Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 349утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; приобретает лекарственные препараты, медицинские изделия в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 2.1 - 2.5 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, для организации оказания населению Рязанской области первичной медико-санитарной помощи, СМП в медицинских организациях Рязанской области; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, указанных в таблице раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы: - предусмотренных подпунктом 2.6 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; - предусмотренных подпунктом 2.7 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания" (субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания). С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T—————————————————————T—————————————T———————————T——————————————T—————————————————————————————————————————————————T——————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители| |финансирования+—————————————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +———————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1 |Задача 1. Укрепление | | |областной |19500,0 |19500,0 |0 |0 |0 |снизить | | |материально-техничес-| | |бюджет | | | | | |показатель | | |кой базы учреждений | | | | | | | | |младенческой | | |родовспоможения и | | | | | | | | |смертности до | | |детства, в том числе:| | | | | | | | |8,1 случая на | | | | | | | | | | | |1000 | | | | | | | | | | | |родившихся | | | | | | | | | | | |живыми | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |1.|Оснащение |Минздрав |Минздрав |областной |19500,0 |19500,0 |0 |0 |0 | | |1 |оборудованием |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |учреждений |области |области | | | | | | | | | |родовспоможения и | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | |медицинскую помощь | | | | | | | | | | | |детям | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2 |Задача 2. | | |областной |72134,01 |20374,5 |14795,09 |18076,0 |18888,42 |увеличить долю| | |Совершенствование | | |бюджет | | | | | |обследованных | | |системы раннего | | | | | | | | |беременных | | |выявления, коррекции | | | | | | | | |женщин по | | |нарушений развития | | | | | | | | |новому | | |ребенка и выхаживания| | | | | | | | |алгоритму | | |детей с низкой и | | | | | | | | |проведения | | |экстремально низкой | | | | | | | | |комплексной | | |массой тела, в том | | | | | | | | |пренатальной | | |числе: | | | | | | | | |диагностики | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+нарушений | |2.|Приобретение для ГМО |Минздрав |Минздрав |областной |8080,0 |2020,0 |2020,0 |2020,0 |2020,0 |развития | |1 |РО реактивов для |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |ребенка до | | |проведения |области |области | | | | | | |72%; | | |пренатальной | | | | | | | | |охватить | | |(дородовой) | | | | | | | | |неонатальным | | |диагностики нарушений| | | | | | | | |скринингом до | | |развития ребенка | | | | | | | | |98% | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+новорожденных | |2.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |860,0 |215,0 |215,0 |215,0 |215,0 |от общего | |2 |медико-генетической |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |числа | | |консультации |области |области | | | | | | |рожденных | | |реактивами для | | | | | | | | |детей; | | |проведения | | | | | | | | |охватить | | |неонатального | | | | | | | | |аудиологичес- | | |скрининга | | | | | | | | |ким скринингом| +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+до 95% | |2.|Приобретение для ГМО |Минздрав |Минздрав |областной |100,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |новорожденных | |3 |РО медицинских |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |от общего | | |изделий и |области |области | | | | | | |числа | | |оборудования для | | | | | | | | |рожденных | | |проведения | | | | | | | | |детей | | |аудиологического | | | | | | | | | | | |скрининга | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+ | |2.|Приобретение для ГМО |Минздрав |Минздрав |областной |1240,0 |310,0 |310,0 |310,0 |310,0 | | |4 |РО аминокислотных |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |смесей для детей |области |области | | | | | | | | | |первого года жизни, | | | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | | |фенилкетонурией | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |4000,0 |1000,0 |1000,0 |1000,0 |1000,0 | | |5 |лекарственным |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |препаратом сурфактант|области |области | | | | | | | | | |(куросурф) для | | | | | | | | | | | |лечения новорожденных| | | | | | | | | | | |детей ГМО РО, | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | |медицинскую помощь | | | | | | | | | | | |детям с низкой и | | | | | | | | | | | |экстремально низкой | | | | | | | | | | | |массой тела | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.|Проведение |Минздрав |ГМО РО |областной |14420,0 |8620,0 |0 |2900,0 |2900,0 | | |6 |капитального ремонта |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | |помещений |области | | | | | | | | | | |стационаров, | | | | | | | | | | | |приобретение основных| | | | | | | | | | | |средств, необходимых | | | | | | | | | | | |для обеспечения | | | | | | | | | | | |деятельности ГМО РО | | | | | | | | | | | |(субсидии на иные | | | | | | | | | | | |цели) | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ |2.|Организация питания |Минздрав |ГМО РО |областной |43434,01 |8184,5 |11225,09 |11606,0 |12418,42 | | |7 |детей раннего |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | |возраста (субсидия на|области | | | | | | | | | | |финансовое | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания) | | | | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ | |Итого | | |областной |91634,01 |39874,5 |14795,09 |18076,0 |18888,42 | | | | | | |бюджет | | | | | | | +——+—————————————————————+—————————————+———————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+—————————+—————————+——————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Подпрограмма 4 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспеченность населения необходимыми лекарственными препаратами. Задача подпрограммы: - повышение обеспеченности населения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета 710722,27 тыс. руб. из них: в 2014 году - 163479,33 тыс. руб.; в 2015 году - 180871,6 тыс. руб.; в 2016 году - 182933,6 тыс. руб.; в 2017 году - 183437,74 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает: результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; приобретает лекарственные препараты, медицинские изделия в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 1.1 - 1.7 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий", для организации оказания населению Рязанской области первичной медико-санитарной помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в медицинских организациях Рязанской области; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, указанных в подпункте 1.8 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T———————————————————T——————————————T————————————T——————————————T——————————————————————————————————————————————————T———————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители | |финансирования+——————————————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +———————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1 |Задача 1. Повышение| | |областной |710722,27 |163479,33|180871,|182933,6 |183437,74 |увеличить | | |обеспеченности | | |бюджет | | |6 | | |среднюю | | |населения | | | | | | | | |продолжитель- | | |лекарственными | | | | | | | | |ность жизни при| | |препаратами и | | | | | | | | |сахарном | | |медицинскими | | | | | | | | |диабете 1 типа | | |изделиями, в том | | | | | | | | |(мужчины/женщи-| | |числе: | | | | | | | | |ны) до | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+55,8/80,4 лет; | |1.|Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной |148000,0 |37000,0 |37000,0|37000,0 |37000,0 |повысить долю | |1 |инсулинов и |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |абациллирован- | | |таблетированных |области |области | | | | | | |ных больных | | |сахароснижающих | | | | | | | | |туберкулезом до| | |препаратов, | | | | | | | | |68% от числа | | |расходных | | | | | | | | |больных | | |материалов, | | | | | | | | |туберкулезом с | | |необходимых для | | | | | | | | |бактериовыделе-| | |функционирования | | | | | | | | |нием; | | |инсулиновых помп, | | | | | | | | |снизить | | |средств введения | | | | | | | | |одногодичную | | |инсулина | | | | | | | | |летальность | | |(шприц-ручка, | | | | | | | | |больных ЗНО до | | |инъекционные иглы | | | | | | | | |29,9%; | | |для шприц-ручки) и | | | | | | | | |увеличить | | |средств для | | | | | | | | |выживаемость | | |индивидуального | | | | | | | | |детей и | | |контроля сахарного | | | | | | | | |подростков с | | |диабета | | | | | | | | |острым | | |(тест-полоски | | | | | | | | |лимфобластным | | |определения глюкозы| | | | | | | | |лейкозом до | | |крови и мочи, | | | | | | | | |84,0%; | | |ацетона мочи) | | | | | | | | |увеличить | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+выживаемость | |1.|Обеспечение ГМО РО |Минздрав |Минздрав |областной |19000,0 |4750,0 |4750,0 |4750,0 |4750,0 |детей и | |2 |медикаментами для |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |подростков с | | |стационарного и |области |области | | | | | | |лимфомой | | |амбулаторного | | | | | | | | |Ходжкина до | | |лечения больных | | | | | | | | |94,0%; | | |туберкулезом | | | | | | | | |увеличить | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+удельный вес | |1.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |121053,3 |17274,0 |34593,1|34593,1 |34593,1 |больных ЗНО, | |3 |медикаментами |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |состоящих на | | |(химиопрепаратами) |области |области | | | | | | |учете с момента| | |ГМО РО, оказывающих| | | | | | | | |установления | | |специализированную | | | | | | | | |диагноза 5 лет | | |медицинскую помощь | | | | | | | | |и более, до | | |онкологическим | | | | | | | | |29,9%; | | |больным | | | | | | | | |снизить темп | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+роста доли | |1.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |17040,0 |4260,0 |4260,0 |4260,0 |4260,0 |больных | |4 |медикаментами ГМО |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | |психическими | | |РО, оказывающих |области |области | | | | | | |расстройствами,| | |медицинскую помощь | | | | | | | | |повторно | | |больным с | | | | | | | | |госпитализиро- | | |психическими | | | | | | | | |ванных в | | |расстройствами и | | | | | | | | |течение года, | | |расстройствами | | | | | | | | |до 18,6%; | | |поведения | | | | | | | | |увеличить | | | | | | | | | | | |количество | | | | | | | | | | | |орфанных | | | | | | | | | | | |больных, | | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | | |лекарственными | | | | | | | | | | | |препаратами за | | | | | | | | | | | |счет | | | | | | | | | | | |централизован- | | | | | | | | | | | |ных закупок, до| | | | | | | | | | | |20 человек; | | | | | | | | | | | |фиксировать | | | | | | | | | | | |долю | | | | | | | | | | | |потребителей, | | | | | | | | | | | |удовлетворенных| | | | | | | | | | | |качеством услуг| | | | | | | | | | | |по экспертизе | | | | | | | | | | | |качества | | | | | | | | | | | |лекарственных | | | | | | | | | | | |средств, на | | | | | | | | | | | |уровне 100% | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |22020,0 |5505,0 |5505,0 |5505,0 |5505,0 | | |5 |онкогематологичес- |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |кого отделения ГБУ |области |области | | | | | | | | | |РО "ОДКБ имени | | | | | | | | | | | |Н.В. Дмитриевой" | | | | | | | | | | | |медикаментами и | | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | | |изделиями | | | | | | | | | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1.|Закупка расходных |Минздрав |Минздрав |областной |66830,0 |16707,5 |16707,5|16707,5 |16707,5 | | |6.|материалов, |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |необходимых для |области |области | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | | |оборудования, | | | | | | | | | | | |предназначенного | | | | | | | | | | | |для диагностики и | | | | | | | | | | | |лечения | | | | | | | | | | | |онкогематологичес- | | | | | | | | | | | |ких больных в | | | | | | | | | | | |отделении | | | | | | | | | | | |гематологии и | | | | | | | | | | | |клинико-диагности- | | | | | | | | | | | |ческой лаборатории | | | | | | | | | | | |ГБУ РО "ОКБ", и | | | | | | | | | | | |медикаментов для | | | | | | | | | | | |стационарного и | | | | | | | | | | | |амбулаторного | | | | | | | | | | | |лечения | | | | | | | | | | | |онкогематологичес- | | | | | | | | | | | |ких больных | | | | | | | | | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1.|Закупка |Минздрав |Минздрав |областной |291074,0 |72326,0 |72916,0|72916,0 |72916,0 | | |7.|медикаментов для |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |ГМО РО и их |области |области | | | | | | | | | |ответственное | | | | | | | | | | | |хранение | | | | | | | | | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ |1.|Экспертиза качества|Минздрав |ГМО РО |областной |25704,97 |5656,83 |5140,0 |7202,0 |7706,14 | | |8.