Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 03.11.2010 № 5226

 



                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                         

                     АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ                      

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             


                      от 3 ноября 2010 г. N 5226                      


  Об утверждении ведомственной целевой программы развития "Культура
                  города Рязани (2011 - 2013 годы)"

          (В редакции Постановления Администрации г. Рязани
                       от 01.04.2011 г. N 1422)


      В целях  обеспечения  конституционного  права  населения  города
Рязани  на  доступ к культурным ценностям и свободу творчества в сфере
культуры, в соответствии с постановлением главы  администрации  города
Рязани  от  28.06.2007  N  2018  "Об  утверждении  Положения о порядке
разработки, утверждения и реализации ведомственных  целевых  программ,
индикаторов   оценки   результативности   и  планируемых  результатов,
корректировки предоставляемых ведомствам бюджетных средств  исходя  из
уровня  достижения результатов", руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тава
муниципального образования - городской округ  город  Рязань  Рязанской
области,  решением  Рязанской  городской  Думы  от 23.09.2010 N 430-1,
распоряжением администраций города Рязани от 23.09.2010  N  515-л  "Об
исполнении  обязанностей  главы  администрации",  администрация города
Рязани постановляет:
      1.   Утвердить   прилагаемую   ведомственную  целевую  программу
развития  "Культура  города  Рязани  (2011  - 2013 годы)". (В редакции
Постановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)
      2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
официального опубликования.
      3. Пресс-службе (отделу) администрации города  Рязани  (Даньшова
Е.А.)   опубликовать   настоящее  постановление  в  газете  "Рязанские
ведомости".
      4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя   главы   администрации   Пыжонкову   Т.Е.   (В   редакции
Постановления Администрации г. Рязани от 01.04.2011 г. N 1422)


      И.о. главы администрации                           С.В.Горячкина



Ведомственная целевая программа развития "Культура города Рязани (2011
 - 2013 годы)" (утв. постановлением администрации города Рязани от 3
                        ноября 2010 г. N 5226)

                         1. Паспорт Программы  

Г—————————————————T————————————————————————————————————————————————————¬
|1. Наименование  |Ведомственная целевая программа развития "Культура  |
|Программы        |города Рязани (2011 - 2013 годы)"                   |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|2. Дата принятия |Приказ начальника управления культуры и искусства   |
|решения о        |администрации города Рязани от 02.07.2010 N 49ав "О |
|разработке       |разработке ведомственной целевой программы"         |
|Программы, дата  |                                                    |
|ее утверждения   |                                                    |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|3. Заказчик      |Администрация города Рязани                         |
|Программы        |                                                    |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|4. Цель и задачи |Цель:                                               |
|Программы        |обеспечение конституционного права населения города |
|                 |Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу   |
|                 |творчества в сфере культуры.                        |
|                 |Задачи:                                             |
|                 |- сохранение, использование, популяризация объектов |
|                 |культурного и исторического наследия;               |
|                 |- создание условий для улучшения доступа жителей    |
|                 |города Рязани к информации и знаниям;               |
|                 |- создание условий для внедрения инновационной и    |
|                 |проектной деятельности в сферу культуры;            |
|                 |- сохранение и развитие творческого потенциала      |
|                 |города Рязани;                                      |
|                 |- укрепление единого культурного пространства       |
|                 |России, интеграция культуры города в российское и   |
|                 |мировое культурное пространство                     |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|5. Целевые       |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного |
|индикаторы       |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном  |
|Программы и их   |техническом состоянии, в общем количестве учреждений|
|значения         |(2010 год - 61%);                                   |
|                 |- сохранение книгообеспеченности пользователей      |
|                 |библиотек (2010 год - 8,3 ед./чел.);                |
|                 |- увеличение количества экземпляров выданных        |
|                 |документов учреждениями библиотечного обслуживания  |
|                 |населению (2010 год- 1679тыс. экз.);                |
|                 |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000|
|                 |жителей города (2010 год - 89 ед.);                 |
|                 |- увеличение количества выставок и экспозиций,      |
|                 |выставленных в учреждениях музейного типа (2010 год |
|                 |- 5 ед.);                                           |
|                 |- увеличение количества посетителей мероприятий     |
|                 |научно- просветительского характера в музеях (2010  |
|                 |год - 10320 чел.);                                  |
|                 |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,   |
|                 |находящихся в удовлетворительном техническом        |
|                 |состоянии, в общем количестве учреждений (2010 год -|
|                 |80%);                                               |
|                 |- увеличение числа жителей, занятых в клубных       |
|                 |формированиях, любительских объединениях по         |
|                 |различным направлениям (2010год - 3811 чел.);       |
|                 |- увеличение числа посетителей фестивалей,          |
|                 |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и        |
|                 |кинолекториев, проводимых                           |
|                 |на базах культурно-досуговых учреждений (2010 год - |
|                 |231183 чел.);                                       |
|                 |- увеличение числа посетителей массовых             |
|                 |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на      |
|                 |открытых площадках (2010 год - 158733 чел.);        |
|                 |- увеличение доли учреждений дополнительного        |
|                 |образования детей художественно-эстетической        |
|                 |направленности, находящихся в удовлетворительном    |
|                 |техническом состоянии, в общем количестве учреждений|
|                 |(2010 год - 67%);                                   |
|                 |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4  |
|                 |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений         |
|                 |дополнительного образования детей                   |
|                 |художественно-эстетической направленности (2010 год |
|                 |- 15,9%);                                           |
|                 |- увеличение доли одаренных детей - победителей     |
|                 |областных, всероссийских и международных конкурсов, |
|                 |выставок и фестивалей, проведенных в рамках         |
|                 |Программы, из общего числа детей участников (2010   |
|                 |год - 2%)                                           |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|6. Сроки и этапы |2011 - 2013 годы. Программа реализуется в один этап |
|реализации       |                                                    |
|Программы        |                                                    |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|7. Перечень      |Мероприятия:                                        |
|основных         |- укрепление материально-технической базы музеев и  |
|мероприятий      |библиотек города; проведение работ по сохранению    |
|                 |музейных ценностей, архивных документов,            |
|                 |библиотечных фондов; обеспечение безопасности       |
|                 |хранения культурных ценностей, находящихся          |
|                 |в муниципальной собственности; содержание и развитие|
|                 |инфраструктуры, обеспечивающей сохранность указанных|
|                 |ценностей и гарантирующей доступ к ним граждан;     |
|                 |- построение новых экспозиций;                      |
|                 |- перевод информационных ресурсов музеев, библиотек |
|                 |и архивов в цифровую форму, создание электронных баз|
|                 |данных;                                             |
|                 |- развитие систем обмена информацией с помощью      |
|                 |компьютерных сетей;                                 |
|                 |- проведение конкурсов творческих проектов,         |
|                 |организация творческих встреч, юбилейных            |
|                 |мероприятий;                                        |
|                 |- поддержка фестивалей, конкурсов, выставок;        |
|                 |проведение мастер-классов для детей и творческой    |
|                 |молодежи; совершенствование системы повышения       |
|                 |квалификации преподавателей;                        |
|                 |- укрепление материально-технической базы,          |
|                 |обновление специального оборудования учреждений     |
|                 |дополнительного образования детей                   |
|                 |художественно-эстетической направленности;          |
|                 |- поддержка, фестивалей, конкурсов, выставок,       |
|                 |традиционных форм народного искусства и             |
|                 |самодеятельного художественного творчества;         |
|                 |- проведение тематических кинопоказов и             |
|                 |кинолекториев;                                      |
|                 |- проведение массовых культурно-досуговых           |
|                 |мероприятий                                         |
|                 |на базе учреждений культуры и открытых площадках    |
|                 |города;                                             |
|                 |- укрепление материально-технической базы           |
|                 |культурно-досуговых учреждений                      |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|8. Исполнители   |Управление культуры администрации города Рязани     |
|основных         |(далее - управление культуры), подведомственные     |
|мероприятий      |учреждения культуры и дополнительного образования   |
|                 |детей художественно-эстетической направленности     |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|9. Объемы и      |Общий объем финансирования по Программе - 47226,2   |
|источники        |тыс. рублей, в том числе:                           |
|финансирования   |бюджет Рязанской области - 1178,2 тыс. рублей;      |
|                 |бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей;         |
|                 |внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей          |
|                 |По годам и источникам:                              |
|                 |2011 год - 22529,1 тыс. рублей, из них по           |
|                 |источникам: бюджет Рязанской области - 539,1 тыс.   |
|                 |рублей; бюджет города Рязани - 20003,0 тыс. рублей; |
|                 |внебюджетные средства - 1987,0 тыс. рублей 2012 год |
|                 |- 12568,1 тыс. рублей, из них по источникам: бюджет |
|                 |Рязанской области - 539,1 тыс. рублей; бюджет города|
|                 |Рязани - 10042,0 тыс. рублей; внебюджетные средства |
|                 |- 1987,0 тыс. рублей                                |
|                 |2013 год - 12129,0 тыс. рублей, из них по           |
|                 |источникам: бюджет Рязанской области - 100,0 тыс.   |
|                 |рублей; бюджет города Рязани - 10042,0 тыс. рублей; |
|                 |внебюджетные средства- 1987,0 тыс. рублей           |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|10.              |Управление и контроль за реализацией Программы      |
|Организационная  |осуществляют администрация города Рязани, управление|
|схема управления |культуры администрации города Рязани, управление    |
|и контроля за    |экономики администрации города Рязани,              |
|реализацией      |финансово-казначейское управление администрации     |
|Программы        |города Рязани                                       |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+
|11. Ожидаемые    |- увеличение доли учреждений культуры библиотечного |
|результаты       |и музейного типа, находящихся в удовлетворительном  |
|реализации       |техническом состоянии, в общем количестве учреждений|
|Программы        |до 65%;                                             |
|                 |- сохранение книгообеспеченности пользователей      |
|                 |библиотек на уровне 8,3 единиц на одного            |
|                 |пользователя;                                       |
|                 |- увеличение количества экземпляров выданных        |
|                 |документов учреждениями библиотечного обслуживания  |
|                 |населения ежегодно на 0,5%;                         |
|                 |- увеличение среднего числа посещений музеев на 1000|
|                 |жителей города ежегодно на 20 единиц;               |
|                 |- увеличение количества выставок и экспозиций,      |
|                 |выставленных в учреждениях музейного типа, ежегодно |
|                 |на 1 единицу;                                       |
|                 |- увеличение числа посетителей мероприятий          |
|                 |научно-просветительского характера в музеях ежегодно|
|                 |на 2%;                                              |
|                 |- увеличение доли культурно-досуговых учреждений,   |
|                 |находящихся в удовлетворительном техническом        |
|                 |состоянии, в общем количестве учреждений до 85%;    |
|                 |- увеличение числа жителей, занятых в клубных       |
|                 |формированиях, любительских объединениях по         |
|                 |различным направлениям ежегодно на 5 человек;       |
|                 |- увеличение числа посетителей фестивалей,          |
|                 |конкурсов, культурно-досуговых мероприятий и        |
|                 |кинолекториев, проводимых на базах                  |
|                 |культурно-досуговых учреждений, ежегодно на 1%;     |
|                 |- увеличение числа посетителей массовых             |
|                 |культурно-досуговых мероприятий, проводимых на      |
|                 |открытых площадках, ежегодно на 2%;                 |
|                 |- увеличение доли учреждений дополнительного        |
|                 |образования детей художественно-эстетической        |
|                 |направленности, находящихся                         |
|                 |в удовлетворительном техническом состоянии, в общем |
|                 |количестве учреждений до 70%;                       |
|                 |- сохранение процента охвата детей в возрасте от 4  |
|                 |до 18 лет, пользующихся услугами учреждений         |
|                 |дополнительного образования детей                   |
|                 |художественно-эстетической направленности,          |
|                 |на уровне 15,9%;                                    |
|                 |- увеличение доли одаренных детей - победителей     |
|                 |областных, всероссийских и международных конкурсов, |
|                 |выставок, фестивалей, проведенных в рамках          |
|                 |Программы, из общего числа детей участников ежегодно|
|                 |на 1%                                               |
|                 |                                                    |
|12. Показатели   |Оценка эффективности расходования бюджетных средств |
|эффективности    |производится ежегодно на основе использования       |
|расходования     |системы целевых индикаторов (показателей),          |
|бюджетных средств|характеризующих:                                    |
|                 |- степень достижения цели, решения поставленных     |
|                 |задач;                                              |
|                 |- степень соответствия запланированному уровню      |
|                 |затрат. Для оценки эффективности Программы          |
|                 |используются показатели, включающие в себя          |
|                 |индикаторы по всем направлениям деятельности        |
|                 |курируемой сферы.                                   |
|                 |Оценка эффективности Программы производится путем   |
|                 |сравнения значений целевых индикаторов в базовом    |
|                 |году с установленными значениями на 2011 - 2013     |
|                 |годы.                                               |
+—————————————————+————————————————————————————————————————————————————+

