактор имеет особое значение. Адресная поддержка искусства и литературы призвана обеспечить создание дополнительных возможностей для активизации культурного обмена и повысить уровень доступности искусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержка творческих деятелей и художественных коллективов, общественных организаций, работающих в сфере культуры, через систему проведения конкурсов творческих проектов, а также посредством организации творческих встреч, юбилейных мероприятий. Особую значимость приобретает задача обеспечения непрерывности воспроизводства творческого потенциала, сохранения и развития сложившейся в городе Рязани системы художественного образования в сфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований. В рамках Программы предполагается проведение мероприятий по поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и творческой молодежи, а также по совершенствованию системы повышения квалификации преподавателей и руководящих работников учебных заведений, а также учреждений культуры. Необходимо способствовать выявлению художественно одаренных детей и молодежи, обеспечению соответствующих условий для их образования и творческого развития, повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры. Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единого культурно-информационного пространства, обеспечение многообразия форм обслуживания для реализации социально-культурных потребностей различных категорий населения города Рязани, повышение уровня доступности культурных ценностей, сокращение дифференциации в обеспеченности населения продуктами культурной деятельности. Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса на результаты деятельности в сфере культуры посредством финансовой поддержки творческих проектов, фестивалей, конкурсов и выставок, имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единое культурное пространство. Решение этих проблем программным методом позволит создать условия для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализацию творческих проектов в отрасли, обеспечить сохранность и безопасность музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к объектам культурного наследия, реализовать комплекс мер по развитию библиотечных систем города, укрепить материально-техническую базу учреждений, развить новые организационно-правовые формы учреждений культуры, стимулировать развитие новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечить поддержку новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой личности в сфере культуры, искусства, художественного образования, самодеятельного художественного творчества, совершенствовать систему мер выявления и поддержки молодых дарований в сфере культуры и искусства, особенно в раннем возрасте. Программа охватывает главные направления деятельности отрасли, нацелена на достижение социально значимых результатов и эффективности использования бюджетных средств. 3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора Целью Программы является обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: - сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического наследия; - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к информации и знаниям; - создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности в сфере культуры; - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани; - укрепление единого культурного пространства России, интеграция культуры города в российское и мировое культурное пространство. Выбор цели Программы и задач по ее достижению осуществлен в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы законодательства Российской Федерации о культуре", Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерации от 10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы". 4. Целевые индикаторы Программы Цель и задачи Программы соответствуют целям и задачам социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I, и направлены на развитие человеческого капитала города путем создания условий для развития образовательных услуг в сфере досуга. Методика расчета целевых индикаторов Программы приведена в таблице N 1. Таблица N 1 Г——T———————————————————T—————————T—————————————T————————————————T—————————————————————————¬ |N |Целевые индикаторы |Единицы |Описание |Формула расчета |Содержание показателя | |п/|Программы |измерения|показателя | +—————————————————————————+ |п | | | | |Символ |Наименование | | | | | | |показателя|исходного | | | | | | | |показателя, | | | | | | | |единицы | | | | | | | |измерения | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |1.|Доля учреждений |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь | | |культуры | |работу по | | |учреждений, | | |библиотечного и | |созданию | | |полностью | | |музейного типа, | |условий для | | |отвечающая | | |находящихся в | |качественного| | |требованиям по| | |удовлетворительном | |предоставле- | | |безопасности | | |техническом общем | |ния услуг | | |эксплуатации | | |количестве | | | | |зданий (не | | |учреждений | | | | |имеет | | | | | | | |предписаний) | | | | | | +——————————+——————————————+ | | | | | |Ку |Площадь | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |культуры | | | | | | | |библиотечного | | | | | | | |и музейного | | | | | | | |типа | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |2.|Книгообеспеченность|Ед./чел. |Отражает |* |Пф |Количество | | |пользователей | |среднее число| | |библиотечного | | |библиотек | |документов, | | |фонда, единиц | | | | |находящихся в| +——————————+——————————————+ | | | |фондах | |Пп |Число | | | | |муниципальных| | |пользователей | | | | |библиотек, | | |библиотек, | | | | |приходящихся | | |человек | | | | |на одного | | | | | | | |пользователя | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |3.|Количество |Тыс. экз.|Характеризуют|* |Пэоп |Количество | | |экземпляров | |уровень | | |экземпляров | | |выданных документов| |качества | | |выданных | | |учреждениями | |предоставле- | | |документов в | | |библиотечного | |ния услуги по| | |отчетном | | |обслуживания | |библиотечному| | |периоде, | | |населению | |обслуживанию | | |единиц | | | | |населения | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |4.