Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Рязани от 30.03.2011 № 1393РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 марта 2011 г. N 1393 Утратил силу - Постановление Администрации г. Рязани от 26.12.2013 г. N 5593 О внесении изменений в постановление администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" В целях повышения качества и доступности предоставления муниципальных услуг в городе Рязани в соответствии с Концепцией административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р, руководствуясь статьями 39, 41 Ґ0тава муниципального образования - городской округ город Рязань Рязанской области, распоряжением администрации города Рязани от 23.03.2011 N 171-о, администрация города Рязани постановляет: 1. Внести в постановление администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 13.08.2010 N 3541, от 14.10.2010 N 4980, от 28.12.2010 N 6025) следующие изменения: 1.1. Пункты 2 - 3 изложить в новой редакции: "2. Назначить ответственным исполнителем Программы управление экономики администрации города Рязани (Г.В.Болдырев). 3. Назначить руководителем Программы заместителя начальника управления экономики М.А.Ашихмину.". 1.2. Внести изменения в долгосрочную целевую программу "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы", утвержденную постановлением администрации города Рязани от 22.06.2010 N 2602 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" (в редакции постановлений администрации города Рязани от 13.08.2010 N 3541, от 14.10.2010 N 4980, от 28.12.2010 N 6025), изложив ее в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 2. Отделу по связям со средствами массовой информации аппарата администрации города Рязани (С.Б.Якунина) опубликовать настоящее постановление в газете "Рязанские ведомости". 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации С.В.Горячкину. Заместитель главы администрации С.В.Горячкина Приложение к постановлению администрации города Рязани от 30 марта 2011 г. N 1393 Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" 1. Паспорт долгосрочной целевой программы "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" Г————————————————T—————————————————————————————————————————————————————————————¬ |Наименование ДЦП|Долгосрочная целевая программа "Совершенствование | | |предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - | | |2012 годы" | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Дата принятия |Постановление администрации города Рязани от 21.06.2010 N | |решения о |2581 "О разработке долгосрочной целевой программы | |разработке ДЦП |"Совершенствование предоставления муниципальных услуг в | | |городе Рязани на 2010 - 2012 годы" | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Цели и задачи |Цель. Совершенствование деятельности органов местного | |ДЦП |самоуправления на основе использования современных | | |информационно-коммуникационных технологий при предоставлении | | |муниципальных услуг в электронном виде. Задачи Программы: | | |1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры| | |в социальной сфере. | | |2. Улучшение качества и доступности государственных и | | |муниципальных услуг. | | |3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной | | |инфраструктуры администрации города Рязани. | | |4. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и | | |учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием | | |(абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование | | |подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной | | |спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого | | |качества обслуживания населения города Рязани. | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Заказчик ДЦП |Администрация города Рязани | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Разработчик ДЦП |Управление экономики администрации города Рязани | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Ответственный |Управление экономики администрации города Рязани | |исполнитель ДЦП | | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Исполнители ДЦП |1. Структурные подразделения администрации города Рязани, | | |участвующие в предоставлении муниципальных услуг: управление | | |градостроительства и архитектуры, управление капитального | | |строительства, управление земельных ресурсов и имущественных | | |отношений, отдел специальной документации аппарата | | |администрации, отдел предпринимательства, потребительского | | |рынка и наружной рекламы, управление энергетики и | | |жилищно-коммунального хозяйства, управление благоустройства | | |города и дорожного хозяйства, отдел муниципального архива | | |аппарата администрации, управление образования и молодежной | | |политики, управление здравоохранения, управление культуры | | |2. Отдел автоматизированных средств обработки информации и | | |управления аппарата администрации города Рязани | | |3. Муниципальные образовательные учреждения, муниципальные | | |учреждения здравоохранения, муниципальные учреждения культуры| | |4. Отдел транспорта и связи | | |5. Муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный | | |центр предоставления государственных и муниципальных услуг | | |города Рязани" | | |6. Муниципальные предприятия и учреждения | | |7. Юридические лица, с которыми заключены муниципальные | | |контракты по результатам размещения заказов на поставки | | |товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных | | |нужд в рамках мероприятий, предусмотренных настоящей | | |программой | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Сроки и этапы |ДЦП реализуется с 2010 по 2012 год в 3 этапа | |реализации ДЦП | | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ |Объемы и | |Бюджет города Рязани | |источники | +—————————————————————————————————+ |финансирования | |Всего, тыс.|2010 |2011 |2012 | | | |руб. | | | | | | | | | | | | | |51215 |10000 |30885|10330 | | | +———————————+———————+—————+———————+ |Планируемые |Показатель, индикатор |ед. изм. |2010 |2011 |2012 | |результаты |(нарастающим итогом) | | | | | |реализации ДЦП +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество дошкольных |ед. |0 |109 |109 | | |образовательных учреждений | | | | | | |в сфере образования, в | | | | | | |которых осуществляется | | | | | | |электронное комплектование | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество учреждений в |ед. |0 |1 |1 | | |сфере здравоохранения, в | | | | | | |которых осуществляется | | | | | | |оказание муниципальных | | | | | | |услуг в электронном виде | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество муниципальных |ед. |0 |2 |2 | | |библиотек, оснащенных сетью| | | | | | |передачи данных | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество утвержденных |ед. |15 |30 |46 | | |административных | | | | | | |регламентов оказания | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | |администрацией города | | | | | | |Рязани | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Доля муниципальных услуг, |% | |65 |90 | | |оказываемых через систему | | | | | | |центров предоставления | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Степень удовлетворенности | | | | | | |получателями муниципальных | | | | | | |услуг, оказываемых через | | | | | | |систему центров | | | | | | |предоставления | | | | | | |муниципальных услуг: | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |- доступностью оказания |% |10 |12 |14 | | |муниципальных услуг, |опрошенных | | | | | |(график работы, |горожан | | | | | |территориальная | | | | | | |доступность, способ | | | | | | |подъезда и организация | | | | | | |входа) | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |- комфортностью оказания |% |10 |15 |20 | | |муниципальных услуг |опрошенных | | | | | |(размер, оснащенность и |горожан | | | | | |интерьер помещений, | | | | | | |безопасность пребывания) | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |- временем оказания |% |8 |10 |12 | | |муниципальных услуг (время |опрошенных | | | | | |ожидания в очереди, |горожан | | | | | |длительность обслуживания) | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество административных|ед. |15 |30 |46 | | |регламентов оказания | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | |администрацией