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)

 2. Содержание проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование 
         ее решения программными методами на уровне ведомства         

      Муниципальные учреждения культуры и дополнительного  образования
детей  художественно-эстетической направленности города, предоставляют
населению  широкий  спектр  услуг,   формирующих   и   удовлетворяющих
культурные   и   информационные  потребности,  обеспечивающие  высокое
качество жизни и  являющиеся  фундаментом  формирования  человеческого
капитала, необходимого для любой сферы жизнедеятельности.
      Вместе  с  тем  социальное  расслоение   общества,   привело   к
популяризации  массовой  и поп-культуры, появились новые формы и жанры
досуговой  деятельности,  недоступные  основному   населению   города,
ослабли   международные   и   межрегиональные  связи,  что  привело  к
сокращению устоявшихся культурных связей, ослаблению традиций,  замене
социальных ориентиров и ценностей.
      В     условиях      информатизации      общества      сохранение
конкурентоспособности  культуры  в  большой  мере зависит от ускорения
формирования  информационных  сетей  в  сфере   культуры.   Необходимо
проведение  мероприятий по изменению структуры основных фондов отрасли
на основе широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий
и  оснащения  современным  оборудованием и программными продуктами для
обеспечения культурной деятельности.
      В          ситуации           быстрого           распространения
информационно-коммуникационных   технологий  возникают  дополнительные
задачи,  связанные  с  созданием   виртуальных   музеев,   электронных
библиотек   и  архивов,  а  также  электронных  каталогов  и  реестров
культурного наследия, доступных для самых широких слоев населения.
      В основе успешного развития отрасли лежит человеческий фактор. В
сфере  культуры,  где  ведущая  роль отводится творчеству, этот фактор
имеет особое  значение.  Адресная  поддержка  искусства  и  литературы
призвана   обеспечить   создание   дополнительных   возможностей   для
активизации  культурного  обмена  и   повысить   уровень   доступности
искусства и литературы для жителей города Рязани. Необходима поддержка
творческих  деятелей  и   художественных   коллективов,   общественных
организаций,  работающих  в  сфере  культуры, через систему проведения
конкурсов  творческих  проектов,  а  также   посредством   организации
творческих встреч, юбилейных мероприятий.
      Особую значимость приобретает задача  обеспечения  непрерывности
воспроизводства   творческого   потенциала,   сохранения   и  развития
сложившейся в городе  Рязани  системы  художественного  образования  в
сфере культуры, выявления и поддержки молодых дарований.
      В рамках  Программы  предполагается  проведение  мероприятий  по
поддержке фестивалей, конкурсов, выставок и мастер-классов для детей и
творческой молодежи, а также по  совершенствованию  системы  повышения
квалификации   преподавателей   и   руководящих   работников   учебных
заведений, а  также  учреждений  культуры.  Необходимо  способствовать
выявлению   художественно  одаренных  детей  и  молодежи,  обеспечению
соответствующих условий для их  образования  и  творческого  развития,
повышению качества предоставляемых услуг в сфере культуры.
      Ключевой задачей культурной политики остается сохранение единого
культурно-информационного  пространства, обеспечение многообразия форм
обслуживания   для   реализации   социально-культурных    потребностей
различных   категорий   населения   города  Рязани,  повышение  уровня
доступности  культурных   ценностей,   сокращение   дифференциации   в
обеспеченности    населения    продуктами   культурной   деятельности.
Необходимо создание условий для увеличения потребительского спроса  на
результаты   деятельности  в  сфере  культуры  посредством  финансовой
поддержки  творческих  проектов,  фестивалей,  конкурсов  и  выставок,
имеющих межрегиональное и общероссийское значение и формирующих единое
культурное пространство.
      Решение  этих  проблем  программным  методом  позволит   создать
условия  для  гармоничного развития человека, реализации его духовного
потенциала, ориентированного на созидательную деятельность, реализацию
творческих  проектов  в отрасли, обеспечить сохранность и безопасность
музейных и библиотечных фондов, расширить доступ населения к  объектам
культурного   наследия,   реализовать   комплекс   мер   по   развитию
библиотечных  систем  города,  укрепить  материально-техническую  базу
учреждений,  развить  новые  организационно-правовые  формы учреждений
культуры, стимулировать развитие новых  направлений,  видов  и  жанров
культуры  и  искусства,  обеспечить  поддержку  новаторских и дебютных
проектов в  области  современной  культуры,  творческих  проектов  для
детской  и юношеской аудитории, развить механизмы поддержки творческой
личности в сфере  культуры,  искусства,  художественного  образования,
самодеятельного  художественного  творчества, совершенствовать систему
мер выявления  и  поддержки  молодых  дарований  в  сфере  культуры  и
искусства, особенно в раннем возрасте.
      Программа охватывает главные направления  деятельности  отрасли,
нацелена  на достижение социально значимых результатов и эффективности
использования бюджетных средств.