|Наличие сводного |Ед. |Характеризует|* |Пб |Количество | | |информационного | |уровень | | |библиотечных | | |ресурса в | |качества | | |систем в | | |библиотечных | |предоставле- | | |которых | | |системах | |ния услуги по| | |создана единая| | | | |библиотечному| | |информационная| | | | |обслуживанию | | |сеть | | | | |населения | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |5.|Среднее число |Ед. |Отражает |* |Пм |Общее | | |посещений музеев на| |среднее | | |количество | | |1000 жителей города| |количество | | |посещений | | | | |посещений | | |музеев в | | | | |музеев, | | |отчетном | | | | |приходящееся | | |периоде, | | | | |на тысячу | | |единиц | | | | |человек | +——————————+——————————————+ | | | |населения, за| |Ч |Среднегодовая | | | | |отчетный | | |численность | | | | |период | | |населения, | | | | | | | |человек | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |6.|Количество выставок|Ед. |Отражает |* |Поп |Количество | | |и экспозиций, | |работу по | | |экспозиций в | | |выставленных в | |созданию | | |отчетном | | |учреждениях | |условий для | | |периоде, | | |музейного типа | |качественного| | |единиц | | | | |предоставле- | | | | | | | |ния услуги по| | | | | | | |предоставле- | | | | | | | |нию доступа к| | | | | | | |музейным | | | | | | | |коллекциям | | | | | | | |(фондам) | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |7.|Количество |Чел. |Характеризует|* |Чпоп |Численность | | |посетителей | |уровень | | |посетителей в | | |мероприятий | |качества | | |отчетном | | |научно-просветите- | |предоставле- | | |периоде, | | |льского характера в| |ния услуги | | |человек | | |музеях | | | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |8.|Количество заявок |Ед. |Характеризует|* |Пз |Количество | | |для участия в | |творческую | | |заявок для | | |конкурсах | |активность | | |участия в | | |творческих проектов| |работников | | |конкурсах | | | | |сферы | | |творческих | | | | |культуры и | | |проектов в | | | | |дополнитель- | | |отчетном | | | | |ного | | |периоде | | | | |образования | | | | | | | |детей | | | | | | | |художествен- | | | | | | | |но-эстетичес-| | | | | | | |кой | | | | | | | |направленнос-| | | | | | | |ти | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |9.|Доля |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь | | |культурно-досуговых| |работу по | | |учреждений, | | |учреждений, | |созданию | | |полностью | | |находящихся в | |условий для | | |отвечающая | | |удовлетворительном | |качественного| | |требованиям по| | |техническом | |предоставле- | | |безопасности | | |состоянии, в общем | |ния услуг | | |эксплуатации | | |количестве | | | | |зданий (не | | |учреждений | | | | |имеет | | | | | | | |предписаний) | | | | | | +——————————+——————————————+ | | | | | |Ку |Площадь | | | | | | | |культурно-до- | | | | | | | |суговых | | | | | | | |учреждений | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |10|Число жителей, |Чел. |Характеризует|* |Чкоп |Численность | |. |занятых в клубных | |качество | | |участников в | | |формированиях, | |предоставле- | | |отчетном | | |любительских | |ния услуги по| | |периоде, | | |объединениях по | |досуговому | | |человек | | |различным | |обслуживанию | | | | | |направлениям | |населения | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |11|Число посетителей |Чел. |Характеризует|* |Чпсо |Численность | |. |фестивалей, | |уровень | | |посетителей в | | |конкурсов, | |качества | | |отчетном | | |культурно-досуговых| |предоставле- | | |периоде, | | |мероприятий и | |ния услуги по| | |человек | | |кинолекториев | |досуговому | | | | | | | |обслуживанию | | | | | | | |населения | | | | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |12|Доля учреждений, |% |Характеризует|* |Убэ |Площадь | |. |дополнительного | |работу по | | |учреждений, | | |образования детей | |созданию | | |полностью | | |художественно-эсте-| |условий для | | |отвечающих | | |тической | |качественного| | |требованиям по| | |направленности, | |предоставле- | | |безопасности | | |находящихся в | |ния услуг | | |эксплуатации | | |удовлетворительном | | | | |зданий (не | | |техническом | | | | |имеет | | |состоянии, в общем | | | | |предписаний) | | |количестве | | | +——————————+——————————————+ | |учреждений | | | |Коу |Площадь | | | | | | | |образователь- | | | | | | | |ных учреждений| +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |13|Процент охвата |% |Характеризует|* |Пд |Число детей, | |. |детей в возрасте от| |качество | | |обучающихся в | | |4 до 18 лет, | |предоставле- | | |учреждениях | | |пользующихся | |ния услуги по| | |дополнительно-| | |услугами учреждений| |дополнитель- | | |го образования| | |дополнительного | |ному | | |художественно-| | |образования детей | |образованию | | |эстетической | | |художественно-эсте-| |детей | | |направленности| | |тической | |художествен- | | |, человек | | |направленности | |но-эстетичес-| +——————————+——————————————+ | | | |кой | |Чд |Общее число | | | | |направленнос-| | |детей от 4 до | | | | |ти | | |18 лет, | | | | | | | |человек | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ |14|Доля одаренных |% |Отражает |* |Под |Число | |. |детей-победителей | |степень | | |одаренных | | |областных, | |подготовлен- | | |детей-победи- | | |всероссийских и | |ности детей и| | |телей | | |международных | |уровень | | |региональных, | | |конкурсов, | |профессиона- | | |всероссийских | | |выставок, | |лизма | | |и | | |фестивалей, | |преподавате- | | |международных | | |проведенных в | |лей | | |конкурсов, | | |рамках Программы, | | | | |выставок и | | |из общего числа | | | | |фестивалей, | | |детей участников | | | | |человек | | | | | | +——————————+——————————————+ | | | | | |По |Число | | | | | | | |одаренных | | | | | | | |детей-участни-| | | | | | | |ков | | | | | | | |региональных, | | | | | | | |всероссийских | | | | | | | |и | | | | | | | |международных | | | | | | | |конкурсов, | | | | | | | |выставок и | | | | | | | |фестивалей, | | | | | | | |человек | +——+———————————————————+—————————+—————————————+————————————————+——————————+——————————————+ Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения Программы Таблица N 2 