|лекарственных |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | |средств (субсидия |области | | | | | | | | | | |на финансовое | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания) | | | | | | | | | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ | |Итого | | |областной |710722,27 |163479,33|180871,|182933,6 |183437,74 | | | | | | |бюджет | | |6 | | | | +——+———————————————————+——————————————+————————————+——————————————+——————————+—————————+———————+—————————+———————————+———————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 5 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Подпрограмма 5 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации. Задачей подпрограммы является: укрепление материально-технической базы ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета 296376,5 тыс. руб., из них: в 2014 году - 60554,5 тыс. руб.; в 2015 году - 70203,44 тыс. руб.; в 2016 году - 87854,0 тыс. руб.; в 2017 году - 77764,56 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает: результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T——————————————————T—————————————T————————————T————————————T—————————————————————————————————————————————T———————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители| |финансирова-+—————————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | |ния |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |296376,5 |60554,|70203,44 |87854,0|77764,56 |сократить сроки| | |Укрепление | | |бюджет | |5 | | | |производства | | |материально-техни-| | | | | | | | |судебно-медици-| | |ческой базы ГМО | | | | | | | | |нских экспертиз| | |РО, осуществляющих| | | | | | | | |и исследований | | |судебно-медицинс- | | | | | | | | |на 5%; | | |кую экспертную | | | | | | | | |обеспечить | | |деятельность, в | | | | | | | | |выполнение | | |том числе: | | | | | | | | |государственно-| | | | | | | | | | | |го задания по | | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | | |производству | | | | | | | | | | | |судебно-медици-| | | | | | | | | | | |нских | | | | | | | | | | | |экспертиз, | | | | | | | | | | | |обследованию и | | | | | | | | | | | |исследованию | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | | |объектов на | | | | | | | | | | | |100% | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ |1.|Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной |22750,0 |3350,0|3350,0 |3350,0 |12700,0 | | |1 |медицинского |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |оборудования, |области |области | | | | | | | | | |медицинской и | | | | | | | | | | | |немедицинской | | | | | | | | | | | |мебели, | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | |изделий и | | | | | | | | | | | |оргтехники для ГМО| | | | | | | | | | | |РО, осуществляющих| | | | | | | | | | | |судебно-медицинс- | | | | | | | | | | | |кую экспертную | | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ |1.|Организация и |Минздрав |ГБУ РО |областной |273626,5 |57204,|66853,44 |84504,0|65064,56 | | |2 |производство |Рязанской | |бюджет | |5 | | | | | | |судебно-медицинс- |области | | | | | | | | | | |ких экспертиз, | | | | | | | | | | | |обследований и | | | | | | | | | | | |исследований | | | | | | | | | | | |биологических | | | | | | | | | | | |объектов (субсидия| | | | | | | | | | | |на финансовое | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания) | | | | | | | | | | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ | |Итого | | |областной |296376,5 |60554,|70203,44 |87854,0|77764,56 | | | | | | |бюджет | |5 | | | | | +——+——————————————————+—————————————+————————————+————————————+——————————+——————+—————————+———————+—————————+———————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 6 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого заболевания. Задачей подпрограммы является: совершенствование деятельности ГМО РО, осуществляющих паллиативную помощь. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета 124226,54 тыс. руб., из них: в 2014 году - 16333,16 тыс. руб.; в 2015 году - 20473,89 тыс. руб.; в 2016 году - 31507,0 тыс. руб.; в 2017 году - 55912,49 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T—————————————————————————T————————————T————————————T——————————————T———————————————————————————————————————————————T——————————————————¬ |N |Программные мероприятия, |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|обеспечивающие выполнение|распорядите-| |финансирования+———————————————————————————————————————————————+результат | |п |задачи |ли | | |всего |в том числе по годам | | | | | | | | +—————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |124226,54|16333,16 |20473,89 |31507,0 |55912,49|оснастить | | |Совершенствование | | |бюджет | | | | | |оборудованием 100%| | |деятельности ГМО РО, | | | | | | | | |ГМО РО, | | |осуществляющих | | | | | | | | |осуществляющих | | |паллиативную помощь, в | | | | | | | | |паллиативную | | |том числе: | | | | | | | | |помощь; | | | | | | | | | | | |обеспечить | | | | | | | | | | | |выполнение | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания на | | | | | | | | | | | |оказание | | | | | | | | | | | |паллиативной | | | | | | | | | | | |помощи на 100% | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ |1.|Оснащение (дооснащение) |Минздрав |Минздрав |областной |22200,0 |0 |0 |0 |22200,0 | | |1 |оборудованием ГМО РО, |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |осуществляющих |области |области | | | | | | | | | |паллиативную помощь | | | | | | | | | | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ |1.|Оказание паллиативной |Минздрав |ГМО РО |областной |102026,54|16333,16 |20473,89 |31507,0 |33712,49| | |2 |помощи (субсидия на |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | |финансовое обеспечение |области | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного задания)| | | | | | | | | | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ | |Итого | | |областной |124226,54|16333,16 |20473,89 |31507,0 |55912,49| | | | | | |бюджет | | | | | | | +——+—————————————————————————+————————————+————————————+——————————————+—————————+—————————+—————————+————————+————————+——————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 7 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Задачами подпрограммы являются: - улучшение качества жизни медицинских работников и снижение оттока кадров из отрасли; - повышение престижа медицинских специальностей; - совершенствование системы практической подготовки медицинских работников. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета 385963,18 тыс. руб., из них: в 2014 году - 89558,2 тыс. руб.; в 2015 году - 91503,7 тыс. руб.; в 2016 году - 95562,0 тыс. руб.; в 2017 году - 109339,28 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Предоставление единовременных денежных выплат врачам дефицитных специальностей ГМО РО осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным Правительством Рязанской области. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов с высшим и средним медицинским образованием осуществляется в порядке, определенном Минздравом Рязанской области. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 3.2 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T————————————————————T—————————————T—————————————T——————————————————T———————————————————————————————————————————T——————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители| |финансирования +———————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +—————————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |1 |Задача 1. Улучшение | | |областной бюджет |6500 |0 |0 |0 |6500 |увеличить | | |качества жизни | | | | | | | | |укомплектованность| | |медицинских | | | | | | | | |штатных врачебных | | |работников и | | | | | | | | |должностей | | |снижение оттока | | | | | | | | |занятыми | | |кадров из отрасли, в| | | | | | | | |должностями до | | |том числе: | | | | | | | | |90%; | | | | | | | | | | | |увеличить | | | | | | | | | | | |укомплектованность| | | | | | | | | | | |штатных должностей| | | | | | | | | | | |среднего | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | |персонала занятыми| | | | | | | | | | | |должностями до 91%| +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |1.