Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 29.10.2014 № 3116. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 4 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение доступности и качества оказания медицинской помощи матерям и детям. Задачи подпрограммы: - укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства; - совершенствование системы раннего выявления, коррекции нарушений развития ребенка и выхаживания детей с низкой и экстремально низкой массой тела. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 183424,77 из областного бюджета, из них: 2015 год - 14795,09 тыс. руб.; 2016 год - 18076,0 тыс. руб.; 2017 год - 18888,42 тыс. руб.; 2018 год - 43888,42 тыс. руб.; 2019 год - 43888,42 тыс. руб.; 2020 год - 43888,42 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает: результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 1.1, 2.1, 2.2, 2.3 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; приобретает лекарственные препараты, медицинские изделия в рамках мероприятий, указанных в подпунктах 2.1 - 2.5 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, для организации оказания населению Рязанской области первичной медико-санитарной помощи, СМП в медицинских организациях Рязанской области; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, указанных в таблице раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы: - предусмотренных подпунктом 1.2 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 07.03.2012 N 38 "Об утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Рязанской области и государственным автономным учреждениям Рязанской области субсидий на иные цели"; - предусмотренных подпунктом 2.6 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T———————————————————T—————————————T————————————T———————————————T————————————————————————————————————————————————T——————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители| |финансирования +————————————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +—————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |89500 |0 |2900 |2900 |27900 |27900 |27900 |снижение | | |Укрепление | | |бюджет | | | | | | | |показателя | | |материально-техни- | | | | | | | | | | |младенческой | | |ческой базы | | | | | | | | | | |смертности до | | |учреждений | | | | | | | | | | |7,0 случая на | | |родовспоможения и | | | | | | | | | | |1000 | | |детства, в том | | | | | | | | | | |родившихся | | |числе: | | | | | | | | | | |живыми | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ |1.|Оснащение |Минздрав |Минздрав |областной |75000 |0 |0 |0 |25000 |25000 |25000 | | |1 |оборудованием |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |учреждений |области |области | | | | | | | | | | | |родовспоможения и | | | | | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | | |медицинскую помощь | | | | | | | | | | | | | |детям | | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ |1.|Проведение |Минздрав |ГБУ РО |областной |14500 |0 |2900 |2900 |2900 |2900 |2900 | | |2 |капитального |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | |ремонта |области | | | | | | | | | | | | |стационаров, | | | | | | | | | | | | | |инженерных сетей, | | | | | | | | | | | | | |приобретение | | | | | | | | | | | | | |основных средств, | | | | | | | | | | | | | |необходимых для | | | | | | | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | | | | | | |деятельности ГМО РО| | | | | | | | | | | | | |(субсидии на иные | | | | | | | | | | | | | |цели) | | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ |2 |Задача 2. | | |областной |93924,|14795,|15176|15988,|15988,4|15988,|15988,|увеличение | | |Совершенствование | | |бюджет |8 |1 | |4 |2 |4 |4 |доли | | |системы раннего | | | | | | | | | | |обследованных | | |выявления, | | | | | | | | | | |беременных | | |коррекции нарушений| | | | | | | | | | |женщин по | | |развития ребенка и | | | | | | | | | | |новому | | |выхаживания детей с| | | | | | | | | | |алгоритму | | |низкой и | | | | | | | | | | |проведения | | |экстремально низкой| | | | | | | | | | |комплексной | | |массой тела, в том | | | | | | | | | | |пренатальной | | |числе: | | | | | | | | | | |диагностики | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+нарушений | |2.|Приобретение для |Минздрав |Минздрав |областной |12120 |2020 |2020 |2020 |2020 |2020 |2020 |развития | |1 |ГМО РО оборудования|Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |ребенка до | | |и реактивов для |области |области | | | | | | | | |76%; | | |проведения | | | | | | | | | | |охват | | |пренатальной | | | | | | | | | | |неонатальным | | |(дородовой) | | | | | | | | | | |скринингом до | | |диагностики | | | | | | | | | | |98% | | |нарушений развития | | | | | | | | | | |новорожденных | | |ребенка | | | | | | | | | | |от общего | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+числа | |2.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |1290 |215 |215 |215 |215 |215 |215 |рожденных | |2 |медико-генетической|Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |детей; | | |консультации |области |области | | | | | | | | |охват | | |реактивами и | | | | | | | | | | |аудиологичес- | | |оборудованием для | | | | | | | | | | |ким скринингом| | |проведения | | | | | | | | | | |до 96% | | |неонатального | | | | | | | | | | |новорожденных | | |скрининга | | | | | | | | | | |от общего | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+числа | |2.|Приобретение для |Минздрав |Минздрав |областной |150 |25 |25 |25 |25 |25 |25 |рожденных | |3 |ГМО РО медицинских |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |детей | | |изделий и |области |области | | | | | | | | | | | |оборудования для | | | | | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | | | | | |аудиологического | | | | | | | | | | | | | |скрининга | | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+ | |2.|Приобретение для |Минздрав |Минздрав |областной |1860 |310 |310 |310 |310 |310 |310 | | |4 |ГМО РО |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |аминокислотных |области |области | | | | | | | | | | | |смесей для детей | | | | | | | | | | | | | |первого года жизни,| | | | | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | | | | |фенилкетонурией | | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+ | |2.|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |6000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 |1000 | | |5 |лекарственным |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |препаратом |области |области | | | | | | | | | | | |сурфактант | | | | | | | | | | | | | |(куросурф) для | | | | | | | | | | | | | |лечения | | | | | | | | | | | | | |ново-рожденных | | | | | | | | | | | | | |детей ГМО РО, | | | | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | | | | |медицинскую помощь | | | | | | | | | | | | | |детям с низкой и | | | | | | | | | | | | | |экстремально низкой| | | | | | | | | | | | | |массой тела | | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+ | | 2|Государственное |Минздрав |ГБУ РО |областной |72504,|11225,|11606|12418,|12418,4|12418,|12418,| | |.6|задание |Рязанской | |бюджет |8 |1 | |4 |2 |4 |4 | | | | |области | | | | | | | | | | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ | |Итого | | |областной |183425|14795,|18076|18888,|43888,4|43888,|43888,| | | | | | |бюджет | |1 | |4 |2 |4 |4 | | +——+———————————————————+—————————————+————————————+———————————————+——————+——————+—————+——————+———————+——————+——————+——————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 5 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является увеличение продолжительности активного периода жизни населения. Задачи подпрограммы: - совершенствование оказания реабилитационной медицинской помощи; - совершенствование санаторно-курортного лечения. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета - 1532708,22 тыс. руб., из них: в 2015 году - 217957,82 тыс. руб.; в 2016 году - 262950,08 тыс. руб.; в 2017 году - 262950,08 тыс. руб.; в 2018 году - 262950,08 тыс. руб.; в 2019 году - 262950,08 тыс. руб.; в 2020 году - 262950,08 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 1.3 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. ГМО РО, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, указанных в таблице раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы предусмотренных подпунктами 1.2, 2.1 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г————T—————————————————T—————————————T———————————T———————————T———————————————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п |мероприятия, |распорядители| |финансиро- +———————————————————————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | |вания |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи| | | | +—————————————————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+—————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |889484,62|130813,72|151734,18 |151734,18 |151734,18|151734,1|151734,18|обеспечение | | |Совершенствование| | |бюджет | | | | | |8 | |выполнения | | |оказания | | | | | | | | | | |государствен-| | |реабилитационной | | | | | | | | | | |ного задания | | |медицинской | | | | | | | | | | |ежегодно на | | |помощи, в том | | | | | | | | | | |100%; | | |числе: | | | | | | | | | | |увеличение | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+числа | |1.1 |Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной |73918,14 |12319,69 |12319,69 |12319,69 |12319,69 |12319,69|12319,69 |воспитанников| | |оборудования для |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |ГКУЗ | | |ГМО РО, |области |области | | | | | | | | |"Рязанский | | |осуществляющих | | | | | | | | | | |дом ребенка",| | |медицинскую | | | | | | | | | | |устроенных в | | |реабилитацию | | | | | | | | | | |семью на 3,5%| +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+ | |1.2 |Государственное |Минздрав |ГКУЗ |областной |815566,48|118494,03|139414,49 |139414,49 |139414,49|139414,4|139414,49| | | |задание |Рязанской | |бюджет | | | | | |9 | | | | | |области | | | | | | | | | | | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+—————————————+ |2 |Задача 2. | | | |643223,6 |87144,1 |111215,9 |111215,9 |111215,9 |111215,9|111215,9 |обеспечение | | |Совершенствование| | | | | | | | | | |выполнения | | |санаторно-курорт-| | | | | | | | | | |государствен-| | |ного лечения, в | | | | | | | | | | |ного задания | | |том числе: | | | | | | | | | | |ежегодно на | | | | | | | | | | | | | |100% | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+—————————————+ |2.1 |Государственное |Минздрав |ГКУЗ |областной |643223,6 |87144,1 |111215,9 |111215,9 |111215,9 |111215,9|111215,9 | | | |задание |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+—————————————+ | |Итого | | |областной |1532708,2|217957,82|262950,08 |262950,08 |262950,08|262950,0|262950,08| | | | | | |бюджет |2 | | | | |8 | | | +————+—————————————————+—————————————+———————————+———————————+—————————+—————————+———————————+——————————+—————————+————————+—————————+—————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 6 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение качества жизни пациентов за счет решения физических, психологических и духовных проблем, возникающих при развитии хронических заболеваний. Задачей подпрограммы является совершенствование деятельности ГМО РО, осуществляющих паллиативную помощь, поддерживающее лечение и оздоровительные мероприятия. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета - 253430,85 тыс. руб., из них: в 2015 году - 20473,89 тыс. руб.; в 2016 году - 31507,0 тыс. руб.; в 2017 году - 33712,49 тыс. руб.; в 2018 году - 55912,49 тыс. руб.; в 2019 году - 55912,49 тыс. руб.; в 2020 году - 55912,49 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T————————————————————T——————————————T————————————T————————————T————————————————————————————————————————————————————————————T—————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядители | |финансирова-+————————————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | |ния |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+————————————————————+——————————————+————————————+————————————+—————————+————————+———————+———————+————————+————————+———————+—————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |253430,85|20473,89|31507,0|33712,4|55912,49|55912,49|55912,4|оснащение | | |Совершенствование | | |бюджет | | | |9 | | |9 |оборудованием| | |деятельности ГМО РО,| | | | | | | | | | |100% ГМО РО, | | |осуществляющих | | | | | | | | | | |осуществляю- | | |паллиативную помощь,| | | | | | | | | | |щих | | |поддерживающее | | | | | | | | | | |паллиативную | | |лечение и | | | | | | | | | | |помощь; | | |оздоровительные | | | | | | | | | | |обеспечение | | |мероприятия, в том | | | | | | | | | | |выполнения | | |числе: | | | | | | | | | | |государствен-| +———+————————————————————+——————————————+————————————+————————————+—————————+————————+———————+———————+————————+————————+———————+ного задания | |1.1|Оснащение |Минздрав |Минздрав |областной |66600,0 |0 |0 |0 |22200,0 |22200,0 |22200,0|ежегодно на | | |оборудованием ГМО |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |100% | | |РО, осуществляющих |области |области | | | | | | | | | | | |паллиативную помощь | | | | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+————————————+————————————+—————————+————————+———————+———————+————————+————————+———————+ | |1.2|Государственное |Минздрав |ГБУ РО |областной |186830,85|20473,89|31507,0|33712,4|33712,49|33712,49|33712,4| | | |задание |Рязанской | |бюджет | | | |9 | | |9 | | | | |области | | | | | | | | | | | +———+————————————————————+——————————————+————————————+————————————+—————————+————————+———————+———————+————————+————————+———————+—————————————+ | |Итого | | |областной |253430,85|20473,89|31507,0|33712,4|55912,49|55912,49|55912,4| | | | | | |бюджет | | | |9 | | |9 | | +———+————————————————————+——————————————+————————————+————————————+—————————+————————+———————+———————+————————+————————+———————+—————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 7 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" 1. Цель и задачи реализации подпрограммы Целью подпрограммы является обеспечение системы здравоохранения высококвалифицированными специалистами. Задачами подпрограммы являются: - улучшение качества жизни медицинских работников, студентов, обучающихся по очной форме обучения, и снижение оттока кадров из отрасли; - повышение престижа медицинских специальностей; - совершенствование системы практической подготовки медицинских работников. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 1224530,96 тыс. руб. - областной бюджет, из них: 2015 год - 193818,84 тыс. руб.; 2016 год - 199495,0 тыс. руб.; 2017 год - 207804,28 тыс. руб.; 2018 год - 207804,28 тыс. руб.; 2019 год - 207804,28 тыс. руб.; 2020 год - 207804,28 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 3.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. ГМО РО, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Проведение конкурсов профессионального мастерства среди специалистов с высшим и средним медицинским образованием осуществляется в порядке, определенном Минздравом Рязанской области. Реализация мероприятий, указанных в таблице раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы: - предусмотренного подпунктом 1.1 осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 13.09.2006 N 101-ОЗ "О предоставлении компенсаций по оплате жилых помещений и коммунальных услуг отдельным категориям специалистов в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)"; - предусмотренного подпунктами 1.2, 1.3, 1.4 осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 29.08.2013 N 42-ОЗ "Об образовании в Рязанской области"; - предусмотренного подпунктом 1.5 осуществляется в соответствии с Законом Рязанской области от 03.04.2006 N 47-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"; - предусмотренного подпунктами 3.2, 3.3 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T———————————————————T—————————————T———————————T—————————————T——————————————————————————————————————————————————————T————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители|Источник |Объем финансирования, тыс. рублей |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядители| |финансирова- +——————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие | | |ния |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +——————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |1 |Задача 1. Улучшение| | |областной |506131 |82843,1|83832 |84864 |84864 |84864 |84864 |увеличение | | |качества жизни | | |бюджет | | | | | | | |укомплектованно-| | |медицинских | | | | | | | | | | |сти штатных | | |работников, | | | | | | | | | | |врачебных | | |студентов, | | | | | | | | | | |должностей | | |обучающихся по | | | | | | | | | | |занятыми | | |очной форме | | | | | | | | | | |должностями до | | |обучения, и | | | | | | | | | | |90%; | | |снижение оттока | | | | | | | | | | |увеличение | | |кадров из отрасли, | | | | | | | | | | |укомплектованно-| | |в том числе: | | | | | | | | | | |сти штатных | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+должностей | |1.1|Предоставление |Минздрав |ГБУ РО, |областной |424206 |70701 |70701 |70701 |70701 |70701 |70701 |среднего | | |компенсаций |Рязанской |ГКУЗ |бюджет | | | | | | | |медицинского | | |расходов на оплату |области | | | | | | | | | |персонала | | |жилых помещений, | | | | | | | | | | |занятыми | | |отопления, | | | | | | | | | | |должностями до | | |газоснабжения на | | | | | | | | | | |91% | | |цели отопления и | | | | | | | | | | | | | |освещения | | | | | | | | | | | | | |(электроснабжения | | | | | | | | | | | | | |на цели освещения) | | | | | | | | | | | | | |жилых помещений | | | | | | | | | | | | | |специалистам, | | | | | | | | | | | | | |работающим и | | | | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | | | | |сельской местности | | | | | | | | | | | | | |и рабочих поселках | | | | | | | | | | | | | |(поселках | | | | | | | | | | | | | |городского типа), и| | | | | | | | | | | | | |совместно | | | | | | | | | | | | | |проживающим с ними | | | | | | | | | | | | | |членам их семей (в | | | | | | | | | | | | | |части учреждений, | | | | | | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минздрав Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+ | |1.2|Выплата |Минздрав |ОГБОУ СПО |областной |31298 |5078 |5244 |5244 |5244 |5244 |5244 | | | |государственной |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | |академической |области | | | | | | | | | | | | |стипендии, | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | | | | |стипендии | | | | | | | | | | | | | |обучающимся по | | | | | | | | | | | | | |очной форме | | | | | | | | | | | | | |обучения в | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минздрав Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |1.3|Предоставление |Минздрав |ОГБОУ СПО |областной |30846 |5141 |5141 |5141 |5141 |5141 |5141 | | | |компенсации |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | |стоимости питания |области | | | | | | | | | | | | |обучающимся по | | | | | | | | | | | | | |очной форме в | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | | |(в части | | | | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минздрав Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |1.4|Ежемесячная |Минздрав |Минздрав |областной |17286 |1328 |2366 |3398 |3398 |3398 |3398 | | | |денежная выплата |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |обучающимся по |области |области | | | | | | | | | | | |образовательным | |ГБУ РО, | | | | | | | | | | | |программам среднего| |ГКУЗ | | | | | | | | | | | |профессионального и| | | | | | | | | | | | | |высшего образования| | | | | | | | | | | | | |в организациях, | | | | | | | | | | | | | |осуществляющих | | | | | | | | | | | | | |образовательную | | | | | | | | | | | | | |деятельность на | | | | | | | | | | | | | |условиях договора о| | | | | | | | | | | | | |целевом обучении, | | | | | | | | | | | | | |заключенного с | | | | | | | | | | | | | |органом | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |власти Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | | | | |учреждением | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |1.5|Дополнительные |Минздрав |ОГБОУ СПО |областной |2495,14|595,14 |380 |380 |380 |380 |380 | | | |гарантии по |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | |социальной |области | | | | | | | | | | | | |поддержке | | | | | | | | | | | | | |детей-сирот и | | | | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | | | | |родителей (в части | | | | | | | | | | | | | |обучающихся в | | | | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | | | | |профессиональных | | | | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | | | | |организациях | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области, | | | | | | | | | | | | | |функции и | | | | | | | | | | | | | |полномочия | | | | | | | | | | | | | |учредителя которых | | | | | | | | | | | | | |осуществляет | | | | | | | | | | | | | |Минздрав Рязанской | | | | | | | | | | | | | |области) | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |2 |Задача 2. Повышение| | |областной |4172,88|0 |0 |1043,22|1043,22|1043,22|1043,22|проведение 8 | | |престижа | | |бюджет | | | | | | | |конкурсов | | |медицинских | | | | | | | | | | |профессионально-| | |специальностей, в | | | | | | | | | | |го мастерства | | |том числе: | | | | | | | | | | |медицинских | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+работников в | |2.1|Проведение |Минздрав |Минздрав |областной |2084,16|0 |0 |521,04 |521,04 |521,04 |521,04 |целях повышения | | |конкурсов |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |престижа и | | |профессионального |области |области | | | | | | | | |популяризации | | |мастерства среди | | | | | | | | | | |профессии | | |специалистов с | | | | | | | | | | |медицинского | | |высшим медицинским | | | | | | | | | | |работника | | |образованием | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |2.2|Проведение |Минздрав |Минздрав |областной |2088,72|0 |0 |522,18 |522,18 |522,18 |522,18 | | | |конкурсов |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |профессионального |области |области | | | | | | | | | | | |мастерства среди | | | | | | | | | | | | | |специалистов со | | | | | | | | | | | | | |средним медицинским| | | | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ |3 |Задача 3. | | |областной |714227 |110976 |115663|121897,|121897,|121897,|121897 |увеличение | | |Совершенствование | | |бюджет | | | |1 |1 |1 | |количества | | |системы | | | | | | | | | | |обучающихся, | | |практической | | | | | | | | | | |прошедших | | |подготовки | | | | | | | | | | |подготовку на | | |медицинских | | | | | | | | | | |базе | | |работников, в том | | | | | | | | | | |симуляционного | | |числе: | | | | | | | | | | |центра, до | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+16680 чел.; | |3.1|Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной |8476 |1300 |1704 |1368 |1368 |1368 |1368 |обеспечение | | |оборудования с |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |выполнения | | |целью обеспечения |области |области | | | | | | | | |государственного| | |функционирования | | | | | | | | | | |задания ежегодно| | |обучающего | | | | | | | | | | |на 100% | | |симуляционного | | | | | | | | | | | | | |центра на базе | | | | | | | | | | | | | |ОГБОУ СПО | | | | | | | | | | | | | |"Рязанский | | | | | | | | | | | | | |медико-социальный | | | | | | | | | | | | | |колледж" | | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+ | |3.2|Государственное |Минздрав |ГБУ РО |областной |585773,|90203,7|93858 |100428,|100428,|100428,|100428,| | | |задание |Рязанской | |бюджет |9 | | |1 |1 |1 |1 | | | | |области | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+ | |3.3|Государственное |Минздрав |ГКУЗ |областной |119977 |19472 |20101 |20101 |20101 |20101 |20101 | | | |задание |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ | |Итого | | |областной |1224531|193818,|199495|207804,|207804,|207804,|207804,| | | | | | |бюджет | |8 | |3 |3 |3 |3 | | +———+———————————————————+—————————————+———————————+—————————————+———————+———————+——————+———————+———————+———————+———————+————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 8 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении на 2017 - 2020 годы" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является повышение доступности и качества медицинской помощи населению на основе автоматизации процесса информационного внутри- и межведомственного взаимодействия. Задачей подпрограммы является информатизация здравоохранения. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2017 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета - 31500,0 тыс. руб., из них 2017 год - 1500,0 тыс. руб.; 2018 год - 10000,0 тыс. руб.; 2019 год - 10000,0 тыс. руб.; 2020 год - 10000,0 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T——————————————————T————————————T————————————T——————————————T—————————————————————————————————————————————————————T——————————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядите-| |финансирования+—————————————————————————————————————————————————————+результат | | |обеспечивающие |ли | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи | | | | +————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+——————————————————+————————————+————————————+——————————————+————————+—————+—————+——————+———————+———————+—————————+——————————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |31500,0 |0 |0 |1500,0|10000,0|10000,0|10000,0 |повышение | | |Информатизация | | |бюджет | | | | | | | |оперативности | | |здравоохранения, в| | | | | | | | | | |представления | | |том числе: | | | | | | | | | | |отчетной | +———+——————————————————+————————————+————————————+——————————————+————————+—————+—————+——————+———————+———————+—————————+информации по | |1.1|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |15750,0 |0 |0 |750,0 |5000,0 |5000,0 |5000,0 |ведению | | |интеграции |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | |персонифицирован- | | |информационных |области |области | | | | | | | | |ного учета | | |ресурсов ГМО РО с | | | | | | | | | | |оказания | | |региональным | | | | | | | | | | |медицинской помощи| | |сегментом единой | | | | | | | | | | |и статистической | | |государственной | | | | | | | | | | |отчетности на | | |информационной | | | | | | | | | | |региональный и | | |системы | | | | | | | | | | |федеральный уровни| | |здравоохранения | | | | | | | | | | |за счет сокращения| | |Рязанской области | | | | | | | | | | |сроков подготовки,| +———+——————————————————+————————————+————————————+——————————————+————————+—————+—————+——————+———————+———————+—————————+не более 1 суток | |1.2|Обеспечение |Минздрав |Минздрав |областной |15750,0 |0 |0 |750,0 |5000,0 |5000,0 |5000,0 | | | |интеграции |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |информационных |области |области | | | | | | | | | | | |ресурсов ГМО РО и | | | | | | | | | | | | | |Минздрава | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | | | | | |с федеральными | | | | | | | | | | | | | |сервисами единой | | | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————+————————————+————————————+——————————————+————————+—————+—————+——————+———————+———————+—————————+——————————————————+ | |Итого | | |областной |31500,0 |0 |0 |1500,0|10000,0|10000,0|10000,0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +———+——————————————————+————————————+————————————+——————————————+————————+—————+—————+——————+———————+———————+—————————+——————————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 9 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является проведение судебно-медицинских экспертиз в соответствии с единым порядком организации и производства судебно-медицинских экспертиз Российской Федерации. Задачей подпрограммы является укрепление материально-технической базы ГМО РО, осуществляющих судебно-медицинскую экспертную деятельность. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Реализация подпрограммы предусматривает финансирование мероприятий из областного бюджета - 469115,68 тыс. руб., из них: в 2015 году - 70203,44 тыс. руб.; в 2016 году - 87854,0 тыс. руб.; в 2017 году - 77764,56 тыс. руб.; в 2018 году - 77764,56 тыс. руб.; в 2019 году - 77764,56 тыс. руб.; в 2020 году - 77764,56 тыс. руб. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает: результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств; соблюдение получателями субсидий условий, целей и порядка, установленных при их предоставлении. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; утверждает перечни медицинского и немедицинского оборудования, приобретаемого в рамках мероприятий, указанных в подпункте 1.1 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Государственные бюджетные учреждения Рязанской области, являющиеся исполнителями подпрограммы, обеспечивают исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара, выполнение работ, оказание услуг, с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Финансирование мероприятий, предусмотренных подпунктом 1.2 таблицы раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы, осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г———T——————————————————T—————————————T————————————T——————————————T——————————————————————————————————————T———————T————————T———————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. | | |Ожидаемый | |п/п|мероприятия, |распорядители| |финансирования+——————————————————————————————————————+———————+————————+результат | | |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | | | |выполнение задачи | | | | +—————————————————————————————+———————+————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ |1 |Задача 1. | | |областной |469115,7|70203,|87854 |77764,6|77764,5|77764,6|77764,56|сокращение | | |Укрепление | | |бюджет | |4 | | |6 | | |сроков | | |материально-техни-| | | | | | | | | | |производства | | |ческой базы ГМО | | | | | | | | | | |судебно-медици-| | |РО, осуществляющих| | | | | | | | | | |нских экспертиз| | |судебно-медицинс- | | | | | | | | | | |и исследований | | |кую экспертную | | | | | | | | | | |на 5%; | | |деятельность, в | | | | | | | | | | |обеспечение | | |том числе: | | | | | | | | | | |выполнения | | | | | | | | | | | | | |государственно-| | | | | | | | | | | | | |го задания | | | | | | | | | | | | | |ежегодно на | | | | | | | | | | | | | |100% | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ |1.1|Приобретение |Минздрав |Минздрав |областной |57500 |3350 |3350 |12700 |12700 |12700 |12700 | | | |медицинского |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |оборудования, |области |области | | | | | | | | | | | |медицинской и | | | | | | | | | | | | | |немедицинской | | | | | | | | | | | | | |мебели, | | | | | | | | | | | | | |медицинских | | | | | | | | | | | | | |изделий и | | | | | | | | | | | | | |оргтехники для ГМО| | | | | | | | | | | | | |РО, осуществляющих| | | | | | | | | | | | | |судебно-медицинс- | | | | | | | | | | | | | |кую экспертную | | | | | | | | | | | | | |деятельность | | | | | | | | | | | | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ |1.2|Государственное |Минздрав |ГБУ РО |областной |411615,7|66853,|84504 |65064,6|65064,5|65064,6|65064,56| | | |задание |Рязанской | |бюджет | |4 | | |6 | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ | |Итого | | |областной |469115,7|70203,|87854 |77764,6|77764,5|77764,6|77764,56| | | | | | |бюджет | |4 | | |6 | | | | +———+——————————————————+—————————————+————————————+——————————————+————————+——————+——————+———————+———————+———————+————————+———————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 10 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации Программы" 1. Цель и задача реализации подпрограммы Целью подпрограммы является создание условий для эффективной реализации Программы. Задачей подпрограммы является обеспечение эффективного исполнения государственных функций, оказания государственных услуг в сфере реализации Программы. 2. Сроки и этапы реализации подпрограммы Сроки реализации подпрограммы - 2015 - 2020 годы. Подпрограмма реализуется в один этап. 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы Объем финансирования мероприятий подпрограммы составляет 23657496,9 тыс. руб. (6219,9 тыс. руб. - федеральный бюджет, 23651277,0 тыс. руб. - областной бюджет), из них: 2015 год - 3940174,3 тыс. руб. (2073,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3938101,0 тыс. руб. - областной бюджет); 2016 год - 3940913,3 тыс. руб. (2073,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3938840,0 тыс. руб. - областной бюджет); 2017 год - 3945657,3 тыс. руб. (2073,3 тыс. руб. - федеральный бюджет, 3943584,0 тыс. руб. - областной бюджет); 2018 год - 3943584,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2019 год - 3943584,0 тыс. руб. - областной бюджет; 2020 год - 3943584,0 тыс. руб. - областной бюджет. 4. Механизм реализации подпрограммы Подпрограмма реализуется в виде комплекса мероприятий, взаимосвязанных между собой и направленных на решение поставленных задач. Главный распорядитель бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы, указан в разделе 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы. Главный распорядитель обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования бюджетных средств. Минздрав Рязанской области, являющийся исполнителем подпрограммы, обеспечивает исполнение мероприятий, в том числе: заключает государственные контракты в целях реализации подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; осуществляет уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года N 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации"; осуществляет переданные органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан Российской Федерации; несет ответственность за качественное и своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию подпрограммы; осуществляет иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения программных мероприятий. Финансирование мероприятий, указанных в таблице раздела 5 "Система программных мероприятий" настоящей подпрограммы: - - предусмотренного подпунктом 1.2 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27.03.2013 N 275 "Об утверждении правил формирования и предоставления из федерального бюджета единой субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации"; - предусмотренного подпунктом 1.3 осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Рязанской области от 13.10.2010 N 246 "О формировании государственного задания в отношении государственных учреждений Рязанской области и финансовом обеспечении выполнения государственного задания". С целью своевременной координации действий исполнителей подпрограммы и обеспечения реализации подпрограммы заказчиком Программы министерство экономического развития и торговли Рязанской области осуществляет контроль за исполнением подпрограммы. Внутренний финансовый контроль и государственный финансовый контроль осуществляются в соответствии с положениями бюджетного законодательства. Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется заказчиком Программы. Заказчик Программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограммы. 5. Система программных мероприятий Г——T—————————————————T——————————————T—————————————T———————————————T————————————————————————————————————————————————————————————T———————————————¬ |N |Программные |Главные |Исполнители |Источник |Объем финансирования, тыс. руб. |Ожидаемый | |п/|мероприятия, |распорядители | |финансирования +————————————————————————————————————————————————————————————+результат | |п |обеспечивающие | | | |всего |в том числе по годам | | | |выполнение задачи| | | | +——————————————————————————————————————————————————+ | | | | | | | |2015 |2016 |2017 |2018 |2019 |2020 | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 |11 |12 |13 | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1.|Задача 1. | | |областной |23651277 |3938101 |3938840 |3943584|3943584|3943584|3943584|обеспечение | | |Обеспечение | | |бюджет | | | | | | | |выполнения | | |эффективного | | +———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+мероприятий | | |исполнения | | |федеральный |6219,9 |2073,3 |2073,3 |2073,3 |0 |0 |0 |Программы | | |государственных | | |бюджет | | | | | | | |ежегодно на | | |функций, оказания| | | | | | | | | | |100%; | | |государственных | | | | | | | | | | |обеспечение | | |услуг в сфере | | | | | | | | | | |запаса | | |реализации | | | | | | | | | | |необходимого | | |Программы, в том | | | | | | | | | | |количества | | |числе: | | | | | | | | | | |мобилизационно-| | | | | | | | | | | | | |го резерва на | | | | | | | | | | | | | |100%; | | | | | | | | | | | | | |осуществление | | | | | | | | | | | | | |выплат | | | | | | | | | | | | | |страховых | | | | | | | | | | | | | |взносов на | | | | | | | | | | | | | |обязательное | | | | | | | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |ежегодно на | | | | | | | | | | | | | |100% | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1.|Финансовое |Минздрав |Минздрав |областной |357888 |56537 |56475 |61219 |61219 |61219 |61219 | | |1 |обеспечение |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |деятельности |области |области | | | | | | | | | | | |Минздрава | | | | | | | | | | | | | |Рязанской области| | | | | | | | | | | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1.