Г——T————————————————————————T—————————T—————————T————————————————————————————————¬ |N |Цель, задачи, показатели|Единица |Базовое |Планируемое значение показателя | |п/|(индикаторы), |измерения|значение |(индикатора) по годам реализации| |п |характеризующие | |показате-| | | |достижение цели | |ля | | | | | +—————————+————————————————————————————————+ | | | |2010 год |2011 год|2012 год|2013 год | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к | |культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и | |исторического наследия | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1 |Доля учреждений культуры|% |61 |64,3 |65 |70 | | |библиотечного и | | | | | | | |музейного типа, | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в| | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |2 |Книгообеспеченность |Ед./чел. |8,3 |12,7 |13 |14 | | |пользователей библиотек | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |3 |Количество экземпляров |Тыс. экз.|1679 |1625 |1679 |1679 | | |выданных документов | | | | | | | |учреждениями | | | | | | | |библиотечного | | | | | | | |обслуживания населению | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |4 |Среднее число посещений |Ед. |89 |74,7 |75 |75 | | |музеев на 1000 жителей | | | | | | | |города | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |5 |Количество выставок и |Ед. |5 |6 |7 |8 | | |экспозиций, выставленных| | | | | | | |в учреждениях музейного | | | | | | | |типа | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |6 |Количество посетителей |Чел. |10320 |10447 |10560 |10680 | | |мероприятий | | | | | | | |научно-просветительского| | | | | | | |характера в музеях | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к | |информации и знаниям | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |7.|Наличие сводного |Ед. | |2 |2 |2 | | |информационного ресурса | | | | | | | |в библиотечных системах | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной деятельности | |в сферу культуры | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |8.|Количество заявок для |Ед. |3 |4 |6 |6 | | |участия в конкурсах | | | | | | | |творческих проектов | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |9.|Доля учреждений, |% |67 |68 |69 |70 | | |дополнительного | | | | | | | |образования детей | | | | | | | |художественно-эстетичес-| | | | | | | |кой направленности, | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | |удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в| | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |10|Процент охвата детей в |% |15,9 |15,4 |15,9 |15,9 | |. |возрасте от 4 до 18 лет,| | | | | | | |пользующихся услугами | | | | | | | |учреждений | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | |образования детей | | | | | | | |художественно-эстетичес-| | | | | | | |кой направленности | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |11|Доля одаренных |% |2 |4 |4 |5 | |. |детей-победителей | | | | | | | |областных, всероссийских| | | | | | | |и международных | | | | | | | |конкурсов, выставок, | | | | | | | |фестивалей, проведенных | | | | | | | |в рамках Программы, от | | | | | | | |общего числа детей | | | | | | | |участников | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция | |культуры города в российское и мировое культурное пространство | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |12|Доля культурно-досуговых|% |80 |82 |84 |85 | |. |учреждений, находящихся | | | | | | | |в удовлетворительном | | | | | | | |техническом состоянии, в| | | | | | | |общем количестве | | | | | | | |учреждений | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |13|Число жителей, занятых в|Чел. |3811 |3961 |3961 |3961 | |. |клубных формированиях, | | | | | | | |любительских | | | | | | | |объединениях по | | | | | | | |различным направлениям | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ |14|Число посетителей |Чел. |231183 |235807 |236183 |238683 | |. |фестивалей, конкурсов, | | | | | | | |культурно-досуговых | | | | | | | |мероприятий и | | | | | | | |кинолекториев | | | | | | +——+————————————————————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————+ 5. Сроки реализации Программы Сроки реализации Программы: 2011 - 2013 годы. 6. Система программных мероприятий Таблица N 3 Г——T————————————————T————————————————T—————————————————T———————————————T—————————————————————————————————————T——————————¬ |N |Цель, задачи, |Исполнитель |Источник |Код бюджетной |Финансовые затраты, тыс. руб. |Срок | |п/|мероприятия | |финансирования |классификации +—————————————————————————————————————+реализации| |п | | | | |Всего |в том числе |мероприя- | | | | | | | +—————————————————————————+тий | | | | | | | |2011 г. |2012 г. |2013 г.| | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ | |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу | | |творчества в сфере культуры | +——+————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.|Задача 1. Сохранение, использование, популяризация объектов |25684,0 |9308,0 |12376,0 |4000,0 | | | |культурного и исторического наследия | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |1.|Укрепление |МБУК |Бюджет города |457 0801 |25584,0 |9308,0 |12276,0 |4000,0 |2011 - | |1.|материально-тех-|"Мемориальный |Рязани |7960200 | | | | |2013 гг. | | |нической базы |музей-усадьба +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |музеев и |академика |Внебюджетные |000 0000 |100,0 | |100,0 | | | | |библиотек |И.П. Павлова", |средства |0000000 | | | | | | | |города; |МБУК "Рязанский | | | | | | | | | |проведение работ|музей | | | | | | | | | |по сохранению |путешественников| | | | | | | | | |музейных |" | | | | | | | | | |ценностей, |МБУК | | | | | | | | | |архивных |"Централизован- | | | | | | | | | |документов, |ная библиотечная| | | | | | | | | |библиотечных |система города | | | | | | | | | |фондов; |Рязани", | | | | | | | | | |обеспечение |МБУК | | | | | | | | | |безопасности |"Централизован- | | | | | | | | | |хранения |ная система | | | | | | | | | |культурных |детских | | | | | | | | | |ценностей, |библиотек города| | | | | | | | | |находящихся в |Рязани" | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | | |собственности; | | | | | | | | | | |содержание и | | | | | | | | | | |развитие | | | | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | | | | |обеспечивающей | | | | | | | | | | |сохранность | | | | | | | | | | |указанных | | | | | | | | | | |ценностей и | | | | | | | | | | |гарантирующей | | | | | | | | | | |доступ к ним | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |2.