Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 361+——+——————————————————+——————————————+————————————+———————————————+—————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————————+ | |в том числе: | | | | | | | | | | +——+——————————————————+——————————————+————————————+———————————————+—————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————————+ |2.|Подготовка |МРБК Рязанской|ГБУ РО |областной |751 |- |751,0 |- |- | | |1 |проектно-сметной |области | |бюджет | | | | | | | | |документации для | | | | | | | | | | | |проведения ремонта| | | | | | | | | | | |пожарных депо | | | | | | | | | | | |(предоставление | | | | | | | | | |
| |субсидий на иные | | | | | | | | | | | |цели) | | | | | | | | | | +——+——————————————————+——————————————+————————————+———————————————+—————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————————+ |2.|Ремонт зданий |МРБК Рязанской|ГБУ РО |областной |7501 |- |2500,0 |2000,8 |3000,2 | | |2 |пожарных депо |области | |бюджет | | | | | | | | |(предоставление | | | | | | | | | |
| |субсидий на иные | | | | | | | | | | | |цели) | | | | | | | | | | +——+——————————————————+——————————————+————————————+———————————————+—————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————————+ | |Итого | | | |54136,7 |9496,2 |18184,6 |12465,3 |13990,6 | | +——+——————————————————+——————————————+————————————+———————————————+—————————+————————+————————+————————+—————————+—————————————————————+
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Г——T———————————————————————T—————————T—————————————————————————————————¬ |N |Наименование целевого |2012 год |Значения по годам (нарастающим |
|п/|индикатора |(базовый)|итогом) | |п | | +—————————————————————————————————+ | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | +——+———————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+ |1 |Доля населенных |97,6 |98,2 |98,7 |99,0 |99,3 | | |пунктов, для которых | | | | | | | |будет обеспечиваться | | | | | | | |нормативный срок | | | | | | | |прибытия пожарной | | | | | | | |техники, % | | | | | | +——+———————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+ |2 |Доля пожарных |60,0 |60,0 |64,0 |68,0 |72,0 | | |подразделений, | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | |требованиям действующих| | | | | | | |нормативных правовых | | | | | | | |актов, % | | | | | | +——+———————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+ |3 |Доля зданий пожарных |11,0 |11,0 |14,0 |17 |20 | | |депо, не требующих | | | | | | | |капитального ремонта, %| | | | | | +——+———————————————————————+—————————+————————+————————+———————+———————+ Приложение N 3 к государственной программе Рязанской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма 3 "Система обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер "112" на 2014 - 2017 годы" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является сокращение времени реагирования и улучшение взаимодействия экстренных оперативных служб при вызовах (сообщениях о происшествиях) от населения.
Основной задачей подпрограммы является развертывание и обеспечение функционирования комплексов средств автоматизации оперативно-диспетчерского управления "Системы "112". 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 - 2015 годах.
Подпрограмма реализуется в один этап.
3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет
75507,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 40000,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тысяч рублей;
2017 года - 35507,0 тыс. рублей.
Распределение средств областного бюджета по главным
распорядителям:
Г—————T—————————————————————————T—————————T——————————T—————————T——————————¬
|N |Главные распорядители |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |
|п/п | | | | | |
+—————+—————————————————————————+—————————+——————————+—————————+——————————+
|1 |МРБК Рязанской области |- |32858,9 |- |28371,5 |
+—————+—————————————————————————+—————————+——————————+—————————+——————————+
|2 |Минздрав Рязанской |- |7141,1 |- |7135,5 |
| |области | | | | |
+—————+—————————————————————————+—————————+——————————+—————————+——————————+
|Итого |- |40000,0 |- |35507 |
+———————————————————————————————+—————————+——————————+—————————+——————————+
(В редакции Постановления Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8; от 31.07.2014 № 222) 4. Механизм реализации Подпрограммы Главные распорядители бюджетных средств обеспечивают:
- результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; - контроль за соблюдением получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы: - проводят размещение заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение срока подготовки и проведения мероприятий. Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы, исполнителем которых является ГБУ РО, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения и условий предоставления из областного
бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый
контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного
законодательства. (В редакции Постановления Правительства Рязанской
области от 31.07.2014 № 222)
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий
Г————T————————————————————————T—————————————T—————————————T——————————————T———————————————————————————————————————————T————————————————¬
|N |Программные мероприятия,|Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый |
|п/п |обеспечивающие |распорядители| |финансирования+———————————————————————————————————————————+результат |