|Осуществление |Минздрав |Минздрав |федеральный |6219,9 |2073,3 |2073,3 |2073,3 |0 |0 |0 | | |2 |переданных |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |органам |области |области | | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | | | | |власти субъектов | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | |Федерации в | | | | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | | | | |частью 1 статьи | | | | | | | | | | | | | |15 Федерального | | | | | | | | | | | | | |закона "Об | | | | | | | | | | | | | |основах охраны | | | | | | | | | | | | | |здоровья граждан | | | | | | | | | | | | | |в Российской | | | | | | | | | | | | | |Федерации" | | | | | | | | | | | | | |полномочий | | | | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | | | | |Федерации в сфере| | | | | | | | | | | | | |охраны здоровья | | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1.|Государственное |Минздрав |ГКУЗ |областной |222861 |36476 |37277 |37277 |37277 |37277 |37277 | | |3 |задание |Рязанской | |бюджет | | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ |1.|Уплата страховых |Минздрав |Минздрав |областной |23070528 |3845088 |3845088 |3845088|3845088|3845088|3845088| | |4 |взносов на |Рязанской |Рязанской |бюджет | | | | | | | | | | |обязательное |области |области | | | | | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ | |Итого | | | |23657497 |3940174 |3940913 |3945657|3943584|3943584|3943584| | | | | | +———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+ | | | | | |областной |23651277 |3938101 |3938840 |3943584|3943584|3943584|3943584| | | | | | |бюджет | | | | | | | | | | | | | +———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+ | | | | | |федеральный |6219,9 |2073,3 |2073,3 |2073,3 |0 |0 |0 | | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +——+—————————————————+——————————————+—————————————+———————————————+—————————+————————+—————————+———————+———————+———————+———————+———————————————+ 6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы Эффективность исполнения подпрограммы характеризуется достижением желаемых и прогнозируемых результатов реализации программных мероприятий по отношению к базовому году (2013 год). Данные о планируемых показателях по годам для подпрограммы представлены в приложении N 11 к Программе. Приложение N 11 к государственной программе Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Сведения о целевых показателях (индикаторах) государственной программы Рязанской области "Развитие здравоохранения на 2015 - 2020 годы" Г———T————————————————————T————————————————T————————————————————————————————————————————————————————————————————————¬ |N |Наименование |Ед. измерения |Значения показателей | |п/п|показателя | +————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ | |(индикатора) | |2013 год |2015 год |2016 |2017 год |2018 год |2019 год |2020 год | | | | |(базовый)| |год | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 |9 |10 | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 1 "Развитие первичной медико-санитарной помощи" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Количество |ед. |1 |0 |0 |не менее |не менее 1|не менее |не менее 1 | | |проведенных | | | | |1 | |1 | | | |молодежных акций, | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | |профилактику | | | | | | | | | | |алкоголизма и | | | | | | | | | | |формирование ЗОЖ | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Количество |ед. |1 |0 |0 |не менее |не менее 1|не менее |не менее 1 | | |проведенных выездных| | | | |1 | |1 | | | |обучающих семинаров | | | | | | | | | | |в муниципальных | | | | | | | | | | |образованиях, | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | |формирование ЗОЖ | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Количество |шт. |60000 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее | | |изготовленной | | | | |60000 |60000 |60000 |60000 | | |полиграфической | | | | | | | | | | |продукции для | | | | | | | | | | |населения, | | | | | | | | | | |направленной на | | | | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ, | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | |активности, | | | | | | | | | | |здорового питания, | | | | | | | | | | |диетологической | | | | | | | | | | |коррекции факторов | | | | | | | | | | |риска неинфекционных| | | | | | | | | | |заболеваний, на | | | | | | | | | | |профилактику | | | | | | | | | | |алкоголизма, | | | | | | | | | | |табакокурения, | | | | | | | | | | |вредных привычек, | | | | | | | | | | |суицидального | | | | | | | | | | |поведения у детей и | | | | | | | | | | |подростков | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Количество |шт. |4600 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее 4600| | |изготовленных, | | | | |4600 |4600 |4600 | | | |размещенных аудио-, | | | | | | | | | | |видеоматериалов, | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ, | | | | | | | | | | |диетологической | | | | | | | | | | |коррекции факторов | | | | | | | | | | |риска неинфекционных| | | | | | | | | | |заболеваний, на | | | | | | | | | | |профилактику | | | | | | | | | | |алкоголизма, | | | | | | | | | | |табакокурения, | | | | | | | | | | |вредных привычек, | | | | | | | | | | |суицидального | | | | | | | | | | |поведения у детей и | | | | | | | | | | |подростков | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Количество |ед. |57 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее 60 | | |изготовленной, | | | | |60 |60 |60 | | | |размещенной наружной| | | | | | | | | | |рекламы, | | | | | | | | | | |рекламно-информацио-| | | | | | | | | | |нных материалов, | | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ, | | | | | | | | | | |физической | | | | | | | | | | |активности, | | | | | | | | | | |здорового питания, | | | | | | | | | | |на профилактику | | | | | | | | | | |алкоголизма, | | | | | | | | | | |табакокурения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |6. |Количество |ед. |3 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее чем | | |проведенных занятий,| | | | |чем в 3 |чем в 3 |чем в 3 |в 3 лагерях | | |тренингов, | | | | |лагерях |лагерях |лагерях | | | |направленных на | | | | | | | | | | |снижение потребления| | | | | | | | | | |алкогольных | | | | | | | | | | |напитков, в | | | | | | | | | | |профильных лагерях | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |7. |Количество |ед. |4 |0 |0 |не менее |не менее 4|не менее |не менее 4 | | |подготовленных | | | | |4 | |4 | | | |волонтерских групп | | | | | | | | | | |для проведения | | | | | | | | | | |профилактической | | | | | | | | | | |работы | | | | | | | | | | |антиалкогольной | | | | | | | | | | |направленности с | | | | | | | | | | |подростками и | | | | | | | | | | |молодежью | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |8. |Количество |чел. |150 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее 150 | | |подростков и | | | | |150 |150 |150 |человек | | |молодежи, | | | | |человек |человек |человек | | | |оказавшихся в | | | | | | | | | | |трудной жизненной | | | | | | | | | | |ситуации, | | | | | | | | | | |участвовавших в | | | | | | | | | | |туристических | | | | | | | | | | |походах и слетах | | | | | | | | | | |антиалкогольной | | | | | | | | | | |направленности | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |9. |Доля подростков и |% от общей |27,2 |0 |0 |29,5 |29,5 |29,5 |29,5 | | |молодежи, |численности | | | | | | | | | |принимающих участие |обучающихся 10 -| | | | | | | | | |в областных |11 классов | | | | | | | | | |соревнованиях, |общеобразовате- | | | | | | | | | |мероприятиях, |льных школ и | | | | | | | | | |акциях, направленных|обучающихся в | | | | | | | | | |на формирование ЗОЖ |подведомственных| | | | | | | | | |и профилактику |образовательных | | | | | | | | | |алкоголизации |организациях | | | | | | | | | | |профессионально-| | | | | | | | | | |го образования | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |10.|Количество |ед. |17 |0 |0 |22 |22 |22 |22 | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений - | | | | | | | | | | |победителей | | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | | |конкурсов | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |учреждений - | | | | | | | | | | |участников | | | | | | | | | | |областного конкурса | | | | | | | | | | |"Школа - территория | | | | | | | | | | |здоровья" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |11.|Количество |ед. |11000 |0 |0 |не менее |не менее |не менее |не менее | | |изготовленной | | | | |11000 |11000 |11000 |11000 | | |рекламной продукции | | | | | | | | | | |для проведения | | | | | | | | | | |акций, направленных | | | | | | | | | | |на пропаганду ЗОЖ | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |12.|Количество |ед. |2 |0 |0 |не менее |не менее 3|не менее |не менее 3 | | |проведенных | | | | |3 | |3 | | | |социальных рекламных| | | | | | | | | | |акций, направленных | | | | | | | | | | |на пропаганду ЗОЖ | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |13.|Количество |ед. |3 |0 |0 |не менее |не менее 3|не менее |не менее 3 | | |проведенных массовых| | | | |3 | |3 | | | |социальных | | | | | | | | | | |пропагандистских | | | | | | | | | | |кампаний (акций), | | | | | | | | | | |областных конкурсов,| | | | | | | | | | |направленных на | | | | | | | | | | |пропаганду ЗОЖ | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |14.|Удельный вес |% |60 |0 |0 |60 |60 |60 |60 | | |численности | | | | | | | | | | |педагогических | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | |образовательных | | | | | | | | | | |организаций, | | | | | | | | | | |принявших участие в | | | | | | | | | | |семинарах по теме | | | | | | | | | | |профилактики | | | | | | | | | | |алкоголизации, | | | | | | | | | | |формирования ЗОЖ | | | | | | | | | | |школьников | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |15.