|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города |207,5 |207,5 | | | | | |Рязани к информации и знаниям | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |2.|Перевод |МБУК |Областной бюджет |457 0801 |115,5 |115,5 | | |2011 г. | |1.|информационных |"Централизован- | |5225200 | | | | | | | |ресурсов |ная библиотечная+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |библиотек в |система города |Бюджет города |457 0801 |32,0 |32,0 | | | | | |цифровую форму, |Рязани", |Рязани |7960200 | | | | | | | |создание |МБУК +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |электронных баз |"Централизован- |Внебюджетные |000 0000 |60,0 |60,0 | | | | | |данных |ная система |средства |0000000 | | | | | | | | |детских | | | | | | | | | | |библиотек города| | | | | | | | | | |Рязани" | | | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |3.|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной |320,0 |100,0 |120,0 |100,0 | | | |деятельности в сферу культуры | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |3.|Проведение |Управление |Бюджет города |457 08017960200|320,0 |100,0 |120,0 |100,0 |2011 - | |1.|конкурсов |культуры |Рязани | | | | | |2013 гг. | | |творческих | | | | | | | | | | |проектов, | | | | | | | | | | |организация | | | | | | | | | | |творческих | | | | | | | | | | |встреч, юбилейных| | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | +——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |4.|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города |23366,1 |8733,6 |10403,5 |4229,0 | | | |Рязани | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |4.|Поддержка |Управление |Всего по мероприятию: |2150,1 |973,6 |716,5 |460,0 |2011 - | |1.|фестивалей, |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. | | |конкурсов, |учреждения |Областной бюджет |45708015225200 |280,1 |23,6 |256,5 | | | | |выставок; |дополнительного+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |проведение |образования |Областной бюджет |457 0702 |200,0 |200,0 | | | | | |мастер-классов |детей | |5225200 | | | | | | | |для детей и |художественно- +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |творческой |эстетической |Бюджет города |457 0801 |1000,0 |280,0 |360,0 |360,0 | | | |молодежи; |направленности |Рязани |7960200 | | | | | | | |совершенствование| +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |системы повышения| |Внебюджетные |000 0000 |670,0 |470,0 |100,0 |100,0 | | | |квалификации | |средства |0000000 | | | | | | | |преподавателей | | | | | | | | | +——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |4.|Укрепление |Управление |Всего по мероприятию: |21216,0 |7760,0 |9687,0 |3769,0 |2011 - | |2.|материально-тех- |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. | | |нической базы, |учреждения |Областной бюджет |457 0702 |500,0 | |500,0 | | | | |обновление |дополнительного| |5225200 | | | | | | | |специального |образования +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |оборудования |детей |Бюджет города |457 0702 |18982,0 |7438,0 |8467,0 |3077,0 | | | |учреждений |художественно- |Рязани |7960200 | | | | | | | |дополнительного |эстетической +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |образования детей|направленности |Внебюджетные |000 0000 |1734,0 |322,0 |720,0 |692,0 | | | |художественно-эс-| |средства |0000000 | | | | | | | |тетической | | | | | | | | | | |направленности | | | | | | | | | +——+—————————————————+———————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |5.|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, |13052,0 |4180,0 |5072,0 |3800,0 | | | |интеграция культуры города в российское и мировое культурное | | | | | | | |пространство | | | | | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |5.|Поддержка, |Управление |Всего по мероприятию: |4120,0 |1520,0 |1380,0 |1220,0 |2011 - | |1.|фестивалей, |культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. | | |конкурсов, |учреждения |Областной бюджет |457 0801 |325,0 |100,0 |125,0 |100,0 | | | |выставок, |культуры и | |5225200 | | | | | | | |традиционных |дополнительного +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |форм народного |образования |Областной бюджет |457 0801 |200,0 |100,0 |100,0 | | | | |искусства и |детей | |5224500 | | | | | | | |самодеятельного |художественно- +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |художественного |эстетической |Бюджет города |457 0801 |1295,0 |565,0 |365,0 |365,0 | | | |творчества |направленности |Рязани |7960200 | | | | | | | | | +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | | | |Внебюджетные |000 0000 |2300,0 |755,0 |790,0 |755,0 | | | | | |средства |0000000 | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |5.|Проведение |МБУККультурно- |Внебюджетные |000 0000 |70,0 |30,0 |20,0 |20,0 |2011 - | |2.|тематических |досуговый центр |средства |0000000 | | | | |2013 гг. | | |кинопоказов и |"Октябрь" | | | | | | | | | |кинолекториев | | | | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |5.|Проведение |Управление |Бюджет города |457 08017960200|3500,0 |1100,0 |1200,0 |1200,0 |2011 - | |3 |массовых |культуры, |Рязани | | | | | |2013 гг. | | |культурно-досу- |учреждения | | | | | | | | | |говых |культуры | | | | | | | | | |мероприятий на | | | | | | | | | | |базе учреждений | | | | | | | | | | |культуры и | | | | | | | | | | |открытых | | | | | | | | | | |площадках города| | | | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ |5.