| |выполнение задачи | | | |всего |2014 год|2015 |2016 год|2017 год| |
| | | | | | | |год | | | |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
|1 |Задача 1. Развертывание | | | |75507,0 |- |40000,0|- |35507,0 |снижение времени|
| |комплексов средств | | | | | | | | |совместного |
| |автоматизации | | | | | | | | |реагирования |
| |оперативно-диспетчерско-| | | | | | | | |оперативных |
| |го управления "Системы | | | | | | | | |служб на вызовы |
| |"112" | | | | | | | | |не менее чем на |
| | | | | | | | | | |20% |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
| |в том числе: | | | | | | | | | |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
|1.1 |Приобретение |МРБК |ГБУ РО |областной |61230,4 |- |32858,9|- |28371,5 | |
| |телекоммуникационного |Рязанской | |бюджет | | | | | | |
| |оборудования, |области | | | | | | | | |
| |инженерного | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | |
| |программного обеспечения| | | | | | | | | |
| |и мебели для | | | | | | | | | |
| |развертывания комплексов| | | | | | | | | |
| |средств автоматизации | | | | | | | | | |
| |оперативно-диспетчерско-| | | | | | | | | |
| |го управления, в том | | | | | | | | | |
| |числе пуско-наладочные | | | | | | | | | |
| |работы (предоставление | | | | | | | | | | | |субсидий на иные цели) | | | | | | | | | |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
|1.2 |Оснащение |Минздрав |Минздрав |областной |14276,6 |- |7141,1 |- |7135,5 | |
| |дежурно-диспетчерских |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | |
| |служб скорой медицинской|области |области | | | | | | | |
| |помощи | | | | | | | | | |
| |телекоммуникационным | | | | | | | | | |
| |оборудованием, | | | | | | | | | |
| |инженерным | | | | | | | | | |
| |оборудованием, | | | | | | | | | |
| |программным обеспечением| | | | | | | | | |
| |и мебелью для | | | | | | | | | |
| |развертывания комплексов| | | | | | | | | |
| |средств автоматизации | | | | | | | | | |
| |оперативно-диспетчерско-| | | | | | | | | |
| |го управления, в том | | | | | | | | | |
| |числе пуско-наладочные | | | | | | | | | |
| |работы | | | | | | | | | |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
| |Итого | | | |75507,0 |- |40000,0|- |35507,0 | |
+————+————————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————+————————+————————+———————+————————+————————+————————————————+
(В редакции Постановлений Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8; от 19.02.2014 г. N 34; от 31.07.2014 № 222)
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Г———T—————————————————————————T—————————T———————————————————————————————————¬
|N |Целевые индикаторы |2012 год |Значения по годам (нарастающим | |п/п| |(базовый)|итогом) |
| | | +———————————————————————————————————+
| | | |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|
+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+
|1 |Доля населения, |0 |0 |69 |69 |100 |
| |проживающего на | | | | | |
| |территориях муниципальных| | | | | |
| |образований, в которых | | | | | |
| |развернута "Система 112" | | | | | |
| |в полном объеме, % | | | | | |
+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+
|2 |Оснащенность "Системы |0 |0 |58 |58 |100 |
| |112" | | | | | |
| |материально-техническими | | | | | |
| |средствами и | | | | | |
| |телекоммуникационным | | | | | |
| |оборудованием, % | | | | | |
+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+
|3 |Среднее время совместного|60 |60 |40 - 50 |40 - 50 |30 - 40 |
| |реагирования оперативных | | | | | |
| |служб на обращения | | | | | |
| |населения, мин. | | | | | |
+———+—————————————————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+
(В редакции Постановления Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8)
Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2014 - 2020 годы" Подпрограмма 4 "Реконструкция автоматизированной системы централизованного оповещения населения на 2014 - 2020 годы" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение своевременного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время. Задачей подпрограммы является расширение возможностей автоматизированной системы централизованного оповещения населения Рязанской области. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Реализация подпрограммы осуществляется в 2014 - 2020 годах. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств
областного бюджета. Объем финансирования подпрограммы составляет
193602,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 27442,0 тыс. рублей;
2015 год - 52057,2 тыс. рублей;
2016 год - 16050,0 тыс. рублей;
2017 год - 23693,0 тыс. рублей;
2018 год - 18900,0 тыс. рублей;
2019 год - 33490,0 тыс. рублей;
2020 год - 21970,0 тыс. рублей.
(В редакции Постановления Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8)
4. Механизм реализации подпрограммы Исполнитель мероприятий подпрограммы осуществляет следующие функции при реализации подпрограммы: - проводит размещение заказа по реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - иные функции по реализации мероприятий подпрограммы в пределах
своих полномочий в течение срока подготовки и проведения мероприятий. Исполнитель мероприятий несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы. Финансовое обеспечение мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели". С целью обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы
министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы.
Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый
контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного
законодательства. (В редакции Постановления Правительства Рязанской
области от 31.07.2014 № 222)
Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых
средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий
Г———T—————————————————————————T——————————————T—————————————T——————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————————¬
|N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объемы финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый |
|п/п|обеспечивающие выполнение|распорядители | |финансирования+————————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат |
| |задачи | | | |всего |2014 год|2015 год|2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год| |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
|1. |Задача 1. Расширение | | | |193602,2 |27442,0 |52057,2 |16050,0 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0 |реконструкция |
| |возможностей | | | | | | | | | | | |100% систем |
| |автоматизированной | | | | | | | | | | | |оповещения |
| |системы централизованного| | | | | | | | | | | |населения |
| |оповещения населения | | | | | | | | | | | |Рязанской |
| |Рязанской области | | | | | | | | | | | |области; |
| | | | | | | | | | | | | |увеличение до 92%|
| | | | | | | | | | | | | |охвата населения |
| | | | | | | | | | | | | |Рязанской области|
| | | | | | | | | | | | | |новыми системами |
| | | | | | | | | | | | | |оповещения |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
| |в том числе: | | | | | | | | | | | | |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
|1.1|Реконструкция |МРБК Рязанской|ГБУРО |областной |140157,2 |5492,0 |20562,2 |16050 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0 | |
| |автоматизированной |области | |бюджет | | | | | | | | | |
| |системы централизованного| | | | | | | | | | | | |
| |оповещения населения | | | | | | | | | | | | |
| |(предоставление субсидий | | | | | | | | | | | | | | |на иные цели) | | | | | | | | | | | | |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
|1.2|Проведение |МРБК Рязанской|ГБУРО |областной |53445,0 |21950,0 |31495,0 |- |- |- |- |- | |
| |проектно-изыскательских |области | |бюджет | | | | | | | | | |
| |работ, приобретение | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования, | | | | | | | | | | | | |
| |программного обеспечения | | | | | | | | | | | | |
| |и другого имущества, | | | | | | | | | | | | |
| |создание комплексной | | | | | | | | | | | | |
| |системы оповещения | | | | | | | | | | | | |
| |населения (предоставление| | | | | | | | | | | | | | |субсидий на иные цели) | | | | | | | | | | | | |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
| |Итого | | | |193602,2 |27442,0 |52057,2 |16050,0 |23693,0 |18900,0 |33490,0 |21970,0 | |
+———+—————————————————————————+——————————————+—————————————+——————————————+—————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+————————+—————————————————+
(В редакции Постановления Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8; от 31.07.2014 № 222)
6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы
Г——T——————————————————————T——————————T——————————————————————————————————————————————————¬
|N |Целевые индикаторы |2012 год |Значения по годам (нарастающим итогом) |
|п/| |(базовый) +——————————————————————————————————————————————————+
|п | | |2013 |2014 |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
|1 |Доля районов Рязанской|16 |20 |24 |28 |40 |56 |68 |88 |100 |
| |области, включенных в | | | | | | | | | |
| |автоматизированную | | | | | | | | | |
| |систему | | | | | | | | | |
| |централизованного | | | | | | | | | |
| |оповещения населения с| | | | | | | | | |
| |использованием | | | | | | | | | |
| |комплекса технических | | | | | | | | | |
| |средств оповещения | | | | | | | | | |
| |П-166, % | | | | | | | | | |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
|2 |Охват населения |9,3 |11,9 |14,2 |60,6 |68,7 |76,4 |81,5 |88,0 |92,0 |
| |системой | | | | | | | | | |
| |гарантированного | | | | | | | | | |
| |информирования и | | | | | | | | | |
| |оповещения, % | | | | | | | | | |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
|3 |Доля районов, |0 |6,3 |52,5 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |оборудованных | | | | | | | | | |
| |техническими | | | | | | | | | |
| |средствами комплексной| | | | | | | | | |
| |системы экстренного | | | | | | | | | |
| |оповещения населения, | | | | | | | | | |
| |% | | | | | | | | | |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
|4 |Охват населения, |0 |4,6 |38 |100 |100 |100 |100 |100 |100 |
| |находящегося в зонах | | | | | | | | | |
| |повышенной опасности, | | | | | | | | | |
| |комплексной системой | | | | | | | | | |
| |экстренного оповещения| | | | | | | | | |
| |населения, % | | | | | | | | | |
+——+——————————————————————+——————————+——————+—————+—————+—————+——————+—————+—————+——————+
(В редакции Постановления Правительства Рязанской области
от 22.01.2014 г. N 8) Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|