города | | | | | | |Рязани, размещенных на | | | | | | |Портале муниципальных услуг| | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Доля муниципальных услуг, |% |4,3 |21,7 |54,3 | | |оказываемых через портал | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество единиц |ед. |200 |550 |1050 | | |материалов, размещаемых на | | | | | | |портале муниципальных услуг| | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Оснащенность структурных |% |87 |92 |- | | |подразделений администрации| | | | | | |города Рязани средствами | | | | | | |вычислительной техники | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество абонентских |ед. |0 |329 |- | | |терминалов ГЛОНАСС и | | | | | | |устройств голосовой связи | | | | | | |водителя с диспетчером | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество абонентских |ед. |0 |78 |- | | |терминалов ГЛОНАСС и | | | | | | |устройств голосовой связи | | | | | | |водителя с диспетчером в | | | | | | |автобусах и троллейбусах | | | | | | |муниципальных унитарных | | | | | | |предприятий пассажирского | | | | | | |транспорта | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ | |Количество датчиков |ед. |0 |78 |- | | |контроля расходования | | | | | | |топлива | | | | | | +———————————————————————————+———————————+———————+—————+———————+ |Ожидаемый эффект|Реализация мероприятий ДЦП позволит достичь следующих | |от реализации |результатов: | |ДЦП |- повышение оснащенности учреждений социальной сферы средства| | |ми вычислительной техники и обеспечение доступа в Интернет; | | |- улучшение качества и доступности государственных и | | |муниципальных услуг; | | |- повышение оснащенности структурных подразделений | | |администрации города Рязани средствами вычислительной | | |техники; | | |- повышение эффективности работы подвижного состава | | |муниципальных предприятий и учреждений. | +————————————————+—————————————————————————————————————————————————————————————+ 2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения в формате долгосрочной целевой программы 2.1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры в социальной сфере Повышение эффективности механизмов муниципального управления является основной целью использования информационных технологий в деятельности органов местного самоуправления и одним из приоритетных направлений является социальная сфера. Использование информационных технологий осуществляется на основе создания единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры, включающей муниципальные информационные системы, а также средства, обеспечивающие их функционирование и взаимодействие между собой, населением и организациями. Внедрение информационных технологий в различные сферы жизнедеятельности города, интегрирование информационных систем в единое информационное пространство не может эффективно осуществляться без комплексного подхода в рамках целевой программы. 2.2. Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг В городе Рязани реализуется План стратегического развития города до 2020 года. Одним из целевых ориентиров Стратегии является развитие конкурентоспособной экономики, создание комфортных условий экономической деятельности. Позитивный имидж Рязани и Рязанской области, инвестиционная привлекательность региона в значительной степени зависят от повышения качества государственных и муниципальных услуг. В целях повышения эффективности и качества деятельности администрации города Рязани по обеспечению реализации прав и законных интересов физических и юридических лиц, в соответствии с Концепцией административной реформы в РФ в 2006 - 2010 годах в администрации города Рязани проводятся мероприятия по разработке проектов административных регламентов оказания муниципальных услуг. Постановлением администрации города Рязани от 30.11.2010 N 5641 утвержден Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг администрацией города Рязани. Разработан Реестр (перечень) муниципальных услуг (работ) муниципального образования - городской округ город Рязань. В Реестр включено 44 муниципальные услуги, оказываемые в заявительном порядке. В рамках перехода на предоставление муниципальных услуг (функций) в электронном виде, предусмотренного распоряжением Правительства РФ в городе Рязани запланировано поэтапное внедрение в промышленную эксплуатацию Портала муниципальных услуг. На сегодня на портале размещено 23 административных регламента, утвержденных в 2009 - 2010 году. По мере утверждения административных регламентов Портал будет пополняться информационными материалами (утвержденные и адаптированные тексты административных регламентов, блок-схемы, бланки документов, нормативно-правовая документация), которые будут находиться в свободном доступе для посетителей сайта. Решением Рязанской городской Думы от 24.06.2010 N 245-I в городе Рязани создано муниципальное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг". Открытие центра состоялось 1 сентября 2010 года. Постановлением администрации города Рязани от 22.03.2011 N 1280 муниципальное учреждение "Центр предоставления муниципальных услуг" переименовано в муниципальное бюджетное учреждение "Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Рязани". На базе учреждения планируется организовать предоставление муниципальных услуг исходя из потребностей населения города в услугах по различным сферам деятельности (земельно-имущественные отношения, предпринимательство, ЖКХ и т.д.). Вместе с тем, на эффективность деятельности органов местного самоуправления оказывают отрицательное влияние такие факторы, как отсутствие установленных прозрачных процедур предоставления услуг и исполнения функций, которые приводят к снижению доверия граждан к органам местного самоуправления. Система местного самоуправления является достаточно закрытой для граждан и бизнеса. Повышению эффективности деятельности органов местного самоуправления города Рязани препятствует низкий уровень использования современных информационных технологий. Существующая система предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям характеризуется как территориально разобщенная, непрозрачная, затянутая по срокам и сложная по процедурам, накладывающая основное бремя по сбору, согласованию и предоставлению документов на заявителя. Система принятия управленческих решений изобилует избыточными административными барьерами. В этой связи предоставление возможности получения в первую очередь социально значимых, а также иных публичных услуг в центре оказания услуг позволяет приблизить публичные услуги к заявителю. Не автоматизированы процедуры сбора и обработки информации, необходимой для определения и контроля целевых показателей результативности деятельности органов местного самоуправления. Отсутствует единая система планирования и мониторинга эффективности реализации муниципальных программ и проектов, а также доступ к этой информации граждан. Сложившаяся ситуация не позволяет обеспечить новый уровень качества муниципального управления и оказания услуг организациям и гражданам на основе информационно-коммуникационных технологий и значительно снижает эффективность расходования бюджетных средств на создание и развитие муниципальных информационных систем. Получение необходимой информации и муниципальных услуг в большинстве случаев требует непосредственного обращения организаций и граждан в органы местного самоуправления для формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном носителе. Предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие или обращение граждан в несколько ведомств, связано с большой потерей времени и длительными задержками из-за отсутствия взаимодействия между соответствующими ведомственными информационными системами, что создает значительные неудобства для граждан. Проблемы, препятствующие повышению эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов местного самоуправления, носят комплексный межведомственный характер и не могут быть решены на уровне отдельных структурных подразделений администрации города Рязани. Все обозначенные проблемы муниципального управления взаимосвязаны и не могут быть решены по отдельности. Они требуют программно-целевого подхода в управлении, межведомственной координации и согласованного по времени и объемам привлечения средств. Долгосрочная целевая программа "Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани на 2010 - 2012 годы" представляет собой программный документ, который направлен на достижение целей и задач проведения административной реформы в городе Рязани, позволяющий согласовать совместные действия исполнительных органов государственной власти Рязанской области, органов местного самоуправления города Рязани, бизнес-сообщества, общественных организаций по реформированию муниципального управления в городе Рязани. Программа направлена на комплексное и планомерное повышение эффективности мер по проведению административной реформы в городе. В мероприятиях Программы предусматривается решение конкретных вопросов проведения административной реформы, включая методическое, организационное, информационное, материально-техническое обеспечение. 