|Укрепление |Управление |Всего по мероприятию: |5362,0 |1530,0 |2472,0 |1360,0 |2011 - | |4 |материально-тех-|культуры, +—————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+2013 гг. | | |нической базы |учреждения |Бюджет города |457 08017960200|4335,0 |1180,0 |2215,0 |940,0 | | | |культурно-досу- |культуры |Рязани | | | | | | | | |говых учреждений| +—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | | | |Внебюджетные |000 0000 |1027,0 |350,0 |257,0 |420,0 | | | | | |средства |0000000 | | | | | | +——+————————————————+————————————————+—————————————————+———————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ | |Итого по Программе, в том числе: |62629,6 |22529,1 |27971,5 |12129,0| | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ | |Областной бюджет |1620,6 |539,1 |981,5 |100,0 | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |бюджет города Рязани |55048,0 |20003,0 |25003,0 |10042,0| | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+ | | |внебюджетные средства |5961,0 |1987,0 |1987,0 |1987,0 | | +——+———————————————————————————————————————————————————————————————————+———————————+————————+————————+———————+——————————+ Таблица N 4 Г————————————————————————————————T————————————T—————————T—————————T—————————¬ |Показатель |Ед. |2011 год |2012 год |2013 год | | |измерения | | | | +————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+ |Доля программных мероприятий, от|% |5 |4 |3 | |общего числа мероприятий, | | | | | |которые представляют собой | | | | | |текущую деятельность управления | | | | | |культуры | | | | | +————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+ |Степень охвата программными |% |80 |85 |85 | |мероприятиями проблемного | | | | | |направления | | | | | +————————————————————————————————+————————————+—————————+—————————+—————————+ 7. Ресурсное обеспечение Программы В достижении цеди Программы задействованы ресурсы: - финансовые; - информационные; - кадровый состав сферы культуры; - сеть подведомственных учреждений. Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджета города Рязани и внебюджетные источники: Областной бюджет - 1620,6 тыс. рублей; бюджет города Рязани - 55048,0 тыс. рублей; внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей. Общий объем средств на реализацию мероприятий Программы составляет 62629,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей; в 2012 году - 27971,5 тыс. рублей; в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей. Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013 годы в разрезе исполнителей Программы определяется после утверждения объемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период. Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета осуществляется в соответствии с долгосрочной целевой программой "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 296 и долгосрочной целевой программой "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы", утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 21.10.2009 N 292. Объемы финансового обеспечения мероприятий Программы носят прогнозный характер, соответствующий минимальному уровню финансового обеспечения, и подлежат уточнению при утверждении расходов на реализацию Программы в рамках решения Рязанской городской Думы об утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении в него изменений в течение финансового года. Информационные ресурсы культуры включают в себя информационную сеть учреждений культуры, систему обновления и пополнения баз данных сферы культуры, нормативно-правовые документы. Кадровым ресурсом являются руководящие, педагогические и творческие работники отрасли. Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведенной таблице N 5. Таблица N 5 Г——T———————————————————————————————T————————————————T——————————————————¬ |N |Вид подведомственных учреждений|Количество |Доля в общем | |п/| |подведомственных|количестве | |п | |учреждений (ед.)|подведомственных | | | | |учреждений (%) | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ |1 |Библиотеки |25 |58,1 | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ |2 |Музеи |2 |4,7 | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ |3 |Культурно-досуговые учреждения |4 |9,3 | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ |4 |Учреждения дополнительного |12 |27,9 | | |образования детей | | | | |художественно-эстетической | | | | |направленности | | | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ | |Всего: |43 |100 | +——+———————————————————————————————+————————————————+——————————————————+ Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы приведено в таблице N 6. Таблица N 6 Г———————————————————————T————————————————————T——————————————————————————¬ |Наименование цели |Вид |Наименование | | |подведомственного |подведомственного | | |учреждения |учреждения | +———————————————————————+————————————————————+——————————————————————————+ |Обеспечение |Библиотеки |МБУК "Централизованная | |конституционного права | |библиотечная система | |населения города Рязани| |города Рязани" | |на доступ к культурным | +——————————————————————————+ |ценностям и свободу | |МБУК "Централизованная | |творчества в сфере | |система детских библиотек | |культуры | |города Рязани" | | +————————————————————+——————————————————————————+ | |Музеи |МБУК "Мемориальный | | | |музей-усадьба академика | | | |И.П. Павлова" | | | +——————————————————————————+ | | |МБУК "Рязанский | | | |литературный музей" | | +————————————————————+——————————————————————————+ | |Культурно-досуговые |МБУК "Муниципальный | | |учреждения |культурный центр города | | | |Рязани" | | | +——————————————————————————+ | | |МАУК "Дворец культуры | | | |"Приокский" | | | +——————————————————————————+ | | |МБУК "Культурно-досуговый | | | |центр "Октябрь" | | | +——————————————————————————+ | | |МБУК "Городские парки" | | +————————————————————+——————————————————————————+ | |Образовательные |МБОУ ДОД "Детская | | |учреждения |художественная школа N 1" | | |художественно-эсте- +——————————————————————————+ | |тической |МБОУ ДОД "Детская | | |направленности |музыкальная школа N 1" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 1" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 2" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 3" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 4 им. Е.Г. | | | |Попова" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 5" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская | | | |музыкальная школа N 5 | | | |имени В.