Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Рязани от 30.09.2013 № 4052

      3. Увеличение формовочной обрезки крон деревьев до 4500 шт.
      4. Сокращение несанкционированных свалок мусора до 5 шт.
      5. Увеличение общей площади вазонов и цветников до 17,1 тыс. га.
      6. Увеличение доли благоустроенных территорий мест погребений до
100%.
      7.    Уровень     обеспеченности     предприятий,     учреждений
специализированной техникой до 66,83%.
      Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по  годам
реализации  подпрограммы  представлены в таблице 1 "Сведения о целевых
показателях   (индикаторах)   муниципальной   программы,   подпрограмм
муниципальной  программы  и  их значения" приложения 1 к муниципальной
программе.
      Источником информации по протяженности  сетей  освещенных  улиц,
проездов,   набережных,   скверов   города,   количеству   действующих
светильников на сетях уличного  освещения,  общей  площади  вазонов  и
цветников,    количеству    высаженных    цветов,   количеству   малых
архитектурных   форм   для   организации   вертикального    цветочного
оформления,  общей  площади  зеленых  зон,  на которых произведен окос
травы,  количеству  деревьев,   обеспеченных   молодым   приростом   и
сформированной   кроной,  в  результате  омолаживающей  и  формовочной
обрезки крон являются отчетные данные,  представляемые  организациями,
осуществляющими  содержание  сетей  уличного  освещения,  зеленых  зон
города. Д ржание сетей.
      Доля благоустроенных территорий мест  погребений  рассчитывается
как отношение благоустроенной площади кладбищ к общей площади кладбищ.

   7. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации   
                             подпрограммы                             

      Основными мерами правового регулирования  на  государственном  и
муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
      - Конституция Российской Федерации;
      - Гражданский кодекс Российской Федерации;
      - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
      - План стратегического развития  города  Рязани  до  2020  года,
утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
      -  Генеральный  план  города   Рязани,   утвержденный   решением
Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
      - Правила благоустройства территории муниципального  образования
-  город  Рязань,  утвержденные  решением  Рязанской городской Думы от
24.05.2012 N 174-I;
      - иные муниципальные нормативные правовые акты.
      В  целях  реализации  программных   мероприятий   и   в   рамках
компетенции   отрасли   благоустройства  города  перечень  нормативных
правовых актов может  обновляться  и  дополняться.  Перечень  основных
мероприятий  правового  регулирования  в сфере реализации подпрограммы
представлен  в  таблице  3  "Сведения  об  основных  мерах   правового
регулирования  в сфере реализации муниципальной программы (планируемых
к разработке)" приложения 1 к муниципальной программе.

                8. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

      Общий объем средств на реализацию подпрограммы составляет 4  090
170,9 тыс. рублей  за  счет средств бюджета города Рязани, в том числе
по годам реализации:
      2014 год - 552 356,4 тыс. рублей;
      2015 год - 538 091,0 тыс. рублей;
      2016 год - 530 984,5 тыс. рублей;
      2017 год - 581 628,0 тыс. рублей;
      2018 год - 604 475,0 тыс. рублей;
      2019 год - 628 389,0 тыс. рублей;
      2020 год - 654 247,0 тыс. рублей.
      Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани на
очередной финансовый год и плановый.
      Информация о ресурсном обеспечении  реализации  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета города Рязани по годам реализации и по основным
мероприятиям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
представлена   в   таблице   4   "Ресурсное   обеспечение   реализации
муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  города   Рязани"
приложения 1 к муниципальной программе.

  9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной   
                   финансовый год и плановый период                   

      В  рамках  реализации  подпрограммы  предусматривается  оказание
муниципальных   услуг   (работ)   подведомственными   учреждениями   в
соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ).
      Муниципальные услуги (работы) включают:
      - уборка и обслуживание инженерных сооружений;
      - озеленение территории города;
      - содержание городских парков, скверов и бульваров;
      - размещение и обслуживание туалетов на территории города;
      - обустройство и содержание городских пляжей;
      - содержание (ремонт) сетей наружного  освещения  на  территории
города;
      - размещение и содержание  малых  архитектурных  форм  и  прочих
объектов благоустройства;
      - праздничное оформление территории города;
      - организация  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства
городских   лесов,   лесов   особо  охраняемых  природных  территорий,
расположенных на территории города;
      -  ликвидация   несанкционированных   свалок   мусора   и   иных
загрязнений территории общего пользования города;
      - содержание и ремонт детских игровых площадок, расположенных на
территории общего пользования города;
      -  уборка  автомобильных  дорог  общего   пользования   местного
значения и площадей города;
      - обеспечение выполнения работ  по  строительству,  капитальному
ремонту  и  содержанию объектов благоустройства города и автомобильных
дорог общего пользования местного значения города;
      - обеспечение наружного освещения территории города;
      -   организация   содержания   мест   захоронения    (содержание
Мемориальных комплексов и содержание городских кладбищ);
      - организация ритуальных услуг на территории города Рязани.
      Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют  реализации
комплекса   основных   мероприятий,   включенных   в  подпрограмму,  и
направлены на достижение намеченной цели подпрограммы.
      Объем  ресурсного  обеспечения  оказания  государственных  услуг
(работ)  муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УБГДХ, из
средств бюджета города Рязани в период 2014 - 2020 годы составит 3 708
907,9 тыс. рублей.
      Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен  в
таблице  5  "Прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий  на
оказание  муниципальных  услуг  (работ)  муниципальными   учреждениями
города Рязани по муниципальной программе" приложения 1 к муниципальной
программе.