|Единовременные |Минздрав |Минздрав |областной бюджет |6500 |0 |0 |0 |6500 | | |1 |денежные выплаты |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | |врачам дефицитных |области |области | | | | | | | | | |специальностей ГМО | | | | | | | | | | | |РО | | | | | | | | | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |2.|Задача 2. Повышение | | |областной бюджет |1043,22 |0 |0 |0 |1043,22 |провести 2 | | |престижа медицинских| | | | | | | | |конкурса | | |специальностей, в | | | | | | | | |профессионального | | |том числе: | | | | | | | | |мастерства | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | |работников в целях| | | | | | | | | | | |повышения престижа| | | | | | | | | | | |и популяризации | | | | | | | | | | | |профессии | | | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | | | |работника | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |2.|Проведение конкурсов|Минздрав |Минздрав |областной бюджет |521,04 |0 |0 |0 |521,04 | | |1 |профессионального |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | |мастерства среди |области |области | | | | | | | | | |специалистов с | | | | | | | | | | | |высшим медицинским | | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |2.|Проведение конкурсов|Минздрав |Минздрав |областной бюджет |522,18 |0 |0 |0 |522,18 | | |2 |профессионального |Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | |мастерства среди |области |области | | | | | | | | | |специалистов со | | | | | | | | | | | |средним медицинским | | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |3 |Задача 3. | | |областной бюджет |378419,96|89558,2|91503,7 |95562,0|101796,0|открыть 1 | | |Совершенствование | | | | | | | |6 |обучающий | | |системы практической| | | | | | | | |симуляционный | | |подготовки | | | | | | | | |центр; | | |медицинских | | | | | | | | |увеличить | | |работников, в том | | | | | | | | |количество | | |числе: | | | | | | | | |обучающихся, | | | | | | | | | | | |прошедших | | | | | | | | | | | |подготовку на базе| | | | | | | | | | | |симуляционного | | | | | | | | | | | |центра до | | | | | | | | | | | |10880 чел. | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |3.|Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной бюджет |4752,0 |380,0 |1300,0 |1704,0 |1368,0 | | |1 |оборудования с целью|Рязанской |Рязанской | | | | | | | | | |создания и |области |области | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | |функционирования | | | | | | | | | | | |обучающего | | | | | | | | | | | |симуляционного | | | | | | | | | | | |центра на базе ОГБОУ| | | | | | | | | | | |СПО "Рязанский | | | | | | | | | | | |медико-социальный | | | | | | | | | | | |колледж" | | | | | | | | | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ |3.|Реализация |Минздрав |ГБУ РО |областной бюджет |373667,96|89178,2|90203,7 |93858,0|100428,0| | |2 |профессиональных |Рязанской | | | | | | |6 | | | |образовательных |области | | | | | | | | | | |программ среднего | | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | | |образования и | | | | | | | | | | | |дополнительных | | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | |программ повышения | | | | | | | | | | | |квалификации и | | | | | | | | | | | |переподготовки | | | | | | | | | | | |специалистов со | | | | | | | | | | | |средним медицинским | | | | | | | | | | | |и фармацевтическим | | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | | | |(субсидия на | | | | | | | | | | | |финансовое | | | | | | | | | | | |обеспечение | | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | |государственного | | | | | | | | | | | |задания) | | | | | | | | | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ | |Итого | | |областной бюджет |385963,18|89558,2|91503,7 |95562,0|109339,2| | | | | | | | | | | |8 | | +——+————————————————————+—————————————+—————————————+——————————————————+—————————+———————+————————+———————+————————+——————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 8 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении в 2017 году" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного внутри- и межведомственного взаимодействия. Задачей подпрограммы является: информатизация здравоохранения. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2017 год. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета 1500,0 тыс. руб., из них в 2017 году - 1500,0 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Финансовый контроль за операциями с бюджетными средствами исполнителями подпрограммы осуществляется главным распорядителем и распорядителем бюджетных средств, контрольными и финансовыми органами Рязанской области. Текущее управление за реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T———————————————————T—————————————T——————————T———————————————T———————————————————————————————————————T———————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполните-|Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый результат| |п/п|мероприятия, |распорядители|ли |финансирования +———————————————————————————————————————+ | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +———————————————————————————————+ | | | | | | | |2014 |2015 |2016 |2017 | | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |1500,0 |0 |0 |0 |1500,0 |повысить | | |Информатизация | | |бюджет | | | | | |оперативность | | |здравоохранения, в | | | | | | | | |предоставления | | |том числе: | | | | | | | | |отчетной информации| | | | | | | | | | | |по ведению | | | | | | | | | | | |персонифицированно-| | | | | | | | | | | |го учета оказания | | | | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | | | |и статистической | | | | | | | | | | | |отчетности на | | | | | | | | | | | |региональный и | | | | | | | | | | | |федеральный уровни | | | | | | | | | | | |за счет сокращения | | | | | | | | | | | |сроков подготовки, | | | | | | | | | | | |не более 1 суток | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ |1.1|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |750,0 |0 |0 |0 |750,0 | | | |интеграции |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |информационных |области |области | | | | | | | | | |ресурсов ГМО РО с | | | | | | | | | | | |региональным | | | | | | | | | | | |сегментом единой | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ |1.2|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |750,0 |0 |0 |0 |750,0 | | | |интеграции |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | |информационных |области |области | | | | | | | | | |ресурсов ГМО РО и | | | | | | | | | | | |Минздрава Рязанской| | | | | | | | | | | |области с | | | | | | | | | | | |федеральными | | | | | | | | | | | |сервисами единой | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ | |Итого | | |областной |1500,0 |0 |0 |0 |1500,0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+——————————+———————————————+———————+————————+—————+—————+——————————+———————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2012 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 9 к Программе. Приложение N 9 к государственной программе Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Рязанской области "Совершенствование медицинской помощи на 2014 - 2017 годы" Г———T———————————————————————————T—————————————T——————————————————————————————————————————————————¬ |N |Показатель (индикатор) |Ед. измерения|Значения показателей | |п/п|(наименование) | +——————————————————————————————————————————————————+ | | | |2012 год |2014 |2015 год|2016 год|2017 год | | | | |(базовый) |год | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Количество проведенных |ед. |1 |0 |0 |0 |не менее 1 | | |молодежных акций, | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | |профилактику алкоголизма и | | | | | | | | |формирование ЗОЖ | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Количество проведенных |ед. |1 |0 |0 |0 |не менее 1 | | |выездных обучающих | | | | | | | | |семинаров в муниципальных | | | | | | | | |образованиях, направленных | | | | | | | | |на формирование ЗОЖ | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Количество изготовленной |шт. |0 |0 |0 |0 |не менее 60 | | |полиграфической продукции | | | | | |000 | | |для населения, направленной| | | | | | | | |на пропаганду ЗОЖ, | | | | | | | | |физической активности, | | | | | | | | |здорового питания, | | | | | | | | |диетологической коррекции | | | | | | | | |факторов риска | | | | | | | | |неинфекционных заболеваний,| | | | | | | | |на профилактику | | | | | | | | |алкоголизма, табакокурения,| | | | | | | | |вредных привычек, | | | | | | | | |суицидального поведения у | | | | | | | | |детей и подростков | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Количество изготовленных, |шт. |0 |0 |0 |0 |не менее 4600| | |размещенных аудио-, | | | | | | | | |видеоматериалов, | | | | | | | | |направленных на пропаганду | | | | | | | | |ЗОЖ, диетологической | | | | | | | | |коррекции факторов риска | | | | | | | | |неинфекционных заболеваний,| | | | | | | | |на профилактику | | | | | | | | |алкоголизма, табакокурения,| | | | | | | | |вредных привычек, | | | | | | | | |суицидального поведения у | | | | | | | | |детей и подростков | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |5. |Количество изготовленной, |ед. |0 |0 |0 |0 |не менее 60 | | |размещенной наружной | | | | | |шт. | | |рекламы, | | | | | | | | |рекламно-информационных | | | | | | | | |материалов, направленных на| | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ, физической | | | | | | | | |активности, здорового | | | | | | | | |питания, на профилактику | | | | | | | | |алкоголизма, табакокурения | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |6. |Количество проведенных |ед. |в 3 |0 |0 |0 |не менее чем | | |занятий, тренингов, | |лагерях | | | |в 3 лагерях | | |направленных на снижение | | | | | | | | |потребления алкогольных | | | | | | | | |напитков, в профильных | | | | | | | | |лагерях | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |7. |Количество подготовленных |ед. |проведение|0 |0 |0 |проведение не| | |волонтерских групп для | |6 | | | |менее 6 | | |проведения профилактической| |межмуници-| | | |межмуниципа- | | |работы антиалкогольной | |пальных | | | |льных | | |направленности с | |семинаров | | | |семинаров | | |подростками и молодежью | |ежегодно; | | | |ежегодно; | | | | |формирова-| | | |формирование | | | | |ние 4 | | | |не менее 4 | | | | |волонтерс-| | | |волонтерских | | | | |ких групп | | | |групп | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |8. |Количество подростков и |чел. |200 |0 |0 |0 |не менее 200 | | |молодежи, оказавшихся в | |человек | | | |человек | | |трудной жизненной ситуации,| | | | | | | | |участвовавших в | | | | | | | | |туристических походах и | | | | | | | | |слетах антиалкогольной | | | | | | | | |направленности | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |9. |Доля подростков и молодежи,|%, от общей |24,2 |0 |0 |0 |29,5 | | |принимающих участие в |численности | | | | | | | |областных соревнованиях, |обучающихся | | | | | | | |мероприятиях, акциях, |10 - 11 | | | | | | | |направленных на |классов | | | | | | | |формирование ЗОЖ и |общеобразова-| | | | | | | |профилактику алкоголизации |тельных школ | | | | | | | | |и обучающихся| | | | | | | | |в | | | | | | | | |подведомстве-| | | | | | | | |нных | | | | | | | | |образователь-| | | | | | | | |ных | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | |профессиона- | | | | | | | | |льного | | | | | | | | |образования | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |10.|Количество образовательных |ед. |17 |0 |0 |0 |22 | | |учреждений - победителей | | | | | | | | |муниципальных конкурсов | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | |учреждений,- участников | | | | | | | | |областного конкурса "Школа | | | | | | | | |- территория здоровья" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |11.|Количество изготовленной |ед. |0 |0 |0 |0 |не менее | | |рекламной продукции для | | | | | |11000 | | |проведения акций, | | | | | | | | |направленных на пропаганду | | | | | | | | |ЗОЖ | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |12.|Количество проведенных |ед. |0 |0 |0 |0 |не менее 3 | | |социальных рекламных акций,| | | | | | | | |направленных на пропаганду | | | | | | | | |ЗОЖ | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |13.|Количество проведенных |ед. |3 |0 |0 |0 |не менее 3 | | |массовых социальных | | | | | | | | |пропагандистских кампаний | | | | | | | | |(акций), областных | | | | | | | | |конкурсов, направленных на | | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |14.|Удельный вес численности |% |43 |0 |0 |0 |60 | | |педагогических работников | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | |организаций, принявших | | | | | | | | |участие в семинарах по теме| | | | | | | | |профилактики алкоголизации,| | | | | | | | |формирования ЗОЖ школьников| | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |15.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания по организации и | | | | | | | | |проведению заключительной и| | | | | | | | |камерной дезинфекции, | | | | | | | | |дезинсекции, дератации в | | | | | | | | |очагах инфекционных и | | | | | | | | |паразитарных заболеваний и | | | | | | | | |в условиях чрезвычайных | | | | | | | | |ситуаций | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |16.|Количество педагогических |чел. |300 |0 |0 |0 |450 | | |работников, оснащенных | | | | | | | | |данными мониторинга | | | | | | | | |распространенности | | | | | | | | |алкоголизации населения | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |17.|Распространенность курения |% |30,0 |0 |0 |0 |24,0 | | |среди средних и старших | | | | | | | | |школьников | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |18.