Ф. Бобылева" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская | | | |музыкальная школа N 6" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 7" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская | | | |музыкальная хоровая школа | | | |N 8" | | | +——————————————————————————+ | | |МБОУ ДОД "Детская школа | | | |искусств N 9" | +———————————————————————+————————————————————+——————————————————————————+ 8. Организационная схема управления и контроля за реализацией Программы Главным распорядителем и получателем бюджетных средств, направляемых на реализацию мероприятий Программы, является управление культуры администрации города Рязани. Управление культуры администрации города Рязани осуществляет следующие функции: - формирует перечень конкретных мероприятий и первоочередных объектов, подлежащих ремонту, восстановлению, оснащению необходимым оборудованием и инвентарем для включения в план мероприятий ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани на 2011 - 2013 годы" на очередной финансовый год; - заключает соглашения с подведомственными учреждениями по перечислению субсидий и иные цели на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; - обеспечивает реализацию Программы; - представляет информацию о ходе реализации Программы в установленной форме в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, индикаторов оценки результативности и планируемых результатов, корректировки представляемых ведомствам бюджетных средств исходя из уровня достижения результатов, утвержденного постановлением главы администрации города Рязани от 28.06.2007 N 2018. Исполнителями мероприятий Программы являются специалисты управления, директора учреждений культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий и конечные результаты Программы, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы, своевременное информирование о проделанной работе. Для финансирования мероприятий Программы планируется привлечение средств областного бюджета в соответствии с долгосрочными целевыми программами "Культура Рязанской области на 2010 - 2014 годы" и "Развитие Государственного музея-заповедника С.А. Есенина на 2010 - 2015 годы". Субсидии из областного бюджета направляются главному распорядителю с целью последующего перечисления муниципальным учреждениям культуры и дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности в соответствии со сводной росписью областного бюджета в пределах средств, предусмотренных на реализацию Программы законом Рязанской области об областном бюджете на соответствующий год. Порядок и условия предоставления средств областного бюджета определяются соглашениями, заключаемыми Комитетом по культуре и туризму Рязанской области с администрацией города Рязани. Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация города Рязани. 9. Ожидаемые конечные результаты ВЦП и показатели социально-экономической эффективности Реализация Программы позволит достигнуть следующих результатов в 2013 году: - увеличить долю учреждений культуры библиотечного и музейного типа, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%; - увеличить книгообеспеченность пользователей библиотек до 14 единиц на одного пользователя; - сохранить количество экземпляров выданных документов учреждениями библиотечного обслуживания населения на уровне 1679 тыс. экз.; - достигнуть показателя среднего числа посещений музеев на 1000 жителей города до 5 единиц в год; - увеличить количество выставок и экспозиций, выставленных в учреждениях музейного типа на 3 единицы; - увеличить число посетителей мероприятий научно-просветительского характера в музеях на 360 человек; - создать сводный информационный ресурс в двух библиотечных системах города; - достигнуть показателя количества заявок на участие в конкурсах творческих проектов до 6 единиц ежегодно; - увеличить долю культурно-досуговых учреждений, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 85%; - увеличить число жителей, занятых в клубных формированиях, любительских объединениях по различным направлениям на 150 человек; - увеличить число посетителей фестивалей, конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и кинолекториев на 7500 человек; - увеличить число посетителей массовых культурно-досуговых мероприятий, проводимых на открытых площадках на 6%; - увеличить долю учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, находящихся в удовлетворительном техническом состоянии, в общем количестве учреждений до 70%; - сохранить процент охвата детей в возрасте от 4 до 18 лет, пользующихся услугами учреждений дополнительного образования детей художественно-эстетической направленности, на уровне 15,9%; - увеличить долю одаренных детей - победителей областных, всероссийских и международных конкурсов, выставок, фестивалей, проведенных в рамках Программы, от общего числа детей участников до 5%. Социальный эффект от решения поставленных задач программным методом выражается в: - создании условий для гармоничного развития человека, реализации его духовного потенциала, ориентированного на созидательную деятельность; - обеспечении сохранности и безопасности музейных и библиотечных фондов, расширении доступа населения к объектам культурного наследия; - развитии библиотечных систем города; - повышении качества предоставления услуг через укрепление материально-технической базы учреждений; - развитии новых направлений, видов и жанров культуры и искусства, обеспечении поддержки новаторских и дебютных проектов в области современной культуры, творческих проектов для детской и юношеской аудитории. 