Расширенный поиск
Постановление Правительства Рязанской области от 15.04.2015 № 76
раздел 6 "Целевые
индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в
следующей редакции:
6. Целевые индикаторы и
показатели
эффективности исполнения подпрограммы
N
п/п
|
Наименование целевых индикаторов и
показателей
|
Единица измерения
|
Базовый показатель 2012 года
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
1
|
Количество
граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном
обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области,
обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов
|
чел.
|
193
|
50
|
50
|
0
|
50
|
50
|
2
|
Количество
пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения
оздоровительных мероприятий
|
чел.
|
387
|
200
|
210
|
210
|
210
|
220
|
3
|
Количество
пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб
"Мобильная бригада"
|
чел.
|
2500
|
830
|
270
|
220
|
700
|
0
|
4
|
Количество
автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная
бригада"
|
ед.
|
16
|
6
|
1
|
0
|
0
|
0
|
5
|
Количество
пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и
информационных технологий, в том числе:
|
чел.
|
467
|
200
|
140
|
0
|
360
|
600
|
по линии
министерства социальной защиты населения Рязанской области
|
чел.
|
330
|
200
|
140
|
0
|
360
|
400
|
по линии
министерства труда и занятости населения Рязанской области
|
чел.
|
137
|
0
|
0
|
0
|
0
|
200
|
6
|
Количество
пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к
Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов
|
чел.
|
700
|
не менее 700
|
0
|
0
|
0
|
не менее 700
|
7
|
Количество
пенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения части
затрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанской
области
|
чел.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
55
|
8
|
Количество
ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и
средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых
мероприятий для граждан пожилого возраста
|
ед.
|
0
|
не менее 3
|
не менее 3
|
0
|
не менее 2
|
не менее 2
|
9
|
Количество
проведенных конкурсов среди пожилых граждан, направленных на развитие
творческих и интеллектуальных способностей
|
ед.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
не менее 1
|
10
|
Количество
проведенных конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан
|
ед.
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
не менее 1
|
11
|
Количество
пожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах для пожилых людей
|
чел.
|
40
|
0
|
0
|
0
|
0
|
не менее 40
|
12
|
Число
сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень
|
чел.
|
59
|
не менее 30
|
не менее 30
|
0
|
не менее 30
|
не менее 60
|
13
|
Количество
проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения
социального обслуживания"
|
ед.
|
1
|
не менее 1
|
не менее 1
|
0
|
не менее 1
|
не менее 1
|
14
|
Количество
разработанных и подготовленных информационных и методических материалов для
работы с пожилыми людьми
|
шт.
|
26800
|
0
|
0
|
0
|
0
|
27000
|
15
|
Количество
изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов
рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и
духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении
|
ед.
|
14
|
не менее 3
|
не менее 3
|
0
|
не менее 14
|
не менее 14"
|
пункт 4 приложения к
подпрограмме 2 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" изложить
в следующей редакции:
"4. Стоимость работ
по обеспечению зубопротезированием одного гражданина не должна превышать
7000,00 рублей в 2014 году, 7350,00 рублей в 2015 году, 8104,00 рублей в 2017
году и 8509,00 рублей в 2018 году.";
5) в приложении N 3 к
государственной программе:
строку "Объемы и
источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы
и источники финансирования Подпрограммы
|
Общий
объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей,
из них:
2014
год - 19104,0 тыс. рублей;
2015
год - 14105,0 тыс. рублей;
2016
год - 0,0 тыс. рублей;
2017
год - 4200,0 тыс. рублей;
2018
год - 188244,0 тыс. рублей;
2019
год - 175199,0 тыс. рублей;
2020
год - 183871,0 тыс. рублей;
в
том числе:
-
объем средств федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:
2014
год - 11178,8 тыс. рублей;
2015
год - 9785,0 тыс. рублей;
-
объем средств областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:
2014
год - 7925,2 тыс. рублей;
2015
год - 4320,0 тыс. рублей;
2016
год - 0,0 тыс. рублей;
2017
год - 4200,0 тыс. рублей;
2018
год - 188244,0 тыс. рублей;
2019
год - 175199,0 тыс. рублей;
2020
год - 183871,0 тыс. рублей.
Финансирование
Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено"
|
в разделе 5
"Ресурсное обеспечение Подпрограммы" абзацы второй - восемнадцатый
изложить в следующей редакции:
"Общий объем
финансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:
2014 год - 19104,0 тыс.
рублей;
2015 год - 14105,0 тыс.
рублей;
2016 год - 0,0 тыс.
рублей;
2017 год - 4200,0 тыс.
рублей;
2018 год - 188244,0 тыс.
рублей;
2019 год - 175199,0 тыс.
рублей;
2020 год - 183871,0 тыс.
рублей;
в том числе:
- объем средств
федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 11178,8 тыс.
рублей;
2015 год - 9785,0 тыс.
рублей;
- объем средств
областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7925,2 тыс.
рублей;
2015 год - 4320,0 тыс.
рублей;
2016 год - 0,0 тыс.
рублей;
2017 год - 4200,0 тыс.
рублей;
2018 год - 188244,0 тыс.
рублей;
2019 год - 175199,0 тыс.
рублей;
2020 год - 183871,0 тыс.
рублей.";
приложения N 1, 3, 4 к
подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" изложить в
новой редакции соответственно согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему
постановлению;
6) в приложении N 4 к
государственной программе:
раздел 3 "Ресурсное
обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"3. Ресурсное
обеспечение подпрограммы
Реализация мероприятий
подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.