    3. Определение целей и задач Программы и обоснование их выбора    

      Целью  Программы  является  обеспечение  конституционного  права
населения  города  Рязани  на  доступ к культурным ценностям и свободу
творчества в сфере культуры.
      Для  достижения  цели  Программы  необходимо  решить   следующие
задачи:
      - сохранение, использование, популяризация объектов  культурного
и исторического наследия;
      - создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к
информации и знаниям;
      - создание  условий  для  внедрения  инновационной  и  проектной
деятельности в сфере культуры;
      - сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани;
      - укрепление единого культурного пространства России, интеграция
культуры города в российское и мировое культурное пространство.
      Выбор цели Программы и задач  по  ее  достижению  осуществлен  в
соответствии  с  Конституцией Российской Федерации, Законом Российской
Федерации от 09.10.1992 N 3612-1 "Основы  законодательства  Российской
Федерации  о  культуре",  Федеральным  законом Российской Федерации от
29.12.1994 N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Законом Российской Федерации
от  10.07.1992 N 3266-1 "Об образовании", постановлением Правительства
Рязанской области от 21.10.2009 N  296  "Об  утверждении  долгосрочной
целевой программы "Культура Рязанской области на 2010 - 2012 годы".

                   4. Целевые индикаторы Программы                    

Г———T————————————————————T————————T——————————————T————————T———————————————————————————¬
| N | Целевые индикаторы |Единицы |   Описание   |Формула |   Содержание показателя   |
|п/п|     Программы      |измере- |  показателя  |расчета +———————————————————————————+
|   |                    |  ния   |              |        | Символ  |  Наименование   |
|   |                    |        |              |        | показа  |    исходного    |
|   |                    |        |              |        |  теля   |   показателя,   |
|   |                    |        |              |        |         |единицы измерения|
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|1. |Доля учреждений     |%       |Характеризует |П1 =    |Убэ      |Число учреждений |
|   |культуры            |        |работу по     |Убэ/ Ку |         |полностью        |
|   |библиотечного и     |        |созданию      |* 100   |         |отвечающих       |
|   |музейного типа,     |        |условий для   |        |         |требованиям по   |
|   |находящихся в       |        |качественного |        |         |безопасности     |
|   |удовлетворительном  |        |предоставления|        |         |эксплуатации     |
|   |техническом         |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет |
|   |состоянии, в общем  |        |              |        |         |предписаний)     |
|   |количестве          |        |              |        +—————————+—————————————————+
|   |учреждений          |        |              |        |Ку       |Количество       |
|   |                    |        |              |        |         |учреждений       |
|   |                    |        |              |        |         |культуры         |
|   |                    |        |              |        |         |библиотечного и  |
|   |                    |        |              |        |         |музейного типа   |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|2. |Книгообеспеченность |Ед./чел.|Отражает      |П2 = Пф/|Пф       |Количество       |
|   |пользователей       |        |среднее число |Пп      |         |библиотечного    |
|   |библиотек           |        |документов,   |        |         |фонда, единицы   |
|   |                    |        |находящихся в |        +—————————+—————————————————+
|   |                    |        |фондах        |        |Пп       |Число            |
|   |                    |        |муниципальных |        |         |пользователей    |
|   |                    |        |библиотек,    |        |         |библиотек,       |
|   |                    |        |приходящихся  |        |         |человек          |
|   |                    |        |на одного     |        |         |                 |
|   |                    |        |пользователя  |        |         |                 |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|3. |Увеличение          |%       |Характеризуют |ПЗ =    |Пэоп     |Количество       |
|   |количества          |        |уровень       |(Пэоп/  |         |экземпляров      |
|   |экземпляров выданных|        |качества      |Пэпп *  |         |выданных         |
|   |документов          |        |предоставления|100) -  |         |документов в     |
|   |учреждениями        |        |услуги по     |100     |         |отчетном периоде,|
|   |библиотечного       |        |библиотечному |        |         |единиц           |
|   |обслуживания        |        |обслуживанию  |        +—————————+—————————————————+
|   |населению           |        |населения     |        |Пэпп     |Количество       |
|   |                    |        |              |        |         |экземпляров      |
|   |                    |        |              |        |         |выданных         |
|   |                    |        |              |        |         |документов в     |
|   |                    |        |              |        |         |предыдущем       |
|   |                    |        |              |        |         |периоде, единиц  |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|4  |Доля библиотек,     |%       |Характеризуют |П4 =    |Чиоп     |Число библиотек, |
|   |имеющих доступ в    |        |уровень       |(Чиоп/  |         |имеющих доступ в |
|   |Интернет, от общего |        |качества      |Чоб     |         |Интернет в       |
|   |количества библиотек|        |предоставлен  |*100)   |         |отчетном периоде,|
|   |                    |        |ия услуги по  |        |         |единиц           |
|   |                    |        |библиотечному |        +—————————+—————————————————+
|   |                    |        |обслуживанию  |        |Чоб      |Общее число      |
|   |                    |        |населения за  |        |         |библиотек, единиц|
|   |                    |        |счет внедрения|        |         |                 |
|   |                    |        |информационно-|        |         |                 |
|   |                    |        |коммуникацион-|        |         |                 |
|   |                    |        |ных технологий|        |         |                 |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|5  |Среднее число       |Ед.     |Отражает      |П5 = Пм/|Пм       |Общее количество |
|   |посещений музеев на |        |среднее       |Ч*1000  |         |посещений музеев |
|   |1000 жителей города |        |количество    |        |         |в отчетном       |
|   |                    |        |посещений     |        |         |периоде, единиц  |
|   |                    |        |музеев,       |        +—————————+—————————————————+
|   |                    |        |приходящееся  |        |Ч        |Среднегодовая    |
|   |                    |        |на тысячу     |        |         |численность      |
|   |                    |        |человек       |        |         |населения,       |
|   |                    |        |населения, за |        |         |человек          |
|   |                    |        |отчетный      |        |         |                 |
|   |                    |        |период        |        |         |                 |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|6. |Увеличение          |Ед.     |Отражает      |П6 =    |Ппп      |Количество       |
|   |количества выставок |        |работу по     |Ппп-Поп |         |экспозиций в     |
|   |и экспозиций,       |        |созданию      |        |         |предыдущем       |
|   |выставленных в      |        |условий для   |        |         |периоде, единиц  |
|   |учреждениях         |        |качественного |        +—————————+—————————————————+
|   |музейного типа      |        |предоставления|        |Поп      |Количество       |
|   |                    |        |услуги по     |        |         |экспозиций в     |
|   |                    |        |предоставлению|        |         |отчетном периоде,|
|   |                    |        |доступа к     |        |         |единиц           |
|   |                    |        |музейным      |        |         |                 |
|   |                    |        |коллекциям    |        |         |                 |
|   |                    |        |(фондам)      |        |         |                 |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|7. |Увеличение          |%       |Характеризует |П7 =    |Чпп      |Численность      |