10. План мероприятий ведомственной целевой программы развития "Культура города Рязани (2011 - 2013 годы)" на 2012 год Г—————T——————————————————————T————————————————T——————————————T———————————————————————————————————————¬ |N |Цель, задачи, |Исполнитель |Срок |Объем финансирования, тыс. руб. | |п/п |направления | |исполнения +———————————————————————————————————————+ | |деятельности, | | |всего |Субсидии |Бюджет |Внебюджетные | | |наименование | | | |областно-|города |источники | | |мероприятий | | | |го |Рязани | | | | | | | |бюджета | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ | |Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным | | |ценностям и свободу творчества в сфере культуры | +—————+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Задача 1. Сохранение, использование, популяризация |12376,0| |12276,0|100,0 | | |объектов культурного и исторического наследия | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1. |Мероприятие: | |12376,0| |12276,0|100,0 | | |Укрепление материально-технической базы| | | | | | | |музеев и библиотек города; проведение | | | | | | | |работ по сохранению музейных ценностей,| | | | | | | |архивных документов, библиотечных | | | | | | | |фондов; обеспечение безопасности | | | | | | | |хранения культурных ценностей, | | | | | | | |находящихся в муниципальной | | | | | | | |собственности; содержание и развитие | | | | | | | |инфраструктуры, обеспечивающей | | | | | | | |сохранность указанных ценностей и | | | | | | | |гарантирующей доступ к ним граждан | | | | | | +—————+———————————————————————————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.1|Проведение ремонтных работ |6966,0 | |6936,0 |30,0 | |. | | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.1|Ремонт книгохранилищ |МБУК |в течение года|2005,0 | |2005,0 | | |.1. |центральной |"Централизован- | | | | | | | |библиотеки, ремонт |ная библиотечная| | | | | | | |мягкой кровли |система города | | | | | | | |библиотеки-филиала |Рязани" | | | | | | | |N 12, общеремонтные | | | | | | | | |работы в | | | | | | | | |библиотеках-филиалах | | | | | | | | |N 3, N 7, N 12 | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.1|Частичный ремонт |МБУК |в течение года|2995,0 | |2995,0 | | |.2. |мягкой кровли, системы|"Централизован- | | | | | | | |отопления и помещений |ная система | | | | | | | |центральной |детских | | | | | | | |библиотеки, |библиотек города| | | | | | | |общеремонтные работы, |Рязани" | | | | | | | |ремонт кровли | | | | | | | | |библиотеки-филиала | | | | | | | | |N 10 | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.1|Разработка |МБУК |в течение года|1966,0 | |1936,0 |30,0 | |.3. |научно-проектной |"Мемориальный | | | | | | | |документации по |музей-усадьба | | | | | | | |объектам культурного |академика | | | | | | | |наследия (памятникам |И.П. Павлова" | | | | | | | |истории и культуры) | | | | | | | | |федерального значения:| | | | | | | | |"Дом, в котором жил | | | | | | | | |И.П. Павлов в | | | | | | | | |1849 - 1868 гг. | | | | | | | | |Дом-музей" и "Дом, в | | | | | | | | |котором жил | | | | | | | | |И.П. Павлов в | | | | | | | | |1849 - 1868 гг. Дом | | | | | | | | |науки". Обследование | | | | | | | | |технического состояния| | | | | | | | |строительных | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | |Мемориального дома. | | | | | | | | |Установка системы | | | | | | | | |видеонаблюдения в | | | | | | | | |Мемориальном доме. | | | | | | | | |Общеремонтные работы, | | | | | | | | |ремонт тротуарной | | | | | | | | |плитки музея-усадьбы | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.2|Оснащение новым оборудованием |686,0 | |616,0 |70,0 | |. | | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|277,0 | |277,0 | | |.1. |оргтехники и |"Централизован- | | | | | | | |компьютерного |ная библиотечная| | | | | | | |оборудования |система города | | | | | | | | |Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|218,0 | |218,0 | | |.2. |оргтехники и |"Централизован- | | | | | | | |компьютерного |ная система | | | | | | | |оборудования |детских | | | | | | | | |библиотек города| | | | | | | | |Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК |в течение года|110,0 | |40,0 |70,0 | |.3. |оргтехники, |"Мемориальный | | | | | | | |компьютерного и |музей-усадьба | | | | | | | |прочего оборудования |академика | | | | | | | | |И.П. Павлова" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.2|Приобретение мебели, |МБУК "Рязанский |в течение года|81,0 | |81,0 | | |.4. |оргтехники и |музей | | | | | | | |компьютерного |путешественников| | | | | | | |оборудования |" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.3|Пополнение библиотечных фондов |4724,0 | |4724,0 | | |. | | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.3|Пополнение книжных |МБУК |в течение года|2724,0 | |2724,0 | | |.1. |фондов (книги, |"Централизован- | | | | | | | |брошюры, электронные |ная библиотечная| | | | | | | |издания) |система города | | | | | | | | |Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |1.1.3|Пополнение книжных |МБУК |в течение года|2000,0 | |2000,0 | | |.2. |фондов (книги, |"Централизован- | | | | | | | |брошюры, электронные |ная система | | | | | | | |издания) |детских | | | | | | | | |библиотек города| | | | | | | | |Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |3. |Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной|120,0 | |120,0 | | | |и проектной деятельности в сферу культуры | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |3.1. |Проведение конкурсов творческих проектов, организация |120,0 | |120,0 | | | |творческих встреч, юбилейных мероприятий | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |3.1.1|Конкурс творческих |Управление |в течение года|120,0 | |120,0 | | |. |проектов в сфере |культуры | | | | | | | |культуры и искусства | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4. |Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала|10403,5|756,5 |8827,0 |820,0 | | |города Рязани | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.1. |Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок; проведение |716,5 |256,5 |360,0 |100,0 | | |мастер-классов для детей и творческой молодежи; | | | | | | |совершенствование системы повышения квалификации | | | | | | |преподавателей | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.1.1|Организация работы |МБОУ ДОД |в течение года|206,5 |206,5 | | | |. |зональных методических|"Детская школа | | | | | | | |объединений |искусств N 7" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.1.2|Проведение |Управление |в течение года|80,0 | |80,0 | | |. |методических |культуры | | | | | | | |совещаний, мероприятий| | | | | | | | |по повышению | | | | | | | | |квалификации, | | | | | | | | |аттестации работников | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.1.3|Открытый конкурс |МБОУ ДОД |4 квартал |350,0 |50,0 |200,0 |100,0 | |. |скрипачей им. В.Ф. |"Детская | | | | | | | |Бобылева |музыкальная | | | | | | | | |школа N 5 имени | | | | | | | | |В.