      Приложение 3
      к муниципальной программе

          Подпрограмма "Благоустройство парков города Рязани          
            на 2014 - 2020 годы" (далее - Подпрограмма 2)             

                               Паспорт                                

Г————————————————T——————————————————————————————————————————————————¬
|Ответственный   |Управление благоустройства города и дорожного     |
|исполнитель     |хозяйства администрации города Рязани (далее -    |
|подпрограммы    |УБГДХ)                                            |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Участники       |МБУ "Дирекция благоустройства города", подрядные  |
|подпрограммы    |организации, определенные заказчиком муниципальной|
|                |программы в соответствии с Федеральным законом от |
|                |21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на       |
|                |поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг|
|                |для государственных и муниципальных нужд"         |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Цель            |Повышение уровня благоустройства парков города    |
|подпрограммы    |Рязани                                            |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Задача          |Создание условий для повышения привлекательности  |
|подпрограммы    |парков в качестве объектов досуга и отдыха жителей|
|                |города Рязани                                     |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Целевые         |1. Доля обеспеченности парков сетями паркового    |
|показатели      |освещения.                                        |
|(индикаторы)    |2. Доля отремонтированных тротуарных дорожек.     |
|подпрограммы    |3. Количество архитектурных форм                  |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Сроки и этапы   |2014 - 2020 гг., один этап                        |
|реализации      |                                                  |
|подпрограммы    |                                                  |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Объемы          |Общий объем финансирования составляет 222         |
|финансирования  |759,1 тыс. рублей за счет средств бюджета города  |
|подпрограммы    |Рязани, в том числе по годам реализации:          |
|                |2014 год - 28 251,2 тыс. рублей;                  |
|                |2015 год - 28 358,3 тыс. рублей;                  |
|                |2016 год - 28 779,6 тыс. рублей;                  |
|                |2017 год - 31 520,0 тыс. рублей;                  |
|                |2018 год - 33 290,0 тыс. рублей;                  |
|                |2019 год - 35 150,0 тыс. рублей;                  |
|                |2020 год - 37 410,0 тыс. рублей                   |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Основные        |Основные мероприятия подпрограммы представлены в  |
|мероприятия     |таблице 4 приложения 1 к муниципальной программе  |
|подпрограммы    |                                                  |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+
|Ожидаемые       |В результате реализации основных мероприятий      |
|результаты      |подпрограммы планируется достичь следующих        |
|реализации      |результатов:                                      |
|подпрограммы    |1. Увеличение доли обеспеченности парков сетями   |
|                |паркового освещения до 100%.                      |
|                |2. Увеличение доли отремонтированных тротуарных   |
|                |дорожек до 100%.                                  |
|                |3. Увеличение количества архитектурных форм       |
|                |(скамейки, урны) до 489 шт. 1                     |
+————————————————+——————————————————————————————————————————————————+

      Объемы  финансирования  уточняются  ежегодно  при   формировании
бюджетов   бюджетной   системы   Российской   Федерации  на  очередной
финансовый год и плановый период.

