Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 11.07.2012 № 3595РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11 июля 2012 г. N 3595 О внесении изменений в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4133 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Рязани В целях уточнения объектов, на которых в 2012 году реализуются мероприятия долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы", утвержденной постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4133 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Рязани" и в связи с постановлением администрации города Рязани от 23.04.2012 N 2259 "О внесении изменений в приложение N 1 к постановлению администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации", руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в долгосрочную целевую программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 21.09.2011 N 4133 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" и о признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Рязани" изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 3. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б. Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.И. Сивоконя. Глава администрации В.Е. Артемов Приложение к постановлению администрации города Рязани от 11 июля 2012 г. N 3595 Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" Паспорт долгосрочной целевой программы Г—————————————————————T————————————————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование |Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение| |Программы |энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" | | |(далее - Программа) | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия решения|Постановление администрации города Рязани от 21.09.2011 | |о разработке проекта |N 4131 "О разработке проекта долгосрочной целевой программы | |Программы |"Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе | | |Рязани на 2012 - 2015 годы" | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Заказчик Программы |Администрация города Рязани | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Разработчик Программы|Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | | |администрации города Рязани | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | |исполнитель |администрации города Рязани | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители Программы|Администрация города Рязани, управление энергетики и | | |жилищно-коммунального хозяйства администрации города Рязани,| | |управление благоустройства города и дорожного хозяйства | | |администрации города Рязани, управление образования и | | |молодежной политики администрации города Рязани, финансово -| | |казначейское управление администрации города Рязани, | | |управление культуры администрации города Рязани, управление | | |по физической культуре и массовому спорту администрации | | |города Рязани, бюджетные учреждения, МУП "Рязанское | | |муниципальное предприятие тепловых сетей" (МУП "РМПТС"), МП | | |"Водоканал города Рязани", МУП "Рязанские городские | | |распределительные электрические сети" (МУП "РГРЭС"), МУП | | |"Свет города Рязани", МУП "Управление Рязанского | | |троллейбуса", товарищества собственников жилья, жилищные, | | |жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные| | |кооперативы, управляющие организации, подрядные организации | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Цели и задачи |Целями Программы являются: | |Программы |- повышение энергетической эффективности при производстве, | | |передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе | | |Рязани; | | |- активное вовлечение всех групп потребителей в | | |энергоресурсосбережение. | | |Программой предусматривается решение следующих задач: | | |- снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за | | |потребленные энергетические ресурсы с одновременным | | |повышением уровня комфорта помещений объектов социальной | | |сферы города Рязани; | | |- популяризация энергосбережения в городе Рязани; | | |создание источников тепло- и электроснабжения на основе | | |использования возобновляемых источников энергии; | | |- повышение эффективности производства электрической и | | |тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; | | |- повышение эффективности энергопотребления путем внедрения | | |современных энергосберегающих технологий и оборудования; | | |- обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических| | |ресурсов | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |2012 - 2015 годы. Программа реализуется в один этап | |реализации Программы | | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и источники |Общий объем финансовых средств, планируемый на реализацию | |финансирования |Программы 239025, 09 тыс. рублей, в том числе по годам | |Программы с разбивкой|реализации: | |по годам реализации |2012 год - 52204,70 тыс. рублей; | | |2013 год - 61319,30 тыс. рублей; | | |2014 год - 47819,30 тыс. рублей; | | |2015 год - 77681,79 тыс. рублей. | | |По источникам финансирования: | | |Средства бюджета города Рязани - 239025, 09 тыс. рублей, в | | |том числе по годам: | | |2012 год - 52204,70 тыс. рублей; | | |2013 год - 61319,30 тыс. рублей; | | |2014 год - 47819,30 тыс. рублей; | | |2015 год - 77681,79 тыс. рублей. | | |Внебюджетные средства - 0,0 тыс. рублей, в том числе по | | |годам: | | |2012 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 0,0 тыс. рублей. | | |Средства областного бюджета - 0,0 тыс. рублей, в том числе | | |по годам: | | |2012 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2013 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2014 год - 0,0 тыс. рублей; | | |2015 год - 0,0 тыс. рублей. | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Планируемые конечные |Количество проведенных энергетических обследований и | |результаты реализации|составленных энергетических паспортов по управлению | |Программы |образования и молодежной политики - 199. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления образования и молодежной политики, в которых | | |проведены мероприятия по модернизации систем отопления и ГВС| | |- 35. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления образования и молодежной политики, в которых | | |проведены мероприятия по усилению теплозащиты ограждающих | | |конструкций - 21. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления образования и молодежной политики, в которых | | |проведены мероприятия по модернизации электроустановок - 7. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов по управлению культуры| | |- 18. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления культуры, в которых проведены мероприятия по | | |модернизации систем отопления и ГВС - 20. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления культуры, в которых проведены мероприятия по | | |усилению теплозащиты ограждающих конструкций - 11. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления культуры, в которых проведены мероприятия по | | |модернизации электроустановок - 5. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов муниципальных | | |учреждений, находящихся в ведении управления по физической | | |культуре и массовому спорту - 15. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления по физической культуре и массовому спорту, в | | |которых проведены мероприятия по модернизации систем | | |отопления и ГВС - 4. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления по физической культуре и массовому спорту, в | | |которых проведены мероприятия по усилению теплозащиты | | |ограждающих конструкций - 2. | | |Количество муниципальных учреждений, находящихся в ведении | | |управления по физической культуре и массовому спорту, в | | |которых проведены мероприятия по модернизации | | |электроустановок - 11. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов по администрации | | |города Рязани и ее структурным подразделениям - 13. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов по управлению | | |благоустройства города и дорожного хозяйства - 1. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов по финансово - | | |казначейскому управлению - 1. | | |Количество проведенных энергетических обследований и | | |составленных энергетических паспортов по управлению | | |энергетики и жилищно - коммунального хозяйства - 1. | | |Количество систем частотно - регулируемого привода, | | |установленных в центральных тепловых пунктах - 27*. | | |Протяженность тепловых сетей, в которых проведена замена | | |теплоизоляции - 4,5*. | | |Количество повысительных (водопроводных) насосных станций, в| | |которых проведена замена насосного оборудования - 2*. | | |Количество систем частотно - регулируемого привода, | | |установленных на повысительных (водопроводных) насосных | | |станциях, а также на канализационных насосных станциях - 3*.| | |Количество установленных уличных светодиодных светильников -| | |674*. | | |Количество созданных демонстрационных зон "Энергоэффективное| | |здание" - 1*. | | |Количество установленных приборов учета на границах | | |балансовой принадлежности МУП "РМПТС" - 85*. | | |Количество установленных (замененных, поверенных) приборов | | |учета в муниципальном жилищном фонде - 14900. | | |Строительство установки по использованию в качестве | | |источников энергии вторичных энергетических ресурсов и (или)| | |возобновляемых источников энергии - 1*. | | |Количество изготовленных и размещенных аудио и видеороликов,| | |популяризирующих мероприятия по энергосбережению - 12. | | |Количество видов изготовленной и размещенной рекламной | | |печатной продукции, популяризирующей мероприятия по | | |энергосбережению - 7. | | |Количество материалов об энергосбережении и повышении | | |энергоэффективности - 6. | | |Количество проведенных семинаров с сотрудниками | | |муниципальных учреждений и предприятий по энергосбережению и| | |повышению энергоэффективности - 8. | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ |Ожидаемый эффект от |Реализация мероприятий Программы позволит: | |реализации Программы |- снизить потребление энергоресурсов организациями бюджетной| | |сферы, в которых в полном объеме будут проведены мероприятия| | |по энергосбережению, ежегодно не менее чем на 3%; | | |- перейти на отпуск всех коммунальных ресурсов организациям | | |бюджетной сферы в соответствии с показаниями приборов учета;| | |- за счет установки приборов учета энергоресурсов в | | |муниципальном жилищном фонде производить оплату | | |энергоресурсов гражданам, проживающим по договору | | |социального найма, за фактически потребленные объемы | | |энергоресурсов; | | |- повысить эффективность использования коммунальных ресурсов| | |в организациях бюджетной сферы и многоквартирных домах на | | |территории города Рязани; | | |- повысить эффективность выработки и передачи коммунальных | | |ресурсов организациями коммунальной инфраструктуры на | | |территории города Рязани; | | |- организовать энергоэффективную зону на основе | | |возобновляемых источников энергии; | | |- организовать в городе Рязани демонстрационную зону | | |"Энергоэффективное здание". | +—————————————————————+————————————————————————————————————————————————————————————+ ______________________________ *- при условии софинансирования средствами областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года". 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате Программы В условиях роста цен на энергоносители, одной из основных помех социально-экономическому развитию города Рязани становится снижение конкурентоспособности отраслей экономики муниципального образования, эффективности муниципального управления, вызванное ростом затрат на оплату энергетических ресурсов. С учетом указанных обстоятельств, проблема заключается в том, что при существующем уровне энергоемкости экономики, социальной сферы муниципального образования и сферы ЖКХ, предстоящие изменения стоимости энергетических ресурсов приведут к следующим негативным последствиям: - росту затрат предприятий, расположенных на территории города Рязани, на оплату энергетических ресурсов, приводящему к снижению конкурентоспособности и рентабельности их деятельности; - росту стоимости коммунальных услуг при ограниченных возможностях населения самостоятельно регулировать объем их потребления и снижению качества жизни населения; - опережающему росту затрат на оплату энергетических ресурсов в расходах на содержание муниципальных бюджетных организаций здравоохранения, образования, культуры и т.п., и вызванному этим снижением эффективности оказываемых услуг. Высокая энергоемкость предприятий в этих условиях может стать причиной снижения темпов роста экономики города Рязани и налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. В 2010 году крупными и средними организациями города отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на сумму 99,2 млрд. рублей, в том числе: - по обрабатывающим производствам на сумму 85,4 млрд. рублей; - по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на 13,8 млрд. руб. Индекс промышленного производства к уровню 2009 года составил 108,2% (в 2009 году - 90,1%): - то же в обрабатывающих производствах - 110,6%; - то же при производстве и распределении электроэнергии, газа и воды - 93,4%. При этом производство электроэнергии уменьшилось на 7%, производство тепловой энергии - на 3,1%. В период с 2008 по 2011 год рост цены на природный газ составил 67%, на тепловую энергию - 41%, на водоснабжение - порядка 35%. В 2011 году средняя стоимость 1 кВтч электроэнергии, по сравнению с 2008 годом возросла на 62%. По мнению экспертов, дальнейшее ежегодное увеличение тарифа не превысит 15%. Это связано с политикой государства по сдерживанию роста тарифов на электроэнергию (Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 N 1172 "Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности"). Прогнозируемый на перспективу до 2015 года рост затрат бюджетных средств на энергообеспечение объектов бюджетной сферы составляет 6 ? 7% в год. Перечень возможных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях бюджетной сферы приведен в Приложении N 1. Комплексное решение проблем, связанных с эффективным использованием топливно-энергетических ресурсов населением и предприятиями городской инфраструктуры, является одной из приоритетных задач экономического развития хозяйственного комплекса города. Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которое заключается в разработке, принятии и реализации срочных согласованных действий по повышению энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов других видов на территории города Рязани, и прежде всего, в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных предприятиях, в том числе коммунального комплекса и транспортной сферы города. Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами: - комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению; - необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования; - необходимостью обеспечения выполнения задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях; - недостатком средств местного бюджета для финансирования всего комплекса мероприятий по энергосбережению и необходимостью координации действий и ресурсов органов местного самоуправления с мероприятиями регионального и федерального значения. Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: - ограниченностью источников финансирования программных мероприятий и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий; - неопределенностью конъюнктуры и неразвитостью институтов рынка энергосбережения; - зависимостью от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынков. Программа должна стать основным документом для организации и реализации энергосберегающей политики при одновременном решении проблемы рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования и создания условий для решения социальных программ. Высвободившиеся за счет реализации энергосберегающих проектов средства будут направлены на создание более надежных условий обеспечения энергией промышленности, объектов жилищно-коммунальной сферы города Рязани и решения социальных вопросов. 2. Цели и задачи Программы и обоснование их выбора После анализа полученных данных при обследовании муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, были определены следующие цели Программы: - повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани; - активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение. Для достижения обозначенных целей, необходимо решить следующие задачи: - снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани; - популяризация энергосбережения в городе Рязани; - создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии; - повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке; - повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования; - обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов. Достижение перечисленных выше целей и решение поставленных задач позволит сократить финансовые расходы из бюджета города Рязани. Цели и задачи Программы соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани, определенным Планом стратегического развития города Рязани до 2020 года, утвержденным решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I (в редакции решения Рязанской городской Думы от 22.04.2010 N 156-I). Долгосрочная целевая программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городе Рязани на 2012 - 2015 годы" разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением Правительства РФ от 20.02.2010 N 67 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам определения полномочий федеральных органов исполнительной власти в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", приказом Минэкономразвития РФ от 17.02.2010 N 61 "Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности", постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131 "Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ и Регламента взаимодействия структурных подразделений администрации города Рязани и участников долгосрочных целевых программ в процессе их разработки и реализации". 3. Сроки и этапы реализации Программы Реализация Программы будет осуществлена в период с 2012 по 2015 годы в один этап. 4. Планируемые результаты реализации Программы Г————T————————————T——————————————————T——————————T——————————————T———————————————————————————————T—————————————T—————————————¬ |N |Цель, |Показатели |Единица |Базовое |Планируемое значение показателя|Планируемое |Исполнитель | |п/п |задачи, |(индикаторы), |измерения |значение |(индикатора) по годам |значение | | | |направленные|характеризующие | |показателя |реализации |показателя | | | |на |достижение цели | |(индикатора) +———————————————————————————————+(индикатора) | | | |достижение | | |(на начало |2012 г.|2013 г.|2014 г.|2015 г.|за период | | | |цели | | |реализации | | | | |реализации | | | | | | |Программы) | | | | |Программы | | | | | | |2011 г. | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | |Цель1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в | | |городе Рязани | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Задача 1. |Показатель 1. |шт. |1* |200 |200 |200 |200 |199 |Управление | | |Снижение |Количество | | | | | | | |образования и| | |расходов |проведенных | | | | | | | |молодежной | | |бюджета |энергетических | | | | | | | |политики | | |города |обследований и | | | | | | | | | | |Рязани на |составленных | | | | | | | | | | |оплату за |энергетических | | | | | | | | | | |потребленные|паспортов по | | | | | | | | | | |энергетичес-|управлению | | | | | | | | | | |кие ресурсы |образования и | | | | | | | | | | |с |молодежной | | | | | | | | | | |одновремен- |политики | | | | | | | | | | |ным +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | |повышением |Показатель 2. |шт. |0 |12 |20 |25 |35 |35 |Управление | | |уровня |Количество | | | | | | | |образования и| | |комфорта |муниципальных | | | | | | | |молодежной | | |помещений |учреждений, | | | | | | | |политики | | |объектов |находящихся в | | | | | | | | | | |социальной |ведении управления| | | | | | | | | | |сферы города|образования и | | | | | | | | | | |Рязани |молодежной | | | | | | | | | | | |политики, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем отопления и| | | | | | | | | | | |ГВС | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 3. |шт. |0 |4 |10 |15 |21 |21 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |образования и| | | |муниципальных | | | | | | | |молодежной | | | |учреждений, | | | | | | | |политики | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |усилению | | | | | | | | | | | |теплозащиты | | | | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 4. |шт. |0 |0 |2 |4 |7 |7 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |образования и| | | |муниципальных | | | | | | | |молодежной | | | |учреждений, | | | | | | | |политики | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроустановок | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 5. | |0 |18 |18 |18 |18 |18 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |культуры | | | |проведенных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |обследований и | | | | | | | | | | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |управлению | | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 6. |шт. |0 |1 |2 |7 |20 |20 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |культуры | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |культуры, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем отопления и| | | | | | | | | | | |ГВС | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 7. |шт. |0 |5 |7 |9 |11 |11 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |культуры | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |культуры, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |усилению | | | | | | | | | | | |теплозащиты | | | | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 8. |шт. |0 |2 |3 |4 |5 |5 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |культуры | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | |находящихся в | | | | | | | | | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |культуры, в | | | | | | | | | | | |которых проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроустановок | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 9. |шт. |0 |15 |15 |15 |15 |15 |Управление по| | | |Количество | | | | | | | |физической | | | |проведенных | | | | | | | |культуре и | | | |энергетических | | | | | | | |массовому | | | |обследований и | | | | | | | |спорту | | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |управлению по | | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому спорту | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 10. |шт. |0 |1 |2 |3 |4 |4 |Управление по| | | |Количество | | | | | | | |физической | | | |муниципальных | | | | | | | |культуре и | | | |учреждений, | | | | | | | |массовому | | | |находящихся в | | | | | | | |спорту | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |по физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому спорту, | | | | | | | | | | | |в которых | | | | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем отопления и| | | | | | | | | | | |ГВС | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 11. |шт. |0 |0 |1 |1 |2 |2 |Управление по| | | |Количество | | | | | | | |физической | | | |муниципальных | | | | | | | |культуре и | | | |учреждений, | | | | | | | |массовому | | | |находящихся в | | | | | | | |спорту | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |по физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому спорту, | | | | | | | | | | | |в которых | | | | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |усилению | | | | | | | | | | | |теплозащиты | | | | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 12. |шт. |0 |0 |0 |5 |11 |11 |Управление по| | | |Количество | | | | | | | |физической | | | |муниципальных | | | | | | | |культуре и | | | |учреждений, | | | | | | | |массовому | | | |находящихся в | | | | | | | |спорту | | | |ведении управления| | | | | | | | | | | |по физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому спорту, | | | | | | | | | | | |в которых | | | | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроустановок | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 13. |шт. |0 |13 |13 |13 |13 |13 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |главного | | | |проведенных | | | | | | | |бухгалтера | | | |энергетических | | | | | | | |аппарата | | | |обследований и | | | | | | | |администрации| | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | | |города Рязани и ее| | | | | | | | | | | |структурным | | | | | | | | | | | |подразделениям | | | | | | | | | | | +——————————————————+ +——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 14. | |0 |1 |1 |1 |1 |1 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |благоустройс-| | | |проведенных | | | | | | | |тва города и | | | |энергетических | | | | | | | |дорожного | | | |обследований и | | | | | | | |хозяйства | | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |управлению | | | | | | | | | | | |благоустройства | | | | | | | | | | | |города и дорожного| | | | | | | | | | | |хозяйства | | | | | | | | | | | +——————————————————+ +——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 15. | |0 |1 |1 |1 |1 |1 |Финансово-ка-| | | |Количество | | | | | | | |значейское | | | |проведенных | | | | | | | |управление | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |обследований и | | | | | | | | | | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |финансово - | | | | | | | | | | | |казначейскому | | | | | | | | | | | |управлению | | | | | | | | | | | +——————————————————+ +——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 16. | |0 |1 |1 |1 |1 |1 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |энергетики и | | | |проведенных | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |энергетических | | | | | | | |мунального | | | |обследований и | | | | | | | |хозяйства | | | |составленных | | | | | | | | | | | |энергетических | | | | | | | | | | | |паспортов по | | | | | | | | | | | |управлению | | | | | | | | | | | |энергетики и | | | | | | | | | | | |жилищно-коммуналь-| | | | | | | | | | | |ного хозяйства | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ |2. |Задача 2. |Показатель 1. |шт. |7* |7 |10** |19** |34** |27** |Управление | | |Повышение |Количество систем | | | | | | | |энергетики и | | |эффективнос-|частотно - | | | | | | | |жилищно-ком- | | |ти |регулируемого | | | | | | | |мунального | | |производства|привода, | | | | | | | |хозяйства | | |электричес- |установленных в | | | | | | | | | | |кой и |центральных | | | | | | | | | | |тепловой |тепловых пунктах | | | | | | | | | | |энергии, +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | |снижение |Показатель 2. |км |0 |0 |1,5** |2,5** |4,5** |4,5** |Управление | | |потерь при |Протяженность | | | | | | | |энергетики и | | |их |тепловых сетей, в | | | | | | | |жилищно-ком- | | |транспорти- |которых проведена | | | | | | | |мунального | | |ровке |замена | | | | | | | |хозяйства | | | |теплоизоляции | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 3. |шт. |0 |0** |1** |2** |2** |2** |Управление | | | |Количество | | | | | | | |энергетики и | | | |повысительных | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |(водопроводных) | | | | | | | |мунального | | | |насосных станций, | | | | | | | |хозяйства | | | |в которых | | | | | | | | | | | |проведена замена | | | | | | | | | | | |насосного | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 4. |шт. |1* |2** |3** |4** |4** |3** |Управление | | | |Количество систем | | | | | | | |энергетики и | | | |частотно - | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |регулируемого | | | | | | | |мунального | | | |привода, | | | | | | | |хозяйства | | | |установленных на | | | | | | | | | | | |повысительных | | | | | | | | | | | |(водопроводных) | | | | | | | | | | | |насосных станциях,| | | | | | | | | | | |а также на | | | | | | | | | | | |канализационных | | | | | | | | | | | |насосных станциях | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ |3. |Задача 3. |Показатель 1. | |373* |373 |558** |722** |1047** |674** |Управление | | |Повышение |Количество | | | | | | | |благоустройс-| | |эффективнос-|установленных | | | | | | | |тва города и | | |ти |уличных | | | | | | | |дорожного | | |энергопотре-|светодиодных | | | | | | | |хозяйства | | |бления путем|светильников | | | | | | | | | | |внедрения +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | |современных |Показатель 2. |шт. |0 |0 |0 |0 |1** |1** |Управление | | |энергосбере-|Количество | | | | | | | |энергетики и | | |гающих |созданных | | | | | | | |жилищно-ком- | | |технологий и|демонстрационных | | | | | | | |мунального | | |оборудования|зон | | | | | | | |хозяйства | | | |"Энергоэффективное| | | | | | | | | | | |здание" | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ |4. |Задача 4. |Показатель 1. |шт. |23* |59** |108** |108** |108** |85** |Управление | | |Обеспечение |Количество | | | | | | | |энергетики и | | |учета всего |установленных | | | | | | | |жилищно-ком- | | |объема |приборов учета на | | | | | | | |мунального | | |потребляемых|границах | | | | | | | |хозяйства | | |энергетичес-|балансовой | | | | | | | | | | |ких ресурсов|принадлежности МУП| | | | | | | | | | | |"РМПТС" и филиала | | | | | | | | | | | |ОАО "Квадра" - | | | | | | | | | | | |"РРГ" | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 2. |шт. |0 |2300 |7600 |12900 |14900 |14900 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |энергетики и | | | |установленных | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |(замененных, | | | | | | | |мунального | | | |поверенных) | | | | | | | |хозяйства | | | |приборов учета в | | | | | | | | | | | |муниципальном | | | | | | | | | | | |жилищном фонде | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ |5. |Задача 5. |Показатель 1. |шт. |0 |0 |0 |0 |1** |1** |Управление | | |Создание |Строительство | | | | | | | |энергетики и | | |источников |установки по | | | | | | | |жилищно-ком- | | |тепло- и |использованию в | | | | | | | |мунального | | |электроснаб-|качестве | | | | | | | |хозяйства | | |жения на |источников энергии| | | | | | | | | | |основе |вторичных | | | | | | | | | | |использова- |энергетических | | | | | | | | | | |ния |ресурсов и (или) | | | | | | | | | | |возобновляе-|возобновляемых | | | | | | | | | | |мых |источников энергии| | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |энергии | | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | |Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | +————+—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |6. |Задача 1. |Показатель 1 |шт. |0 |12 |12 |12 |12 |12 |Управление | | |Популяриза- |Количество | | | | | | | |энергетики и | | |ция |изготовленных и | | | | | | | |жилищно-ком- | | |энергосбере-|размещенных аудио | | | | | | | |мунального | | |жения в |и видеороликов, | | | | | | | |хозяйства | | |городе |популяризирующих | | | | | | | | | | |Рязани |мероприятия