|   |количества          |        |уровень       |(Чпоп/  |         |посетителей в    |
|   |посетителей         |        |качества      |Чпп *   |         |предыдущем       |
|   |мероприятий         |        |предоставления|100)-100|         |периоде, человек |
|   |научно-просветитель-|        |услуги        |        +—————————+—————————————————+
|   |ского характера в   |        |              |        |Чпоп     |Численность      |
|   |музеях              |        |              |        |         |посетителей в    |
|   |                    |        |              |        |         |отчетном периоде,|
|   |                    |        |              |        |         |человек          |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|8. |Доля                |%       |Характеризует |П8 =    |Убэ      |Число учреждений |
|   |культурно-досуговых |        |работу по     |Убэ/ Ку |         |полностью        |
|   |учреждений,         |        |созданию      |* 100   |         |отвечающих       |
|   |находящихся в       |        |условий для   |        |         |требованиям по   |
|   |удовлетворительном  |        |качественного |        |         |безопасности     |
|   |техническом         |        |предоставления|        |         |эксплуатации     |
|   |состоянии, в общем  |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет |
|   |количестве          |        |              |        |         |предписаний)     |
|   |учреждений          |        |              |        +—————————+—————————————————+
|   |                    |        |              |        |Ку       |Количество       |
|   |                    |        |              |        |         |культурно-досуго-|
|   |                    |        |              |        |         |вых учреждений   |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|9. |Увеличение числа    |Чел.    |Характеризует |П9 = Чкп|Чкп      |Численность      |
|   |жителей, занятых в  |        |качество      |- Чкоп  |         |участников в     |
|   |клубных             |        |предоставления|        |         |предыдущем       |
|   |формированиях,      |        |услуги по     |        |         |периоде, человек |
|   |любительских        |        |досуговому    |        +—————————+—————————————————+
|   |объединениях по     |        |обслуживанию  |        |Чкоп     |Численность      |
|   |различным           |        |населения     |        |         |участников в     |
|   |направлениям        |        |              |        |         |отчетном периоде,|
|   |                    |        |              |        |         |человек          |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|10.|Увеличение числа    |%       |Характеризует |П10 =   |Чпсп     |Численность      |
|   |посетителей         |        |уровень       |(Чпсп/  |         |посетителей в    |
|   |фестивалей,         |        |качества      |Чпсо *  |         |предыдущем       |
|   |конкурсов,          |        |предоставления|100) -  |         |периоде, человек |
|   |культурно-досуговых |        |услуги по     |100     +—————————+—————————————————+
|   |мероприятий и       |        |досуговому    |        |Чпсо     |Численность      |
|   |кинолекториев,      |        |обслуживанию  |        |         |посетителей в    |
|   |проводимых на базах |        |населения     |        |         |отчетном периоде,|
|   |культурно-досуговых |        |              |        |         |человек          |
|   |учреждений          |        |              |        |         |                 |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|11.|Увеличение числа    |%       |Характеризует |П11 =   |Чпоп     |Численность      |
|   |посетителей массовых|        |уровень       |(Чпоп/  |         |посетителей в    |
|   |культурно-досуговых |        |качества      |Чпоо *  |         |предыдущем       |
|   |мероприятий,        |        |предоставления|100) -  |         |периоде, человек |
|   |проводимых на       |        |услуги по     |100     +—————————+—————————————————+
|   |открытых площадках  |        |досуговому    |        |Чпоо     |Численность      |
|   |                    |        |обслуживанию  |        |         |посетителей в    |
|   |                    |        |населения     |        |         |отчетном периоде,|
|   |                    |        |              |        |         |человек          |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|12.|Доля учреждений,    |%       |Характеризует |П12 =   |Убэ      |Число учреждений |
|   |дополнительного     |        |работу по     |Убэ /   |         |полностью        |
|   |образования детей   |        |созданию      |Коу     |         |отвечающих       |
|   |художественно-эсте- |        |условий для   |        |         |требованиям по   |
|   |тической            |        |качественного |        |         |безопасности     |
|   |направленности,     |        |предоставления|        |         |эксплуатации     |
|   |находящихся в       |        |услуг         |        |         |зданий (не имеет |
|   |удовлетворительном  |        |              |        |         |предписаний)     |
|   |техническом         |        |              |        +—————————+—————————————————+
|   |состоянии, в общем  |        |              |        |Коу      |Количество       |
|   |количестве          |        |              |        |         |образовательных  |
|   |учреждений          |        |              |        |         |учреждений       |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|13.|Процент охвата детей|%       |Характеризует |П 13 =  |Пд       |Число детей,     |
|   |в возрасте от 4 до  |        |качество      |Пд/ Чд *|         |обучающихся в    |
|   |18 лет, пользующихся|        |предоставления|100     |         |учреждениях      |
|   |услугами учреждений |        |услуги по     |        |         |дополнительного  |
|   |дополнительного     |        |дополнительно-|        +—————————+—————————————————+
|   |образования детей   |        |му образованию|        |Чд       |образования      |
|   |художественно-эсте- |        |детей         |        |         |художественно-эс-|
|   |тической            |        |художественно-|        |         |тетической       |
|   |направленности      |        |эстетической  |        |         |направленности,  |
|   |                    |        |направленности|        |         |человек Общее    |
|   |                    |        |              |        |         |число детей от 4 |
|   |                    |        |              |        |         |до 18 лет,       |
|   |                    |        |              |        |         |человек          |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+
|14.|Доля одаренных детей|%       |Отражает      |П14 =   |Под      |Число одаренных  |
|   |- победителей       |        |степень       |Под/ По |         |детей -          |
|   |областных,          |        |подготовленно-|* 100   |         |победителей      |
|   |всероссийских и     |        |сти детей и   |        |         |региональных,    |
|   |международных       |        |уровень       |        |         |всероссийских и  |
|   |конкурсов, выставок,|        |профессионали-|        |         |международных    |
|   |фестивалей,         |        |зма           |        |         |конкурсов,       |
|   |проведенных в рамках|        |преподавателей|        |         |выставок и       |
|   |Программы, из общего|        |              |        |         |фестивалей,      |
|   |числа детей         |        |              |        |         |человек          |
|   |участников          |        |              |        +—————————+—————————————————+
|   |                    |        |              |        |Пд       |Число одаренных  |
|   |                    |        |              |        |         |детей -          |
|   |                    |        |              |        |         |участников       |
|   |                    |        |              |        |         |региональных,    |
|   |                    |        |              |        |         |всероссийских и  |
|   |                    |        |              |        |         |международных    |
|   |                    |        |              |        |         |конкурсов,       |
|   |                    |        |              |        |         |выставкок  и     |
|   |                    |        |              |        |         |фестивалей,      |
|   |                    |        |              |        |         |человек          |
+———+————————————————————+————————+——————————————+————————+—————————+—————————————————+