           2. Характеристика сферы реализации подпрограммы            

      Зеленые насаждения и городские леса являются неотъемлемой частью
градостроительной    структуры   города   и   важнейшей   частью   его
экологического основания Они входят в систему жизнеобеспечения города,
как  важнейший  фактор,  обеспечивающий  комфортность и качество среды
обитания  человека,  как  обязательный  и  важный  элемент  городского
ландшафта.
      Озеленение, как фактор защиты, восстановления  биологического  .
равновесия,  психологического  восполнения и эстетического воздействия
должно сопровождать жителя города на улице,  в  жилом  микрорайоне,  у
мест работы и учебы, в общественных центрах.
      Зеленое хозяйство Рязани составляет свыше  6  тысяч  га,  в  том
числе  зеленые  насаждения  общего  пользования - 538 га. Зеленые зоны
города Рязани представлены 32 скверами, 3  бульварами,  7  парками,  К
зеленым  насаждениям  общего  пользования  относятся и городские леса,
площадь которых составляет 874 га, в том числе Лесопарк - 85,5 га.
      Городские парки органически  входят  в  планировочную  структуру
города,  являются  ее  неотъемлемой  частью.  Они придают живописность
городскому плану, формируют  его  силуэт,  сообщая  объемному  решению
необходимые разнообразие и выразительность.
      Сегодня парки приобретают большое значение как  место  массового
отдыха жителей, популяризации здорового образа жизни.
      В настоящее  время  состояние  парковых  зон  города  далеко  от
совершенства:   отсутствуют  сети  паркового  освещения,  велосипедные
дорожки, отсутствует достаточное количество скамеек, урн.
      Необходимость  срочного  решения  проблем   по   благоустройству
территорий,   улучшению  эстетического  облика  парков,  обусловливает
разработку и утверждение данной подпрограммы.

3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, 
                      цели, задачи подпрограммы                       

      Одним   из   важных   направлений   оздоровления   экологической
обстановки  в  г. Рязани  является развитие городского озеленения, зон
отдыха, пригородных лесопарковых зон.
      В настоящее  время  приоритетом  в  содержании  парков  является
создание  условий  для  повышения  привлекательности парков в качестве
объектов досуга и отдыха жителей города Рязани.
      В  целях  улучшения  эстетического  облика  города,   необходимо
своевременное  выполнение  мероприятий  по  содержанию, строительству,
реконструкции и капитальному ремонту парков.
      Целью подпрограммы  является  повышение  уровня  благоустройства
парков города Рязани.
      Для достижения поставленной  цели  необходимо  решить  следующие
задачи:
      - развитие сетей паркового освещения;
      - ремонт тротуарных дорожек;
      - установка малых архитектурных форм (скамейки, урны);
      - содержание Лесопарка;
      Поставленные   задачи   целесообразно   решать   с   применением
программно-целевого метода, так как:
      - проблема  носит  системный  характер  и  требует  комплексного
решения;
      -  для  реализации  мероприятий  необходимо  выделение   средств
бюджета города Рязани;
      - решение проблемы  невозможно  в  пределах  одного  финансового
года;
      - необходимо планирование бюджетных  расходов  на  среднесрочный
период.
      Реализация  в  полном  объеме  мероприятий  подпрограммы  окажет
положительное   влияние   на   социальное   благополучие  населения  и
экологическое состояние города Рязани, позволит увеличить посещаемость
населением  парков  на  круглогодичной  основе и улучшить эстетический
облик парков.

               4. Сроки и этапы реализации подпрограммы               

      Подпрограмма реализуется в 2014 - 2020 годах в один этап.

         5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы          

Г———T————————————————————————————————T———————————————————————————————¬
|N  |Наименование основных           |Описание основных мероприятий  |
|п/п|мероприятий                     |                               |
+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+
|1  |Содержание городских парков,    |Механизированная очистка       |
|   |скверов и бульваров             |дорожек от снега, уборка       |
|   |(предоставление субсидий        |опавшей листвы, удаление       |
|   |бюджетному учреждению на        |старовозрастных деревьев,      |
|   |выполнение работ)               |посадка цветов, деревьев и     |
|   |                                |кустарников, ремонт дорожек,   |
|   |                                |уборка мусора, ремонт малых    |
|   |                                |архитектурных форм             |
+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+
|2  |Содержание Лесопарка,           |Механизированная очистка       |
|   |(предоставление субсидий        |дорожек от снега, уборка       |
|   |бюджетному учреждению на иные   |опавшей листвы, удаление       |
|   |цели)                           |старовозрастных деревьев,      |
|   |                                |ремонт дорожек                 |
+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+
|3  |Содержание и текущий ремонт     |Устройство велосипедных        |
|   |городских парков (предоставление|дорожек, ремонт ограждения,    |
|   |субсидий бюджетному учреждению  |прочие работы                  |
|   |на выполнение работ на иные     |                               |
|   |цели)                           |                               |
+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+
|4  |Капитальный ремонт,             |Строительство новых парков в   |
|   |строительство и реконструкция   |городе                         |
|   |городских парков,               |                               |
|   |(предоставление субсидий        |                               |
|   |бюджетному учреждению на иные   |                               |
|   |цели)                           |                               |
+———+————————————————————————————————+———————————————————————————————+