2.3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани Активное развитие и широкое применение информационно-коммуникационных технологий являются на сегодняшний день одними из важных факторов для повышения уровня социально-экономического развития города Рязани, повышения эффективности муниципального управления, создания необходимых условий для включения города в процесс перехода к информационному обществу. В последнее время в городе Рязани динамично развивается рынок компьютерной техники, информационных и телекоммуникационных услуг, создаются информационные системы, информационно-коммуникационные технологии распространяются в сферы муниципального управления, производства и социального развития. В администрации города Рязани в предыдущие годы были предприняты шаги по информатизации своей деятельности, вместе с тем, уровень применения информационно-коммуникационных технологий недостаточен, Что снижает эффективность муниципального управления в городе Рязани. Развитие информационно-коммуникационной системы администрации города Рязани не может эффективно осуществляться без комплексного подхода в рамках целевой программы. 2.4. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого качества обслуживания населения города Рязани Для оперативного управления подвижным составом муниципальных предприятий и учреждений необходимо иметь достоверную информацию о месте его нахождения, а также иметь голосовую связь с водителем транспортного средства. Это позволит: - оперативно направить транспортные средства на ликвидацию аварийных ситуаций в городе: ликвидацию повреждений линии электропередач, систем тепло и водоснабжения, канализации и др.; - транспортным средствам медицинских учреждений в максимально короткие сроки доставить медицинских работников для оказания экстренной помощи населению; - осуществлять контроль за соблюдением расписания движения транспортом, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по маршрутам городского сообщения. Приобретение датчиков расходования топлива позволит муниципальным предприятиям и учреждениям оптимизировать расход топлива, используемого транспортными средствами. В связи с тем, что муниципальные предприятия и учреждения не могут за счет собственных средств обеспечить оснащение подвижного состава бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, это возможно осуществить централизованно за счет средств бюджета города Рязани в рамках долгосрочной целевой программы. 3. Цели и задачи долгосрочной целевой программы и обоснование их выбора Целью программы является совершенствование деятельности органов местного самоуправления на основе использования современных информационно-коммуникационных технологий при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде. Для достижения данной цели необходимо решение ряда задач: 1. Формирование информационно-коммуникационной инфраструктуры в социальной сфере. 2. Улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг. 3. Развитие единой защищенной информационно-коммуникационной инфраструктуры администрации города Рязани. 4. Оснащение подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений бортовым навигационно-связным оборудованием (абонентскими терминалами), обеспечивающим позиционирование подвижных объектов по сигналам глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС, для обеспечения более высокого качества обслуживания населения города Рязани. Поставленные в Программе цели и задачи соответствуют приоритетным направлениям социально-экономического развития города Рязани и созданию наилучших условий качества жизни и отдыха горожан. Цели и задачи программы регламентируется следующими нормативными правовыми актами: 1) Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг"; 2) Концепция административной реформы в Российской Федерации в 2006 - 2010 годах, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.10.2005 N 1789-р; 3) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р. 4) Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации"; 5) Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 6) Федеральный Закон от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О навигационной деятельности". 7) Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2008 N 641 "Об оснащении, транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS"; 8) Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 09.03.2010 N 55 "Об утверждении Перечня видов автомобильных транспортных средств, используемых для перевозки пассажиров и опасных грузов, подлежащих оснащению аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS". 4. Сроки и этапы реализации долгосрочной целевой программы Программа реализуется с 2010 по 2012 год в 3 этапа: I этап - 2010 год; II этап - 2011 год; III этап - 2012 год. 5. Планируемые результаты реализации долгосрочной целевой программы Г———T———————————————————————T—————————————————T———————————————————T—————————T———————————T————————————————¬ |N |Задачи, направленные на|Планируемый объем|Показатели |Единица |Базовое |Планируемое | |п/п|достижение цели |финансирования на|(индикаторы), |измерения|значение |значение | | | |решение данной |характеризующие | |показателя |показателя | | | |задачи (тыс. |достижение цели | |(индикатора|(индикатора) по | | | |руб.) | | |) (на |годам реализации| | | +—————————————————+ | |начало +————————————————+ | | |Бюджет |Другие | | |реализации |2010 |2011|2012 | | | |города |источники| | |ДЦП) | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | | +———————+—————————+ | | +—————+————+—————+ | |Цель. Совершенствование|51215 |- | | | | | | | | |деятельности органов | | | | | | | | | | |местного самоуправления| | | | | | | | | | |на основе использования| | | | | | | | | | |современных | | | | | | | | | | |информационно-коммуни- | | | | | | | | | | |кационных технологий | | | | | | | | | | |при предоставлении | | | | | | | | | | |муниципальных услуг в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ |1 |Задача 1. Формирование |14460 |- | | | | | | | | |информационно-коммуни- | | | | | | | | | | |кационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры в | | | | | | | | | | |социальной сфере | | | | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ад. |0 |0 |109 |109 | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений в сфере | | | | | | | | | | |образования, в | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | |электронное | | | | | | | | | | |комплектование | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |1 |1 | | | | | |учреждений в сфере | | | | | | | | | | |здравоохранения, в | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | | | | | |в электронном виде | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ад. |0 |0 |2 |2 | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |библиотек, | | | | | | | | | | |оснащенных сетью | | | | | | | | | | |передачи данных | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ |2 |Задача 2. Улучшение |18240 |- | | | | | | | | |качества и доступности | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | |муниципальных услуг | | | | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ед. |15 |15 |30 |46 | | | | | |утвержденных | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | | | | | |администрацией | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ед. |15 |15 |30 |46 | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | |оказания | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | | | | | |администрацией | | | | | | | | | | |города Рязани, | | | | | | | | | | |размещенных на | | | | | | | | | | |Портале | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Доля муниципальных |% |- |4,3 |21,7|54,3 | | | | | |услуг, оказываемых | | | | | | | | | | |через портал | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество единиц |ед. |200 |200 |550 |1050 | | | | | |материалов, | | | | | | | | | | |размещаемых на | | | | | | | | | | |портале | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | |- | |Доля муниципальных |% |- |- |65 |90 | | | | | |услуг, оказываемых | | | | | | | | | | |через систему | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных услуг| | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | |" | |Степень | | | | | | | | | | |удовлетворенности | | | | | | | | | | |получателями | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг, оказываемых | | | | | | | | | | |через систему | | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг: | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |- доступностью |% |10 |10 |12 |14 | | | | | |оказания |опрощен- | | | | | | | | | |муниципальных |ных | | | | | | | | | |услуг, (график |горожан | | | | | | | | | |работы, | | | | | | | | | | |территориальная | | | | | | | | | | |доступность, способ| | | | | | | | | | |подъезда и | | | | | | | | | | |организация входа) | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |- комфортностью |% |10 |10 |15 |20 | | | | | |оказания |опрошен- | | | | | | | | | |муниципальных услуг|ных | | | | | | | | | |(размер, |горожан | | | | | | | | | |оснащенность и | | | | | | | | | | |интерьер помещений,| | | | | | | | | | |безопасность | | | | | | | | | | |пребывания) | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |- временем оказания|% |8 |8 |10 |12 | | | | | |муниципальных услуг|опрошен- | | | | | | | | | |(время ожидания в |ных | | | | | | | | | |очереди, |горожан | | | | | | | | | |длительность | | | | | | | | | | |обслуживания) | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ |3 |Задача 3. Развитие |8657 | | | | | | | | | |единой защищенной | | | | | | | | | | |информационно-коммуни- | | | | | | | | | | |кационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |администрации города | | | | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Оснащенность |% |87 |87 |92 |- | | | | | |структурных | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города средствами | | | | | | | | | | |вычислительной | | | | | | | | | | |техники | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ |4 |Задача 4. Оснащение |9858 | | | | | | | | | |подвижного состава | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |предприятий и | | | | | | | | | | |учреждений бортовым | | | | | | | | | | |навигационно-связным | | | | | | | | | | |оборудованием | | | | | | | | | | |(абонентскими | | | | | | | | | | |терминалами), | | | | | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | | | | |позиционирование | | | | | | | | | | |подвижных объектов по | | | | | | | | | | |сигналам глобальной | | | | | | | | | | |навигационной | | | | | | | | | | |спутниковой системы | | | | | | | | | | |ГЛОНАСС, для | | | | | | | | | | |обеспечения более | | | | | | | | | | |высокого качества | | | | | | | | | | |обслуживания населения | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |329 |- | | | | | |абонентских | | | | | | | | | | |терминалов ГЛОНАСС | | | | | | | | | | |и устройств | | | | | | | | | | |голосовой связи | | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество |ед. |0 |0 |78 |- | | | | | |абонентских | | | | | | | | | | |терминалов ГЛОНАСС | | | | | | | | | | |и устройств | | | | | | | | | | |голосовой связи | | | | | | | | | | |водителя с | | | | | | | | | | |диспетчером в | | | | | | | | | | |автобусах и | | | | | | | | | | |троллейбусах | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |унитарных | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |пассажирского | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ | | | | |Количество датчиков|ед. |0 |0 |78 |- | | | | | |контроля | | | | | | | | | | |расходования | | | | | | | | | | |топлива | | | | | | +———+———————————————————————+———————+—————————+———————————————————+—————————+———————————+—————+————+—————+ 6. Перечень мероприятий долгосрочной целевой программы Г——————T——————————————————T———————————T——————T———————————————T——————————T———————————————T—————————————————¬ |N п/п |Цель, задачи, |Источники |Всего |Объем |Срок |Исполнитель |Ожидаемый | | |мероприятия |финансиро- |(тыс. |финансирования |исполнения| |результат | | | |вания |руб.) |по годам (тыс. | | | | | | | | |руб.) | | | | | | | | +———————————————+ | | | | | | | |2010|2011 |2012| | | | | | | | +————+—————+————+ | | | | |Цель. | | | | | | | | | | |Совершенствование | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |органов местного | | | | | | | | | | |самоуправления на | | | | | | | | | | |основе | | | | | | | | | | |использования | | | | | | | | | | |современных | | | | | | | | | | |информационно-ком-| | | | | | | | | | |муникационных | | | | | | | | | | |технологий при | | | | | | | | | | |предоставлении | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в | | | | | | | | | | |электронном виде | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Задача 1. | | | | | | |- | | | |Формирование | | | | | | | | | | |информационно-ком-| | | | | | | | | | |муникационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры в | | | | | | | | | | |социальной сфере | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |1.1 |В сфере |Средства |2100 |1000|1100 |- |II | | | | |образования: |бюджета | | | | |полугодие | | | | | |города | | | | |2010.2011 | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |1.1.1 |Создание |Средства |468 |468 |- |- |II |1. Управление |Создание | | |математического и |бюджета | | | | |полугодие |образования и |электронного | | |программного |города | | | | |2010 |молодежной |инструментария | | |обеспечения |Рязани | | | | | |политики |для оказания | | |предоставления | | | | | | |администрации |муниципальных | | |информации об | | | | | | |города Рязани |услуг в сфере | | |образовательных | | | | | | |2. Управление |образования | | |программах и | | | | | | |экономики | | | |учебных планах на | | | | | | |администрации | | | |основе | | | | | | |города Рязани | | | |OWL-технологии | | | | | | |(координация) | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+3. Сторонняя | | |1.1.2 |Создание |Средства |180 |180 |- |- |II |организация, | | | |программного |бюджета | | | | |полугодие |привлеченная по| | | |инструментария |города | | | | |2010 |конкурсу | | | |информационной |Рязани | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов и | | | | | | | | | | |единой базы данных| | | | | | | | | | |системы общего | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.3 |Опытно-конструкто-|Средства |500 |- |500 |- |2011 | | | | |рская работа |бюджета | | | | | | | | | |"Создание |города | | | | | | | | | |технологии ведения|Рязани | | | | | | | | | |информационных | | | | | | | | | | |ресурсов системы | | | | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | | |образования с | | | | | | | | | | |сезонной | | | | | | | | | | |реорганизацией | | | | | | | | | | |базы данных" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.4 |Опытно-конструкто-|Средства |250 |250 |- |- |II | | | | |рская работа по |бюджета | | | | |полугодие | | | | |проектированию и |города | | | | |2010 | | | | |внедрению |Рязани | | | | | | | | | |подсистемы | | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | | |защищенным | | | | | | | | | | |доступом | | | | | | | | | | |операторов | | | | | | | | | | |электронного | | | | | | | | | | |комплектования | | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждения г. | | | | | | | | | | |Рязани с | | | | | | | | | | |Internet-интерфей-| | | | | | | | | | |сом | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.5 |Сопровождение |Средства |300 |- |300 |- |2011 | | | | |автоматизированной|бюджета | | | | | | | | | |системы |города | | | | | | | | | |комплектации |Рязани | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.6 |Администрирование |Средства |300 |- |300 |- |2011 | | | | |портала системы |бюджета | | | | | | | | | |общего образования|города | | | | | | | | | |города Рязани |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.7 |Монтаж локальной |Средства |96,1 |96,1|- |- |II |1. Управление |Обеспечение | | |вычислительной |бюджета | | | | |полугодие |образования и |эффективного | | |сети в МОУ |города | | | | |2010 |молодежной |функционирования | | |"Средняя |Рязани | | | | | |политики |проекта | | |общеобразователь- | | | | | | |администрации |"Электронный | | |ная школа N 35", | | | | | | |города Рязани |школьный город" и| | |на базе которой | | | | | | |2. Сторонняя |предоставления | | |осуществляется | | | | | | |организация, |услуг в | | |реализация проекта| | | | | | |привлеченная по|электронном виде | | |"Электронный | | | | | | |договору | | | |школьный город" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.1.8 |Оплата |Средства |5,9 |5,9 |- |- |II | | | | |программного |бюджета | | | | |полугодие | | | | |обеспечения АВЕРС |города | | | | |2010 | | | | |"АРМ-директор" для|Рязани | | | | | | | | | |МОУ "Средняя | | | | | | | | | | |общеобразователь- | | | | | | | | | | |ная школа N 35". | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ | | |1.2 |В сфере | |3130 |2500|630 |- | | | | | |здравоохранения: | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.1 |Опытно-конструкто-|Средства |1200 |1200|- |- |сентябрь -|1. Управление |Создание | | |рская работа: |бюджета | | | | |декабрь |здравоохранения|электронного | | |"Разработка новой |города | | | | |2010 |администрации |инструментария | | |OWL-ориентирован- |Рязани | | | | | |города Рязани |для оказания | | |ной технологии | | | | | | |2. Управление |муниципальных | | |автоматизированно-| | | | | | |экономики |услуг в сфере | | |го | | | | | | |администрации |здравоохранения | | |административного | | | | | | |города Рязани | | | |регламента для | | | | | | |(координация) | | | |реализации первой | | | | | | | | | | |очереди | | | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | | | |поликлиники" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |1.2.2 |Научно-исследова- |Средства |800 |800 |- |- |сентябрь -|3. Сторонняя | | | |тельская работа |бюджета | | | | |декабрь |организация, | | | |"Создание |города | | | | |2010 |привлеченная по| | | |математического и |Рязани | | | | | |конкурсу | | | |программного | | | | | | | | | | |обеспечения для | | | | | | | | | | |автоматизированно-| | | | | | | | | | |го сервиса врача с| | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |электронных | | | | | | | | | | |рецептов и | | | | | | | | | | |соматической | | | | | | | | | | |модели пациента" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.2.3 |Создание |Средства |500 |500 |- |- |2010 | |Создание | | |информационной |бюджета | | | | | | |инструментальной | | |платформы для |города | | | | | | |базы для | | |сбора и обработки |Рязани | | | | | | |последующей | | |статистической | | | | | | | |реализации выдачи| | |информации о | | | | | | | |форм | | |деятельности МУЗ | | | | | | | |статистической | | |города Рязани с | | | | | | | |отчетности | | |применением | | | | | | | |управления | | |средств | | | | | | | |здравоохранения | | |мониторинга и | | | | | | | | | | |хранения данных на| | | | | | | | | | |основе | | | | | | | | | | |WEB-технологий | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.2.4 |Опытно-конструкто-|Средства |150 |- |150 |- |2011 | |Создание | | |рская работа |бюджета | | | | | | |электронного | | |"Создание опытного|города | | | | | | |инструментария | | |образца |Рязани | | | | | | |для оказания | | |интерактивных | | | | | | | |муниципальных | | |сервисов для | | | | | | | |услуг в сфере | | |электронных | | | | | | | |здравоохранения | | |административных | | | | | | | | | | |регламентов | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |здравоохранения на| | | | | | | | | | |портале | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.2.5 |Приобретение |Средства |480 |- |480 |- |2011 | |Создание | | |компьютерной |бюджета | | | | | | |электронного | | |техники для |города | | | | | | |инструментария | | |внедрения |Рязани | | | | | | |для оказания | | |технологии | | | | | | | |муниципальных | | |автоматизированно-| | | | | | | |услуг в сфере | | |го | | | | | | | |здравоохранения | | |административного | | | | | | | | | | |регламента для | | | | | | | | | | |реализации | | | | | | | | | | |электронной | | | | | | | | | | |поликлиники на | | | | | | | | | | |базе МУЗ | | | | | | | | | | |"Городская | | | | | | | | | | |поликлиника N 14" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.3 |В сфере культуры |Средства |8600 |- |5170 |3430|2011 - |1. Управление |Оказание | | | |бюджета | | | | |2012 |культуры |муниципальных | | | |города | | | | | |администрации |услуг в | | | |Рязани | | | | | |города Рязани |электронном виде | | | | | | | | | |2. Управление |в сфере культуры | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+экономики +—————————————————+ |1.3.1 |Приобретение |Средства |1919 |- |1919 |- |2011 |администрации |Оснащение | | |средств |бюджета | | | | | |города Рязани |учреждений | | |вычислительной |города | | | | | |(координация) |культуры и | | |техники, |Рязани | | | | | |3. Сторонняя |учреждений | | |телекоммуникацион-| | | | | | |организация, |дополнительного | | |ного оборудования,| | | | | | |привлеченная по|образования в | | |программного | | | | | | |конкурсу |сфере культуры | | |обеспечения | | | | | | | |средствами | | | | | | | | | | |вычислительной | | | | | | | | | | |техники, | | | | | | | | | | |телекоммуникацио-| | | | | | | | | | |нным | | | | | | | | | | |оборудованием и | | | | | | | | | | |программным | | | | | | | | | | |обеспечением | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.3.2 |Создание единой |Средства |1705 |- |775 |930 |2011 - | |Подключение | | |сети передачи |бюджета | | | | |2012 | |филиалов | | |данных в МУК |города | | | | | | |муниципальных | | |"Централизованная |Рязани | | | | | | |библиотек к сети | | |библиотечная | | | | | | | |передачи данных | | |система города | | | | | | | | | | |Рязани" и МУК | | | | | | | | | | |"Централизованная | | | | | | | | | | |система детских | | | | | | | | | | |библиотек города | | | | | | | | | | |Рязани" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.3.3 |Создание сайтов |Средства |225 |- |225 |- |II квартал| |Обеспечение | | |муниципальных |бюджета | | | | |2011 | |доступности в | | |учреждений |города | | | | | | |сети Интернет | | |культуры |Рязани | | | | | | |информации о | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | | | | |образования в | | | | | | | | | | |сфере культуры | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.3.4 |Обеспечение |Средства |4560 |- |2060 |2500|2011 II | |Ретроконверсия | | |доступа к |бюджета | | | | |квартал | |карточных | | |справочно-поиско- |города | | | | |2012 | |каталогов в | | |вому аппарату |Рязани | | | | | | |электронный | | |библиотек, базам | | | | | | | |формат | | |данных | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.3.5 |Обеспечение |Средства |191 |- |191 |- |Июль 2011 | |Проектирование | | |информационной |бюджета | | | | | | |системы защиты | | |безопасности в |города | | | | | | |персональных | | |учреждениях |Рязани | | | | | | |данных в | | |культуры при | | | | | | | |муниципальных | | |обработке | | | | | | | |библиотеках | | |персональных | | | | | | | | | | |данных | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |1.4 |Сфера физической |Средства |630 |- |630 |- |2011 |1. Управление |Обеспечение | | |культуры и спорта |бюджета | | | | | |по физической |доступа | | | |города | | | | | |культуре и |учреждений | | | |Рязани | | | | | |массовому |физкультурно-оз- | | | | | | | | | |спорту |доровительной | | | | | | | | | |администрации |направленности к | | | | | | | | | |города Рязани |сети Интернет | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+2. Управление +—————————————————+ |1.4.1 |Приобретение |Средства |420 |- |420 |- |2011 |экономики | | | |компьютерной |бюджета | | | | | |администрации | | | |техники |города | | | | | |города Рязани | | | | |Рязани | | | | | |(координация) | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+3. Сторонняя +—————————————————+ |1.4.2 |Создание |Средства |210 |- |210 |- |2011 |организация, | | | |веб-сайтов |бюджета | | | | | |привлекаема по | | | |учреждений |города | | | | | |конкурсу | | | |оздоровительной |Рязани | | | | | | | | | |направленности | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ | |Итого по задаче 1 |Средства |14460 |3500|7530 |3430| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Задача 2. | | | | | | | | | | |Улучшение качества| | | | | | | | | | |и доступности | | | | | | | | | | |государственных и | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.1 |Регламентация |Средства |1250 |- |1250 |- | | | | | |оказания |бюджета | | | | | | | | | |муниципальных |города | | | | | | | | | |услуг |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.1.1 |Корректировка | |- |- |- |- |до |1. Отраслевые |Приведение | | |Реестра (перечня) | | | | | |01.07.2010|управления |Реестра (перечня)| | |муниципальных | | | | | | |администрации |муниципальных | | |услуг (работ) | | | | | | |города Рязани |услуг (работ) | | |муниципального | | | | | | |2. Управление |муниципального | | |образования - | | | | | | |экономики |образования - | | |городской округ | | | | | | |администрации |городской округ | | |город Рязань | | | | | | |города Рязани |город Рязань в | | | | | | | | | |(координация) |соответствие с | | | | | | | | | | |распоряжением | | | | | | | | | | |Правительства РФ | | | | | | | | | | |от 17.12.2009 N | | | | | | | | | | |1993-р | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.1.2 |Формирование |Средства |500 |- |500 |- |2011 |1. |Реализация статьи| | |(актуализация) |бюджета | | | | | |Администрация |9 Федерального | | |перечня (реестра) |города | | | | | |города Рязани |закона от | | |муниципальных |Рязани | | | | | |2. Управление |27.07.2010 N | | |услуг и | | | | | | |экономики |210-ФЗ "Об | | |формирование | | | | | | |администрации |организации | | |перечня услуг, | | | | | | |города Рязани |предоставления | | |которые являются | | | | | | |(координация) |государственных и| | |необходимыми и | | | | | | |3. Сторонняя |муниципальных | | |обязательными для | | | | | | |организация, |услуг | | |предоставления | | | | | | |привлеченная по| | | |муниципальных | | | | | | |конкурсу | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.1.3 |Анализ |Средства |750 |- |750 |- |2011 |1. |Реализация | | |муниципальных |бюджета | | | | | |Администрация |определенных на | | |функций и |города | | | | | |города Рязани |федеральном | | |муниципальных |Рязани | | | | | |2. Управление |уровне требований| | |услуг, выполняемых| | | | | | |экономики |в рамках | | |органами местного | | | | | | |администрации |проводимой единой| | |самоуправления | | | | | | |города Рязани |политики по | | |города Рязани | | | | | | |(координация) |сокращению | | | | | | | | | |3. Сторонняя |численности | | | | | | | | | |организация, |государственных и| | | | | | | | | |привлеченная по|муниципальных | | | | | | | | | |конкурсу |служащих в | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2 |Развитие системы |Средства |12190 |6500|3390 |2300|2011 |Администрация | | | |предоставления |бюджета | | | | | |города Рязани, | | | |муниципальных |города | | | | | |МБУ "МФЦ" | | | |услуг на базе МБУ |Рязани | | | | | |2. Управление | | | |"Многофункциональ-| | | | | | |экономики | | | |ный центр | | | | | | |администрации | | | |предоставления | | | | | | |города Рязани | | | |государственных и | | | | | | |(координация) | | | |муниципальных | | | | | | |3. Отдел | | | |услуг города | | | | | | |автоматизирова-| | | |Рязани" | | | | | | |нных средств | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+обработки +—————————————————+ |2.2.1 |Приобретение |Средства |740 |- |740 |- |2011 |информации и |Оснащение МБУ | | |средств |бюджета | | | | | |управления |"МФЦ" (ЛВС, | | |вычислительной |города | | | | | |аппарата |модернизация | | |техники, |Рязани | | | | | |администрации |серверов, | | |множительной | | | | | | |города Рязани |вычислительная и | | |техники, | | | | | | |4. Сторонняя |офисная техника, | | |телекоммуникацион-| | | | | | |организация, |системное | | |ного оборудования | | | | | | |привлеченная по|программное | | |и программного | | | | | | |конкурсу |обеспечение) | | |обеспечения, | | | | | | | | | | |создание | | | | | | | | | | |структурированной | | | | | | | | | | |кабельной сети | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.2 |Создание |Средства |1600 |- |1000 |600 |2011 I | |Автоматизация | | |интерфейса |бюджета | | | | |полугодие | |административных | | |электронных |города | | | | |2012 | |регламентов | | |административных |Рязани | | | | | | |предоставления | | |регламентов МБУ | | | | | | | |муниципальных | | |"Многофункциональ-| | | | | | | |услуг в | | |ный центр | | | | | | | |автоматизирован- | | |предоставления | | | | | | | |ной системе МБУ | | |государственных и | | | | | | | |"МФЦ" | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг города | | | | | | | | | | |Рязани" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.3 |Создание |Средства |200 |- |200 |- |2011 | |Информационные | | |программных |бюджета | | | | | | |страницы по 26 | | |средств, |города | | | | | | |муниципальным | | |обеспечивающих |Рязани | | | | | | |услугам | | |предоставление на | | | | | | | | | | |портале | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг информации о| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услугах | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.4 |Создание |Средства |150 |- |150 |- |2011 | |Модернизация | | |программных |бюджета | | | | | | |программного | | |средств |города | | | | | | |обеспечения | | |обеспечения |Рязани | | | | | | |портала | | |доступа заявителей| | | | | | | |муниципальных | | |к формам заявлений| | | | | | | |услуг для | | |и другим | | | | | | | |заполнения | | |документам, | | | | | | | |заявлений | | |необходимым для | | | | | | | |заявителями на | | |получения | | | | | | | |предоставление | | |муниципальных | | | | | | | |муниципальных | | |услуг, для их | | | | | | | |услуг и передачи | | |копирования и | | | | | | | |заявлений в АИС | | |заполнения в | | | | | | | |МБУ "МФЦ" | | |электронном виде | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.5 |Создание |Средства |150 |- |- |150 |2012 | |Разработка | | |программных |бюджета | | | | | | |программного | | |средств |города | | | | | | |обеспечения | | |обеспечения |Рязани | | | | | | |портала | | |возможности для | | | | | | | |муниципальных | | |заявителей | | | | | | | |услуг для | | |осуществлять | | | | | | | |мониторинга хода | | |мониторинг хода | | | | | | | |предоставления | | |предоставления | | | | | | | |муниципальных | | |услуги | | | | | | | |услуг и обмена | | | | | | | | | | |информацией по | | | | | | | | | | |мониторингу с АИС| | | | | | | | | | |МУ МБУ "МФЦ" | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.6 |Разработка |Средства |550 |- |- |550 |IV квартал| |Разработка | | |программных |бюджета | | | | |2011 II | |технического | | |средств ведения |города | | | | |квартал | |задания и | | |межотраслевого |Рязани | | | | |2012 | |проектирование | | |муниципального | | | | | | | |программного | | |банка электронных | | | | | | | |обеспечения для | | |документов, | | | | | | | |ведения единого | | |необходимых для | | | | | | | |муниципального | | |предоставления | | | | | | | |межотраслевого | | |муниципальных | | | | | | | |банка данных | | |услуг | | | | | | | |документов, | | | | | | | | | | |задействованных | | | | | | | | | | |при оказании | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг с | | | | | | | | | | |использованием | | | | | | | | | | |портала | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.7 |Модернизация |Средства |200 |- |200 |- |2011 | |Обновление | | |автоматизированной|бюджета | | | | | | |системного | | |информационной |города | | | | | | |программного | | |системы |Рязани | | | | | | |обеспечения | | |обеспечения | | | | | | | | | | |градостроительной | | | | | | | | | | |деятельности | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+ +—————————————————+ |2.2.8 |Нормативно-методи-|Средства |800 |- |800 |- |2011 |1. |Расширение | | |ческое