|Распространенность курения |%, от общего |19 |0 |0 |0 |17 | | |среди женщин старше 18 лет |количества | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |19.|Распространенность курения |%, от общего |61,7 |0 |0 |0 |56 | | |среди мужчин старше 18 лет |количества | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |20.|Распространенность ожирения|%, от общего |24,0 |0 |0 |0 |23,5 | | |среди взрослого населения |количества | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |21.|Распространенность низкой |%, от общего |25,0 |0 |0 |0 |24 | | |физической активности среди|количества | | | | | | | |взрослого населения | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |22.|Заболеваемость краснухой |случаев на |0,18 |менее 1|менее 1 |менее 1 |менее 1 | | | |100 тыс. | |случая |случая |случая |случая | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |23.|Заболеваемость |случаев на |0,18 |менее 1|менее 1 |менее 1 |менее 1 | | |эпидемическим паротитом |100 тыс. | |случая |случая |случая |случая | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |24.|Информированность населения|% |20 |0 |0 |0 |40 | | |о доступных методах | | | | | | | | |профилактики ИППП | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |25.|Информированность населения|% |20 |0 |0 |0 |40 | | |о доступных методах | | | | | | | | |профилактики ВИЧ-инфекции | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |26.|Смертность от всех причин |случаев на |16,4 |15,8 |15,40 |14,9 |14,4 | | | |1000 | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |27.|Ожидаемая продолжительность|лет |68,80 |71,00 |71,6 |72,4 |73,2 | | |жизни при рождении | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |28.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП в | | | | | | | | |амбулаторных условиях по | | | | | | | | |специальностям: психиатрия,| | | | | | | | |наркология, фтизиатрия, | | | | | | | | |венерология | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |29.|Доля воспитанников и |%, от общего |14,2/62,2 |0 |0 |0 |14,7/63,0 | | |обучающихся в |количества | | | | | | | |образовательных учреждениях| | | | | | | | |Рязанской области до 14 | | | | | | | | |лет, имеющих 1 группу/2 | | | | | | | | |группу здоровья | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |30.|Доля воспитанников и |%, от общего |14,6 |0 |0 |0 |14,1 | | |обучающихся в |количества | | | | | | | |образовательных учреждениях| | | | | | | | |Рязанской области до 14 | | | | | | | | |лет, имеющих избыточную | | | | | | | | |массу тела, ожирение | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |31.|Доля курящих, успешно |%, от общего |2,5 |0 |0 |0 |3,4 | | |отказавшихся от курения |количества | | | | | | | |более 12 месяцев назад | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |32.|Количество человек, |чел. |0 |0 |0 |0 |210 | | |принявших участие в акции | | | | | | | | |по пропаганде здорового | | | | | | | | |питания | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |33.|Доля лиц среди взрослых с |%, от общего |50 |0 |0 |0 |49,5 | | |избыточной массой тела |количества | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |34.|Количество человек, |чел. |0 |0 |0 |0 |1000 | | |принявших участие в акции | | | | | | | | |по увеличению физической | | | | | | | | |активности | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |35.|Доля населения, регулярно |%, от общего |11,1 |0 |0 |0 |11,8 | | |занимающегося в |количества | | | | | | | |физкультурно-оздоровитель- | | | | | | | | |ных секциях и группах | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |36.|Доля амбулаторных |%, от общего |0 |0 |0 |0 |100 | | |учреждений, внедривших |количества | | | | | | | |листы регистрации и | | | | | | | | |контроля факторов риска | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |37.|Доля амбулаторных |%, от общего |10 |0 |0 |0 |60 | | |учреждений, имеющих |количества | | | | | | | |кабинеты /отделения | | | | | | | | |медицинской профилактики, | | | | | | | | |оснащенных в соответствии с| | | | | | | | |порядками оказания | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |38.|Доля лиц 2 группы здоровья |%, от общего |7 |0 |0 |0 |25 | | |среди взрослого населения, |количества | | | | | | | |охваченного |лиц 2 группы | | | | | | | |профилактическими |здоровья | | | | | | | |мероприятиями | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, | |медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, | |медицинской эвакуации" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Смертность от туберкулеза |случаев на |7,3 |7,3 |7,2 |7,2 |7,1 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП | | | | | | | | |больным туберкулезом в | | | | | | | | |условиях стационара, | | | | | | | | |дневного стационара | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Доля ВИЧ-инфицированных |% |30,90 |0 |0 |0 |45,50 | | |лиц, получающих | | | | | | | | |антиретровирусную терапию, | | | | | | | | |от числа состоящих на | | | | | | | | |диспансерном учете | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Ожидаемая продолжительность|лет |60,00 |61,30 |61,80 |62,70 |62,50 | | |жизни ВИЧ-инфицированных | | | | | | | | |лиц, получающих | | | | | | | | |антиретровирусную терапию в| | | | | | | | |соответствии с действующими| | | | | | | | |стандартами | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |5. |Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП в | | | | | | | | |Центре по профилактике и | | | | | | | | |борьбе со СПИДом и | | | | | | | | |инфекционными заболеваниями| | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |6. |Заболеваемость сифилисом |случаев на |17,62 |17,4 |17,1 |16,9 |16,7 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |7. |Заболеваемость гонореей |случаев на |13,37 |13,2 |13,1 |13,0 |12,9 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |8. |Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП | | | | | | | | |больным, страдающим ИППП, в| | | | | | | | |условиях стационара, | | | | | | | | |дневного стационара | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |9. |Число больных алкоголизмом,|число больных|5,5 |5,7 |5,8 |5,9 |6,0 | | |находящихся в ремиссии от 1|алкоголизмом,| | | | | | | |года до 2 лет |находящихся в| | | | | | | | |ремиссии, на | | | | | | | | |100 больных | | | | | | | | |алкоголизмом | | | | | | | | |средне-годо- | | | | | | | | |вого | | | | | | | | |контингента | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |10.|Число больных алкоголизмом,|число больных|8,4 |0 |0 |0 |8,8 | | |находящихся в ремиссии |алкоголизмом,| | | | | | | |более 2 лет |находящихся в| | | | | | | | |ремиссии, на | | | | | | | | |100 больных | | | | | | | | |алкоголизмом | | | | | | | | |среднегодово-| | | | | | | | |го | | | | | | | | |контингента | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |11.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП | | | | | | | | |больным с алкогольной | | | | | | | | |зависимостью в условиях | | | | | | | | |стационара | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |12.