по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и| | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффективнос-| | | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 2. |шт. |0 |3 |5 |7 |7 |7 |Управление | | | |Количество видов | | | | | | | |энергетики и | | | |изготовленной и | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |размещенной | | | | | | | |мунального | | | |рекламной печатной| | | | | | | |хозяйства | | | |продукции, | | | | | | | | | | | |популяризирующей | | | | | | | | | | | |мероприятия по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и| | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффективнос-| | | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 3. |шт. |0 |2 |4 |6 |6 |6 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |энергетики и | | | |материалов об | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |энергосбережении и| | | | | | | |мунального | | | |повышении | | | | | | | |хозяйства | | | |энергоэффективнос-| | | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | | | +——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ | | |Показатель 4. |шт. |0 |2 |5 |8 |8 |8 |Управление | | | |Количество | | | | | | | |энергетики и | | | |проведенных | | | | | | | |жилищно-ком- | | | |семинаров с | | | | | | | |мунального | | | |сотрудниками | | | | | | | |хозяйства | | | |муниципальных | | | | | | | | | | | |учреждений и | | | | | | | | | | | |предприятий по | | | | | | | | | | | |энергосбережению и| | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффективнос-| | | | | | | | | | | |ти | | | | | | | | | +————+————————————+——————————————————+——————————+——————————————+———————+———————+———————+———————+—————————————+—————————————+ ______________________________ *- базовые значения индикаторов достигнуты в рамках реализации долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании - городской округ город Рязань Рязанской области на 2011 - 2014 годы", утвержденной постановлением администрации города Рязани от 09.03.2011 N 929. **- при условии софинансирования средствами областного бюджета в рамках реализации мероприятий долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Рязанской области до 2014 года и на перспективу до 2020 года". 5. Перечень мероприятий Программы Г—————T————————————————T————————————————T———————————T—————————————————————————————————————————————T——————————T————————————T—————————————¬ |N |Цели, задачи, |Источники |Всего (тыс.|Объем финансирования по годам (тыс. рублей) |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | |п/п |мероприятия |финансирования |рублей) +—————————————————————————————————————————————+исполнения| |результат | | | | | |2012 г. |2013 г. |2014 г. |2015 г. | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Цель 1. Повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов в городе Рязани | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Задача 1. Снижение расходов бюджета города Рязани на оплату за потребленные энергетические ресурсы с одновременным повышением уровня | |комфорта помещений объектов социальной сферы города Рязани | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.1.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |16296,60000|16296,6000|0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | | |Энергетические |Рязани | |0 | | | | |образования |проведенных | | |обследования и | | | | | | | |и молодежной|энергетичес- | | |составление | | | | | | | |политики, |ких | | |энергетических | | | | | | | |подрядные |обследований | | |паспортов по | | | | | | | |организации |и | | |управлению | | | | | | | | |составленных | | |образования и | | | | | | | | |энергетичес- | | |молодежной | | | | | | | | |ких паспортов| | |политики, в том | | | | | | | | |муниципальных| | |числе: | | | | | | | | |учреждений, | | +————————————————+ +———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ | |находящихся в| | |по аппарату | |85,00000 |85,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |ведении | | |управления | | | | | | | | |управления | | |образования и | | | | | | | | |образования и| | |молодежной | | | | | | | | |молодежной | | |политики | | | | | | | | |политики - | | +————————————————+ +———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ | |198, аппарата| | |по учреждениям, | |16211,60000|16211,6000|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |- 1 | | |находящимся в | | |0 | | | | | | | | |ведении | | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |60627,00000|3627,00000|20000,00000 |12000,0000|25000,0000|2012 - |Управление |Количество | | |Модернизация |Рязани | | | |0 |0 |2015 годы |образования |муниципальных| | |систем отопления| | | | | | | |и молодежной|учреждений, | | |и ГВС в зданиях | | | | | | | |политики, |находящихся в| | |муниципальных | | | | | | | |подрядные |ведении | | |учреждений, | | | | | | | |организации |управления | | |находящихся в | | | | | | | | |образования и| | |ведении | | | | | | | | |молодежной | | |управления | | | | | | | | |политики, в | | |образования и | | | | | | | | |которых | | |молодежной | | | | | | | | |проведены | | |политики | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | |отопления и | | | | | | | | | | | |ГВС - 35 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |40282,20000|3098,60000|12650,70000 |9532,90000|15000,0000|2012 - |Управление |Количество | | |Мероприятия по |Рязани | | | | |0 |2015 годы |образования |муниципальных| | |усилению | | | | | | | |и молодежной|учреждений, | | |теплозащиты | | | | | | | |политики, |находящихся в| | |ограждающих | | | | | | | |подрядные |ведении | | |конструкций в | | | | | | | |организации |управления | | |зданиях | | | | | | | | |образования и| | |муниципальных | | | | | | | | |молодежной | | |учреждений, | | | | | | | | |политики, в | | |находящихся в | | | | | | | | |которых | | |ведении | | | | | | | | |проведены | | |управления | | | | | | | | |мероприятия | | |образования и | | | | | | | | |по усилению | | |молодежной | | | | | | | | |теплозащиты | | |политики | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций -| | | | | | | | | | | |21 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |10621,68000|0,00000 |2784,20000 |2908,30000|4929,18000|2013 - |Управление |Количество | | |Модернизация |Рязани | | | | | |2015 годы |образования |муниципальных| | |электроустановок| | | | | | | |и молодежной|учреждений, | | |в муниципальных | | | | | | | |политики, |находящихся в| | |учреждениях, | | | | | | | |подрядные |ведении | | |находящихся в | | | | | | | |организации |управления | | |ведении | | | | | | | | |образования и| | |управления | | | | | | | | |молодежной | | |образования и | | | | | | | | |политики, в | | |молодежной | | | | | | | | |которых | | |политики | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроуста- | | | | | | | | | | | |новок - 7 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по |Бюджет города |127827,4800|23022,2000|35434,90000 |24441,2000|44929,1800| | | | | |управлению |Рязани |0 |0 | |0 |0 | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | |молодежной | | | | | | | | | | | |политики: | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.5|Мероприятие 5. |Бюджет города |1628,40000 |1628,40000|0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | | |Энергетические |Рязани | | | | | | |культуры, |проведенных | | |обследования и | | | | | | | |подрядные |энергетичес- | | |составление | | | | | | | |организации |ких | | |энергетических | | | | | | | | |обследований | | |паспортов по | | | | | | | | |и | | |управлению | | | | | | | | |составленных | | |культуры, в том | | | | | | | | |энергетичес- | | |числе: | | | | | | | | |ких паспортов| +—————+————————————————+ +———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ | |муниципальных| | |по аппарату | |60,00000 |60,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |учреждений, | | |управления | | | | | | | | |находящихся в| | |культуры | | | | | | | | |ведении | +—————+————————————————+ +———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ | |управления | | |по учреждениям, | |1568,40000 |1568,40000|0,00000 |0,00000 |0,00000 | | |культуры - | | |находящимся в | | | | | | | | |17, аппарата | | |ведении | | | | | | | | |- 1 | | |управления | | | | | | | | | | | |культуры | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.6|Мероприятие 6. |Бюджет города |4750,00000 |350,00000 |200,00000 |1100,00000|3100,00000|2012 - |Управление |Количество | | |Модернизация |Рязани | | | | | |2015 годы |культуры, |муниципальных| | |систем отопления| | | | | | | |подрядные |учреждений, | | |и ГВС в зданиях | | | | | | | |организации |находящихся в| | |муниципальных | | | | | | | | |ведении | | |учреждений, | | | | | | | | |управления | | |находящихся в | | | | | | | | |культуры, в | | |ведении | | | | | | | | |которых | | |управления | | | | | | | | |проведены | | |культуры | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | |отопления и | | | | | | | | | | | |ГВС - 20 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.7|Мероприятие 7. |Бюджет города |7513,80000 |4313,80000|1200,00000 |1100,00000|900,00000 |2012 - |Управление |Количество | | |Мероприятия по |Рязани | | | | | |2015 годы |культуры, |муниципальных| | |усилению | | | | | | | |подрядные |учреждений, | | |теплозащиты | | | | | | | |организации |находящихся в| | |ограждающих | | | | | | | | |ведении | | |конструкций в | | | | | | | | |управления | | |зданиях | | | | | | | | |культуры, в | | |муниципальных | | | | | | | | |которых | | |учреждений, | | | | | | | | |проведены | | |находящихся в | | | | | | | | |мероприятия | | |ведении | | | | | | | | |по усилению | | |управления | | | | | | | | |теплозащиты | | |культуры | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций -| | | | | | | | | | | |11 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.8|Мероприятие 8. |Бюджет города |2119,47000 |1625,00000|205,90000 |152,60000 |135,97000 |2012 - |Управление |Количество | | |Модернизация |Рязани | | | | | |2015 годы |культуры, |муниципальных| | |электроустановок| | | | | | | |подрядные |учреждений, | | |в муниципальных | | | | | | | |организации |находящихся в| | |учреждениях, | | | | | | | | |ведении | | |находящихся в | | | | | | | | |управления | | |ведении | | | | | | | | |культуры, в | | |управления | | | | | | | | |которых | | |культуры | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроуста- | | | | | | | | | | | |новок - 5 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по |Бюджет города |16011,67000|7917,20000|1605,90000 |2352,60000|4135,97000| | | | | |управлению |Рязани | | | | | | | | | | |культуры: | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.9|Мероприятие 9. |Бюджет города |1821,10000 |1821,10000|0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | | |Энергетические |Рязани | | | | | | |по |проведенных | | |обследования и | | | | | | | |физической |энергетичес- | | |составление | | | | | | | |культуре и |ких | | |энергетических | | | | | | | |массовому |обследований | | |паспортов зданий| | | | | | | |спорту, |и | | |муниципальных | | | | | | | |подрядные |составленных | | |учреждений, | | | | | | | |организации |энергетичес- | | |находящихся в | | | | | | | | |ких паспортов| | |ведении | | | | | | | | |муниципальных| | |управления по | | | | | | | | |учреждений, | | |физической | | | | | | | | |находящихся в| | |культуре и | | | | | | | | |ведении | | |массовому спорту| | | | | | | | |управления по| | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому | | | | | | | | | | | |спорту - 15 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 10. |Бюджет города |3814,60000 |28,20000 |1349,30000 |937,10000 |1500,00000|2012 - |Управление |Количество | |0 |Модернизация |Рязани | | | | | |2015 годы |по |муниципальных| | |систем отопления| | | | | | | |физической |учреждений, | | |и ГВС в зданиях | | | | | | | |культуре и |находящихся в| | |муниципальных | | | | | | | |массовому |ведении | | |учреждений, | | | | | | | |спорту, |управления по| | |находящихся в | | | | | | | |подрядные |физической | | |ведении | | | | | | | |организации |культуре и | | |управления по | | | | | | | | |массовому | | |физической | | | | | | | | |спорту, в | | |культуре и | | | | | | | | |которых | | |массовому спорту| | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |систем | | | | | | | | | | | |отопления и | | | | | | | | | | | |ГВС - 4 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 11. |Бюджет города |3000,00000 |0,00000 |1000,00000 |0,00000 |2000,00000|2013, 2015|Управление |Количество | |1 |Мероприятия по |Рязани | | | | | |годы |по |муниципальных| | |усилению | | | | | | | |физической |учреждений, | | |теплозащиты | | | | | | | |культуре и |находящихся в| | |ограждающих | | | | | | | |массовому |ведении | | |конструкций в | | | | | | | |спорту, |управления по| | |зданиях | | | | | | | |подрядные |физической | | |муниципальных | | | | | | | |организации |культуре и | | |учреждений, | | | | | | | | |массовому | | |находящихся в | | | | | | | | |спорту, в | | |ведении | | | | | | | | |которых | | |управления по | | | | | | | | |проведены | | |физической | | | | | | | | |мероприятия | | |культуре и | | | | | | | | |по усилению | | |массовому спорту| | | | | | | | |теплозащиты | | | | | | | | | | | |ограждающих | | | | | | | | | | | |конструкций -| | | | | | | | | | | |2 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 12. |Бюджет города |654,29000 |97,00000 |350,00000 |0,00000 |207,29000 |2012, |Управление |Количество | |2 |Модернизация |Рязани | | | | | |2013, 2015|по |муниципальных| | |электроустановок| | | | | | |годы |физической |учреждений, | | |в муниципальных | | | | | | | |культуре и |находящихся в| | |учреждениях, | | | | | | | |массовому |ведении | | |находящихся в | | | | | | | |спорту, |управления по| | |ведении | | | | | | | |подрядные |физической | | |управления по | | | | | | | |организации |культуре и | | |физической | | | | | | | | |массовому | | |культуре и | | | | | | | | |спорту, в | | |массовому спорту| | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | | |проведены | | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | | | | |по | | | | | | | | | | | |модернизации | | | | | | | | | | | |электроуста- | | | | | | | | | | | |новок - 11 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по |Бюджет города |9289,99000 |1946,30000|2699,30000 |937,10000 |3707,29000| | | | | |управлению по |Рязани | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | | |культуре и | | | | | | | | | | | |массовому | | | | | | | | | | | |спорту: | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 13. |Бюджет города |529,70000 |529,70000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год | |Количество | |3 |Энергетические |Рязани | | | | | | | |проведенных | | |обследования и | | | | | | | | |энергетичес- | | |составление | | | | | | | | |ких | | |энергетических | | | | | | | | |обследований | | |паспортов по | | | | | | | | |и | | |администрации | | | | | | | | |составленных | | |города Рязани и | | | | | | | | |энергетичес- | | |ее структурным | | | | | | | | |ких паспортов| | |подразделениям, | | | | | | | | |- 13 | | |в том числе: | | | | | | | | | | | +————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ +————————————+—————————————+ | |по администрации|Бюджет города |199,70000 |199,70000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |Администра- |Количество | | |города Рязани |Рязани | | | | | | |ция города |проведенных | | | | | | | | | | |Рязани, |энергетичес- | | | | | | | | | | |управление |ких | | | | | | | | | | |делами |обследований | | | | | | | | | | |аппарата |и | | | | | | | | | | |администра- |составленных | | | | | | | | | | |ции |энергетичес- | | | | | | | | | | | |ких паспортов| | | | | | | | | | | |- 9 | | +————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ +————————————+—————————————+ | |по муниципальным|Бюджет города |330,00000 |330,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |Администра- |Количество | | |учреждениям, |Рязани | | | | | | |ция города |проведенных | | |находящимся в | | | | | | | |Рязани, МКУ |энергетичес- | | |ведении | | | | | | | |"Управление |ких | | |администрации | | | | | | | |ГОЧС", МКУ |обследований | | |города Рязани | | | | | | | |"Дирекция |и | | | | | | | | | | |заказчика |составленных | | | | | | | | | | |объектов |энергетичес- | | | | | | | | | | |социальной |ких паспортов| | | | | | | | | | |сферы", МКУ |- 4 | | | | | | | | | | |"Техобеспе- | | | | | | | | | | | |чение", МБУ | | | | | | | | | | | |"МФЦ" | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 14. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | |4 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |благоустрой-|проведенных | | |обследование и | | | | | | | |ства города |энергетичес- | | |составление | | | | | | | |и дорожного |ких | | |энергетического | | | | | | | |хозяйства |обследований | | |паспорта по | | | | | | | | |и | | |управлению | | | | | | | | |составленных | | |благоустройства | | | | | | | | |энергетичес- | | |города и | | | | | | | | |ких паспортов| | |дорожного | | | | | | | | |- 1 | | |хозяйства | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 15. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Финансово- |Количество | |5 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |казначейское|проведенных | | |обследование и | | | | | | | |управление |энергетичес- | | |составление | | | | | | | | |ких | | |энергетического | | | | | | | | |обследований | | |паспорта по | | | | | | | | |и | | |финансово - | | | | | | | | |составленных | | |казначейскому | | | | | | | | |энергетичес- | | |управлению | | | | | | | | |ких паспортов| | | | | | | | | | | |- 1 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.1.1|Мероприятие 16. |Бюджет города |90,00000 |90,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | |6 |Энергетическое |Рязани | | | | | | |энергетики и|проведенных | | |обследование и | | | | | | | |жилищно-ком-|энергетичес- | | |составление | | | | | | | |мунального |ких | | |энергетического | | | | | | | |хозяйства |обследований | | |паспорта по | | | | | | | | |и | | |управлению | | | | | | | | |составленных | | |энергетики и | | | | | | | | |энергетичес- | | |жилищно-коммуна-| | | | | | | | |ких паспортов| | |льного хозяйства| | | | | | | | |- 1 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Бюджет города |153748,8400|33505,4000|39740,10000 |27730,9000|52772,4400| | | | | |1: |Рязани |0 |0 | |0 |0 | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Задача 2. Повышение эффективности производства электрической и тепловой энергии, снижение потерь при их транспортировке | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.2.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |9627,45000 |0,00000 |1550,00000 |4400,00000|3677,45000|2013 - |Управление |Количество | | |Внедрение |Рязани | | | | | |2015 годы |энергетики и|систем | | |частотно-регули-| | | | | | | |жилищно-ком-|частотно - | | |руемого привода,| | | | | | | |мунального |регулируемого| | |замена | | | | | | | |хозяйства |привода, | | |тягодутьевых | | | | | | | |МУП "РМПТС" |установленных| | |машин, насосного| | | | | | | | |в центральных| | |оборудования, | | | | | | | | |тепловых | | |работающего с | | | | | | | | |пунктах - 27*| | |переменной | | | | | | | | | | | |нагрузкой в | | | | | | | | | | | |системах | | | | | | | | | | | |теплоснабжения | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.2.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |4900,00000 |0,00000 |750,00000 |150,00000 |4000,00000|2013 - |Управление |Протяженность| | |Замена изоляции |Рязани | | | | | |2015 годы |энергетики и|тепловых | | |тепловых сетей, | | | | | | | |жилищно-ком-|сетей, в | | |при | | | | | | | |мунального |которых | | |необходимости с | | | | | | | |хозяйства, |проведена | | |заменой | | | | | | | |МУП "РМПТС" |замена | | |трубопроводов | | | | | | | | |теплоизоляции| | | | | | | | | | | |- 4,5* | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.2.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |3112,50000 |0,00000 |2000,00000 |1112,50000|0,00000 |2013, 2014|Управление |Количество | | |Замена насосного|Рязани | | | | | |годы |энергетики и|повысительных| | |оборудования в | | | | | | | |жилищно-ком-|(водопровод- | | |системах | | | | | | | |мунального |ных) насосных| | |водоснабжения, | | | | | | | |хозяйства, |станций, в | | |водоотведения | | | | | | | |МП |которых | | | | | | | | | | |"Водоканал |проведена | | | | | | | | | | |города |замена | | | | | | | | | | |Рязани" |насосного | | | | | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | | | |- 2* | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.2.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |17729,80400|11264,8040|3000,0 |3465,00000|0,00000 |2012 - |Управление |Количество | | |Установка |Рязани | |0 | | | |2014 годы |энергетики и|систем | | |частотно-регули-| | | | | | | |жилищно-ком-|частотно - | | |руемых приводов | | | | | | | |мунального |регулируемого| | |в системах | | | | | | | |хозяйства, |привода, | | |водоснабжения, | | | | | | | |МП |установленных| | |водоотведения | | | | | | | |"Водоканал |на | | | | | | | | | | |города |повысительных| | | | | | | | | | |Рязани" |(водопровод- | | | | | | | | | | | |ных) насосных| | | | | | | | | | | |станциях, а | | | | | | | | | | | |также на | | | | | | | | | | | |канализацион-| | | | | | | | | | | |ных насосных | | | | | | | | | | | |станциях - 3*| +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Бюджет города |35369,75400|11264,8040|7300,00000 |9127,50000|7677,45000| | | | | |2: |Рязани | |0 | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Задача 3. Повышение эффективности энергопотребления путем внедрения современных энергосберегающих технологий и оборудования | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.3.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |10124,50000|0,00000 |2779,20000 |2460,90000|4884,40000|2013 - |Управление |Количество | | |Применение |Рязани | | | | | |2015 годы |благоустрой-|установленных| | |энергосберегаю- | | | | | | | |ства города |уличных | | |щих систем | | | | | | | |и дорожного |светодиодных | | |уличного | | | | | | | |хозяйства, |светильников | | |освещения | | | | | | | |МУП "Свет |- 674* | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | |Рязани" | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.3.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |2000,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2000,00000|2015 год |Управление |Количество | | |Энергосбережение|Рязани | | | | | | |энергетики и|созданных | | |и повышение | | | | | | | |жилищно-ком-|демонстрацио-| | |энергоэффектив- | | | | | | | |мунального |нных зон | | |ности в жилищном| | | | | | | |хозяйства, |"Энергоэффек-| | |фонде. Создание | | | | | | | |подрядные |тивное | | |демонстрационных| | | | | | | |организации |здание" - 1* | | |зон | | | | | | | | | | | |"Энергоэффектив-| | | | | | | | | | | |ное здание" | | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Бюджет города |12124,50000|0,00000 |2779,20000 |2460,90000|6884,40000| | | | | |3: |Рязани | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Задача 4. Обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.4.