                Значения целевых индикаторов Программы   

Г——T———————————————————————————————T—————————T———————————————————————————¬
|N |Целевые индикаторы Программы   |Единицы  |Значение показателя        |
|п/|                               |измерения|(индикатора)               |
|п |                               |индикато-|                           |
|  |                               |ра       |                           |
+——+———————————————————————————————+—————————+———————————————————————————+
|  |                               |         |2010 год |2011 |2012 |2013 |
|  |                               |         |(базовый)|год  |год  |год  |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|1 |2                              |3        |4        |5    |6    |7    |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|1 |Увеличение доли учреждений     |%        |61       |62   |63   |65   |
|  |культуры библиотечного и       |         |         |     |     |     |
|  |музейного типа, находящихся в  |         |         |     |     |     |
|  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     |
|  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     |
|  |учреждений                     |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|2 |Сохранение книгообеспеченности |Ед./чел. |8,3      |8,3  |8,3  |8,3  |
|  |пользователей библиотек        |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|3 |Увеличение количества          |%        |1679 тыс.|+0,5 |+1,0 |+1,5 |
|  |экземпляров выданных документов|         |экз.     |     |     |     |
|  |учреждениями библиотечного     |         |         |     |     |     |
|  |обслуживания населению         |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|4 |Увеличение среднего числа      |Ед.      |89       |109  |129  |149  |
|  |посещений музеев на 1000       |         |         |     |     |     |
|  |жителей                        |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|5 |Увеличение количества выставок |Ед.      |5        |6    |7    |8    |
|  |и экспозиций, выставленных в   |         |         |     |     |     |
|  |учреждениях музейного типа     |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|6 |Увеличение количества          |%        |10320    |+2,0 |+4,0 |+6,0 |
|  |посетителей мероприятий        |         |чел.     |     |     |     |
|  |научно-просветительского       |         |         |     |     |     |
|  |характера в музеях             |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|7 |Увеличение доли                |%        |80       |82   |84   |85   |
|  |культурно-досуговых учреждений,|         |         |     |     |     |
|  |находящихся в                  |         |         |     |     |     |
|  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     |
|  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     |
|  |учреждений                     |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|8 |Увеличение числа жителей,      |Чел.     |3811     |3816 |3821 |3826 |
|  |занятых в клубных              |         |         |     |     |     |
|  |формированиях, любительских    |         |         |     |     |     |
|  |объединениях по различным      |         |         |     |     |     |
|  |направлениям                   |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|9 |Увеличение числа посетителей   |%        |231183   |+1,0 |+2,0 |+3,0 |
|  |фестивалей, конкурсов,         |         |чел.     |     |     |     |
|  |культурно-досуговых мероприятий|         |         |     |     |     |
|  |и кинолекториев, проводимых на |         |         |     |     |     |
|  |базах культурно-досуговых      |         |         |     |     |     |
|  |учреждений                     |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|10|Увеличение числа посетителей   |%        |158733   |+2,0 |+4,0 |+6,0 |
|  |массовых культурно-досуговых   |         |чел.     |     |     |     |
|  |мероприятий, проводимых на     |         |         |     |     |     |
|  |открытых площадках             |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|11|Увеличение доли учреждений,    |%        |67       |68   |69   |70   |
|  |дополнительного образования    |         |         |     |     |     |
|  |детей                          |         |         |     |     |     |
|  |художественно-эстетической     |         |         |     |     |     |
|  |направленности, находящихся в  |         |         |     |     |     |
|  |удовлетворительном техническом |         |         |     |     |     |
|  |состоянии, в общем количестве  |         |         |     |     |     |
|  |учреждений                     |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|12|Сохранение процента охвата     |%        |15,9     |15,9 |15,9 |15,9 |
|  |детей в возрасте от 4 до 18    |         |         |     |     |     |
|  |лет, пользующихся услугами     |         |         |     |     |     |
|  |учреждений дополнительного     |         |         |     |     |     |
|  |образования детей              |         |         |     |     |     |
|  |художественно-эстетической     |         |         |     |     |     |
|  |направленности                 |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+
|13|Увеличение доли одаренных детей|%        |2        |3    |4    |5    |
|  |-победителей областных,        |         |         |     |     |     |
|  |всероссийских и международных  |         |         |     |     |     |
|  |конкурсов, выставок,           |         |         |     |     |     |
|  |фестивалей, проведенных в      |         |         |     |     |     |
|  |рамках Программы, из общего    |         |         |     |     |     |
|  |числа детей участников         |         |         |     |     |     |
+——+———————————————————————————————+—————————+—————————+—————+—————+—————+

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)
                5. Сроки и этапы реализации Программы                 

      Сроки  реализации  Программы:  2011  -  2013   годы.   Программа
реализуется в один этап.