|Средняя продолжительность |дни |89,3 |0 |0 |0 |80,0 | | |пребывания больных в | | | | | | | | |психиатрическом стационаре | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |13.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП | | | | | | | | |больным с психическими | | | | | | | | |расстройствами и | | | | | | | | |расстройствами поведения в | | | | | | | | |условиях стационара | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |14.|Смертность от болезней |случаев на |925,5 |891,8 |867,9 |839,8 |817,3 | | |системы кровообращения |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |15.|Смертность от ИБС |случаев на |443,8 |410,00 |395,00 |390,00 |385,00 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |16.|Смертность от |случаев на |404,5 |375,00 |350,50 |349,00 |339,00 | | |цереброваскулярных |100 тыс. | | | | | | | |заболеваний |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |17.|Смертность от |случаев на |245,2 |239,8 |224,7 |229,8 |224,7 | | |новообразований (в том |100 тыс. | | | | | | | |числе от злокачественных) |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |18.|Удельный вес больных ЗНО, |% |52,5 |0 |0 |0 |55,0 | | |состоящих на учете с | | | | | | | | |момента установления | | | | | | | | |диагноза 5 лет и более | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |19.|Смертность от ДТП |случаев на |9,5 |9,4 |9,3 |9,2 |9,1 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |20.|Больничная летальность |% |3,7 |3,6 |3,5 |3,5 |3,5 | | |пострадавших в результате | | | | | | | | |ДТП | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |21.|Число больных почечной |чел. |130,0 |17,0 |220, |270,0 |300,0 | | |недостаточностью, | | | | | | | | |обеспеченных заместительной| | | | | | | | |терапией функции почек | | | | | | | | |методом гемодиализа | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |22.|Охват реабилитационной |% |2 |0 |0 |0 |16 | | |медицинской помощью | | | | | | | | |пациентов | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |23.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания на оказание СМП по | | | | | | | | |профилю травматология и | | | | | | | | |ортопедия и экспертиза | | | | | | | | |установления связи | | | | | | | | |заболевания с профессией | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |24.|Удовлетворенность населения|% |30,0 |37,0 |39,0 |41,0 |43,0 | | |(по данным опроса) | | | | | | | | |оказанием медицинской | | | | | | | | |помощи | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |25.|Доля заготовки плазмы |% |100 |100 |100 |100 |100 | | |способом автоматического | | | | | | | | |афереза от плазмы, | | | | | | | | |заготовленной методом | | | | | | | | |плазмафереза в ГКУЗ "РОСПК"| | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |26.|Доля заготовки тромбоцитов |% |84 |86 |87 |88 |89 | | |способом автоматического | | | | | | | | |афереза от общего числа | | | | | | | | |заготовленных тромбоцитов в| | | | | | | | |ГКУЗ "РОСПК" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |27.|Доля учреждений службы |% |64,8 |77,8 |83,8 |87,7 |90,7 | | |крови, обеспечивающих | | | | | | | | |современный уровень | | | | | | | | |качества и безопасности | | | | | | | | |компонентов крови | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |28.|Доля безвозмездных донаций |% |98,5 |98,55 |98,6 |98,65 |98,7 | | |в ГКУЗ "РОСПК" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |29.|Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания по обеспечению | | | | | | | | |потребности медицинских | | | | | | | | |организаций в донорской | | | | | | | | |крови и ее компонентах | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Материнская смертность |случаев на |8,10 |16,00 |15,90 |15,90 |15,80 | | | |100 тыс. | | | | | | | | |родившихся | | | | | | | | |живыми | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Доля обследованных |% |37,20 |69,00 |70,00 |71,00 |72,00 | | |беременных женщин по новому| | | | | | | | |алгоритму проведения | | | | | | | | |комплексной пренатальной | | | | | | | | |(дородовой) диагностики | | | | | | | | |нарушений развития ребенка | | | | | | | | |от числа поставленных на | | | | | | | | |учет в первый триместр | | | | | | | | |беременности | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Охват неонатальным |% от общего |98,0 |не |не менее|не менее|не менее 98,0| | |скринингом |числа | |менее |98,0 |98,0 | | | | |ново-рожден- | |98,0 | | | | | | |ных | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Охват аудиологическим |% от общего |95,00 |не |не менее|не менее|не менее | | |скринингом |числа | |менее |95,00 |95,00 |95,00 | | | |ново-рожден- | |95,00 | | | | | | |ных | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |5. |Обеспечение детей первого |% |100 |100 |100 |100 |100 | | |года жизни, больных | | | | | | | | |фенилкетонурией, | | | | | | | | |аминокислотными смесями | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |6. |Младенческая смертность |случаев на |9,80 |8,45 |8,35 |8,20 |8,10 | | | |1000 | | | | | | | | |родившихся | | | | | | | | |живыми | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |7. |Смертность детей 0 - 17 лет|случаев на |9,50 |8,90 |8,60 |8,40 |8,20 | | | |10000 | | | | | | | | |населения | | | | | | | | |соответствую-| | | | | | | | |щего возраста| | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |8. |Обеспечение нуждающихся |% |100 |100 |100 |100 |100 | | |детей 1 - 2 года жизни из | | | | | | | | |малообеспеченных семей | | | | | | | | |молочными продуктами ГБУ РО| | | | | | | | |"Городская молочная кухня" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |9. |Выживаемость детей, имевших|% выживших от|28,6 |35,0 |40,0 |45,0 |50,0 | | |при рождении низкую и |числа | | | | | | | |экстремально низкую массу |новорожденных| | | | | | | |тела в акушерском |, родившихся | | | | | | | |стационаре |с низкой и | | | | | | | | |экстремально | | | | | | | | |низкой массой| | | | | | | | |тела в | | | | | | | | |акушерском | | | | | | | | |стационаре | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |10.