Общий объем
финансирования реализации подпрограммы составляет 14549420,49027 тыс. рублей,
из них:
2014 год - 986945,69027
тыс. рублей;
2015 год - 1306329,0
тыс. рублей;
2016 год - 1333102,5
тыс. рублей;
2017 год - 1354734,6
тыс. рублей;
2018 год - 3192672,9
тыс. рублей;
2019 год - 3186630,9
тыс. рублей;
2020 год - 3189004,9
тыс. рублей;
в том числе:
- объем средств
областного бюджета - 14546046,69027 тыс. рублей, из них:
2014 год - 983571,89027
тыс. рублей;
2015 год - 1306329,0
тыс. рублей;
2016 год - 1333102,5
тыс. рублей;
2017 год - 1354734,6
тыс. рублей;
2018 год - 3192672,9
тыс. рублей;
2019 год - 3186630,9
тыс. рублей;
2020 год - 3189004,9
тыс. рублей;
- объем средств ПФР -
3373,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 3373,80 тыс. рублей.
Объемы финансирования
подпрограммы носят прогнозный характер.";
раздел 5 "Система
программных мероприятий" изложить в следующей редакции:
"5. Система программных мероприятий
N
п/п
|
Программные мероприятия, обеспечивающие
выполнение задачи
|
Главные распорядители
|
Исполнители
|
Источник финансирования
|
Объем финансирования, тыс. руб.
|
Ожидаемые результаты
|
всего
|
в том числе по годам
|
2014
|
2015
|
2016
|
2017
|
2018
|
2019
|
2020
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
1.
|
Задача 1.
Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы
социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:
|
|
|
областной бюджет
|
14546046,69027
|
983571,89027
|
1306329,0
|
1333102,5
|
1354734,6
|
3192672,9
|
3186630,9
|
3189004,9
|
обеспечение
выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания
ежегодно не менее чем на 95%;
увеличение
доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия
проживания за счет обновления, укрепления и модернизации
материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста
и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской
области, до 45%;
доведение
доли объектов учреждений социального обслуживания, полностью
отремонтированных и оснащенных, до 2% от общего количества указанных
объектов;
обеспечение
устранения
незначительных
аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного
характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального
обслуживания ежегодно, на 100%;
доведение
доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений
социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от
общего количества объектов до 100%;
обеспечение
выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов
учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами
ежегодно на 100%;
оснащение
не менее 7 государственных бюджетных учреждений Рязанской области
медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного
пользования;
приобретение
не менее 10 единиц автотранспорта для ГБСУ РО; увеличение количества
работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную
подготовку, на 250 человек; обеспечение выполнения на 100% комплекса
мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в
целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению;
обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в
государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200
человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников
государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные
услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней
заработной платы в регионе до 100%
|
средства ПФР
|
3373,8
|
3373,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.1
|
Государственное
задание
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
государственные бюджетные учреждения
Рязанской области (далее - ГБУ РО)
|
областной бюджет
|
12178343,59027
|
962331,89027
|
987111,0
|
1026943,0
|
1029625,0
|
2724110,9
|
2724110,9
|
2724110,9
|
1.2
|
Субсидии
ГБУ РО на иные цели для укрепления материально-технической базы
государственных бюджетных учреждений Рязанской области (проведение ремонтных,
строительно-монтажных, проектных и предпроектных
работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому
подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный
период)
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
ГБУ РО
|
областной бюджет
|
88312,0
|
9962,0
|
6710,0
|
0,0
|
6710,0
|
21072,0
|
21210,0
|
22648,0
|
средства ПФР
|
3373,8
|
3373,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1.3
|
Субсидии
ГБУ РО на иные цели для приобретения технологического, медицинского
оборудования, мебели и предметов длительного пользования, строительных
материалов
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
ГБУ РО
|
областной бюджет
|
33353,0
|
2950,0
|
2862,0
|
0,0
|
2862,0
|
10473,0
|
6896,0
|
7310,0
|
1.4
|
Субсидии
на иные цели ГБУ РО на обеспечение комплексной, в том числе пожарной,
безопасности государственных бюджетных учреждений Рязанской области
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
ГБУ РО
|
областной бюджет
|
43931,0
|
5827,0
|
5857,0
|
0,0
|
5857,0
|
8371,0
|
8790,0
|
9229,0
|
1.5
|
Субсидии
ГБУ РО на иные цели для приобретения автотранспорта
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
государственные бюджетные стационарные
учреждения Рязанской области (далее - ГБСУ РО)
|
областной бюджет
|
3100,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
3100,0
|
0,0
|
0,0
|
1.6
|
Субсидии
ГБУ РО на иные цели на повышение квалификации и профессиональную подготовку
работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
ГБУ РО
|
областной бюджет
|
5642,0
|
510,0
|
495,0
|
0,0
|
495,0
|
1301,0
|
1379,0
|
1462,0
|
1.7
|
Организация
работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени
по средствам удаленного доступа
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
областной бюджет
|
14085,0
|
1991,0
|
1991,0
|
0,0
|
1991,0
|
2704,0
|
2704,0
|
2704,0
|
1.8
|
Организация
предоставления социальных услуг в государственных казенных учреждениях
Рязанской области
|
министерство социальной защиты
населения Рязанской области
|
государственные казенные учреждения
Рязанской области
|
областной бюджет
|
2179280,1
|
0,0
|
301303,0
|
306159,5
|
307194,6
|
421541,0
|
421541,0
|
421541,0
|
|
Итого по
подпрограмме, в том числе:
|
|
|
|
14549420,49027
|
986945,69027
|
1306329,0
|
1333102,5
|
1354734,6
|
3192672,9
|
3186630,9
|
3189004,9
|
|
областной бюджет
|
14546046,69027
|
983571,89027
|
1306329,0
|
1333102,5
|
1354734,6
|
3192672,9
|
3186630,9
|
3189004,9
|
средства ПФР
|
3373,8
|
3373,8
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0"
|
Читайте также
|