                  6. Система программных мероприятий  

Г——————————————————————T—————————————————————T———————————————T—————————————————¬
|Программные           |Описание программных |Сроки          |Ответственные    |
|мероприятия           |мероприятий          |реализации     |исполнители      |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|Цель.                                                                         |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к        |
|культурным ценностям и свободу творчества в сфере культуры                    |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Задача 1.                                                                     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Сохранение, использование, популяризация объектов культурного и исторического |
|наследия                                                                      |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Мероприятия: 1.1.     |Обеспечение          |2011 - 2013    |МУК "Мемориальный|
|Укрепление            |соответствия         |г.г.           |музей-усадьба    |
|материально-техничес- |технического         |               |академика И.П.   |
|кой базы музеев и     |состояния зданий и их|               |Павлова", МУК    |
|библиотек города;     |интерьеров           |               |"Рязанский       |
|проведение работ по   |современным          |               |литературный     |
|сохранению музейных   |эксплуатационным     |               |музей С.А.       |
|ценностей, архивных   |требованиям;         |               |Есенина", МУК    |
|документов,           |проведение ремонтных |               |"Централизованная|
|библиотечных фондов;  |работ помещений,     |               |библиотечная     |
|обеспечение           |внутренних и наружных|               |система города   |
|безопасности хранения |коммуникаций;        |               |Рязани", МУК     |
|культурных ценностей, |оснащение учреждений |               |"Централизованная|
|находящихся в         |оборудованием,       |               |система детских  |
|муниципальной         |системами            |               |библиотек города |
|собственности;        |пожарно-охранной     |               |Рязани"          |
|содержание и развитие |сигнализации и       |               |                 |
|инфраструктуры,       |автоматического      |               |                 |
|обеспечивающей        |пожаротушения;       |               |                 |
|сохранность указанных |пополнение           |               |                 |
|ценностей и           |библиотечных фондов  |               |                 |
|гарантирующей доступ к|                     |               |                 |
|ним граждан           |                     |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|1.2. Построение новых |Модернизация         |2012 - 2013    |МУК "Мемориальный|
|экспозиций            |действующих и        |г.г.           |музей-усадьба    |
|                      |построение новых     |               |академика И.П.   |
|                      |экспозиций           |               |Павлова", МУК    |
|                      |                     |               |"Рязанский       |
|                      |                     |               |литературный     |
|                      |                     |               |музей С.А.       |
|                      |                     |               |Есенина"         |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|Задача 2. Создание условий для улучшения доступа жителей города Рязани к      |
|информации и знаниям                                                          |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Мероприятия 2.1.      |Модернизация         |2011 - 2013    |МУК "Мемориальный|
|Перевод информационных|компьютерного парка, |г.г.           |музей-усадьба    |
|ресурсов музеев,      |приобретение         |               |академика        |
|библиотек и архивов в |программного         |               |И.П.Павлова", МУК|
|цифровую форму,       |обеспечения          |               |"Рязанский       |
|создание электронных  |                     |               |литературный     |
|баз данных            |                     |               |музей С.А.       |
|                      |                     |               |Есенина", МУК    |
|                      |                     |               |"Централизованная|
|                      |                     |               |библиотечная     |
|                      |                     |               |система города   |
|                      |                     |               |Рязани", МУК     |
|                      |                     |               |"Централизованная|
|                      |                     |               |система детских  |
|                      |                     |               |библиотек города |
|                      |                     |               |Рязани"          |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|2.2. Развитие систем  |Создание локальных   |2012 - 2013    |МУК "Мемориальный|
|обмена информацией с  |компьютерных сетей,  |г.г.           |музей-усадьба    |
|помощью компьютерных  |web-сайтов           |               |академика И.П.   |
|сетей                 |учреждений,          |               |Павлова", МУК    |
|                      |электронных          |               |"Рязанский       |
|                      |экспозиций           |               |литературный     |
|                      |                     |               |музей С.А.       |
|                      |                     |               |Есенина", МУК    |
|                      |                     |               |"Централизованная|
|                      |                     |               |библиотечная     |
|                      |                     |               |система города   |
|                      |                     |               |Рязани" МУК      |
|                      |                     |               |"Централизованная|
|                      |                     |               |система детских  |
|                      |                     |               |библиотек города |
|                      |                     |               |Рязани"          |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|Задача 3. Создание условий для внедрения инновационной и проектной            |
|деятельности в сферу культуры                                                 |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Мероприятия: 3.1.     |Адресная поддержка   |2011 - 2013    |Управление       |
|Проведение конкурсов  |новаторских программ,|г.г.           |культуры,        |
|творческих проектов,  |творческих проектов, |               |учреждения       |
|организация творческих|деятелей культуры,   |               |культуры и       |
|встреч, юбилейных     |которая призвана     |               |дополнительного  |
|мероприятий           |обеспечить создание  |               |образования детей|
|                      |дополнительных       |               |художественно-эс-|
|                      |возможностей для     |               |тетической       |
|                      |развития образования |               |направленности   |
|                      |детей                |               |                 |
|                      |художественно-эстети-|               |                 |
|                      |ческой направленности|               |                 |
|                      |и для активизации    |               |                 |
|                      |культурного обмена   |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|Задача 4. Сохранение и развитие творческого потенциала города Рязани          |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Мероприятия: 4.1.     |Проведение открытого |2011 - 2013    |Управление       |
|Поддержка фестивалей, |конкурса скрипачей   |г.г.           |культуры,        |
|конкурсов, выставок;  |им. В.Ф.Бобылева;    |               |учреждения       |
|проведение            |концертов юных       |               |дополнительного  |
|мастер-классов для    |виртуозов города.    |               |образования детей|
|детей и творческой    |Организация          |               |художественно-   |
|молодежи;             |мастер-классов,      |               |эстетической     |
|совершенствование     |творческих мастерских|               |направленности   |
|системы повышения     |                     |               |                 |
|квалификации          |                     |               |                 |
|преподавателей        |                     |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|4.2. Укрепление       |Обеспечение          |2011 - 2013г.г.|Управление       |
|материально-техничес- |соответствия         |               |культуры,        |
|кой базы, обновление  |технического         |               |учреждения       |
|специального          |состояния зданий и их|               |дополнительного  |
|оборудования          |интерьеров           |               |образования детей|
|учреждений            |современным          |               |художественно-эс-|
|дополнительного       |эксплуатационным     |               |тетической       |
|образования детей     |требованиям,         |               |направленности   |
|художественно-эстети- |санитарным нормам и  |               |                 |
|ческой направленности |правилам, системами  |               |                 |
|                      |пожарно-охранной     |               |                 |
|                      |сигнализации и       |               |                 |
|                      |автоматического      |               |                 |
|                      |пожаротушения,       |               |                 |
|                      |проведение ремонта   |               |                 |
|                      |зданий и помещений   |               |                 |
|                      |учреждений,          |               |                 |
|                      |внутренних и наружных|               |                 |
|                      |коммуникаций.        |               |                 |
|                      |Оснащение учреждений |               |                 |
|                      |оборудованием,       |               |                 |
|                      |музыкальными         |               |                 |
|                      |инструментами        |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|Задача 5. Укрепление единого культурного пространства России, интеграция      |
|российской культуры города в российское и мировое культурное пространство     |
+——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Мероприятия: 5.1.     |Проведение           |2011 - 2013    |Управление       |
|Поддержка, фестивалей,|Национального        |г.г.           |культуры,        |
|конкурсов, выставок,  |фестиваля-конкурса   |               |учреждения       |
|традиционных форм     |традиционного        |               |культуры         |
|народного искусства и |народного творчества |               |                 |
|самодеятельного       |молодежи "Есенинская |               |                 |
|художественного       |Русь"; всероссийских |               |                 |
|творчества            |и межрегиональных    |               |                 |
|                      |фестивалей и         |               |                 |
|                      |конкурсов            |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|5.2. Проведение       |Проведение           |2011 - 2013    |МУК              |
|тематических          |тематических         |г.г.           |Культурно-досуго-|
|кинопоказов и         |кинолекториев для    |               |вый центр        |
|кинолекториев         |различных категорий  |               |"Октябрь"        |
|                      |населения города     |               |                 |
|                      |Рязани: ветеранов    |               |                 |
|                      |войны и труда,       |               |                 |
|                      |инвалидов,           |               |                 |
|                      |малообеспеченных     |               |                 |
|                      |семей, школьников и  |               |                 |
|                      |молодежи             |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|5.3. Проведение       |Проведение           |2011 - 2013    |Управление       |
|массовых              |общегородских        |г.г.           |культуры,        |
|культурно-досуговых   |праздников и других  |               |учреждения       |
|мероприятий на базе   |массовых мероприятий |               |культуры         |
|учреждений культуры и |                     |               |                 |
|открытых площадках    |                     |               |                 |
|города                |                     |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+
|5.4. Укрепление       |Обеспечение          |2011 - 2013    |Управление       |
|материально-техничес- |соответствия         |г.г.           |культуры,        |
|кой базы              |технического         |               |учреждения       |
|культурно-досуговых   |состояния зданий и их|               |культуры         |
|учреждений            |интерьеров           |               |                 |
|                      |современным          |               |                 |
|                      |эксплуатационным     |               |                 |
|                      |требованиям,         |               |                 |
|                      |санитарным нормам и  |               |                 |
|                      |правилам, системами  |               |                 |
|                      |пожарно-охранной     |               |                 |
|                      |сигнализации и       |               |                 |
|                      |автоматического      |               |                 |
|                      |пожаротушения,       |               |                 |
|                      |проведение ремонта   |               |                 |
|                      |зданий, помещений,   |               |                 |
|                      |внутренних и наружных|               |                 |
|                      |коммуникаций.        |               |                 |
|                      |Оснащение            |               |                 |
|                      |культурно-досуговых  |               |                 |
|                      |учреждений мебелью,  |               |                 |
|                      |свето - и            |               |                 |
|                      |звукотехническим     |               |                 |
|                      |оборудованием,       |               |                 |
|                      |музыкальными         |               |                 |
|                      |инструментами        |               |                 |
+——————————————————————+—————————————————————+———————————————+—————————————————+

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)
  7. Оценка рисков реализации Программы и мероприятия по их снижению  

      Невыполнение мероприятий Программы  возможно  по  техническим  и
иным устранимым причинам. К данным рискам относятся риски, связанные:
      -  с  неудовлетворительным  состоянием   материально-технической
базы;
      - отсутствием необходимого финансового обеспечения;
      - отсутствием кадровых ресурсов требуемой квалификации.
      Учет  рисков  осуществляется   как   коэффициент,   определяющий
стабильность работы до и после процедуры избежания рисков. Коэффициент
риска   показывает   вероятное   выполнение   мероприятия   с   учетом
действующих рисков:

Г————————————————————————T—————————————————————————————————————T———————————————————¬
|       Вид риска        |              Описание               | Коэффициент риска |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
|Риски отсутствуют       |Созданы все условия для выполнения   |         1         |
|                        |мероприятия                          |                   |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
|Риск возникновения      |Основание для риска                  |        0,8        |
|внеплановых расходов, не|-неудовлетворительное состояние      |                   |
|запланированных в       |материально-технической базы         |                   |
|бюджете на текущий      |                                     |                   |
|финансовый год          |                                     |                   |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
|Основные средства       |Риск связан с невозможностью         |        0,5        |
|требуют капитального    |эксплуатации здания или иных основных|                   |
|ремонта или замены      |средств из-за неудовлетворительного  |                   |
|                        |технического состояния. Также данный |                   |
|                        |вид рисков применяется при           |                   |
|                        |несоответствии имеющихся основных    |                   |
|                        |средств выполняемой задаче           |                   |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
|Риски административного |Возникает при несоответствии здания  |        0,2        |
|запрета на эксплуатацию |действующим нормам и требованиям     |                   |
|здания                  |                                     |                   |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+
|Отсутствие кадрового    |Возникает при несоответствии         |        0,9        |
|обеспечения             |квалификации персонала требованиям   |                   |
|                        |поставленной задачи                  |                   |
+————————————————————————+—————————————————————————————————————+———————————————————+

      Коэффициент риска устанавливается по таблице.
      Результат  оценки   рисков   означает   возможное   невыполнение
мероприятия на определенный процент из-за влияния факторов риска.
      Устранение рисков  поднимает  коэффициент  до  1,  что  означает
создание условий для полного выполнения мероприятия.
      Неустраняемым  риском  досрочного  прекращения  Программы  может
явиться изменение социальной и экономической ситуации, выявление новых
приоритетов развития. Достижение цели  Программы  при  таких  условиях
будет невозможно.