Ф. Бобылева" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.1.4|Концерт юных виртуозов|МБОУ ДОД |2 квартал |80,0 | |80,0 | | |. |города Рязани |"Детская | | | | | | | |(исполнители на |музыкальная | | | | | | | |русских народных |школа N 1" | | | | | | | |инструментах) | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2. |Укрепление материально-технической базы, обновление |9687,0 |500,0 |8467,0 |720,0 | | |специального оборудования учреждений дополнительного | | | | | | |образования детей художественно-эстетической | | | | | | |направленности | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.1|Проведение ремонтных работ |7188,0 | |6888,0 |300,0 | |. | | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.1|Разработка |МБОУ ДОД |в течение года|2574,0 | |2474,0 |100,0 | |.1. |проектно-сметной |"Детская | | | | | | | |документации. Ремонт |музыкальная | | | | | | | |кровли, общеремонтные |школа N 1" | | | | | | | |работы | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.1|Разработка |МБОУ ДОД |в течение года|3600,0 | |3500,0 |100,0 | |.2. |проектно-сметной |"Детская школа | | | | | | | |документации на |искусств N 3" | | | | | | | |капитальный ремонт и | | | | | | | | |газоснабжение объекта:| | | | | | | | |"Филиал МБОУДОД | | | | | | | | |"Детская школа | | | | | | | | |искусств N 3" КДЦ | | | | | | | | |"Вдохновение" по | | | | | | | | |адресу: г. Рязань, | | | | | | | | |ул. Дружная, д. 2/14".| | | | | | | | |Ремонт кровли здания | | | | | | | | |клуба и общеремонтные | | | | | | | | |работы в здании по | | | | | | | | |адресу г. Рязань, | | | | | | | | |ул. Поселковая, д. 6 | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.1|Установка ограждений |МБОУ ДОД |в течение года|1014,0 | |914,0 |100,0 | |.3. |вокруг школы, |"Детская школа | | | | | | | |общеремонтные работы, |искусств N 4 | | | | | | | |ремонт входной группы |им. Е.Г. Попова"| | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.2|Оснащение новым оборудованием, музыкальными |2499,0 |500,0 |1579,0 |420,0 | |. |инструментами | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.2|Музыкальные |МБОУ ДОД |в течение года|1107,0 |500,0 |407,0 |200,0 | |.1. |инструменты |"Детская школа | | | | | | | | |искусств N 5" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.2|Кресла для зала, |МБОУ ДОД |в течение года|1120,0 | |1000,0 |120,0 | |.2. |световое и сценическое|"Детская | | | | | | | |оборудование для зала,|музыкальная | | | | | | | |ноутбук, мебель, |школа N 1" | | | | | | | |шторы, музыкальные | | | | | | | | |инструменты | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |4.2.2|Одежда сцены, мебель |МБОУ ДОД |в течение года|272,0 | |172,0 |100,0 | |.3. | |"Детская школа | | | | | | | | |искусств N 4 | | | | | | | | |им. Е.Г. Попова"| | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5. |Задача 5. Укрепление единого культурного пространства |5072,0 |225,0 |3780,0 |1067,0 | | |России, интеграция культуры города в российское и | | | | | | |мировое культурное пространство | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.1. |Поддержка фестивалей, конкурсов, выставок, |1380,0 |225,0 |365,0 |790,0 | | |традиционных форм народного искусства и | | | | | | |самодеятельного художественного творчества | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.1.1|Межрегиональный |МАУК ДК |1 квартал |250,0 |125,0 |50,0 |75,0 | |. |фестиваль |"Приокский" | | | | | | | |военно-патриотической | | | | | | | | |песни "Салют, Победа!"| | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.1.2|Национальный |МБУК |4квартал |1130,0 |100,0 |315,0 |715,0 | |. |фестиваль-конкурс |"Муниципальный | | | | | | | |традиционного |культурный центр| | | | | | | |народного творчества |города Рязани" | | | | | | | |Есенинская Русь | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.2. |Проведение |МБУККДЦ |в течение года|20,0 | | |20,0 | | |тематических |"Октябрь" | | | | | | | |кинопоказов и | | | | | | | | |кинолекториев | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.3. |Проведение массовых культурно-досуговых мероприятий на|1200,0 | |1200,0 | | | |базе учреждений культуры и открытых площадках города | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.3.1|Праздничные |МАУК ДК |2 квартал |950,0 | |950,0 | | |. |мероприятия, |"Приокский" | | | | | | | |посвященные Дню Победы| | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.3.2|Праздничные |Управление |4 квартал |250,0 | |250,0 | | |. |мероприятия, |культуры | | | | | | | |посвященные встрече | | | | | | | | |Нового 2013 года и | | | | | | | | |Рождества Христова | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4. |Укрепление материально-технической базы| |2472,0 | |2215,0 |257,0 | | |культурно-досуговых учреждений | | | | | | +—————+———————————————————————————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.1|Проведение ремонтных работ |1892,0 | |1785,0 |107,0 | |. | | | | | | +—————+——————————————————————————————————————————————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.1|Ремонт спортивного |МБУК |в течение года|1792,0 | |1685,0 |107,0 | |.1. |зала, установка |"Муниципальный | | | | | | | |пандусов, |культурный центр| | | | | | | |общеремонтные работы |города Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.1|Частичный ремонт |МБУК КДЦ |в течение года|100,0 | |100,0 | | |.2. |полов, общеремонтные |"Октябрь" | | | | | | | |работы | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.2|Оснащение новым | | |580,0 | |430,0 |150,0 | |. |оборудованием | | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.2|Световое и звуковое |МБУК |в течение года|438,0 | |338,0 |100,0 | |.1. |оборудование |"Муниципальный | | | | | | | | |культурный центр| | | | | | | | |города Рязани" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ |5.4.2|Детские аттракционы, |МБУК "Городские |в течение года|142,0 | |92,0 |50,0 | |.2. |мебель, аккордеон |парки" | | | | | | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ | |Всего по программе: | | |27971,5|981,5 |25003,0|1987,0 | +—————+——————————————————————+————————————————+——————————————+———————+—————————+———————+—————————————+ Начальник управления А.А. Катаев Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|