|Количество |чел. |250 |0 |0 |450 |450 |450 |450 | | |педагогических | | | | | | | | | | |работников, | | | | | | | | | | |оснащенных данными | | | | | | | | | | |мониторинга | | | | | | | | | | |распространенности | | | | | | | | | | |алкоголизации | | | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |16.|Доля амбулаторных |% от общего |40 |40 |40 |60 |70 |80 |90 | | |учреждений, имеющих |количества | | | | | | | | | |кабинеты/отделения | | | | | | | | | | |медицинской | | | | | | | | | | |профилактики, | | | | | | | | | | |оснащенные в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |порядками оказания | | | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |17.|Потребление |литров на душу |12,1 |11,2 |11,0 |10,7 |10,5 |10,2 |10,0 | | |алкогольной |населения в год | | | | | | | | | |продукции (в | | | | | | | | | | |перерасчете на | | | | | | | | | | |абсолютный алкоголь)| | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |18.|Распространенность |% |28 |25 |24 |23 |22,5 |22 |21,5 | | |курения среди | | | | | | | | | | |школьников средних и| | | | | | | | | | |старших классов | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |19.|Распространенность |% от общего |35,3 |34,3 |33,3 |32,3 |31,3 |30,3 |29,3 | | |потребления табака |количества | | | | | | | | | |среди взрослого | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |20.|Распространенность |% от общего |42,2 |23,5 |23,1 |22,8 |22,7 |22,6 |22,5 | | |ожирения среди |количества | | | | | | | | | |взрослого населения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |21.|Распространенность |% от общего |42,0 |38,9 |38,2 |37,8 |37,2 |36,6 |36,0 | | |низкой физической |количества | | | | | | | | | |активности среди | | | | | | | | | | |взрослого населения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |22.|Заболеваемость |случаев на |0 |менее 1 |менее 1|менее 1 |менее 1 |менее 1 |менее 1 | | |краснухой |100 тыс. | |случая |случая |случая |случая |случая |случая | | | |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |23.|Заболеваемость |случаев на |0 |менее 1 |менее 1|менее 1 |менее 1 |менее 1 |менее 1 | | |эпидемическим |100 тыс. | |случая |случая |случая |случая |случая |случая | | |паротитом |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |24.|Информированность |% |40 |40 |40 |50 |60 |70 |80 | | |населения о | | | | | | | | | | |доступных методах | | | | | | | | | | |профилактики ИППП | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |25.|Информированность |% |40 |50 |60 |70 |80 |90 |100 | | |населения о | | | | | | | | | | |доступных методах | | | | | | | | | | |профилактики | | | | | | | | | | |ВИЧ-инфекции | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |26.|Выполнение |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственного | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |27.|Смертность от всех |случаев на 1000 |15,8 |15,4 |14,9 |14,4 |13,8 |13,4 |13,1 | | |причин |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |28.|Ожидаемая |лет |70,7 |71,6 |72,4 |73,2 |74,0 |74,8 |75,6 | | |продолжительность | | | | | | | | | | |жизни при рождении | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, | |скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Смертность от |случаев на |7,3 |7,2 |7,2 |7,1 |7,0 |6,9 |6,9 | | |туберкулеза |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Выполнение |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственного | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Количество |на 100 тыс. |53,6 |49,2 |46,2 |43,2 |40,0 |37,8 |35,8 | | |зарегистрированных |населения | | | | | | | | | |больных с диагнозом,| | | | | | | | | | |установленным | | | | | | | | | | |впервые в жизни, - | | | | | | | | | | |активный туберкулез | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Охват населения |% |69,6 |69,7 |69,8 |69,9 |70,0 |70,1 |70,2 | | |профилактическими | | | | | | | | | | |осмотрами на | | | | | | | | | | |туберкулез | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Доля |% |96,4 |96,6 |96,7 |96,8 |96,7 |96,8 |96,9 | | |ВИЧ-инфицированных | | | | | | | | | | |лиц, состоящих на | | | | | | | | | | |диспансерном | | | | | | | | | | |наблюдении, в общем | | | | | | | | | | |количестве лиц, у | | | | | | | | | | |которых выявлена | | | | | | | | | | |ВИЧ-инфекция | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |6. |Доля |% |33,4 |35,6 |36,1 |36,8 |37,3 |37,8 |38,3 | | |ВИЧ-инфицированных | | | | | | | | | | |лиц, получающих | | | | | | | | | | |антиретровирусную | | | | | | | | | | |терапию, в общем | | | | | | | | | | |количестве лиц, | | | | | | | | | | |состоящих на | | | | | | | | | | |диспансерном | | | | | | | | | | |наблюдении | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |7. |Доля лиц, прошедших |% |98,6 |98,6 |98,61 |98,62 |98,63 |98,64 |98,65 | | |диспансерное | | | | | | | | | | |наблюдение, от числа| | | | | | | | | | |лиц, состоящих на | | | | | | | | | | |диспансерном | | | | | | | | | | |наблюдении | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |8. |Заболеваемость |случаев на |14,7 |14,6 |14,2 |13,8 |13,2 |12,9 |12,5 | | |сифилисом |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |9. |Заболеваемость |случаев на |17,6 |13,1 |13,0 |12,9 |12,8 |12,7 |12,6 | | |гонореей |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |10.|Число больных |число больных |5,6 |5,8 |5,9 |6,0 |6,1 |6,2 |6,3 | | |алкоголизмом, |алкоголизмом, | | | | | | | | | |находящихся в |находящихся в | | | | | | | | | |ремиссии от 1 года |ремиссии, на 100| | | | | | | | | |до 2 лет |больных | | | | | | | | | | |алкоголизмом | | | | | | | | | | |среднегодового | | | | | | | | | | |контингента | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |11.|Число больных |число больных |8,4 |8,6 |8,7 |8,8 |8,9 |8,9 |9,0 | | |алкоголизмом, |алкоголизмом, | | | | | | | | | |находящихся в |находящихся в | | | | | | | | | |ремиссии более 2 лет|ремиссии, на 100| | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | |алкоголизмом | | | | | | | | | | |среднегодового | | | | | | | | | | |контингента | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |12.|Средняя |дни |88,1 |80,0 |80,0 |80,0 |80,0 |80,0 |80,0 | | |продолжительность | | | | | | | | | | |пребывания больных в| | | | | | | | | | |психиатрическом | | | | | | | | | | |стационаре | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |13.|Летальность больных |% |3 |2,9 |2,8 |2,8 |2,7 |2,7 |2,6 | | |в психиатрических | | | | | | | | | | |стационарах | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |14.|Средняя |дни |79,0 |78,0 |77,0 |76,0 |75, |75,0 |75,0 | | |продолжительность | | | | | | | | | | |пребывания больных в| | | | | | | | | | |психиатрическом | | | | | | | | | | |стационаре в | | | | | | | | | | |учреждении казенного| | | | | | | | | | |типа | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |15.|Смертность от |случаев на |870,2 |867,9 |839,8 |817,3 |798,2 |777,8 |758,4 | | |болезней системы |100 тыс. | | | | | | | | | |кровообращения |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |16.|Количество |% от общего |23 |25 |35 |45 |50 |55 |60 | | |стентирований |количества | | | | | | | | | |коронарных артерий |инфарктов | | | | | | | | | | |миокарда | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |17.|Смертность от |случаев на |251,7 |224,7 |229,8 |224,7 |220,0 |215,5 |211,2 | | |новообразований (в |100 тыс. | | | | | | | | | |том числе от |населения | | | | | | | | | |злокачественных) | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |18.|Смертность от ДТП |случаев на |12,8 |11,4 |10,7 |9,5 |9,0 |8,9 |8,8 | | | |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |19.|Доля больных |% |60 |80 |100 |100 |100 |100 |100 | | |почечной | | | | | | | | | | |недостаточностью, | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | |заместительной | | | | | | | | | | |терапией функции | | | | | | | | | | |почек методом | | | | | | | | | | |гемодиализа | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |20.|Удовлетворенность |% |37,0 |39,0 |41,0 |43,0 |45,0 |47,0 |49,0 | | |населения (по данным| | | | | | | | | | |опроса) оказанием | | | | | | | | | | |медицинской помощи | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |21.|Доля заготовки |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |плазмы способом | | | | | | | | | | |автоматического | | | | | | | | | | |афереза от плазмы, | | | | | | | | | | |заготовленной | | | | | | | | | | |методом плазмафереза| | | | | | | | | | |в ГБУ РО "РОСПК" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |22.|Доля заготовки |% |86 |87 |88 |89 |90 |91 |92 | | |тромбоцитов способом| | | | | | | | | | |автоматического | | | | | | | | | | |афереза от общего | | | | | | | | | | |числа заготовленных | | | | | | | | | | |тромбоцитов в ГБУ РО| | | | | | | | | | |"РОСПК" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |23.