|Больничная летальность |доля умерших |0,33 |0,31 |0,30 |0,29 |0,28 | | |детей |детей от | | | | | | | | |числа | | | | | | | | |поступивших | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 4 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных| |условиях" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Средняя продолжительность |лет |53,5/69,6 |55,2/71|55,4/80,|55,6/80,|55,8/80,4 | | |жизни больных сахарным | | |,9 |1 |3 | | | |диабетом I типа | | | | | | | | |(мужчины/женщины) | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Средняя продолжительность |лет |73,5/79,0 |76/80,9|76,2/81,|76,3/81,|76,6/81,3 | | |жизни больных сахарным | | | |1 |2 | | | |диабетом II типа | | | | | | | | |(мужчины/женщины) | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Доля абациллированных |% |57,00 |61,00 |63,00 |65,00 |68,00 | | |больных туберкулезом от | | | | | | | | |числа больных туберкулезом | | | | | | | | |с бактериовыделением | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Одногодичная летальность |% |30,9 |30,5 |30,3 |30,1 |29,9 | | |больных ЗНО | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |5. |Доля больных психическими |% |18,5 |18,6 |18,7 |18,7 |18,8 | | |расстройствами, повторно | | | | | | | | |госпитализированных в | | | | | | | | |течение года | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |6. |Выживаемость у детей и |% |79,0 |81,0 |82,0 |82,0 |84,0 | | |подростков с острым | | | | | | | | |лимфобластным лейкозом | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |7. |Выживаемость у детей и |% |89,0 |91,0 |93,0 |93,0 |94,0 | | |подростков с лимфомой | | | | | | | | |Ходжкина | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |8. |Уровень госпитальной |% |5,0 |4,5 |4,0 |4,0 |3,5 | | |смертности от осложнений от| | | | | | | | |проводимой | | | | | | | | |противоопухолевой терапии | | | | | | | | |детям и подросткам | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |9. |Пятилетняя безрецидивная |% |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | |выживаемость в группе | | | | | | | | |больных острыми миелоидными| | | | | | | | |лейкозами до 55 лет | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |10.|Пятилетняя безрецидивная |% |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 | | |выживаемость в группе | | | | | | | | |больных острыми | | | | | | | | |лимфобластными лейкозами до| | | | | | | | |50 лет | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |11.|Количество орфанных |чел. |13 |17 |18 |19 |20 | | |больных, обеспеченных | | | | | | | | |лекарственными препаратами | | | | | | | | |за счет централизованных | | | | | | | | |закупок | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |12.|Доля потребителей, |% |100 |100 |100 |100 |100 | | |удовлетворенных качеством | | | | | | | | |услуг по экспертизе | | | | | | | | |качества лекарственных | | | | | | | | |средств | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 5 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Степень соответствия |% |10,0 |20 |30 |40 |40,0 | | |оснащения зданий | | | | | | | | |(отделений), осуществляющих| | | | | | | | |судебно-медицинскую | | | | | | | | |экспертную деятельность, | | | | | | | | |приказу Министерства | | | | | | | | |здравоохранения и | | | | | | | | |социального развития | | | | | | | | |Российской Федерации от 12 | | | | | | | | |мая 2010 г. N 346н "Об | | | | | | | | |утверждении порядка | | | | | | | | |организации и производства | | | | | | | | |судебно-медицинских | | | | | | | | |экспертиз в государственных| | | | | | | | |судебно-экспертных | | | | | | | | |учреждениях Российской | | | | | | | | |Федерации" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Степень соответствия зданий|% |25,0 |30 |35 |40 |40 | | |(отделений), осуществляющих| | | | | | | | |судебно-медицинскую | | | | | | | | |экспертную деятельность, | | | | | | | | |санитарно-эпидемиологичес- | | | | | | | | |ким правилам и нормативам | | | | | | | | |СанПиН 2.1.3.2630-10 | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Выполнение государственного|% |100 |100 |100 |100 |100 | | |задания по организации и | | | | | | | | |производству | | | | | | | | |судебно-медицинских | | | | | | | | |экспертиз, обследованию и | | | | | | | | |исследованию биологических | | | | | | | | |объектов | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Доля лабораторных |% |50,0 |60,0 |65,0 |70,0 |75,0 | | |судебно-медицинских | | | | | | | | |исследований биологического| | | | | | | | |материала | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Обеспеченность койками для |коек/100 тыс.|0 |3 |3 |3 |3 | | |оказания паллиативной |взрослого | | | | | | | |помощи взрослым |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Обеспеченность койками для |коек/100 тыс.|0 |1 |1 |1 |1 | | |оказания паллиативной |детского | | | | | | | |помощи детям |населения | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Число койко-дней |койко-дни |0 |9900 |10050 |10200 |10590 | | |круглосуточного пребывания | | | | | | | | |в отделениях паллиативной | | | | | | | | |помощи | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Соотношение врач/средний | |1/2,1 |1/2,2 |1/2,4 |1/2,5 |1/2,6 | | |медицинский работник | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Обеспеченность населения |на |46,8 |46,6 |46,4 |46,2 |46,1 | | |врачами |10 тыс. чел. | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |3. |Количество проведенных |ед. |0 |0 |0 |0 |не менее 1 | | |конкурсов профессионального| | | | | | | | |мастерства среди | | | | | | | | |специалистов с высшим | | | | | | | | |медицинским образованием | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |4. |Количество проведенных |ед. |0 |0 |0 |0 |не менее 1 | | |конкурсов профессионального| | | | | | | | |мастерства среди | | | | | | | | |специалистов со средним | | | | | | | | |медицинским образованием | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |5. |Количество обучающихся, |чел. |0,00 |2600,0 |2700,0 |2780,0 |2800,0 | | |прошедших подготовку в | | | | | | | | |обучающих симуляционных | | | | | | | | |центрах | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |6. |Доля обучающихся, успешно |% |80 |не |не менее|не менее|не менее 80 | | |освоивших программу | | |менее |80 |80 | | | |среднего профессионального | | |80 | | | | | |образования | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |7. |Доля слушателей, успешно |% |100 |не |не менее|не менее|не менее 100 | | |освоивших программы | | |менее |100 |100 | | | |дополнительного | | |100 | | | | | |профессионального | | | | | | | | |образования | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |8. |Обеспеченность населения |на |99,50 |100,50 |109,50 |113,50 |119,00 | | |средними медицинскими |10 тыс. чел. | | | | | | | |работниками | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |9. |Доля медицинских и |% |89,70 |92,00 |94,00 |96,00 |98,00 | | |фармацевтических | | | | | | | | |специалистов, обучавшихся в| | | | | | | | |рамках целевой подготовки | | | | | | | | |для нужд Рязанской области,| | | | | | | | |трудоустроившихся после | | | | | | | | |завершения обучения в | | | | | | | | |медицинские или | | | | | | | | |фармацевтические | | | | | | | | |организации системы | | | | | | | | |здравоохранения Рязанской | | | | | | | | |области | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении в 2017 году" | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Количество медицинских |ед. |59,0 |0 |0 |0 |63,0 | | |организаций, в которых | | | | | | | | |используется "Электронная | | | | | | | | |регистратура" | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ |2. |Количество медицинских |ед. |72,0 |0 |0 |0 |90,0 | | |организаций, подключенных к| | | | | | | | |региональному сегменту | | | | | | | | |единой информационной | | | | | | | | |системы здравоохранения | | | | | | | +———+———————————————————————————+—————————————+——————————+———————+————————+————————+—————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|