  8. Ресурсное обеспечение программы. Ожидаемые конечные результаты   
                         реализации программы                         
                                                                      
      В достижении цели Программы задействованы ресурсы:
      - финансовые;
      - информационные;
      - кадровый состав сферы культуры;
      - сеть подведомственных учреждений.
      Финансовые ресурсы включают средства областного бюджета, бюджета
города Рязани и внебюджетные источники:
      Областной бюджет - 1178,2 тыс. рублей;
      бюджет города Рязани - 40087,0 тыс. рублей;
      внебюджетные средства - 5961,0 тыс. рублей.
      Общий  объем  средств  на   реализацию   мероприятий   Программы
составляет 47226,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
      в 2011 году - 22529,1 тыс. рублей;
      в 2012 году - 12568,1 тыс. рублей;
      в 2013 году - 12129,0 тыс. рублей.
      Распределение средств на финансирование Программы на 2011 - 2013
годы  в  разрезе исполнителей Программы определяется после утверждения
объемов финансирования Программы в решении Рязанской городской Думы об
утверждении бюджета города Рязани на соответствующий год.
      Объемы  финансового  обеспечения  мероприятий  Программы   носят
прогнозный  характер,  соответствующий минимальному уровню финансового
обеспечения,  и  подлежат  уточнению  при  утверждении   расходов   на
реализацию  Программы  в  рамках  решения  Рязанской городской Думы об
утверждении бюджета города Рязани на очередной финансовый год, а также
при внесении в него изменений в течение финансового года.

Г———————————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————T———————T———————————————————¬
|Цель,      |Объем финансового обеспечения (тыс. рублей)                                        |Всего  |Ожидаемый результат|
|задача     +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+2011 - |                   |
|           |Областной бюджет         |Бюджет города Рязани      |Внебюджетные источники        |2013   |                   |
|           +—————————————————————————+——————————————————————————+——————————————————————————————+г.г.,  |                   |
|           |2011 год|2012   |2013 год|2011 год|2012 год|2013 год|2011 год  |2012 год |2013 год |тыс.   |                   |
|           |        |год    |        |        |        |        |          |         |         |руб.   |                   |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+
|Цель. Обеспечение конституционного права населения города Рязани на доступ к культурным ценностям и свободу творчества в   |
|сфере культуры                                                                                                             |
+———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+
|Задача 1.  |        |       |        |9308,0  |4000,0  |4000,0  |          |         |         |17308,0|- увеличение доли  |
|Сохранение,|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений культуры|
|использова-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотечного и    |
|ние,       |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музейного типа,    |
|популяриза-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в      |
|ция        |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном |
|объектов   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом        |
|культурного|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем |
|и          |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве         |
|историчес- |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 65%; |
|кого       |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- сохранение       |
|наследия   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |книгообеспеченности|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользователей      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотек на уровне|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |8,3 ед. на одного  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользователя;      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количества         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |экземпляров        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выданных документов|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждениями       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |библиотечного      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |обслуживания       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |населению ежегодно |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |на 0,5%;           |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+
|Задача 2.  |115,5   |115,5  |        |32,0    |160,0   |160,0   |60,0      |60,0     |60,0     |763,0  |- увеличение       |
|Создание   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |среднего числа     |
|условий для|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посещении музеев на|
|улучшения  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |1000 жителей города|
|доступа    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 20     |
|жителей    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |единиц;            |
|города     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение       |
|Рязани к   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количества выставок|
|информации |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |и экспозиций,      |
|и знаниям  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выставленных в     |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждениях        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музейного типа     |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 1      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |единицу; -         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |увеличение числа   |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |научно-просветите- |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |льского характера в|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |музеях ежегодно на |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |2%;                |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+
|Задача 3.  |        |       |        |100,0   |100,0   |100,0   |          |         |         |300,0  |- увеличение доли  |
|Создание   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |одаренных детей -  |
|условий для|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |победителей        |
|внедрения  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |областных,         |
|инновацион-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |всероссийских и    |
|ной и      |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |международных      |
|проектной  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |конкурсов,         |
|деятельнос-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |выставок,          |
|ти в сферу |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |фестивалей,        |
|культуры   |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проведенных в      |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+рамках Программы,  |
|Задача 4.  |223,6   |223,6  |        |7718,0  |3437,0  |3437,0  |792,0     |792,0    |792,0    |17415,2|из общего числа    |
|Сохранение |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |детей участников   |
|и развитие |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 1%;    |
|творческого|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- сохранение       |
|потенциала |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |процента охвата    |
|города     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |детей в возрасте от|
|Рязани     |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |4 до 18 лет,       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |пользующихся       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |услугами учреждений|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |дополнительного    |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |образования детей  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |художественно-эсте-|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |тической           |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направленности на  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |уровне 15,9%;      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение доли  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |дополнительного    |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |образования детей  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |художественно-эсте-|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |тической           |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направленности,    |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 70%  |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+
|Задача 5.  |200,0   |200,0  |100,0   |2845,0  |2345,0  |2345,0  |1135,0    |1135,0   |1135,0   |11440,0|- увеличение числа |
|Укрепление |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |жителей, занятых в |
|единого    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |клубных            |
|культурного|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |формированиях,     |
|пространст-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |любительских       |
|ва России, |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |объединениях по    |
|интеграция |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |различным          |
|российской |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |направлениям       |
|культуры в |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 5      |
|мировое    |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |человек;           |
|культурное |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение числа |
|пространст-|        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        |
|во         |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |фестивалей,        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |конкурсов,         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |и кинолекториев,   |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проводимых на базах|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений ежегодно|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |на 1%;             |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение числа |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |посетителей        |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |массовых           |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых|
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |мероприятий,       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |проводимых на      |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |открытых площадках |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |ежегодно на 2%;    |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+———————————————————+
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |- увеличение доли   |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |культурно-досуговых |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений,         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |находящихся в       |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |удовлетворительном  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |техническом         |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |состоянии, в общем  |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |количестве          |
|           |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |учреждений до 85%   |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+
|Итого по   |539,1   |539,1  |100,0   |20003,0 |10042,0 |10042,0 |1987,0    |1987,0   |1987,0   |47226,2|                    |
|Программе  |        |       |        |        |        |        |          |         |         |       |                    |
+———————————+————————+———————+————————+————————+————————+————————+——————————+—————————+—————————+———————+————————————————————+
|в том      |        |1178,2          |                 |                   |1178,2   |                                      |
|числе:     |        |                |                 |                   |         |                                      |
|областной  |        |                |                 |                   |         |                                      |
|бюджет     |        |                |                 |                   |         |                                      |
+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+
|бюджет     |        |                |40087,0          |                   |40087,0  |                                      |
|города     |        |                |                 |                   |         |                                      |
|Рязани     |        |                |                 |                   |         |                                      |
+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+
|внебюджет- |        |                |                 |5961,0             |5961,0   |                                      |
|ные        |        |                |                 |                   |         |                                      |
|источники  |        |                |                 |                   |         |                                      |
+———————————+————————+————————————————+—————————————————+———————————————————+—————————+——————————————————————————————————————+
                                                                      
                                                                      
      Информационные ресурсы культуры включают в  себя  информационную
сеть  учреждений  культуры, систему обновления и пополнения баз данных
сферы культуры, нормативно-правовые документы.
      Кадровым  ресурсом  являются   руководящие,   педагогические   и
творческие работники отрасли.
      Сеть подведомственных учреждений представлена в ниже приведенной
структуре.