|Доля безвозмездных |% |96,89 |95,0 |95,5 |96,0 |96,5 |97,0 |97,5 | | |донаций крови в | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 3 "Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Средняя |лет |54,5/71,2|55,4/80,1|55,6/80|55,8/80,4|55,9/80,5 |56,0/80,5|56,1/80,5 | | |продолжительность | | | |,3 | | | | | | |жизни больных | | | | | | | | | | |сахарным диабетом I | | | | | | | | | | |типа | | | | | | | | | | |(мужчины/женщины) | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Средняя |лет |75,3/80,2|76,2/81,1|76,3/81|76,6/81,3|76,7/81,4 |76,8/81,5|76,8/81,5 | | |продолжительность | | | |,2 | | | | | | |жизни больных | | | | | | | | | | |сахарным диабетом II| | | | | | | | | | |типа | | | | | | | | | | |(мужчины/женщины) | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Доля |% |58,00 |63,00 |65,00 |68,00 |69,0 |70 |71 | | |абациллированных | | | | | | | | | | |больных туберкулезом| | | | | | | | | | |от числа больных | | | | | | | | | | |туберкулезом с | | | | | | | | | | |бактериовыделением | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Одногодичная |% |35,9 |30,3 |30,1 |29,9 |29,8 |29,7 |29,6 | | |летальность больных | | | | | | | | | | |ЗНО | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Выживаемость у детей|% |80 |82,0 |82,0 |84,0 |84,0 |86,0 |86,0 | | |и подростков с | | | | | | | | | | |острым лимфобластным| | | | | | | | | | |лейкозом | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |6. |Выживаемость у детей|% |90 |93,0 |93,0 |94,0 |94,0 |95,0 |95,0 | | |и подростков с | | | | | | | | | | |лимфомой Ходжкина | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |7. |Уровень госпитальной|% |4,5 |4,0 |4,0 |3,5 |3,5 |3,0 |3,0 | | |смертности от | | | | | | | | | | |осложнений от | | | | | | | | | | |проводимой | | | | | | | | | | |противоопухолевой | | | | | | | | | | |терапии детям и | | | | | | | | | | |подросткам | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |8. |Пятилетняя |% |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 |10,0 | | |безрецидивная | | | | | | | | | | |выживаемость в | | | | | | | | | | |группе больных | | | | | | | | | | |острыми миелоидными | | | | | | | | | | |лейкозами до 55 лет | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |9. |Пятилетняя |% |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 |25,0 | | |безрецидивная | | | | | | | | | | |выживаемость в | | | | | | | | | | |группе больных | | | | | | | | | | |острыми | | | | | | | | | | |лимфобластными | | | | | | | | | | |лейкозами до 50 лет | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |10.|Доля больных |% |18,7 |18,7 |18,7 |18,8 |18 |17,5 |17 | | |психическими | | | | | | | | | | |расстройствами, | | | | | | | | | | |повторно | | | | | | | | | | |госпитализированных | | | | | | | | | | |в течение года | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |11.|Количество орфанных |чел. |13 |18 |19 |20 |20 |20 |20 | | |больных, | | | | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | | |лекарственными | | | | | | | | | | |препаратами за счет | | | | | | | | | | |централизованных | | | | | | | | | | |закупок | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |12.|Доля потребителей, |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |удовлетворенных | | | | | | | | | | |качеством услуг по | | | | | | | | | | |экспертизе качества | | | | | | | | | | |лекарственных | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |13.|Удовлетворение |% |100 |100 |100 |- |- |- |- | | |спроса на | | | | | | | | | | |лекарственные | | | | | | | | | | |препараты, | | | | | | | | | | |предназначенные для | | | | | | | | | | |лечения больных ЗНО | | | | | | | | | | |лимфоидной, | | | | | | | | | | |кроветворной и | | | | | | | | | | |родственных им | | | | | | | | | | |тканей, гемофилией, | | | | | | | | | | |муковисцидозом, | | | | | | | | | | |гипофизарным | | | | | | | | | | |нанизмом, болезнью | | | | | | | | | | |Гоше, рассеянным | | | | | | | | | | |склерозом, а также | | | | | | | | | | |после трансплантации| | | | | | | | | | |органов и (или) | | | | | | | | | | |тканей | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |14.|Обеспечение |% |99,3 |99,3 |99,3 |- |- |- |- | | |лекарственными | | | | | | | | | | |препаратами граждан,| | | | | | | | | | |имеющих право на | | | | | | | | | | |получение | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |социальной помощи в | | | | | | | | | | |рамках набора | | | | | | | | | | |социальных услуг | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |15.|Обеспечение |% |95,3 |96,77 |96,77 |96,77 |96,77 |96,77 |96,77 | | |лекарственными | | | | | | | | | | |препаратами граждан,| | | | | | | | | | |имеющих право на | | | | | | | | | | |бесплатное | | | | | | | | | | |лекарственное | | | | | | | | | | |обеспечение в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |Законом Рязанской | | | | | | | | | | |области от | | | | | | | | | | |24.04.2008 N 49-ОЗ | | | | | | | | | | |"О лекарственном | | | | | | | | | | |обеспечении | | | | | | | | | | |населения Рязанской | | | | | | | | | | |области" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 4 "Охрана здоровья матери и ребенка" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Младенческая |случаев на 1000 |9,1 |8,4 |8,2 |8,1 |7,4 |7,2 |7,0 | | |смертность |родившихся | | | | | | | | | | |живыми | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Смертность детей |случаев на |92 |86 |84 |82 |80 |78 |77 | | |0-17 лет |100 тыс. | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | |соответствующего| | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Доля обследованных |% |70,0 |71,0 |72,0 |73,0 |74,0 |75,0 |76,0 | | |беременных женщин по| | | | | | | | | | |новому алгоритму | | | | | | | | | | |проведения | | | | | | | | | | |комплексной | | | | | | | | | | |пренатальной | | | | | | | | | | |(дородовой) | | | | | | | | | | |диагностики | | | | | | | | | | |нарушений развития | | | | | | | | | | |ребенка от числа | | | | | | | | | | |поставленных на учет| | | | | | | | | | |в первый триместр | | | | | | | | | | |беременности | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Охват неонатальным |% от общего |98 |98 |98 |98 |98 |98 |98 | | |скринингом |числа | | | | | | | | | | |новорожденных | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Охват |% от общего |95 |95 |95 |95 |95 |96 |96 | | |аудиологическим |числа | | | | | | | | | |скринингом |новорожденных | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |6. |Обеспечение детей |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |первого года жизни, | | | | | | | | | | |больных | | | | | | | | | | |фенилкетонурией, | | | | | | | | | | |аминокислотными | | | | | | | | | | |смесями | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |7. |Выживаемость детей, |% выживших от |30,0 |40,0 |45,0 |50,0 |60,0 |65,0 |75,0 | | |имевших при рождении|числа | | | | | | | | | |низкую и |новорожденных, | | | | | | | | | |экстремально низкую |родившихся с | | | | | | | | | |массу тела в |низкой и | | | | | | | | | |акушерском |экстремально | | | | | | | | | |стационаре |низкой массой | | | | | | | | | | |тела в | | | | | | | | | | |акушерском | | | | | | | | | | |стационаре | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |8. |Обеспечение |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |нуждающихся детей 1 | | | | | | | | | | |- 2 года жизни из | | | | | | | | | | |малообеспеченных | | | | | | | | | | |семей молочными | | | | | | | | | | |продуктами | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 5 "Развитие медицинской реабилитации и санитарно-курортного лечения, в том числе детям" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Выполнение |% |0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственного | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Доля пациентов, |% от пролеченных|31 |50 |60 |70 |85 |95 |100 | | |страдающих | | | | | | | | | | |сердечно-сосудистыми| | | | | | | | | | |заболеваниями, | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | |реабилитацию | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Количество |% от числа |89,5 |90,5 |91 |91,5 |92 |92,5 |93 | | |воспитанников ГКУЗ |воспитанников | | | | | | | | | |"Рязанский дом | | | | | | | | | | |ребенка", устроенных| | | | | | | | | | |в семью | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Эффективность |% детей, |90,0 |91,0 |92,0 |93,0 |94,0 |95,0 |96,0 | | |оздоровления детей |пролеченных в | | | | | | | | | | |санатории, | | | | | | | | | | |имеющих | | | | | | | | | | |положительный | | | | | | | | | | |оздоровительный | | | | | | | | | | |эффект | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 6 "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Обеспеченность |коек/100 тыс. |1 |1 |1 |1 |2 |2 |2 | | |койками для оказания|детского | | | | | | | | | |паллиативной помощи |населения | | | | | | | | | |детям | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Выполнение |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственного | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 7 "Кадровое обеспечение системы здравоохранения" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Соотношение | |1/2,0 |1/2,4 |1/2,5 |1/2,6 |1/2,7 |1/2,9 |1/3,0 | | |врач/средний | | | | | | | | | | |медицинский работник| | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Обеспеченность |на 10 тыс. чел. |36,8 |37,1 |37,2 |37,4 |37,5 |37,6 |37,7 | | |населения врачами | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3 |Доля медицинских |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |работников из числа | | | | | | | | | | |обратившихся, | | | | | | | | | | |которым | | | | | | | | | | |предоставлена | | | | | | | | | | |компенсация расходов| | | | | | | | | | |на оплату жилых | | | | | | | | | | |помещений, | | | | | | | | | | |отопления, | | | | | | | | | | |газоснабжения на | | | | | | | | | | |цели отопления и | | | | | | | | | | |освещения | | | | | | | | | | |(электроснабжения на| | | | | | | | | | |цели освещения) | | | | | | | | | | |жилых помещений | | | | | | | | | | |специалистам, | | | | | | | | | | |работающим и | | | | | | | | | | |проживающим в | | | | | | | | | | |сельской местности и| | | | | | | | | | |рабочих поселках | | | | | | | | | | |(поселках городского| | | | | | | | | | |типа), и совместно | | | | | | | | | | |проживающим с ними | | | | | | | | | | |членам их семей | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4 |Доля студентов, |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |получивших | | | | | | | | | | |государственную | | | | | | | | | | |академическую | | | | | | | | | | |стипендию, | | | | | | | | | | |государственную | | | | | | | | | | |социальную | | | | | | | | | | |стипендию, от числа | | | | | | | | | | |имеющих право на | | | | | | | | | | |данные выплаты в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5 |Доля студентов, |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |получивших | | | | | | | | | | |компенсацию | | | | | | | | | | |стоимости питания, | | | | | | | | | | |от числа имеющих | | | | | | | | | | |право на данные | | | | | | | | | | |выплаты в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |6 |Доля студентов |% |0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |получивших | | | | | | | | | | |ежемесячную денежную| | | | | | | | | | |выплату на условиях | | | | | | | | | | |договора о целевом | | | | | | | | | | |обучении, | | | | | | | | | | |заключенного с | | | | | | | | | | |органом | | | | | | | | | | |государственной | | | | | | | | | | |власти, | | | | | | | | | | |государственным | | | | | | | | | | |учреждением, от | | | | | | | | | | |числа имеющих право | | | | | | | | | | |на данную выплату в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |7 |Доля студентов |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |(детей-сирот и | | | | | | | | | | |детей, оставшихся | | | | | | | | | | |без попечения | | | | | | | | | | |родителей), | | | | | | | | | | |получивших | | | | | | | | | | |дополнительные | | | | | | | | | | |гарантии по | | | | | | | | | | |социальной | | | | | | | | | | |поддержке, от числа | | | | | | | | | | |имеющих право на | | | | | | | | | | |данные выплаты в | | | | | | | | | | |соответствии с | | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |8 |Количество |ед. |1 |0 |0 |не менее |не менее 1|не менее |не менее 1 | | |проведенных | | | | |1 | |1 | | | |конкурсов | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |мастерства среди | | | | | | | | | | |специалистов с | | | | | | | | | | |высшим медицинским | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |9. |Количество |ед. |1 |0 |0 |не менее |не менее 1|не менее |не менее 1 | | |проведенных | | | | |1 | |1 | | | |конкурсов | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |мастерства среди | | | | | | | | | | |специалистов со | | | | | | | | | | |средним медицинским | | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |10.|Количество |чел. |0 |2700,0 |2780,0 |2800,0 |2800,0 |2800,0 |2800,0 | | |обучающихся, | | | | | | | | | | |прошедших подготовку| | | | | | | | | | |в обучающих | | | | | | | | | | |симуляционных | | | | | | | | | | |центрах | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |11.|Доля обучающихся, |% |78 |не менее |не |не менее |не менее |не менее |не менее 80 | | |успешно освоивших | | |80 |менее |80 |80 |80 | | | |программу среднего | | | |80 | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |12.|Доля слушателей, |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |успешно освоивших | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | | | | |профессионального | | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |13.|Обеспеченность |на 10 тыс. чел. |97,3 |102,9 |105,7 |108,5 |111,3 |113,5 |115,7 | | |населения средними | | | | | | | | | | |медицинскими | | | | | | | | | | |работниками | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |14.|Доля медицинских и |% |90,0 |94,0 |94,0 |95,0 |95,0 |96,0 |97,0 | | |фармацевтических | | | | | | | | | | |специалистов, | | | | | | | | | | |обучавшихся в рамках| | | | | | | | | | |целевой подготовки | | | | | | | | | | |для нужд Рязанской | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | |трудоустроившихся | | | | | | | | | | |после завершения | | | | | | | | | | |обучения в | | | | | | | | | | |медицинские или | | | | | | | | | | |фармацевтические | | | | | | | | | | |организации системы | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | | |Рязанской области | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |15.|Количество |чел. |14000 |14500 |15000 |15000 |15000 |15000 |15000 | | |пользователей | | | | | | | | | | |услугами ГКУЗ | | | | | | | | | | |"Рязанская областная| | | | | | | | | | |научная медицинская | | | | | | | | | | |библиотека" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 8 "Развитие информатизации в здравоохранении на 2017 - 2020 годы" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Количество |ед. |59 |59 |59 |77 |97 |117 |153 | | |медицинских | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |(юридических лиц и | | | | | | | | | | |их структурных | | | | | | | | | | |подразделений), в | | | | | | | | | | |которых используется| | | | | | | | | | |запись на прием к | | | | | | | | | | |врачу в электронном | | | | | | | | | | |виде | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Количество |ед. |72 |72 |72 |90 |110 |130 |166 | | |медицинских | | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | | |(юридических лиц и | | | | | | | | | | |их структурных | | | | | | | | | | |подразделений), | | | | | | | | | | |подключенных к | | | | | | | | | | |региональному | | | | | | | | | | |сегменту единой | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 9 "Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Степень соответствия|% |30 |30 |40 |40 |41 |42 |43 | | |оснащения зданий | | | | | | | | | | |(отделений), в | | | | | | | | | | |которых | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | |судебно-медицинская | | | | | | | | | | |экспертная | | | | | | | | | | |деятельность, | | | | | | | | | | |приказу | | | | | | | | | | |Минздравсоцразвития | | | | | | | | | | |Российской Федерации| | | | | | | | | | |от 12 мая 2010 г. | | | | | | | | | | |N 346н "Об | | | | | | | | | | |утверждении порядка | | | | | | | | | | |организации и | | | | | | | | | | |производства СМЭ в | | | | | | | | | | |государственных | | | | | | | | | | |судебно-экспертных | | | | | | | | | | |учреждениях | | | | | | | | | | |Российской | | | | | | | | | | |Федерации" | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Степень соответствия|% |35 |35 |40 |40 |40 |40 |40 | | |зданий (отделений), | | | | | | | | | | |в которых | | | | | | | | | | |осуществляется | | | | | | | | | | |судебно-медицинская | | | | | | | | | | |экспертная | | | | | | | | | | |деятельность, | | | | | | | | | | |санитарно-эпидемио- | | | | | | | | | | |логическим правилам | | | | | | | | | | |и нормативам СанПиН | | | | | | | | | | |2.1.3.2630-10 | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Выполнение |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственного | | | | | | | | | | |задания | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Доля лабораторных |% |68,0 |68,0 |70,0 |70,0 |71,0 |72,0 |72,0 | | |судебно-медицинских | | | | | | | | | | |исследований | | | | | | | | | | |биологического | | | | | | | | | | |материала | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |Подпрограмма 10 "Обеспечение реализации Программы" | +——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————+ |1. |Доля мероприятий |% |0 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |государственной | | | | | | | | | | |программы Рязанской | | | | | | | | | | |области "Развитие | | | | | | | | | | |здравоохранения на | | | | | | | | | | |2015 - 2020 годы", | | | | | | | | | | |запланированных на | | | | | | | | | | |отчетный год, | | | | | | | | | | |которые выполнены в | | | | | | | | | | |полном объеме | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |2. |Лицензирование |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |заявленных видов | | | | | | | | | | |работ и услуг в | | | | | | | | | | |сфере | | | | | | | | | | |здравоохранения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |3. |Обеспечение запаса |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |необходимого | | | | | | | | | | |количества | | | | | | | | | | |мобилизационного | | | | | | | | | | |резерва | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |4. |Количество |чел. |21 |20 |20 |20 |20 |20 |20 | | |государственных | | | | | | | | | | |гражданских служащих| | | | | | | | | | |Минздрава Рязанской | | | | | | | | | | |области, прошедших | | | | | | | | | | |профессиональную | | | | | | | | | | |переподготовку и | | | | | | | | | | |повышении | | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ |5. |Выплата страховых |% |100 |100 |100 |100 |100 |100 |100 | | |взносов на | | | | | | | | | | |обязательное | | | | | | | | | | |медицинское | | | | | | | | | | |страхование | | | | | | | | | | |неработающего | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | +———+————————————————————+————————————————+—————————+—————————+———————+—————————+——————————+—————————+—————————————+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|