обеспечение|бюджета | | | | | |Администрация |спектра | | |мероприятий по |города | | | | | |города Рязани |оказываемых | | |развитию |Рязани | | | | | |2. Управление |государственных и| | |деятельности | | | | | | |экономики |муниципальных | | |действующего | | | | | | |администрации |услуг с учетом | | |многофункциональ- | | | | | | |города Рязани |требований, | | |ного центра | | | | | | |(координация) |предъявляемых к | | |предоставления | | | | | | |3. Сторонняя |многофункциональ-| | |муниципальных | | | | | | |организация, |ным центрам | | |услуг в городе | | | | | | |привлеченная по|предоставления | | |Рязани, в том | | | | | | |конкурсу |государственных и| | |числе путем | | | | | | | |муниципальных | | |увеличения | | | | | | | |услуг, в том | | |количества | | | | | | | |числе требований | | |предоставляемых | | | | | | | |Федерального | | |услуг и развития | | | | | | | |закона от | | |межведомственного | | | | | | | |27.07.2010 N | | |и межуровневого | | | | | | | |210-ФЗ | | |взаимодействия | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.9 |Капитальный и |Средства |6500 |6500|- |- |2010 |1. |Обеспечение | | |текущий ремонт |бюджета | | | | | |Администрация |условий | | | |города | | | | | |города Рязани, |предоставления | | | |Рязани | | | | | |МБУ "МФЦ" |услуг в | | | | | | | | | | |соответствии со | | | | | | | | | | |стандартом | | | | | | | | | | |комфортности | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.10|Оплата услуг по |Средства |300 |- |300 |- |2011 |1. |Информирование | | |договорам на |бюджета | | | | | |Администрация |различных целевых| | |изготовление |города | | | | | |города Рязани, |групп о | | |информационно-пре-|Рязани | | | | | |МБУ "МФЦ" |деятельности МБУ | | |зентационных | | | | | | | |"МФЦ" | | |материалов о | | | | | | | | | | |деятельности МБУ | | | | | | | | | | |"МФЦ" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Создание системы |Средства |1000 |- |- |1000|2012 |1. |Выработка | | |центров |бюджета | | | | | |Администрация |предложений по | | |предоставления |города | | | | | |города Рязани, |созданию системы | | |муниципальных |Рязани | | | | | |МБУ "МФЦ" |центров | | |услуг | | | | | | |2. Управление |предоставления | | | | | | | | | |экономики |муниципальных | | | | | | | | | |администрации |услуг на | | | | | | | | | |города Рязани |территории города| | | | | | | | | |(координация) |Рязани | | | | | | | | | |3. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Разработка и |Средства |200 |- |- |200 |2012 | | | |.1 |обоснование |бюджета | | | | | | | | | |концептуальной |города | | | | | | | | | |модели системы |Рязани | | | | | | | | | |центров | | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Выбор "пилотных" |Средства |100 |- |- |100 |2012 | | | |.2 |объектов для |бюджета | | | | | | | | | |создания модели |города | | | | | | | | | |системы центров |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг в районах | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Создание системы |Средства |200 |- |- |200 |2012 | | | |.3 |управления |бюджета | | | | | | | | | |деятельностью |города | | | | | | | | | |центров |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Регламентация и |Средства |150 |- |- |150 |2012 | | | |.4 |стандартизация |бюджета | | | | | | | | | |деятельности |города | | | | | | | | | |центров |Рязани | | | | | | | | | |предоставления | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Разработка системы|Средства |100 |- |- |100 |2012 | |Контроль за | |.5 |показателей |бюджета | | | | | | |деятельностью | | |результативности |города | | | | | | |системы центров | | |деятельности |Рязани | | | | | | |предоставления | | |центров | | | | | | | |муниципальных | | |предоставления | | | | | | | |услуг на | | |муниципальных | | | | | | | |территории города| | |услуг | | | | | | | |Рязани | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Мониторинг |Средства |150 |- |- |150 |2012 | | | |.6 |деятельности |бюджета | | | | | | | | | |системы центров |города | | | | | | | | | |предоставления |Рязани | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.2.11|Информационное |Средства |100 |- |- |100 |2012 |1. |Информирование | |.7 |сопровождение |бюджета | | | | | |Администрация |различных групп | | |создания и |города | | | | | |города Рязани, |потребителей - | | |развития системы |Рязани | | | | | |МБУ "МФЦ" |потенциальных | | |центров | | | | | | |2. Управление |клиентов центров | | |предоставления | | | | | | |экономики |предоставления | | |муниципальных | | | | | | |администрации |муниципальных | | |услуг | | | | | | |города Рязани |услуг об их | | | | | | | | | |(координация) |деятельности | | | | | | | | | |3. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.3 |Выполнение работ |Средства |400 |- |200 |200 |2011-2012 |1. |Актуализированный| | |по |бюджета | | | | | |Администрация |портал | | |администрированию |города | | | | | |города Рязани |муниципальных | | |базового |Рязани | | | | | |2. Управление |услуг | | |инструментария и | | | | | | |экономики | | | |программной | | | | | | |администрации | | | |оболочки для | | | | | | |города Рязани | | | |электронного | | | | | | |(координация) | | | |сопровождения | | | | | | |3. Сторонняя | | | |реестра, | | | | | | |организация, | | | |регламентов и | | | | | | |привлеченная по| | | |стандартов | | | | | | |конкурсу | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.4 |Автоматизация |Средства |4400 |- |- |4400|I и II |1. | | | |контроля оказания |бюджета | | | | |полугодие |Администрация | | | |муниципальных |города | | | | |2012 |города Рязани | | | |услуг |Рязани | | | | | |2. Управление | | | | | | | | | | |экономики | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | | |(координация) | | | | | | | | | | |3. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.4.1 |Опытно-конструкто-|Средства |1600 |- |- |1600|I и II | |Автоматизирован- | | |рская работа |бюджета | | | | |полугодие | |ная система для | | |"Разработка |города | | | | |2012 | |полной | | |автоматизированной|Рязани | | | | | | |автоматизации | | |системы получения | | | | | | | |выдачи | | |результатов | | | | | | | |результатов | | |оказания услуги в | | | | | | | |оказания | | |электронной форме | | | | | | | |муниципальной | | |посредством | | | | | | | |услуги для | | |портала | | | | | | | |пользователей | | |муниципальных | | | | | | | |различных уровней| | |услуг" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.4.2 |Научно-исследова- |Средства |1200 |- |- |1200|II | |Автоматизирован- | | |тельская работа |бюджета | | | | |полугодие | |ная система, | | |"Исследование |города | | | | |2012 | |обеспечивающая | | |существующих |Рязани | | | | | | |мониторинг хода | | |аналогов и | | | | | | | |предоставления | | |создание новой | | | | | | | |муниципальных | | |автоматизированной| | | | | | | |услуг со стороны | | |OWL-ориентирован- | | | | | | | |их заявителей | | |ной системы | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | |процессов оказания| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг для | | | | | | | | | | |заявителей, | | | | | | | | | | |использующих | | | | | | | | | | |портал | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг" | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |2.4.3 |Научно-исследова- |Средства |1600 |- |- |1600|I и II | |Система, | | |тельская работа |бюджета | | | | |полугодие | |автоматизирующая | | |"Исследование |города | | | | |2012 | |менеджмент | | |существующих |Рязани | | | | | | |качества в | | |аналогов и | | | | | | | |соответствии с | | |создание новой | | | | | | | |международными | | |автоматизированной| | | | | | | |стандартами ISO | | |информационной | | | | | | | |9000 и ISO 9001 | | |системы для | | | | | | | | | | |менеджмента | | | | | | | | | | |качества оказания | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |услуг на | | | | | | | | | | |процессной основе"| | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Итого по задаче 2 |Средства |18240 |6500|4840 |6900| | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Задача 3. Развитие| | | | | | | | | | |единой защищенной | | | | | | | | | | |информационно-ком-| | | | | | | | | | |муникационной | | | | | | | | | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |3.1 |Развитие единой |Средства |1150 |- |1150 |- |2011 |1. |Повышение | | |сети передачи |бюджета | | | | | |Администрация |оснащенности | | |данных в |города | | | | | |города Рязани |структурных | | |администрации |Рязани | | | | | |2. Отдел |подразделений | | |города, создание | | | | | | |автоматизирова-|администрации | | |локальных | | | | | | |нных средств |города Рязани | | |вычислительных | | | | | | |обработки |средствами | | |сетей для | | | | | | |информации и |вычислительной | | |структурных | | | | | | |управления |техники | | |подразделений | | | | | | |аппарата | | | |администрации | | | | | | |администрации | | | |города | | | | | | |города Рязани | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |3.2 |Обеспечение |Средства |2900 |- |2900 |- |2011 | | | | |информационной |бюджета | | | | | | | | | |безопасности в |города | | | | | | | | | |администрации |Рязани | | | | | | | | | |города, оснащение | | | | | | | | | | |структурных | | | | | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |лицензионным | | | | | | | | | | |системным и | | | | | | | | | | |прикладным | | | | | | | | | | |программным | | | | | | | | | | |обеспечением | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |3.3 |Оснащение |Средства |3477 |- |3477 |- |2011 | | | | |структурных |бюджета | | | | | | | | | |подразделений |города | | | | | | | | | |администрации |Рязани | | | | | | | | | |города средствами | | | | | | | | | | |вычислительной, | | | | | | | | | | |множительной | | | | | | | | | | |техники, | | | | | | | | | | |телекоммуникацион-| | | | | | | | | | |ным оборудованием | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |3.4 |Создание системы |Средства |1130 |- |1130 |- |2011 | |Повышение | | |обмена |бюджета | | | | | | |оснащенности | | |электронными |города | | | | | | |структурных | | |документами |Рязани | | | | | | |подразделений | | | | | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города рабочими | | | | | | | | | | |местами системы | | | | | | | | | | |автоматизации | | | | | | | | | | |делопроизводства | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Итого задаче 3 |Средства |8657 |- |8657 |- | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Задача 4. | | | | | | | | | | |Оснащение | | | | | | | | | | |подвижного состава| | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |предприятий и | | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | | |бортовым | | | | | | | | | | |навигационно-связ-| | | | | | | | | | |ным оборудованием | | | | | | | | | | |(абонентскими | | | | | | | | | | |терминалами), | | | | | | | | | | |обеспечивающим | | | | | | | | | | |позиционирование | | | | | | | | | | |подвижных объектов| | | | | | | | | | |по сигналам | | | | | | | | | | |глобальной | | | | | | | | | | |навигационной | | | | | | | | | | |спутниковой | | | | | | | | | | |системы ГЛОНАСС, | | | | | | | | | | |для обеспечения | | | | | | | | | | |более высокого | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | | |населения города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |4.1 |Приобретение |Средства |9858 |- |9858 |- |2011 |1. |Обеспечение | | |абонентских |бюджета | | | | | |Администрация |оперативного | | |терминалов ГЛОНАСС|города | | | | | |города Рязани |управления | | |и устройств |Рязани | | | | | |2. Отдел |движением | | |голосовой связи | | | | | | |транспорта и |транспортных | | |водителя с | | | | | | |связи |средств | | |диспетчером | | | | | | |администрации | | | | | | | | | | |города Рязани | | | | | | | | | | |3. | | | | | | | | | | |Муниципальные | | | | | | | | | | |предприятия и | | | | | | | | | | |учреждения | | | | | | | | | | |4. Сторонняя | | | | | | | | | | |организация, | | | | | | | | | | |привлеченная по| | | | | | | | | | |конкурсу | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |4.2 |Приобретение | | | | | | | |Соблюдение | | |абонентских | | | | | | | |регулярности | | |терминалов ГЛОНАСС| | | | | | | |движения | | |и устройств | | | | | | | |городского | | |голосовой связи | | | | | | | |пассажирского | | |водителя с | | | | | | | |транспорта общего| | |диспетчером в | | | | | | | |пользования | | |автобусах и | | | | | | | | | | |троллейбусах | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |унитарных | | | | | | | | | | |предприятий | | | | | | | | | | |пассажирского | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ |4.3 |Приобретение | | | | | | | |Снижение расхода | | |датчиков контроля | | | | | | | |топлива, | | |расходования | | | | | | | |используемого | | |топлива | | | | | | | |подвижным | | | | | | | | | | |составом | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Итого по задаче 4 |Средства |9858 | |9858 | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ | |Итого по ДЦП |Средства |51215 |1000|30885|1033| | | | | | |бюджета | |0 | |0 | | | | | | |города | | | | | | | | | | |Рязани | | | | | | | | +——————+——————————————————+———————————+——————+————+—————+————+——————————+———————————————+—————————————————+ 7. Ресурсное обеспечение ДЦП Финансирование мероприятий ДЦП планируется за счет средств бюджета города Рязани. Общий объем средств, необходимых для реализации ДЦП, составляет 51215 тыс. рублей. Планируемое распределение по годам средств бюджета города Рязани, выделяемых на реализацию ДЦП: Г—————————T———————————————————————————————————————————————————¬ |Период |Объемы финансирования ДЦП по годам реализации (тыс.| | |рублей) | +—————————+———————————————————————————————————————————————————+ |2010 г. |10000 | +—————————+———————————————————————————————————————————————————+ |2011 г. |30885 | +—————————+———————————————————————————————————————————————————+ |2012 г. |10330 | +—————————+———————————————————————————————————————————————————+ |Итого: |51215 | +—————————+———————————————————————————————————————————————————+ Объем финансирования ДЦП носит прогнозный характер и ежегодно уточняется при принятии бюджета города Рязани на очередной финансовый год. 8. Организационная схема управления и контроля за реализацией ДЦП Ответственным исполнителем ДЦП является управление экономики администрации города Рязани. Управление экономики несет ответственность за реализацию и достижение конечных результатов Программы, целевое использование средств, выделяемых на ее выполнение. Исполнители долгосрочной целевой программы несут ответственность за качественное и своевременное выполнение соответствующих мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств. В целях обеспечения процесса мониторинга и анализа выполнения ДЦП исполнители представляют руководителю ДЦП отчеты о ходе реализации ДЦП: - ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом; - ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом. С целью контроля за реализацией ДЦП руководитель ДЦП готовит и представляет в установленные сроки в управление экономики администрации города Рязани отчеты о выполнении ДЦП согласно Порядку разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением администрации города Рязани от 13.07.2009 N 5131. Уточнение (корректировка) целевых индикаторов и других параметров Программы осуществляется ответственным исполнителем в установленном порядке с обязательным согласованием корректировок с управлением экономики администрации города Рязани. Внесение изменений в Программу осуществляется постановлением администрации города Рязани. В случае досрочного прекращения реализации Программы финансово-казначейское управление администрации города Рязани в соответствии с Бюджетным кодексом РФ сокращает ассигнования, выделяемые администрации города Рязани за счет исключения из него средств, ранее выделенных на реализацию Программы. 9. Ожидаемый эффект от реализации ДЦП Конечными результатами реализации настоящей Программы являются: - повышение оснащенности учреждений социальной сферы средствами вычислительной техники и обеспечение доступа в Интернет; - улучшение качества и доступности государственных и муниципальных услуг; - повышение оснащенности структурных подразделений администрации города Рязани средствами вычислительной техники; - повышение эффективности работы подвижного состава муниципальных предприятий и учреждений. Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|