  6. Прогноз ожидаемых результатов, целевые индикаторы подпрограммы   

      Для  оценки  уровня  решения  поставленных  задач   подпрограммы
определены следующие целевые показатели (индикаторы) подпрограммы:
      1. Доля обеспеченности парков сетями паркового освещения.
      2. Доля отремонтированных тротуарных дорожек.
      3. Количество архитектурных форм.
      В  результате  реализации  основных   мероприятий   подпрограммы
планируется достичь следующих результатов:
      1.  Увеличение  доля  обеспеченности  парков  сетями   паркового
освещения до 100%.
      2. Увеличение доли отремонтированных тротуарных дорожек до 100%.
      3. Увеличение количества архитектурных форм (скамейки, урны)  до
489 шт.
      Доля   обеспеченности   парков   сетями   паркового    освещения
рассчитывается  как  отношение  площади  парков, обеспеченной парковым
освещением, к общей площади парков, выраженное в процентах.
      Источником информации по  количеству  малых  архитектурных  форм
(скамейки,  урны),  площади  парков,  обеспеченной парковым освещением
являются отчетные данные, представляемые организацией,  осуществляющей
содержание парков.
      Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по  годам
реализации  подпрограммы  представлены в таблице 1 "Сведения о целевых
показателях   (индикаторах)   муниципальной   программы,   подпрограмм
муниципальной  программы и их значения" в приложении 1 к муниципальной
программе.

   7. Характеристика мер правового регулирования в сфере реализации   
                             подпрограммы                             

      Основными мерами правового регулирования  на  государственном  и
муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:
      - Конституция Российской Федерации;
      - Гражданский кодекс Российской Федерации;
      - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-Ф3 "Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации";
      - План стратегического развития  города  Рязани  до  2020  года,
утвержденный решением Рязанской городской Думы от 26.03.2009 N 169-I;
      -  Генеральный  план  города   Рязани,   утвержденный   решением
Рязанского городского Совета от 30.11.2006 N 794-III;
      - Правила благоустройства территории муниципального  образования
-  город  Рязань,  утвержденные  решением  Рязанской городской Думы от
24.05.2012 N 174-I;
      - иные муниципальные нормативные правовые акты.
      В  целях  реализации  программных   мероприятий   и   в   рамках
компетенции   отрасли   благоустройства  города  перечень  нормативных
правовых актов может  обновляться  и  дополняться.  Перечень  основных
мероприятий  правового  регулирования  в сфере реализации подпрограммы
представлен  в  таблице  3  "Сведения  об  основных  мерах   правового
регулирования  в сфере реализации муниципальной программы (планируемых
к разработке)" приложения 1 к муниципальной программе.

                8. Ресурсное обеспечение подпрограммы                 

      Общий объем средств на реализацию  подпрограммы  составляет  222
759,1 тыс. рублей  за  счет средств бюджета города Рязани, в том числе
по годам реализации:
      2014 год - 28 251,2 тыс. рублей;
      2015 год - 28 358,3 тыс. рублей;
      2016 год - 28 779,6 тыс. рублей;
      2017 год - 31520,0 тыс. рублей;
      2018 год - 33 290,0 тыс. рублей;
      2019 год - 35 150,0 тыс. рублей;
      2020 год - 37 410,0 тыс. рублей.
      Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный  характер  и
подлежат  ежегодному  уточнению  при принятии бюджета города Рязани на
очередной финансовый год.
      Информация о ресурсном обеспечении  реализации  подпрограммы  за
счет  средств  бюджета города Рязани по годам реализации и по основным
мероприятиям в разрезе главных распорядителей бюджетных средств (ГРБС)
представлена   в   таблице   4   "Ресурсное   обеспечение   реализации
муниципальной  программы  за  счет  средств  бюджета  города   Рязани"
приложения 1 к муниципальной программе.

  9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на очередной   
                   финансовый год и плановый период                   

      В  рамках  реализации  подпрограммы  предусматривается  оказание
муниципальных   услуг   (работ)   подведомственными   учреждениями   в
соответствии с перечнем муниципальных услуг (работ).
      Муниципальные услуги  (работы)  включают:  содержание  городских
парков, скверов и бульваров
      Указанные муниципальные услуги (работы) способствуют  реализации
комплекса   основных   мероприятий,   включенных   в  подпрограмму,  и
направлены на достижение намеченной цели подпрограммы.
      Объем  ресурсного  обеспечения  оказания  государственных  услуг
(работ)  муниципальными учреждениями, находящимися в ведении УБГДХ, из
средств бюджета города Рязани в период 2014 - 2020 годы  составит  121
609,1 тыс. рублей.
      Прогноз сводных показателей муниципальных заданий представлен  в
таблице  5  "Прогноз  сводных  показателей  муниципальных  заданий  на
оказание  муниципальных  услуг  (работ)  муниципальными   учреждениями
города Рязани по муниципальной программе" приложения 1 к муниципальной
программе.


Информация по документу
Читайте также