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |5142,09100 |2142,09100|3000,00000 |0,00000 |0,00000 |2012, 2013|Управление |Количество | | |Установка |Рязани | | | | | |годы |энергетики и|установленных| | |приборов учета в+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ |жилищно-ком-|приборов | | |системе |Областной бюджет|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |мунального |учета на | | |теплоснабжения +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+ |хозяйства, |границах | | | |Внебюджетные |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | |МУП "РМПТС" |балансовой | | | |источники | | | | | | | |принадлежнос-| | | | | | | | | | | |ти МУП | | | | | | | | | | | |"РМПТС" -85* | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |1.4.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |29692,40500|3512,40500|8000,00000 |8000,00000|10000,0000|2012 - |Управление |Количество | | |Оснащение |Рязани | | | | |0 |2015 годы |энергетики и|установленных| | |приборами учета | | | | | | | |жилищно-ком-|(замененных, | | |муниципального | | | | | | | |мунального |поверенных) | | |жилищного фонда | | | | | | | |хозяйства, |приборов | | | | | | | | | | |МП |учета в | | | | | | | | | | |"Водоканал |муниципальном| | | | | | | | | | |города |жилищном | | | | | | | | | | |Рязани", МУП|фонде - 14900| | | | | | | | | | |"РМПТС", МУП| | | | | | | | | | | |"РГРЭС" | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Всего, в том |34834,49600|5654,49600|11000,00000 |8000,00000|10000,0000| | | | | |4: |числе: | | | | |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Бюджет города |34834,49600|5654,49600|11000,00000 |8000,00000|10000,0000| | | | | | |Рязани | | | | |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Областной бюджет|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Внебюджетные |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |источники | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Задача 5. Создание источников тепло- и электроснабжения на основе использования возобновляемых источников энергии | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1.5.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |347,50000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |347,50000 |2015 год |Управление |Строительство| | |Использование в |Рязани | | | | | | |энергетики и|установки по | | |качестве | | | | | | | |жилищно-ком-|использованию| | |источников | | | | | | | |мунального |в качестве | | |энергии | | | | | | | |хозяйства, |источников | | |вторичных | | | | | | | |подрядные |энергии | | |энергетических | | | | | | | |организации |вторичных | | |ресурсов и (или)| | | | | | | | |энергетичес- | | |возобновляемых | | | | | | | | |ких ресурсов | | |источников | | | | | | | | |и (или) | | |энергии | | | | | | | | |возобновляе- | | | | | | | | | | | |мых | | | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | | | |энергии - 1* | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Бюджет города |347,50000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |347,50000 | | | | | |5: |Рязани | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Цели 1 |Всего, в том |236425,0900|50604,7000|60819,30000 |47319,3000|77681,7900| | | | | | |числе: |0 |0 | |0 |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Бюджет города |236425,0900|50604,7000|60819,30000 |47319,3000|77681,7900| | | | | | |Рязани |0 |0 | |0 |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Областной бюджет|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Внебюджетные |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |источники | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |Цель 2. Активное вовлечение всех групп потребителей в энергоресурсосбережение | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |Задача 1. Популяризация энергосбережения в городе Рязани | +———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |2.1.1|Мероприятие 1. |Бюджет города |996,00000 |996,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |2012 год |Управление |Количество | | |Изготовление и |Рязани | | | | | | |энергетики и|изготовленных| | |размещение аудио| | | | | | | |жилищно-ком-|и размещенных| | |и видеороликов, | | | | | | | |мунального |аудио и | | |популяризирующих| | | | | | | |хозяйства, |видеороликов,| | |мероприятия по | | | | | | | |подрядные |популяризиру-| | |энергосбережению| | | | | | | |организации |ющих | | |и повышению | | | | | | | | |мероприятия | | |энергоэффектив- | | | | | | | | |по | | |ности | | | | | | | | |энергосбере- | | | | | | | | | | | |жению и | | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффек- | | | | | | | | | | | |тивности - 12| +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |2.1.2|Мероприятие 2. |Бюджет города |706,00000 |306,00000 |200,00000 |200,00000 |0,00000 |2012 - |Управление |Количество | | |Изготовление и |Рязани | | | | | |2014 годы |энергетики и|видов | | |размещение | | | | | | | |жилищно-ком-|изготовленной| | |рекламной | | | | | | | |мунального |и размещенной| | |печатной | | | | | | | |хозяйства, |рекламной | | |продукции, | | | | | | | |подрядные |печатной | | |популяризирующей| | | | | | | |организации |продукции, | | |мероприятия по | | | | | | | | |популяризиру-| | |энергосбережению| | | | | | | | |ющей | | |и повышению | | | | | | | | |мероприятия | | |энергоэффектив- | | | | | | | | |по | | |ности | | | | | | | | |энергосбере- | | | | | | | | | | | |жению и | | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффек- | | | | | | | | | | | |тивности - 7 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |2.1.3|Мероприятие 3. |Бюджет города |318,00000 |118,00000 |100,00000 |100,00000 |0,00000 |2012 - |Управление |Количество | | |Распространение |Рязани | | | | | |2014 годы |энергетики и|материалов об| | |информации об | | | | | | | |жилищно-ком-|энергосбере- | | |энергосбережении| | | | | | | |мунального |жении и | | |и повышении | | | | | | | |хозяйства, |повышении | | |энергоэффектив- | | | | | | | |подрядные |энергоэффек- | | |ности | | | | | | | |организации |тивности и | | | | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффек- | | | | | | | | | | | |тивности - 6 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ |2.1.4|Мероприятие 4. |Бюджет города |580,00000 |180,00000 |200,00000 |200,00000 |0,00000 |2012 - |Управление |Количество | | |Проведение |Рязани | | | | | |2014 годы |энергетики и|проведенных | | |семинаров с | | | | | | | |жилищно-ком-|семинаров с | | |сотрудниками | | | | | | | |мунального |сотрудниками | | |муниципальных | | | | | | | |хозяйства, |муниципальных| | |учреждений и | | | | | | | |подрядные |учреждений и | | |предприятий по | | | | | | | |организации |предприятий | | |энергосбережению| | | | | | | | |по | | |и повышению | | | | | | | | |энергосбере- | | |энергоэффектив- | | | | | | | | |жению и | | |ности | | | | | | | | |повышению | | | | | | | | | | | |энергоэффек- | | | | | | | | | | | |тивности - 8 | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по Задаче |Бюджет города |2600,00000 |1600,00000|500,00000 |500,00000 |0,00000 | | | | | |1 и по Цели 2: |Рязани | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | |Итого по |Всего, в том |239025,0900|52204,7000|61319,30000 |47819,3000|77681,7900| | | | | |Программе: |числе: |0 |0 | |0 |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Бюджет города |239025,0900|52204,7000|61319,30000 |47819,3000|77681,7900| | | | | | |Рязани |0 |0 | |0 |0 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Областной бюджет|0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | +————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ | | |Внебюджетные |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 |0,00000 | | | | | | |источники | | | | | | | | | +—————+————————————————+————————————————+———————————+——————————+————————————+——————————+——————————+——————————+————————————+—————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|