Г———T——————————————————————————————————T————————————————T————————————————¬
|N  |Вид подведомственных учреждений   |Количество      |Доля в общем    |
|п/п|                                  |подведомственных|количестве      |
|   |                                  |учреждений (ед.)|подведомственных|
|   |                                  |                |учреждений (%)  |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
|1  |Библиотеки                        |25              |58,1            |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
|2  |Музеи                             |2               |4,7             |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
|3  |Культурно-досуговые учреждения    |4               |9,3             |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
|4  |Учреждения дополнительного        |12              |27,9            |
|   |образования детей                 |                |                |
|   |художественно-эстетической        |                |                |
|   |направленности                    |                |                |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
|   |Всего:                            |43              |100             |
+———+——————————————————————————————————+————————————————+————————————————+
                                                                      
                                                                      
    Соответствие вида подведомственных учреждений целям Программы   

Г———————————————————————T———————————————T————————————————————————————————¬
|Наименование цели      |Вид            |Наименование подведомственного  |
|                       |подведомствен- |учреждения                      |
|                       |ного учреждения|                                |
+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+
|Обеспечение            |Библиотеки     |МУК "Централизованная           |
|конституционного права |               |библиотечная система города     |
|населения города Рязани|               |Рязани"                         |
|на доступ к культурным |               +————————————————————————————————+
|ценностям и свободу    |               |МУК "Централизованная система   |
|творчества в сфере     |               |детских библиотек города Рязани"|
|культуры               +———————————————+————————————————————————————————+
|                       |Музеи          |МУК "Мемориальный музей-усадьба |
|                       |               |академика И.П.Павлова"          |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МУК "Рязанский литературный     |
|                       |               |музей С.А.Есенина"              |
|                       +———————————————+————————————————————————————————+
|                       |Культурно-досу-|МУК "Муниципальный культурный   |
|                       |говые          |центр города Рязани"            |
|                       |учреждения     +————————————————————————————————+
|                       |               |МАУК "Дворец культуры           |
|                       |               |"Приокский"                     |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МУК "Культурно-досуговый центр  |
|                       |               |"Октябрь"                       |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МУК "Городские парки"           |
|                       +———————————————+————————————————————————————————+
|                       |Образовательные|МОУ ДОД "Детская художественная |
|                       |учреждения     |школа N 1"                      |
|                       |художественно- +————————————————————————————————+
|                       |эстетической   |МОУ ДОД "Детская музыкальная    |
|                       |направленности |школа N 1"                      |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 1"                            |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 2"                            |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 3"                            |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 4 им. Е.Г.Попова"             |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 5"                            |
+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+
|Наименование цели      |Вид            |Наименование подведомственного  |
|                       |подведомствен- |учреждения                      |
|                       |ного учреждения|                                |
+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    |
|                       |               |школа N 5 им. В.Ф.Бобылева"     |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    |
|                       |               |школа N 6"                      |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 7"                            |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская музыкальная    |
|                       |               |хоровая школа N 8"              |
|                       |               +————————————————————————————————+
|                       |               |МОУ ДОД "Детская школа искусств |
|                       |               |N 9"                            |
+———————————————————————+———————————————+————————————————————————————————+

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)


    9. Организационная схема управления и контроля за реализацией     
                              программы                               

      Контроль за  реализацией  Программы  осуществляет  администрация
города Рязани.
      Управление   культуры   администрации   города   Рязани    несет
ответственность   за  реализацию  и  достижение  конечных  результатов
Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение,
оказывает   содействие   в   привлечении   средств,   разрабатывает  и
представляет в  установленном  порядке  сводную  бюджетную  заявку  на
ассигнования  из  бюджета  города  Рязани  финансирования Программы на
очередной финансовый  год.  Исполнители  мероприятий  Программы  несут
ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое
и рациональное использование финансовых средств.
      В рамках календарного года постановлением  администрации  города
Рязани    утверждается    план   мероприятий   Программы   в   разрезе
соответствующих получателей средств, с указанием объема расходов.
      Управление   культуры   ежеквартально    осуществляет    ведение
мониторинга   показателей   результативности   (целевых   индикаторов)
реализации Программы в течение всего периода реализации Программы.  По
итогам  года  проводится  анализ  эффективности выполнения мероприятий
Программы, расходования  финансовых  средств,  на  основе  показателей
определяются  промежуточные  результаты  реализации Программы. Отчет о
реализации   Программы   представляется   в    управление    экономики
администрации   города   Рязани  и  финансово-казначейское  управление
администрации города Рязани в срок до 15 января  года,  следующего  за
отчетным.
      Уточнение   (корректировка)   целевых   индикаторов   и   других
параметров    Программы    осуществляется   управлением   культуры   в
установленном порядке с  обязательным  согласованием  корректировок  с
управлением экономики администрации города Рязани.
      Внесение изменений  в  Программу  осуществляется  постановлением
администрации города Рязани.
      В   случае   досрочного   прекращения    реализации    Программы
финансово-казначейское   управление   администрации  города  Рязани  в
соответствии   с   Бюджетным   кодексом   РФ    сокращает    средства,
предусмотренные в бюджете города Рязани на управление культуры за счет
исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы.

      (В    редакции    Постановления    Администрации    г.    Рязани
от 01.04.2011 г. N 1422)

   10. Оценка эффективности расходования бюджетных средств по годам   

      Оценка эффективности реализации Программы производится  ежегодно
на основе использования системы целевых индикаторов, которая обеспечит
мониторинг динамики изменений  показателей  за  оцениваемый  период  с
целью   уточнения   задач   и   мероприятий   Программы.   Для  оценки
эффективности Программы используется 14 показателей, включающих в себя
индикаторы по всем направлениям деятельности курируемой сферы.
      Оценка  эффективности  Программы  производится  путем  сравнения
значений  целевых  индикаторов в 2010 году с установленными значениями
на 2011 - 2013 годы.
      Порядок оценки эффективности и результативности.
      Для оценки эффективности и результативности реализации Программы
используется  ежегодная  итоговая  отчетность  о  ходе  ее реализации,
формы и  порядок  предоставления  которой  установлены  постановлением
администрации  города  Рязани  от  28.06.2007  N  2018 "Об утверждении
Положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных
целевых  программ,  индикаторов  оценки результативности и планируемых
результатов,  корректировки   предоставляемых   ведомствам   бюджетных
средств, исходя из уровня достижения результатов".
      Анализ  оценки  эффективности  и   результативности   реализации
Программы    осуществляется    управлением    культуры   и   искусства
администрации города Рязани и основывается  на  количественной  оценке
состояния   отдельных   показателей   результативности  ее  выполнения
(индикаторов результативности).
      Количественная  оценка  состояния  индикаторов  эффективности  и
результативности  осуществляется  в  баллах.  Значение  количественной
оценки определяется для каждого индикатора согласно форме, приведенной
в таблице:

  Форма количественной оценки состояния индикаторов результативности  

Г————————————T————————————T———————————————————————————————————————————¬
|Наименование| Состояние  |Количественная оценка состояния индикатора |
| индикатора | индикатора |                 в баллах                  |
|            |            +———————————————————————————————————————————+
|            |            |  При росте  |При сохранении| При снижении |
|            |            |   объемов   |   объемов    |   объемов    |
|            |            |финансирова- |финансирования|финансирования|
|            |            |ния Программы|  Программы   |  Программы   |
|            |            +—————————————+——————————————+——————————————+
|Индикатор   |Положитель- |      1      |      2       |      3       |
|результатив-|ная динамика|             |              |              |
|ности       |показателя  |             |              |              |
|            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+
|            |Сохранение  |      0      |      1       |      2       |
|            |динамики    |             |              |              |
|            |показателя  |             |              |              |
|            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+
|            |Отрицатель- |      0      |      0       |      1       |
|            |ная динамика|             |              |              |
|            |показателя  |             |              |              |
|            |индикатора  |             |              |              |
|            +————————————+—————————————+——————————————+——————————————+


      Итоговая  оценка  эффективности  и  результативности   Программы
определяется  как  среднее  арифметическое  значение баллов по каждому
индикатору.
      В случае, если итоговая оценка эффективности и  результативности
больше или равна 1, то реализация Программы признается эффективной.
      В случае,  если  итоговая  оценка  эффективности  меньше  1,  то
реализация Программы признается не эффективной.
      В случае,  когда  из  результатов  оценки  реализации  Программы
следует  вывод  об  отсутствии  или  низкой результативности бюджетных
расходов, формируются предложения:
      - о прекращении реализации Программы в целом  или  ее  отдельных
мероприятий   с  исключением  в  установленном  порядке  ведомственных
расходов  на  их  реализацию  из  бюджета  города  Рязани  на  текущий
финансовый год и среднесрочную перспективу;
      -  о  доработке  Программы  или  ее  отдельных   мероприятий   с
приостановлением финансирования из бюджета города Рязани.


Информация по документу
Читайте также