Расширенный поиск

Постановление Правительства Рязанской области от 15.04.2015 № 76

 

 


раздел 6 "Целевые индикаторы и показатели эффективности исполнения подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

6. Целевые индикаторы и показатели

эффективности исполнения подпрограммы

 

N

п/п

Наименование целевых индикаторов и показателей

Единица измерения

Базовый показатель 2012 года

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Количество граждан пожилого возраста и инвалидов, находящихся на стационарном социальном обслуживании в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, обеспеченных льготным зубопротезированием и (или) ремонтом зубных протезов

чел.

193

50

50

0

50

50

2

Количество пожилых людей, укрепивших свое здоровье за счет организации и проведения оздоровительных мероприятий

чел.

387

200

210

210

210

220

3

Количество пожилых людей, получивших социальные услуги за счет развития служб "Мобильная бригада"

чел.

2500

830

270

220

700

0

4

Количество автомобилей, приобретенных для организации деятельности служб "Мобильная бригада"

ед.

16

6

1

0

0

0

5

Количество пожилых людей, получивших образование, знания в области компьютерных и информационных технологий, в том числе:

чел.

467

200

140

0

360

600

по линии министерства социальной защиты населения Рязанской области

чел.

330

200

140

0

360

400

по линии министерства труда и занятости населения Рязанской области

чел.

137

0

0

0

0

200

6

Количество пожилых людей, участвующих в акциях, приуроченных к Дню Победы, Международному дню пожилых людей, Международному дню инвалидов

чел.

700

не менее 700

0

0

0

не менее 700

7

Количество пенсионеров, получивших единовременные компенсации в целях возмещения части затрат на приобретение путевок на экскурсионные однодневные туры по Рязанской области

чел.

0

0

0

0

0

55

8

Количество ГБУ РО КЦСОН, ГБСУ РО, оснащенных оборудованием, методическими материалами и средствами (реквизитами) для проведения культурно-досуговых мероприятий для граждан пожилого возраста

ед.

0

не менее 3

не менее 3

0

не менее 2

не менее 2

9

Количество проведенных конкурсов среди пожилых граждан, направленных на развитие творческих и интеллектуальных способностей

ед.

0

0

0

0

0

не менее 1

10

Количество проведенных конкурсов в ГБСУ РО, ГБУ РО КЦСОН для пожилых граждан

ед.

1

0

0

0

0

не менее 1

11

Количество пожилых граждан, принявших участие в экскурсиях и конкурсах для пожилых людей

чел.

40

0

0

0

0

не менее 40

12

Число сотрудников, повысивших свой профессиональный уровень

чел.

59

не менее 30

не менее 30

0

не менее 30

не менее 60

13

Количество проведенных региональных конкурсов на звание "Лучший работник учреждения социального обслуживания"

ед.

1

не менее 1

не менее 1

0

не менее 1

не менее 1

14

Количество разработанных и подготовленных информационных и методических материалов для работы с пожилыми людьми

шт.

26800

0

0

0

0

27000

15

Количество изготовленной, размещенной социальной наружной рекламы, иных видов рекламно-информационных материалов по пропаганде семейных и духовно-нравственных ценностей в духе уважения и заботы о старшем поколении

ед.

14

не менее 3

не менее 3

0

не менее 14

не менее 14"

 

пункт 4 приложения к подпрограмме 2 "Старшее поколение" на 2014 - 2018 годы" изложить в следующей редакции:

"4. Стоимость работ по обеспечению зубопротезированием одного гражданина не должна превышать 7000,00 рублей в 2014 году, 7350,00 рублей в 2015 году, 8104,00 рублей в 2017 году и 8509,00 рублей в 2018 году.";

5) в приложении N 3 к государственной программе:

строку "Объемы и источники финансирования Подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс. рублей;

2015 год - 14105,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс. рублей;

2015 год - 9785,0 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7925,2 тыс. рублей;

2015 год - 4320,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей.

Финансирование Подпрограммы за счет внебюджетных средств не предусмотрено"

 

в разделе 5 "Ресурсное обеспечение Подпрограммы" абзацы второй - восемнадцатый изложить в следующей редакции:

"Общий объем финансирования реализации Подпрограммы составляет 584723,0 тыс. рублей, из них:

2014 год - 19104,0 тыс. рублей;

2015 год - 14105,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств федерального бюджета - 20963,8 тыс. рублей, из них:

2014 год - 11178,8 тыс. рублей;

2015 год - 9785,0 тыс. рублей;

- объем средств областного бюджета - 563759,2 тыс. рублей, из них:

2014 год - 7925,2 тыс. рублей;

2015 год - 4320,0 тыс. рублей;

2016 год - 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 4200,0 тыс. рублей;

2018 год - 188244,0 тыс. рублей;

2019 год - 175199,0 тыс. рублей;

2020 год - 183871,0 тыс. рублей.";

приложения N 1, 3, 4 к подпрограмме 3 "Доступная среда" на 2014 - 2020 годы" изложить в новой редакции соответственно согласно приложениям N 1, 2, 3 к настоящему постановлению;

6) в приложении N 4 к государственной программе:

раздел 3 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" изложить в следующей редакции:

 

"3. Ресурсное обеспечение подпрограммы

 

Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и средств ПФР.

Общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 14549420,49027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 986945,69027 тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0 тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5 тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6 тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9 тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9 тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9 тыс. рублей;

в том числе:

- объем средств областного бюджета - 14546046,69027 тыс. рублей, из них:

2014 год - 983571,89027 тыс. рублей;

2015 год - 1306329,0 тыс. рублей;

2016 год - 1333102,5 тыс. рублей;

2017 год - 1354734,6 тыс. рублей;

2018 год - 3192672,9 тыс. рублей;

2019 год - 3186630,9 тыс. рублей;

2020 год - 3189004,9 тыс. рублей;

- объем средств ПФР - 3373,8 тыс. рублей, из них 2014 год - 3373,80 тыс. рублей.

Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер.";

раздел 5 "Система программных мероприятий" изложить в следующей редакции:

 

"5. Система программных мероприятий

 


 

N

п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполнители

Источник финансирования

Объем финансирования, тыс. руб.

Ожидаемые результаты

всего

в том числе по годам

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Задача 1. Улучшение качества предоставления услуг населению и совершенствование системы социальной помощи отдельным категориям граждан, в том числе:

 

 

областной бюджет

14546046,69027

983571,89027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

 

обеспечение выполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания ежегодно не менее чем на 95%;

увеличение доли граждан пожилого возраста и инвалидов, которым будут улучшены условия проживания за счет обновления, укрепления и модернизации материально-технической базы, от общего количества граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных бюджетных учреждениях Рязанской области, до 45%;

доведение доли объектов учреждений социального обслуживания, полностью отремонтированных и оснащенных, до 2% от общего количества указанных объектов;

обеспечение устранения

 

незначительных аварийных ситуаций и (или) выполнения ремонтных работ безотлагательного характера, выявленных в процессе эксплуатации объектов учреждений социального обслуживания ежегодно, на 100%;

доведение доли объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства учреждений социального обслуживания, подготовленных к работе в отопительный период, от общего количества объектов до 100%;

обеспечение выполнения комплексной, в том числе пожарной, безопасности объектов учреждений социального обслуживания в соответствии с действующими нормативами ежегодно на 100%;

оснащение не менее 7 государственных бюджетных учреждений Рязанской области медицинским, технологическим оборудованием, мебелью и предметами длительного пользования;

приобретение не менее 10 единиц автотранспорта для ГБСУ РО; увеличение количества работников учреждений, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную подготовку, на 250 человек; обеспечение выполнения на 100% комплекса мероприятий по организации работы автоматизированных программных комплексов в целях повышения эффективности предоставления государственных услуг населению; обеспечение прохождения курса социальной реабилитации в государственных казенных учреждениях Рязанской области ежегодно более 200 человек несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации; обеспечение соотношения средней заработной платы педагогических работников государственных казенных учреждений Рязанской области, оказывающих социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и средней заработной платы в регионе до 100%

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1

Государственное задание

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные бюджетные учреждения Рязанской области (далее - ГБУ РО)

областной бюджет

12178343,59027

962331,89027

987111,0

1026943,0

1029625,0

2724110,9

2724110,9

2724110,9

1.2

 

Субсидии ГБУ РО на иные цели для укрепления материально-технической базы государственных бюджетных учреждений Рязанской области (проведение ремонтных, строительно-монтажных, проектных и предпроектных работ, благоустройство территории, мероприятия по технологическому подключению инженерных сетей, подготовка объектов к работе в отопительный период)

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

88312,0

9962,0

6710,0

0,0

6710,0

21072,0

21210,0

22648,0

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3

Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения технологического, медицинского оборудования, мебели и предметов длительного пользования, строительных материалов

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

33353,0

2950,0

2862,0

0,0

2862,0

10473,0

6896,0

7310,0

1.4

Субсидии на иные цели ГБУ РО на обеспечение комплексной, в том числе пожарной, безопасности государственных бюджетных учреждений Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

43931,0

5827,0

5857,0

0,0

5857,0

8371,0

8790,0

9229,0

1.5

Субсидии ГБУ РО на иные цели для приобретения автотранспорта

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные бюджетные стационарные учреждения Рязанской области (далее - ГБСУ РО)

областной бюджет

3100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3100,0

0,0

0,0

1.6

Субсидии ГБУ РО на иные цели на повышение квалификации и профессиональную подготовку работников государственных бюджетных учреждений Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

ГБУ РО

областной бюджет

5642,0

510,0

495,0

0,0

495,0

1301,0

1379,0

1462,0

1.7

Организация работы автоматизированных программных комплексов в режиме реального времени по средствам удаленного доступа

министерство социальной защиты населения Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

областной бюджет

14085,0

1991,0

1991,0

0,0

1991,0

2704,0

2704,0

2704,0

1.8

Организация предоставления социальных услуг в государственных казенных учреждениях Рязанской области

министерство социальной защиты населения Рязанской области

государственные казенные учреждения Рязанской области

областной бюджет

2179280,1

0,0

301303,0

306159,5

307194,6

421541,0

421541,0

421541,0

 

Итого по подпрограмме, в том числе:

 

 

 

14549420,49027

986945,69027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

 

областной бюджет

14546046,69027

983571,89027

1306329,0

1333102,5

1354734,6

3192672,9

3186630,9

3189004,9

средства ПФР

3373,8

3373,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0"


Информация по документу
Читайте также